"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 160 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 131 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне және «2012 – 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қарашадағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 160 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 254-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2012 жылғы 19 қаңтардағы
№ 131 қаулысына
қосымша    

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2012 жылғы 9 ақпандағы
№ 160 қаулысына
қосымша    

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары

1-бөлім. Миссиясы мен пайымдауы

      Миссиясы: бәсекеге қабілеттілікті және тұрақты әлеуметтік-экономикалық өсімді қамтамасыз ететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру.
      Пайымдауы: жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, интеллектуалды ұлт.

2-бөлім. Ағымдағы жағдайды талдау және тиісті қызмет
салаларының (аяларының) даму үрдістері

1. 1-стратегиялық бағыт. Сапалы білімге қолжетімділікті
қамтамасыз ету

1. Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

      Реттелетін саланы немесе қызмет аясын дамытудың негізгі параметрлері
      2011 жылы республикада контингентi 538,5 мың баланы (2010 жылы – 446,4 мың) құрайтын 7 591 мектепке дейiнгi ұйым (2010 жылы – 6 446 бірлік) жұмыс iстейді.
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкiндiктерi» атты Жолдауын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 28 мамырдағы № 488 қаулысымен бекiтiлген Балаларды мектепке дейiнгi тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету жөнiндегi 2010 – 2014 жылдарға арналған «Балапан» бағдарламасы қабылданды. Аталған Бағдарламаның негiзгi мақсаты – халықтың мектепке дейiнгi тәрбие мен оқыту ұйымдарының сапалы қызметiне деген қажеттiлiгiн қанағаттандыру. 2014 жылы мектеп жасына дейiнгi балаларды мектепке дейiнгi тәрбиемен және оқытумен қамтудың балалардың жалпы санының 70 %-ына дейiн жеткiзу жоспарлануда.
      2008 жылы мектепке дейiнгi тәрбие мен оқыту мазмұнының сапасын арттыру мақсатында Мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытудың мемлекеттiк жалпыға мiндеттi стандарты әзiрлендi және бекiтiлдi. 2011 жылы аталған стандарт мектепке дейінгі ұйымдардың бітірушілері мен педагогтарының моделі туралы ережемен толықтырылды. Балаларды тәрбиелеу мен оқытудың «Алғашқы қадам» (1 – 3 жас), «Зерек бала» (3 – 5 жас), «Бiз мектепке барамыз» (5 – 6 жас) бағдарламалары iске асырылуда. 2011 жылы 26 атау бойынша оқу-әдiстемелiк әдебиет әзiрленді.
      Негiзгi проблемаларды талдау
      Мектепке дейiнгi бiлiмге тең қол жеткiзу қамтамасыз етiлмеген. Мектепке дейінгі орындарға деген қажеттілік 362,2 мың бірлікті құрайды (2010 жылы – 296,7 мың).
      Балабақшалардағы, әсiресе қаладағы мектепке дейiнгi ұйымдардағы топтардың толымдылық нормативi артуда.
      Сыртқы және iшкi негiзгi факторларды бағалау
      Сыртқы фактор – Қазақстанда соңғы 20 жылда бала тууды талдау: 1990 жылдан бастап 1999 жылға дейiн бала туудың азаюын, ал 2000 жылдан бастап 2010 жылға дейiн бала туудың өсiмiн көрсетіп отыр.
      Iшкi фактор – жыл сайынғы мектепке дейінгі орындарға деген қажеттіліктің өсуі.

      2. Мектептегi бiлiм
      Реттелетiн саланы немесе қызмет аясын дамытудың негiзгi параметрлері
      2011 – 2012 оқу жылында жалпы контингенті 2 479 044 баланы қамтитын 7 465 күндiзгi мемлекеттік жалпы бiлiм беретiн мектеп жұмыс iстейдi (2010 – 2011 оқу жылында – 2 486 449 оқушы контингенті бар 7 516 мектеп).
      Негiзгi және бейiндi мектептердiң бiлiм беру мазмұнын анықтау жөнiндегi жұмыстар жалғасуда. 2012 жылы Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын ескере отырып, бастауыш, негізгі және жалпы орта бiлiм берудiң жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандарты (бұдан әрi – МЖБС) мен 12 жылдық оқытуға арналған бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру деңгейіндегі жалпы білім беретін оқу бағдарламаларының «Негізгі ережелерін» әзірлеу жоспарлануда.
      Қазіргі уақытта республиканың 104 мектебінде 12 жылдық оқытуға көшу бойынша эксперимент жалғасуда.
      Ағымдағы жылы 2011 – 2012 оқу жылында экспериментке енгізілген 9-сыныптарға арналған 34 оқулық және 82 оқу-әдістемелік кешен (бұдан әрі – ОӘК) әзірленді.
      Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 17 сәуірдегі тапсырмасына 11-жылдық мектептің бастауыш, негізгі және жалпы орта бiлiм берудің МЖБС-ны әзірлеу шеңберінде 2012 жылы ағылшын тілін 1-сыныптан бастап оқытуды енгізу жөнінде МЖБС-ны және 1-4 сыныптарға арналған ағылшын тілі пәні бойынша оқу бағдарламаларын әзірлеу жоспарлануда.
      2011 жылдың 10 айында 3 397 оқулық пен ОӘК-ге, 2010 жылы 1 920 оқу әдебиеті аталымына сараптама жүргізілді. 2011 жылы алыс және жақын шетелдердегi қазақ диаспорасының балалары үшiн 21 500 оқулық және 19 825 ОӘК қайта басылды және жеткізілді. Республикалық мектептерге 4-сынып үшiн қайта басылған 2 466 оқулық пен 789 ОӘК, 6-сынып үшін 8 523 оқулық пен 4 856 ОӘК, 11-сынып үшiн 45 025 оқулық пен 23 420 ОӘК жеткізілді.
      2011 – 2012 оқу жылында республиканың жалпы орта бiлiм беретiн мектептерiнде 286 370 педагог еңбек етедi (2010 жылы – 275 655). Олардың 250 290-ының (87,4 %) жоғары бiлiмi, 33 572-сінiң (11,7 %) орта кәсiптiк бiлiмi бар. Жоғары санатты мұғалiмдер саны – 43 623 (15,2 %), бiрiншi санаттысы – 87 876 (30,7 %).
      Мұғалiмдердi, басқарушыларды, әдiскерлердi қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру бойынша жүйелi жұмыс жүргiзiлуде. 2011 жылдың 10 айында бiлiктiлiктi арттыру және қайта даярлау курстарынан 61 мыңнан астам, 2010 жылы 80 мыңнан астам педагог өттi.
      Педагогтардың сапалық құрамын жақсарту үшін 2012 жылдан бастап Назарбаев Зияткерлік мектептері базасында басқару вертикалін енгізе отырып, ББКЖБАРИ – БАИ базасында АҚ нысанында Педагогикалық шеберлік орталығын құру арқылы педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру үлгісіне өзгерістер енгізу жоспарлануда.
      Педагог кәсібін, озық тәжірибені және үздік педагогтардың жетістіктерін белсенді насихаттау жолға қойылған. Математика мұғалімдерінің I съезі өткізілді (2011 ж. мамыр).
      Орта бiлiмнiң қолжетiмдiгiн және сапасын қамтамасыз ету үшiн бiлiм беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын жақсарту жөнінде жұмыстар жүргізіледі. 2 944 мектепте алты жастағы балаларға арналған ойын және демалыс бөлмелері бар.
      2006 жылдан бастап 2 059 жаңа үлгідегі физика кабинеті сатып алынды: 2006 жылы – 613, 2007 жылы – 746, 2008 жылы – 700.
      2009 жылдан бастап 1 718 жаңа үлгідегі биология кабинеті сатып алынды: 2009 жылы – 580, 2010 жылы – 569, 2011 жылы – 569.
      Аталған шаралар жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндердің сапасын арттыруға мүмкіндік берді. Бұл әлемнің 36 елінің математика мен жаратылыстану бойынша 4-сынып оқушыларының білімін бағалау жөніндегі TIMSS-2007 (Third International Mathematics and Science Study) халықаралық салыстырмалы зерттеулерінің нәтижелерімен расталады. Қазақстан аталған зерттеуге алғаш рет қатысты, оған 141 мектептен 3,99 мың оқушы қатысты. Қазақстандық оқушылар математикадан 5-орын және жаратылыстанудан 11-орынға ие болды, ол орташа халықаралық балдан анағұрлым жоғары.
      Соңғы екi жылда қазақстандық командалар физика және химия пәндерi бойынша халықаралық олимпиадаларда әлемнiң ең үздiк 15 елiнiң iшiне тұрақты енген.
      Қазақстан оқушыларының халықаралық олимпиадаларда жеңiп алған медальдарының саны жыл сайын өсуде. Тек 2010 жылы қазақстандық оқушылар 638 награда (173 алтын, 206 күмiс, 237 қола), 22 грамота жеңiп алынды. 2011 жылдың қаңтар мен қараша айлары аралығында Қазақстан Республикасының оқушылары халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жарыстарда 852 жүлделі орынды жеңіп алды, оның ішінде 225 алтын, 287 күміс, 295 қола медаль және 43 мақтау қағазы.
      Соңғы үш жылда Қазақстан құрама командасы әлемдегі ең үздік он елдің қатарына еніп қана қоймай, сонымен қатар, Еуропадағы жақын және алыс елдерден келген командалардан озып, АҚШ және Қытай оқушыларымен бәсекелес бола білді.
      Сонымен қатар, қазақстандық оқушылар 2004 жылдан бастап «Қашықтықтан өткiзiлетiн Азия-Тынық мұхит математикалық олимпиадасы» және «Қашықтықтан өтетiн Жiбек жолы математикалық олимпиадасы» атты қашықтықтан өткiзiлетiн халықаралық олимпиадаларға қатысып келедi. Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика және оптика университетiмен жасалған шартқа сәйкес Информатикадан бiрiншi Еуразиялық интернет-олимпиада өттi.
      Елiмiздiң жас интеллектуалдарының халықаралық математика олимпиадаларындағы жеңiстерi 2010 жылы Қазақстанның ТМД елдерiнiң арасында бірінші болып мерейтойлық 51-ші Халықаралық математика олимпиадасын өткiзуiне ықпал еттi. Әлемнiң 98 елiнiң өкiлдерi қатысқан ең беделдi интеллектуалдық сайыста қазақстандық команда 5-орынды иелендi.
      Қазақстан Республикасындағы орта бiлiм беру жүйесiн жаңғыртуға ықпал ететiн негiзгi жобалардың бiрi «Назарбаев Зияткерлiк мектептерi» жобасы болып табылады. Аталған мектептер балабақшаға арналған оқу-тәрбие бағдарламаларын, мектепалды және 12 жылдық оқытудың бiлiм беру бағдарламаларын әзiрлеу, енгiзу, сынақтан өткiзу бойынша басты алаң болып табылады. Республика аумағында 20 мектеп жұмыс iстейтiн болады. Бүгiнгi таңда контингентi 4 019 оқушыны құрайтын 6 мектеп жұмыс iстейдi: Астана, Семей, Көкшетау және Талдықорған қалаларында физика-математикалық бағыттағы 4 зияткерлiк мектеп, Өскемен және Астана қалаларында химия-биологиялық бағыттағы 2 зияткерлiк мектеп.
      Сонымен бірге ЭДЫҰ өткізетін PISA-2009 (Programme for International Student Assessment) халықаралық салыстырмалы зерттеуінің қорытындысы бойынша еліміздің 15 жастағы оқушылары 65 елдің арасында айтарлықтай төмен 57-орынды иеленді (оқу сауаттылығынан 59-орын, математика сауаттылығынан 53-орын, жаратылыстану сауаттылығынан 58-орын).
      Аталған зерттеудегі Қазақстанның алғашқы тәжірибесі оқытудың мазмұны, технологиясы мен әдістері туралы дәстүрлі қалыптасқан түсінікті қайта қарау қажеттілігін көрсетеді.
      Білім беруде ақпараттық технологияларды енгізу жұмыстары жалғасуда. Қазіргі уақытта бір компьютерге 16 оқушыдан келеді. Білім беру ұйымдарының 50 %-ы интерактивтік кабинеттермен және жабдықтармен қамтамасыз етілді. Интернет желісіне мектептердің 98 %-ы, ал кең жолақты интернет желісіне 37,3 %-ы қол жеткізген.
      Мектептерде «Он-лайн оқыту жүйесі» енгізілуде. Апта сайын республиканың ең үздік мұғалімдері он-лайн сабақтар мен семинарлар өткізеді.
      2011 – 2012 оқу жылдарында Астана, Алматы қалалары мен Қарағанды обласының 44 орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесінің (бұдан әрі - электрондық оқыту) пилоттық жобасы енгізілуде.
      2011 жылы ББЖКБАРИ базасында 8 мың жүйе әкімшілері мен пайдаланушылары үшін оқыту өткізілді.
      5 – 11 сыныптарға арналған Қазақстан тарихы бойынша қазақ және орыс тілдерінде 468 сандық білім беру ресурстары әзірленді, оның ішінде, 234 – қазақ тілінде, 234 – орыс тілінде.
      Мемлекет басшысының орта білім беру мекемелерінде бақылау сапасын орталықтандыру және күшейту жөнінде кешенді шара қолдану туралы тапсырмасына сәйкес (2011 жылғы 17 сәуірдегі № 01-7.4, 13.2-тармақ) орта білім беру мекемелерінен бастап, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімге дейінгі білім берудің сапасын барлық деңгейлерін ұйымдарының қызметтерін бақылаудың бірыңғай вертикалін құруды көздейтін «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 7 шілдедегі № 778 қаулысы қабылданды.
      Осындай орталықтандыру жүйесінің басты басымдығы орталық органдардың жергілікті жердегі білім беру ұйымдарымен тиімді кері байланысының болуы және оқыту сапасын бақылап қана қоймай, оны талдау арқылы және әлемдік тенденцияларды ескеру негізінде оқытудың мазмұны мен әдістерін жетілдіру, педагогтардың кәсібилігін қолдау болып табылады.
      Негiзгi проблемаларды талдау
      Жұмыс iстеп жатқан жалпы бiлiм беретiн мектептердiң материалдық-техникалық жағдайы қазiргi заманғы талаптарға сай емес: 7 465 мектептiң жалпы санының 67,6 %-ы типтiк ғимараттарда, 32,4 %-ы – ыңғайластырылған ғимараттарда орналасқан. 65,7 % мектеп екi ауысымда оқиды, ал 71 мектеп – үш ауысымда. Мектептердiң 82,4 %-ы 1990 жылға дейiн, ал 33,9 %-ы 1970 жылға дейiн салынған. 194 мектеп апатты жағдайдағы ғимараттарда орналасқан. Мектептердiң 21 %-ы күрделi жөндеудi қажет етедi.
      Сапалы бiлiммен қамтамасыз ету және әлемдiк бiлiм беру кеңiстiгiне ену мақсатында бiлiм беру мазмұнын жаңарту қажет. Оның iшiнде бастауыш, негiзгi орта және жалпы орта бiлiм берудiң мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандартын жаңарту, оқу бағдарламаларын әзiрлеу, педагогтердiң оқу жүктемесiн азайту, оқу пәндерiнiң мазмұнын (пәндердi кiрiктiру), кадрлық, қаржылық, материалдық-техникалық және басқа да жағдайларды, нормалар мен нормативтердi қайта қарастыру.
      Республикада 4 221 шағын жинақталған мектеп (бұдан әрi – ШЖМ) бар, олар барлық мектептер санынан алғанда 56,2 %-ды (ауылда – 4 075 ШЖМ) құрайды. ШЖМ-да 396 840 оқушы оқиды, 79 151 мұғалiм жұмыс iстейдi. ШЖМ-ның проблемалық мәселелерi – оқушылары аз сыныптардың, бiрiктiрiлген сыныптардың ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың аз қолданылуы, мұғалiмдi даярлауда мамандандырудың тар бейiндiлiгi (бiрпәндiлiк) алудың, толық оқу жүктемесiмен қамтамасыз етудiң мүмкiн еместiгi, ШЖМ-ның жартысына жуығының ыңғайластырылған үй-жайларда орналасуы.
      Назарбаев Зияткерлiк мектептерiнiң орта бiлiм беру мазмұны қазақстандық бiлiм берудiң озық дәстүрлерi мен халықаралық үздiк тәжiрибелердi есепке ала отырып жаңартуды қажет етедi. Үш тiлдi меңгерудiң және бейiндi пәндердi ағылшын тiлiнде оқытудың жаңа талаптары мектеп педагогтерiнiң бiлiктiлiгiн арттыруда жаңа тәсiлдердi талап етедi. Дарынды балаларға арналған бейiндiк пәндер бойынша (физика, математика, химия, биология, информатика) қазақстандық оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер жоқ.
      Мұғалiмдердiң сапалық құрамының төмен болуы: педагогтердiң жалпы санынан 15,2 %-ы жоғары санатты, 30,7 %-ы – бiрiншi санатты.
      Жұмыс iстейтiн әрбiр бесiншi мұғалiм 50 жаста және одан үлкен. Педагогтердiң жалпы санынан 13,2 %-ының еңбек өтiлi 3 жылға дейiн. Жыл сайынғы жас кадрлардың келуi небәрi 2,9 %-ды құрайды.
      Бiлiм беру ұйымдарында АТ қызметкерлерi болмағандықтан, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (бұдан әрi – АКТ) әкiмшiлендiру, алып жүру және инфрақұрылымды дамыту мәселелерi, көбiнесе, информатика пәнiнiң мұғалiмдерiне жүктеледi. Электрондық оқыту жүйесiн қолдану осы процестердiң бүкiл қатысушыларымен өзара iс-қимыл жасау кезiнде оны нақты оқу процесiне бiрiктiргенде ғана нәтиже бередi.
      4 Мбит/с және одан жоғары кең жолақты интернет желiсіне қол жеткізу қымбат бағалы қызметтердiң құнын төмендету, ауылдық білім беру ұйымдары үшiн байланыс арналарының мүмкіндіктерін ұлғайту бойынша техникалық мүмкiндiктердi iздеу, сондай-ақ қызмет көрсету жобасы бойынша сатып алынатын сапаны жақсарту мәселелері өзекті және шешiлмей қалып отыр.
      Негiзгi сыртқы және iшкi факторларды бағалау
      Сыртқы факторлар:
      1) өңiрлердi дамытудың демографиялық, көшi-қон, экономикалық факторларының әсерi;
      2) бiлiм беру объектiлерiн пайдалануға енгiзу мерзiмдерiнiң бұзылуы;
      3) мұғалiм кәсiбі беделiнiң төмендеуi;
      4) жыл сайын апатты жағдайдағы мектептер анықталады. Мектеп ғимараттарының 15,6 %-ы пайдаланудың шектi мерзiмiнен асып кеткен және әлеуетті апатты мектептер болып табылады;
      5) бiлiм берудiң жаңа моделiн енгiзу кезеңiнде бiлiм беру саясатының өзгеру тәуекелi: 12 жылдық оқытуға көшудiң мерзiмi мен көшу кезеңдерiнiң және 12 жылдық оқыту құрылымының өзгеруi мүмкiн, бұл 12 жылдық мектептiң МЖБС-ын енгiзу үшiн қауiп төндiрiп отыр;
      6) ЖҚМ үшiн – көшi-қон жағдайы, елдi мекендердiң алыстығы;
      7) бiлiм беру ұйымдарында iшкi ақпараттық инфрақұрылым дамуының төмендiгi.
      Iшкi факторлар:
      1) 2015 жылдан бастап оқушылар контингентiнiң артуы күтiлуде. Бастауыш сыныпқа балаларды 6 жастан бастап қабылдау жүзеге асырылады. Бұл балаларды жас ерекшелiгiне қарай оқытуға жағдай жасауды қажет етедi, сондай-ақ мектепке бiраз салмақ түсiредi;
      2) 12 жылдық оқыту бойынша – материалдық-техникалық базаның нашарлығы, ШЖМ педагог кадрлармен жеткiлiксiз қамтамасыз етiлуi;
      3) бiлiм беру ұйымдары оқушыларының оқулықтармен және ОӘК-мен толық қамтамасыз етiлмеуi;
      4) педагогтердiң бiр бөлiгiнiң дайындық деңгейiнiң төмендiгi, өздiгiнен бiлiм алуға және кәсiби деңгейiн өсiруге ұмтылудың жеткiлiксiздiгi;
      5) Назарбаев Зияткерлiк мектептерi бойынша – елiмiзде бiлiктi кадрлардың жетiспеуi.
      6) Интернет желiсiне қосылу жылдамдығының жеткiлiксiздiгi электрондық оқыту желiсiн пайдаланушылардың санын азайтады және бiлiм беру ресурстарына қол жеткiзуге кедергi жасайды. Электрондық ресурстарды әзiрлеу үшiн кәсiби даярлықтың жеткiлiксiздiгi және педагог кадрлардың бойында уәждеменiң жоқтығы.

3. Техникалық және кәсіптік білім

      Реттелетін саланы немесе қызмет аясын дамытудың негізгі параметрлері
      Қазақстан Республикасында 2011 жылы техникалық және кәсiптiк бiлiмнiң (бұдан әрi – ТжКБ) 896 оқу орны (2010 жылы – 882), оның iшiнде 325 кәсiптiк лицей (2010 жылы – 322), 571 колледж (2010 жылы – 560) жұмыс iстейдi. Оның iшiнде 176 (2010 жылы – 168) оқу орны, немесе 19,7 % ауылдық жерлерде орналасқан. Индустриалдық-инновациялық дамыту (бұдан әрi – ҮИИД) жобаларына кадрлар даярлауға 543 ТжКБ оқу орны қамтылған.
      ТжКБ оқу орындарында 600,7 мың адам, оның iшiнде 250 мың адам, немесе 41,6 % мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы бойынша бiлiм алады (2010 жылы – 221,0 мың адам, немесе 36,3 %). Техникалық және қызмет көрсету еңбегiнiң бiлiктi мамандарын даярлау 185 мамандық (2010 жылы – 177) пен 495 бiлiктiлiк (2010 жылы – 416) бойынша жүзеге асырылады.

ТжКБ жүйесi бойынша негiзгi көрсеткiштер

Көрсеткiштер

2007 ж.

2010 ж.

Бiлiм алушылар саны, мың адам

558,7

600,7

Техникалық мамандықтар бойынша бiлiм алушылардың саны, мың адам, бiлiм алушылардың жалпы санынан %

136,8 24,4

173,5 28,5

Оқу орындарының саны

830

896

Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi мен халықаралық ұйымдардың арасында қол қойылған келiсiмдер (меморандумдар), бiрлiк

0

33

Мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандарттарын халықаралық талаптарға сәйкес әзiрлеу, бiрлiк

0

230

Жұмыс берушiлер мен халықаралық ұйымдардан тартылған қаражат саны, млн. доллар

0

35,1

Оқу орындары, кәсiпорындар мен ұйымдар арасында қол қойылған келiсiмдердiң саны, бiрлiк

2,7

17,4

ТжКБ оқу орындарының шетелдерде бiлiктiлiгiн арттырудан өткен педагогикалық қызметкерлерiнiң саны, бiрлiк

0

479

Сапаны тәуелсiз бағалау (қатысушылар саны), бiрлiк

2496

122600

Материалдық-техникалық базаны нығайту, млрд. теңге

1,7

7,1

Оқу орындарын күрделi жөндеу, млрд. теңге

0,47

9,2

Орнатылған интерактивтi оқу жабдықтарының саны, бiрлiк

0

600

      Соңғы екi жылда 3 кәсiптiк лицей салынды.
      Атырау қаласында Мұнай-газ саласы үшiн кадрларды даярлау және қайта даярлау өңiраралық орталығының құрылысы аяқталуда:
      1) Астана қаласында 800 оқушы орындық, Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдiбек ауданының Шаян ауылында 360 оқушы орындық кәсiптiк лицейлердiң;
      2) Екiбастұз қаласында Отын-энергетика саласы үшiн техникалық және қызмет көрсету еңбегi кадрларын даярлау және қайта даярлау жөнiндегi өңiраралық орталығының;
      3) Өскемен қаласында Машина жасау саласы үшiн техникалық және қызмет көрсету еңбегi кадрларын даярлау және қайта даярлау жөнiндегi өңiраралық орталығының құрылыстары жүргiзiлуде.
      Шымкент қаласында Өңдеу саласы үшiн техникалық және қызмет көрсету еңбегi кадрларын даярлау және қайта даярлау жөнiндегi өңiраралық орталықтың құрылысы басталды.
      2007 – 2009 жылдар кезеңiнде:
      1) «Аджип ККО», «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, «Теңiзшевройл» ЖШС» БК, «KEGOK» АҚ, «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС жанынан техникалық және қызмет көрсету еңбегi мамандарын даярлау, қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру жөнiндегi қазiргi заманғы оқу орталықтары;
      2) Техникалық және кәсiптiк бiлiмдi дамыту және бiлiктiлiктi берудiң республикалық ғылыми-әдiстемелiк орталығы құрылды. Ол нормативтiк-әдiстемелiк негiздердi жасаумен және жұмыс берушiлермен бiрлесiп, еңбек нарығының талаптарына сәйкес мамандардың кәсiби дағдыларын және бiлiктiлiк деңгейiн тәуелсiз бағалау жүйесiн (ТБЖ) енгiзумен айналысады. 2007 – 2010 жылдары республиканың 850 оқу орнының 122,6 мың бiтiрушiсiн қамти отырып, ТжКБ-ның 150 мамандығы бойынша кәсiби даярлық пен бiлiктiлiк беру деңгейiн бағалау бойынша бiтiрушi курстардың бiлiм алушыларына тестiлеу жүргiзiлдi;
      3) ТжКБ жүйесi қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру жөнiндегi 6 өңiраралық орталық (Астана, Алматы, Қарағанды, Орал, Щучье және Шымкент қалаларында) құрылды. Соңғы жылдары аталған орталықтарда ТжКБ жүйесiнiң 3000-ға жуық педагог қызметкерi бiлiктiлiгiн арттырды;
      4) жұмыс iстеп тұрған оқу орындарының базасында индустриялық-инновациялық дамыту жобалары бойынша кадрларды даярлау жөнiндегi базалық орталықтар құрылуда: ет-сүт өнiмдерiн қайта өңдеу үшiн – Ақмола облысының Катаркөл аулындағы Ауыл шаруашылық колледжiнiң базасында, автомеханика бойынша – Алматы қаласының № 6 кәсiптiк лицей базасында, металл өңдеу бойынша – Қарағанды қаласының № 15 кәсіптік лицей базасында.
      Соңғы 3 жылда кәсiптiк лицейлердiң және колледждердiң оқу-өндiрiстiк шеберханалары мен зертханаларының материалдық-техникалық базасын жаңарту проблемасы шешiле бастады (жергiлiктi бюджет (бұдан әрi – ЖБ), республикалық бюджет (бұдан әрi – РБ), жұмыс берушiлер қаражаты есебiнен). «Өзiн-өзi тану» кабинеттерiн алуға республикалық бюджет есебiнен 14,5 млн.теңге бөлiндi.
      2007 – 2011 жылдары ТжКБ оқу орындарының материалдық-техникалық базасы 7,1 млрд. теңге сомасына жаңартылды. Бүгiнгi күнге дейiн ТжКБ оқу орындарының 40,7 %-ы қазiргi заманғы жабдықтармен жарақтандырылды.
      2011 жылы халықаралық сарапшылардың ұсыныстарын ескере отырып, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiмен (бұдан әрi – Еңбекминi) бiрлесiп, Техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiмнiң кәсiптерi мен мамандықтарының жiктеуiшiне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
      2008 – 2010 жылдары 230 мамандық бойынша МЖБС, 224 мамандық бойынша бiрiктiрiлген бiлiм беру бағдарламалары, ТжКБ мамандықтары бойынша 1 430 үлгi оқу бағдарламасы әзiрлендi. 2011 жылы индустрия сұранысы ескеріліп 65 мамандық бойынша МЖБС, 65 мамандық бойынша оқу бағдарламалары, 710 ТжКБ мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары жаңартылды.
      2007 – 2011 жылдары ТжКБ оқу орындарының 24 мың педагог қызметкері, оның iшiнде ҮИИД мамандықтары бойынша 2010 жылы 8 мың педагог қызметкер бiлiктiлiгiн арттыру курсынан өттi. Республикалық бюджет есебiнен кәсiптiк лицейлерге 172 шетелдік ағылшын тiлі оқытушылары тартылды.
      Мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы негiзiнде оқитын студенттерге қаржылық көмек көрсету мақсатында стипендияның көлемiн арттыру бойынша шаралар қабылдануда. Осылайша, 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап колледждерде мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы негiзiнде оқитын бiлiм алушыларға стипендияның көлемi 6 000 теңгеден 7 500 теңгеге, 2010 жылы 7 500 теңгеден 9 375 теңгеге өстi, 2011 жылы стипендияның көлемi 9 375 теңгеден 12 188 теңгеге дейiн өсті.
      Кадрларды даярлауда нақты әрiптестiк қатынастар орнату – ТжКБ жүйесiнiң басты мiндеттерiнiң бiрi. 2007 – 2011 жылдары Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi (бұдан әрi – БҒМ), iрi компаниялар, әкiмдiктер: «ҚазМұнайГаз», «Қазақстан темiр жолы», «Қазақтелеком», «Қазақмыс», «Казинжиниринг», «Қазпошта» АҚ және т.б. арасында 33 меморандум, келiсiм жасалды.
      2008 жылы Еңбекминi, БҒМ мен «Атамекен» Одағы» Қазақстанның ұлттық экономикалық палатасы» заңды тұлғалар бiрлестiгiнiң (бұдан әрi – «Атамекен» Одағы» ҰЭП) арасында 2008 – 2010 жылдарға арналған бәсекеге қабiлеттi кадрларды қалыптастыру туралы Ұлттық Пактiге қол қойылды.
      2009 жылы БҒМ, Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiктерi мен «Атамекен» Одағы» ҰЭП арасында Техникалық және кәсiптiк бiлiмдi қолдау қорын құру туралы меморандумға қол қойылды.
      Оқу орындары және компаниялар арасында 17,4 мың келiсiм жасалды, оның iшiнде жаңа ашылған кәсiпорындармен кадрлар даярлауға 61 шарт жасалды (мысалы, «Тараз металлургиялық зауыты», «Электролиздiк зауыт», «Терi өндiрiсі» және т.б., нәтижесiнде 831 адам даярланып, еңбекпен қамтылды).
      Келiсiмдер шеңберiнде бiлiм алушыларға практикадан өту үшiн 132,1 мың жұмыс орны ұсынылды.
      2009 жылы 24 жетекшi оқу орны Ұлыбританияның атақты колледждерiмен, оның iшiнде 14 колледж Кембридж өңiрлiк колледжiмен ынтымақтастық туралы келiсiмге қол қойды.
      Халықаралық ынтымақтастық шеңберiнде ТжКБ-ның 479-дан астам қызметкерi шетелде бiлiктiлiктерiн арттырды.
      БҒМ Еңбек министрлiгiмен бiрлесiп, ҮИИД жобасын iске асыру үшiн қажеттiлiктерге талдау жасады. 2010 – 2015 жылдарға арналған Қазақстанды индустрияландыру картасы жобасын iске асыру үшiн негiзiнен мынадай кәсiптер бойынша жұмысшыларға сұраныс бар: түрлi бейiндегi слесарь, жабдықтарды жөндеушi, құрылысшы, механик, жүк көлiгiнiң жүргiзушiсi, мамандандырылған техника машинисi, дәнекерлеушi, электромонтажшы, электрик, металлург, темiр жол көлiгi жұмыскерi, металл өңдеушi станоктарда жұмыс iстеушi, машина жасау операторы мен технигi, туристiк индустрия, ақпараттық технологиялар қызметкерi.
      Еңбекминiнiң деректері бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған экономиканың кадрларға деген жалпы сұранысы 287 мың адамды құрайды. Олардың iшiнде ҮИИД жобалары үшiн – 106 мың.
      2010 – 2014 жылдары ТжКБ оқу орындарында 224,6 мың маман даярланады.
      Еңбек министрлiгiнiң мәлiметi бойынша 2011 жылы экономиканың кадрларға деген жалпы сұранысы 40,6 мың адамды құрады, оның iшiнде салалар бойынша индустрияландыру картасына қосылған жобалар бойынша 21,3 мың адам. ТжКБ оқу орындарынан аталған салалар бойынша 42,2 мың техникалық және қызмет көрсету еңбегiнiң кадрлары бiтiрiп шықты.
      Жол картасын iске асыру шеңберiнде қазақстандық кадрлармен шетел жұмыс күшiн алмастыру үшiн мамандар даярлау және қайта даярлау қарастырылған. 2009 жылы оқумен 95,6 мың адам қамтылған, олардың жұмысқа орналасқаны – 41,0 мың адам, 20,2 мың адам оқуды жалғастыруда. 2010 жылы 71,0 мың адам даярлаумен және қайта даярлаумен қамтылған.
      2011 жылы «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы шеңберінде өз бетінше жұмыспен айналысушыларды, жұмыссыздарды және аз қамтамасыз етілген адамдарды оқыту жүзеге асырылды.
      Негiзгi проблемаларды талдау
      ТжКБ-ның 70 %-ға жуық оқу орны ескiрген жабдықтарды пайдаланып жұмыс iстеуде.
      ТжКБ жүйесiнде бiлiм алудың жастар үшiн тартымдылығы мен беделi жоқ.
      Қаржыландыру көлемi төмен күйiнде қалып отыр – ЖIӨ-ден 0,3 %. ТжКБ оқу орындарында 600 мыңнан астам бiлiм алушы немесе елдiң бiлiм беру жүйесiндегi барлық бiлiм алушылар санынан 13 % адам бiлiм алады.
      Мамандардың бiлiктiлiк деңгейiне қойылатын бiлiктiлiк талаптары жаңартуды талап етедi, өйткенi олар өндiрiстiң жаңа технологияларына сәйкес келе бермейдi.
      Сала кадрларын даярлау сапасын басқарудың негiзгi тетiктерiнiң бiрi – жұмыс берушiлердiң өздерiнiң бiлiктiлiктi тәуелсiз бағалауы, яғни мамандарды сертификаттау. Барлық салаға мамандардың бiлiктiлiктерiн сертификаттау жүйесiн енгiзу қажет.
      Өндiрiсте тағылымдамадан өту және оқытушылардың бiлiктiлiгiн арттыру жүйесi қазiргi заманғы талаптарға жауап бермейдi. Инженерлiк-педагогикалық қызметкерлер мәртебесiнiң төмендiгi жоғары бiлiктi кадрларды тартуға мүмкіндік бермейді.
      Сондай-ақ, елдiң индустриалдық-инновациялық дамуы үшiн кәсiби кадрларды даярлауға қажеттiлiктi қамтамасыз етуге кедергi келтiретiн бiрқатар проблемалар бар:
      1) ұзақ мерзiмдi кезеңге кадрларға деген қажеттiлiктi болжау жүзеге асырылмайды, оның iшiнде ҮИИД жобалары бойынша;
      2) ТжКБ оқу орындарының бiлiм алушыларына кәсiпорындарда өндiрiстiк практика мен тағылымдама ұйымдастыру мәселесi белгілі бір деңгейде шешілмеген.
      Негiзгi сыртқы және iшкi факторларды бағалау:
      Сыртқы факторлар:
      1) жұмыс берушiлердiң техникалық және қызмет көрсету еңбегi кадрларын даярлауға қызығушылық танытпауы;
      2) жұмыс берушiлер өндiрiстiк практика мен тағылымдамадан өту үшiн қажеттi орындар санын ұсынбайды;
      3) жергiлiктi бюджеттен ТжКБ-ны қаржыландыру көлемi жеткiлiксiз;
      4) ұзақ мерзiмдi кезеңге арналған кадрларға деген қажеттiлiктердi болжау әдiстемесiнiң жоқтығы;
      5) кәсіптік даярлық деңгейін бағалау жүйесi экономика саласының барлық мамандықтар бойынша енгiзiлмеген.
      Iшкi факторлар:
      1) жекелеген аудандардағы ауыл жастары үшiн техникалық және кәсiптiк оқытудың қолжетiмсiздiгi;
      2) материалдық-техникалық базаның нашарлығы;
      3) еңбекақы төлеу деңгейiнiң төмендiгiне байланысты инженерлiк-педагогикалық қызметкерлердiң техникалық және кәсiптiк бiлiм жүйесiнен кетуi;
      4) оқытушылар мен өндiрiстiк оқыту шеберлерi бiлiктiлiгiнiң жеткiлiксiз деңгейi.

4. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

      Реттелетін саланы немесе қызметтер аясын дамытудың негізгі параметрлері
      Қазіргі кезде жоғары білім беру саясаты республика экономикасының барлық салалары үшін құзыретті және бәсекеге қабілетті мамандарды кәсіби даярлаудың жағдайларын қамтамасыз ету, жоғары мектептің интеллектуалдық әлеуеті мен практикалық-бағдарлық қызметін күшейту, оны ғылыммен және өндіріспен ықпалдастыру халықаралық білім беру стандартына сәйкестендіру қажеттілігімен айқындалады.
      2011 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша республикада 147 жоғары оқу орны жұмыс істейді (9 ұлттық, 1 халықаралық және «Назарбаев Университеті» ДБҰ, 32 мемлекеттік, 13 азаматтық емес, 90 жеке меншік жоғары оқу орны, оның ішінде 16 акционерленген).
      2010 – 2011 жылдарға арналған 3НК статистикалық есептілігіне сәйкес жоғары оқу орындары студенттерінің жалпы контингенті 620,4 мың адамды құрады. Жалпы әлемде 10 мың адамға шаққанда 232 студенттен келеді. Қазақстанда бұл көрсеткіш 422,5 адамды құрайды.
      Жоғарғы оқу орындарындағы профессорлық-оқытушылық құрамның саны 39,6 мың адамды құрайды, оның 45,5 %-ының ғылыми атақтары бар.
      Қазақстанның жоғары мектебі әлемдік білім беру деңгейіне қол жеткізуге және біртұтас білім беру кеңістігіне енуге ұмтылуда. Алға қойылған мақсатқа қол жеткізу тетігі Болон процесінің параметрлерін орындау болып табылады, оған Қазақстан Республикасы 2010 жылы наурызда қосылған болатын.
      Қазірге кезде Қазақстан Республикасында жоғары білім беруде Болон декларациясының негізгі принциптері іске асырылуда. Бүкіл азаматтық жоғары оқу орындарында оқыту кредиттік оқыту технологиясы бойынша жүргізілуде, республиканың 38 жоғары оқу орнында екі дипломдық білім беру іске асырылуда, 42-сінде қашықтықтан оқытылуда.
      Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру құрылымы ЮНЕСКО-ның білім берудің халықаралық стандарттық жіктеліміне сәйкес келеді. Мамандарды даярлаудың үш деңгейлік: бакалавр-магистр-PhD доктор моделіне өту толық іске асырылды. Жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету және кепілдік беру жүйесі құрылды.
      2009 жылы балавриат – магистратура – докторантура білім беру бағдарламаларының сабақтастығын қамтамасыз ететін Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының жіктеуші бекітілді.
      Жоғары білім берудің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасы көрсеткіштерінің бірі жоғары оқу орындарының әлемдік академиялық рейтингтерге енуі болып табылады. Сондықтан Қазақстан Республикасының Президенті 2010 жылғы қаңтардағы Қазақстан халқына арнаған Жолдауында жоғары оқу орындары әлемнің жетекші университеттерінің рейтингісіне енуге ұмтылуы тиіс деп атап өтті.
      2009 жылы бірінші рет Қазақстанның бес жоғары оқу орны және 2010 жылы бір жоғары оқу орны Times Higher Education – QS World University Ranking (Ұлыбритания) халықаралық рейтингісіне қатысты.
      2011 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Quacquarelli Symonds (QS, Ұлыбритания) агенттігінің нәтижелері бойынша әлемнің 401 – 450 ЖОО қатарына кірді.
      Болон декларациясы қағидаттарының бірі сынақ бірлік жүйесін енгізу болып табылады. Кредиттік оқыту технологиясын жетілдіру жұмыстары жалғастырылуда, оның мақсаты кредиттік бірліктің еуропалық жүйесімен үйлестіру. Бұл ретте отандық білім берудің дәстүрлі ерекшеліктері ескеріледі. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жалпы еуропалық жүйемен салыстыруға келетін дипломға Қосымшаны әзірледі. Аталған жүйе студенттің бір жоғарғы оқу орнынан басқасына ауысуы кезінде оқудағы жетістіктерін дұрыс өлшеу мен салыстыру өлшемдерін қамтамасыз ету үшін қажет. Осыған байланысты ECTS үлгісі – сынақ балдарын қайта тапсырудың еуропалық жүйесі бойынша сынақ балдары жүйесін әзірлеу үшін жұмыс тобы құрылды.
      Астана қаласында әлемдік деңгейдегі беделді жоғарғы оқу орны – «Назарбаев Университеті» жұмыс істейді, ол отандық инженерлік-техникалық және ғылыми кадрларды даярлауға сапалы серпін жасауды қамтамасыз етеді. Университет бағдарламасының «Назарбаев Зияткерлік мектебінің» орта білім берудің оқу бағдарламаларымен сабақтастығы қамтамасыз етілетін болады.
      Экономикадағы болып жатқан өзгерістерге икемделу мақсатында мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының құрылымында оқу бағдарламаларының мазмұнын айқындауда жоғары оқу орындарының академиялық еркіндігі кеңейтілді: таңдау бойынша компонент көбейтілді – бакалавриатта 50 %-дан 55 %-ға дейін, магистратурада 60 %-дан – 70 %-ға және докторантурада 80-тен 90 %-ға дейін.
      Жоғары оқу орындары білім беру, ғылым және өндіріс арасындағы байланыстырушы буын болып табылатын білім берудің инновациялық инфрақұрылымын дамыту, түрлі бейіндегі ғылыми-инновациялық орталықтар, жаңа технопарктер құру жұмыстарын жүргізуде.
      2007 жылы 16,67 млн. АҚШ доллары (2 млрд. теңге) сомасындағы республикалық бюджет қаражаты есебінен 10 инженерлік бейіндігі университет зертханасы құрылды. 2008 жылы 8,33 млн. АҚШ доллары (1 млрд. теңге) сомасындағы республикалық бюджет қаражаты есебінен ашық үлгідегі инженерлік бейіндегі 5 зертхана ашылды. Аталған зертханалардың ғылыми ресурстарын ғылыми орталықтардың, зерттеу институттарының ғалымдары және университеттер оқытушылары пайдалана алады.
      Қазіргі әлемде елдің әлеуметтік экономикалық дамуының маңызды субъектілері ретінде университеттердің миссиясы мен қызметі өзгеруде. Университеттер білім жүйесінің ғана емес, сонымен қатар жалпы қоғамның қозғаушы күшіне айналуы тиіс. Осыған байланысты 2008 жылдан бастап қамқоршылық кеңестер құру, жұмыс берушілерді басқаруға тарту және жоғары оқу орындарын басқарудың алқалық органдарының қызметін кеңейту жолымен корпоративтік менеджмент принциптері енгізілуде.
      Қамқоршылық кеңестер 65 жоғары орнында жұмыс істейді. Университеттерде корпоративтік басқаруды енгізу Қазақстан Республикасы Үкіметінің жүргізіп отырған ауқымды жұмыстарының бір бөлігі болып табылады және ол әкімшілік реформаның принциптеріне сәйкес келеді. Аталған жұмыстар жоғары оқу орындарын басқару жүйесін демократияландыруға ықпал етеді.
      2010 жылғы 31 желтоқсаннан бастап Қазақстандағы барлық диссертациялық кеңестердің қызметі аяқталды. «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына» сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің құрылымы PhD докторы дәрежесін оқытудың соңғы кезеңінде бере отырып, бакалавриат – магистратура –докторантура үш деңгейлі жүйесіне ауысты. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес PhD докторларын даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты ұлғайту көзделіп отыр.
      «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңын іске асыру мақсатында Білім және ғылым министрінің бұйрықтарымен мынадай нормативтік құқықтық құжаттар бекітілді:
      1) «Диссертациялық кеңес туралы үлгі ереже»;
      2) «Ғылыми дәрежелер беру туралы ережесі»;
      3) «Ғылыми атақтар беру ережесі».
      Философия докторы, бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін беру жөніндегі докторлық диссертацияларды қорғау бойынша 16 диссертациялық кеңес құрылды – 5 ұлттық университетте және «Астана» медицина университетінде.
      Интитуционалдық аккредиттеудің ұлттық стандарттары мен өлшемдері бекітілді. 2008 және 2009 жылдары бес ұлттық жоғары оқу орны – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (бұдан әрі – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ), Қ. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті (бұдан әрі – Қ. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ), Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (бұдан әрі – Абай атындағы ҚазҰПУ), Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (бұдан әрі – Л. Гумилев атындағы ЕҰУ) және Қазақ ұлттық аграрлық университеті (бұдан әрі – ҚазҰАУ) ASIIN және ACQUIN (Германия), ABET (АҚШ) белгілі шетелдік аккредиттеу агенттіктерімен білім беру бағдарламаларын халықаралық мамандандырылған аккредиттеуден өткізу үшін шарттар жасады. Осы мақсатқа республикалық бюджеттен 60 млн. теңгеден астам мөлшерде қаржылық қаражат бөлінді.
      2010 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ASIIN агенттігінде 10 білім беру бағдарламасы бойынша және Қ. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ ABET, ASIIN, АИОР агенттіктерінде 11 білім беру бағдарламасы бойынша халықаралық аккредиттеуден өтті.
      2011 жылы Л. Гумилев атындағы ЕҰУ АИОР агенттігінде 6 білім беру бағдарламалары бойынша аккредиттеуден өтті, ҚазҰАУ ASIIN агенттігінде 2 білім беру бағдарламалары бойынша аккредиттеуден өтті.
      Абай атындағы ҚазҰПУ ASIIN агенттігінде 2 білім беру бағдарламасы бойынша аккредиттеуден өтуді аяқтады.
      2009 жылы Қазақ-Британ техникалық университеті 4 білім беру бағдарламасы бойынша халықаралық аккредиттеуден дербес өтті.
      2009 – 2010 жылдары БҒМ Ұлттық аккредиттеу орталығының (бұдан әрі – ҰАО) және Тәуелсіз қазақстандық аккредиттеу білім беру сапасын бағалау ұйымының аккредиттеу кеңесі 33 қазақстандық жоғары оқу орны ұлттық институционалдық аккредиттеуден өтті.
      Негізгі проблемаларды талдау
      Ұзақ мерзімді кезеңге арналған кадрлар қажеттілігіне болжам жасау жүзеге асырылмайды.
      Мемлекеттік бақылаудың қорытындылары бойынша бірқатар жекеменшік жоғары оқу орындарының жекелеген мамандықтары бойынша білім беру қызметі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында белгіленген талаптарға, біліктілік талаптарына толық сәйкес келе бермейтіні байқалады. Білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдарға мемлекеттік аттестаттауды жүзеге асыру кезінде бірыңғай тәсіл жоқ және бақылау қызметін орындаудың төмен деңгейі байқалады.
      Әлеуметтік әріптестік нашар дамыған. Ғылым мен өндірістің байланысы нашар.
      Жұмыс берушілерді кадрлар даярлауға тарту жөніндегі заңнамалық база жеткіліксіз.
      Жоғары оқу орындарының материалдық-техникалық базасы әлсіз, зертханалардың осы заманғы жабдықтармен жарақталу пайызы төмен.
      Мемлекеттік жоғары оқу орындары жатақханаларының 77 %-ының салу мерзімі 25 жылдан жоғары. Оларға ағымдағы жөндеу жүргізілген соңғы мерзімі 1 жылдан 5 жылға дейінгі аралықты құрайды.
      Профессорлық-оқытушылық құрамның біліктілігін арттыру жүйесі тиісті деңгейде дамымаған.
      Диссертациялық зерттеулер шеңберінде орындалатын ғылыми зерттеулер мен қолданбалы әзірлемелердің тиімділігі және нәтижелілігі төмен.
      Жоғары оқу орындарын кадрлық қамтамасыз етуде жағымсыз үрдістер орын алған: профессорлық-оқытушылық құрам жүйелі түрде ұлғайтылмайды, қоса атқарушылық бойынша жұмыс практикаға енгізілген, жемқорлық көріністері орын алған.
      Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
      Сыртқы факторлар:
      1) зертханалық жабдықтарды сатып алуға және профессорлық-оқытушылық құрамның біліктілігін арттыруға арналған бағдарламалық қаржыландырудың жоқтығы;
      2) кәсіби оқытуды жүргізуге және студенттердің практикадан өтуіне мүмкіндік беретін оқу орталықтарының жоқтығы;
      3) кадрлар даярлау үшін жұмыс берушілердің жеткіліксіз гранттар бөлуі.
      Ішкі факторлар:
      1) бітірушілерді жұмысқа орналастыру жөніндегі қызметтердің әлеуетті жұмыс берушілермен тығыз байланысы жолға қойылмаған;
      2) студенттер мен профессорлық-оқытушылық құрамды қолдаудың әлеуметтік бағдарламасы дамымаған;
      3) жоғары оқу орындары ғалымдарының ғылыми бағдарламалар мен жобаларды орындауға қатысу тиімділігі жеткіліксіз.
      Жоғары оқу орындары жұмысының айқындығын күшейту, өз қызметінің кең көлемі бойынша ақпараттар ұсыну қолайлы бәсекелестік ортаны қалыптастырады. Бұл ретте жоғары оқу орындары мен неғұрлым тиімді бағдарламаларды одан әрі дамытуға ынталандырады. Қоғамдық бақылау және бағалау тетіктері бұл процестердің катализаторларына айналады.
      Халықаралық талаптарға сәйкес аккредиттеу рәсімін жүргізу барысында ішкі факторлар ретінде білім беру ұйымдарының өзін-өзі бағалауы (өзін-өзі талдау) қарастырылған. Аккредиттеу агенттіктері білім беру ұйымдарының ұсынған есебінің (өзін-өзі бағалау материалдары) негізінде сарапшыларды тарту және білім беру ұйымдарына бару арқылы сыртқы бағалауды жүзеге асырады.

2. 2-стратегиялық бағыт. Экономиканы жедел
әртараптандыруды ғылыми қамтамасыз ету

      Реттелуші саланы немесе қызмет аясын дамытудың негізгі параметрлері
      Ел ғалымдарының қызметі мемлекеттік басымдықтарға сәйкес қалыптасқан республикалық мақсатты және қолданбалы ғылыми-техникалық бағдарламаларды, іргелі зерттеулер бағдарламаларын іске асыруға және Қазақстанда инновациялық қызметті дамытуға бағытталған.
      Ғылымды дамыту 5 басым бағытқа шоғырланған: энергетика, шикізат пен өнімді тереңдетіп қайта өңдеу, ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар, өмір туралы ғылым, елдің зияткерлік әлеуеті.
      Елде ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді орындайтын 400-ден аса ұйым жұмыс істейді, оның ішінде 95-і – мемлекеттік ғылыми-зерттеу институттары, 121-і – жоғары кәсіби білім беру, 108-і – кәсіпкерлік қызмет секторы, 100-і – коммерциялық емес қызмет секторы. Ғылыми зерттеулермен және әзірлемелермен 17,0 мың адам (2006 ж. – 19,56 мың адам; 2007 ж. – 17,77 мың адам, 2008 ж. – 16,3 мың адам, 2009 ж. – 15,8 мың адам) айналысады, оның ішінде зерттеуші-мамандар – 10,9 мың адам (2006 ж. – 12,4 мың адам; 2007 ж. – 11,5 мың адам, 2008 ж. – 10,8 мың адам, 2009 ж. – 10,1 мың адам).
      2007 – 2010 жылдары ғылыми зерттеулерді мемлекеттік қаржыландыру көлемі 13,7 млрд. теңгеден 20,15 млрд. теңгеге дейін немесе 32 %-ға өсті.
      Қазақстан ғылымын мемлекеттік қаржыландыру деңгейі соңғы 3 жылда ЖІӨ 0,21 %-дан 0,15 %-ға дейін өзгерді. АҚШ доллары шаққанда есептегенде ҒЗТКЖ-ға кететін шығын Қазақстанда әрбір жан басына жылына шамамен 14 долларды (салыстыру үшін Ресейде – 70 шамасында; АҚШ-та – 892; Швецияда – 875, Финляндияда – 726 доллар) құрайды.
      Ғылыми инфрақұрылымды дамыту мақсатында ғылымның басым бағыттары бойынша 5 ұжымдық пайдаланымдағы ұлттық зертхана құрылды және нақтандырылды. Жетекші жоғары оқу орындарының жанынан 15 инженерлік бейіндегі зертхана ашылып, жұмыс істейді. 6 инновациялық-білім беру, оның ішінде екі халықаралық консорциум құрылды.
      Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін коммерцияландыру бойынша шаралар қабылдануда. Жоғары патогенді құс тұмауына қарсы отандық вакцина (2008 – 2009 жылдарда 7,7 млн. доза өндірілді) шығарылуда. A/H1N1 тұмауына қарсы әсерсіздендірілген вакцинаны дайындаудың технологиясы әзірленді. Қарағанды фармацевтикалық кешенінде 20 млн. түпнұсқа фитопрепараттардың орамын шығару қамтамасыз етілуде. 110 жаңа жұмыс орны құрылды.
      «Мәдени мұра» бағдарламасының шеңберінде гуманитарлық бағыттағы 6 ғылыми-зерттеу ұйымы 70-тен астам ғылыми жобаларды орындады. Нәтижесінде ұлттық және әлемдік ғылыми пікірлер, мәдениет және әдебиет басылымдарының сериялары әзірленді, 230-ден астам кітап атауы басып шығарылды.
      2010 жылы Білім және ғылым министрлігі 43 бағдарламаға әкімшілік етті (49 %).
      2009 жылы шетелдік ғылыми орталықтарда 120 қазақстандық ғалым, оның ішінде жас ғалымдар тағылымдамадан өтті. Ағылшын тілі курстарымен ғылыми ұйымдар базасында 203 адам қамтылды.
      Зияткерлік меншік институтының деректеріне сәйкес 2010 жылы өнертабыстарға арналған қорғау құжаттарының жалпы саны 1 868-ді құрады (оның ішінде 87,9 % – ұлттық өтінім берушілерден, 12,1 % – шетелдік өтінім берушілерден), 2000 жылғы ұқсас көрсеткіштен 15,5 %-ға артық.
      2010 жылы ғылыми-техникалық бағдарламаларды іске асырудың нәтижесінде 354 қорғау құжаты алынды, 150 әзірлеме енгізілді, жарияланымдар саны – 11 360 (мақалалар мен әзірленген құжаттар). Жарияланымдарда жоғары деңгейлі белсенділік 1 қызметкерге шаққанда іргелі зерттеу бағдарламалары бойынша байқалуда – 1,2. Салааралық зерттеу бағдарламалары бойынша – 0,74.
      Соңғы жылдар ішінде қазақстандық ғалымдардың халықаралық журналдардағы жарияланымдарының олардың жалпы санына арақатынасы өзгеріссіз қалып отыр және 6 %-ды құрайды. Қазақстан ғалымдарының шетелдік жарияланымдарының үлесі жалпы дүниежүзілік ағымда 0, 017 %-ға тең. Елдерді жарияланған жұмыстардың абсолюттік саны бойынша саралауды ескере отырып, Қазақстан зерттеу жылында 1000 – 10000 жарияланымдары бар топқа жатқызылған. 4 088 жарияланым санымен біздің республикамыз әлемнің 236 елі арасында 91-орынды иеленеді. Scopus МБ Қазақстанның жыл сайынғы жарияланымдары шамамен 50 % құрайды. Әрбір дәйектеме келтірілген мақалаға 1-ден 9-ға дейін сілтеме жасалған. Қазақстандық ғалымдардың жыл сайынғы жарияланымдарының шамамен 270 бірлікті құрайды, ол аталған базадағы мақалалардың жалпы санының 0,018 бөлігін құрайды. 2003 жылдан бастап қазақстандық ғылыми еңбектердің санын орта есеппен 29,3 %-ға ұлғаюы байқалуда. Алайда, әлемдік жарияланымдар ағымының белсенді түрде өсуі жағдайында отандық жарияланымдардың орташа салмағы 2008 жылы 0,016 %-ға төмендеді.
      Қазақстандық ғалымдардың қарқынды коммуникациясын олардың танымал басылымдардағы басылған жарияланымдары 2003 жылдан бастап – 41 – 55 %, ал 2007 ж. – 59,4 % шетелдік тең авторлармен бірлесіп жасалғаны дәлелдейді.
      Ғылыми өнімдердің саны мен сапасы дәйектеме келтірілген жарияланымдардың санымен анықталады. Жыл сайынғы Қазақстанның дәйектеме келтірілген жарияланымдарының үлесі орташа 45,2-ні, орташа әлемдік мәні – 62,1-ді құрайды.
      Қазақстандағы ғылыми-техникалық дамудың макроэкономикалық талдауы ЖІӨ-дегі жаңа ғылыми өнімнің үлесі соңғы жылдары 1,1 %-дан аспайды, ғылыми өнімді өндіру бойынша кәсіпорындардың белсенділігі – 2,3 %.
      Қазақстан ғалымдарының жақын және алыс шетелдермен: Ресей, Белорусь, АҚШ, Қытай, Үндістан, Германия және басқалармен ынтымақтастығы дамуда. «Ғылым саласындағы 2007 – 2009 жылдарға арналған халықаралық ынтымақтастық» ғылыми-техникалық бағдарламасының шеңберінде 92 бірлескен жоба орындалды.
      Ғылыми-техникалық салада нормативтік және құқықтық база жетілдірілуде.
      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі әзірлеген «Ғылым туралы» және «Ғылым мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңдары қабылданды.
      «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңына сәйкес елімізде ғылым саласын басқарудың жаңа моделі іске асырылуда, ғылыми зерттеулерді іріктеу мен қаржыландырудың жаңа қағидалары енгізілуде. Заңды қабылдаудың мақсаты бәсекеге қабілетілікке қол жеткізу және елдің тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуына қажетті білімді алуды, жинақтауды және беруді қамтамасыз ететін ғылым жүйесінің тепе-теңдігі үшін жағдайлар жасау болып табылады.
      Жаңа заңды қабылдау ғылыми-техникалық саладағы нормативтік құқықтық базаны 2006 жылғы шілдедегі Қазақстан Республикасының Үкіметі мақұлдаған осы саладағы басқару жүйесінің өзгерістерімен сәйкестендіру қажеттігінен туындап отыр.
      Заңның ережелерін іске асыру барысында ғылымның бағыттары бойынша Ұлттық ғылыми кеңестер, ғылыми және ғылыми-техникалық қызметті жетілдіру жөнінде ұсыныстарды қалыптастыру; республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыру ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нысандары бойынша қарастыру мен шешім қабылдау мақсатында ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы уәкілетті органның жанында құрылатын консультативтік-кеңес беру ұйымдары құрылуда.
      Ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызмет ерекшелігін ескере отырып және бюджет қаражаттарын тиімді пайдалану үшін қаржыландырудың келесі түрлері ұсынылады: базалық, бағдарламалық-мақсаттық және гранттық.
      Тағы да аса маңызды айта кететін жайт – бюджеттік қаржылай қаражаттарды, кадрлық әлеуетті және материалдық ресурстарды ғылымның басым бағыттарына шоғырландыру мақсатында республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын ғылыми зерттеу бағдарламаларын бірыңғай басқару қағидасының заңмен бекітілуі. Бұл дегеніміз барлық ғылыми ұйымдар бір ғана министрлікке тәуелді болуды, яғни ғылым монополияланады дегенді білдірмейді. Мұндағы ең басты мақсат ғылыми-техникалық бағдарламаларды жасауға және іске асыруға, іске асырылған бағдарламалардың нәтижелерін мемлекеттік қабылдауға қойылатын талаптардың тұтастығын қамтамасыз ету болып табылады. Бір әкімшінің болуы іргелі және қолданбалы зерттеулерді тиімді үйлестіруге, олардың салааралық үйлесуін жүзеге асыруға, қайталануды болдырмауға мүмкіндік береді.
      Заңның реттеу нысаны болып инфрақұрылымды дамыту, оның ішінде, зерттеу университеттерін (Назарбаев Университеті), ашық типтегі ұлттық ғылыми зертханаларды, инженерлік бейіндегі университеттік зертханаларды, мемлекеттік және жекеменшік нысанындағы жобалау және конструкторлық, ғылыми-ендірушілік үйымдар желісін, патенттік қызметтерді, ғылыми-білім беру консорциумдары мен холдингтерді, ғылыми орталықтар жанындағы коммерцияландыру кеңселерін және басқа да қазіргі заман талабына сай ғылыми-техникалық қызмет нысандарын құру, ғылым мен өндіріс, ғылым мен білім беру арасында интеграциялық байланыстарды дамыту.
      Ғылыми зерттеулердің сапасын көтеру үшін Қазақстанның әлемдік ғылыми кеңістікке кіруі үшін жағдай жасалуы қажет, ол өз кезегінде ТМД елдері мен алыс шетелдердің ғылыми мекемелерінің бірлескен ғылыми бағдарламалар мен жобаларды орындауда, кадрларды даярлауда, зерттеулерді жүргізудің халықаралық стандарттарына көшуде мемлекетаралық интеграциялау мәселелері заңдық реттеуді талап етеді.
      Заңда ғылыми кадрларды даярлау мен оларды аттестаттау мәселелері қарастырылған, оның ішінде философия докторларын (PhD) даярлаумен байланысты мәселелер, сондай-ақ ғылыми еңбектерді, оның ішінде жас ғалымдардың еңбектерін көтермелеуге бағытталған нормалар заңдық түрде бекітілген.
      Заңды іске асыру шеңберінде Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптау ұлттық орталығы құрылды («Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптау ұлттық орталығы» акционерлік қоғамын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 шілдедегі № 831 қаулысы).
      Негізгі проблемаларды талдау:
      1. Қазақстанда ғылымды қаржыландыру деңгейі төмен болып қалып отыр. Ғылыми зерттеулерге бюджеттен бөлінетін шығыстар ЖІӨ-ге 15 %-ды құрайды. ЮНЕСКО деректері бойынша әлем экономикасы ғылымға ЖІӨ-ден 1,7 % бөледі. Дамыған елдерден айырмашылығы жекеменшік сектордың ғылымды дамытудағы үлесі төмен.
      2. Материалдық-техникалық базаның нашарлығы. Ғылымға кететін шығыстардың төмендігінен 2000 – 2008 жылдары ғылыми-техникалық ұйымдар қорының жарақталуы аздап қана жоғарылады.
      3. Еліміздің ғылыми инфрақұрылымында GLP (Good Laboratory Practice – Тиісті зертханалық практика), GMP (Good Manufacturing Practice – Тиісті өндірістік практика), GSP (Good Scientific Practice – Тиісті ғылыми практика) халықаралық стандарттарын қолдану ғылыми зерттеулердің сапасын және отандық өнімдердің ішкі және сыртқы нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін көтереді. Сонымен қатар, қазіргі кезде олардың елдің ғылыми инфрақұрылымында қолданылуы жеткіліксіз. Олардың жоқтығы отандық өнімдерді экспорттауға кедергі келтіретін және олардың ішкі және сыртқы нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін төмендететін фактор болып табылады.
      4. Ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды іріктеу кезінде халықаралық сараптама жүргізу тәжірибесі пайдаланылмайды. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы отандық сарапшылар өткізеді.
      5. Ғылыми кадрлар жасының ұлғаюы және жастардың ғылымға аз келуі. 60 жастан жоғары ғылым докторларының саны – 15,1 %; 40 жастан жоғары ғылым кандидаттарының саны – 32,9 %. Ғалымдардың орташа жасы – 55 жас шамасын құрайды. Ғылыми кадрлардың қартаю үрдісі бұрынғыдай болып отыр. 2000 – 2010 жылдар аралығында 60 жастан асқан зерттеуші-мамандар санының үлесі 12,7 %-дан 17,5 %-ға өсті.
      6. Ғылыми зерттеулер нәтижелерінің төмендігі. 17 мың ғалымға 1 – 2 халықаралық патенттен келеді. Елімізде 1 млн. тұрғынға патент сұранысының саны 93,6 (Ресейде – 195,9; Германияда – 582,6; Ұлыбританияда – 289,7; АҚШ-та – 741,8; Кореяда – 2 591,5; Жапонияда – 2 720,7) құрайды. Әлемде қазақстандық ғалымдардың ғылыми басылымдарының үлесі тек 0,021 %-ды құрайды, ал жалпы әлемдік ағымда АҚШ шамамен 22 %, Қытай – 10,2 %, Жапония – 6,1 %, Ресей – шамамен 2 %-ды құрайды. Орта есеппен жылына шетелде біздің ғалымдардың жарық көретін мақалаларының саны 270-ті құрайды.
      7. Ғылым мен білім беру арасында алшақтық сақталуда, соның салдары – ғылыми нәтижелерді білім беру саласында жинақталмауы, ғылыми зерттеу жүргізуге жас мамандардың тартылмауы.
      8. Ғылыми қызметкерлердің ұлттық кәсіби қоғамы дамымаған, олардың ішінде биологиялық, физикалық, химиялық қоғам және т.б.
      9. Шетелде оқу мен тағылымдамадан өткен жас ғылыми қызметкерлер мен оқытушыларға өзінің зерттеу дағдысын толығымен қолдану мен дамыту және тиісті ғылыми ортаның жоқтығын ескере отырып халықаралық деңгейде ғылыми нәтижелерді алу мүмкіндігі қарастырылмаған.

      Сыртқы және ішкі факторларды бағалау
       1. Ғылымды қаржыландыру деңгейінің жеткіліксіздігі – ғылыми-техникалық және жалпы еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі мәселелерінің негізі болып табылады.
      2. Еліміздің ғылыми-техникалық әлеуетінің жай-күйі.
      Ғылыми әлеуеттің кеңейтілген өндірісі іске асырылмайды. Жоғары білікті кадрлар жасының ұлғаюы мен кету мәселесінің маңыздылығы толық бағаланбайды.
      Қазақстан Республикасы Жоғары ғылыми-техникалық комиссиясының Халықаралық сараптама кеңесі өзінің есебінде (2008 ж., наурыз) «Қазақстанның болашағын анықтайтын сыни фактор – бұл ғылыммен және технологиямен айналысатын білікті зерттеушілерді даярлау және тиімді пайдалану» болып табылатынын атап өтті.
      Қазіргі уақытта жоғары білікті кадрлардың әлеуеті Қазақстанның ғылыми-техникалық саласында жеткілікті деңгейде қолданылмайды. Жоғары білікті кадрларды даярлау мен пайдаланудың қолданыстағы жүйесі ғылым мен экономиканың кадрлық қажеттіліктерін толықтай қамтамасыз етпейді.
      3. Ұйымдастыру-экономикалық факторлар.
      Ғылыми әлеует жағдайымен байланысты себептерден басқа ғылымды қайта құру мына ұйымдастыру-экономикалық факторлармен күрделенеді:
      1) даму басымдықтарының үздіксіз ауысуы, оны жүзеге асырудың нақты шараларының ғылыми-техникалық саясаттан алшақтауы;
      2) ғалымдар бейімделіп үлгермейтін үздіксіз институционалды реформа (білім беру/ғылыми орталықтар мен холдингтерді тарату, білім беру/ғылыми-зерттеу ұйымдарын тарату, ведомстволық бағыныстағы ҒЗИ-дің ауысуы).
      4. Ғылыми қызметкердің әлеуметтік мәртебесі ғылымға жастарды тартудың және ғылыми-техникалық саладан мамандардың кетуінің ішкі және сыртқы кемуінің маңызды факторы болып табылады.

3. 3-стратегиялық бағыт. Балалар мен жастардың дамуы үшін
жағдайлар жасау, оларды елдің әлеуметтік-экономикалық
дамуына тарту
1. Әрбір баланың отбасында өмір сүру және тәрбиелену құқығын
іске асыру есебінен әлеуметтік жетімдікті төмендету

      Реттелетін саланы немесе қызмет аясын дамытудың негізгі параметрлері
      Білім беру органдарының деректері бойынша 2011 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша республикада жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 36 777 (2010 ж. – 38 386) бала бар. Оның ішінде қорғаншылыққа және қамқоршылыққа – 21 585 (2010 ж. – 22 067) бала, патронат тәрбиесіне – 2 267 (2010 ж. – 2267) бала, интернаттық ұйымдарға – 12 925 (2010 ж. – 14 052) бала (оның ішінде білім беру жүйесінде – 9 147 (2010 ж. – 10 252), білім беру жүйесіндегі жастар үйінде – 1 345 (2010 ж. – 1 360), денсаулық сақтау жүйесінде – 1 621 (2010 ж. – 1 586), халықты әлеуметтік қорғау жүйесінде – 812 (2010 ж. – 854) бала орналастырылды.
      Әлеуметтік жетімдіктің проблемаларын шешу үшін 2011 жылы төмендегі шаралар қабылданды:
      1) бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жетім балаларды отбасыларына орналастыру бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысы жанданды: жетекші республикалық телеарналарда 14 әлеуметтік бейнеролик көрсетілуде, «Біздің балалар» бағдарламалар топтамасы шығуда, жергілікті газеттерде «Әр балаға – отбасы», «Мен анамды іздеймін!», «Ана, мені тауып алшы!», «Әлемге мен қажетпін, маған отбасы қажет» және тағы басқа айдарлар ашылған;
      2) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасылық орналастырудың нысандарын жұртшылыққа таратуға бағытталған «Қуан, сәби», «Ризашылық», «Қамқоршы күні» республикалық акциялары өткізіледі;
      3) әлеуметтік жетімдікті азайтудың индикаторлары және көрсеткіштері жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық жоспарларына енгізілді.
      Негізгі проблемаларды талдау
      Қазіргі уақытта жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдардағы тәрбиеленушілердің саны 8 %-ға (2010 ж. – 7 %-ға) кеміді.
      Сонымен қатар, институттандыру деңгейі айтарлықтай жоғары болып тұр. 2011 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша интернаттық мекемелерде 12 925, немесе 35,1 % (2010 ж. – 14 052 немесе 36,6 %) бала бар. Бұл ретте, аталған мекемелер тәрбиеленушілерінің 83,4 %-ы (2010 ж. – 85 %-ы) әлеуметтік жетімдер болып табылады.
      Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
      Сыртқы фактор – бала асырап алуды, қорғаншылық пен қамқоршылықты насихаттау арқылы бөгде баланы тәрбиелеуге психологиялық ынталандыруды қалыптастыру (бала асырап алудың беделі және әлеуметтік қажеттілігі).
      Ішкі фактор – жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды анықтау және есепке алу жүйесін жетілдіру, оның ішінде балаларды есепке алудың ақпараттық жүйесін құру, «Өзін-өзі тану» тұлғаны адамгершілік-рухани дамытудың бағдарламасын барлық білім беру ұйымдарында енгізу арқылы балалар мен ата-аналарға адамгершілік-рухани білім беруді дамыту.
      2. Даму мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқыту
      Реттелетiн саланы немесе қызмет аясын дамытудың негiзгi параметрлері
      Даму мүмкiндiгi шектеулi балаларға арнайы бiлiм беру 37 арнайы балабақшада және 102 түзеу мектептерінде (2010 жылы – 101), балабақшалардағы 280 арнайы топтар (2010 жылы – 240) мен жалпы бiлiм беретiн 1 155 (2010 жылы – 1 098) арнайы сыныптарда жүзеге асырылуда. 10 мыңға жуық бала жеке оқу бағдарламалары бойынша үйде бiлiм алуда.
      Психофизикалық даму бұзылысының көрiнiсiне және таным мүмкiндiктерiне қарай бiлiм алушылар даму мүмкiндiгi шектеулi балалардың таным деңгейлерiне бағытталған арнайы оқу бағдарламалары мен оқулықтарды пайдалануды қарастыратын 3 нұсқа бойынша бiлiм алады.
      Республикада 2004 жылдан бастап арнайы түзеу бiлiм беру ұйымдарына арналған 8 негiзгi түр мен үлгi бойынша қазақстандық оқулықтар мен ОӘК-нi әзiрлеу, басып шығару бойынша жұмыстар жүргiзiлуде.
      Есту қабiлетi (естiмейтiн, нашар еститiн), интеллектуалды дамуы бұзылған балаларға (интеллектуалды даму бұзылысы жеңiл және ауыр), сөйлеу, көру қабiлетi (Брайль жүйесi бойынша көрмейтiн балаларға – орыс тiлiндегi ресей және қазақстандық авторларды бейiмдеу; көру қабiлетi бұзылған балалар үшiн үлкейтiлген қарiптермен) бұзылған балаларға арналған 296 түпнұсқа оқулық атауы мен ОӘК әзiрлендi.
      Республикада дамуында проблемалары бар балаларды анықтауда, диагностика жасауда және консультация беруде, халыққа медициналық-педагогикалық-психологиялық әлеуметтiк көмек көрсететiн 57 (2010 жылы – 56) психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация жұмыс iстейдi.
      Түзеу-педагогикалық қолдау көрсету туғаннан бастап мектепке дейiнгi жастағы балаларға арналған 156 инклюзивтi бiлiм беру кабинетiнде, 129 психологиялық-педагогикалық түзеу кабинетiнде (2010 жылы – 123), 15 оңалту орталығында, 479 логопед пунктінде (2010 жылы – 345) көрсетiлуде.
      Негiзгi проблемаларды талдау
      Елiмiзде қалыптасқан дамудағы кемшiлiктердi кешендi диагностикалау, ерте түзеу-педагогикалық қолдау тек әрбiр үшiншi даму мүмкiндiгi шектеулi баланың жалпы бiлiм беру процесiне қосылуына мүмкiндiк бередi. Мектепке дейiнгi жастағы даму мүмкiндiгi шектеулi балаларға бiлiм алуға тең қолжетiмдiлік толық көлемде қамтамасыз етiлмеген.
      Даму мүмкiндiгi шектеулi балаларды арнайы бiлiм беру бағдарламаларымен қамтамасыз ету 41,4 %-ды құрайды.
      Арнайы бiлiм беру ұйымдарының заманауи мультимедиалық жабдықтармен қамтамасыз етiлуi 35-тен 60-қа дейiнгi пайызды құрайды.
      Арнайы білім беру ұйымдарының 43 %-ы даму мүмкіндігі шектеулі балалардың ойлау қабілетін жетілдіретін мультимедиалық оқу жүйесімен (Eduplay, Multikid, Sound beam), 20 %-ы интерактивті тақтамен жарақтандырылған.
      Көру қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептерде 46 тифлокомпьютер жұмыс жасайды, ол 5:1 арақатынасын құрайды.
      95 % түзету мектептерінде даму мүмкіндігі шектеулі балалар интернетке қол жеткізген.
      41 % арнайы түзету білім беру ұйымдарында логопедтік тренажермен, 37 %-ы есту қабілетіне арналған тренажермен жарақтандырылған.
      Рельефтi-нүктелiк қарiптi шығаратын жабдықтардың жоқтығынан көрмейтiн балалар үшiн «Брайль» жүйесi бойынша қазақ және орыс тiлдерiнде қазақстандық оқулықтарды басып шығару проблема күйiнде қалып отыр.
      Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау
      Сыртқы факторлар:
      1) даму мүмкіндігі шектеулі балалар мен мүгедек балалардың сапалы білім алуы үшін қарастырылған тең құқығының толық көлемде іске аспауы;
      2) елді-мекеннің жеткілікті ақпараттандырылмауынан инклюзивті білім беруді енгізу қарқынының төмендігі;
      3) инклюзивті (тарту) білім беру идеясын насихаттауда медиаресурстарды пайдаланудың төмендігі.
      Ішкі факторлар:
      1) ерте жастағы даму мүмкіндігі шектеулі балаларға кешенді түзеу-педагогикалық қолдау көрсету үшін арнайы білім беру ұйымдары желісінің жетіспеушілігі;
      2) арнайы құралдармен жеткіліксіз жабдықталу; көрмейтін балаларға арналған рельефті-нүктелік қаріпті қазақ және орыс тілдеріндегі оқулықтардың жоқтығы.

3. Жастардың әлеуметтік құқықтарын және мемлекеттік
кепілдіктерін іске асыру

      Реттелетін саланы немесе қызмет аясын дамытудың негізгі параметрлері
      Қазiргi уақытта Қазақстандағы жастар саны 4,35 млн. адамды немесе жалпы халықтың 29 %-ын құрайды, бұл ретте ауыл жастарының үлесi 2,15 млн. адамды немесе жастардың жалпы санының 49 %-ын құрайды. Жастардың саны көп өңiрлер: Оңтүстiк Қазақстан, Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды облыстары және Алматы қаласы.

Жастар санының динамикасы, мың адам


2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

Барлық жастар

4 521

4 569

4 569

4 358

4 728

Қала жастары

2 518

2 547

2 297

2 199

2 487

Ауыл жастары

2 003

2 022

2 272

2 159

2 022

      2005 жылмен салыстырғанда жастар ұйымдарының саны 2 есеге ұлғайды және 2009 жылы 900-ден асты, 2010 жылы – 1 043. Жастар ұйымдарының қызметiне қатысатын жастардың үлесi олардың жалпы санының 25 %-ын құрайды.
      Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының ақпараты бойынша ең көп жастар ұйымдары Алматы қаласында – 160, Қостанай облысында – 100, Шығыс Қазақстан облысында – 110 орналасады. Ең аз жастар ұйымдарының саны Атырау және Ақтөбе облыстарында орналасады.
      2010 жылы Министрлiк мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты iске асыруға 717,8 млн. теңге, оның iшiнде жастарға арналған әлеуметтiк қызметтердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуге – 90 млн. теңге қарастырған. Облыстарда, Астана және Алматы қалаларында әлеуметтiк маңызы бар жобалардың тақырыптарын жасау үшiн мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде зерттеулер, сұрау және фокус-топтарды өткiзу арқылы жастардан және жастардың көшбасшыларынан ұсыныстарды жинау жүргiзiледi.
      Жастардың бастамаларын қолдау үшiн республикалық бюджеттен мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыстың көлемi 2010 жылы 260 млн. теңгенi, 2009 жылы 272 млн. теңгенi, ал 2008 жылы – 164,88 млн. теңгенi, 2007 жылы – 114,3 млн. теңгенi құрады. Жастар саясатын iске асыру бойынша 2010 жылы күтiлген нәтижелерге қол жеткiзiлдi.
      Өткен жылдармен салыстырғанда iске асырылған жобалар саны ұлғайғаны байқалады. 2007 жылы iске асырылған әлеуметтiк маңызы бар жобалар саны 31-дi, 2008 жылы – 22-нi, 2009 жылы – 26-ны, 2010 жылы – 32-ні құрады. Жастарға арналған ресурстық орталықтардың саны ұлғайды. 2007 жылы олардың саны 8 болса, 2008 жылы – 12-нi, 2009 жылы 17-нi, 2010 жылы – 19-ды құрады.
      Жастар саясаты бағдарламасын iске асыру мақсатында Министрлiк республикалық, өңiрлiк жастар қоғамдық ұйымдарымен және облыстық жастардың үкiметтiк емес ұйымдарымен өзара iс-қимыл жасайды.
      Әр өңiрде Жастар және студенттiк еңбек жасақтарының штабтары жұмыс iстейдi. Олар 30 мыңнан астам оқушы жастарды маусымдық жұмыспен, оның iшiнде «Жасыл ел» бағдарламасы бойынша аумақты көгалдандыру мен абаттандыруды ұйымдастыру кезiнде қамтамасыз етеді.
      ТМД-ға қатысушы елдердiң халықаралық жастар Дельфийлiк ойындарына жыл сайын Қазақстанның құрамасы қатысады. Қазақстан жастарының халықаралық бiлiм беру бағдарламаларына қатысуы жылдан-жылға ұлғаюда. 2010 жылы халықаралық ынтымақтастық бойынша 75 iс-шара өткiзiлдi (2009 жылы – 62).
      Республикалық және өңiрлiк деңгейде патриоттық тәрбие беру жүйесi құрылды. 2008 – 2010 жылдары 4 436-дан астам патриоттық iс-шара өткiзiлдi. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының «Тәрбие жұмысы және жастар саясаты» бөлімі бойынша жұмыс жүргізіледі.
      Жастардың патриоттық тәрбиесiне қатысты мәселелер бойынша жүргiзiлген әлеуметтiк зерттеулер азаматтардың патриоттық козғалыстарға қатысуға ұмтылысы 35,5 %-дан (2006 жылы) 69,7 %-ға (2009 жылы) көтерiлгенiн көрсеттi. Әлеуметтiк сауалдардың деректерi бойынша патриотизм деңгейi 2006 жылы 53,4 %-ды, 2007 жылы – 55,9 %-ды, 2008 жылы – 68,2 %-ды, 2009 жылы – 74,5 %-ды, 2010 жылы – 80,1 %-ды құрады.
      Патриоттық тәрбие бойынша өткізілген іс-шаралардың саны өңірлерде 2009 жылы 4 055-тен 2010 жылы 4 436-ға дейін өсті.
      Негiзгi проблемаларды талдау
      Шешуші проблемалар:
      1) мемлекеттiк жастар саясатын iске асырудың инфрақұрылымы жетілдірілмеген: жастардың мақсатты топтары толық қамтылмаған, өңірлік деңгейде іске асыру әдістемелері жетілдірілмеген, нәтижелерге қол жеткізудің тиімді жүйесі жоқ;
      2) жастар саясатын іске асыру саласындағы заңнаманың тиімсіздігі: жастарды әлеуметтік кепілдендіруді практикалық іске асыру тетігі жоқ, жастар өмірі сапасының стандарты, әлеуметтік кепілдіктің ең аз нормалары жоқ.
      Күштi жақтары. Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс тетігінің iске асырылуы, базалық әлеуметтiк инфрақұрылымның болуы, қоғамдық-саяси саладағы «әлеуметтiк лифт» алаңдарының құрылуы, жастармен жұмыс iстеудiң сынақтан өткен әдiстемелерiн қолдану, жастарға арналған брендтiк іс-шаралардың тұрақты өткізілуі.
      Әлсіз жақтары:
      1) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, жастар құрылымдары туралы статистикалық базаның жетілдірілмеуі;
      2) жастардың мақсатты топтарының толық қамтылмауы, өңірлік деңгейдегі бағдарламаларды іске асыру мониторингісі жүйесінің тиімділігінің жеткіліксіздігі;
      3) жастар саясаты саласындағы медиаресурстардың аз қолданылуы;
      4) жас мамандардың практикалық даярлық деңгейінің төмендігі, жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілмеуі, спорттық және демалыс мекемелеріне қолжетімділіктің жеткіліксіздігі, жастардың мәдени, білімдік деңгейінің төмендігі, жастардың экономикалық және әлеуметтік әлеуетін қолдау тетіктерінің жоқтығы;
      5) өңірлік деңгейде мемлекеттік жастар саясатын іске асыру мәселелерімен айналысатын мамандардың жетіспеушілігі.
      Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
      Сыртқы факторлар.
      Iшкi саяси тұрақтылық, тұрақты әлеуметтiк-экономикалық даму және елдiң қаржылық тұрақтылығы сияқты факторлар мемлекеттiк жастар саясатының табысты iске асуына ықпал етедi.
      Ішкі факторлар.
      Сапалы бiлiм алу үшiн қолайлы жағдай жасау, Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының қабылдануы жалпы жастар саясатының, сондай-ақ бiлiм алу құқығының табысты iске асуына ықпал етедi.

3-бөлім. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы
индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері

1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы
индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері
1-стратегиялық бағыт. Сапалы білімге қол жеткізуді
қамтамасыз ету

1.1-мақсат. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға қол
жеткізуді қамтамасыз ету

      Аталған мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар коды – 001, 008, 011, 012, 023, 053

Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (есеп)

жоспарлы кезеңде

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. 3–6 жастағы балаларды мектепке дейiнгi тәрбиемен және оқытумен қамту (2015 жылға қарай – 70 %)

Әкiмшiлiк есептiлiк деректерi

%

38,7

48

55,6

60,8

65

70

74

2. Міндетті мектепалды даярлықпен қамтылған бес-алты жастағы балалар саны

Әкiмшiлiк есептiлiк деректерi

%

83,3

88,9

92

95

97

100

100

Нысаналы индикаторға жету жолдары, құралдары және әдістері:
1.1.1-міндет. Мектепке дейінгі ұйымдардың желісін кеңейту және мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың сапасын арттыру

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi:
1. Мектепке дейiнгi ұйымдардың жалпы санынан барлық ашылған мектепке дейiнгi ұйымдардың типтерi мен түрлерiнiң үлесi

Әкiмшiлiк есептiлiк деректерi

%

24,3

13,7

11,7

4,2

3,2

2,8

1,8

2. Мектепке дейiнгi ұйымдарда мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру есебiнен енгiзiлетiн орындар саны

2010 ж. 28 мамырдағы ҚР ҰҚ

мың орын

0

89,7

68,8

52,6

34,6

25,2

26,5

3. Педагог қызметкерлердiң жалпы санынан жоғары және бiрiншi санатты мектепке дейiнгi ұйымдардың педагог қызметкерлерiнiң үлесi

Әкiмш. есеп. деректерi

%

22

23

24

24,5

24,8

25

26

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.2. Министр мен облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi арасында қол қойылған мақсаттық трансферттер бойынша келісімдер шеңберіндегі мектепке дейінгі білім беру саясатын іске асыру

-

Х

Х

Х

Х

3.1 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бағдарламасын және оқу жоспарларын әзірлеу мен сынақтан өткізу, біліктіліктерін арттыруды ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

3.2. Мектепке дейiнгi тәрбие мен оқыту, оның ішінде мектепалды даярлық бағдарламаларын әзірлеу және жаңарту

Х

Х

Х

Х

Х

      Ескертпе: іс-шаралардың іске асырылу мерзімі тиісті бағанда «Х» белгісімен көрсетілген.

1.2-мақсат. Сапалы мектеп біліміне қол жеткізуді қамтамасыз ету

      Аталған мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды – 001, 005, 008, 009, 010, 012, 019, 023, 027, 031, 035, 038, 049, 052, 053, 060, 062

Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (есеп)

жоспарлы кезеңде

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ұсынылған білім беру қызметінің өткен жылға пайыздағы көлемі

Есептік ақпарат

%

-

103,5

106,5

106,5

106,5

106,5

106,5

2. Бастауыш бiлiм сапасы

ДЭФ рейтингі

Рейтингтегі орын

67

74

73

60

59

58

57

3. Математика және жаратылыстану ғылымдары бойынша бiлiм сапасы

ДЭФ рейтингі

Рейтингтегі орын

72

78

77

65

64

63

62

4. Мектептерде Интернетке қол жеткiзу

ДЭФ рейтингі

Рейтингтегі орын

55

63

62

50

49

48

47

Нысаналы индикаторға жету жолдары, құралдары және әдістері
1.2.1-міндет. Мектептегі білім берудің сапалы қызметтерін ұсыну

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi:
1. «Білім беру ұйымдарын жиһаз және оқу жабдықтарымен жарақтандыру нормаларына» сәйкес жарақтандырылған жалпы білім беретін мектептердің үлесі

Әкiмшiлiк есептiлiк деректерi

%

-

-

10

11

13

14

15

2. Жаңа жүйе бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткен мұғалімдердің үлесі

Ақпарат есеп.

%

-

-

-

1,45

10,72

21,89

31,18

3. 1 – 4 сыныптардағы оқушылардың жалпы санынан алғанда бірінші сыныптан бастап ағылшын тілін оқитын бастауыш сынып оқушыларының үлесі

Әкiмшiлiк есептiлiк деректерi

%

-

-

-

-

10,9

26,8

43,7

4. 12 жылдық бiлiм беру бағдарламасы бойынша бiлiм алатын оқушылардың үлесi (1, 5, 11-сыныптар)

Әкiмшiлiк есептiлiк деректерi

%

-

-

-

-

-

-

25

5. Мектептердiң жалпы санынан сервистiк қызмет көрсететiн жаңаша түрлендiрiлген кабинеттермен қамтамасыз етiлген негiзгi және орта мектептердiң үлесi (РБ есебiнен):

Әкiмшiлiк есептiлiк деректерi









Физика


%

31,7

31,7

31,7

31,7

31,7

32

32

Химия


%

0

0

0

8,8

17,6

26,3

26,3

Биология


%

8,9

17,7

26,5

26,5

26,5

26,5

26,7*

6. Мектептердiң жалпы санынан электронды оқыту жүйесiн (e-learning) енгiзген мемлекеттiк мектептердiң үлесi

«Электронды оқыту жүйесiнiң» ТЭН

%

0

0

0,4

7

18,8

34,6

50,6

7. Жалпы оқушылар санынан алғанда жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадаларға және ғылыми жобалар конкурстарына (ғылыми жарыстарға) қатысушы оқушылардың үлесі

Әкiмшiлiк есептiлiк деректерi

%

0,3

0,33

0,36

0,38

0,40

0,43

0,45

8. Халықаралық салыстырмалы зерттеулердегі қазақстандық жалпы білім беретін мектеп оқушыларының нәтижелері:










оқу, математика және жаратылыстану ғылымдары саласындағы сауаттылық бойынша PISA халықаралық есебіндегі Қазақстанның орны

Нәтижелердің ресми баспасөз хабарламасы

Рейтингтегі орын



2009 ж. қорыт. бойынша 57-орын (65 елдің ішінде)



2012 ж. қорыт. бойынша 50-55 орын (65-68 елдің ішінде)


математика мен жаратылыстану бойынша TIMSS халықаралық есебіндегі Қазақстанның орны

Нәтижелердің ресми баспасөз хабарламасы

Рейтингтегі орын

7-11 орын (65-70 елдің ішінде), 4-ші сыныптар




10-15 орын (65-70 елдің ішінде),4 және 8-ші сыныптар



Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Мектептерді «Білім беру ұйымдарын жиһазбен және оқу жабдықтарымен жарақтандыру нормаларына» сәйкес жарақтандыру

х

х

х

х

х

2.1. 5, 6, 8 ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінде аумақтық органдарының құрылуы және жұмыс істеуі

х

х

х

х

х

2.2. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ жанынан Педагогикалық шеберлік орталығын құру

х

х

х

х

-

2.3. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ құру

-

х

-

-

-

2.4. Менеджмент саласындағы мектепке дейінгі және орта білім жүйесінің басшы қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарын ұйымдастыру

х

х

х

х

х

3. Мектептерде ағылшын тілін бірінші сыныптан бастап оқытуды оқу-әдістемелік және нормативтік қамтамасыз етуді әзірлеу

-

х

х

х

-

4.1. Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізгі ережелерін және Білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның мақсаттары мен міндеттерін, гендерлік ерекшеліктерін ескере отырып, 12 жылдық білім беруге арналған бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру деңгейінің оқу бағдарламаларын әзірлеу

-

х

-

-

-

4.2 Жергілікті деңгейде мемлекеттік аттестаттауды өткізу

-

х

х

х

х

4.3 Жергілікті деңгейде білім саласындағы ҚР заңнамасының сақталуына тексерулерді жүргізу

-

х

х

х

х

5. Мектептерді жаңа үлгідегі пәндік кабинеттермен жарақтандыру

х

х

х

х

х

6.1. Орта білім беру ұйымдарында электронды оқыту жүйесін енгізу (e-learning)

х

х

х

х

х

6.2. Мектептерді Интернетке қосу

х

х

х

х

х

7.1. Дарынды балаларды іздеу, анықтау және алып жүру мониторингін жүргізу

х

х

х

х

х

7.2. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадаларды және ғылыми жобалар конкурстарын (ғылыми сайыстар) өткізу

х

х

х

х

х

8. Халықаралық салыстырмалы зерттеулерді өткізу бойынша жұмысты ұйымдастыру және оларға талдау жүргізу

х

х

х

х

х

1.2.2-міндет. Мектептер желісін дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері:
1. Мектептердің жалпы санынан апатты жағдайдағы мектептердің үлесі (РБ есебінен)

Әкімш. есептік деректері

%

2,6

3,3

3,17

2,8

2,65

2,6

2,6

2. Оқушы орындарының тапшылығы (РБ есебінен)

Әкімш. есептік деректері

Оқушы орындары

78 629

99 870

97 470

90 500

81 200

69650

57650

3. Мектептердің жалпы санынан үш ауысымда оқытатын мектептердің үлесі (РБ есебінен)

Әкімш. есептік деректері

%

0,9

1,1

1

0,9

0,7

0,65

0,62

4. Бастауыш біліммен қамту

ДЭФ рейтингі

Рейтингтегі орны

86

87

90

89

88

87

86

5. Орта біліммен қамту

ДЭФ рейтингі

Рейтингтегі орны

51

51

18

18

18

18

18

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1, 2, 3, 4, 5. Мақсатты трансферттер бойынша қол қойылған келісімдер және ҚР Премьер-Министрі мен ҚР Білім және ғылым министрі арасында қол қойылған меморандумның индикаторлары мен көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі облыстар, Астана және Алматы қалалары әкімдері мен ҚР Білім және ғылым министрі арасындағы келісімдер шеңберінде мектептік білім беру саласындағы саясатты іске асыру

х

х

х

х

х

      *Іс-шаралар бойынша қаржыландыру көлемі «Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жыл сайын нақтыланатын болады

1.3-мақсат. 2020 жылға қарай әлемдік білім беру кеңістігіне
біріктірілген техникалық және кәсіптік білім берудің
тиімді жүйесінің жұмыс істеуі

      Аталған мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар коды – 001, 002, 005, 008, 012, 017, 018, 023, 035, 045, 052, 054, 057, 061, 074

Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (есеп)

жоспарлы кезеңде

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ТжКБ оқу орындарында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алған, оқуды бітіргеннен кейінгі алғашқы жылы жұмысқа орналасқан және жұмыспен қамтылған бітірушілердің үлесі

Стат. деректер

%

63,5

68,5

75,1

75,5

76

78

78

Нысаналы индикаторларға қол жеткізудің жолдары, құралдары мен әдістері:
1.3.1-міндет. Техникалық және кәсіптік білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері:
1. Типтік жастағы жастарды техникалық және кәсіптік біліммен қамтудың үлесі

Стат. деректер

%

17,2

17,6

18,0

18,5

19

19,5

20

2. Пайдалануға енгізілген кадрларды даярлау және қайта даярлау жөнiндегi өңiраралық орталықтардың саны, жыл сайын

Есептiк ақпарат

Бiрл.

0

0

0

2

0

2

0

3. Пайдалануға енгізілген әлемдік деңгейдегі колледждердің саны

Есептік ақпарат

Бiрл.

-

-

-

-

-

2

-

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс–шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Мемлекеттік бюджет есебінен білім беру тапсырысын ұлғайту

х

х

х

х

х

2. Кадрларды даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық орталықтарды пайдалануға енгізу

-

Х

-

х

-

3. Әлемдік деңгейдегі колледждерді пайдалануға енгізу («Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы)

-

-

-

х

-

1.3.2-мақсат. Кадрларды даярлаудың сапасын және олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері:
1. ТжКБ-ның мемлекеттік оқу орындарының жалпы санынан қазіргі заманғы оқу жабдықтарымен жарақталған ТжКБ-ның мемлекеттік оқу орындарының үлесі

ЖАО есептік ақпараты

%

27

36

40,4

48,8

58,6

70

75

2. Әзірленген кәсіптік стандарттардың жалпы санынан кәсіптік стандарттар негізінде әзірленген типтік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының үлесi

Есептік ақпарат

%

0

0

0

0

5

20

50

3. Халықаралық сарапшылар мен жұмыс берушілердің қатысуымен әзірленген біріктірілген бiлiм беру бағдарламаларының үлесi

Есептік ақпарат

%

10

20

25

25

30

35

40

4. ТжКБ ұйымдарының біліктілігін арттырудан және тағылымдамадан өткен инженерлік-педагогикалық кадрларының үлесі (РБ есебінен), жыл сайын

Есептік ақпарат

%

4

4,5

5,5

6,5

7,5

12

20

5. Қатысқандардың жалпы санынан кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беруден бiрден өткен ТжКБ бiтiрушiлерiнiң үлесi

ТжКБ РҒӘО талдамалық есебi

%

20

40

72,3

72,5

73

74

75

6. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының (мемлекеттік) жалпы санынан электрондық оқыту жүйесін енгізгендердің үлесі

ЖАО есептік ақпараты

%

0

0

2,5

10

16,2

36,1

53,1

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс–шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. ТжКБ оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханалары мен зертханаларын қазіргі заманғы оқу-өндірістік және технологиялық жабдықтармен жаңартуды және қайта жабдықтауды қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

2.1, 3.1 Мыналарды:
- үлгілік оқу жоспарларын және бағдарламаларын;
- халықаралық сарапшылар мен жұмыс берушiлердiң қатысуымен әзiрленген біріктірілген бiлiм беру бағдарламаларын әзірлеуді қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

2.2, 3.2 Кәсiптiк стандарттар негiзiнде үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзiрлеудi қамтамасыз ету

-

-

х

х

х

4. ТжКБ ұйымдарының инженер-педагог кадрларының біліктілігін арттыру және оларды тағылымдамадан өткізуді қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

5. Білім алушылардың кәсіби даярлығы мен біліктілікті беру деңгейін тәуелсіз бағалаудан өтуін ұйымдастыру

х

х

х

х

х

6. ТжКБ оқу орындарында электрондық оқыту жүйесін (e-learning) енгізу

х

х

х

х

х

1.3.3-міндет. Әлеуметтік әріптестікті дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері:
1. Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау саласындағы ынтымақтастық жөнінде жасалған меморандумдар мен келісімдер саны

Есептік ақпарат

Бірл.

16

16

19

22

25

28

31

2. Білім алушылардың жалпы санынан жұмыс берушілер қаражаты есебінен білім алушылардың үлесі

Есептік ақпарат

%

0,4

0,6

0,8

0,8

0,9

0,9

1

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.1 Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау саласындағы ынтымақтастық жөнінде меморандумдар мен келісімдер жасау (жұмыспен қамту, практика базаларымен қамтамасыз ету бойынша және т.б.)

х

х

х

х

х

1.2. Жыл сайынғы «Кәсіптік білім және бизнес: Әріптестер сұхбаты» атты форумды, ТжКБ-ны дамыту мәселелері бойынша республикалық және халықаралық кәсіби шеберлік конкурстарын өткізуді ұйымдастыру

х

х

х

х

х

2.1 ТжКБ-ны дамыту және кадрларды даярлау жөнiндегi салалық және өңiрлiк кеңестермен өзара ықпалдасуды қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

1.3, 2.2 «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамының қызметін үйлестіру

х

х

х

х

х

1.4-мақсат. 2020 жылға қарай Қазақстанның жоғары білім беру
сапасы білім беру саласындағы үздік әлемдік
тәжірибеге сәйкес келеді

      Аталған мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды – 001, 005, 017, 020, 023, 028, 033, 035, 050, 063, 064, 065

Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (есеп)

жоспарлы кезеңде

2011 жыл

2012 жыл



2013 жыл



2014 жыл



2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқып, жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін бір жылдың ішінде мамандықтар бойынша жұмысқа орналасқан бітірушілердің үлесін ұлғайту

Әкімш. есеп. деректері

%

50

50

62

65

70

72

78

2. Білім беру жүйесінің сапасы

ДЭФ рейтингі

Орын

66

93

92

65

64

63

62

3. Менеджмент/басқару мектептерінің сапасы

ДЭФ рейтингі

Орын

97

104

103

72

71

70

69

4. Ғылыми-зерттеулер және тренингтік қызметтерге жергілікті жерлерде қол жеткізу

ДЭФ рейтингі

Орын

68

76

75

60

59

58

57

5. Персоналдар тренингісінің деңгейі

ДЭФ рейтингі

Орын

83

98

97

75

74

73

72

6. Қабылданатын шешімдердің ашықтығы

ДЭФ рейтингі

Орын

83

75

74

46

45

44

43

Нысаналы индикаторға қол жеткізудің жолдары, құралдары мен әдістері:
1.4.1-міндет. Қазақстан жоғары мектебінің Болон процесінің негізгі параметрлеріне сәйкес жұмыс істеуі

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері:

1. Мемлекеттік тапсырыс негізінде оқуға қабылданған білім алушылар санының ұлғаюы:

3-НК стат. деректері









- магистратураға;

Бірл.

2639

2739

5159

6909

9539

9819

9844

- PhD докторантураға

Бірл.

200

200

500

500

570

570

1000

2. Оқытудың барлық кезеңінде кемінде бір академиялық кезеңде шетелде білім алған магистранттардың үлесі, жыл сайын

Есептік деректер

%

0

0

1

1

1

1,2

1,5

3. Мамандықтар бойынша үлгілік оқу жоспарларында жоғары оқу орындарының академиялық еркіндігін кеңейту, бакалавриатта таңдау бойынша компонентті кеңейту

Әкімш. есеп. деректері

%

50

50

55

55

60

60

70

4. Жоғары біліммен қамту

ДЭФ рейтингі

Орын

45

51

51

50

49

48

47

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.1, 4 Магистрлерді, PhD докторанттарды даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты ұлғайту

х

х

х

х

х

2.1 Жоғары оқу орындарында білім алушылардың академиялық ұтқырлығын дамытудың тетігін жетілдіру

х

х

-

-

-

2.2 «Назарбаев Университеті» үлгісі бойынша шетелдік әріптес ЖОО-лармен ЖОО-ның бірлескен білім беру және зерттеу бағдарламаларын әзірлеу

-

х

х

х

х

3.1 Әлеуметтік әріптестермен жұмыс берушілерді тарта отырып білім беру бағдарламаларын жетілдіру

х

х

х

х

х

3.2 Ұлттық біліктілік жүйесінің шеңберінде білім беру бағдарламаларын әзірлеу

-

-

-

х

х

3.3 «Назарбаев Университеті» үлгісі бойынша ұлттық зерттеу және зерттеу университеттерінің жеке дайындалған білім беру бағдарламаларын іске асыру

-

х

х

х

х

4. Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

-

х

х

х

х

1.4.2-міндет. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің сапасын арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері:
1. Танылған әлемдік агенттіктерде халықаралық мамандандырылған аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының үлесі

ҰАО деректері

%

1

2

4

6

8

9

10

2. Халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ұлттық институционалдық аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының үлесін ұлғайту (2015 жылға қарай – 50 %)

ҰАО деректері

%

6

16

24

30

40

50

50

3. Халықаралық стандарттарға сәйкес тәуелсіз ұлттық мамандандырылған аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының үлесі

ҰАО деректері

%

0

0

0

0

5

10

20

4. Қатысқандардың жалпы санынан жұмыс берушілер қоғамдастығында біліктілікті бағалаудан бірден өткен жоғары оқу орындарын бітірушілердің үлесі

Әкім. есеп. деректері

%

0

0

0

0

0

0

10

5. Үздік әлем университеттерінің рейтингінде аталған Қазақстан жоғары оқу орындарының саны

ҰАО деректері

Бiрлiк

0

0

0

0

0

1

1

6. Білім алушылардың жалпы санынан жоғары білім беру жүйесіндегі шетелдік студенттердің үлесі

3НК стат. деректері

%

1,5

1,6

2

2

2

2,5

2,5

7. Ел ішінде біліктілігін арттырудан, қайта даярлаудан, тағылымдамадан өткен профессорлық-оқытушылық құрамның (бұдан әрі – ПОҚ) үлесі, жыл сайын ПОҚ-ның жалпы санына шаққанда құрайды

Әкім. есеб. деректері

%

5

6

6,3

6,3

6,3

15

20

8. Индустриялды-инновациялық даму шеңберінде кадрлар даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының жалпы санынан қазіргі заманғы зертханалық жабдықтармен жарақтандырылған жоғары оқу орындарының үлесі

Әкім. есеб. деректері

%

10

15

15

15

17

20

25

9. Электронды оқыту жүйесін енгізген мемлекеттік жоғары оқу орындарының олардың жалпы санынан үлесі

Есеп. деректері

%

0

0

0

0

0

10

50

10. Кітапхананың жалпы қорында мемлекеттік тілдегі оқулықтар, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттердің үлесі

Есеп. мәлім.

%

-

-

16

17

18

19

20

11. Тұрғын үйге мұқтаж студенттердің жалпы санынан жатақханамен қамтамасыз етілген студенттердің үлесі

Әкім. есеб. деректері

%

65

67

70,4

75

77

78

80

12. Гендерлiк сезiмталдық оқу бағдарламалары мен курстарының саны

Есептiк ақпарат

Бiрлiк

10

10

11

12

13

14

15

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1, 2.1, 3.1 Қазақстан Республикасында аккредиттеу органдарын, аккредиттелген білім беру ұйымдарын, білім беру бағдарламаларын тану тетіктерін әзірлеу (Ұлттық тізілім, Аккредиттеу жөніндегі республикалық кеңес)

х

х

-

-

-

2.2, 3.2. Аккредиттеу рәсімдерін, академиялық біліктіліктерді тануды әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

4.1 Жоғары оқу орындарын бітірушілердің біліктілігін бағалау бойынша жұмыс берушілер қауымдастығымен ынтымақтастық жасау

-

-

-

х

х

4.2 Елiмiздiң жетекшi жоғары оқу орындарына шетелдiк ғалымдар мен консультанттарды тарту

х

х

х

х

х

4.3. «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік гранты, «Болашақ» халықаралық стипендиясы және басқа да бағдарламалар шеңберінде ПОҚ-ның шетелдерде біліктілігін арттыруды жүзеге асыру

х

х

х

х

х

6. Халықаралық шарттар шеңберінде баламалы алмасуларды жүзеге асыру, сондай-ақ Ауған азаматтарына арналған білім беру бағдарламаларын іске асыру

х

х

х

х

х

7. Елімізде, оның ішінде жетекші өнеркәсіптік кәсіпорындармен және ҒЗИ-мен жоғары оқу орындарының көпжақты бірлесуі шеңберінде жоғары технологиялық кәсіпорындарда ПОҚ-ның біліктілігін арттыруды, қайта даярлауды, тағылымдамадан өткізуді жүзеге асыру

х

х

х

х

х

8. Жоғары оқу орындарын қазіргі заманғы зертханалық жабдықтармен, оның ішінде жұмыс берушілердің қаражаттарын тарту арқылы қамтамасыз ету

-

-

х

х

х

9. Жоғары оқу орындарының электрондық оқыту жүйесіне (e-learning) дербес қосылуы

-

-



х

х

10. Жоғары оқу орындарын оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттермен қамтамасыз ету, оларды әзірлеу, басып шығару және аудару, оның ішінде мемлекеттік тілде

х

х

х

х

х

11. Жоғары оқу орындарының жатақханаларды салуы, қайта құруы және күрделі жөндеуден өткізуі

х

х

х

х

х

12. Гендерлiк теңдiк мәселелерi бойынша жоғары оқу орындарының элективтiк пәндердi әзiрлеуi

х

х

х

х

х

1.4.3-міндет. Экономика саласы, оның ішінде елімізді индустриялық-инновациялық дамыту жобалары үшін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері:
1. Шарт негізінде оқитын студенттердің жалпы санынан жұмыс берушілердің, шетелдік инвесторлардың қаражаты есебінен техникалық мамандықтарда оқитын студенттердің үлесі ұлғаяды

Әкім. есеп. деректері

%

1

1

1,5

1,6

1,6

2

2

2. Жұмыспен қамтамасыз ету мүмкіндігімен өндірістік практика базаларымен қамтамасыз ету үшін жұмыс берушілермен шартқа отырған жоғары оқу орындарының үлесі

Әкім. есеп. деректері

%

20

25

30

35

40

42

45

3. Тізілімге қосылған қызметтің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызмет көрсетудің үлесі

Әкім. есеп. деректері

%

0

0

0

0,2

0,2

0,3

0,3

4. Жыл сайынғы стипендианттар шығарылымынан «Болашақ» халықаралық стипендиясын бітірушілердің жұмысқа орналасу үлесі (2011 ж. – 80%, 2012 ж. – 85%)

Әкім. есеп. деректері

%

-

-

80

85

90

95

100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Жұмыс берушілермен, әлеуметтік әріптестермен келісімдер жасау және ҮИИД шеңберінде кадрлар даярлау үшін олардың гранттар мен стипендияларды бөлуі (ҮИИД-дің әр жобасынан 5 грант/стипендия, жобалар саны – 101)

х

х

х

х

х

2.1 Жоғары оқу орындары, ғылыми ұйымдар және жүйе құрушы өнеркәсіп кәсіпорындары арасында өндірістік практика базасын қалыптастыруға келісімдер жасау

х

х

х

х

х

2.2 ҮИИД-ні іске асыратын 35 кәсіпорынның базасында өндірістік практика базасын құру. ҮИИД жобаларына базалық жоғары оқу орындарын бекіту

х

х

х

х

х

2.3 Бітірушілерді экономиканың басым секторларына жұмысқа орналастыру үшін бос орындардың жәрмеңкесін өткізу

х

х

х

х

х

3. Үш мемлекеттік қызмет көрсетуді электронды форматқа көшіру:
- Қазақстан Республикасының білім беру органдарынан, ғылым және оқу мекемелерінен шыққан ресми құжаттарды апостилдеу рәсімін жекелей автоматтандыру (Үкіметтің электронды порталы арқылы осы қызметтерді беруге өтінімдерді ұсынуды автоматтандыру);

-

х

х

х

х

- «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау рәсімдерін жарты автоматтандыру;

-

х

х

х

х

- білім туралы құжаттарды нострификациялау және тану рәсімдерін автоматтандыру.

-

-

-

х

х

4. «Болашақ» халықаралық стипендиясын бітірушілердің жұмысқа орналасуын қамтамасыз ету

1.4.4-міндет. Жоғары білім беру жүйесі барлық деңгейлерде транспарентті, басқару мен қаржыландырудың қазіргі заманғы тетіктері енгізілді, жемқорлықтың деңгейі айтарлықтай төмендеді

1. Корпоративтік басқару принциптерін енгізген және қоғамдық бақылау жүйісімен қамтылған азаматтық жоғары оқу орындарының үлесі

Әкім. есеп. деректері

%

10

44

45

50

55

60

65

2. Жоспарланған тексерулер санының азаюы

Тексерулер нәтижелерінің деректері

Бірлік

-

49

40

40

39

38

38

3. Уақыт пен шығындарды қоса алғанда, бизнестi тiркеуге және жүргiзуге байланысты операциялық шығындардың (рұқсат алу, лицензия алу, сертификат алу, аккредиттеу, консультация алу) 2011 жылға қарай 30 %-ға және 2015 жылға қарай 2011 жылмен салыстырғанда тағы 30 %-ға төмендеуi

Есеп. деректері

%

-

30

-

-

-

30

-

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.1 Ұлттық және мемлекеттік жоғары оқу орындарында «Назарбаев Университеті» үлгісі бойынша басқару жүйесін енгізу (қамқоршылық кеңестер)

-

х

х

х

х

Жоғары оқу орындарының академиялық және басқару қызметінде жоғары оқу орындарының дербестік принциптерін іске асыру

х

х

х

х

х

1.2 Жемқорлық көріністеріне жол бермеу үшін басқарудың демократиялық қағидаттары мен білім беру технологияларын енгізу, білім беруді дамытуда қамқоршылық кеңестің пәрменді қоғамдық қатысудың тетіктерін әзірлеу

х

х

х

х

х

1.3 Барлық аккредиттелген жоғары оқу орындарының сайлану бөлігінде мемлекеттік жоғары оқу орындары ректорларын тағайындау тетіктерін қайта қарау

-

-

х

х

х

1.4 Қабылданатын шешімдердің ашықтығын қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар өткізу

х

х

х

х

х

2. Тәуекелдерді бағалау жүйесіне сәйкес тексерулер жоспарын әзірлеу

х

х

х

х

х

3. Нормативтiк құқықтық актiлерге өзгерiстер енгiзу

-

х

-

х

-

2-стратегиялық бағыт. Экономиканы жедел әртараптандыруды
ғылыми қамтамасыз ету
2.1-мақсат. Еліміздің үдемелі индустриялық-инновациялық
дамуын ғылыми және ғылыми-техникалық қамтамасыз ету

      Аталған мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар кодтары – 001, 003, 004, 005, 006, 007, 014, 015, 024, 055, 120, 130

Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (есеп)

жоспарлы кезеңде

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Алдыңғы қатардағы әлемдік рейтингтік ғылыми журналдардағы қазақстандық ғалымдар жарияланымдарының саны

«Thomp-son Reuters» ДБ

Бірл.

-

-

360

370

380

415

440

2. Өнертабысқа алынған қорғау құжаттарының саны, жыл сайын

Есепт. дерек.

Бірл.

1687

1690

1700

1710

1720

1730

1750

3. Ғылыми-зерттеу институттарының сапасы

ДЭФ рейтингі

Орын

80

112

111

70

9

68

67

4. Ғалымдар мен инженерлердің болуы

ДЭФ рейтингі

Орын

74

91

90

75

74

73

72

5. Зерттеулер мен әзірлемелер саласындағы университеттер мен өндірістің ынтымақтастығы

ДЭФ рейтингі

Орын

77

111

110

69

68

67

66

Нысаналы индикаторға қол жеткізудің жолдары, құралдары және әдістері:
2.1.1-міндет. Ғылыми зерттеулер және тәжірибелі-конструкторлық әзірлемелер сапасын арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері:
1. Құрылған ғылыми-білім беру консорциумдары шеңберінде іске асырылған жобалардың саны

Есептік деректер

Бірлік

6

6

7

7

8

8

9

2. Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде орындалатын ҒЗТКЖ үлесі

Есептік деректер

%

3

3

3

3

3

4

4*

3. Қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтандырылған ғылыми ұйымдардың үлесі

Есептік деректер

%

3

5

7

9,5

11,9

14,2

14,2*

4. ҮИИДМБ басымдықтары бойынша әзірленген жаңа технологиялардың саны

Есептік деректер

Бірл.

2

5

10

12

15

20

25

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.1 Ғылыми ұйымдар, жоғары оқу орындар, өндіріс орындары арасында консорциалды келісімдер жасау

х

х

х

х

х

1.2 Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығының қызмет етуі. Ұлттық ғылыми кеңестердің жұмыс істеуі. Ғылыми-техникалық бағдарламалардың жобаларын іріктеу және мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы жүргізу үшін сарапшы ретінде ғалымдар мен шетелдік сарапшыларды тарту

х

х

х

х

х

2.2 Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде ғылыми-техникалық бағдарламаларды орындау

х

х

х

х

х

3. Ғылыми ұйымдарды қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтандыру

х

х

х

х

х

4. Жаңа технологияларды әзірлеу (ғылыми-техникалық жобаларды, бағдарламаларды іске асыру)

х

х

х

х

х

2.1.2-міндет. Ғылыми кадрларды даярлау және олардың зерттеушілік қызметін ынталандыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері:
1. Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер жүргізетін 39 жасқа дейінгі маман-зерттеушілердің үлес салмағы

Стат. есептілік

%

-

24

24

25

26

27

28

2. Қайта даярлаудан, біліктілігін арттырудан, ғылыми тағылымдамадан, оның ішінде шет елде өткен зерттеушілердің олардың жалпы санынан үлесі

Есеп. деректер

%

3

4

5

5

5

6

6*

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.1 Ғылым саласындағы атаулы сыйлықтарды, талантты жас ғалымдарға арналған мемлекеттік стипендияларды беру

х

х

х

х

х

1.2. Халықаралық «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде азаматтарды оқыту. «Болашақ» стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу шарттары туралы халықты ақпараттандыру мақсатында өңірлерде ақпараттық брифингтер өткізу

х

х

х

х

х

2.1 Ғылыми тағылымдамаларды, оның ішінде «Болашақ» бағдарламасы бойынша ұйымдастыру арқылы, сондай-ақ, бірлескен зерттеулерді орындау шеңберінде және шақырушы тараптар есебінен ғылыми кадрларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру

х

х

х

х

х

2.1.3-міндет. Ғылыми-техникалық саладағы жекеменшік сектормен байланысты дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері:
1. Ұлттық компаниялармен және жекеменшік кәсіпорындармен бірлесіп іске асырылған ғылыми жобалар мен бағдарламалардың саны

Есеп. деректер

Бірл.

0

1

2

3

4

5

6*

2. Тәжірибелік-конструкторлық ұйымдар, технопарктер, ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру ұйымдарының саны

Есептік деректер

Бірл.

4

4

5

7

9

11

13

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Қазақстандық ғылыми жобаларды ұлттық компанияларды және жекеменшік кәсіпорындарды, шетелдік ғалымдарды, ұйымдарды және халықаралық бағдарламалар мен жобаларды тарту арқылы, оның ішінде шетелдегі қазақ диаспорасының өкілдерін тарту арқылы іске асыру, ғылыми-техникалық бағдарламаларды іске асыру

х

х

х

х

х

2. Ғылыми ұйымдар мен жоғары оқу орындарының базасында тәжірибелік-конструкторлық ұйымдарды, технопарктерді, ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру ұйымдарын құру

х

х

х

х

х

2.1.4-міндет. Университеттер жанындағы зерттеу орталықтары технологияларының табысты трансферті үшін тетіктер әзірлеу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері:
1. Жоғары оқу орындарының жалпы санынан өндіріске өздерінің ғылыми зерттеулер нәтижелерін енгізген жоғары оқу орындарының үлесі

Есеп. деректері

%

0

0

0,5

1

1,5

2

2

2. Іргелі және қолданбалы бағдарламаларды орындауға қатысатын ПОҚ-ның олардың жалпы санынан үлесі

Әкім. есеп. деректері

%

10

12

15

20

25

30

35

3. Соңғы 5 жылда импакт-факторлы ғылыми журналдарда жарияланымдары жарық көрген жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылық құрамының және ғылыми қызметкерлердің үлесі

Әкім. есеп. деректері

%

0

0

0,1

0,5

1

1,5

2

4. Жоғары оқу орындарын қаржыландырудың жалпы көлемінен қолданбалы ғылыми зерттеулерді орындауға қатысатын жоғары оқу орындарында ғылыми- зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер нәтижелерін іске асырудан түскен табыстар үлесі

Есеп. деректері

%

0

0

0

0,5

0,8

1,5

2

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.1 Университтердің зерттеу және білім беру әлеуетін нығайту

х

х

х

х

х

1.2. Жоғары оқу орындарының инновациялық құрылымдарды, ғылыми зертханаларды, технопарктерді, орталықтарды құруы

х

х

х

х

х

1.3 Инновациялық қызметке ЖОО-ның көшу тетіктерін өңдеу

х

х

-

-

-

2. ПОҚ-ның іргелі және қолданбалы бағдарламаларды орындауға қатысуын жандандыру

х

х

х

х

х

3. Соңғы 5 жылда импакт-факторлы ғылыми журналдарда жарық көрген ЖОО-лардың профессорлық-оқытушылық құрамының және ғылыми қызметкерлердің жарияланымдарын жандандыру

х

х

х

х

х

4. Зерттеушілердің ҒЗТКЖ нәтижелерін коммерциялық пайдалануына жәрдемдесу

-

х

х

х

х

3-стратегиялық бағыт. Балалар мен жастардың дамуы үшін
жағдайлар жасау, оларды елдің әлеуметтік-экономикалық
дамуына тарту

3.1-мақсат. Балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін
қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру

      Аталған мақсаттарға жетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары – 001, 008, 010, 044, 049

Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (есеп)

жоспарлы кезеңде

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Балалардың құқықтарына қатысты анықталған бұзушылықтардың жалпы санынан жойылған бұзушылықтардың үлесі

Есеп деректері

%

20

25

32

35

40

45

50

2. Даму мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы санынан жалпы білім беру бағдарламаларымен қамтылған балалардың үлесі

Әкімшілік есептілік деректері

%

38

46,2

51,5

53

55

57

60

Нысаналы индикаторға қол жеткізудің жолдары, құралдары және әдістері:
3.1.1-міндет. Балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін мемлекеттік қорғаудың негізгі кепілдіктерін қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері:
1. Балалардың құқықтарын қорғау бойынша жүргізілген қоғамдық маңызы бар іс-шаралардың саны

Әкімшілік есептілік деректері

бірлік


100


120


125


350**


355**


365**


375**

2. Даму мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы санынан инклюзивті білім берумен қамтылған балалардың үлесі

Әкімшілік есептілік деректері

%


9


14,1


18,9


20


21


23


25

3. Үйден оқытылатын балалардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері ескеріле отырып арнайы жабдықтармен (компьютерлік техникалар жиынтығымен) қамтамасыз ету үлесі

Әкімшілік есептілік деректері

%

-

-

32,7

32,9

38,7

38,7

38,7

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.1. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілері арасында «Таң Шолпан» республикалық конкурсын ұйымдастыру және өткізу

х

х

х

х

х

1.2. «Жүрегімді балаларға арнаймын» ұлттық конкурсын ұйымдастыру және өткізу

-

х

-

х

-

1.3 Білім беру ұйымдарындағы балалардың заңды құқықтары мен мүдделерін сақтау жөнінде, оның ішінде білім алу құқығының сақталуы, мектептегі тамақтандыруды ұйымдастыру мәселелері бойынша тексеріс жүргізу

х

х

х

х

х

1.4 «Мектепке жол», «Қамқорлық» республикалық акцияларын, «Түнгі қаладағы балалар» рейдін ұйымдастыру және өткізу.

х

х

х

х

х

2. Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беретін мектептердегі педагог кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

х

х

х

х

х

3. Жеке ерекшеліктерді ескере отырып, арнайы жабдықты пайдалану бойынша нұсқаулық-әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу және жетілдіру

-

х

-

-

-

3.1.2-міндет. Әлеуметтік жетімдіктің профилактикасы және алдын алу

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері:
1. Кәмелетке толмағандардың жалпы санынан панасыздық пен қадағалаусыздықтың деңгейі

Әкімшілік есеп деректері

%

0,1

0,1

0,083

0,080

0,075

0,07

0,06

2. Отбасыларға асырап алуға, қорғаншылыққа және патронатқа берілген жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мекемелер тәрбиеленушілерінің саны

Әкімшілік есеп. деректері

адам

350

400

450

550

620

750

920

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.1, 2.1 Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарының қызметін ұйымдастыру



х



х



х



х



х

2.2. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған интернаттық мекемелердің тәрбиеленушілерін қамқоршылыққа (қорғаншылыққа), патронатқа, асырап алуға беру бойынша жұмысты ұйымдастыру



х



х



х



х



х

2.3. PR-компания шеңберінде «Жақсы ата-ана» іс-шарасын ұйымдастыру және өткізу



-



х



х



х



х

      ** - Өңірлік балалар құқықтарын қорғау департаментінің қатысуымен өтетін іс-шаралар саны

3.2-мақсат. Жастардың патриоттық сана-сезімін және
азаматтық белсенділігін арттыру

      Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары – 001, 040, 104

Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (есеп)

жоспарлы кезеңде

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1. Өзін патриотпін деп санайтын жастардың үлесі (әлеуметтік сұраулар деректері бойынша)

Әлеуметтік сұраулар нәтижелері

%

75,3

75,3

75,3

75,4

75,5

75,6

76,7

Нысаналы индикаторға қол жеткізудің жолдары, құралдары мен әдістері:
3.3.1-міндет. Жастардың азаматтық белсенділігін арттыру және патриоттық тәрбие беру

1. Әлеуметтік маңызды жобаларды іске асыруға қатысатын республикалық жастар ұйымдарының үлесі

Мемлекет. әлеум. тапсырыс конкурсының нәтижесі

%

12

12

14

15

16

18

20

2. Жастар ұйымдарын қолдау және дамыту жөніндегі ресурстық орталықтар желісінің жастарды қамтуы

Есептер

Адам

-

-

34 000

18 700

20 400

22 100

23 800

3. Мемлекеттік жастар саясаты және патриоттық тәрбие саласының іс-шараларын іске асыруға белсенді қатысушы жастардың, олардың жалпы санынан үлесі

Әлеуметтік зерттеудің деректері

%

20

22

25

25

25

26

27

4. Жастардың ҮЕҰ-мен бiрлесе отырып, БҒМ жыл сайын iске асыратын жобалар саны, оның iшiнде бизнес-сектордың қатысуымен, кемiнде

Конкурс қорытындыларының хаттамасы

Бірлік

26

20

20

20

20

21

21

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.1. «Жасыл ел» жалпыұлттық бастамасы шеңберінде оқушы жастарды көгалдандыру жұмыстарына тарту

х

х

х

х

х

1.2. Дағдылар, мүмкіндіктер мен кәсібилікті жетілдіруге, білім құндылықтарын тұрақты насихаттауға бағытталған әлеуметтік маңызды жобаларды, сондай-ақ, «Жастар кадрлық резерві» және «Жастар Отанға» жобаларын іске асыру

х

х

х

х

х

2.1 Жастар ұйымдарын қолдау және дамыту ресурстық орталықтарының қызметі аясында конкурстар, семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізу

х

х

х

х

х

2.2 Жыл сайын студенттік кеңестер, қызығушылығы бойынша клубтар, жастар ісі комитеттері және жастар үкіметтік емес ұйымдарының қызметін дамыту бойынша акциялар, кездесулер, дәрістер, конференциялар өткізу

х

х

х

х

х

3.1. Қазақстанның ел бірлігі доктринасының «Бір ел - бір тағдыр» басымдығын және жастар саясатын іске асыру мақсатында жалпыұлттық форум (екі жылда - бір рет), ауыл жастары слетін, жастар Дельфийлік ойындарын, дөңгелек үстелдер, тренингтер, семинарлар өткізу

х

х

х

х

х

3.2. Жоғары оқу орындарындағы тәрбие жұмысы бойынша талдамалық баяндаманы, мемлекеттiк жастар саясаты бойынша талдамалық баяндаманы және әдестемелік құралдарды дайындау және басып шығару

х

х

х

х

х

3.3. Мемлекеттік рәміздер күніне және Қазақстанның ел бірлігі доктринасының «Ұлттық рухты дамыту» негізгі басымдығын іске асыруға бағытталған «Менің Қазақстаным» республикалық форумын өткізу, жыл сайын

х

х

х

х

х

4. Жастардың ҮЕҰ-мен бiрлесiп, патриотизмдi және жастардың азаматтық белсендiлiгiн қалыптастыру жөнiндегi әлеуметтiк маңызы бар жобаларды iске асыру (семинар-тренингтер, акциялар, конференциялар, кездесулер, дөңгелек үстелдер)

х

х

х

х

х

3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен
мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

1-стратегиялық бағыт.
Сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету
1.1-мақсат. Мектепке дейінгі тәрбиеге және оқытуға қол жеткізуді қамтамасыз ету

1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары
2. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
3. Мемлекет басшысының 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы
4. Мемлекет басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына Жолдауы
5. Мемлекет басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру бойынша жалпыұлттық іс-шаралар жоспары, 60-тармақ «Мектепке дейінгі оқытуды балалардың шығармашылық және интеллектуалдық қабілеттерін дамыту үшін тиімді бағдарламалар, оқулықтар және оқу құралдарымен жабдықтау»
6. Мемлекет басшысының 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру бойынша жалпыұлттық іс-шаралар жоспары, 14-тармақ «Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытуды қамтамасыз ету деңгейін арттыруға бағытталған «Балапан» салалық бағдарламасын әзірлеу»
7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 28 мамырдағы № 488 қаулысымен бекітілген Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған «Балапан» бағдарламасы

1.2-мақсат. Мектептегі білім берудің сапалы қызметтерін ұсыну

1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары
2. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

3. Мемлекет басшысының 2011 жылғы 28 қаңтардағы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты Қазақстан халқына Жолдауы
4. Мемлекет басшысының 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы
5. Мемлекет басшысының 2006 жылғы 1 наурыздағы «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» атты Қазақстан халқына Жолдауы

6. «Білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен қамтамасыз ету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 19 ақпандағы № 173 қаулысы
7. Мемлекет басшысының Қазақстан Республикасы Үкіметінің кеңейтілген мәжілісінде берілген мектептерде ағылшын тілін бірінші сыныптан оқыту туралы 2011 жылғы 17 сәуірдегі (13.4-тармақ) тапсырмасы

1.3-мақсат. 2020 жылға қарай әлемдік білім беру кеңістігіне біріктірілген техникалық және кәсіптік білім берудің тиімді жүйесінің жұмыс істеуі

1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары
2. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
3. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
4. Мемлекет басшысының 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы
5. Мемлекет басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына Жолдауы

1.4-мақсат. 2020 жылға қарай Қазақстанның жоғары білім беру сапасы білім беру саласындағы үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес келеді

1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары
2. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
3. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
4. Мемлекет басшысының 2011 жылғы 28 қаңтардағы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты Қазақстан халқына Жолдауы
5. Мемлекет басшысының 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы
6. Мемлекет басшысының 2005 жылғы 18 ақпандағы «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» атты Қазақстан халқына Жолдауы
7. Мемлекет басшысының 2006 жылғы 1 наурыздағы «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» атты Қазақстан халқына Жолдауы
8. Мемлекет басшысының 2007 жылғы 28 ақпандағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауы
9. Мемлекет басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына Жолдауы

2-стратегиялық бағыт. Экономиканы жедел әртараптандыруды ғылыми қамтамасыз ету

1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары (Инфрақұрылымды индустрияландыру мен дамыту арқылы әртараптандыруды жеделдету есебінен экономиканың тұрақты өсуін қамтамасыз ету - негізгі бес бағыттың бірі)

2.1-мақсат. Еліміздің үдемелі индустриялық-инновациялық дамуын ғылыми және ғылыми-техникалық қамтамасыз ету

2. «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңы
3. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
4. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
5. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы
6. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2009 жылғы 15 мамырдағы «Нұр Отан» Халықтық-Демократиялық партиясының ХІІ съезінде «Қазақстанның индустриалды-технологиялық дамуы біздің болашағымыз үшін» атты сөйлеген сөзі
7. Қазақстан Республикасы Президентінің «Ғылым мен техника, әдебиет пен өнер саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлықтары туралы» 2007 жылғы 13 тамыздағы № 381 Жарлығы
8. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың қатысуымен 2009 жылғы 4 қыркүйектегі ғылымды дамыту мәселелері бойынша өткен отырыс (отырыс хаттамасының 2-т, 3-т, 4-т.)

3-стратегиялық бағыт. Балалар мен жастардың дамуы үшін жағдайлар жасау, оларды елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына тарту
3.1-мақсат. Балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру

1. 1989 жылғы 20 қарашадағы Бала құқықтары туралы конвенция (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 1994 жылғы 8 маусымдағы қаулысымен ратификацияланған)
2. Мүгедектер құқықтары туралы конвенция (Қазақстан Республикасы 2008 жылғы 11 желтоқсанда қол қойған), 24-тармақ
3. «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы Заңы
4. «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі Заңы
5. «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегіЗаңы
6. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын 2020 жылға дейін дамытудың стратегиялық жоспары
7. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
8. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» Қазақстан халқына Жолдауы
9. Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 2005 – 2007 жылдардағы жыл сайынғы Жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың жалпыұлттық жоспары, 89.2-т.
10. Мемлекет басшысының жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеуге алған қазақстандық азаматтарды материалдық ынталандыру туралы 2009 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан әйелдерінің V республикалық Форумында берген тапсырмасы
11. «Мұқтаж азаматтарға олардың білім алу кезінде берілетін әлеуметтік көмектің мөлшерлері мен көздері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 17 мамырдағы № 738 қаулысы (07.10.04 ж. № 1032 өзгерістермен)

3.2-мақсат. Жастардың азаматтық белсенділігін арттыру және патриоттық санасын қалыптастыру

1. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі № 581 Заңы.
2. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары
3. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
4. Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 28 тамыздағы № 73 Өкімімен бекітілген Қазақстан Республикасы жастар саясаты Тұжырымдамасы

4-бөлім. Функционалды мүмкіндіктерді дамыту

Стратегиялық бағыттың атауы, мемлекеттік органның мақсаттары мен міндеттері

Стратегиялық бағыттың, мемлекеттік органның мақсаттары мен міндеттерін іске асыру бойынша іс-шаралар

Іске асыру кезеңі

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету


1.1-мақсат. Мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға қол жеткізуді қамтамасыз ету
1.1.1-міндет. Мектепке дейінгі ұйымдардың желісін кеңейту және мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың сапасын арттыру

«Балапан» бағдарламасын iске асыру бойынша өңірлік бiлiм беру ұйымдарының қызметiне мониторинг жүргізу.
Мектепке дейiнгi қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету үшін «Мектепке дейiнгi балалық шақ» республикалық орталығының әлеуетiн тиiмдi пайдалану.

2011-2015 жылдар

1.2-мақсат. Сапалы мектеп біліміне қол жеткізуді қамтамасыз ету
1.2.1-міндет. Мектептегі білім берудің сапалы қызметтерін ұсыну

Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ ұлттық бiлiм беру академиясы (бұдан әрi - Ы. Алтынсарин атындағы ҚҰББА), «Оқулық» РҒПО, «Дарын» РҒПО, ББЖКБАРИ, «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ әлеуетін тиiмдi пайдалану.
Халықаралық ұйымдармен (Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭДҰ), Оқушылардың бiлiм жетiстiктерiн бағалау жөнiндегi халықаралық қауымдастықпен (IEA), ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, «Бота» қорымен) мектептегi сапалы бiлiм беру қызметiн ұсыну мәселелерi бойынша ынтымақтастықты ұйымдастыру.
Білім саласындағы бақылау департаменттерінің қызметін ұйымдастыру (бұдан әрі – Департаменттер). Департаменттер қызметінің тиімділігіне мониторинг жүргізу. Жергілікті деңгейде бақылау функцияларын жүзеге асыру бөлігінде Департаменттердің әлеуетін тиімді пайдалану.
Электронды оқыту жүйесінің жұмыс істеуі үшін оқытушылар мен электронды оқыту жүйесі әкімшілерін даярлау және біліктілігін арттыру (жыл сайын 8 мың адам).
БҒМ-нің ақпараттық жүйелерін (сайт, порталдар және т.б.) жетілдіру:
БҒМ-нің сайты мен порталдарына (www.edu.gov.kz, www.sabak.kz, portal.edu.kz) тұрақты өзекті сипат беру;
Электронды құжат айналымының бірыңғай жүйесін (бұдан әрі – ЭҚАБЖ), Мемлекеттік органдардың интернет-порталын (бұдан әрі – МОИП) пайдалану бойынша жаңа мамандарды оқыту;
порталдарды білім беру ресурстарымен толықтыру.
Материалдық активтер – стратегиялық жоспарды орындаудың тиімділігін арттыру мақсатында Министрлікті жабдықтармен және негізгі құралдармен қамтамасыз етуге күрделі шығыстар жасалатын болады.

2011-2015 жылдар
2011-2015 жылдар
2011-2014 жылдар

1.2.2-міндет. Мектептер желісін дамыту

Апатты мектептер, оқушылар орнының тапшылығы және мектеп құрылысына, күрделі жөндеуге қажеттілікті анықтау мониторингін жүргізу.
Материалдық активтер – стратегиялық жоспарды орындаудың тиімділігін арттыру мақсатында:
1) мемлекеттік білім беру мекемелері мен кәсіпорындарының ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізуге;
2) мемлекеттік білім беру мекемелері мен кәсіпорындарын негізгі жабдықтармен және негізгі құралмен жарақтандыруға күрделі шығыстар жасалатын болады.

2011-2015 жылдар
2011-2014 жылдар

Білім беру саласындағы мемлекеттік қызметтердің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу

2011-2015 жж.

Министрліктің орталық аппараты мен оның Комитеттерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

2011-2015 жж.

1.3-мақсат. 2020 жылға қарай әлемдік білім беру кеңістігіне кіріккен техникалық және кәсіптік білім берудің тиімді жүйесінің жұмыс істеуі
1.3.1-міндет. Техникалық және кәсіптік білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету
1.3.2-міндет. Кадрларды даярлаудың сапасын және олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1.3.3-міндет. Әлеуметтік әріптестікті дамыту

1. Республикалық техникалық және кәсiптiк бiлiм берудi дамыту және бiлiктiлiк берудiң ғылыми-әдiстемелiк орталығының, Ұлттық аккредиттеу орталығының, Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ ұлттық бiлiм беру академиясының, «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ-ның анықталған әлеуетінің болуы.
2. Халықаралық ұйымдармен (RKK, КOICA, ЕБҚ, ГТО, Еуропалық Одақ, InWent, Британ Кеңесi, Ұлыбританияның кәсiптiк колледждер қауымдастығы) ынтымақтастық.
Материалдық активтер – стратегиялық жоспардың орындалуының тиімділігін арттыру мақсатында мемлекеттік білім беру мекемелері мен кәсіпорындарын құрал-жабдықтармен және өзге де негізгі құралдармен жабдықтауға күрделі шығыстар жасалатын болады.

2011-2015 жылдар
2011-2014 жылдар


Министрліктің орталық аппараты мен оның Комитеттерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

2011-2015 жж.

1.4-мақсат. 2020 жылға қарай Қазақстанның жоғары білім беру сапасы білім беру саласындағы үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес келеді

1) Ұлттық аккредиттеу орталығының;
2) Ұлттық білім статистикасы және бағалау орталығының;
3) Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясының;
4) Ұлттық тестілеу орталығының;
5) «Оқулық» РҒПО;
6) «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ-ның ресурстарын тиімді пайдалану.

2011-2015 жылдар

1.4.1-міндет. Қазақстанның жоғары мектебінің Болон процесінің негізгі параметрлеріне сәйкес жұмыс істеуі

Жоғары оқу орындарымен және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық (ЕҚ, ЕК, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ИСЕСКО, БҰҰ, ЮНФПА, КАРЕН, АКСЕЛС, СВМДА, ҰҚШҰ, АЙРЕКС, ДСҰ, ТЕМПУС, ПРООН, ДААД, Британ кеңесі, Бейбітшілік Корпусы, ЕҚЫҰ, НАТО, АДБ, ЕДБ, ЭЫҰ).

2011-2015 жылдар

1.4.2-міндет. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің сапасын арттыру
1.4.3-міндет. Экономика саласы, оның ішінде елімізді индустриялық-инновациялық дамыту жобалары үшін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау

Материалдық активтер – стратегиялық жоспарды орындаудың тиімділігін арттыру мақсатында:
1) мемлекеттік жоғары оқу орындарының ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізуге;
2) мемлекеттік жоғары оқу орындарын құрал-жабдықтармен және өзге де негізгі құралдармен жабдықтауға күрделі шығыстар жасалатын болады.
Жоғары оқу орындарының профессорлық - оқытушылық құрамының біліктілікті арттырудан өтуін қамтамасыз ету.
Ұлттық компаниялармен, холдингтермен, кәсіпорындармен, мекемелермен; «Назарбаев Университеті» АҚ-мен, жоғары оқу орындарымен, «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ-мен және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық.
Байланыстар орнату және шетелдік оқу орындарымен және білім беру ұйымдарымен байланыстарды дамыту.
Жоғары оқу орындарымен; ғылыми ұйымдармен; Ұлттық зияткерлік меншік институтымен ынтымақтастық.

2011-2014 жылдар
2011-2015 жылдар
2011-2015 жылдар

1.4.4-міндет. Жоғары білім беру жүйесі барлық деңгейлерде транспарентті, басқару мен қаржыландырудың қазіргі заманғы тетіктері енгізілді, жемқорлық деңгейі айтарлықтай төмендеді

Жоғары оқу орындарымен, азаматтық қоғаммен, әлеуметтік әріптестермен, Қазақстанның студенттер альянсымен ынтымақтастық.

2011-2015 жылдар

Министрлік қызметкерлерінің біліктілікті арттырудан өтуін қамтамасыз ету, оның ішінде басқару мәселелері бойынша, мемлекеттік және ағылшын тілін оқыту бойынша өту.

2011-2015 жж.

Министрліктегі кадр саясатын жетілдіру

2011-2015 жж.

2016 жылға қарай шешім қабылдау деңгейінде (Министрлікте) басшылық лауазымдардағы әйелдер үлесін 30 %-ға жеткізу

2011-2015 жж.

Министрліктің орталық аппараты мен оның Комитеттерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

2011-2015 жж.

Министрлік қызметкерлері қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесін әзірлеу және оны енгізу.

2011-2015 жж.

Министрліктің құрылымдық бөлімшелері қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесін әзірлеу және оны іске асыру.

2012-2015 жж.

Сапа менеджменті жүйесін құру бойынша жұмысты ұйымдастыру. СМЖ әзірлеу және оны қолдау.


2011-2015 жж.
2012-2015 жж.
2012-2015 жж.

2-стратегиялық бағыт.
Экономиканы жедел әртараптандыруды ғылыми қамтамасыз ету
2.1-мақсат. Еліміздің үдемелі индустриялық-инновациялық дамуын ғылыми және ғылыми-техникалық қамтамасыз ету
2.1.1-міндет. Ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер сапасын арттыру

Мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатты іске асыруды қамтамасыз ету.
Нормативтік қамтамасыз ету. Қазақстандық ғылыми ұйымдар туралы ақпаратқа және ғылыми-техникалық ақпарат базаларына қол жеткізуді қамтамасыз ететін ұлттық ғылыми порталдың (www.nauka.kz.) веб-ресурсын пайдалану.
Ғылым дамуының әлемдік үрдістерін қадағалау.
Материалдық активтер – стратегиялық жоспарды орындаудың тиімділігін арттыру мақсатында ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдарды жабдықтармен және басқа да негізгі құралдармен жарақтандыруға күрделі шығыстар жұмсалатын болады.

2011-2015 жылдар
2011-2014 жылдар

«Парасат» ұлттық-технологиялық холдингі» АҚ, ғылыми ұйымдар мен жоғары оқу орындарының, оның ішінде зерттеу университеттерінің ресурстарын тиімді пайдалану.
Ұжымдық пайдаланудағы ұлттық ғылыми зертханалар мен жоо-лар жанындағы инженерлік бейіндегі зертханалардың қызметін үйлестіру. Шетелдік сарапшыларды тарту.
Ғылыми ұйымдармен, жоғары оқу орындарымен, оның ішінде Назарбаев Университетімен ынтымақтастық.
Ұлттық ғылыми кеңестер мен Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың ұлттық орталығын қалыптастыру арқылы ғылымды басқару жүйесін жетілдіру.

2011-2015 жылдар

Ғылыми ұйымдар ғалымдарының Ұлттық ғылыми кеңестердің қызметіне, мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптамаға қатысуы.
Ғылым мен техника саласындағы сыйлықтарды алуға үміткер ғылыми-техникалық жобаларды іріктеу кезінде ғылыми ұйымдардың ғалымдарын сарапшы ретінде тарту.
Шет елдердің ғылыми зерттеулер саласындағы мемлекеттік, мемлекеттік емес, қоғамдық және халықаралық ұйымдарымен (ЮНЕСКО, ИСЕСКО, НАТО, СРДФ, ХҒТО, ИНТАС, Сomstech ОИК, ШЫҰ, ЭЫҰ) ынтымақтастық.

2011-2015 жылдар

2.1.2-міндет. Ғылыми кадрларды даярлау және олардың зерттеушілік қызметін ынталандыру

Елімізде және шетелдерде, оның ішінде «Болашақ» бағдарламасы бойынша қызметкерлерді оқыту бойынша ғылыми ұйымдардың әлеуетін арттыру.
«Болашақ» стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу мүмкіндігі туралы ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу; үміткерлерді конкурстық іріктеуден өткізу; стипендиаттарды оқуға орналастыру; «Болашақ» стипендиясы иегерлерінің үлгеріміне мониторинг жүргізу; бағдарлама түлектерімен жұмыс.

2011-2015 жылдар

2.1.3-міндет. Ғылыми-техникалық саладағы жеке сектормен байланысты дамыту

Экономика институты ғалымдарының экономиканың шынайы секторын ҒЗТКЖ-ға экономикалық ынталандыру жөнінде ұсыныстар әзірлеуге қатысуы.
Ғылыми ұйымдардың, атап айтқанда «Фитохимия» халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі» АҚ, ҚР Ұлттық биотехнология орталығы, «Парасат» ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі» АҚ ресурстарын пайдалану.

2011-2015 жылдар

2.1.4-міндет. Университеттер жанындағы зерттеу орталықтары технологияларының табысты трансферті үшін тетіктер әзірлеу

Ғылыми ұйымдардың ғалымдары мен жеке кәсіпкерлік субъектілері өкілдерінің қатысуымен диалогтік алаңдарды ұйымдастыру.

2011-2015 жылдар

Министрліктің орталық аппараты мен оның Комитеттерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

2011-2015 жж.

3-стратегиялық бағыт. Балалар мен жастардың дамуы үшін жағдайлар жасау, оларды елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына тарту


2011-2015 жылдар

3.1-мақсат. Балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру

Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру органдарының және білім беру ұйымдарының қызметін балалардың аталған санаттарын орналастыру және олардың құқығын қорғау мәселелері бойынша тексеру


3.1.1-міндет. Балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін мемлекеттік қорғаудың негізгі кепілдіктерін қамтамасыз ету

Жұртшылықты балалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуы мен қорғалуының жай-күйі туралы ақпараттандыру, Бала құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясының ережелерін насихаттау.
Сенім телефондарының, қоғамдық қабылдау бөлмелерінің жұмысын ұйымдастыру.
Балалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуы бойынша тексерулер жүргізу.
Түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығының әлеуетін тиімді пайдалану
Өңірлік білім беру ұйымдарының даму мүмкіндігі шектеулі балаларды білім беру процесіне тарту қызметіне мониторинг жүргізу.
Үйде оқитын балалардың жеке қабілеттерін ескеріп, арнайы жабдықтарды қолдану бойынша инструктивті-әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу және жетілдіру.

2011-2015 жылдар

3.1.2-міндет. Әлеуметтік жетімдіктің профилактикасы және алдын алу

Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеуге алған қорғаншыларға, қамқоршыларға төленетін жәрдемақыны мониторингілеу.
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған интернаттық мекемелердің тәрбиеленушілерін қамқоршылыққа (қорғаншылыққа), патронатқа, асырап алуға беру бойынша жұмысты ұйымдастыру.

2011-2015 жылдар

Министрліктің, оның аумақтық органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттырудан өтуін, оның ішінде басқару мәселелері бойынша, мемлекеттік және ағылшын тілін оқыту бойынша өтуін қамтамасыз ету.

2011-2015 жж.

3.2-мақсат. Жастардың азаматтық белсенділігін арттыру және патриоттық санасын қалыптастыру
3.2.1-міндет. Жастардың азаматтық белсенділігін арттыру және патриоттық тәрбие беру

Жастардың ҮЕҰ-мен, оның ішінде халықаралық ұйымдармен (ЮНИСЕФ және т.б.) ынтымақтастығы.


Қызметкерлердің «Мемлекеттік басқаруды жаңғырту жағдайында адами ресурстарды басқару басымдықтары», «Мемлекеттік қызметкердің басқару мәдениеті: рухани-адамгершілік және психологиялық аспектілері»; «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару»; «Мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызмет жүйесі: негізі, принциптері мен даму болашағы» тақырыптарындағы семинарларға қатысуы. Облыстық, Астана қаласы Ішкі саясат басқармасы және Алматы қаласының Жастар саясаты басқармасының қызметкерлері үшін жыл сайын семинар-кеңестер өткізу.

2011-2015 жылдар

5-бөлім. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл

Қол жеткізу үшін ведомствоаралық өзара іс-қимыл талап етілетін тапсырмалар көрсеткіштері

Ведомствоаралық өзара іс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттік орган

Мемлекеттік органдар жүзеге асыратын шаралар

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету

1.1-мақсат. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға қол жеткізуді қамтамасыз ету

1.1.1-міндет. Мектепке дейінгі ұйымдардың желісін кеңейту және мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың сапасын арттыру

1. Мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан барлық ашылған мектепке дейінгі ұйымдардың типтері мен түрлерінің үлесі

Жергілікті атқарушы органдар

Мектепке дейiнгi ұйымдарды:
бұрын жекешелендiрiлген, жалға берiлген ғимараттарды қайтару, жеке тұрған ғимараттарды босату есебiнен, балабақшалар ашу үшін басқа да орынжайларды бейiмдеу, тұрғын үйлердiң 1-қабатында мектепке дейiнгi ұйымдарды ашу;
балабақшалар салу есебiнен ашу.
Консультациялық пунктер ашу.

1.2-мақсат. Сапалы мектеп біліміне қол жеткізуді қамтамасыз ету

1.2.1-міндет. Мектептегі білім берудің сапалы қызметтерін ұсыну

3. Жаңа жүйе бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткен педагог кадрлар үлесі

Жергілікті атқарушы органдар

Жаңа жүйе бойынша біліктілікті арттыру курстарына қатысуды қамтамасыз ету

4. 1-4 сыныптардағы жалпы білім алушылар санынан бірінші сыныптан бастап ағылшын тілін оқитын бастауыш сыныпта білім алушылардың үлесі

Жергілікті атқарушы органдар

Бастауыш сыныптарда білім алушыларды бірінші сыныптан бастап ағылшын тілін оқытумен қамтамасыз ету

6. Мемлекеттік мектептердің жалпы санынан электронды оқыту жүйесін (e-learning) енгізген мемлекеттік мектептердің үлесі

БАМ, «Қазақтелеком» АҚ, жергілікті атқарушы органдар

Интернетке 4 – 10 Мбит/сек жылдамдығымен қосылған ұйымдардың;
білім беру ұйымдарының интернет-ресурстарының үлесін арттыруға ықпал ету.

ТЖМ

Төтенше жағдай пайда болғанда өзін-өзі ұстау ережелері мен ескерту тақырыптары бойынша онлайн- режимінде материалдар мен баяндаманы әзірлеу

Жергілікті атқарушы органдар

Электронды оқыту жүйесін енгізу үшін жабдықталған ұйымдардың үлесін;
серверлік орынжайлар мен корпоративтік және локальды желісі бар ұйымдардың үлесін;
сандық білім беру ресурстарының үлесін;
сандық білім беру ресурстары авторларының – оқытушылардың санын;
жүйенің әкімшілері мен пайдаланушыларының санын арттыру.
Өңірлерде сандық білім беру ресурстарын қабылдау және орналастыру жөнінде сараптамалық кеңестер құру.

БАМ, «Қазақтелеком» АҚ

Оптикалық талшықты Интернет желісін дамытуға;
сымсыз байланыс технологиясы арқылы Интернет желісінің қызметіне қол жеткізуге жағдай жасауға ықпал ету.

Жергілікті атқарушы органдар

Кең жолақты Интернетке қосылған мектептердің санын көбейту.

1.2.3-міндет. Мектептер желісін дамыту

1. Мектептердің жалпы санынан апатты жағдайдағы мектептердің үлесі (РБ есебінен)

Жергілікті атқарушы органдар ТЖМ

Апатты, апаттылығы басым мектептердің мониторингі.
Мектептер құрылысын салу, олардың уақытылы пайдалануға берілуін қамтамасыз ету.
Мектептерге күрделі жөндеу жүргізу және сейсмотұрақтылығын нығайту.
Апатты жағдайдағы мектеп ғимараттарын зерделеу және анықтау.

2. Оқушы орындарының тапшылығы (РБ есебінен)

Жергілікті атқарушы органдар

Мектептер құрылысын салу, мектеп ғимараттарына қосымша құрылыс салу.
Жеткізуді қамтамасыз ету.

3. Мектептердің жалпы санынан үш ауысымда оқытатын мектептер үлесі (РБ есебінен)

Жергілікті атқарушы органдар

Мектептер құрылысын салу, мектеп ғимараттарына қосымша құрылыс салу.

4. Бастауыш біліммен қамту

Жергілікті атқарушы органдар

Инклюзивті білім берумен қамту, кедергісіз аймақ, үйде білім берумен қамту - бастауыш біліммен қамту бойынша жағдайлар жасау.
«Мектепке жол», «Қамқорлық», «Түнгі қаладағы балалар» акцияларының жұмыстарын белсендіру.

1.3-мақсат. 2020 жылға қарай әлемдік білім беру кеңістігіне біріктірілген техникалық және кәсіптік білім берудің тиімді жүйесінің жұмыс істеуі

1.3.1-міндет. Техникалық және кәсіптік білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету

1. Типтiк жастағы жастарды техникалық және кәсiптiк бiлiммен қамтудың үлесi

Жергiлiктi атқарушы органдар

Жергілікті бюджет есебінен ТжКБ кадрларын даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты ұлғайту

1.3.2-міндет. Кадрларды даярлаудың сапасын және олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1. ТжКБ-ның мемлекеттік оқу орындарының жалпы санынан қазіргі заманғы оқу жабдықтарымен жарақталған ТжКБ-ның мемлекеттік оқу орындарының үлесі

Жергілікті атқарушы органдар

Мемлекеттік ТжКБ оқу орындарын қазіргі заманғы оқу жабдықтарымен жарақтандыру, есептік ақпарат.

2. Әзiрленген кәсiптiк стандарттардың жалпы санынан кәсiптiк стандарттар негiзiнде әзiрленген үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының үлесi

Салалық мемлекеттiк органдар, Жұмыс берушiлер қауымдастығы, Еңбекминi

Нормативтiк және әдiснамалық қамтамасыз ету бойынша өзара iс-қимыл. Жұмыс берушiлерге кәсiби стандарттарды әзiрлеуге көмек көрсету.
Кәсiптік стандарттар негiзiнде үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзiрлеуге көмек көрсету.

3. ТжКБ ұйымдарының біліктілігін арттыру және тағылымдамадан өткен инженер-педагог кадрларының үлесі

Жергілікті атқарушы органдар ИЖТМ, Еңбекмині, ККМ, МГМ, АШМ, ТЖМ, ҚТҮКШІА

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыруын және тағылымдамадан өтуін қамтамасыз ету, есептік ақпарат.
Экономиканың басым бағыттары бойынша жетекші отандық және шетел компаниялары мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың (Қазақстан аумағындағы) базасында ТжКБ ұйымдарының инженер-педагог кадрларының біліктілігін арттыруына және тағылымдамадан өтуіне ықпал ету

4. Қатысқандардың жалпы санынан кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беруден бiрден өткен ТжКБ бiтiрушiлерiнiң үлесi

ИЖТМ, МГМ, Еңбекмині, ККМ, АШМ, ТЖМ, БАМ, ҚТҮКШІА, СА, «ҚТМ ҰК» АҚ, «ҚазМұнайГаз ҰҚ» АҚ, «Атамекен» одағы» Қазақстанның ҰЭП, Жұмыс берушілер қауымдастығы

Кәсіби даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру үшін (кәсiпорын, Жұмыс берушiлер қауымдастығы) базалық институционалдық құрылымды анықтау;
Экономика саласының барлық мамандықтары бойынша мамандардың бiлiктiлiгiн бағалау және беру жөнiндегi арнайы серификаттау орталықтарын құру.

Салалық мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар, Жұмыс берушілер қауымдастығы

Кәсіби даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беруді өткiзуге қатысу. Кәсіби даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беруді өткiзу нәтижесi бойынша талдау жүргiзу.

6. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының (мемлекеттік) жалпы санынан электрондық оқыту жүйесін енгізгендерінің үлесі

БАМ, «Қазақтелеком» АҚ, жергілікті атқарушы органдар

4-10 Мбит/сек жылдамдығымен Интернетке қосылған ұйымдардың үлесін;
Білім беру ұйымдарының Интернет-ресурстарының үлесін арттыруға ықпал ету.

Жергілікті атқарушы органдар

Электрондық оқыту жүйесін енгізу үшін жабдықталған ұйымдар үлесін;
корпоративтік және локальдық желісі құрылған серверлік бөлмелері бар ұйымдардың үлесін;
цифрлық білім беру ресурстарының үлесін;


оқытушылардың саны - цифрлық білім беру ресурстарының оқытушы-авторларының үлесін;
әкімшілер мен жүйені пайдаланушылар санын арттыру.
Өңірлерде сандық білім беру ресурстарын қабылдау және орналастыру жөнінде сараптамалық кеңестер құру.

1.3.3-міндет. Әлеуметтік әріптестікті дамыту

1. Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау саласындағы ынтымақтастық жөнінде жасалған меморандумдар мен келісімдер саны

Жергілікті атқарушы органдар, Жұмыс берушілер қауымдастығы

Техникалық және қызмет көрсету еңбегі кадрларын даярлау саласындағы ынтымақтастық бойынша жасалған меморандумдар мен келісімдер жасау бойынша бірлескен іс-қимыл, есептік ақпарат.

ИЖТМ, Еңбекмині, ККМ, МГМ, АШМ, ТЖМ, БАМ, «ҚТМ ҰК» АҚ, «ҚазМұнайГаз ҰҚ» АҚ, «Атамекен» одағы» Қазақстанның ҰЭП

Техникалық және қызмет көрсету еңбегі кадрларын даярлау саласында ынтымақтастық бойынша жасалған меморандумдар мен келісімдер жасауға ықпал ету.

Жергілікті атқарушы органдар

Меморандумдар мен келісімдерге қол қою, есептік ақпарат

ИЖТМ, ККМ, МГМ, АШМ, БАМ, ҚТҮКШІА, Еңбекмині

Басым бағыттар бойынша жетекші отандық және шетел компаниялары мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың (Қазақстан аумағындағы) базасында ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың практикадан өтуіне ықпал ету

2. Білім алушылардың жалпы санынан жұмыс берушілер қаражаты есебінен білім алушылардың үлесі

Жергілікті атқарушы органдар, Жұмыс берушілер қауымдастығы ИЖТМ, ККМ, МГМ, ҚТҮКШІА, Еңбекмині

Келісімдер мен меморандумдарға қол қою, есептік ақпарат.
Экономиканың басым бағыттары бойынша жұмыс берушілердің есебінен ТжКБ ұйымдарында білім алуға ықпал ету.

1.4-мақсат. 2020 жылға қарай Қазақстанның жоғары білім беру сапасы білім беру саласындағы үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес келеді

1.4.1-міндет. Қазақстанның жоғары мектебінің Болон процесінің негізгі параметрлеріне сәйкес жұмыс істеуі

1. Мемлекеттік тапсырыс негізінде оқуға қабылданған білім алушылар санының ұлғаюы:
- магистратураға, PhD докторантураға

Орталық мемлекеттік органдар

Нормативтік құқықтық актілер әзірлеу бойынша бірлескен ұсыныстар енгізу, кадрларға қажеттіліктерді ұсыну, мемлекеттік органдармен келісу

2. Мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларында жоғары оқу орындарының академиялық еркіндігін кеңейту, бакалавриатта таңдау бойынша компонентті кеңейту

Орталық мемлекеттік органдар

Кәсіптік стандарттар мен үлгілік бағдарламалар негізінде мамандықтардың білім беру бағдарламаларын әзірлеу бойынша жұмыс тобы құрамына кандидатуралар жөнінде бірлескен ұсыныстар енгізу. Жұмыс берушілер пікірлерін есепке ала отырып, стандарттарды жетілдіруге ықпал ету.

1.4.2-міндет. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің сапасын арттыру

1. Қатысқандардың жалпы санынан жұмыс берушілер қоғамдастығында біліктілікті тәуелсіз бағалаудан бірден өткен жоғары оқу орындарын бітірушілердің үлесі

Салалық мемлекеттік органдар, Жұмыс берушілер қауымдастығы

БТБ-ны өткізуге қатысу.
БТБ нәтижесі бойынша талдау жүргізу.

2. Үздік әлем университеттерінің рейтингінде аталған Қазақстан жоғары оқу орындарының саны

Орталық және жергілікті атқарушы органдар

Еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының рейтингтерге кіруі үшін материалдық, қаржылық, кадрлық, оқу-әдістемелік, ақпараттық ресурстарды жасақтау және білім беру қызметінің сапасын арттыру жұмыстарын ұйымдастыру.

3. Білім алушылардың жалпы санынан жоғары білім беру жүйесіндегі шетелдік студенттердің үлесі

СІМ

Қазақстандық білімнің беделін арттыру мақсатында Қазақстанның жоғары білім беру жүйесі туралы ақпараттық-насихаттау жұмыстарын жандандыру

4. Ел ішінде біліктілігін арттырудан өткен профессорлық-оқытушылық құрамның (бұдан әрі – ПОҚ) үлесі, жыл сайын ПОҚ-ның жалпы санына шаққанда құрайды

Орталық мемлекеттік органдар

БҒМ және орталық мемлекеттік органдар арасында жоғары оқу орындары ПОҚ-ның жетекші отандық және шетел компанияларында және өндірістік кәсіпорындарда (Қазақстан аумағында) басым бағыттар бойынша біліктілігін арттырудан өтуін ұйымдастыру туралы сектораралық келісім жасау

5. Индустриалды-инновациялық даму шеңберінде кадрларды даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының жалпы санынан қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтандырылған жоғары оқу орындарының үлесі

ДСМ, АШМ, МГМ, ҰҒА, БАМ, ККМ, ҚТҮКШІА

Жұмыс берушілер мен жоғары оқу орындары арасында келісімдер жасау арқылы индустриалды-инновациялық даму шеңберінде кадрларды даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарын қазіргі заманғы зертханалық жабдықтармен жарақтандыруға көмек көрсету

6. Электронды оқыту жүйесін енгізген мемлекеттік жоғары оқу орындарының, олардың жалпы санынан үлесі

БАМ, «Қазақтелеком» АҚ, жергілікті атқарушы органдар

1. 4–10 Мбит/сек жылдамдығымен Интернетке қосылған ұйымдардың үлесін;
2. Білім беру ұйымдарының Интернет-ресурстарының үлесін арттыруға ықпал ету.

1.4.3-міндет. Экономика саласы, оның ішінде елімізді индустриялық-инновациялық дамыту жобалары үшін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау

1. Шарт негізінде оқитын студенттердің жалпы санынан жұмыс берушілердің, шетелдік инвесторлардың қаражаты есебінен техникалық мамандықтарда оқитын студенттердің үлесі

ИЖТМ, Еңбекмині, ККМ, МГМ, ҰҒА, ҚТҮКШІА, БАМ, Қоршағанортамині, ТЖМ

Меморандумдар, келісімдер жасау

2. Жұмыспен қамтамасыз ету мүмкіндігімен өндірістік практика базаларымен қамтамасыз ету үшін жұмыс берушілермен шартқа отырған жоғары оқу орындарының үлесі

ИЖТМ, ДСМ, АШМ, МГМ, ҰҒА, БАМ, Еңбекмині, ҚТҮКШІА, ККМ, Қоршағанортамині, ТЖМ

Меморандумдар, келісімдер жасау. Басым бағыттар бойынша жетекші отандық және шетел өнеркәсіптік кәсіпорындардың (Қазақстан аумағындағы) базасында жоғары оқу орындары студенттерінің практикадан өтуіне ықпал ету.

3. Электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызмет көрсетудің саны

БАМ, «ҰАТ» АҚ

- Қазақстан Республикасының білім, ғылым органдары мен оқу орындарынан шығатын ресми құжаттарды апостильдеу (электронды Үкімет порталы арқылы аталған қызметті көрсетуге өтінім беруді автоматтандыру);
- Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсына қатысуға арналған құжаттарды қабылдау процесін жартылай автоматтандыру;
- білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау процесін автоматтандыру жөнінде электрондық форматқа мемлекеттік қызметті көшіру бойынша бизнес-процесті әзірлеуге ықпал ету.

1.4.4-міндет. Жоғары білім беру жүйесі барлық деңгейлерде транспарентті, басқару мен қаржыландырудың қазіргі заманғы тетіктері енгізілді, жемқорлықтың деңгейі айтарлықтай төмендеді

1. Корпоративтік басқару принциптерін енгізген және қоғамдық бақылау жүйісімен қамтылған азаматтық жоғары оқу орындарының үлесі

Орталық мемлекеттік органдар

Жұмыс берушілерді жоғары оқу орындарын қоғамдық бақылау жүйесіне қатысуға тартуға ықпал ету

2-стратегиялық бағыт. Экономиканы жедел әртараптандыруды ғылыми қамтамасыз ету

2.1-мақсат. Елдің үдемелі индустриялық-инновациялық дамуын ғылыми және ғылыми-техникалық қамтамасыз ету

2.1.1-міндет. Ғылыми зерттеулер және тәжерибелік-конструкторлық әзірлемелер сапасын арттыру

1. Құрылған ғылыми-білім беру консорциумдары шеңберінде іске асырылған жобалардың саны

ИЖТМ, ДСМ, АШМ, МГМ, ҰҒА, ЭДСМ, ТСМ, ККМ, Қоршағанортамині

Білім-ғылым - өндіріс консорциалдық келісімдерді жасау. Жетекші өндірістік кәсіпорындарды тартуға ықпал ету.

2. Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде орындалатын ҒЗТКЖ-ның үлесі

ИЖТМ, АШМ, ҰҒА, ЭДСМ, ҚТҮКШІА, ККМ, ТЖМ, Қоршағанортамині

Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаларды орындау

3. Қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтандырылған ғылыми ұйымдардың үлесі

ДСМ, АШМ, ҰҒА, ККМ, ТЖМ, Қоршағанортамині

Ғылыми ұйымдарды қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтандыру.

5. ҮИИДМБ басымдықтары бойынша әзірленген жаңа технологиялардың саны

ИЖТМ, ДСМ, АШМ, ҰҒА, ККМ, ТЖМ, Қоршағанортамині, Еңбекмині, ҚТҮКШІА

ҮИИДМБ басымдықтары бойынша жаңа технологияларды әзірлеу

ИЖТМ, ДСМ, АШМ, МГМ, ҰҒА, ЭДСМ, ККМ, Қоршағанортамині, ТЖМ

ҒЗТКЖ-ны қаржыландыруға жеке кәсіпкерлік субъектілерін тартуға ықпал ету, келісімдер, шарттар жасау

2.1.2.-міндет. Ғылыми кадрларды даярлау және олардың зерттеушілік қызметін ынталандыру

1. ҒЗТКЖ-мен айналысатын зерттеушілердің жалпы санынан ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер жүргізетін 39 жасқа дейінгі маман-зерттеушілердің үлес салмағы

ДСМ, АШМ, МГМ, ҰҒА, БАМ, Еңбекмині, ҚТҮКШІА, ККМ, ТЖМ, Қоршағанортамині, ИЖТМ

Ғылымға жастарды ынталандыру бойынша бірлескен шараларды әзірлеу, оның ішінде шет елдерден отандас ғалымдарды тарту

СА

Ақпарат алуға ықпал ету

Орталық және жергілікті мемлекеттік органдар

Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін басым мамандықтар тізбесіне ұсыныстар енгізу

2. Қайта даярлаудан, біліктілігін арттырудан, ғылыми тағылымдамадан, оның ішінде шет елде өткен зерттеушілердің, олардың жалпы санынан үлесі

ДСМ, АШМ, МГМ, ҰҒА, БАМ, Еңбекмині, ЭДСМ, ҚТҮКШІА, ККМ, Қоршағанортамині, ТЖМ, СІМ, ИЖТМ

Қайта даярлауды, біліктілікті арттыруды, зерттеушілердің ғылыми тағылымдамаларын (курстар, семинарлар, тренингтер) ұйымдастыру

Орталық және жергілікті мемлекеттік органдар

Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындауға арналған басым мамандықтар тізбесіне ұсыныстар енгізу. Ынтымақтастық туралы келісімдерге қол қою

2.1.3-міндет. Ғылыми-техникалық саладағы жекеменшік сектормен байланысты дамыту

1. Ұлттық компаниялармен және жекеменшік кәсіпорындармен бірлесіп іске асырылған ғылыми жобалар мен бағдарламалардың саны

ИЖТМ, АШМ, МГМ, ҰҒА, Еңбекмині, ЭДСМ, ККМ, Қоршағанортамині, ТЖМ

Жекеменшік сектор компанияларын отандық технологияларды және ғылыми-техникалық деңгейдегі әзірлемелерді іске асыруға тартуға ықпал ету

2. Тәжірибелік-конструкторлық ұйымдар, технопарктер, ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру ұйымдарының саны

ИЖТМ, АШМ, МГМ, ҰҒА, ККМ, Қоршағанортамині

Тәжірибелік-конструкторлық ұйымдар, технопарктер, ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру ұйымдарын құру

2.1.4-міндет. Университеттер жанындағы зерттеу орталықтары технологияларының табысты трансферті үшін тетіктер әзірлеу

1. Жоғары оқу орындарының жалпы санынан өндіріске өздерінің ғылыми зерттеулер нәтижелерін енгізген жоғары оқу орындарының үлесі

ИЖТМ, ДСМ, АШМ, МГМ, БАМ, ЭДСМ, ҚТҮКШІА, ККМ, Қоршағанортамині

Отандық ғылыми зерттеу нәтижелерін өндіріске енгізуге ықпал ету

2. Іргелі және қолданбалы бағдарламаларды орындауға қатысатын ПОҚ-ның олардың жалпы санынан үлесі

ДСМ, АШМ, МГМ, ИЖТМ, ККМ, БАМ, ҚТҮКШІА, ККМ, ҰҒА, Қоршағанортамині, ТЖМ

Зерттеулер жүргізу үшін базаны, қажетті ақпараттар ұсыну арқылы іргелі және қолданбалы зерттеулер өткізуге ЖОО-лар профессорлық-оқытушылық құрамының ықпал етуі және т.б.

3. Соңғы 5 жылда импакт-факторлы ғылыми журналдарда жарияланымдары жарық көрген жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылық құрамының және ғылыми қызметкерлердің үлесі

ДСМ, АШМ, МГМ, ИЖТМ, ККМ, БАМ, ҚТҮКШІА, ККМ, ҰҒА, Қоршағанортамині, ТЖМ

ЖОО-ның профессорлық-оқытушылық құрамының жоғары импакт-факторлы халықаралық ғылыми басылымдарға ғылыми мақалаларын жариялауына көмек көрсету

Әділетмині, Әділетмині Зияткерлік меншік құқығы комитеті

ПОҚ және ғылыми қызметкерлерге патенттерді, патенталды, авторлық өнертабыстарды беруге, ғылыми әзірлемелерге зияткерлік меншік құқығын мемлекеттік тіркеуден өткізуге көмек көрсету

4. Жоғары оқу орындарын қаржыландырудың жалпы көлемінен қолданбалы ғылыми зерттеулерді орындауға қатысатын жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер нәтижелерін іске асырудан түскен табыстар үлесі

ЭДСМ, ИЖТМ, ДСМ, АШМ, МГМ, ККМ, БАМ, ҚТҮКШІА, ҰҒА, Қоршағанортамині, ТЖМ

Ғылыми-зерттеу жұмыстары мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін өндіріске енгізуге ықпал ету

3-стратегиялық бағыт. Балалар мен жастардың дамуы үшін жағдайлар жасау, оларды елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына тарту

3.1-мақсат. Балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру

1. Даму мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы санынан инклюзивті білім берумен қамтылған балалардың үлесі

жергілікті атқарушы органдар

Балалар мүгедектігінің алдын алу мақсатында психофизикалық дамуы кем балаларды ерте бастан анықтау, скринингілеу.
Арнайы түзеу ұйымдарын, жалпы білім беру ұйымдарының жанынан сыныптар ашу, инклюзивті білім берумен мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарының желісін арттыру.
Оңалту орталықтарын, түзеу және инклюзивті білім беру кабинеттерін, психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттерін, логопед пункттерін ашу және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Білім беру ұйымдарында кедергісіз аймақ құру
Мүмкiндiктерi шектеулi балалардың жалпы білім беретін мектептердегі оқу-білім беру процесіне тең қол жеткізуін қамтамасыз ету.
Білім беру ұйымдарында кедергісіз жағдай жасау.

3.1.2-міндет. Әлеуметтік жетімдіктің профилактикасы және алдын алу

1. Кәмелетке толмағандардың жалпы санынан қараусыз және қадағалаусыз қалған балалардың деңгейі

ІІМ, жергілікті атқарушы органдар

Қараусыз және қадағалаусыз қалған балаларды анықтау және жеткізу бойынша жұмысты ұйымдастыру.
Қараусыз және қадағалаусыз қалған балаларды есепке алуды жүргізу.
Статистикалық ақпаратты ұсыну.

2. Отбасыларға асырап алуға, қорғаншылыққа және патронатқа берілген жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мекемелер тәрбиеленушілерінің саны

ДСМ, Еңбекмині, жергілікті атқарушы органдар

ЮНИСЕФ, «Бота» қоры, «Save the Children» (Балаларды құтқарыңдар) ұйымдары сияқты халықаралық ұйымдармен және донорлармен серіктестік және олардың гранттарын, конкурстарын және басқа да мүмкіндіктерін жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, оның ішінде мүгедектігі бар балаларды деинституционалдандыруға бағыттау

Жергілікті атқарушы органдар

Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды өз бетінше өмір сүруге одан әрі оңтайлы бейімдеу мақсатында тұрғын үймен қамтамасыз ету

ДСМ, Еңбекмині, БАМ, жергілікті атқарушы органдар

Бұқаралық ақпарат құралдарында жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасылық орналастырудың нысандарын насихаттау. Интернаттық мекемелер жанынан отбасыларды қолдау қызметін және асыраушы ата-аналар мектебін құру

3.2-мақсат. Жастардың патриоттық сана-сезімі мен азаматтық белсенділігін арттыру

3.2.1-міндет. Жастардың азаматтық белсенділігін арттыру және патриоттық тәрбие беру

1. Әлеуметтік маңызды жобаларды іске асыруға қатысатын республикалық жастар ұйымдарының үлесі

ММ, жергілікті атқарушы органдар

ҮЕҰ арасында мемлекеттік жастар саясатының өзекті мәселелері жөніндегі әлеуметтік маңызды жобаларды іске асыру бойынша конкурстар өткізу.

Жергілікті атқарушы органдар

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері жанындағы жастар ісі жөніндегі кеңестердің отырыстарын өткізу.

2. Мемлекеттік жастар саясаты және патриоттық тәрбие саласының іс-шараларына қатысушы жастардың, олардың жалпы санынан үлесі

ММ, жергілікті атқарушы органдар

Мемлекеттік органдардың, жастар ұйымдарының өкілдерін шақырып, кеңестер өткізу. Жыл сайын мемлекеттік рәміздер күнін өткізу.

ММ, БАМ, Қорғанысмині, ІІМ, АШМ, жергілікті атқарушы органдар

Жастарды патриоттық тәрбиелеу мәселелері, сонымен қатар ауыл жастарының азаматтық белсенділігі бойынша бірлесіп акциялар, дөңгелек үстелдер, конференциялар өткізу.

6-тарау. Тәуекелдерді басқару

Ықтимал тәуекелдің атауы

Тәуекелді басқару бойынша қажетті шараларды қолданбаған жағдайдағы ықтимал салдарлар

Тәуекелді басқару жөніндегі іс-шаралар

1

2

3

Сыртқы тәуекелдер

1. Демографиялық процестер (туылғандар санының өсуi) және көшi-қон жағдайлары

Балаларды мектепке дейiнгi тәрбиемен және оқытумен қамтудың төмендеуi

Бiлiм беру ұйымдары жанынан отбасы жағдайында мектепке дейiнгi жастағы бала тәрбиелейтiн ата-аналарға арналған консультациялық пункттер желiсiн дамыту.

2. Демографиялық процестер (туылғандар санының өсуi) және көшi-қон жағдайлары. Білім беру объектілерінің пайдалану мерзімінің бітіуіне байланысты ғимараттардың тозуы

Оқушы орындарының тапшылығы мен үш ауысымда оқытатын мектептер санының көбеюi.
Апатты жағдайдағы мектептер санының көбеюi

1. Мектеп ғимараттарына қосымша құрылыс салуды жүзеге асыру.
2. Апатты жағдайдың алдындағы мектеп ғимараттарына күрделi жөндеу жүргiзу.

3. Педагогтің еңбек уәждемесінің төмендігі, мұғалім мамандығы мәртебесінің төмендеуі

Педагог кадрлардың сапалық құрамының нашарлауы

Еңбекақы деңгейін арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу
Мұғалімдердің қызметін насихаттау жөнінде акция және БАҚ науқанын өткізу.

4. Саладағы еңбекақы төлеу деңгейі мен елдегі орташа еңбекақы деңгейі арасындағы сәйкессіздікке байланысты техникалық және кәсіптік білім жүйесінен кадрлардың кетуі

Кәсіби мүмкіндіктердің күрт төмендеуі және білімнің «қауқарсыздық» қаупі

Еңбекақы деңгейін арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу

5. Жоғары білім мамандарының сұранысқа ие болмауы

Индикаторлар мен көрсеткіштерге жетпеу.
Мамандығы бойынша жұмысқа орналаспаған мамандар санының артуы

Кадрларды даярлау сапасын арттыру:
- жоғары оқу орындарына академиялық еркіндік беру;
- жұмыс берушінің талаптарына білім беру бағдарламалары мазмұнының сәйкестігі;
- жоғары оқу орындарының оқу-зертханалық базасын күшейту.

6. Жұмыс орындарының болмауы

Индикаторлар мен көрсеткіштерге қол жеткізілмейді.
Жұмысқа орналаспаған жоо бітірушілері санының артуы

Экономика саласының нақты қажеттіліктерімен қоса кадрлар даярлауға мемлекеттік тапсырысты құрылымдау

7. Ғылымды қаржыландырудың көлемі төмен

Еліміздің ғылыми-техникалық әлеуетінің қайтарымсыз күйзелісі

Ғылымды қаржыландыру көлемін қамтамасыз ету

8. Ғалымдардың өз ғылыми әлеуетін іске асыруы аса қолайлы болғандықтан басқа мемлекеттерге кетуі

Ғылыми-зерттеу қызметімен айналысқан ғалымдар санының азаюы.
Ұлттық қауіпсіздікке қатер.

Ғылыми-техникалық базаны ынталандыру, жаңарту; ғылыми зерттеулерді өткізуді қамтамасыз етуге арналған шығыстарды көбейту; алынған нәтижелердің мониторингін жүзеге асыру; ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыру

9. Шетел азаматтарының Қазақстанға білім алуға келуіне құқықтық кедергілер

Индикаторлар мен көрсеткіштерге қол жеткізбеу
Білім беру қызметі экспортының азаюы

Оқу үшін Қазақстанға қабылдау және келу мәселелерін реттейтін ведомствоаралық келісімдерді жасау

10. Электронды оқу жүйесін пайдаланушылардың төмен уәждемелілігі

Жүйені қолдануда қызығушылықтың болмауы. Жаңалықтарды елемеушілік. Жүйені енгізу мерзімінің ұлғаюы

Мамандандырылған тренингтер мен оқыту семинарларын өткізу. Оқу процесіне АКТ-ны міндетті қолдану туралы нормативтік-құқықтық қамтамасыз етуді дамыту

11. Техникалық жағдайлардың сәйкес келмеу тәуекелі

Білім беру ұйымдарында жүйенің жұмыс істеуі үшін байланыс арналарының өткізу қабілеті жеткіліксіз

Бағдарламалық шешімнің архитектурасына қойылатын талаптарды қайта жасау

12. Жобаны іске асыру барысында орындаушылардың үйлесімсіздігі

Ағымдағы мәселелердің уақытылы шешілмеуі.
Электрондық оқыту жүйесін іске асыру бойынша белгіленген жұмыстардың уақытында орындалмауы. Жоба іс-шараларының мерзімдері мен сапаларының бұзылып орындалуы

Жоба бойынша жұмыс тобын құру.
Жобаны орындаушылар арасында келісу.
БҒМ (тапсырыс беруші) тарапынан ғана емес, орындаушылар тарапынан да жұмыс тобының жұмыс мониторингін жүргізу

13. Көптеген азаматтардың жетім балаларды отбасылық орналастырудың мәселесіне немқұрайлы қарауы, жетімдік қоғамның емес, мемлекеттің проблемасы деп ұғынуы

Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар тәрбиеленушілерінің саны кемімейді

Жетім балалардың және тәуекел тобындағы балалардың проблемаларын шешудің оң тәжірибесін насихаттау, қолдау, дамыту, тарату. Акциялар, PR-науқандар өткізу арқылы қоғамда жетімдіктің проблемасына қатысты азаматтық ұстанымды күшейту

14. Кәмелетке толмағандар арасындағы қараусыздық пен панасыздықтың алдын алу мәселесі бойынша жергілікті атқарушы органдардың ведоствоаралық үйлестіруі төмен

Анықталған қараусыз және панасыз қалған балалар санының төмендеуі.
Қараусыз және панасыз қалған кәмелетке толмағандардың саны артуда.

Ведомствоаралық үйлестіруді күшейту

15. Жастардың әлеуетін қоғамды тұрақсыздандырудағы қозғаушы күш ретінде пайдалану

Әртүрлі қоғамға қарсы іс-шараларға қатысушы жастар санының ұлғаюы

Қатерді төмендетуге жастар арасындағы тиімді тәрбие жұмысы ықпал етеді. Жастар үшін азаматтық көзқарасты белсендіру, азаматтық отансүйгіштікті қалыптастыру жөнінде іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу

Ішкі тәуекелдер

1. Білім сапасының нашарлауы

Еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне қатері

Білім беру жүйесін басқаруды, білім беру мазмұнын, кадрлар даярлауды жетілдіру.
Жұмыстың тиімділігін бағалау және білім берудің сапасын арттыру бөлігінде республикалық орталықтардың, біліктілікті арттыру институттарының қызметін талдау, оңтайландыру және олардың өзара іс-қимылын қамтамасыз ету.

2. 12 жылдық білім беруге көшуге байланысты 2015 жылдан бастап оқушылар контингентінің өсуі байқалуда. Бастауыш мектепке балаларды қабылдау 6 жастан бастап жүзеге асырылады.

Оқытудың жас ерекшелік жағдайын қамтамасыз ету қажет (ойын бөлмелері, сыныптарды топтарға бөлу және т.б.)

6 жасар баларға жағдай жасау. Қосымша ойын бөлмелерін ашу.

3. TIMSS, PISA халықаралық салыстырмалы зерттеулерді жүргізуге ықпал ететін техникалық (бағдарламаның қателіктер беруі) және ауа-райының климаттық жағымсыз жағдайлары

Қосымша күш-жігерді қажет етеді және зерттеулердің тоқтап қалуына алып келуі мүмкін.

Аталған тәуекелді азайту үшін зерттеулерді өткізетін жерлерде лауазымды тұлғалардың жоғары жауапкершілігі қажет.

4. Ғылыми халықаралық басылымдарда еңбегін жариялайтын жоғары оқу орындарындағы профессорлық-оқытушылық құрам мен ғылыми қызметкерлер санының төмендеуі

Профессорлық-оқытушылық құрамның және ғылыми қызметкерлердің инновациялық қызметке үлес қосуларының әлсіреуі

Жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингін өткізуге жәрдемдесу

5. Жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижесінде алынатын мониторинг сапасының төмендеуі

Инновациялық қызметте жоспарланған нәтижелерге қол жеткізілмеуі

Жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың өлшемдерін, мақсаттары мен міндеттерін жетілдіру

6. Білім беру ұйымдарында электронды оқыту жүйесінде білікті мамандардың (жүйелік әкімшілерінің, компьютерлік техниканы реттеушілердің және т.б.) жетіспеуі

Электронды оқыту және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жүйесінде техникалық олқылықтарды жою үшін білікті мамандармен қамтамасыз етудің төмендігі

Электронды оқыту жүйесінің жүйелі әкімшілерін даярлау сапасын қамтамасыз ету.
Біліктілікті арттыру бойынша электронды оқыту жүйесінің көрсетілетін қызметтерінің сапасын арттыру.

7. Білім саласындағы бақылау департаментері мамандарының кәсіби шеберліктерінің жоқтығы

Білім саласындағы бақылау департаменттері мамандарының деңгейін арттыру бойынша күнделікті және жұмыс

Кадрлардың біліктілігін арттыру бойынша жүйелі жұмысты жүргізу, кәсіби шеберлікті қалыптастыру

8. Ғылыми ұйымдардың материалдық-техникалық базасының ескіруі

ҒЗТКЖ сапасының төмендеуі, тұтынушылар тарапынан ҒЗТКЖ-ға сұраныстың жоқтығы

Ғылыми ұйымдарды қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтандыру, оның ішінде жеке инвестициялар тарту арқылы

9. ҒЗТКЖ нәтижелерінің төмендігі

Ғылыми әзірлемелердің, жаңа технологиялардың жоқтығы, инновациялық белсенділік деңгейінің төмендігі

Ғылыми және ғылыми-техникалық жобаларды басқару тетігін жетілдіру арқылы ҒЗТКЖ нәтижелілігін арттыру

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ЭДСМ               - Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және
                     сауда министрлігі
ТСМ                - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт
                     министрлігі
Қорғанысмині       - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
ТЖМ                - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
                     министрлігі
ІІМ                - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
ММ                 - Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі
БАМ                - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат
                     министрлігі
ИЖТМ               - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа
                     технологиялар министрлігі
ДСМ                - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                     министрлігі
АШМ                - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
                     министрлігі
МГМ                - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ
                     министрлігі
Әділетмині         - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
ККМ                - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация
                     министрлігі
СІМ                - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
Қоршағанортамині   - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
                     министрлігі
ҰҒА                - Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі
МҚА                - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері
                     агенттігі
СА                 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
ҚТҮКШІА            - Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
                     үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
ЖАО                - жергілікті атқарушы органдар
ҚР ҮҚ              - Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы
ТМД                - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы
ДЭФ                - Дүниежүзілік экономикалық форум
МҒТС               - мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама
ТжКБ РҒӘО          - Республикалық техникалық және кәсіптік білім
                     беруді дамыту және біліктілік берудің
                     ғылыми-әдістемелік орталығы
«Балдәурен» РОСО   - «Балдәурен» республикалық оқыту-сауықтыру
                     орталығы
«Оқулық» РҒПО      - «Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық
                     орталығы
ББЖКБАРИ           - Білім жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық
                     кадрларының біліктілігін арттыратын
                     республикалық институт
БАИ                - Біліктілікті арттыру институты

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар 7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 «Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру»

Бюджеттік бағдарламаның мазмұны

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің орталық аппаратын және оның аумақтық органдарын ұстау; білім беру саласында азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қамтамасыз ету; білім беру саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру; білім беру сапасын басқаруды жүзеге асыру; білім және ғылым саласында нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; Қазақстан Республикасының білім туралы заңнамасының сақталуына бақылау жүргізу, білім беру ұйымдарында мемлекеттік аттестаттау жүргізу, ғылыми атақ беру жөніндегі аттестаттау істерін сараптамадан өткізу жұмысын (қызметін) орындағаны үшін ақы төлеу; ғылыми мекемелерді аттестаттау және аккредиттеу; мемлекеттік аттестаттау рәсімін өткізу үшін аттестаттау комиссиясының қызметіне ақы төлеу. Мемлекеттік үлгідегі құжаттар мен медальдарды дайындау және беру жөніндегі қызметтерді сатып алу. Мемлекеттік гранттар тағайындау. Балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі іс-шараларды өткізу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

1. Министрліктің жұмыс істеуін, халықаралық ынтымақтастығын және стратегиялық жаспарлауын қамтамасыз ету (CЖжАТД, ҰжКЖД, ҚҚЕжМСАД, ҚжИЖД)

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж. есеп

2010 ж. есеп

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Министрліктің стратегиялық құжаттарының шамамен алғандағы саны

дана

8

2

1

1

1

1


Біліктілігін арттырған БҒМ қызметкерлерінің шамамен алғандағы саны

адам

130

291

187

189

189

189


Қол қойылған халықаралық шарттардың (келісімдердің) шамамен алғандағы саны

дана

10

8

8

5

5

5


соңғы нәтиже көрсеткіштері

Соңғы нәтижелерге қол жеткізу мақсатында Министрліктің стратегиялық жоспарлау жүйесін жақсарту. Министрлік аппараты қызметінің жұмыс істеуінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100


сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

2. Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі, кәсіптік техникалық, орта, мектепке дейінгі білім беру және жастар саясаты салаларындағы мониторинг, үйлестіру, стратегиялық, әдістемелік және әдіснамалық қамтамасыз ету (ЖЖООКБД, МДжОБД, ТКБД, ЖСД)

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Семинарлардың, конкурстардың шамамен алғандағы саны

дана

148

82

75

75

76





Халықаралық ұйымдармен жасалған келісімдер мен меморандумдардың шамамен алғандағы саны

дана

37

9

3

3

3

3



Кадрлар даярлау мәселелері бойынша жұмыс берушілермен жасалған ынтымақтастық туралы жасалған меморандумдардың шамамен алғандағы саны

дана

2

5

3

3

3

3



Мемлекеттік жастар саясатын әзірлеу және оны іске асырудың әдіснамасын енгізуді алып жүру

дана

8

8

10

10

10

10



Халықаралық ынтымақтастық бойынша өткізілген іс-шаралардың шамамен алғандағы саны

бірлік

82

32

19

17

17

17



Жастар саясаты туралы Заңның жаңа редакциясын әзірлеу

дана





1









Соңғы нәтиже көрсеткіштері

















Мемлекеттік тапсырыс бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімге қол жетімділікті арттыру

%



27









Жастар ұйымдарының қызметіне қатысушы жастардың шамамен алғандағы үлесі

%



25





МЖБС-ны (Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты), Үлгілік бағдарламаларды, оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарды оқыған әзірлеушілердің шамамен алғандағы саны

адам





100





Білім сапасын және кадрлардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру

%



55

60

60

70



Жоғары біліммен қамту

орын





50

49

48



Мамандықтар бойынша МЖМБС-да жоғары оқу орындарының академиялық еркіндігін кеңейту, бакалавриатта таңдау бойынша компонентті кеңейту

%







55

60

60



Жұмыспен қамтамасыз ету мүмкіндігімен өндірістік практика базаларымен қамтамасыз ету үшін жұмыс берушілермен шартқа отырған жоғары орындарының үлесі

%







35

40

42



Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі, кәсіптік техникалық, орта, мектепке дейінгі білім және жастар саясаты салаларында мемлекеттік саясатты іске асырудың тиімділігін қамтамасыз ету

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









3. Елдегі бірыңғай мемлекеттік ғылыми және ғылыми-техникалық саясатты іске асыру және ғылыми-техникалық қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер (Ғылым комитеті)

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Ғылым саласында әзірленген нормативтік құқықтық актілер жобаларының шамамен алғандағы саны

дана

12

9

10

12

12

12



Келісімдердің, меморандумдардың шамамен алғандағы саны

дана

30

61

20

25

35

35



Жобалардың мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама қорытындыларының шамамен алғандағы саны

дана

4171

1810

1790

-

-

-



Соңғы нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын іргелі және қолданбалы зерттеулердің ғылыми-техникалық бағдарламаларын іске асыру

бірлік

-

-

41

47

47

47



Тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған халықаралық  ғылыми-практикалық іс-шаралар өткізу





4

6









сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









4. Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету (Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті)

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік аттестаттау өткізілетін ұйымдардың шамамен алғандағы саны

дана

30

48

34

30

30

30



Білім беру саласындағы ҚР заңнамаларының сақталуын тексеруге жататын ұйымдардың шамамен алғандағы саны

дана

75

49

55

40

40

39



Қаралған аттестаттау істерінің шамамен алғандағы саны

дана

2699

2938

2000

1045

1045

1045



Жергілікті деңгейде мемлекеттік аттестаттау өткізілетін ұйымдардың шамамен алғандағы саны

дана



-

-

2012

2965

2703



Соңғы нәтиже көрсеткіштері

















Мемлекеттік аттестаттаудан өткен ЖОО-ның жоспарлы үлесі

%



97

96

97

97

95



Білім саласындағы ҚР заңнамасының сақталуына тексеруден өткен ЖОО-ның жоспарлы үлесі

%



89,1

97

97

97

95



Ғылыми дәрежеде бекітілген ізденушілердің жоспарлы үлесі

%



97,3

96

95

95

95



Ғылыми атағы бекітілген ізденушілердің жоспарлы үлесі

%



92,4

96

83

82

82



Жергілікті деңгейдегі мемлекеттік аттесттаудан өткен орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының, мектепке дейін мекемелердің жоспарлы үлесі

%



-

-

95

95

97



Білім саласындағы ҚР заңнамасының сақталуына тексеруден өткен жергілікті деңгейдегі ұйымдардың жоспарлы саны

дана



-

-

500

495

490


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









5. Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы заңнамаларды жетілдіру, қызметіне мониторинг жүргізу, үйлестіру, халықаралық ынтымақтастық жасау (Балалардың құқықтарын қорғау комитеті)

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік органдармен және халықаралық ҮЕҰ-мен балалардың құқықтарын және заңды мүдделерін қорғау саласында жасасқан меморандумдардың,шарттардың, келісімдердің шамамен алғандағы саны

дана

5

6

7

6

6

6



Дайындалған ел бойынша мерзімді және ұлттық баяндамалардың, есеп берулердің (Республиканың Женеваға, Нью-Йоркке, Мемлекет басшысына жасайтын мерзімді баяндамасы, Орталық Азия елдері форумына арналған баяндамасы) шамамен алғандағы саны

дана

3

3

2

1

1

1



Балалардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша дайындалған жинақтардың, шолулардың, мақалалардың шамамен алғандағы саны

дана

25

40

16

16

16

16



Соңғы нәтиже көрсеткіштері

















Қамқоршылыққа (қорғаншылыққа), асырап алуға берілген балалар үйлерінде және интернаттық мекемелерде тәрбиеленуші жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың саны

адам



-

450

550

620

750



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 852 952,8

2 220 826,1

2 531 682,0

3 760 511,0

3 902 726,0

4 058 388,0


Бюджеттік бағдарлама

002 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету»

Сипаттамасы

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарында елімізге ерекше маңызды мәні бар мамандарды даярлау мен қайта даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру. Білім алушыларға стипендия мен жол жүруге арналған өтемақыларды төлеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушылардың орташа жылдық болжамды контингенті

адам

3763

3782

3932

4228

5024

5840



Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларды жоспарлы қабылдау

адам

1546

1546

1619

1666

1686

2186



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алатын азаматтар қатарынан стипендиаттардың орташа жылдық болжамды контингенті

адам

1959

1884

2386

3021

3312

3447



Жеңілдікпен жол жүруге арналған ақшалай өтемақы алатын білім алушылардың жоспарлы саны

адам

2930

3545

3193

3789

4092

4372



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Бітірушілердің болжамды саны

адам



847

696

1287

798

1632



Білім алушыларға стипендиялар мен жол жүруге арналған өтемақыларды уақтылы әрі толық төлеу

%

100

100

100

100

100

100



сапа көрсеткіштері

















тиімділік көрсеткіштері









1 білім алушыны даярлауға арналған болжамды орташа шығыс (стипендия мен жол жүруге арналған өтемақыны есептемегенде)

мың теңге

262,3

337,2

396,4

417,4

448,3

388,6



Жоғары оқу орындары студенттерінің мемлекеттік стипендия мөлшерінен колледж студенттері стипендиясының мөлшері

%

80

80

80

80

80

80



Емтихан сессиясы нәтижелері бойынша тек «өте жақсы» деген бағалары бар білім алушыларға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 15 %



Зағип немесе мылқау-керең білім алушыларға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 75%



Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған, бірақ азаматтардың қамқоршылығында (қорғаншылығында) жүрген балалар қатарындағы білім алушыларға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 30%



Жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соғыс мүгедектеріне теңестірілген білім алушыларға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 50%



бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

1 182 777,6

1 533 305,6

1 965 499,0

2 256 209,0

2 582 110,0

2 807 965,0


Бюджеттік бағдарлама

003 «Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету»

Сипаттамасы

Академик Қ.И. Сәтпаевтың мұраларын сақтау, мұражай қорлары мен мұрағаттарда жатқан көрнекті ғалым, Қазақстан Ғылым академиясының тұңғыш президенті Қ.И. Сәтпаевтың өмірі мен қызметі туралы білімді оқу-тәрбиелік және мақсатты түрде таратуды жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Экспонаттардың шамамен алғандағы саны

дана

730

735

740

750

760

770



Ғалым Қ.И.Сәтбаевтың шығармашылығы туралы материалдардың жариялануының шамамен алғандағы саны

дана



4

8

10

11

13



соңғы нәтиже көрсеткіштері

















Мұражайға келген азаматтардың жылдық орташа саны

адам

6860

5 580

6 800

6 800

6 900

7 000



сапа көрсеткіштері

















Ғылыми-зерттеу, көрмелік-бұқаралық, ғылыми-насихаттау жұмыстарына қатысушылардың үлесі

%



-

50

50

70

70



тиімділік көрсеткіштері

















Ғылым мұражайына келетін 1 келушіге кететін шығындардың орташа құны

мың теңге



-

1,6

1,8

1,8

1,9



бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

8 383

9 566,6

11 029

12 308

12 377

12 450



Бюджеттік бағдарлама

004 «Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту»

Сипаттамасы

Халықаралық «үздік тәжірибені» пайдалануға негізделген ғылымды қаржыландыру мен басқарудың жаңа моделін жасау үшін Дүниежүзілік банкпен бірлескен займды іске асыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жобаны басқару тобының консультанттарымен жасалған келісім-шарттардың саны

дана

4

11

12

17

-

-



«Технологияларды коммерцияландыру» жобасының ресми іске қосылуы (Симпозиумды өткізу)

қала

-

4

-

-

-

-



Аға ғылыми қызметкер мен кіші ғылыми қызметкерлердің бағдарламасы бойынша аға әріптестердің тарапынан пікірлерді қарастыратын басылымдардағы халықаралық жарияланымдардың шамамен алғандағы саны

дана

-

-

-

2

-

-



Технологияларды коммерцияландыру кеңсесі арқылы шетелге жіберілген патенттерге тапсырыстардың шамамен алғандағы саны (Технологияларды коммерцияландыру кеңсесі)

дана

-

-

0

2

-

-



Технологияларды коммерцияландыру бойынша құрылған кеңселердің шамамен алғандағы саны

топтар

-

-

0

1

-

-



Технологияларды коммерцияландыру кеңсесінде оқудан өткен ғалымдар мен кәсіпкерлердің шамамен алғандағы саны

адам

-

-

-

20

-

-



Аға ғылыми қызметкерлер топтарының, кіші ғылыми қызметкерлер топтарының және жекеменшік сектордың арасында құрылған әріптестіктердің шамамен алғандағы саны

дана

-

-

5

10

-

-



Технологияларды коммерцияландыру кеңсесінің көмегімен берілген лицензиялардың шамамен алғандағы саны

дана

-

-

-

1

-

-



Жүргізілген технологиялық аудиттердің шамамен алғандағы саны

дана

-

-

1

1

-

-



соңғы нәтиже көрсеткіштері

















Аға ғылыми қызметкер тобы мен кіші ғылыми қызметкерлер тобының бағдарламасы бойынша жеке кәсіпкерлер тарапынан қаржыландырулардың болжамды үлесі

%

-

-

-

5

-

-



Құрылған және жұмыс істеп жатқан аға ғылыми қызметкерлер мен кіші ғылыми қызметкерлер топтарының шамамен алғандағы саны

топтар

-

-

10

10

-

-



Инновациялық инфрақұрылымның барлық элементтерінің өзара әрекеттесуі бойынша ақпараттық жүйелерді құру, технологияларды трансферттеудің халықаралық желісіне қосылу

сапа көрсеткіштері









Қайта қарастырылған қағидалар, нормалар, ұсынымдар

дана

-

-

3

3

-

-



Технологияларды коммерцияландыруға берілген гранттардың шамамен алғандағы саны

дана

-

-

-

5

-

-



тиімділік көрсеткіштері

















Жабдықты пайдаланудың болжамды коэффициенті

%

-

-

-

70

-

-



бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

2 042,2

79 483,9

564 277,0

6 905 624,0

0

0



Бюджеттік бағдарлама

005 «Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау»

Сипаттамасы

Білім беру ұйымдарының желісін дамыту, экономиканың барлық салалары және жеке тұлға мен қоғамның қажеттілігін қанағаттандыру үшін жоғары білікті және бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау сапасын арттыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жоғары оқу орындарының оқу-зертханалық базасын, ғылыми-зерттеу институттары корпусын және кітапханасын құру және дамыту

бірлік

0

1

1

0

1





Жоғары оқу орындары үшін жатақхана салу

бірлік

1

2

2

4

1





Мұнай-газ, өңдеу, отын-энергетика және машина жасау салалары үшін техникалық және қызмет көрсету еңбегі кадрларын даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық кәсіптік орталықтар құрылысы

бірлік

0

0

1

2

1





Мүмкiндiгi шектеулi балаларға арналған бiлiм беру объектiлерiн салу

бірлік





1









Орта білім беретін республикалық объектілерді салу және реконструкциялау

бірлік





1



1





Жатақхана салу бойынша жобалау-сметалық құжаттамаларды әзірлеу

бірлік





1

1







соңғы нәтиже көрсеткіштері:

















Жоғары оқу орындарының оқу-зертханалық базаға қажеттілігін қамтамасыз ету

%

0

0

14

0

14





Жатақханаға мұқтаж студенттердің жалпы санынан студенттерді жатақханада орынмен қамтамасыз ету

%

0,34

2,1

1,6

2,2

1,05





Мұнай-газ, өңдеу, отын-энергетика және машина жасау салалары үшін техникалық және қызмет көрсету еңбегі кадрларын даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық кәсіптік орталықтарға қажеттілікті қамтамасыз ету

%

0

0

25

50

25





Көру проблемалары бар балаларға арналған мектептерде орын тапшылығын азайту

%





12,5









Орта білім беретін республикалық объектілерді нормативке жеткізу

бірлік





1



1





сапа көрсеткіштері

















тиімділік көрсеткіштері

















бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

11 656 362,9

8 693 950

8 052 467

8 149 439

2 931 468

0



Бюджеттік бағдарлама

006 «Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету»

Сипаттамасы

Қазақстанның ғылыми қауымдастығының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту.
Ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін тәжірибелік қызметке енгізуге қолдау көрсету. Ғалымдардың үздік жетістікті қызметінің ақпараттық өрісін кеңейтуді күшейту.
Түрлі конференцияларды, пікірталастарды, көрмелерді, басқа да интеллектуалдық іс-шараларды өткізу, тақырыптық және жаңа түскен отандық және шетел әдебиеттері бойынша кітап көрмелерін ұйымдастыру; ғылым, мәдениет және өнер қызметкерлерімен, қоғамдық және саяси қайраткерлермен ақпараттық-бұқаралық жұмыстарды ұйымдастыру үшін әмбебап алаңдар құру.
Ғылыми басылымдармен кітапхана қорын қалыптастыру (баспа және электронды ресурстар).
Сандық технологияларды іске асыруға мүмкіндік беретін мамандандырылған ақпараттық-танымдық ортаны құру.

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кітапханалық қорды жаңа өзекті басылымдармен және әдебиетпен толықтыру

бірлік

116 775

125 005

119 200

120 300

120 500

120 600



Электрондық топтамалар мен мұражай қорларын құру және толықтыру

дана

60 711

88 025

60 360

60 480

60 630

60 650



соңғы нәтиже көрсеткіштері

















Кітапхана қызметін пайдаланған азаматтардың шамамен алғандағы саны

адам

156 525

190 411

157 600

167 500

174 885

183 629



Мұражайға келген азаматтардың орташа жылдық саны

адам

-

-

10 000

10 500

11 000

11 550



сапа көрсеткіштері









Алдыңғы қатардағы әлемдік рейтингтік ғылыми журналдардағы қазақстандық ғалымдар жарияланымдарының шамамен алғандағы саны

бірлік



-

360

370

380

415



тиімділік көрсеткіштері

















Кітапхананың 1 оқырманына кететін шығынның орташа құны

мың теңге

-

-

1,8

1,9

1,7

1,7



«Ғылым ордасы» ғылыми мұражайларына келетін 1 адамға кететін шығынның орташа құны

мың теңге

-

-

27,0

27,0

27,0

28,0



бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

486 243

547 200

636 631

584 352

604 411

641 284



Бюджеттік бағдарлама

007 «Қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттамасы

Білім беру жүйесінің теориялық-әдіснамалық негіздерін, даму мүмкіндіктері шектеулі балаларды түзеу-педагогикалық және әлеуметтік қолдаудың ғылыми-әдістемелік негіздерін жетілдіру, оқыту мен тәрбиенің инновациялық әдістері мен технологияларын әзірлеу және енгізу, ғылыми-педагогикалық қамтамасыз ету, білімді дамытуды реформалау, қолдау және жұмыс істеу процесін ғылыми және ғылыми-әдістемелік алып жүру, педагогикалық ғылымның жемісті ұйытқысын сақтау, білімді жаңғырту жағдайында біліктілік пен кәсіптік қайта даярлаудың теориялық-әдіснамалық негіздері және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету, әрі дамыту, оның республикалық әлеуметтік-экономикалық дамуындағы рөлін көтеру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Білім беру саласында жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулер бағыттарының саны

бірлік

4

4

4

4

4

4



Даму мүмкіндіктері шектеулі балаларды түзеу-педагогикалық және әлеуметтік қолдаудың ғылыми-әдістемелік негіздерін жетілдіру бойынша білім беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулердің саны

бірлік

4

5

5

5

5

5



соңғы нәтиже көрсеткіштері

Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру контекстінде мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру жүйесін жаңғыртудың және оның жұмыс істеуінің ғылыми-әдістемелік негіздері бойынша орындалған ғылыми жобалардың шамамен алғандағы саны

бірлік

-

30

30

30

30

30



12 жылдық мектеп жағдайында, арнайы (түзеу) бiлiм беру ұйымдарында, республиканың жоғары оқу орындарында, мектепке дейiнгi балалар ұйымдарында оқыту процесiн сапалық жақсарту

сапа көрсеткіштері









Ғылыми-техникалық бағдарламаларды орындауға қатысатын жоғары оқу орындарының жоспарлы үлесі

%

40

41

43

43

44

44



тиімділік көрсеткіштері

Даму мүмкiндiктерi шектеулi балаларды түзеу-педагогикалық және әлеуметтiк қолдаудың ғылыми-әдiстемелiк негiздерiн жетiлдiру бойынша бiлiм беру саласындағы 1 ғылыми бағытқа арналған орташа шығыс

мың теңге

7 802,0

6 604,0

7 656,6

8 752,2

8 752,2

8 752,2



бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

118 722,0

147 124,9

139 494,0

148 189,0

150 285,0

150 491,0



Бюджеттік бағдарлама

008 «Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету»

Сипаттамасы

Бiлiм беру ұйымдары үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi әзiрлеу және байқаудан өткiзу, бiлiм беру саласында қызмет көрсететiн республикалық ұйымдар және шетелдегi қазақ диаспорасы үшiн оқу әдебиетiн шығару және жеткiзу. Білім берудің арнайы (түзету) ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу, аудару.
Ресей оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендерін Қазақстан Республикасының страндарттарына сәйкес бейімдеу (қайта өңдеу).
12 жылдық мектеп үшін оқулықтарды және оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу, басып шығару, байқаудан өткізу және жеткізу. "Өзін - өзі тану" пәні бойынша оқулықтар және оқу-әдістемелік кешендер, оның ішінде электронды нұсқасын әзірлеу. Байқоңыр қаласының мектептері үшін оқулықтарды және оқу - әдістемелік кешендерді әзірлеу, басып шығару, байқаудан өткізу және жеткізу.


Білім берудегі жалпы әлемдік үрдістерді ескере отырып, білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру, білім беруді басқару жүйесін жетілдіру. Білім беру ұйымдары беретін оқу материалдарының сапасы мен қабылдау деңгейін өлшеу, білім беру ұйымдарында оқу материалдарын оқыту сапасын анықтау, оқушы контингенттерін құру тетігін жетілдіру Кәсіптік білім бағдарламаларын аккредиттеуді өткізу.
Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің мамандары мен жұмысшы кадрларының біліктілігін растау және беру, кәсіби даярлық сапасын тәуелсіз бағалау жүйесін жүргізу. Білім жүйесінің жай-күйіне мониторинг жасау, TIMSS, PISA халықаралық бағдарламалары бойынша білім сапасына зерттеу жүргізу, жыл сайын ұлттық бірыңғай тестілеу, мемлекеттік аралық бақылау және кешенді тестілеудің нәтижесін талдау; білім беруге қашықтықтан мониторинг жүргізу үлгісін әзірлеу және енгізу, білім беру жай-күйінің жаңа көрсеткіштер мен индикаторларын байқаудан өткізу және енгізу, білім сапасын басқару бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу, білім жүйесі мекемелері мен ұйымдарының білім статистикасының ақпараттық ресурстарын бірыңғай деректер базасына біріктіру, жыл сайын Қазақстан Республикасындағы білім берудің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық баяндаманы дайындау, Халықаралық аккредиттеу агенттіктерінің қызметтерін сол елдерге (Еуропа, АҚШ, Австралия) бару арқылы зерттеу, жоғары кәсіптік білімді қамтамасыз етудің халықаралық желісінің жұмысына, тәуелсіз мемлекеттер достастығы мен Балтық елдерінің білім сапасын қамтамасыз етудің Еуразиялық желісіне, Еуропалық консорциумның сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Еуропалық қауымдастығының OECD конференциясына қатысу.
Балалар құқығын қорғау саласын әдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды өткізу, соның ішінде социологиялық зерттеу «Қазіргі оқушының әлеуметтік портреті». Білім беру сапасын бағалау бойынша аумақтық орталықтарды құру және олардың жұмыс істеуі.

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









12 жылдық мектептер, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары үшін әзірленген "Өзін - өзі тану" пәні бойынша (оның ішінде электронды) оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер атауларының жоспарлы саны

бірлік

976

621

160

-

-

-



12 жылдық мектептер үшін әзірленген оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер атауларының жоспарлы саны

бірлік







116

116

116



Әзірленген "Өзін - өзі тану" пәні бойынша (оның ішінде электронды) оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер атауларының жоспарлы саны

бірлік







22

22

22



Республикалық білім беру ұйымдары, шетелдегi қазақ диаспорасы, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының оқушылары үшiн басып шығарылған, қайта басылған және жеткізілген оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің, 12 жылдық мектеп үшін оқу-әдістемелік материалдардың жоспарлы саны, оның ішінде республикалық ұйымдар үшін басып шығарылған "Өзін-өзі тану" пәні бойынша МЖБС атауларының жоспарлы саны

бірлік

313

401

447

-

-

-



Республикалық ұйымдар оқушылары және шетелдегі қазақ диаспорасы үшін, оның ішінде Байқоңыр қаласының мектептері үшін басып шығарылған, қайта басылған және жеткізілген оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер атауларының жоспарлы саны

бірлік





52

256

236

296



"Өзін өзі тану" пәні бойынша әзірленген және аударылған МЖБС, оқу бағдарламалары, оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер атауларының жоспарлы саны

бірлік



105

3

-

-

-



Арнайы білім беру (түзету) ұйымдары үшін әзірленген перспективті оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер, құралдар, бағдарламалар; "Өзін өзі тану" пәні бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер атауларының жоспарлы саны

бірлік

4

28

28

9

9

9



Арнайы білім беру (түзету) ұйымдары үшін аударылған перспективті оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер атауларының жоспарлы саны

бірлік

8

-

8

-

-

-



Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес бейімделген Ресей оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендері атауларының жоспарлы саны

бірлік

4

-

2

-

-

-



Сараптамадан өткен оқу әдебиеттерінің жоспарлы саны

бірлік

1860

1920

1980

1980

1980

1980



Мамандықтар бойынша әзірленген стандарттардың, кіріктірілген білім беру оқу бағдарламаларының, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің арнайы пәндері бойынша үлгілік оқу бағдарламаларының болжамды саны

бірл.

856

861

840

-

-

-



Мамандықтар бойынша әзірленген стандарттардың, кіріктірілген білім беретін оқу бағдарламаларының, техникалық және кәсіптік білімнің арнайы пәндері бойынша үлгілік оқу бағдарламаларының болжамды саны

бірл.



-

-

727

902

901



Әзірленген және пысықталған орта білімнің (негізгі және орта білім үшін) пәндік стандарттарының, жалпы білім беретін пәндер бойынша оқу бағдарламаларының, 12 жылдық оқуға көшу жөніндегі әдістемелік құралдардың болжамды саны

бірл.

433

11393

-

-

-

-



Әзірленген стандарттардың, білім алушылардың оқу жетістігін бағалау әдістемесі мен оларды 12 жылдық білім беру жағдайында іске асырудың әдістемелік негіздері ережелерінің, 11 жылдық мектепке арналған, пысықталған стандарттардың болжамды саны

бірл.

-

45

1

1

-

-



Әзірленген 12 жылдық білім беруге көшуді әдіснамалық және әдістемелік қамтамасыз ету бойынша тұжырымдамалық, нормативтік және аналитикалық құжаттардың болжамды саны

бірл.

-

77

30

-

-

-



Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің бұйрығына сәйкес балалар құқықтарын қорғау саласында әдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың болжамды саны

бірл.

16

4

5

4

4

4



Мектепке дейінгі және мектепалды оқыту бойынша әзірленген стандарттардың, әдіснамалық материалдардың болжамды саны

бірл.

26

26

26

26

26

26



Жалпы білім беретін бағдарламалар бойынша әзірленген және басып шығарылған пәндік стандарттардың, оқу бағдарламаларының, әдістемелік құралдардың, нормативтік құқықтық актілердің және 12 жылдық оқытуға көшуді әдіснамалық және әдістемелік қамтамасыз ету бойынша басқа да құжаттардың болжамды саны

бірл.

-

-

72

50

50

50


Әзірленген шағын жинақты мектептер, тірек орталықтарына арналған әдістемелік құралдардың болжамды саны

бірл.





-

8

8

8



Жоғары кәсіптік білім беруге арналып әзірленген және пысықталған стандарттардың болжамды саны

бірл.

77

200

172

-

-

-



Ақпараттандыру, дене шынықтыру және спорт, қосымша білім беру салаларында әзірленген оқу-әдістемелік құралдардың, бағдарламалар және ұсынымдардың болжамды саны

бірл.

107

107

107

71

94

97



Оқулықтар мен оқу-әдістемелік әдебиеттерді әзірлеу мен басып шығару процесі бойынша әзірленген әдістемелік құралдардың болжамды саны

бірл.

24



24

30

30

30



Мониторингтік зерттеулер, білімді дамыту туралы жыл сайынғы ұлттық баяндаманы жариялау









1

1

1



Жоғары кәсіптік білім үшін әзірленген және қайта әзірленген стандарттардың болжамды саны

бірл.



200

103

-

-

-



Ұлттық біліктілік жүйесін құру

Бағыт



-

-

3

3

3



Жоғары оқу орындарының рейтингін өткізу

Оқу орын. Саны

81

81

81

81

81

81



Кәсіби даярлық деңгейін және біліктілікті беруді бағалаудан өткен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары түлектері үлесінің шамамен алғандағы саны

%



20

40

72,3

72,5

73



Әзірленген бейнесабақтардың болжамды саны

бірл.



-

-

680

680

680



Әлемдік деңгейдегі колледждердің жұмыс істеу моделін әзірлеу

бірлік





1









соңғы нәтиже көрсеткіштері

















Оқулықтарымен қамтамасыз етілген республикалық ұйымдар, шетелдегі диаспора оқушыларының жоспарлы үлесі

%





85

85

85





Әзірленген кәсіптік стандарттардың жалпы санынан кәсіптік стандарттар негізінде әзірленген үллігік оқу жоспарларының үлесі

%



-

-

-

5

20



Үлгілік жоспарлар мен бағдарламалардың жалпы санынан халықаралық сарапшылар мен жұмыс берушілердің қатысуымен әзірленген кіріктірілген білім беру бағдарламаларының үлесі

%



20

25

25

30

35



Кәсіби даярлық деңгейін және біліктілікті беруді бағалаудан бірінші реттен өткен ТжКБ түлектерінің оған жалпы қатысқандардың жалпы санынан үлесі

%



40

72,3

72,5

73

73



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Республикалық білім беру ұйымдары мен шетелдегi қазақ диаспорасы үшін оқу әдебиетін, 12 жылдық мектеп үшін оқулықтардың бір данасын басып шығару мен қайта басудың болжамды орташа құны:









оқулықтар

теңге

496

540

565

578

624

674



оқу - әдістемелік кешендер

теңге

232

253

283

271

293

316



МЖБС, оқу бағдарламалары

теңге



125

-

-

-

-



Арнайы (түзету) ұйымдары үшін 1 баспа табағының болжамды орташа құны:

теңге















перспективалық:

















оқулықтар

теңге

27560

-

41272

-

-

-



оқу-әдістемелік кешендер әзірлеу

теңге

-

20846

-

-

-



аудару:

















оқулықтар

теңге

18500

-

14529

-

-

-



оқу-әдістемелік кешендер

теңге

-

14529

-

-

-



Ресей оқулықтары мен оқу - әдістемелік кешендерін Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес бейімдеу:

теңге















оқулықтар


31366

-

26169

-

-

-


оқу-әдістемелік кешендер

теңге

-

19341

-

-

-


12 жылдық мектеп, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшiн "Өзін - өзі тану" пәні бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің 1 баспа табағының болжамды орташа құны

теңге

24128

78492

34245

21000

20143

20143


Республикалық ұйымдар үшін "Өзін - өзі тану" пәні бойынша 1 данасының болжамды аударманың болжамды орташа құны

теңге



20900



-

-

-



оқулықтар

теңге

496

540

565

578

624

674



оқу-әдістемелік кешендер



232


283

271

293

316




Оқу әдебиетінің 1 баспа бетіне сараптама жасаудың болжамды орташа құны

теңге

4509

4472

7157

7157

7157





"Өзін - өзі тану" пәні бойынша электронды оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеудің болжамды орташа құны (1 диск)

теңге

2043750

1907000

1500000

1500000

1500000





бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 188 736,1

1 293 595,0

1 598 037,0

2 035 185,0

1 862 585,0

1 933 660,0


Бюджеттік бағдарлама

009 «Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасының әртүрлі облыстарынан келген дарынды және жетім балаларды оқыту. Оқушыларды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бекіткен бағдарламалар бойынша бейіндік пәндерді енгізу арқылы тереңдете даярлау.
Назарбаев Зияткерлік мектептерінің жеке оқу жоспарының және авторлық бағдарламаларының негізінде эксперименттік оқу бағдарламаларын қолдана отырып Қазақстан Республикасының әртүрлі өңірлерінен келген дарынды және жетім балаларды оқыту, тәрбиелеу және сауықтыру.
Адамның жеке бейімділігін, шығармашылық қабілетін дамыту және азаматтыққа тәрбиелеу.
Дарынды балаларды анықтауға қажетті жағдайлар жасау.
Оқушыларды олимпиадаларға қатысуға, жоғары оқу орындарына түсуге іріктеу және даярлау. Оқушылардың терең және жоғары деңгейде білім алуына халықты қанағаттандыру үшін республиканың зияткерлік әлеуетін қалыптастыру.
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» кешендерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және оларды алып жүру. Білім беру жүйесіне халықаралық бакалавриатты енгізу.
Жобаны әдістемелік алып жүру. Біліктілікті көтеру. Жазғы мектептерді және виртуалдық жұмыстарды өткізу мен ұйымдастыру.
Назарбаев Зияткерлік мектептерінің білім беру қызметін ұйымдастыру, мониторингілеу және бақылау жұмыстарын жүргізу.

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернаттардағы оқушылардың болжамды орташа саны

адам

3036

3 461

3 497

3 497

3 497

3 497



«Бөбек» ұлттық ғылыми-практикалық білім беру және сауықтыру орталығындағы оқушылардың болжамды орташа саны

адам

980

926

846

846

846

846



«Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру орталығындағы оқушылардың болжамды орташа саны

адам

4032

4 608

4 608

4 608

4 608





Зияткерлік мектептердегі, интернаттардағы, мектепалдындағы, балабақшалардағы, оқу-сауықтыру лагерьлеріндегі оқушылардың орташа жылдық болжамды саны

адам



2 751

3 889

6 557

13 645

15 899



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Республикалық мемлекеттік мекемелерде «жақсы» және «өте жақсы» бағалармен аяқтаған оқушылардың жоспарлы үлесі

%

65

65

65

65

65

65



Назарбаев Зияткерлік мектептерінде оқуын «жақсы» және «өте жақсы» бағалармен аяқтаған оқушылардың жоспарлы үлесі

%

80

80

83

80

80

80



Жаңа жүйе бойынша біліктілігін арттырған педагог кадрлардың саны

адам



-

-

500

4500

9600



сапа көрсеткіштері

















тиімділік көрсеткіштері









Жылына 1 оқушыны оқыту мен тәрбиелеудің болжамды орташа құны:









- мемлекеттік мекемелерде

мың теңге

414,1

453,5

647,8

709,9

728,8

748,5


- мемлекеттік кәсіпорындарда

мың теңге

110,9

135,9

166,4

194,8

186,9

193,1


- Назарбаев Зияткерлік мектептерінің мектепалды сыныптарында (мемлекеттік тапсырма)

мың теңге

-

678

746,1

1106,3

1183,7

1266,6


- республикалық маңызы бар қалалардың, астананың зияткерлік мектептерінің 1-6 сыныптарында (мемлекеттік тапсырма)

мың теңге

240,6

500,0

679,1

1084,2

1160,1

1241,3


- облыстық (аудандық) маңызы бар қалалардың зияткерлік мектептерінің 1-6 сыныптарында (мемлекеттік тапсырма)

мың теңге

240,6

500,0

859,1

1240,9

1327,8

1 420,70


Талдықорған қаласының зияткерлік мектебінің 1-4 сыныптарында (мемлекеттік тапсырма)

мың теңге





859,1

1326,5

1419,3

1 518,70


зияткерлік мектептердің 7-11 (12) сыныптарында (Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің «Өркен» білім беру гранты)

мың теңге

783,1

1045,0

1090,8

1 517,4

1 623,6

1 737,3


- республикалық маңызы бар қалалардың астананың зияткерлік мектептерінің 7-11(12) сыныптарында (мемлекеттік тапсырма)

мың теңге

-

1 370,5

2 560,0

2 739,2

2 931,0




- зияткерлік мектептердің 7-11(12) сыныптарында (интернатта тұруға мемлекеттік тапсырма)

мың теңге

-

-

1128,8

1207,8

1292,4




- зияткерлік мектептердің оқу-сауықтыру лагерінің 1-11(12) сыныптарында (мемлекеттік тапсырма)

мың теңге

-

-

-

171,7

183,7




бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

2 269 304,9

4 359 106,3

10 016 343

31 042 095

63 951 648

78 731 151


Бюджеттік бағдарлама

010 «Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды өткізу»

Сипаттамасы

Республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шараларды ұйымдастыру, дене тәрбиесі саласында практикалық жұмыстарды жүзеге асыру, мектеп жасындағы балалар, оқушы жастар арасында дене тәрбиесін жетілдіру; республикалық іс-шараларды ұйымдастыру, жеке адамның дербес бейімділігін, шығармашылық қабілетін дамыту және азаматтыққа тәрбиелеу; дарынды білім алушыларды анықтау; республикалық конкурстар, көрмелер, кешенді спорттық іс-шаралар өткізу; халықаралық спорттық универсиадаларға қатысу; балалардың мәдени демалысын ұйымдастыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Іс-шаралардың болжамды саны

бірлік

186

131

127

138

137

136



соңғы нәтиже көрсеткіштері

















Республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шараларға қатысушы балаларды қамтуды болжамды ұлғайту

%

1,58

1,47

1,43

1,46

1,46

1,46



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

384 277,0

869 269,0

432 856,0

489 269,0

486 000,0

530 322,0


Бюджеттік бағдарлама

011 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мектепке дейiнгi бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын iске асыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Сандық көрсеткіштер облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған нәтижелер туралы келісімдермен анықталған









Мектепке дейiнгi бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру барлығы, оның ішінде:


орындар




159598


212239


246846


272006


Мектепке дейiнгi бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру есебінен қосымша орындар енгізу


орындар


-


90821


68777


52641


34607


25160


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақытылы аудару


%


-


100


100


100


100


100


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі


мың теңге


-


8 549 489,0


18 046 694,0


25 902 416,0


22 712 921,0


27 808 816,0


Бюджеттік бағдарлама

012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi»

Сипаттамасы

Балабақшалардың, үш ауысымды және апатты жағдайдағы мектептерді жою мақсатында жалпы білім беретін мектептерді салу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Пайдалануға берілетін мектептердің шамамен алғандағы саны:









үш ауысымдық оқытуды жою үшін

Бірлік

30

25

5

16

15

3



апатты жағдайдағы ғимараттарды ауыстыру үшін

Бірлік

26

13

12

33

4

0



Пайдалануға берілген мектепке дейінгі объектілердің шамамен алғандағы саны:

Бірлік

12

19

65

14

7

0



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Үш ауысымды мектептерді жою үшін пайдалануға берілген мектептердің болжамды үлесі

%

42,8

35,7

7,3

22,5

21,1

4,2



Апатты жағдайдағы мектептерді ауыстыру үшін пайдалануға берілген мектептердің болжамды үлесі

%

12,9

6,4

5,3

17,0

2,1

0



Пайдалануға берілген мектепке дейінгі ұйымдардың болжамды үлесі

%

36

2,1

4,5

0,9

0,6

0



Типтік мектептердің

Бірлік

56

44

25

71

27

8



балабақшалардың инфрақұрылымын құру

Бірлік

12

19

65

14

7

0



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









1 оқушы орнының шамамен алғандағы орташа құны:









Балабақшалар құрылысында

мың теңге

1 745,0

1 745,0

1 745,0

1 745,0

1 745,0

1 745,0



300 орындық мектептер құрылысында

мың теңге

1 873,0

1 873,0

1 873,0

1 873,0

1 873,0

1 873,0



600 орындық мектептер құрылысында

мың теңге

1570,0

1570,0

1570,0

1570,0

1570,0

1570,0



900 орындық мектептер құрылысында

мың теңге

1185

1185

1185

1185

1185

1185



1200 орындық мектептер құрылысында

мың теңге

1530,0

1530,0

1530,0

1530,0

1530,0

1530,0



бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

53 682 651,8

42 309 138,0

49 843 048

61 74 070

28 276 027

25 476 726



Бюджеттік бағдарлама

014 "Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар"

Сипаттамасы

Мемлекеттік ғылыми стипендиялар, сыйлық ақылар алу конкурсын өткізу.
Жылдық неғұрлым маңызды ғылыми нәтижелерді анықтау және бағалау.
Ғылым мен техниканың дамуына үздік үлес қосқан ғалымдар мен мамандарға, дарынды жас ғалымдарға мемлекеттік және атаулы сыйлықақылар, академиялық стипендиялар, ғылыми стипендиялар төлеу.
Ғылым, техника және білім беру саласының мемлекеттік сыйлықақылар лауреаттарын марапаттауды ұйымдастыру.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

Есепті 2009 жыл

Есепті 2010 жыл

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









ҚР ҰҒА академиктеріне өмірлік стипендия төлеу

бірлік

45

41

39

39

39

39


Ғылым мен техниканың дамуына елеулі үлес қосқан ғалымдар мен мамандарға тағайындалған стипендиялардың саны

бірлік

75

75

75

25

25

25


дарынды жас ғалымдарға

бірлік

150

150

150

50

50

50


атаулы сыйлықақылар тағайындау

бірлік

14

14

14

9

9

9


Ғылым және техника, әдебиет және өнер саласындағы тағайындалған мемлекеттік сыйлықтардың саны

бірлік

3

-

3

-

3

-


Тағайындалған "Дарын" мемлекеттік жастар сыйлығының саны

бірлік

-

10

-

10

-

10


соңғы нәтиженің көрсеткіштері









Ғылыми-зерттеулер мен әзірлемелерді орындайтын 39 жасқа дейінгі маман зерттеушілердің болжамды үлес салмағы

%


24

24

25

26

27


сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

Мемлекеттік ғылыми стипендияның көлемі

мың теңге



15,1

49,4

52,9

56,6


Дарынды жас ғалымдарға арналған стипендиялардың көлемі

мың теңге



10,6

34,6

37

39,6


бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

89 284,9

76 808,9

99 189

90 365

112 416

103 003


Бюджеттік бағдарлама

015 "Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары"

Сипаттамасы

Ғылыми ұйымдардың материалдық-техникалық базасын нығайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

күрделі қаржы шығындарын іске асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

Есепті 2009 жыл

Есепті 2010 жыл

2011 ж.

2012жыл

2013жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері


Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы жарақтандырылған мемлекеттік ұйымдардың шамамен алғандағы саны

бірлік


3

2

12

12

12


Сатып алынатын ұйымдастыру және есептеуiш техниканың шамамен алғандағы саны

бірлік




740

-

272


Сатып алынатын басқа негізгі құралдардың шамамен алғандағы саны

бірлік




166

647

1 156


соңғы нәтиже көрсеткіштері

Негізгі құрал-жабдықтарға жататын тауарлардың сатып алынған үлесі

%



100

100

100

100


сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

Спутниктік байланыстың жер шары станцияларының аппаратураларын сатып алуға кететін шығынның орташа құны

мың теңге



1600

1600




Бір ұйымдастыру және есептеуiш техниканың орташа құны

мың теңге




141

-

344


Бір басқа негізгі құралдың орташа құны

мың теңге




2 833

1 223

679


бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

0

31 219

432 171

650 957

791 598

879 290

0

Бюджеттік бағдарлама

017 "Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау"

Сипаттамасы

Мәдениет пен өнер саласындағы мамандарды даярлауды қамтамасыз ететін үш мемлекеттік мекемені ұстау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Іс-шаралар мен бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мектептерге білім алушыларды күтілетін қабылдау

адам

120

366

160

180

180

180


Колледждерге білім алушыларды күтілетін қабылдау

адам

120

120

160

120

160

160


Бакалавриат бағдарламасы бойынша күтілетін қабылдау

адам

600

730

730

600

800

800


Магистратура бағдарламасы бойынша күтілетін қабылдау

адам

45

115

125

55

135

135


Мемлекеттік тапсырыс бойынша PhD докторантурасына күтілетін қабылдау

адам

10

9

20

20

20

20


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Бакалавриат бағдарламасы бойынша білім алған түлектердің үлесі

%

89

89

100

100

100

100


Магистратура бағдарламасы бойынша білім алған түлектердің үлесі

%

96

96

100

100

100

100


PhD докторантура бойынша білім алған түлектердің үлесі

%




100

100

100


Бітірушілердің жалпы санынан мамандықтар бойынша ЖОО бітіргеннен кейін 3 айдың ішінде ЖОО бітірушілердің жұмысқа орналасу үлесі

%

86

86

100

100

100

100


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бір оқушыға жоспарланған орташа ағымдағы шығыстар (күрделі шығыстарсыз)

мың теңге

654,4

804

1001

939

948

926


бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

2 194 837,4

2 799 272, 4

3 957 519

3 983 847

4 044 701

4 109 164


Бюджеттік бағдарлама

018 "Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету"

Сипаттамасы

Кейін өзге мемлекеттердің азаматтық авиация академияларында, авиациялық оқу орындарында оқытумен Қазақстанның азаматтық авиациясы үшін ұшқыштар құрамын және Қазақстан Республикасының әуе қорғанысы күштерінің әскери институты үшін әскери жасқа дейінгі тұлғаларды алғашқы даярлауды жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Іс-шаралар мен бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 жыл есебі

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Курсанттардың орташа жылдық саны

адам

75

75

75

75

75

75


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Ұшқыштардың алғашқы ұшу дайындығынан өткен курсанттардың үлесі

%

100

100

100

100

100

100


сапа көрсеткіштері









Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясы үшін ұшқыштар құрамының дайындық сапасын жақсарту

тиімділік көрсеткіштері









1 курсантты бір жыл оқытудың орташа құны

мың теңге

1715,0

2416,4

2698,2

2836,9

2545,9

2552,1


бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

173 384,0

181 230,0

202 364,0

212 766,0

190 942,0

191 408,0


Бюджеттік бағдарлама

019 "Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру"

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасының әртүрлі облыстарынан келген әлсіз және ауру балаларды, жетім балаларды, республиканың экологиялық қолайсыз өңірлерінен келген балаларды, аз қамтамасыз етілген және көп балалы отбасынан шыққан балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру. Даму мүмкіндіктері шектеулі балаларға, дамуында проблемалары бар балаларға туғаннан бастап кәмелетке толғанға дейін тексеру және кеңес беру. Даму мүмкіндіктері шектеулі балалардың интеллектуалды және психофизиологиялық мүмкіндіктерін дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

Жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл.

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасының әртүрлі облыстарынан келген жетім балаларды, республиканың экологиялық қолайсыз өңірлерінен келген балаларды, аз қамтамасыз етілген және көп балалы отбасынан шыққан балаларды, дарынды балаларды оңалтудың болжамды саны

адам

5921

5 921

5 921

5 921

5 921

5 921


Дамуында проблемалары бар балаларды табу және іріктеу, диагностикалық тексерулерден, оңалту сабақтарынан өткен балалардың болжамды саны

адам

1453

1 418

1 418

1 418

1 418

1 418


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Сауықтырылудан және оңалтудан өткен балалардың келген балалардан %-дық үлесі

%

20

20

20

20

20

20


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бір айдағы болжамды орташа құны:

теңге








- жетім балаларды, республиканың экологиялық қолайсыз өңірлерінен келген балаларды, аз қамтамасыз етілген және көп балалы отбасынан шыққан балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

теңге

3143

3 784

4 277

4 646

4 689

4 760


- диагностикаларды, тексерулерді, оңалту сабақтарын өткізу

теңге

4143

4 693

5 299

5 603

5 711

5 826


бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

293 849,7

348 696,8

394 028,0

425 488,0

430 362,0

437 331,0


Бюджеттік бағдарлама

020 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету"

Сипаттамасы

Мемлекеттік білім тапсырысы шеңберінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді мамандарды, жоғары оқу орындарының әскери кафедраларында мобилизацияланған резерв үшін запастағы офицерлерді даярлау, мамандар даярлау үшін шетелдік консультанттарды тарту.
Жоғары оқу орындарында күндізгі оқу нысанында мемлекеттік білім тапсырысы бойынша оқып жатқандардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендиялар мен қысқы және жазғы демалыс кезеңінде жол жүруге ақшалай өтемақы төлеу.
Қазақстан тарапынан тағайындалатын университет қызметкерлеріне жалақы төлеуді қамтамасыз ету, үкіметаралық келісім шеңберінде коммуналдық шығыстарды жабу және ғимараттарды күтіп ұстау.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Іс-шаралар мен бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік тапсырыс негізінде оқуға қабылданған тыңдаушылардың жоспарлы саны

Адам

1600

2215

1710

1710

1780

1785


Мемлекеттік тапсырыс негізінде бакалавриаттың бағдарламасы бойынша оқуға қабылданған студенттердің жоспарлы саны

Адам

27 090

27 415

27 416

25 641

23 641

23 361


Мемлекеттік тапсырыс негізінде магистратураның бағдарламасы бойынша оқуға қабылданған студенттердің жоспарлы саны

Адам

2 475

2624

5034

6754

8754

9034


Мемлекеттік тапсырыс негізінде PhD докторантураның бағдарламасы бойынша оқуға қабылданған студенттердің жоспарлы саны

Адам

190

191

480

480

480

480


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде дайындық бөлімдердерін аяқтаған түлектердің шашамен алғандағы саны

Адам


1600

1505

1710

1710

1780


Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде бакалавриат білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған түлектердің шашамен алғандағы саны

Адам


30906

26473

26640

27090

27480


Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде магистратура білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған түлектердің шашамен алғандағы саны

Адам


2783

2740

2739

4896

5120


Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде докторантура білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған түлектердің шашамен алғандағы саны

Адам


101

102

200

200

480


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Мәртебесі жоқ жоо-да бір білім алушыға жұмсалатын орташа ағымдағы шығыстар:









студентке

мың теңге

227,6

263,5

309,7

344,8

344,8

344,8


магистрантқа

мың теңге

397

396

396

396

396

396


PhD докторына

мың теңге

1270

1307

1307

1307

1307

1307


Ерекше мәртебесі бар жоо-да бір білім алушыға жұмсалатын орташа ағымдағы шығыстар:









студентке

мың теңге

455,0

530,8

635,8

635,8

635,8

635,8


магистрантқа

мың теңге

550,0

593,4

646,3

646,3

646,3

646,3


PhD докторына

мың теңге


1270


1307


1307


1307


1307


1307


Стипендия мөлшері (үстемеақысыз):









студенттерге

теңге

9375

11719

15 235

15 235

15 235

15 235


дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына

теңге

7969

9961

12 950

12 950

12 950

12 950


магистранттарға

теңге

23 958

29 947

38 931

38 931

38 931

38 931


PhD докторанттарға

теңге

36 699

45 873

59 635

59 635

59 635

59 635


Емтихан сессиясы нәтижелері бойынша тек «өте жақсы» деген бағалары бар студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 15 %



Зағип немесе мылқау-керең студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 75%



Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған, бірақ азаматтардың қамқоршылығында (қорғаншылығында) жүрген балалар қатарындағы студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 30%



Жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соғыс мүгедектеріне теңестірілген студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 50%



Мемлекеттік атаулы стипендияларды алатын студенттерге мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 45%



Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясы тағайындалған білім алушыларға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 100%



бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

45 967 901,3

53 698 785,4

66 120 770

80 010 347

86 044 049

88 928 719


Бюджеттік бағдарлама

023 "Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау"

Сипаттамасы

Өңірлік білім беру жүйелері мен оқу орындарын басқарудың сапасын арттыру, мектепті 12 жылдық оқуға көшіру үшін кадрларды қайта даярлау, білім беру ұйымдарында мұғалімдер мен оқытушылардың жұмысқа кәсіптік және психологиялық-педагогикалық дайындығының сапасын арттыру.
Ұйымдардың, білім басқармалары басшыларының, педагог қызметкерлердің, оның ішінде білім берудің барлық деңгейінің электронды оқыту жүйесінің жұмыс істеуі үшін оқытушылардың, әзірлеушілердің және тестілік тапсырмалар сарапшыларының біліктілігін арттыру. Шетелдік техникалық және кәсіптік, жоғары кәсіптік білім беру ұйымдары оқытушыларының біліктілігін арттыру және оларды тағылымдамадан өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Іс-шаралар мен бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жаңа формацияның әртүрлі бейіні, сондай-ақ 12 жылдық білімнің технологиялары бойынша кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарынан өтуші, сондай-ақ шетелде біліктілігін арттырушы және тағылымдамадан өтуші тыңдаушылардың болжамды саны

адам

8 521

8 370

16 095

83 203

76 603

77 103


Арнайы пәндер бойынша, оның ішінде шетелде біліктілігін арттырудан және тағылымдамадан өтуші тыңдаушылардың болжамды орташа саны

адам

1000

1 000

1 024

1 024

1 032

1 032


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Педагогтардың жалпы санынан 12 жылдық білім беру технологиялары бойынша біліктілігін арттырудан өткен педагогикалық кадрлардың шамамен алғандағы үлесі

%

40

35

30

29

26,7

26,9


Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында біліктілікті арттырудан және тағылымдамадан өткен инженерлік- педагогикалық кадрлардың шамамен алғандағы үлесі

%

4,5

4,5

5,5

6,5

7,5

12


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарынан өтуші 1 тыңдаушыны бір жыл оқытудың болжамды орташа құны

мың теңге

20 266,4

23 675

26 833

85 216

229 918

249 550


Арнайы пәндер бойынша, соның ішінде шетелде біліктілігін арттырудан және тағылымдамадан өтуші 1 тыңдаушыны (оқытушылар және өндірістік оқыту шеберлері) бір жыл оқытудың болжамды орташа құны

мың теңге

22 500

24 525

37 676

33 258

36 273

37 410


бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

195 190,0

222 682,0

470 451,0

8 909 626,0

23 999 802,0

26 008 395,0


Бюджеттік бағдарлама

024 "Сейсмологиялық ақпарат мониторингі"

Сипаттамасы

Жер қыртысының алдағы қозғалысы туралы уақтылы болжау және ақпараттандыру арқылы халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының сейсмологиялық қауіпті аудандарында жер сілкіністерін болжаудың ғылыми негіздерін әзірлеу және оларды тәжірибелік сынақтан өткізу мақсатында кешенді зерттеулер ұйымдастыру және өткізу, материалдық-техникалық базаны және сапалы ғылыми қызметті нығайту үшін сейсмикалық станцияларды қайта жарақтау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

Есепті 2009 жыл

Есепті 2010 жыл

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Күнделікті деректер алу

бірлік

365

365

365

365

365

365


Жер сілкіністерінің жедел каталогтарын құрастыру

бірлік

-

-

12

12

12

12


Жер сілкіністерінің бюллетеньдерін құрастыру

бірлік

-

-

7 300

7 300

7 500

7 500


Сейсмологиялық, геофизикалық, гидрохимиялық ғылымдары бойынша, ғылыми-техникалық есептерді қалыптастыру

бірлік

-

-

4

4

5

5


соңғы нәтиже көрсеткіштері

Тоқсан сайынғы кешенді ақпараттарды жедел сараптау

%

100

100

100

100

100

100


Тоқсан сайын жер сілкіністерінің жедел каталогтары мен бюллетеньдерін құрастыру, сейсмологиялық, геофизикалық, гидрохимиялық, деформографиялық және басқа ақпараттардың мұрағатын қалыптастыру

%

100

100

100

100

100

100


сапа көрсеткіштері

Тоқсан сайын 5 балдық шкала бойынша материалдарды қабылдау

бал

4,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0


тиімділік көрсеткіштері

Бір қадағалау пунктін ұстауға кететін шығынның орташа құны

мың теңге



4 195

5 661

5 832

5 996


бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

219 869,4

247 920,5

273 116

300 034

309 091

317 762


Бюджеттік бағдарлама

027 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жоғары мектептерде саралаудан өткізілетін жан басына шаққандағы қаржыландыруға ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жоғары мектептерге жан басына қаржыландыру үшін республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған нәтижелер туралы келісімімен анықталған сандық көрсеткіштер









Жоғары мектептер базасында жалпы орта білім беруді жан басына қаржыландыру жүйесін сынақтан өткізу

бірлік




-

4

16


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің толық және уақытылы аударылуы

%




-

100

100



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

0

0

0

0

38283,0

147163,0


Бюджеттік бағдарлама

028 "Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау"

Сипаттамасы

Шетелде стипендиаттарды оқыту, Қазақстан Республикасы Президентінің "Болашақ" халықаралық бағдарламасын іске асыруды ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Іс-шаралар мен бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл есебі

2011 жылдың нақтыланған жоспары

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Шетелдік ЖОО-ларда, ғылыми орталықтарда оқып жатқан/ ғылыми тағылымдамадан өтіп жатқан стипендиаттардың шамамен алғандағы саны

Адам

2882

2723

2870

2708

2451

2300


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Бітірушілердің шамамен алғандағы саны

Адам

826

1256

961

983

822

831


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









1 стипендиатқа жоспарланған ағымдағы орташа шығыстар

мың теңге

4228,0

5718,2

4282,4

6684,6

6561,8

6759,7


бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

12 683 892

16 131 968

13 023 470

18 935 019

16 932 722

16 428 444


Бюджеттік бағдарлама

031 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне:
үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен қамтамасыз етуге,
бағдарламалық қамтамасыз етуге,
негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға,
бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға берілетін республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Іс-шаралар мен бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл.

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған нәтижелер туралы келісімімен анықталған сандық көрсеткіштер









Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

Адам



1100

1100

2180

2180


Физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыру

Каб.

580

569

569

569

569

569


Лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құру

Каб.

459

459

459

-

-

-


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің толық және уақытылы аударылуы

%

99,999

100

100

100

100

100


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

4 749 035,0

4 872 670,0

6 542 063,0

4 083 159,0

4 392 193,0

4 392 193,0


Бюджеттік бағдарлама

033 "Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу"

Бюджеттік бағдарламаның мазмұны

Білімнің жоғары сапасын қамтамасыз ететін оқу жетістіктерін сыртқы тәуелсіз бағалау жүйесін құру мен дамыту. PISA оқушылардың білім жетістіктерін халықаралық зерттеуін ұйымдастыру және өткізу, нәтижелерін талдау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









КАЗТЕСТ-ке қатысушылардың болжамды саны

адам

2632

6400

3000

8 000

8 500

9 000


ҰБТ-ның нәтижесі бойынша шекті деңгейден өтпеген мектеп бітірушілердің шамамен алғандағы үлесі

%

14,47

10,78

21,2

9,9

9,5

9,0


Мемлекеттік аттестаттау кезінде кешенді тестілеуге қатысушылардың шамамен алғандағы саны

адам

11363

21 603

15 000

15 000

15 000

15 000


Педагог қызметкерлерді аттестаттау кезінде тестілеуге қатысушылардың шамамен алғандағы саны

адам

663

50 378

54 899

4 999

5 928

6 236


PISA-2012 апробациялық/ негізгі зерттеуін өткізу және PISA-2015 апробациялық зерттеуін өткізуге дайындалу

бірлік



1

1

1



PISA-2012 халықаралық зерттеуінің нәтижелерін талдау

бірлік





1



Соңғы нәтиже көрсеткіштері









КАЗТЕСТ-тің орташа болжамды балы

балл

110

117,45

115

-

-

-


ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша тестілеу нәтижесінде тілді "базалық деңгейде" меңгерген тестіленушілердің үлесі

%

-

-

-

25

28

31


Тестілеу сұрақтарының жалпы санынан ҰБТ-ның жоспарлы орташа балы

%

61

67,9

63

63,5

64

64,5


Мемлекеттік аттестаттау кезінде кешенді тестілеудің оң бағаларының үлесі

%

79,35

75,26

79

79,5

80

75,5


PISA-2012/ PISA-2015 апробациялық зерттеуіне қатысатын білім алушылардың болжамды саны

адам



3000

-

-

2000


PISA-2012 негізгі зерттеуіне қатысатын білім алушылардың болжамды саны

адам




5500

-

-


Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Бюджет шығыстарының көлемі

мың тенге

822 724

901 653

1 004 000,0

1 121 285,0

1 163 768,0

1 264 380,0


Бюджеттік бағдарлама

035 "Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары"

Сипаттамасы

Білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту және күрделі жөндеу жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011  ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізілген мемлекеттік білім беру мекемелерінің шамамен алғандағы саны

бірлік

2

-

3

1

0

0


оның ішінде:









жоғары оқу орындарында

бірлік

1

-

2

-

-

-


Ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізілген мемлекеттік білім беру кәсіпорындарының шамамен алғандағы саны

бірлік

14

7

9

8

6

2


оның ішінде:









жоғары оқу орындарында

бірлік

10

6

5

8

6

2


Күрделі жөндеу жүргізілетін жатақханалардың шамамен алғандағы саны

бірлік



2

9

0

0


Жабдықтармен және басқа да негізгі құралдармен қамтамасыз етілген мемлекеттік білім беру мекемелерінің болжамды саны

бірлік

10

5

9

10

2

2


Жабдықтармен және басқа да негізгі құралдармен қамтамасыз етілген мемлекеттік білім беру кәсіпорындарының болжамды саны

бірлік

11

9

6

6

3

3


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік білім беру мекемелерінің күрделі жөндеу қажеттілігінің қамтамасыз етілуі

%

60

-

-

61,1

0

0


Мемлекеттік білім беру кәсіпорындарының күрделі жөндеу қажеттілігінің қамтамасыз етілуі

%

30

36

100

69,6

42,1

17,7


Жоғары оқу орындарының күрделі жөндеу қажеттілігінің қамтамасыз етілуі

%

21

8

100

73,6

47,4

17,7


Мемлекеттік білім беру мекемелерінің қажеттіліктерін жабдықтармен және басқа да негізгі құралдармен шамамен жарақтандыру

%

50

13

100

35,4

53,7

47,2


Мемлекеттік білім беру кәсіпорындарының қажеттіліктерін жабдықтармен және басқа да негізгі құралдармен шамамен жарақтандыру

%

7,7

30

100

19,9

26,1

8,9


сапа көрсеткіштері









Оқу процесін сапалы жүргізу үшін жағдайларды жақсарту









тиімділік көрсеткіштері









Сатып алынатын ғимараттың шамамен алғандағы құны

млн. теңге



2248,0

390,1

-

-


Негізгі құралдарды орташа 1 мекемеге сатып алу

млн. теңге



86,5

19,1

5,9

5,7


Негізгі құралдарды орташа 1 ұйымға сатып алу

млн. теңге



45,2

19,8

14,5

35,5


Белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаларға сәйкес күрделі жөндеуге жұмсалған шығындар



бюджет шығыстарының көлемі

млн. теңге

1 699 483,3

1 038 726,2

4 328 625

3 284 286

771 922

232 018


Бюджеттік бағдарлама

036 "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары"

Сипаттамасы

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру.
Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Сатып алынатын серверлердің шамамен алғандағы саны

дана

-

3

1

-

-

-


Сатып алынатын жұмыс станцияларының шамамен алғандағы саны

дана

-

24

240

64

38

38


Сатып алынатын көпфункциялы құрылғының шамамен алғандағы саны

адам

-

43

27

10

-

-


Сатып алынатын жабдықтың шамамен алғандағы саны


-

1

1

-

-

-


Сатып алынатын бір лицензиялық өнімнің шамамен алғандағы саны

дана

-

788

1266

866

651

651


Сатып алынатын көшіру аппаратының шамамен алғандағы саны

дана





7

7


Сатып алынатын автокөліктің шамамен алғандағы саны

бірлік



17





соңғы нәтиже көрсеткіштері









Қажеттілікке қарай Министрлікті негізгі құралдармен қамтамасыз етудің жоспарланған дәрежесі

%

-

45

20

20

40

20


сапа көрсеткіштері

Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Тиімділік көрсеткіштері









Бір сервер жабдығының орташа құны

мың тенге



500,0

-

-

-


Бір жұмыс станциясының орташа құны

мың тенге



150,0

170,0

170,0

170,0


Бір көпфункциялы құрылғының орташа құны

мың тенге



80,0

70,0

-

-


Бір лицензиялық өнімнің орташа құны

мың тенге



3,6

9,0

8,0

8,0


Бір көшіргі аппаратының орташа құны






700,0

700,0


Бір автокөліктің орташа құны

млн. теңге



2335,3





бюджет шығыстарының көлемі

млн. теңге

37 727,5

16 231,0

134 601,0

28 802,0

20 661,0

18 361,0


Бюджеттік бағдарлама

040 "Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу"

Сипаттамасы

Жастар саясатын іске асыру жөніндегі нормативтік және әдіснамалық базаны жетілдіру, жастар арасындағы жағдайларға талдау жүргізу, жастардың өзекті проблемалары мен оларды шешу жолдарын анықтау; жастар саясатын іске асыру мониторингі, әлеуметтік зерттеулер; жастар саясатын және патриоттық тәрбиелеуді іске асыруды ғылыми-әдістемелік, ақпараттық және консультативтік сүйемелдеу; жастарды елдің қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуына тартуға бағытталған іс-шаралар кешенін өткізу; республикалық және облыстық деңгейлерде жастар ұйымдарына арналған ресурстық орталықтардың қызметін қамтамасыз ету; жастар ұйымдарының әлеуметтік маңызды жобалары конкурсын өткізуді қамтамасыз ету, жобаларды іске асыруды әдістемелік сүйемелдеу, жобаларды іске асыру сапасының мониторингі, жастардың еңбек жасақтарын құру; халықаралық жастар ынтымақтастығын кеңейту; талантты жастарды қолдау, көпшілік іс-шаралар өткізу және әдістемелік және публицистикалық іс-шаралар әзірлеу арқылы патриоттық тәрбие беру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен Көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл есеп

2010 жыл есеп

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде әлеуметтік маңызды жобаларды конкурстық негізде жоспарлы іске асыру, кемінде

бірлік

26

34

20

20

20

21


Оқитын жастарды қоғамдық көгалдандыру жұмыстарына тарту

адам

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Жастар ұйымдарының қызметіне қатысатын жастардың үлесі

%

20

22

25

25

25

26


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

687 360,0

675 461,0

968 739

809 366

784 848

836 776


Бюджеттік бағдарлама

044 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін ай сайын ақша қаражатын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақша қаражаттарын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Іс-шаралар мен бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл есеп

2010 жыл есеп

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Сандық көрсеткіштер облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған нәтижелер туралы келісімдермен анықталған









Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін қамқоршыларға (қорғаншыларға) ақша қаражаттарын төлеу

адам



21780

23907

25300

0


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің толық және уақытылы аударылуы

%



100

100

100

100


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бір жетім баланың және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы асырап-бағу үшін қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақша қаражаттарын төлеу мөлшері

АЕК



10

10

10

10


бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-

-

3111681,0

4742032,0

5368525,0

0,0


Бюджеттік бағдарлама

045 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кәсіптік және техникалық білім беретін оқу ұйымдарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Іс-шаралар мен бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл есеп

2010 жыл есеп

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Сандық көрсеткіштер облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған нәтижелер туралы келісімдермен анықталған









Оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңарту және қайта жабдықтау

Оқу орындары



24

24

24

24


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің толық және уақытылы аударылуы

%



100

100

100

100


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









ТжКБ мемлекеттік оқу орындарының жалпы санынан қазіргі заманғы оқыту жабдығымен жарақтандырылған ТжКБ мемлекеттік оқу орындарының үлесі

%



40,7

45,2

49,9

54,6


бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-

-

600000

600000

600000

600000


Бюджеттік бағдарлама

046 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру үшін оқу жабдығын сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне педагогикалық кадрларының біліктілігін арттыру үшін оқу жабдықтарын сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Сандық көрсеткіштер облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған нәтижелер туралы келісімдермен анықталған









Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру институттары үшін оқу жабдықтарын сатып алу

Бірлік



16





соңғы нәтиже көрсеткіштері









Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің толық және уақытылы аударылуы

%



100





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-

-

448000

0

0

0


Бюджеттік бағдарлама

047 "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы "Ақпараттық-талдамалық орталық" АҚ құру"

Сипатта-масы

Білім беру жүйесінің өзекті мәселелері бойынша талдау қызметін жүзеге асыру және нысаналы көрсеткіштер, зерттеулер, талдау мониторингін жүргізу және ұсынымдар әзірлеу үшін "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы "Ақпараттық-талдамалық орталық" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанынан «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ құру

бірлік



1





соңғы нәтиже көрсеткіштері









Білім беру саласында талдау қызметін және мониторингті жүзеге асыруға арналған жарғылық капиталды толықтыру үшін қаражатты уақтылы және толық аудару

%



100





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

-

-

75 600

0

0

0


Бюджеттік бағдарлама

049 "Балалар мен оқушы жастардың адамгершілік-рухани білімі"

Сипаттамасы

Адамгершілік-рухани білім беру іс-шараларын жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Өткізілетін республикалық фестивальдарға қатысушылардың саны

адам




148

148

148


Оқу-әдістемелік әдебиеттер саны

бірлік




16

16

16


Әлеуметтік зерттеулер саны, оның ішінде: респонденттер саны

бірлік




1/2660

1/2660

1/2660


Балалар мен оқушы жастардың адамгершілік-рухани білімінің нәтижелілігіне жүргізілетін мониторингқа қатысатын сарапшылар саны

адам




30

30

30


Конференцияларға, қашықтықтан өтетін форумдарға, семинар-тренингтерге, On-line режиміндегі ашық сабақтарға қатысатын білім беру ұйымдар шамамен алғандағы саны

бірлік




2000

2000

2000


Әр өңірден аз қамтылған отбасылардан шыққан дарынды балаларға арналған шығармашылық студиялар саны

бірлік




240

240

240


Адамгершілік-рухани білім беруді жетілдіру және Қазақстандық қоғамда рухани құндылықтарды сіңіруге арналған арнайы жобалардың шамамен алғандағы саны





3

3

3


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасында білім беру жүйесінің барлық сатысында адамгершілік-рухани тұлғаны қалыптастыру бойынша білім беру моделін дамыту үшін ғылыми-әдістемелік, ұйымдастыру, кадрлық, ақпараттық және басқа да жағдайларды қамтамасыз ету

%




25

25

25


сапа көрсеткіштері









Қазақстан Республикасында адамгершілік-рухани білім беру жүйесін жетілдіру тұжырымдамасын әзірлеу

тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

-

-

104166,0

103529,0

103485,0



Бюджеттік бағдарлама

050 "Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу"

Сипаттамасы

Сенім білдірілген өкілге (агентке) мемлекеттік білім беру және мемлекеттік студенттік кредиттерді қайтару және қызмет көрсету бойынша жасалған жұмыс үшін сыйақы төлеу.
Сенім білдірілген өкілге (агентке) ауылдық квота шегінде білім беру гранты бойынша білім алған Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының түлектерінің ауылдық жерде орналасқан білім беру және медициналық ұйымдарда жұмысқа тұру және жас мамандардың ауылдық жерде еңбекті өтеу міндетін орындауы мониторингін қамтамасыз ету жөнінде жасалған жұмыс үшін сыйақы төлеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кредитті өтеу кестесіне сәйкес республикалық бюджет кірісіне мемлекеттік білім беру және студенттік кредиттерді өтейтін қарыз алушылардың жоспарлы саны

адам

12408

19694

20778

26000

31000

36000


Тиісті оқу жылында оқуын бітіретін жас мамандардың жоспарлы саны (ауылдық квота бойынша)





4004

4187

4200


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Алған бюджеттік кредиттері бойынша міндеттемелерін толық орындаған, яғни қарыз сомасын келісіммен белгіленген мерзімде немесе мерзімінен бұрын толық өтеген қарыз алушылардың саны

адам


2108

2886

4338

6320

15349


Бюджеттік кредиттері бойынша міндеттемелерін толық орындаған, яғни қарыз сомасын келісіммен белгіленген мерзімде немесе мерзімінен бұрын толық өтеген қарыз алушылардың олардың жалпы санынан үлесі

%


3,6

4,9

7,4

10,8

26,1


Тиісті оқу жылында (ауылдық квота бойынша) оқу бітірген және ауылда орналасқан білім беру және медициналық ұйымдарда жұмысқа тұрған жас мамандардың болжамды саны

%




70

70

70


Бюджеттік бағдарламаның сапа көрсеткіштері









Бюджеттік бағдарламаның тиімділік көрсеткіштері









Республикалық бюджет кірісіне өндірілуге тиіс кредиттік қаражаттың жалпы сомасынан өтелген мемлекеттік білім беру және студенттік кредиттердің болжамды үлесі

%


12,9

15,5

21,0

26,5

32,0


Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

62 741

61 059

90 710

114 720

108 683

111 726


Бюджеттік бағдарлама

051 "Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың ұлттық орталығы" АҚ құру

Сипаттамасы

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы жүзеге асыру үшін «Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама ұлттық орталығы» АҚ-ның жарлық капиталын қалыптастыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

Жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

Есепті 2009 жыл

Есепті 2010 жыл

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

«Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама ұлттық орталығы» АҚ құру

бірлік

-

-

1

-

-

-


соңғы нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы жүзеге асыруға арналған жарғылық капиталды толықтыру үшін уақытылы және толық қаражат аудару

%



100

-

-

-


сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-

-

75 600

0

0

0


Бюджеттік бағдарлама

052 "Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу"

Сипаттамасы

Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттіктер және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетулер

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды ұсыну

іске асыру тәсіліне қарай

Жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

Есепті 2009 жыл

Есепті 2010 жыл

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Білім беру ұйымдарына (е-learning) электрондық оқыту жүйесін енгізу

ұйымдар



44

537

926

1317


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Мектептердің жалпы санынан (е-learning) электрондық оқыту жүйесін енгізген мектептердің үлесі

%



0,4

7

18,8

34,6


Электрондық оқыту жүйесін енгізген техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының (мемлекеттік) олардың жалпы санынан үлесі

%



2,5

10

16,2

36,1


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

0

0

1 247 100,0

15 939 656,0

19 363 295,0

29 559 535,0


Бюджеттік бағдарлама

053 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Бюджеттік бағдарламаның мазмұны

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаттары үшін қосымша ақы көлемін мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды ұсыну

іске асыру тәсіліне қарай

Жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған нәтижелер туралы келісімдермен айқындалған сандық көрсеткіштер









Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін 1 қыркүйектен бастап ұлғайту

ставка



380 475,0

279 755,0

279 755,0

279 755,0


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақытылы аудару

%



100

100

100

100


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-

-

4 947 975,0

13 048 968,0

13 048 968,0

13 048 968,0


Бюджеттік бағдарлама

054 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне қосымша ақы белгілеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне өндірістік оқытуды ұйымдастырғаны үшін қосымша ақы белгілеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды ұсыну

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

Есепті 2009 жыл

Есепті 2010 жыл

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған нәтижелер туралы келісімдерімен анықталған сандық көрсеткіштер









Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне өндірістік оқытуды ұйымдастырғаны үшін қосымша ақыны ұлғайту

ставка



5 750

6 012

6 012

6 012


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақытылы аудару

%



100

100

100

100


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



407 031,0

1 403 096,0

1 403 096,0

1 403 096,0


Бюджеттік бағдарлама

055 "Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер"

Сипаттамасы

Жаңа білімдер туралы, табиғи және әлеуметтік жүйелер туралы ғылыми зерттеулерді әкімшілендіру, экономиканың, қоғамның орнықты дамуының, ғылымның жүйелі қайта өзгерулерінің ғылыми негіздерін әзірлеу; жаңа ғылыми нәтижелерге қол жеткізу және Қазақстанды экономикалық жағынан дамыту үшін ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің және әлемдік ғылыми еңбек бөлінісіндегі жалпы ғылыми-технологиялық кеңістік аясында қазақстандық ғылымның ұстанымдарын нығайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

Есепті 2009 жыл

Есепті 2010 жыл

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Іргелі зерттеулердің ғылыми-техникалық бағдарламаларының шамамен алғандағы саны

бірлік

6

6

6

6

6

6


Қолданбалы ғылыми-техникалық бағдарламалардың шамамен алғандағы саны

бірлік

19

34

33

41

41

41


Түркі мәдени кешенін құру контекстінде ежелгі түркілердің қолданбалы шығармаларын зерттеу бойынша жүргізілген ғылыми-зерттеу жобаларының шамамен алғандағы саны

бірлік

-

-

3

2

-

-


Ғылыми-техникалық сараптаманы өткен ғылыми бағдарламалар және жобалардың шамамен алғандағы саны

бірлік

-

586

560

1800

1810

1850


Базалық қаржыландырылатын субъектілердің шамамен алғандағы саны

бірлік

-

-

74





Соңғы нәтиженің көрсеткіштері

Алдыңғы қатардағы әлемдік рейтингтік ғылыми журналдардағы қазақстандық ғалымдар жарияланымдарының шамамен алғандағы саны

бірлік

360

360

360

370

380

415


сапа көрсеткіштері


ҮИИДМБ шеңберінде әзірленген жаңа технологиялардың шамамен алғандағы саны

бірлік

-

5

10

12

15

20



Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде орындалатын ҒЗТКЖ болжамды үлесі

%

3

3

3

3

3

4



тиімділік көрсеткіштері


Нано ғылымын және нанотехнологияны дамыту бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізуге 1 ЖОО-ға жұмсалатын шығыстың орташа құны

мың теңге

-

-

15732

15732

-

-



Әлемнің жетекші ғылыми институттарымен бірлескен 1 ғылыми зерттеу жүргізуге жұмсалатын орташа ағымдық шығыстар

мың теңге

-

-

9259

9259

-

-



бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

8 129 898

10 238 413,4

17 897 740

15 186 811

13 126 385

13 159 596



Бюджеттік бағдарлама

057 "Кәсіпқор" Холдингі" АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

Сипаттамасы

Корпоративті басқаруды сынақтан өткізу, мемлекеттік және жекеменшік секторлардың ресурстарын топтастыру, ТжКБ мамандарын даярлау сапасын жақсарту үшін инновациялық технологияларды енгізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру және одан шыққан мемлекеттік қызмет ету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

Есепті 2009 жыл

Есепті 2010 жыл

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









ТжКБ мамандықтары бойынша, оның ішінде қолданбалы бакалавриат мамандықтары бойынша әзірленген білім беру бағдарламаларының болжамды саны

бірлік




12

12

12


Холдингтің құрылымына кіретін ТжКБ ұйымдарында білім беру сапасына мониторинг және бағалау жүргізу жүйесі бойынша әзірленген әдістеменің болжамды саны

бірлік




1

-

-


соңғы нәтиже көрсеткіштері









"Кәсіпқор" холдингі" АҚ құрылымына кіретін ТжКБ оқу орындарының жұмысқа орналасқан түлектерінің үлесі

%






85


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


-


-


-

450 545,0

400 164,0

400 430,0


Бюджеттік бағдарлама

060 "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ны дамытуға арналған нысаналы салым"

Сипаттамасы

Жобалауға, қайта байланыстыруға, құрылысқа, реконструкциялауға, күрделі жөндеуге және оқу және басқа жабдықтарды, 21 мектеп үшін (соның ішінде Талдықорған қаласының мектеп және мектепке дейінгі/балабақша жанындағы интернаттар) оқу-әдістемелік әдебиетті сатып алуға арналған нысаналы салым

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл
 

2015 жыл
 

Есепті 2009 жыл

Есепті 2010 жыл

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Әзірленген жобалау-сметалық құжаттаманың шамамен алғандағы саны

бірлік

-

6

16

-

-

-



Әзірленген жобалау-сметалық құжаттамалардың шамамен алғандағы саны. Түзету

бірлік

-

-

6









Әзірленген негізгі жобалау-сметалық құжаттамаларға байланған жобалау-сметалық құжаттамалардың шамамен алғандағы саны

бірлік

-

-

6









Салынып жатқан объектілердің шамамен алғандағы саны

бірлік

-

1

16

21

6





Пайдалануға енгізіліп жатқан объектілердің шамамен алғандағы саны

бірлік

-

-

0

15

6





Оқу және басқа да жабдықтармен және оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етілген объектілердің шамамен алғандағы саны

бірлік

3

5

7

21

6

23


"Назарбаев зияткерлік мектептері" ДБҰ қызметкерлері үшін сатып алынған қызметтік тұрғын үйлердің шамамен алғандағы саны

бірлік

-

-

100

130

-

-


"Назарбаев зияткерлік мектептері" жобасының шеңберіндегі мектептердің болжамды саны

бірл.

-

6

6

17

21



Назарбаев зияткерлік мектептері оқушылары үшін оқу-сауықтыру орталықтардың болжамды саны

бірл.

-

-

-

-

2



Ғимараттар мен орынжайларды бөлмелерді күрделі жөндеу

бірл.






3


Білім беру сапасына мониторинг және бағалау жүргізу құралдары мен технологиялары сынақтан өткен мектептердің болжамды саны

бірл.

-

-

6

7

11

20


Білім беру сапасына мониторинг және бағалау жүргізу құралдары мен технологиялары енгізілген мектептердің болжамды саны

бірл.

-

-

-

7

11

20


соңғы нәтиженің көрсеткіштері









Дамытуға арналған нысаналы салымды уақытылы және толық аудару

%

100

100

100

100

100

100


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

7 534 745

12 717 461

33 208 250

19 710 701

4 141 819

2 074 319


Бюджеттік бағдарлама

061 "Кәсіпқор» Холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту"

Сипаттамасы

Әлемдік деңгейдегі 2 колледжді салу үшін «Кәсіпқор» холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

Есепті 2009 жыл

Есепті 2010 жыл

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу

бірлік



2





Әзірленген жобалау-сметалық құжаттамалардың шамамен алғандағы саны

бірлік



2





Әзірленген ЖСҚ шамамен алғандағы саны

бірлік




2




Салынып жатқан объектілердің шамамен алғандағы саны

бірлік




2




соңғы нәтиженің көрсеткіштері









Жарғылық капиталды толықтыру үшін қаражатты уақытылы және толық аудару

%



100

100




сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-

-

624 000

12 480 000

-

-



Бюджеттік бағдарлама

062 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Назарбаев зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Бюджеттік бағдарламаның мазмұны

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңа жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

Трансферттер мен бюджеттік субсидияларды ұсыну

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Іс-шаралар және бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Астана және Алматы қалаларының, облыстық әкімдіктерімен жасалған қорытынды туралы келісімдермен анықталған сандық көрсеткіштер









Біліктілікті арттыру курстарын аяқтағаннан кейін біліктілік емтиханнан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеру: 1-деңгей – 100%, 2-деңгей – 70%, 3-деңгей – 30%

ставка




4150

26522

55794


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңа жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақытылы аудару

%




100

100

100


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

0

0

0

458 000,0

8 255 000,0

23 184 917,0


Бюджеттік бағдарлама

063 "Білім беру жинақтарына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеу"

Бюджеттік бағдарламаның мазмұны

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесінің дамуын мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Олардың пайдасына білім беру жинақтау салымы туралы шарт жасаған салымшылардың саны (өспелі қорытындымен)





17000

34000

52500


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Білім беру жинақтарына салымдар бойынша мемлекеттің сыйлықақысын төлеудің толықтығы мен сапасын қамтамасыз ету

%





100

100


Бекітілген бюджетке төлемдер көлемінің пайызы

%





100

100


тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге




0

97 810

326 535


Бюджеттік бағдарлама

064 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер"

Бюджеттік бағдарламаның мазмұны

Мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді мамандарды даярлау,
Жоғары оқу орындарында күндізгі оқу нысанында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушылардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендиялар мен қысқы және жазғы демалыс кезеңінде жол жүруге ақшалай өтемақы төлеу.
Университеттің болашақ академиялық мектептері мен ғылыми орталықтарын әдіснамалық қамтамасыз етуге; Университеттің жұмысын әкімшілендіруге және ұйымдастыруға дайындық; Университет құрылысының ІІ кезектегі объектілері құрылысының барысын басқару;
Университет құрылысының І кезектегі объектілерін пайдалануға беруді қамтамасыз ету. Сын тұрғысынан ойлау бойынша мектептердегі педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру мақсатында шетелден оқытушылар тарту.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік тапсырыс негізінде оқуға қабылданған тыңдаушылардың жоспарлы саны

адам



500

500

500

500


Мемлекеттік тапсырыс негізінде бакалавриат бағдарламасы бойынша оқуға қабылданған студенттердің жоспарлы саны

адам



500

500

500

500


Мемлекеттік тапсырыс негізінде магистратура бағдарламасы бойынша оқуға қабылданған студенттердің жоспарлы саны

адам


0

0

100

650

650


Мемлекеттік тапсырыс негізінде PhD докторантура бағдарламасы бойынша оқуға қабылданған студенттердің жоспарлы саны

адам


-

-

-

70

70


Біліктілікті арттырудан, тағылымдамадан өткен ғылыми және педагогикалық кадрлардың жоспарлы саны және шетелдік мамандарды тарту

адам


-

115

-

-

-


Әзірленген, сыналған, лицензияланған және енгізілген академиялық бағдарламалар атауларының жоспарлы саны

атау


-

17

-

-

-


Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде дайындық бөлімдердерін аяқтаған түлектердің саны

Адам


-

469

500

500

500


Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бакалавриаттың білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған түлектердің саны

Адам


-

-

-

-

-


Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде магистратураның білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған түлектердің саны

Адам


-

-

-

-

100


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бір білім алушыға жұмсалатын орташа ағымдағы шығыстар:









тыңдаушыға

мың теңге



3176,5

3713,5

3964,9

4234,0


студентке

мың теңге



3176,5

5278,4

4157,1

3438,3


магистрантқа

мың теңге



0

10786

5050,3

5050,3


PhD докторына

мың теңге



0

0

5530,0

5530,0


1 қаңтардан бастап стипендия мөлшері (үстемеақысыз):

мың теңге








студенттерге

мың теңге



15235

15235

15235

15235


дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына

теңге



12950

12950

12950

12950


магистранттарға

теңге



38931

38931

38931

38931


PhD докторанттарға

теңге



59635

59635

59635

59635


Емтихан сессиясы нәтижелері бойынша тек «өте жақсы» деген бағалары бар студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны арттыру мөлшері – 15 %



Зағип немесе мылқау-керең студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны арттыру мөлшері – 75%



Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған, бірақ азаматтардың қамқоршылығында (қорғаншылығында) жүрген балалар қатарындағы студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны арттыру мөлшері – 30%



Жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соғыс мүгедектеріне теңестірілген студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны арттыру мөлшері – 50%



Мемлекеттік атаулы көмек алатын студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны арттыру мөлшері – 45%



Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясы тағайындалған студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны арттыру мөлшері – 100%



бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

0

0

9573 395

12 383 611

14 717 882

16 556 372


Бюджеттік бағдарлама

065 "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметіне ақы төлеу"

Сипаттамасы

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі Операторына Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етумен байланысты шығыстарға ақы төлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Олардың пайдасына білім беру жинақтау салымы туралы шарт жасаған салымшылардың саны (өспелі қорытындымен)

адам




17 000

34 000

52 500


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Күндізгі оқу нысанындағы студенттердің жалпы санынан МБЖЖ бойынша жинақталған қаражат есебінен өз оқуының ақысын төлей алатын әлеуетті МБЖЖ қатысушылары санының жоспарлы үлесі

%




2,1

4,2

6,4


Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге




147 815

103 522

78 378


Бюджеттік бағдарлама

074 "Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту"

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру үшін Қазақстан Республикасының Үкіметіне техникалық және қаржылық көмек көрсету үшін Дүниежүзілік банкпен бірлескен займды іске асыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Әзірленген кәсіптік стандарттардың шамамен алғандағы саны

бірл.



61

66


-


Техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының шамамен алғандағы саны

бірл.



40

60

47



Техникалық және кәсіптік білімнің арнайы пәндері бойынша үлгілік оқу бағдарламаларының шамамен алғандағы саны




350

350

240



Оқу және модульдік бағдарламаларды әзірлеу бойынша курстардан өткен педагогтердің шамамен алғандағы саны

бірл.



350

350

-

-


Бағдарламаны енгізу үшін таңдап алынған техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының шамамен алғандағы саны

бірл.



-

24

38

-


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Жоба шеңберінде қолдау тапқан басым салалардағы мамандықтардың жалпы санынан жаңа оқу жоспарларымен және бағдарламаларымен қамтылған мамандықтардың жоспарлы үлесі

%



5

25

100

-


сапа көрсеткіштері









Ұлттық біліктілік жүйесінің тұжырымдамасын әзірлеу, жан басына шаққандағы қаржыландыру жүйесін әзірлеу, ТжКБ оқу орындарының әлеуетін күшейту, оқу орындарының жұмыс берушілермен өзара іс-қимылын жақсарту, білім беру қызметтерінің сапасын арттыру



тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

0,0

0,0

392 721,0

1 814 032,0

2 429 628,0

0,0


Бюджеттік бағдарлама

104 "Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес"

Сипаттамасы

Кәмелетке толмағандар мен жастар арасындағы нашақорлықтың әлеуметтік алдын алуға бағытталған шаралар кешенін жүзеге асыру, салауатты өмір салтын насихаттау, есірткіге тәуелді адамдарды сауықтыруға және оңалтуға бағытталған шаралар кешенін жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Нашақорлықтың алдын алу, есірткіге тәуелді адамдарды сауықтыру және оңалту бойынша іс-шараларының жоспарлы өткізілуі

Бірлік

5

6

6

4

4

4


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Оқушы жастар арасында нашақорлық деңгейiн төмендету

%

2,5

2,7

2,7

-

-

-


Нашақорлықтың алдын алу және салауатты өмір салты дағдысын қалыптастыру бойынша іс-шаралармен оқушы жастарды болжамды қамту

адам




300

300

300


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

6 334

6 354

23 874

5 898

5 898

5 898


Бюджеттік бағдарлама

120 "Ғылыми зерттеулерді грантпен қаржыландыру"

Сипаттамасы

Ғылыми ұйымдардың және олардың ұжымдарының ғылыми-зерттеу жұмыстарының, ғылыми-техникалық әлеуетінің және бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру мақсатында гранттық негіздегі ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

Есепті 2009 жыл

Есепті 2010 жыл

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Гранттық негіздегі басым ғылыми-техникалық жобалардың шамамен алғандағы саны

бірлік

-

-

-

250

250

250


соңғы нәтиже көрсеткіштері

Іске асырылатын тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер

бірлік

-

-

-

35

40

40


Ұжымдық қолданыстағы ұлттық зертханалар мен инженерлік зертханалардың жабдықтарын қолдана отырып үдемелі индустриалды-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде орындалған ғылыми жобалардың болжамды үлесі


-

-

-

10

20

25


сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

0

0

0

10000000

10000000

10000000


0

Бюджеттік бағдарлама

130 "Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру"

Сипаттамасы

Базалық қаржыландыру уәкілетті органда аккредиттелген және салалық уәкілетті орган айқындаған, олар үшін басым бағыттар бойынша ғылыми зерттеулер жүргізуге арналған мемлекеттік тапсырманы және мемлекеттік тапсырысты орындайтын мемлекеттiк ғылыми ұйымдарға және оларға теңестірілген ұйымдарға бөлінеді.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

Есепті 2009 жыл

Есепті 2010 жыл

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

тікелей нәтиже көрсеткіштері

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Базалық қаржыландырылатын субъектілердің шамамен алғандағы саны, оның ішінде:

бірлік




161

161

161


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ведомстволық бағынысты ұйымдарының шамамен алғандағы саны

бірлік




73

73

73


соңғы нәтиже көрсеткіштері

Базалық қаржыландыру субъектілері болып табылатын ұжымдық пайдаланылатын ұлттық ғылыми зертханалар мен инженерлік бейіндегі зертханалардың шамамен алғандағы үлесі





100

100

100


сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





7 785 711


8 012 868


7 399 012


7.2. Бюджеттік шығыстардың жиынтығы



Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл есебі

2010 жыл есебі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджет шығыстарының БАРЛЫҒЫ:

мың теңге

200 441 420,8

174 878 666,0

264 512 840,0

382 240 776,0

368 786 988,0

404 457 927,0


Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

107 228 866,9

111 078 633,1

172 069 598,0

273 260 942,0

333 437 674,0

376 906 882,0


Бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

93 212 553,9

63 800 032,9

92 443 242,0

108 979 834,0

35 349 314,0

27 551 045,0


О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 160 "Об утверждении Стратегического плана Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 131

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года «О республиканском бюджете на 2012 – 2014 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 160 «Об утверждении Стратегического плана Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 254) следующее изменение:
      Стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 19 января 2012 года № 131

Приложение       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 19 февраля 2011 года № 160

Стратегический план
Министерства образования и науки Республики Казахстан
на 2011 – 2015 годы

Раздел 1. Миссия и видение

      Миссия: формирование и реализация государственной политики в области образования и науки, обеспечивающей конкурентоспособность и устойчивый социально-экономический рост.
      Видение: высокообразованная, конкурентоспособная, интеллектуальная нация.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
соответствующих отраслей (сфер) деятельности

      1. Стратегическое направление 1. Обеспечение доступности качественного образования

      1. Дошкольное воспитание и обучение
      Основные параметры развития регулируемой отрасли
      или сферы деятельности

      В 2011 году в республике функционирует 7 591 дошкольных организаций (2010 г. – 6 446 ед.), их посещают 538,5 тыс. детей (2010 г. – 446,4 тыс.).
      В целях реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» принята Программа по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» на 2010 – 2014 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2010 года № 488. Основная цель данной Программы – удовлетворение потребности населения в качественных услугах организаций дошкольного образования. В 2014 году охват дошкольным воспитанием и обучением детей дошкольного возраста планируется довести до 70 % от общего количества детей.
      В целях повышения качества содержания дошкольного воспитания и обучения в 2008 году разработан и утвержден Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения. В 2011 г. данный стандарт дополнен положением о модели выпускника и педагога дошкольной организации. Реализуются программы воспитания и обучения детей "Алғашқы қадам" (1 – 3 года), "Зерек бала" (3 – 5 лет), "Бiз мектепке барамыз" (5 – 6 лет) и др. В 2011 году разработана учебно-методическая литература по 26 наименованиям.
      Анализ основных проблем
      Не обеспечен полный доступ к дошкольному образованию. Потребность в дошкольных местах составляет 362,2 тыс.ед. (в 2010 г. – 296,7 тыс.).
      Группы в детских садах, особенно в городских дошкольных организациях, превышают нормативы наполняемости.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Внешний фактор – анализ рождаемости детей в Казахстане за последние 20 лет показывает: с 1990 по 1999 годы произошло снижение рождаемости, а с 2000 до 2010 года – рост рождаемости.
      Внутренний фактор – ежегодный рост потребности в местах дошкольных организаций.

      2. Школьное образование
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
      В 2011 – 2012 учебном году функционируют 7 465 дневных государственных общеобразовательных школ с общим контингентом 2 479 044 детей (в 2010 – 2011 учебном году – 7 516 с контингентом 2 486 449 учащихся).
      Продолжается работа по определению содержания образования основной и профильной школы. В 2012 году планируется разработка «Основных положений» государственного общеобязательного стандарта (ГОСО) начального, основного и общего среднего образования и общеобразовательных учебных программ уровня начального, основного и общего среднего образования для 12-летней школы с учетом целей и задач ГПРО РК на 2011 – 2020 годы.
      В настоящее время продолжается эксперимент по переходу на 12-летнее обучение в 104 школах республики.
      В текущем году разработаны 34 наименования учебников и 82 – учебно-методических комплекса (далее – УМК) для 9-х классов, включенных в эксперимент в 2011 – 2012 учебном году.
      В 2012 году в рамках разработки ГОСО начального, основного и общего среднего образования 11-летней школы в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2011 года по введению изучения английского языка с первого класса запланирована разработка ГОСО и учебных программ по английскому языку для 1 – 4 классов.
      За 10 месяцев 2011 г. проведена экспертиза на 3 397 учебников и УМК, в 2010 году – по 1 920 наименованиям учебной литературы. В 2011 году для детей казахской диспоры в страны дальнего и ближнего зарубежья переизданы и доставлены 21 500 учебников и 19 825 УМК. В республиканские школы доставлены переизданные 2 466 учебников и 789 УМК для 4 класса, 8 523 учебников и 4 856 УМК для 6 класса, 45 025 учебников и 23 420 УМК для 11 класса.
      В 2011 – 2012 учебном году в общеобразовательных школах республики трудится 286 370 педагогов (в 2010 г. – 275 655). Из них 250 290 (87,4 %) имеют высшее образование, 33 572 (11,7 %) – техническое и профессиональное. Количество учителей с высшей категорией – 43 623 (15,2 %), с первой – 87 876 (30,7 %).
      Ведется системная работа по переподготовке и повышению квалификации учителей, управленцев, методистов. За 10 месяцев 2011 г. курсы повышения квалификации и переподготовки прошли более 61 тыс. педагогов, в 2010 году – более 80 тысяч педагогов.
      Для улучшения качественного состава педагогов с 2012 года планируется изменение формата повышения квалификации педагогических работников путем создания Центров педагогического мастерства на базе Назарбаев Интеллектуальных школ в форме АО, на базе РИПКСО – ИПК с введением вертикали управления.
      Развернута активная пропаганда профессии педагога, передового опыта и достижений лучших педагогов. Проведен I съезд учителей математики (май 2011 г.).
      Для обеспечения доступности и качества среднего образования проводится работа по улучшению материально-технической базы организаций образования. 2 944 школ имеют игровые комнаты и комнаты отдыха для шестилетних детей.
      С 2006 года приобретены 2 059 кабинетов физики новой модификации: в 2006 г. – 613, в 2007 г. – 746, в 2008 г. – 700.
      С 2009 году приобретены 1 718 кабинетов биологии новой модификации:  в 2009 г. – 580, в 2010 году – 569, 2011 г. – 569.
      Данные меры позволили улучшить качество преподавания предметов естественно-математического направления. Это подтверждается результатами международного сравнительного исследования TIMSS-2007 (Third International Mathematics and Science Study) по оценке знаний школьников 4 классов по математике и естествознанию 36 стран мира. Казахстан впервые стал участником данного исследования, где приняли участие 3,99 тыс. учеников из 141 школы. Казахстанские школьники завоевали 5 место по математике и 11 место по естествознанию, что значимо выше среднего международного балла.
      За последние два года казахстанская команда стабильно входит в число 15 лучших стран мира на международных олимпиадах по физике и химии.
      Ежегодно растет число медалей, завоеванных школьниками Казахстана на международных олимпиадах. Только в 2010 году казахстанские школьники завоевали 638 наград (золото – 173, серебро – 206, бронза – 237), 22 грамоты. С января по ноябрь 2011 года школьники Республики Казахстан завоевали Международных олимпиадах и международных научных соревнованиях 852 медали, из них 225 – золотых, 287 – серебряных, 295 – бронзовых, а также 45 грамот.
      За последние три года сборная команда Казахстана не только вошла в десятку самых лучших стран мира, но также уверенно обходит команды стран ближней и дальней Европы, составляя достойную конкуренцию ученикам США и Китая.
      Кроме того, казахстанские школьники с 2004 года участвуют в дистанционных международных олимпиадах «Дистанционная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада» и Дистанционная математическая олимпиада «Шелковый путь». Согласно договору с Санкт-Петербургским Университетом информационных технологий, механики и оптики проведена первая Евразийская интернет-олимпиада по информатике.
      Победы юных интеллектуалов страны на международных математических олимпиадах способствовали тому, что в 2010 году Казахстан первый среди стран СНГ провел юбилейную 51-ю международную математическую олимпиаду – самое престижное интеллектуальное состязание, на котором казахстанская команда заняла 5-ое место среди 98 стран мира.
      Одним из ключевых проектов, способствующих модернизации системы среднего образования Республики Казахстан, является проект «Назарбаев Интеллектуальные школы». Данные школы будут являться стартовыми площадками по разработке, внедрению и апробации учебно-воспитательных программ для детского сада, предшколы и образовательных программ 12-летнего обучения. На территории республики будет функционировать 20 таких школ. На сегодня функционируют 6 школ с контингентом 4 019 учащихся: 4 интеллектуальные школы физико-математического направления в г.г. Астана, Семей, Кокшетау и Талдыкорган, 2 интеллектуальные школы химико-биологического направления в г.г. Усть-Каменогорск и Астана.
      Вместе с тем по итогам международного сравнительного исследования PISA-2009 (Programme for International Student Assessment), проводимого ОЭСР, 15-летние школьники страны показали достаточно низкое 57 место среди 65 стран (59 место по грамотности чтения, 53 место по математической грамотности, 58 место по естественнонаучной грамотности).
      Первый опыт участия Казахстана в данном исследовании указывает на необходимость пересмотра традиционно устоявшихся представлений о содержании, технологиях и методах обучения.
      Ведется работа по дальнейшему внедрению информационных технологий в образование. В настоящее время на один компьютер приходится 16 учащихся. 50 % организаций образования имеют интерактивные кабинеты и оборудование. 98 % школ имеют доступ к Интернету, 37 % – обеспечены доступом к широкополосному интернету.
      В школах внедряется проект «Система он-лайн обучения». Еженедельно лучшими учителями республики проводятся он-лайн уроки, семинары.
      В 2011 – 2012 учебном году в 44 организациях среднего и технического профессионального образования городов Астаны, Алматы, Карагандинской области внедряется пилотный проект системы электронного обучения (далее – электронное обучение).
      В 2011 году на базе РИПКСО проведено обучение для 8 тыс. администраторов и пользователей системы.
      Разработаны 468 единиц цифровых образовательных ресурсов по предмету «История Казахстана» для 5 – 11 классов на казахском и русском языках: 234 – на казахском языке, 234 – на русском языке.
      В соответствии с поручением Главы Государства о принятии комплекса мер по централизации и усилению контроля качества в учреждениях среднего образования (от 17 апреля 2011 года № 01-7.4, пункт 13.2) принято постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июля 2011 года № 778 «Некоторые вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан», предусматривающее создание единой вертикали контроля качества всех уровней образования, начиная от дошкольного обучения и воспитания до высшего и послевузовского образования.
      Главным преимуществом такой централизованной системы является наличие у центральных органов эффективной обратной связи с организациями образования на местах и возможность не только контролировать качество обучения, но и на основе его анализа и учета мировых тенденций совершенствовать содержание и методы обучения, поддерживать профессионализм педагогов.
      Анализ основных проблем
      Материально-техническое состояние базы существующих общеобразовательных школ еще не отвечает современным требованиям: из общей численности 7 465 школ (67,6 %) расположены в типовых зданиях, 32,4 % – в приспособленных. 65,7 % школ работают в две смены, а 71 школа – в три. 82,4 % школ построены до 1990 года, а 33,9 % – до 1970 года. 194 школы расположены в аварийных зданиях. Капитального ремонта требует 21 % школ.
      В целях обеспечения качественного образования и вхождения в мировое образовательное пространство необходимо обновление содержания образования. В том числе обновление ГОСО начального, основного среднего и общего среднего образования, разработка учебных программ, уменьшение учебной нагрузки педагогов, пересмотр содержания учебных предметов (интеграция предметов), кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям, нормам и нормативам.
      В республике функционируют 4 221 малокомплектных школ (далее – МКШ), что составляет 56,2 % от всего количества школ (на селе – 4 075 МКШ). Обучается в МКШ 396 840 учеников, работает 79 151 педагогов. Проблемными вопросами в МКШ остаются преобладание классов с малой наполняемостью, совмещение класс-комплектов, слабое использование информационно-коммуникационных технологий; узость специализации (однопредметность) в подготовке учителя, невозможность обеспечения полной учебной нагрузки, расположение около половины МКШ в приспособленных зданиях.
      Требуется обновление содержания среднего образования Назарбаев Интеллектуальных школ с учетом лучших традиций казахстанского образования и передового международного опыта. Новые требования по овладению тремя языками и преподаванию профильных предметов на английском языке требуют новых подходов к повышению квалификации школьных педагогов. Отсутствуют казахстанские учебники и учебные пособия по профильным дисциплинам (физика, математика, химия, биология, информатика) для одаренных детей.
      Низкий качественный состав учителей: от общего количества педагогов имеют высшую категорию 15,2 %, первую категорию – 30,7 %.
      Каждый пятый работающий учитель в возрасте от 50 лет и старше. Из общего количества педагогов стаж до 3-х лет имеют 13,2 %. Ежегодное пополнение из числа молодых кадров составляет лишь 2,9 %.
      Вопросы администрирования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), сопровождения и развития инфраструктуры в организациях образования зачастую перекладываются на преподавателей информатики, ввиду отсутствия обслуживающего ИТ-персонала. Применение системы электронного обучения будет иметь эффект только при ее интеграции в реальные учебные процессы при взаимодействии со всеми участниками этих процессов.
      Актуальными и нерешенными остаются вопросы снижения стоимости дорогостоящих услуг доступа к широкополосной сети Интернет от 4 Мбит/с и выше, изыскания технических возможностей по увеличению пропускной способности каналов связи для сельских организаций образования, а также улучшения качества закупаемых по проекту услуг.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Внешние факторы:
      1) влияние демографических, миграционных, экономических факторов развития регионов;
      2) нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов образования;
      3) снижение престижности профессии учителя;
      4) ежегодно выявляются аварийные школы. 15,6 % зданий школ превышают допустимые сроки службы и являются потенциальными аварийными школами;
      5) риск изменения образовательной политики на этапе внедрения новой модели образования: могут быть изменены сроки и этапность перехода к 12-летнему обучению и структура 12-летки, что представляет угрозу для внедрения ГОСО 12-летней школы;
      6) для МКШ - миграционные ситуации, отдаленность населенных пунктов;
      7) недостаточная развитость информационной инфраструктуры внутри организаций образования.
      Внутренние факторы:
      1) с 2015 года ожидается рост контингента учащихся. Прием детей в начальную школу будет осуществляться с 6-летнего возраста. Это потребует обеспечения возрастных условий обучения и также окажет существенную нагрузку на школы;
      2) по 12-летнему обучению – слабая материально-техническая база, недостаточная обеспеченность педагогическими кадрами МКШ;
      3) неполное обеспечение учебниками и УМК учащихся организаций образования;
      4) низкий уровень подготовленности части педагогов, недостаточность стремления к самообразованию и профессиональному росту;
      5) по Назарбаев Интеллектуальным школам – нехватка квалифицированных кадров в стране;
      6) слабая скорость подключения к сети Интернет уменьшает количество пользователей системы электронного обучения и доступ к необходимым образовательным электронным ресурсам. Недостаточная профессиональная подготовленность и отсутствие мотивации у педагогических кадров для разработки электронных ресурсов.

      3. Техническое и профессиональное образование
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
      В Республике Казахстан в 2011 году функционируют 896 (в 2010 году – 882) учебных заведений технического и профессионального образования (далее – ТиПО), в том числе 325 (в 2010 году – 322) профессиональных лицея, 571 (в 2010 году – 560) колледжей. Из них 176 (в 2010 году – 168), или 19,7 % учебных заведений расположено в сельской местности. В подготовке кадров для проектов форсированного-индустриально-инновационного развития (далее – ФИИР) в республике задействовано 543 учебных заведений ТиПО.
      В учебных заведениях ТиПО обучаются 600,7 тыс.чел., в том числе по государственному образовательному заказу 250 тыс.чел., или 41,6 % (в 2010 г. – 221,0 тыс.чел., или 36,3 %). Подготовка квалифицированных специалистов технического и обслуживающего труда осуществляется по 185 специальностям (в 2010 г. – 177) и 495 квалификациям (в 2010 г. – 416).

Основные показатели по системе ТиПО

Показатели

2007 г.

2011 г.

Количество обучающихся, тыс. чел.

558,7

600,7

Количество обучающихся по техническим
специальностям,
тыс. чел.
в % от общего количества обучающихся

136,8
24,4

173,5
28,5

Количество учебных заведений

830

896

Количество подписанных соглашений (меморандумов)
между Министерством образования и науки
Республики Казахстан и международными
организациями, ед.

0

33

Разработка типовых учебных планов в соответствии
с международными требованиями, ед.

0

230

Количество привлеченных средств работодателей и
международных организаций, млн. долларов

0

35,1

Количество заключенных договоров между учебными
заведениями, предприятиями и организациями, ед.

2,7

17,4

Количество педагогических работников учебных
заведений ТиПО, прошедших повышение квалификации
за рубежом, чел.

0

479

Независимая оценка качества (кол-во участников),
ед.

2496

122600

Укрепление материально-технической базы, млрд.
тенге

1,7

7,1

Капитальный ремонт учебных заведений, млрд. тенге

0,47

9,2

Количество установленного интерактивного
обучающего оборудования, ед.

0

600

      В период с 2007 по 2010 г. построено 3 профессиональных лицея.
      Завершается строительство Межрегионального центра по подготовке и переподготовке кадров для нефтегазовой отрасли в г. Атырау.
      Ведется строительство:
      1) профессиональных лицеев на 800 уч. мест в г. Астане и в с. Шаян Байдибекского района Южно-Казахстанской области на 360 уч.мест;
      2) Межрегионального центра по подготовке и переподготовке кадров технического обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли в г. Экибастузе;
      3) Межрегионального центра по подготовке и переподготовке кадров технического обслуживающего труда для машиностроительной отрасли в г. Усть-Каменогорске.
      Начато строительство Межрегионального центра по подготовке и переподготовке кадров технического обслуживающего труда для обрабатывающей отрасли в г. Шымкент.
      За период 2007 – 2009 годы созданы:
      1) современные учебные центры по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов технического и обслуживающего труда при «Аджип ККО», АО НК «КазМунайГаз», СП ТОО «Тенгизшевройл», АО «KEGOK», ТОО «Корпорация Казахмыс»;
      2) Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации. Он занимается созданием нормативно-методической базы системы ТиПО и внедрением системы независимой оценки уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификаций специалистов (НОК) в соответствии с требованиями работодателей и рынка труда. За 2007 – 2009 годы проведено тестирование обучающихся выпускных курсов по оценке уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалификации по 150 специальностям ТиПО с охватом 122,6 тыс. выпускников 850 учебных заведений республики;
      3) 6 Межрегиональных центров по повышению квалификации работников системы ТиПО (в гг. Астане, Алматы, Караганде, Уральске, Щучинске и Шымкенте). За последние годы в данных центрах прошли повышение квалификации около 3000 педработников системы ТиПО;
      4) на базе существующих организаций ТиПО создаются базовые центры по подготовке кадров по проектам ФИИР: для переработки мясомолочной продукции – в Акмолинской области на базе Сельскохозяйственного колледжа в с. Катарколь, по автомеханике – в городе Алматы на базе ПЛ № 6, по металлообработке – в городе Караганде на базе ПЛ № 15.
      За 3 года существенно обновлена материально-техническая база учебно-производственных мастерских и лабораторий профлицеев и колледжей (за счет средств местного бюджета (далее – МБ), республиканского бюджета (далее – РБ), работодателей). На приобретение кабинетов «Самопознания» из республиканского бюджета выделено 14,5 млн.тенге.
      За 2007 – 2011 годы материально-техническая база учебных заведений ТиПО обновлена на сумму 7,1 млрд. тенге. На сегодняшний день 40,7 % учебных заведений ТиПО оснащен современным оборудованием.
      В 2011 году с учетом предложений международных экспертов, совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее – МТСЗН) внесены изменения и дополнения в Классификатор профессий и специальностей технического и профессионального, послесреднего образования.
      За 2008 – 2010 годы разработаны ГОСО по 230 специальностям, интегрированные образовательные программы по 224 специальностям, типовые учебные программы по 1 430 дисциплинам ТиПО. В 2011 году с учетом запроса индустрии обновлены ГОСО по 65 специальностям, учебные программы по 65 специальностям, типовые учебные программы по 710 специальным дисциплинам ТиПО.
      В 2007 – 2011 годы прошли курсы повышения квалификации около 24 тыс. педагогических работников учебных заведений ТиПО, в том числе в 2010 году по специальностям ФИИР – 8 тыс. педагогических работников. За счет республиканского бюджета в профессиональные лицеи привлечены 172 зарубежных преподавателей английского языка.
      В целях оказания финансовой поддержки обучающимся колледжей по государственному образовательному заказу принимаются меры по увеличению размера стипендии. Так, с 1 января 2009 года увеличен размер стипендии обучающимся в колледжах по госзаказу с 6 000 тенге до 7 500 тенге, в 2010 году – с 7 500 тенге до 9 375 тенге, в 2011 году размер стипендии увеличен с 9 375 тенге до 12 188 тенге.
      Установление реальных партнерских отношений с работодателями, бизнес-структурами в подготовке кадров – одна из главных задач системы ТиПО. В 2007 – 2011 годы заключены 33 меморандума, соглашения между Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее – МОН), крупными компаниями: АО «КазМунайГаз», «Казахстан темир жолы», «Казахтелеком», «Казахмыс», «Казинжиниринг», «Казпочта», акиматами и другие.
      В 2008 году подписан Национальный пакт между МТСЗН, МОН и Объединением юридических лиц «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» (далее – НЭП «Союз «Атамекен») о формировании конкурентоспособных кадров на 2008 – 2010 годы.
      В 2009 году подписан Меморандум между МОН, Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и НЭП «Союз «Атамекен» о создании Фонда поддержки технического и профессионального образования.
      Между учебными заведениями и компаниями подписано 17,4 тыс. соглашений, в т.ч. с вновь открытыми предприятиями подписан 61 договор на подготовку кадров (к примеру, с предприятиями: «Таразский металлургический завод», «Электролизный завод», «Кожевенное производство» и др., в результате которых обучен и трудоустроен 831 человек).
      В рамках соглашений обучающимся предоставлено 132,1 тыс. рабочих мест для прохождения практики.
      В 2009 году 24 ведущих учебных заведения подписали соглашения о сотрудничестве с известными колледжами Великобритании, в том числе 14 колледжей с Кембриджским региональным колледжем.
      В рамках международного сотрудничества более 479 работников ТиПО прошли повышение квалификации за рубежом.
      МОН совместно с МТСЗН проведен анализ потребности в кадрах для реализации проектов ФИИР. Наибольшим спросом Карты индустриализации Казахстана на 2010 – 2015 годы пользуются работники по следующим профессиям: слесарь различного профиля, наладчик оборудования, строитель, механик, водитель грузового транспорта, машинист специализированной техники, сварщик, электромонтажник, электрик, металлург, работник железнодорожного транспорта, рабочий на металлообрабатывающих станках, оператор и техник машиностроения, работник туристской индустрии, сферы информационных технологий.
      По данным МТСЗН общая потребность экономики в кадрах на 2010 – 2014 годы составляет 287 тысяч человек. Из них для проектов ФИИР – 106 тысяч.
      За 2010 – 2014 годы в учебных заведениях ТиПО будет подготовлено 224,6 тысяч специалистов.
      В 2011 году по данным МТСЗН общая потребность в кадрах экономики составила 40,6 тыс. человек, в т.ч. по проектам, включенным в карту индустриализации, по отраслям составила 21,3 тыс. человек. Выпущено из учебных заведений ТиПО по этим отраслям 42,2 тыс. специалистов технического и обслуживающего труда.
      В рамках реализации Дорожной карты была предусмотрена подготовка специалистов и переподготовка для замещения иностранной рабочей силы казахстанскими кадрами. В 2009 году обучением было охвачено 95,6 тыс. человек, из них трудоустроено – 41,0 тыс. чел., продолжают обучение – 20,2 тыс. чел. В 2010 году было охвачено подготовкой и переподготовкой 71,0 тыс. человек.
      В 2011 году в рамках Программы «Занятость-2020» осуществлялась профессионального подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан из числа самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного населения и оралманов.
      Анализ основных проблем
      Около 70 % учебных заведений ТиПО работают с использованием устаревшего оборудования.
      Обучение в системе ТиПО непривлекательно и непрестижно для молодежи.
      Сохраняется низкий объем финансирования – 0,3 % от ВВП. В учебных заведениях ТиПО обучается более 600 тыс. обучающихся или 13 % от всего количества обучающихся в системе образования страны.
      Требуют обновления квалификационные требования работодателей к уровням квалификации специалистов, т.к. они не всегда соответствуют новым технологиям производства.
      Не развиты один из основных рычагов управления качеством подготовки кадров в отрасли – независимая оценка квалификаций самими работодателями, т.е сертификация специалистов.
      Система стажировки на производстве и повышения квалификации преподавателей не отвечают современным требованиям. Низкий статус инженерно-педагогических работников не позволяет привлекать высококвалифицированные кадры.
      Также существует ряд проблем, препятствующих обеспечению потребности в подготовке профессиональных кадров для индустриально-инновационного развития страны:
      1) не осуществляется прогнозирование потребности в кадрах на долгосрочный период, в том числе по проектам ФИИР;
      2) не на достаточном уровне решен вопрос организации производственной практики и стажировки обучающихся учебных заведений ТиПО на предприятиях.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Внешние факторы:
      1) недостаточное участие работодателей в подготовке кадров технического и обслуживающего труда;
      2) работодатели не предоставляют необходимое количество мест для прохождения производственной практики и стажировки;
      3) недостаточный объем финансирования ТиПО из местного бюджета;
      4) отсутствие методики прогнозирования потребности в кадрах на долгосрочный период;
      5) не по всем специальностям отраслей экономики осуществляется система оценки уровня профессиональной подготовленности.
      Внутренние факторы:
      1) недоступность технического и профессионального обучения для сельской молодежи в отдельных районах;
      2) слабая материально-техническая база;
      3) отток инженерно-педагогических работников из системы ТиПО, из-за низкого уровня оплаты труда;
      4) недостаточный уровень квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения.

      4. Высшее и послевузовское образование
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
      В настоящее время политика высшего образования определяется необходимостью обеспечения условиями профессиональной подготовки компетентных и конкурентоспособных специалистов для всех отраслей экономики республики, усиления интеллектуального потенциала и практико-ориентированной деятельности высшей школы, ее интеграции с наукой и производством, приведение в соответствие с международными образовательными стандартами.
      По состоянию на 1 ноября 2011 года в республике функционируют 147 высших учебных заведений (9 национальных, 1 международный и АОО «Назарбаев Университет», 32 государственных, 13 негражданских, 90 частных вузов, в том числе 16 акционированных).
      Согласно статистической отчетности 3НК на 2010 – 2011 учебный год общий контингент студентов высших учебных заведений составил 620,4 тыс. человек. В среднем, в мире приходится 232 студента на 10 тыс. населения. В Казахстане этот показатель составляет 422,5 человека.
      Численность профессорско-преподавательского состава в вузах составляет 39,6 тыс. чел., из них 45,5 % имеют ученые степени.
      Высшая школа Казахстана стремится к достижению мирового уровня образования и вхождению в единое образовательное пространство. Механизмом достижения поставленных целей является выполнение параметров Болонского процесса, к которому Республика Казахстан присоединилась в марте 2010 года.
      В настоящее время в высшем образовании Республики Казахстан реализованы основные принципы Болонской декларации. Во всех гражданских вузах обучение ведется по кредитной технологии, в 38 вузах республики реализуется двудипломное образование, в 42 – дистанционное обучение.
      Структура высшего и послевузовского образования Республики Казахстан соответствует международной стандартной классификации образования ЮНЕСКО. Осуществлен полный переход на трехуровневую модель подготовки специалистов: бакалавр – магистр – доктор PhD. Создана система обеспечения и гарантии качества высшего образования.
      В 2009 году утвержден Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования, обеспечивающий преемственность образовательных программ бакалавриата – магистратуры – докторантуры.
      Одним из показателей конкурентоспособности и качества высшего образования является вхождение вузов в мировые академические рейтинги. Именно поэтому Президент Республики Казахстан в своем Послании народу Казахстана в январе 2010 года отметил, что вузы должны стремиться войти в рейтинги ведущих университетов мира.
      В 2009 году впервые в международном рейтинге вузов Times Higher Education – QS World University Ranking (Великобритания) приняли участие пять вузов Казахстана и в 2010 году – один вуз.
      В 2011 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по итогам исследования агентства Quacquarelli Symonds (QS, Великобритания) вошел в ранг 401 – 450 вузов мира.
      Одним из принципов Болонской Декларации является введение системы зачетных единиц. Продолжается работа по совершенствованию кредитной технологии обучения, с целью придания ей совместимости с европейской системой кредитных единиц. При этом учитываются традиционные особенности отечественного образования. Министерством образования и науки Республики Казахстан разработано сопоставимое с общеевропейской системой Приложение к диплому. Данная система необходима для обеспечения объективных критериев измерения и сравнения учебных достижений при переходе студента из одного вуза в другой. В этой связи создана рабочая группа для разработки системы зачетных баллов по типу ECTS – европейской системы перезачета зачетных баллов.
      В городе Астане функционирует престижное высшее учебное заведение мирового уровня – «Назарбаев Университет», который обеспечит качественный прорыв в подготовке отечественных инженерно-технических и научных кадров. Будет обеспечена преемственность программы Университета с учебными программами среднего образования «Назарбаев Интеллектуальных школ».
      В целях гибкого реагирования на происходящие изменения в экономике в структуре государственных общеобязательных стандартов образования расширена академическая свобода вузов в определении содержания учебных программ: увеличен компонент по выбору – в бакалавриате с 50 % до 55 %, магистратуре с 60 % до 70 % и в докторантуре с 80 % до 90 %.
      Высшими учебными заведениями ведется работа по развитию инновационной инфраструктуры образования, по созданию разнопрофильных научно-инновационных центров, новых технопарков, которые являются связующим звеном между образованием, наукой и производством.
      В 2007 году за счет средств республиканского бюджета в сумме 16,67 млн. долларов США (2 млрд. тенге) созданы 10 университетских лабораторий инженерного профиля. В 2008 году созданы еще 5 лабораторий инженерного профиля открытого типа за счет средств республиканского бюджета на сумму 8,33 млн. долларов США (1 млрд. тенге). Научными ресурсами данных лабораторий могут пользоваться ученые научных центров, исследовательских институтов и преподаватели университетов.
      В современном мире меняются миссия и функции университетов как значимых субъектов социально-экономического развития стран. Университеты должны стать локомотивом развития не только системы образования, но и общества в целом. В связи с этим с 2008 года внедряются принципы корпоративного менеджмента путем создания попечительских советов, привлечения работодателей к управлению и расширения функций коллегиальных органов управления вузов.
      Попечительские советы действуют в 65 вузах. Внедрение корпоративного управления в университетах является частью большой работы, проводимой Правительством Республики Казахстан, и соответствует принципам административной реформы. Данная работа способствует демократизации системы управления в вузах.
      В Казахстане с 31 декабря 2010 года прекращена деятельность диссертационных советов по традиционной системе. В соответствии с «Государственной программой развития образования в Республике Казахстан на 2005 – 2010 годы» структура высшего и послевузовского образования трансформирована в трехуровневую систему: бакалавриат – магистратура – докторантура с присвоением по завершению обучения степени доктора философии (PhD). Согласно Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы предусмотрено увеличение государственного заказа на подготовку докторов PhD.
      В целях реализации Закона Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года разработаны и утверждены приказами Министра образования и науки следующие нормативно-правовые документы:
      1) «Типовое положение о диссертационном совете»;
      2) «Правила присуждения ученых степеней»;
      3) «Правила присвоения ученых званий».
      Открыты 16 диссертационных советов по защите докторских диссертаций на присуждение ученой степени доктора философии, доктора по профилю в 5 национальных вузах и медицинском университете «Астана».
      Утверждены национальные стандарты и критерии институциональной аккредитации. В 2008 и 2009 годах пять национальных вузов – Казахский национальный университет им. аль-Фараби (далее – КазНУ им. аль-Фараби), Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева (далее – КазНТУ им. К.Сатпаева), Казахский национальный педагогический университет им.Абая (далее – КазНПУ им. Абая), Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева (далее – ЕНУ им. Л.Гумилева) и Казахский национальный аграрный университет (далее – КазНАУ) заключили договора с известными зарубежными аккредитационными агентствами: ASIIN и ACQUIN (Германия), ABET (США) на прохождение международной специализированной аккредитации образовательных программ. Для этой цели из республиканского бюджета были выделены финансовые средства в размере более 60 млн. тенге.
      В 2010 году КазНУ им. аль-Фараби был аккредитован по 10 образовательным программам в агентстве ASIIN, КазНТУ им. К.Сатпаева по 11 образовательным программам в агентствах ABET, ASIIN, АИОР.
      В 2011 году ЕНУ им.Л.Н. Гумилева аккредитован по 6 образовательным программам в агенстве АИОР, КазНАУ по 2 образовательным программам в агентстве ASIIN.
      КазНПУ им. Абая завершил прохождение аккредитации по 2 образовательным программам в агентстве ASIIN.
      В 2009 году самостоятельно прошел международную аккредитацию Казахстанско-Британский технический университет по 4 образовательным программам.
      За 2009 – 2010 годы решением Национального аккредитационного центра МОН (далее – НАЦ) и Независимого казахстанского аккредитационного органа качества образования (НКАОКО) национальную институциональную аккредитацию прошли 33 казахстанских вузов.
      Анализ основных проблем
      Не осуществляется прогнозирование потребности в кадрах на долгосрочный период.
      По итогам государственного контроля наблюдается неполное соответствие образовательной деятельности по отдельным специальностям ряда частных вузов установленным требованиям ГОСО, квалификационным требованиям. При осуществлении государственной аттестации местными исполнительными органами в области образования отсутствует единый подход и наблюдается низкий уровень исполнения контрольных функций.
      Слабо развито социальное партнерство. Слабая связь с наукой и производством.
      Недостаточная законодательная база по привлечению работодателей к подготовке кадров.
      Слабая материально-техническая база вузов, низкий процент оснащения лабораторий современным оборудованием.
      77 % общежитий государственных вузов имеют срок постройки свыше 25 лет. Последний срок проведения текущего ремонта по ним составляет от 1 года до 5 лет.
      Система повышения квалификации профессорско-преподавательского состава развита не на должном уровне.
      Низкая эффективность и результативность научных исследований и прикладных разработок, выполняемых в рамках диссертационных исследований.
      Имеют место негативные тенденции в кадровом обеспечении вузов: отсутствует системное воспроизводство профессорско-преподавательского корпуса, широко практикуется работа по совместительству, имеют место коррупционные проявления.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Внешние факторы:
      1) отсутствие программного финансирования на приобретение лабораторного оборудования и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава вузов;
      2) отсутствие учебных центров, позволяющих проводить профессиональное обучение и практику студентов;
      3) недостаточное выделение грантов работодателями на подготовку кадров.
      Внутренние факторы:
      1) не налажены тесные связи служб по трудоустройству выпускников с потенциальными работодателями;
      2) не развиты социальные программы поддержки студентов и профессорско-преподавательского состава;
      3) недостаточно эффективное участие вузовских ученых в выполнении научных программ и проектов.
      Усиление прозрачности работы вузов, предоставление информации по широкому спектру своей деятельности создает благоприятную конкурентную среду. При этом стимулируется дальнейшее развитие наиболее эффективных программ и вузов. Механизмы общественного контроля и оценки становятся катализаторами этих процессов.
      В ходе проведения процедуры аккредитации в соответствии с международными требованиями в качестве внутренних факторов предусмотрена самооценка (самоанализ) организаций образования. На основании предоставляемого организациями образования отчета (материалов самооценки) аккредитационными агентствами осуществляется внешняя оценка с привлечением экспертов и посещением организаций образования.

      2. Стратегическое направление 2. Научное обеспечение ускоренной диверсификации экономики

      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
      Деятельность ученых страны направлена на реализацию республиканских целевых и прикладных научно-технических программ, программ фундаментальных исследований, сформированных в соответствии с государственными приоритетами, и развитие инновационной деятельности в Казахстане.
      Развитие науки сконцентрировано на 5 приоритетных направлениях: энергетика, глубокая переработка сырья и продукции, информационные и телекоммуникационные технологии, науки о жизни, интеллектуальный потенциал страны.
      В стране функционирует свыше 400 организаций, выполняющих научные исследования и разработки, из 95 – государственные научно-исследовательские институты, 121 – высшего профессионального образования, 108 – предпринимательского сектора деятельности, 100 – некоммерческого сектора деятельности. Научными исследованиями и разработками занимаются 17,0 тыс.человек (2006 г. – 19,56 тыс.чел.; 2007 г. – 17,77 тыс.чел., 2008 г. – 16,3 тыс.чел, 2009 г. – 15,8 тыс.чел.), в том числе специалистов-исследователей – 10,9 тыс.чел. (2006 г. – 12,4 тыс.чел.; 2007 г. – 11,5 тыс.чел., 2008 г. – 10,8 тыс.чел., 2009 г. – 10,1 тыс.чел.).
      За 2007 – 2010 гг. объем государственного финансирования научных исследований увеличился с 13,7 млрд.тенге до 20,15 млрд.тенге, или на 32 %.
      Уровень государственного финансирования казахстанской науки в последние 3 года изменился от 0,21 % до 0,15 % ВВП. В пересчете на доллары США, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (далее – НИОКР) на душу населения в Казахстане составляют около 14 долл. в год (для сравнения, в России – около 70; США – 892, Швеции – 875, Финляндии – 726 долл.).
      В целях развития научной инфраструктуры созданы и оснащены 5 национальных лабораторий коллективного пользования по приоритетным направлениям науки. При ведущих вузах открыты и функционируют 15 лабораторий инженерного профиля. Созданы 6 инновационно-образовательных консорциумов, в том числе два международных.
      Принимаются меры по коммерциализации результатов научных исследований. Налажен выпуск отечественной вакцины против высокопатогенного гриппа птиц (в 2008 – 2009 годах произведено по 7,7 млн. доз). Разработана технология изготовления инактивированной вакцины против гриппа A/H1N1. В Карагандинском фармацевтическом комплексе обеспечивается выпуск 20 млн. упаковок оригинальных фитопрепаратов. Создано 110 новых рабочих мест.
      В рамках программы «Культурное наследие» 6 научно-исследовательскими организациями гуманитарного направления выполнены более 70 научных проектов. В результате разработаны серии изданий национальной и мировой научной мысли, культуры и литературы, изданы более 230 наименований книг.
      В 2010 году Министерство образования и науки администрирует максимальное количество программ – 43 программы (49 %).
      В 2009 году стажировку в зарубежных научных центрах прошли 120 казахстанских ученых, в том числе молодые ученые. Обучением на курсах английского языка на базе научных организаций охвачено 203 человека.
      Согласно данным Института интеллектуальной собственности, в 2010 году общее количество охранных документов на изобретения составило 1 868 (из них национальным заявителям – 87,9 %, иностранным заявителям – 12,1 %), что превышает аналогичный показатель 2000 г. на 15,5 %.
      В результате реализованных в 2010 году году научно-технических программ получено охранных документов – 354, внедрено разработок – 150, количество публикаций (статей и разработанных документов) – 11 360. Наибольший уровень публикационной активности в расчете на 1 сотрудника наблюдается по программам фундаментальных исследований – 1,2. По программам отраслевых исследований – 0,74.
      На протяжении последних лет практически остается неизменным соотношение публикаций казахстанских ученых в международных журналах к общему их числу и составляет порядка 6 %. Доля зарубежных публикаций казахстанских ученых в общемировом потоке равна 0,017 %. С учетом ранжирования стран по абсолютному количеству опубликованных работ Казахстан отнесен к группе, имеющей 1000 – 10000 публикаций за исследуемые годы. С числом публикаций 4088 республика занимает 91-е место среди 236 стран мира. Процитированные публикации Казахстана в БД Scopus составляют около 50 %. На каждую процитированную статью делаются ссылки от 1 до 9 раз. Ежегодное количество публикаций казахстанских ученых составляет около 270 единиц с долей 0,018 в общем количестве статей данной базы. Начиная с 2003 года, отмечается увеличение числа казахстанских научных трудов в среднем на 29,3 %. Однако в условиях активного роста мирового публикационного потока удельный вес отечественных публикаций к 2008 г. снижается до 0,016 %.
      В пользу интенсивной коммуникации казахстанских ученых свидетельствует тот факт, что, начиная с 2003 г. 41 – 55 %, а в 2007 г. – 59,4 % их публикаций в признанных изданиях выполняется совместно с зарубежными соавторами.
      Качество и количество научной продукции определяется числом цитируемых публикаций. Доля ежегодно цитируемых публикаций Казахстана составляет в среднем 45,2, а среднемировое значение – 62,1.
      Макроэкономический анализ научно-технического развития в Казахстане показывает, что доля новой научной продукции в ВВП в последние годы не превышает 1,1 %, активность предприятий по производству научной продукции – 2,3 %.
      Развивается сотрудничество ученых Казахстана со странами ближнего и дальнего зарубежья: Россией, Белоруссией, США, Китаем, Индией, Германией и другими. В рамках научно-технической программы «Международное сотрудничество в области науки на 2007 – 2009 годы» выполнены 92 совместных проекта.
      Совершенствуется нормативная и правовая база в научно-технической сфере.
      Приняты Законы Республики Казахстан «О науке» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам науки», разработанные Министерством образования и науки РК.
      Законом РК от 18 февраля 2011 г. «О науке», в соответствии с которым в стране реализуется новая модель управления научной сферой, вводятся новые принципы отбора и финансирования научных исследований. Целью принятия закона является создание условий для достижения конкурентоспособности и сбалансированности системы науки, обеспечивающей получение, генерирование и передачу знаний, востребованных для устойчивого социально-экономического развития страны.
      Принятие нового закона вызвано необходимостью приведения в соответствие нормативной правовой базы в научно-технической сфере с изменениями в системе управления этой отраслью, произошедшими в ходе реализации новой модели, одобренной Правительством Республики Казахстан в июле 2006 года.
      В ходе реализации положений Закона создаются Национальные научные советы по направлениям наук – консультативно-совещательные органы, создаваемые при уполномоченном органе в области научной и научно-технической деятельности с целью выработки предложений по совершенствованию научной и научно-технической деятельности; рассмотрению и принятию решений по объектам научной, научно-технической и инновационной деятельности, предлагаемых для реализации за счет средств республиканского бюджета.
      С учетом специфики научной, научно-технической и инновационной деятельности и более рационального использования бюджетных средств и предлагаются следующие формы финансирования: базовое, программно-целевое и грантовое.
      Еще один принципиально важный момент – законодательное закрепление принципа единого администрирования программ научных исследований, финансируемых за счет средств республиканского бюджета в целях концентрации бюджетных финансовых средств, кадрового потенциала и материальных ресурсов на приоритетных направлениях науки. Это отнюдь не означает, что все научные организации станут подведомственными одному министерству, что наука будет «монополизирована». Главная цель здесь в обеспечении единства требований к формированию и реализации научно-технических программ, государственной приемке результатов выполнения программ. Наличие единого администратора позволит эффективно координировать фундаментальные и прикладные исследования, осуществлять их межотраслевую координацию, устранить дублирование.
      Предметом регулирования закона становится развитие научной инфраструктуры, в т.ч. создание исследовательских университетов (Назарбаев Университет), национальных научных лабораторий открытого типа, университетских лабораторий инженерного профиля, сети проектных и конструкторских, научно-внедренческих организаций государственной и частной форм собственности, патентных служб, научно-образовательных консорциумов и холдингов, офисов коммерциализации при научных центрах, других современных организационных форм научно-технической деятельности, развитие интеграционных связей между наукой и производством, наукой и образованием.
      Для повышения качества научных исследований необходимо создание условий для интеграции Казахстана в мировое научное пространство, что в свою очередь требует законодательного регулирования вопросов межгосударственной интеграции научных учреждений стран СНГ и дальнего зарубежья в выполнении совместных научных программ и проектов, в подготовке кадров, перехода на международные стандарты проведения исследовании.
      В законе отражены вопросы аттестации и подготовки научных кадров, в частности, вопросы, связанные с подготовкой докторов философии (PhD), а также законодательно закреплены нормы, направленные на стимулирование научного труда, в том числе молодых ученых.
      В рамках реализации закона создан Национальный центр государственной научно-технической экспертизы (постановление Правительства РК от 19 июля 2011 года № 831 «О создании акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»).
      Анализ основных проблем
      1. Остается невысоким уровень финансирования науки в Казахстане. Расходы на научные исследования из бюджета составляют 0,15 % к ВВП. По данным ЮНЕСКО мировая экономика выделяет на науку 1,7 % от ВВП. В отличие от развитых стран доля частного сектора на развитие науки низкая.
      2. Слабая материально-техническая база. Из-за низких расходов на науку фондовооруженность научно-технических организаций за 2000 – 2008 годы увеличилась незначительно.
      3. Применение в научной инфраструктуре страны международных стандартов GLP (Good Laboratory Practice – Надлежащая лабораторная практика), GMP (Good Manufacturing Practice – Надлежащая производственная практика), GSP (Good Scientific Practice –Надлежащая научная практика) влечет повышение качества научных исследований и конкурентоспособности отечественной продукции на внешнем и внутреннем рынках. Вместе с тем, в настоящее время недостаточно их применение в научной инфраструктуре страны. Их отсутствие является фактором, сдерживающим экспорт отечественной продукции и уменьшающим ее конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.
      4. Не практикуется международная экспертиза при отборе научных, научно-технических проектов, программ. Государственная научно-техническая экспертиза проводится отечественными экспертами.
      5. Старение научных кадров и слабый приток молодежи в науку. Численность докторов наук старше 60 лет – 15,1 %; численность кандидатов наук в возрасте старше 40 лет – 32,9 %. Средний возраст ученых – около 55 лет. Тенденция старения кадров науки по-прежнему сохраняется. За период 2000 – 2010 гг. доля численности специалистов-исследователей старше 60 лет увеличилась с 12,7 % до 17,5 %.
      6. Низкая результативность научных исследований. На 17 тысяч ученых приходится по 1 – 2 международных патента. В стране количество патентных заявок на 1 млн. населения составляет 93,6 (в России – 195,9; Германии – 582,6; Великобритании – 289,7; США – 741,8; Корее – 2 591,5; Японии – 2 720,7). Доля научных публикаций казахстанских ученых в мире составляет лишь 0,021 %, тогда как США в общемировом потоке занимает около 22 %, Китай – 10,2 %, Япония – 6,1 %, Россия – около 2 %. В среднем в год за рубежом публикуются 270 статей наших ученых.
      7. Сохраняется разрыв между наукой и образованием, как следствие – научные результаты не сосредоточиваются в сфере образования, в проведение научных исследований не вовлекаются молодые специалисты.
      8. Не развиты национальные профессиональные общества научных работников такие, как биологическое общество, физическое общество, химическое общество и др.
      9. После обучения и стажировок за рубежом начинающим научным работникам и преподавателям не предоставляется возможность в полной мере применить и развивать свои исследовательские навыки и получать научные результаты международного уровня ввиду отсутствия соответствующей научной среды.
      Оценка внешних и внутренних факторов
      1. Недостаточный уровень финансирования науки – ключевая основа большинства проблем научно-технического, и в целом, социально-экономического развития страны.
      2. Состояние научно-технического потенциала страны.
      Не реализуется расширенное воспроизводство научного потенциала. Недооценивается важность проблем старения и ухода высококвалифицированных кадров.
      Международный экспертный совет Высшей научно-технической комиссии Республики Казахстан в своем отчете (март 2008 г.) отметил, что «критическим фактором, определяющим будущее Казахстана, являются подготовка и эффективное использование квалифицированных исследователей, занимающихся наукой и технологиями».
      В настоящее время потенциал кадров высшей квалификации используется в научно-технической сфере Казахстана в недостаточной степени. Действующая система подготовки и использования кадров высшей квалификации не в полной мере обеспечивает кадровые потребности науки и экономики.
      3. Организационно-экономические факторы.
      Помимо причин, связанных с состоянием научного потенциала, реорганизация науки осложняется также рядом организационно-экономических факторов:
      1) постоянная смена приоритетов ее развития, разрыв научно-технической политики с реальными мерами по ее осуществлению;
      2) постоянные институциональные реформы (образование/ликвидация научных центров и холдингов, образование/ликвидация научно-исследовательских организаций, смена ведомственного подчинения НИИ), к которым ученые не успевают адаптироваться;
      4. Социальный статус научного работника является одним из важнейших факторов в плане привлечения в науку молодежи и уменьшения внутренней и внешней утечки специалистов из научно-технической сферы.
      3. Стратегическое направление 3. Создание условий для развития детей и молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие страны

      1. Снижение социального сиротства за счет реализации права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
      По данным органов образования, на 1 октября 2011 года в республике проживает 36 777 (2010 г. – 38 386) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них определены: под опеку и попечительство – 21 585 (2010 г. – 22 067) детей, на патронатное воспитание – 2 267 (2010 г. – 2 267) детей, в интернатные организации – 12 925 (2010 г. – 14 052) детей (в том числе системы образования – 9 147 (2010 г. – 10 252), домах юношества системы образования 1 345 (2010 г. – 1 360), здравоохранения – 1 621 (2010 г. – 1 586), социальной защиты населения – 812 (2010 г. – 854).
      Для решения проблем социального сиротства в 2011 году приняты следующие меры:
      1) активизирована информационно-разъяснительная работа через СМИ по устройству детей-сирот в семьи: на республиканских телеканалах транслируются 14 социальных видеороликов, выходит серия передач «Наши дети», в местных газетах открыты рубрики «Каждому ребенку – семью», «Я ищу маму!», «Мама, найди меня», «Миру нужен я, мне нужна семья» и другие;
      2) проводятся республиканские акции «Куан, сәби», «Ризашылық», «День опекуна», направленные на популяризацию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
      3) индикаторы и показатели сокращения социального сиротства включены в стратегические планы местных исполнительных органов.
      Анализ основных проблем
      В настоящее время количество воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 8 % (2010 г. – на 7 %).
      Вместе с тем, уровень институционализации остается высоким. На 1 октября 2011 года 12 925, или 35,1 % (2010 г. – 14 052, или 36,6 %) детей находятся в интернатных учреждениях. При этом около 83,4 % (2010 г. – 85 %) воспитанников данных учреждений являются социальными сиротами.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Внешний фактор – формирование психологической мотивации к воспитанию чужого ребенка через пропаганду усыновления, опеки и попечительства (престиж и социальная востребованность усыновления).
      Внутренний фактор – совершенствование системы выявления и ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. создание информационной системы учета детей, развитие нравственно-духовного образования детей и родителей через внедрение во всех организациях образования программы нравственно-духовного развития личности «Самопознание».
      2. Обучение детей с ограниченными возможностями в развитии
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
      Специальное образование для детей с ограниченными возможностями в развитии обеспечивается в 37 специальных детских садах и 102 (2010 г. – 101) коррекционных школах, в 280 (2010 г. – 240) специальных группах и 1 155 (2010 г. – 1098) специальных классах общеобразовательных школ. Около 10 тыс. детей охвачены обучением на дому по индивидуальной программе.
      В зависимости от выраженности нарушений психофизического развития и познавательных возможностей учащиеся обучаются по 3 вариантам, что предусматривает использование специальных учебных программ и учебников, ориентированных на разный уровень познавательного развития учащихся с ограниченными возможностями в развитии.
      В республике с 2004 года ведется работа по разработке, изданию казахстанских учебников и УМК для специальных коррекционных организаций образования по 8 основным видам и типам.
      Разработаны 296 наименований оригинальных учебников и УМК для детей с нарушениями слуха (неслышащих, слабослышащих), с интеллектуальными нарушениями (с легкими и сложными нарушениями интеллекта), с нарушениями речи, зрения (незрячих по системе Брайля – адаптация российских и казахстанских авторов на русском языке; с укрупненным шрифтом для слабовидящих детей).
      В республике действуют 57 (2010 г. – 56) психолого-медико-педагогических консультаций, которые оказывают медико-психолого-педагогическую и социальную помощь населению в выявлении, диагностике и консультировании детей с проблемами в развитии.
      Коррекционно-педагогическая поддержка оказывается в 156 кабинетах инклюзивного образования для детей дошкольного возраста с рождения, 129 (в 2010 г. – 123) кабинетах психолого-педагогической коррекции, 15 реабилитационных центрах, 479 (2010 г. – 345) логопедических пунктах.
      Анализ основных проблем
      Сложившаяся в стране комплексная диагностика нарушений в развитии, система ранней коррекционно-педагогической поддержки позволяют только каждому третьему ребенку с ограниченными возможностями в развитии быть включенным в общеобразовательный процесс. Не в полной мере обеспечен равный доступ к образованию детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями в развитии.
      Охват детей с ограниченными возможностями в развитии специальными образовательными программами составляет только 41,4 %.
      Обеспеченность специальных организаций образования современным мультимедийным оборудованием составляет от 35 % до 60 %.
      43 % специальных организаций образования, оснащены мультимедийными образовательными системами (Eduplay, Multikid, Sound beam), стимулирующими познавательное развитие детей с ограниченными возможностями, 20 % – интерактивными досками.
      В школах для детей с нарушением зрения функционируют 46 тифлокомпьютеров, что составляет соотношение 5:1.
      Доступ детей с ограниченными возможностями к интернету имеют около 95 % коррекционных школ.
      41 % специальных коррекционных организаций образования оснащены логопедическим тренажером, 37 % – слухоречевым тренажером.
      Остается проблемой выпуск и издание казахстанских учебников по системе «Брайля» для незрячих детей на казахском и русском языках из-за отсутствия оборудования по выпуску рельефно-точечным шрифтом.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Внешние факторы:
      1) предусмотренные равные права детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов на получение качественного образования реализуются не в полной мере;
      2) слабое внедрение инклюзивного образования из-за недостаточной информированности населения;
      3) слабое использование медиаресурсов в пропаганде идей инклюзивного (вовлеченного) образования.
      Внутренние факторы:
      1) недостаточность сети специальных организаций для оказания комплексной коррекционно-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями с раннего возраста;
      2) недостаточное оснащение специальным оборудованием; отсутствие казахстанских учебников для незрячих детей на казахском и русском языках рельефно-точечным шрифтом.

      3. Реализация социальных прав и государственных гарантий молодежи
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
      В настоящее время молодежь в Казахстане составляет 4,35 млн. чел. или 29 % всего населения, доля сельской молодежи при этом составляет 2,15 млн. чел. или 49 % от общей численности молодҰжи. По численности молодежи самыми большими регионами являются: Южно-Казахстанская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области и г. Алматы.

Динамика численности молодежи, тыс. человек


2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Вся молодежь

4 521

4 569

4 569

4 358

4 728

Городская молодежь

2 518

2 547

2 297

2 199

2 487

Сельская молодежь

2 003

2 022

2 272

2 159

2 022

      В сравнении с 2005 годом в 2 раза увеличилось количество молодежных организаций и составило более 900 в 2009 году, в 2010 году – 1043. Доля молодежи, принимающей участие в их деятельности, составляет 25 % от общей численности.
      По данным акиматов областей, гг.Астана и Алматы, наибольшее количество молодежных организаций сосредоточено в г. Алматы – 160, в Костанайской области – 100, в Восточно-Казахстанской области – 110. Наименьшее количество молодежных организаций наблюдается в Атырауской и Актюбинской областях.
      В 2010 году Министерством на реализацию государственного социального заказа было предусмотрено 717,8 млн. тенге, в том числе на обеспечение функционирования социальных служб для молодежи – 90 млн. тенге. В областях, гг. Астана, Алматы для формирования тематики социально-значимых проектов в рамках государственного социального заказа проводится сбор предложений от молодежи и молодежных лидеров путем проведения исследований, опросов и фокус-групп.
      Объем государственного социального заказа на поддержку молодежных инициатив из республиканского бюджета в 2010 году составил 260 млн. тенге, в то время как в 2009 году составил 272 млн. тенге, в 2008 году – 164,88 млн. тенге, в 2007 году – 114,3 млн. тенге. Ожидаемые результаты 2010 года по реализации молодежной политики достигнуты.
      Наблюдается повышение количества реализованных проектов по сравнению с прошлыми годами. В 2007 году количество реализованных социально-значимых проектов составило 31, в 2008 году – 22, в 2009 году – 76, в 2010 году – 32. Увеличилось количество ресурсных центров для молодежи. В 2007 году их количество составило 8, в 2008 году – 12, в 2009 году – 17, в 2010 году – 19.
      В целях реализации программы молодежной политики Министерство взаимодействует с республиканскими, региональными молодежными общественными организациями, областными молодежными неправительственными организациями.
      В каждом регионе действуют Штабы молодежных и студенческих трудовых отрядов. Они обеспечивают сезонное трудоустройство более 30 тысяч учащейся молодежи, в том числе при организации озеленения и благоустройства территорий по программе «Жасыл ел».
      В международных молодежных Дельфийских играх стран-участников СНГ ежегодно принимает участие сборная Казахстана. С каждым годом увеличивается участие казахстанской молодежи в международных образовательных программах. По международному сотрудничеству в 2010 году проведено 75 мероприятий (в 2009 году – 62).
      На республиканском и региональном уровнях создана система патриотического воспитания. За 2008 – 2010 годы проведено более 4 436 патриотических мероприятий. Ведется работа по разделу «Воспитательная работа и молодежная политика» в рамках Государственной программы развития образования на 2011 – 2020 годы.
      Проведенные социологические исследования по вопросам патриотического воспитания молодежи показали, что стремление граждан к участию в патриотическом движении возросло с 35,5 % с в 2006 году до 69,7 % в 2009 году. По данным социологических опросов уровень патриотизма в 2006 г. составил 53,4 %, в 2007 г. – 55,9 %, в 2008 году – 68,2 %, в 2009 году – 74,5 %, в 2010 году – 80,1 %.
      Количество мероприятий по патриотическому воспитанию по регионам увеличилось с 4 055 в 2009 году до 4 436 в 2010 году.
      Анализ основных проблем
      Ключевые проблемы:
      1) несовершенная инфраструктура реализации молодежной политики: неполный охват целевых групп молодежи, несовершенство методик реализации на региональном уровне, отсутствие эффективной системы оценки достижения результатов;
      2) неэффективное законодательство в сфере реализации молодежной политики: отсутствие механизмов практической реализации социальных гарантий молодежи, отсутствие стандарта качества жизни молодежи, минимальных норм социальных гарантий.
      Сильные стороны. Реализация механизма государственного социального заказа, наличие базовой социальной инфраструктуры, создание площадок «социального лифта» в общественно-политической сфере, применение апробированных методик работы с молодежью, регулярное проведение брендовых мероприятий для молодежи.
      Слабые стороны:
      1) несовершенство Закона Республики Казахстан «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан», статистических баз о структуре молодежи;
      2) недостаточный охват целевых групп молодежи, недостаточная эффективность системы мониторинга реализации программ на региональном уровне;
      3) слабое использование медиаресурсов в сфере молодежной политики;
      4) низкий уровень практической подготовки молодых специалистов, необеспеченность молодежи жильем, недостаточная доступность спортивных и досуговых учреждений, снижение уровня культуры, образованности молодежи, отсутствие механизмов поддержки экономического и социального потенциала молодежи;
      5) недостаточность специалистов, занимающихся вопросами реализации государственной молодежной политики, на региональном уровне.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Внешние факторы.
      Такие факторы, как внутриполитическая стабильность, устойчивое социально-экономическое развитие и финансовая стабильность страны способствуют успешной реализации государственной молодежной политики.
      Внутренние факторы.
      Создание благоприятных условий для получения качественного образования, принятие Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы содействуют успешной реализации молодежной политики в целом, реализации права на образование.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Обеспечение доступности
качественного образования

      Цель 1.1. Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели – 001, 008, 011, 012, 023, 053

Целевые индикаторы
(с указанием окончательного
срока (периода) достижения)

Источник
информации

ед-ца
изм.

2009 год
(отчет)

2010 год
(отчет)

в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Охват детей в возрасте с 3-х до
6 лет дошкольным воспитанием и
обучением (к 2015 г. – 70 %)

Данные
адм.отч.

%

38,7 

48

55,6

60,8

65

70

74

2. Доля детей пяти-шестилетнего
возраста, охваченных обязательной
предшкольной подготовкой

Данные
адм. отч

%

83,3

88,9

92

95

97

100

100

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.1. Расширение сети дошкольных организаций и повышение качества дошкольного
воспитания и обучения

Показатели прямых результатов:
1. Доля открытых дошкольных
организаций всех типов и видов от
общего количества дошкольных
организаций

Данные
адм. отч.

%

24,3

13,7

11,7

4,2

3,2

2,8

1,8

2. Количество вводимых мест за
счет размещения государственного
образовательного заказа в
дошкольных организациях

ПП РК от
28 мая 2010 г.

тыс.
мест

0

89,7

68,8

52,6

34,6

25,2

26,5

3. Доля педагогических работников
дошкольных организаций высшей и
первой категорий от общего числа
педагогических работников

Данные
адм. отч

%

22

23

24

24,5

24,8

25

26

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1.2. Реализация политики в сфере дошкольного образования в рамках
подписанных соглашений по целевым трансфертам между Министром и акимами
областей, городов Астана и Алматы

-

Х

Х

Х

Х


3.1 Разработка и апробация программы и учебных планов повышения квалификации
работников дошкольных организаций, организация повышения квалификации

Х

Х

Х

Х

Х

3.2. Разработка и обновление программ дошкольного воспитания и обучения, в
том числе по предшкольной подготовке

Х

Х

Х

Х

Х

      Примечание: срок реализации мероприятия указан знаком «Х» по соответствующей графе

      Цель 1.2. Обеспечение доступности качественного школьного образования
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели – 001, 005, 008, 009, 010, 012, 019, 023, 027, 031, 033, 035, 049, 052, 053, 060, 062

Целевые индикаторы
(с указанием
окончательного срока
(периода) достижения)

Источник
информации

ед-ца
изм.

2009
год
(отчет)

2010
год
(от-
чет)

в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объем предоставляемых
услуг образования в
процентах к предыдущему
году

Отчетная
информация


-

103,5

106,5

106,5

106,5

106,5

106,5

2. Качество начального
образования


Место в
рейтинге

67

74

73

60

59

58

57

3. Качество образования
по математике и
естественным наукам

Рейтинг
ВЭФ

Место в
рейтинге

72

78

77

65

64

63

62

4.4. Доступ к Интернету
в школах

Рейтинг
ВЭФ

Место в
рейтинге

67

74

73

60

59

58

57

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.2.1. Предоставление качественных услуг школьного образования











Показатели прямых
результатов:
1. Доля
общеобразовательных школ,
оснащенных в соответствии
с «Нормами оснащения
организаций образования
мебелью и учебным
оборудованием»

Данные
адм.отч

%

-

-

10

11

13

14

15

2. Доля педагогических
кадров, прошедших
повышение квалификации по
новой системе

Отчет.
информ.

%

-

-

-

1,45

10,72

21,89

31,18

3. Доля учащихся
начальных классов,
изучающих английский язык
с первого класса, от
общего количества
учащихся 1 – 4 классов

Данные
адм.отч

%

-

-

-

-

10,9

26,8

43,7

4. Доля учащихся,
обучающихся по программе
12-летнего образования
(1, 5, 11 классы)

Данные
адм.отч.

%

-

-

-

-

-

-

25

5. Доля основных и
средних школ,
обеспеченных кабинетами
новой модификации с
сервисным обслуживанием,
от их общего количества
(за счет РБ):

Данные
адм.отч.









физики


%

31,7

31,7

31,7

31,7

31,7

32

32

химии


%

0

0

0

8,8

17,6

26,3

26,3

биологии


%

8,9

17,7

26,5

26,5

26,5

26,5

26,7*

6. Доля государственных
школ, внедривших систему
электронного обучения
(е-learning), от их
общего количества

ТЭО
«Системы
электрон-
ного
обучения»

%

0

0

0,4

7

18,8

34,6

50,6

7. Доля учащихся школ,
участвующих в
республиканских и
международных олимпиадах
по общеобразовательным
предметам и конкурсах
научных проектов (научных
соревнованиях), от общего
количества учащихся

Данные
адм.отч.

%

0,3

0,33

0,36

0,38

0,40

0,43

0,45

8. Результаты учащихся
казахстанской
общеобразовательной школы
в международных
сравнительных
исследованиях:










место Казахстана в
Международном отчете PISA
по грамотности чтения,
математической и
естественнонаучной
грамотности

Офиц.
пресс-
релиз
резуль-
татов

Место в
рейтинге



57
место
(среди
65
стран)
по
итогам
2009
г.



50-55
место
(среди
65-68
стран)
по
итогам
2012
года


место Казахстана в
Международном отчете
TIMSS по математике и
естествознанию

Офиц.
пресс-
релиз
резуль-
татов

Место в
рейтинге

7-11
место
(среди
65-70
стран),
4-е
классы




10-15
место
(среди
65-70
стран)
, 4 и
8-е
классы



Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1.1. Оснащение школ в соответствии с требованиями «Норм
оснащения организаций образования мебелью и учебным
оборудованием»

Х

Х

Х

Х

Х

2.1, 5, 6, 8. Создание и функционирование территориальных
органов Комитета по контролю в сфере образования и науки
МОН РК

Х

Х

Х

Х

Х

2.2. Создание Центров педагогического мастерства при АОО
«Назарбаев Интеллектуальные школы»

Х

Х

Х

Х

-

2.3. Создание АО «Национальный центр повышения
квалификации «Өрлеу»

-

Х

-

-

-

2.4. Организация курсов повышения квалификации и
переподготовки руководящих работников  системы
дошкольного и среднего образования в области менеджмента

Х

Х

Х

Х

Х

3. Разработка учебно-методического и нормативного
обеспечения изучения в школах английского языка с первого
класса

-

Х

Х

Х

-

4.1. Разработка «Основных положений» государственного
общеобязательного стандарта (ГОСО) начального, основного
и общего среднего образования и образовательных учебных
программ уровня начального, основного и общего среднего
образования для 12-летней школы с учетом целей и задач
Государственной программы развития образования Республики
Казахстан на 2011-2020 годы с учетом гендерных аспектов.

-

Х

-

-

-

4.2 Проведение государственной аттестации организаций
образования на местном уровне

-

Х

Х

Х

Х

4.3 Проведение проверок на соблюдение законодательства РК
в сфере образования на местном уровне

-

Х

Х

Х

Х

5. Оснащение школ предметными кабинетами новой
модификации

Х

Х

Х

Х

Х

6.1 Внедрение в организациях среднего образования системы
электронного обучения (e-learning)

Х

Х

Х

Х

Х

6.2 Подключение школ к Интернету

Х

Х

Х

Х

Х

7.1. Проведение мониторинга поиска, выявления и
сопровождения одаренных детей

Х

Х

Х

Х

Х

7.2. Проведение республиканских и международных олимпиад
по общеобразовательным предметам и конкурсов научных
проектов (научных соревнований)

Х

Х

Х

Х

Х

8. Организация работы по проведению международных
сравнительных исследований и проведение их анализа

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1.2.2 Развитие сети школ

Показатели прямых
результатов:
1. Доля аварийных школ от
общего количества школ
(за счет РБ)

Данные
админ.
отчетн.

%

2,6

3,3

3,17

2,8

2,65,

2,6

2,6

2. Дефицит ученических
мест (за счет РБ)

Данные
адм.отч.

Уч.
места

78 629

99 870

97 470

90 500

81 200

69 650

57 650

3. Доля школ, ведущих
занятия в три смены, от
общего количества школ
(за счет РБ)

Данные
адм.отч.

%

0,9

1,1

1

0,9

0,7

0,65

0,62

4. Охват начальным
образованием

Рейтинг
ВЭФ

Место в
рейтинге

86

87

86

75

74

73

72

5. Охват средним
образованием

Рейтинг
ВЭФ

Место в
рейтинге

51

51

51

50

49

48

47

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1, 2, 3, 4, 5. Реализация политики в сфере школьного
образования в рамках подписанных соглашений по целевым
трансфертам и соглашений между акимами областей, городов
Астана и Алматы и Министром образования и науки РК по
достижению целевых индикаторов и показателей Меморандума,
заключенного между Премьер-Министром РК и Министром
образования и науки РК

Х

Х

Х

Х

Х

* Объемы средств по мероприятиям будут уточняться ежегодно в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете"

      Цель 1.3 Функционирование эффективной системы технического и профессионального образования, интегрированной в мировое образовательное пространство, к 2020 году
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001, 002, 005, 008, 012, 017, 018, 023, 035, 045, 052, 054, 057, 061, 074

Целевые индикаторы
(с указанием окончательного
срока (периода) достижения)

Источ-
ник
инфор-
мации

ед-
ца
изм.

2009
год
(от-
чет)

2010
год
(от-
чет)

в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля трудоустроенных и
занятых выпускников учебных
заведений ТиПО, обучившихся
по госзаказу, в первый год
после окончания обучения

Стат.
данные

%

63,5

68,5

75,1

75,5

76

78

78

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.3.1. Обеспечение доступности технического и профессионального
образования

Показатели прямых
результатов:
1. Доля охвата молодежи
типичного возраста
техническим и
профессиональным
образованием

Стат.
данные

%

17,2

17,6

18

18,5

19

19,5

20

2. Количество введенных в
эксплуатацию
межрегиональных центров по
подготовке и переподготовке
кадров, ежегодно

Отчет.
информ.

Ед.

0

0

0

2

0

2

0

3. Количество введенных в
эксплуатацию колледжей
мирового уровня

Отчет.
информ.

Ед.

-

-

-

-

-

2

-

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. Увеличение образовательного заказа за счет
государственного бюджета

х

х

х

х

х

2. Введение в эксплуатацию межрегиональных центров
по подготовке и переподготовке кадров

-

х

-

х

-

3. Введение в эксплуатацию колледжей мирового
уровня (некоммерческое акционерное общество
«Холдинг «Кәсіпқор»)

-

-

-

х

-

Задача 1.3.2 Повышение качества подготовки и конкурентоспособности кадров

Показатели прямых
результатов:
1. Доля государственных
учебных заведений ТиПО,
оснащенных современным
обучающим оборудованием, от
общего количества
государственных учебных
заведений ТиПО

Отчет. инфор-мация

МИО

%

27

36

40,7

48,8

58,6

70

75

2. Доля типовых учебных
планов и программ,
разработанных на основе
профессиональных
стандартов, от общего числа
разработанных
профессиональных стандартов

Отчет.
инфор-
мация

%

0

0

0

0

5

20

50

3. Доля интегрированных
образовательных учебных
программ, разработанных с
участием международных
экспертов и работодателей

Отчет.
информ.

%

10

20

25

25

30

35

40

4. Доля
инженерно-педагогических
кадров организаций ТиПО,
прошедших повышение
квалификации и стажировку,
ежегодно (за счет РБ)

Отчет.
инфор-
мация

%

4

4,5

5,5

6,5

7,5

12

20

5. Доля выпускников ТиПО,
прошедших оценку уровня
профессиональной
подготовленности и
присвоения квалификации с
первого раза, от общего
числа принявших участие

Аналит.
отчет
РНМЦ
ТиПО

%

20

40

72,3

72,5

73

74

75

6. Доля организаций
технического и
профессионального
образования
(государственных),
внедривших систему
электронного обучения, от
их общего количества

Отчет.
инфор-
мация
МИО

%

0

0

2,5

10

16,2

36,1

53,1

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. Обеспечение обновления и переоборудования
учебно-производственных мастерских и лабораторий
учебных заведений ТиПО современным
учебно-производственным и технологическим
оборудованием

х

х

х

х

х

2.1, 3.1 Обеспечение разработки:
- типовых учебных планов и программ;
- интегрированных образовательных учебных программ
с участием работодателей и международных экспертов

х

х

х

х

х

2.2, 3.2 Обеспечение разработки типовых учебных
планов и программ на основе профессиональных
стандартов

-

-

х

х

х

4. Обеспечение прохождения повышения квалификации
и стажировки инженерно-педагогических кадров
организаций ТиПО

х

х

х

х

х

5. Организация прохождения обучающимися оценки
уровня профессиональной подготовленности и
присвоения квалификации

х

х

х

х

х

6. Внедрение в учебных заведениях ТиПО системы
электронного обучения (e-learning)

х

х

х

х

х

Задача 1.3.3 Развитие социального партнерства

Показатели прямых
результатов:
1. Количество заключенных
меморандумов и соглашений
по сотрудничеству в области
подготовки кадров
технического и
обслуживающего труда

Отчет.
инфор-
мация

Ед.

16

16

19

22

25

28

31

Доля обучающихся за счет
средств работодателей от
общего количества
обучающихся

Отчет.
инфор-
мация

%

0,4

0,6

0,8

0,8

0,9

0,9

1

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1.1 Заключение меморандумов и соглашений по
сотрудничеству в области подготовки кадров
технического и обслуживающего труда (по вопросам
трудоустройства, по обеспечению базами практик и
др.)

х

х

х

х

х

1.2 Организация проведения ежегодного Форума
«Профессиональное образование и бизнес: Диалог
партнеров», республиканских и международных
конкурсов профессионального мастерства по вопросам
развития ТиПО

х

х

х

х

х

2.1. Обеспечение взаимодействия с отраслевыми и
региональными советами по развитию ТиПО и
подготовке кадров

х

х

х

х

х

1.3, 2.2 Координация деятельности некоммерческого
акционерного общества «Холдинг «Кәсіпқор»

х

х

х

х

х

      Цель 1.4. Качество высшего образования Казахстана соответствует лучшим мировым практикам в области образования к 2020 году
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели – 001, 005, 017, 020, 023, 028, 033, 035, 050, 063, 064, 065

Целевые индикаторы
(с указанием окончательного
срока (периода) достижения)

Источ-
ник
инфор-
мации

Ед.
изм.

2009
год
(от-
чет)

2010
год
(от-
чет)

в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Увеличение доли выпускников
вузов, обучившихся по госзаказу,
трудоустроенных по специальности в
первый год после окончания вуза

Данные
адм.
отч.

%

50

50

62

65

70

72

78

2. Качество системы образования

Рей-
тинг
ВЭФ

Мес-
то

66

93

92

65

64

63

62

3. Качество школ
менеджмента/управления

Рей-
тинг
ВЭФ

Мес-
то

97

104

103

72

71

70

69

4. Доступ к
научно-исследовательским и
тренинговым услугам на местах

Рей-
тинг
ВЭФ

Мес-
то

68

76

75

60

59

58

57

5. Уровень тренинга персонала

Рей-
тинг
ВЭФ

Мес-
то

83

98

97

75

74

73

72

6. Прозрачность принимаемых
решений

Рей-
тинг
ВЭФ

Мес-
то

83

75

74

46

45

44

43

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.4.1.  Функционирование высшей школы Казахстана в
соответствии с основными параметрами Болонского процесса

Показатели прямых результатов:
1. Увеличение количества
обучающихся, принятых на основе
госзаказа на обучение:

Стат.
данные
по
форме
3-НК









- в магистратуру


Ед.

2639

2739

5159

6909

9539

9819

9844

- в докторантуру PhD


Ед.

200

200

500

500

570

570

1000

2. Доля магистрантов, обучившихся
за рубежом не менее одного
академического периода за весь
период обучения, ежегодно

Отчет.
данные

%

0

0

1

1

1

1,2

1,5

3. Расширение академической
свободы вузов в типовых учебных
планах по специальностям,
расширение компонента по выбору в
бакалавриате

Данные
адм.
отч.

%

50

50

55

55

60

60

70

4. Охват высшим образованием

Рей-
тинг
ВЭФ

Мес-
то

45

51

51

50

49

48

47

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1.1, 4. Увеличение госзаказа на подготовку магистров,
докторантов PhD

х

х

х

х

х

2.1 Совершенствование механизма развития академической
мобильности обучающихся вузов

х

х

-

-

-

2.2. Разработка высшими учебными заведениями совместных
образовательных и исследовательских программ с зарубежными
вузами-партнерами по примеру «Назарбаев Университета»

-

х

х

х

х

3.1 Совершенствование образовательных программ с
привлечением социальных партнеров и работодателей

х

х

х

х

х

3.2 Разработка образовательных программ в рамках
Национальной квалификационной системы.

-

-

-

х

х

3.3 Реализация национальными исследовательскими и
исследовательскими университетами самостоятельно
разработанных образовательных программ по примеру
«Назарбаев Университета»

-

х

х

х

х

4. Обеспечение функционирования государственной
образовательной накопительной системы

-

х

х

х

х

Задача 1.4.2 Повышение качества высшего и послевузовского образования

Показатели прямых результатов:
1. Доля вузов, прошедших
международную специализированную
аккредитацию в признанных мировых
агентствах

Данные
НАЦ

%

1

2

4

6

8

9

10

2. Увеличение доли вузов,
прошедших независимую национальную
институциональную аккредитацию по
международным стандартам (к 2015
году - 50 %)

Данные
НАЦ

%

6

16

24

30

40

50

50

3. Доля вузов, прошедших
независимую национальную
специализированную аккредитацию в
соответствии с международными
стандартами

Данные
НАЦ

%

0

0

0

0

5

10

20

4. Доля выпускников вузов,
прошедших оценку квалификации в
сообществе работодателей с первого
раза, от общего количества
принявших участие

Данные
адм.
отч.

%

0

0

0

0

0

0

10

5. Количество вузов Казахстана,
отмеченных в рейтинге лучших
мировых университетов

Данные
НАЦ

Ед.

0

0

0

0

0

1

1

6. Доля иностранных студентов в
системе высшего образования

Стат.
данные
по 3НК

%

1,5

1,6

2

2

2

2,5

2,5

7. Доля
профессорско-преподавательского
состава (далее – ППС), прошедших
повышение квалификации,
переподготовку, стажировку внутри
страны, ежегодно составит от
общего числа ППС (РБ)

Данные
адм.
отч.

%

5

6

6,3

6,3

6,3

15

20

8. Доля вузов, оснащенных
современным лабораторным
оборудованием, от общего
количества вузов, осуществляющих
подготовку кадров в рамках
индустриально-инновационного
развития

Данные
адм.
отч.

%

10

15

15

15

17

20

25

9. Доля государственных вузов,
внедривших систему электронного
обучения, от их общего количества

Отчет.
данные

%

0

0

0

0

0

10

50

10. Доля учебников,
учебно-методической и научной
литературы на государственном
языке в общем библиотечном фонде

Отчет.
данные

%

-

-

16

17

18

19

20

11. Доля студентов, обеспеченных
жильем в общежитиях, от общего
количества студентов, нуждающихся
в жилье

Данные
адм.
отч.

%

65

67

70,4

75

77

78

80

12. Количество учебных
гендерночувствительных программ и
курсов

Отчет.
информ.

Ед.

10

10

11

12

13

14

15

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1, 2.1, 3.1, Разработка механизма признания
аккредитационных органов в Республике Казахстан,
аккредитованных организаций образования, образовательных
программ (Национальный реестр, Республиканский совет по
аккредитации)

х

х

-

-

-

2.1, 3.2. Методическое обеспечение процедур аккредитации,
признания академических квалификаций

х

х

х

х

х

4.1. Сотрудничество с ассоциациями работодателей по оценке
квалификации выпускников вузов

-

-

-

х

х

4.2, 5 Привлечение зарубежных ученых, преподавателей и
консультантов в ведущие вузы страны.

х

х

х

х

х

4.3. Осуществление повышения квалификации ППС за рубежом в
рамках государственного гранта «Лучший преподаватель
вуза», международной стипендии «Болашак», а также других
программ

х

х

х

х

х

6. Осуществление эквивалентного обмена в рамках
международных договоров, а также реализация
образовательных программ для афганских граждан.

х

х

х

х

х

7. Осуществление повышения квалификации, переподготовки,
стажировки ППС внутри страны, в том числе на
высокотехнологичных предприятиях в рамках многосторонней
кооперации вузов с ведущими промышленными предприятиями и
НИИ.

х

х

х

х

х

8. Обеспечение вузов современным лабораторным
оборудованием, в том числе с привлечением средств
работодателей.

-

-

х

х

х

9. Самостоятельное подключение высших учебных заведений к
системе электронного обучения (e-learning)

-

-

-

х

х

10. Обеспечение вузов учебной, учебно-методической и
научной литературой, их разработка, издание и перевод, в
том числе на государственном языке

х

х

х

х

х

11. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
общежитий вузами

х

х

х

х

х

12. Разработка вузами элективных дисциплин по вопросам
гендерного равенства

х

х

х

х

х

Задача 1.4.3  Подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием для
отраслей экономики, в том числе проектов индустриально-инновационного развития
страны

Показатели прямых результатов:
1. Доля студентов, обучающихся на
технических специальностях за счет
средств работодателей, иностранных
инвесторов от общего числа
студентов, обучающихся на
договорной основе, увеличится на

Данные
адм.
отч.

%

1

1

1,5

1,6

1,6

2

2

2. Доля вузов, заключивших
договора с работодателями на
обеспечение базами
производственной практики с
возможностью последующего
трудоустройства

Отчет.
данные

%

20

25

30

35

40

42

45

3. Доля государственных услуг,
переведенных в электронный формат,
от общего количества услуг,
включенных в Реестр

Отчет.
данные

%

0

0

0

0,2

0,2

0,3

0,3

4. Доля трудоустроенных
выпускников международной
стипендии «Болашак» из ежегодного
выпуска стипендиатов (2011 г.- 80
%, 2012 г.- 85 %)

Отчет.
данные

%

-

-

80

85

90

95

100

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. Заключение соглашений с работодателями, социальными
партнерами и выделение ими грантов и стипендий для
подготовки кадров ФИИР (по 5 грантов/стипендий от каждого
проекта ФИИР, количество проектов - 101)

х

х

х

х

х

2.1 Заключение соглашений на формирование баз
производственных практик между вузами, научными
организациями и системообразующими промышленными
предприятиями

х

х

х

х

х

2.2 Создание на базе 35 предприятий, реализующих ФИИР, баз
производственных практик. Закрепление базовых вузов к
проектам ФИИР

х

х

х

х

х

2.3 Проведение ярмарок-вакансий для трудоустройства
выпускников в приоритетные сектора экономики

х

х

х

х

х

3. Перевод в электронный формат трех государственных
услуг:
частичная автоматизация процесса апостилирования
официальных документов, исходящих из органов образования,
науки и учебных заведений Республики Казахстан
(автоматизация подачи заявки на оказание данной услуги
посредством портала электронного Правительства);
частичная автоматизация процесса приема документов для
участия в конкурсе на присуждение международной стипендии
Президента Республики Казахстан «Болашак»;
автоматизация процесса признания и нострификации
документов об образовании.


 
 
 
 
 
 

-
-
-


 
 
 
 
 
 

х
х
х


 
 
 
 
 
 

х
х
х


 
 
 
 
 
 

х
х
х


 
 
 
 
 
 

х
х
х

4. Обеспечение трудоустройства выпускников международной
стипендии «Болашак»

-

х

х

х

х

Задача 1.4.4 Система высшего образования транспарентна на всех уровнях,
внедрены современные механизмы управления и финансирования, значительно снижен
уровень коррупции

1. Доля гражданских вузов,
внедривших принципы корпоративного
управления  и охваченных системой
общественного контроля

Отчет.
данные

%

10

44

45

50

55

60

65

2. Снижение количества плановых
проверок

Данные
ре-
зуль-
татов
про-
верок

Ед.

-

49

40

40

39

38

38

Снижение операционных издержек,
связанных с регистрацией и
ведением бизнеса (получением
разрешений, лицензий,
сертификатов, аккредитацией;
получением консультаций), включая
время и затраты, на 30 % к 2011
году и еще на 30 % к 2015 году
по свравнению с 2011 годом

Отчет.
инфор-
мация

%

-

30

-

-

-

30

-

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1.1 Внедрение в национальных и государственных вузах
системы управления по типу «Назарбаев Университета»
(попечительские советы).
Реализация принципов автономности вузов в академической и
управленческой деятельности вузов.

-
 
 
х

х
 
 
х

х
 
 
х

х
 
 
х

х
 
 
х

1.2 Внедрение демократических принципов управления и
образовательных технологий для предотвращения
коррупционных проявлений в высшем образовании, разработка
механизма действенного общественного участия
попечительских советов в развитии образования

х

х

х

х

х

1.3 Пересмотр механизма назначения ректоров
государственных вузов, в части их выборности во всех
аккредитованных вузах

-

-

х

х

х

1.4. Проведение мероприятий по обеспечению прозрачности
принимаемых решений

х

х

х

х

х

2. Разработка плана проверок в соответствии с Системой
оценки рисков

х

х

х

х

х

3. Внесение изменений в нормативные правовые акты

-

х

-

х

-

      Стратегическое направление 2. Научное обеспечение ускоренной диверсификации экономики

      Цель 2.1. Научное и научно-техническое обеспечение форсированного индустриально-инновационного развития страны
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели – 001, 003, 004, 005, 006, 007, 014, 015, 024, 055, 120, 130

Целевой индикатор
(с указанием окончательного
срока (периода) достижения)

Источник
информа-
ции

ед-ца
изм

2009
год
(от-
чет)

План
2010
года

в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество публикаций
казахстанских ученых в
ведущих рейтинговых научных
журналах мира

БД
«Thomp-
son
Reuters»

Ед.

-

-

360

370

380

415

440

2. Количество полученных
охранных документов на
изобретения, ежегодно

Отчет.
данные

Ед.

1687

1690

1700

1710

1720

1730

1750

3. Качество
научно-исследовательских
институтов

Рейтинг
ВЭФ

Место

80

112

111

70

69

68

67

4. Наличие ученых и
инженеров

Рейтинг
ВЭФ

Место

74

91

90

75

74

73

72

5. Сотрудничество
университетов и
промышленности в области
исследований и разработок

Рейтинг
ВЭФ

Место

77

111

110

69

68

67

66

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 2.1.1 Повышение качества научных исследований и
опытно-конструкторских разработок

Показатели прямых
результатов:
1. Количество реализованных
проектов в рамках созданных
научно-образовательных
консорциумов

Отчет.
данные

Ед.

6

6

7

7

8

8

9

2. Доля НИОКР, выполняемых
в рамках международного
сотрудничества

Отчет.
данные

Ед.

3

3

3

3

3

4

4*

3. Доля научных
организаций, оснащенных
современным оборудованием

Отчет.
данные

%

3

5

7

9,5

11,9

14,2

14,2*

4. Количество разработанных
новых технологий по
приоритетам ГПФИИР

Отчет.
данные

Ед.

2

5

10

12

15

20

25

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. 1. Заключение консорциальных соглашений между
научными организациями, вузами, производством.

х

х

х

х

х

1.2. Функционирование Национального центра
государственной научно-технической экспертизы.
Функционирование Национальных научных советов.
Привлечение ученых и зарубежных экспертов к отбору
проектов научно-технических программ и в качестве
экспертов для проведения государственной
научно-технической экспертизы.

х

х

х

х

х

2.2. Выполнение научно-технических программ в рамках
международного сотрудничества

х

х

х

х

х

3.1 Оснащение научных организаций современным
оборудованием

х

х

х

х

х

4. Разработка новых технологий (реализация
научно-технических проектов, программ)

х

х

х

х

х

Задача 2.1.2. Подготовка научных кадров и их стимулирование к
исследовательской деятельности

1. Удельный вес
специалистов-
исследователей, выполняющих
научные
исследования и разработки в
возрасте до 39 лет

Стат.
отчетн.

%

-

24

24

25

26

27

28

2. Доля исследователей,
прошедших переподготовку,
повышение квалификации,
научные стажировки, в том
числе за рубежом, к общему
их числу

Отчет.
данные

%

3

4

5

5

5

6

6*

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
г.

1.1. Присуждение именных премий в области науки,
государственных стипендий для талантливых молодых ученых

х

х

х

х

х

1.2. Обучение граждан в рамках международной стипендии
«Болашак». Проведение информационных брифингов в
регионах с целью информирования населения об условиях
участия в конкурсе на присуждение стипендии «Болашак».
Мониторинг обучения стипендиатов и трудоустройства
выпускников программы «Болашак».

х

х

х

х

х

2.1 Переподготовка и повышение квалификации научных
кадров путем организации научных стажировок, в том числе
по программе «Болашак», а также в рамках выполнения
совместных исследований и за счет приглашающей стороны

х

х

х

х

х

Задача 2.1.3 Развитие связи с частным сектором в научно-технической сфере

Показатели прямых
результатов:
3. Количество научных
проектов и программ,
реализованных совместно с
национальными компаниями и
частными предприятиями

Отчет.
данные

Ед.

0

1

2

3

4

5

6*

4. Количество
опытно-конструкторских
организаций, технопарков,
организаций
коммерциализации научных
разработок

Отчет.
данные

Ед.

4

4

5

7

9

11

13

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
г.

1. Реализация казахстанских научных проектов и программ
с привлечением национальных компаний и частных
предприятий, иностранных ученых, организаций и
международных программ и проектов, в т.ч. с привлечением
представителей казахской диаспоры за рубежом

х

х

х

х

х

2. Создание опытно-конструкторских организаций,
технопарков, организаций коммерциализации научных
разработок на базе научных организаций, вузов

х

х

х

х

х

Задача 2.1.4 Разработаны механизмы для успешного трансферта технологий
исследовательскими центрами при университетах

Показатели прямых
результатов:
1. Доля вузов, внедривших
результаты собственных
научных исследований в
производство, от общего
количества вузов

Отчет.
данные

%

0

0

0,5

1

1,5

2

2

2. Доля ППС, участвующих в
выполнении фундаментальных
и прикладных программ, от
общего их количества

Данные
адм.отч.

%

10

12

15

20

25

30

35

3. Доля ППС вузов и научных
работников, имеющих
публикации в научных
журналах с импакт-фактором
в течение последних 5 лет

Данные
адм.отч.

%

0

0

0,1

0,5

1

1,5

2

4. Доля доходов от
реализации результатов
НИОКР в вузах, участвующих
в выполнении прикладных
научных исследований, от
общего объема
финансирования в данных
вузах

Отчет.
данные

%

0

0

0

0,5

0,8

1,5

2

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1.1 Укрепление исследовательского и образовательного
потенциала университетов

х

х

х

х

х

1.2 Создание вузами инновационных структур, научных
лабораторий, технопарков, центров

х

х

х

х

х

1.3 Выработка механизма перехода вузов к инновационной
деятельности

х

х

-

-

-

2. Активация участия ППС в выполнении фундаментальных и
прикладных программ

х

х

х

х

х

3 Активизация деятельности ППС вузов и научных
работников по опубликованию статей в научных журналах с
импакт-фактором в течение последних 5 лет

х

х

х

х

х

4. Содействие исследователям в коммерческом
использовании результатов НИОКР

-

х

х

х

х

      Стратегическое направление 3. Создание условий для развития детей и молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие страны

      Цель 3.1. Повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели – 001, 008, 010, 044, 049

Целевые индикаторы
(с указанием окончательного
срока (периода) достижения)

Источник
информа-
ции

ед-ца
изм.

2009
год
(от-
чет)

План
2010
года

в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля устраненных
нарушений от общего числа
выявленных нарушений в
отношении прав детей

Данные
отчетов

%

20

25

32

35

40

45

50

2. Доля детей, охваченных
образовательными
программами, от общего
количества детей с
ограниченными возможностями
в развитии

Данные
адм.
отчетн.

%

38

46,2

51,5

53

55

57

60

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 3.1.1. Обеспечение основных гарантий государственной защиты прав и
законных интересов детей

Показатели прямых
результатов:
1. Количество проведенных
общественно значимых
мероприятий по защите прав
детей

Данные
адм.отч.

ед.

100

120

125

350**

355**

365**

375**

2. Доля детей, охваченных
инклюзивным образованием,
от общего количества детей
с ограниченными
возможностями в развитии

Данные
адм.отч.

%

9

14,1

18,9

20

21

23

25

3. Доля обеспеченности
детей, обучающихся на дому,
специальным оборудованием
(комплект компьютерной
техники) с учетом
индивидуальных возможностей
и потребностей

Данные
адм.отч.

%

-

-

32,7

32,9

38,7

38,7

38,7

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1.1 Организация и проведение республиканского конкурса
среди воспитанников организаций образования для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Таң Шолпан»

х

х

х

х

х

1.2 Организация и проведение Национального конкурса
«Сердце отдаю детям»

-

х

-

х

-

1.3 Проведение проверок по соблюдению прав и законных
интересов детей в организациях образования, в т.ч. по
вопросам соблюдения права на образование, организации
школьного питания

х

х

х

х

х

1.2 Организация и проведение республиканских акций и
рейдов «Дорога в школу», «Забота», «Дети в ночном городе»

х

х

х

х

х

2. Повышение квалификации и переподготовка педагогических
кадров общеобразовательных школ по специальным
образовательным программам

х

х

х

х

х

3. Разработка и совершенствование
инструктивно-методических рекомендаций по использованию
специального оборудования с учетом индивидуальных
особенностей

-

х

-

-

-

Задача 3.1.2 Профилактика и предупреждение социального сиротства

Показатели прямых
результатов:
1. Уровень беспризорности и
безнадзорности от общего
количества
несовершеннолетних

Данные
адм.отч

%

0,1

0,1

0,083

0,080

0,075

0,07

0,06

2. Количество
воспитанников учреждений
для детей- сирот или детей,
оставшихся без попечения
родителей, переданных в
семьи на усыновление, опеку
и патронат, ежегодно

Данные
адм.отч.

чел.

350

400

450

550

620

750

920

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1.1, 2.1 Организация деятельности центров адаптации
несовершеннолетних

х

х

х

х

х

3.2 Организация работы по передаче воспитанников
интернатных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей под опеку
(попечительство), патронат, на усыновление

х

х

х

х

х

2.3 Организация и проведение мероприятий в рамках
PR-кампании «Позитивное родительство»

-

х

х

х

х

** - количество мероприятий с учетом региональных Департаментов по защите прав детей

      Цель 3.2 Повышение патриотического самосознания и гражданской активности молодежи
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели – 001, 040, 049, 104

Целевые индикаторы
(с указанием окончательного
срока (периода) достижения)

Источник
информа-
ции

ед-
ца
изм.

Отчет-
ный
2009
год

план
2010
года

в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля молодежи, считающей
себя патриотами (по данным
социологических опросов)

Рез-ты
социссл.

%

75,3

75,3

75,3

75,4

75,5

75,6

76,7

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 3.2.1. Повышение гражданской активности молодежи и патриотическое
воспитание

1. Доля республиканских
молодежных организаций,
участвующих в реализации
социально-значимых проектов

Рез-ты
конкурса
гос. соц.
заказа

%

12

12

14

15

16

18

20

2. Охват молодежи услугами
ресурсных центров поддержки и
развития молодежных
организаций

Отчеты

Чел.

-

-

34 000

18 700

20 400

22 100

23 800

3. Доля молодежи, участвующей
в мероприятиях сферы
государственной молодежной
политики и патриотического
воспитания, от общей
численности молодежи

Данные
социссле-
дования

%

20

22

25

25

25

26

27

4. Ежегодное количество
проектов, реализуемых МОН
совместно с молодежными НПО,
в том числе с участием
бизнес-сектора, не менее

Протокол
итогов
конкурса

Ед.

26

20

20

20

20

21

21

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1.1. Привлечение учащейся молодежи к проведению
озеленительных работ в рамках общенациональной инициативы
«Жасыл ел»

х

х

х

х

х

1.2. Реализация социально-значимых проектов, нацеленных на
популяризацию культа знаний, постоянного совершенствования
навыков, способностей и профессионализма, а также проектов
«Молодежный кадровый резерв» и «Жастар Отанға»

х

х

х

х

х

2.1 Проведение конкурсов, семинаров, круглых столов в
рамках оказания услуг ресурсных центров поддержки и
развития молодежных организаций

х

х

х

х

х

2.2 Ежегодное проведение акций, встреч, лекций,
конференций по развитию деятельности студенческих советов,
клубов по интересам, комитетов по делам молодежи и
молодежных НПО

х

х

х

х

х

3.1. Проведение общенационального форума молодежи в рамках
реализации основных принципов национальной доктрины – (1
раз в два года), проведение слета сельской молодежи,
молодежных Дельфийских игр, круглых столов, тренингов,
семинаров по вопросам молодежной политики и реализации
принципа Доктрины национального единства Казахстана –
«Одна страна - одна судьба»

х

х

х

х

х

3.2. Подготовка и издание аналитического доклада по
воспитательной работе в вузах и аналитического доклада по
государственной молодежной политике

х

х

х

х

х

3.3. Проведение республиканского Форума «Менің
Қазақстаным», посвященного Дню государственных символов и
реализации принципа Доктрины национального единства
Казахстана «Развитие национального духа» - ежегодно

х

х

х

х

х

4. Реализация социально-значимых проектов совместно с
молодежными НПО по формированию патриотизма и гражданской
активности молодежи (семинары-тренинги, акции,
конференции, встречи, круглые столы)

х

х

х

х

х

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические
направления и цели
государственного
органа

Наименование стратегического и (или) программного
документа

1

2

Стратегическое
направление 1.
Обеспечение
доступности
качественного
образования
Цель 1.1.
Обеспечение
доступности
дошкольного
воспитания и
обучения

1. Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом
Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010
г. № 922
2. Госпрограмма развития образования Республики
Казахстан на 2011 – 2020 годы, утвержденная
Указом Президента Республики Казахстан от 7
декабря 2010 г. № 1118
3. Послание Главы государства народу Казахстана
от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый
экономический подъем – новые возможности
Казахстана»
4. Послание Главы государства народу Казахстана
от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния
граждан Казахстана – главная цель государственной
политики»
5. Общенациональный план мероприятий по
реализации Послания Главы государства народу
Казахстана от 6 февраля 2008 года ««Повышение
благосостояния граждан Казахстана – главная цель
государственной политики», п. 60 «Обеспечение
дошкольного образования эффективными программами,
учебниками и учебными пособиями для развития
творческих и интеллектуальных способностей
детей»
6. Общенациональный план мероприятий по
реализации Послания Главы государства народу
Казахстана от 29 января 2010 года «Новое
десятилетие – новый экономический подъем – новые
возможности Казахстана», п. 14 «Разработка
отраслевой программы «Балапан», направленной на
повышение уровня обеспечения детей дошкольным
образованием и воспитанием»
7. Программа по обеспечению детей дошкольным
воспитанием и обучением «Балапан» на 2010 – 2014
годы, утвержденная постановлением Правительства
Республики Казахстан от 28 мая 2010 года № 488.

Цель 1.2.
Обеспечение
доступности
качественного
школьного
образования

1. Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом
Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010
г. № 922
2. Госпрограмма развития образования Республики
Казахстан на 2011 – 2020 годы, утвержденная
Указом Президента Республики Казахстан от 7
декабря 2010 г. № 1118
3. Послание Главы государства народу Казахстана
от 28 января 2011 года «Построим будущее
вместе!».
4. Послание Главы государства народу Казахстана
от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый
экономический подъем – новые возможности
Казахстана»
5. Послание Президента страны народу Казахстана
от 1 марта 2006 года «Казахстан на пороге нового
рывка вперед в своем развитии. Стратегия
вхождения Казахстана в число 50 наиболее
конкурентоспособных стран мира»
6. Постановление Правительства Республики
Казахстан № 173 от 19 февраля 2003 года «Об
утверждении Правил обеспечения учебниками
обучающихся и воспитанников организаций
образования».
7. Поручение Главы государства о внедрении
изучения английского языка с первого класса,
данное на расширенном заседании Правительства
Республики Казахстан от 17.04.2011 г. (п.13.4).

Цель 1.3
Функционирование
эффективной системы
технического и
профессионального
образования,
интегрированной в
мировое
образовательное
пространство, к
2020 году

1. Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом
Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010
г. № 922
2. Госпрограмма развития образования Республики
Казахстан на 2011 – 2020 годы, утвержденная
Указом Президента Республики Казахстан от 7
декабря 2010 г. № 1118
3. Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденная
Указом Президента Республики Казахстан от 19
марта 2010 года № 958
4. Послание Главы государства народу Казахстана
от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый
экономический подъем – новые возможности
Казахстана»
5. Послание Главы государства народу Казахстана
от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния
граждан Казахстана – главная цель государственной
политики»

Цель 1.4. Качество
высшего образования
Казахстана
соответствует
лучшим мировым
практикам в области
образования к 2020
году

1. Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом
Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010
г. № 922
2. Госпрограмма развития образования Республики
Казахстан на 2011 – 2020 годы, утвержденная
Указом Президента Республики Казахстан от 7
декабря 2010 г. № 1118
3. Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденная
Указом Президента Республики Казахстан от 19
марта 2010 года № 958
4. Послание Главы государства народу Казахстана
от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!»
5. Послание Главы государства народу Казахстана
от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый
экономический подъем – новые возможности
Казахстана»
6. Послание Главы государства народу Казахстана
от 18 февраля 2005 года «Казахстан на пути
ускоренной экономической, социальной и
политической модернизации»
7. Послание Главы государства народу Казахстана
от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения
Казахстана в число 50-ти наиболее
конкурентоспособных стран мира. Казахстан на
пороге нового рывка вперед в своем развитии»
8. Послание Главы государства народу Казахстана
от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом
мире»
9. Послание Главы государства народу Казахстана
от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния
граждан Казахстана – главная цель государственной
политики».

Стратегическое
направление 2.
Научное обеспечение
ускоренной
диверсификации
экономики
Цель 2.1. Научное и
научно-техническое
обеспечение
форсированного
индустриально-
инновационного
развития страны

1. Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом
Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010
г. № 922 (Обеспечение устойчивого роста экономики
за счет ускорения диверсификации через
индустриализацию и развитие инфраструктуры – один
из пяти ключевых направлений)
2. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011
года «О науке»
3. Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденная Указом
Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010
года № 958
4. Госпрограмма развития образования Республики
Казахстан на 2011 – 2020 годы, утвержденная
Указом Президента Республики Казахстан от 7
декабря 2010 г. № 1118
5. Послание Президента Республики Казахстан
народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое
десятилетие – новый экономический подъем – новые
возможности Казахстана»
6. Выступление Президента Республики Казахстан
Н.А.Назарбаева «Индустриально-технологическое
развитие Казахстана ради нашего будущего» на
ХII-м съезде народно-демократической партии «Hyp
Отан» 15 мая 2009 г.

7. Указ Президента Республики Казахстан № 381 от
13 августа 2007 года «О Государственных премиях в
области науки и техники, литературы и искусства».

8. Совещание с участием Президента Республики
Казахстан Н.А.Назарбаева по вопросам развития
науки 4 сентября 2009 года (п.2., п.3, п.4
Протокола совещания)

Стратегическое
направление 3.
Создание условий
для развития детей
и молодежи,
вовлечения их в
социально-
экономическое
развитие страны
Цель 3.1. Повышение
эффективности
системы охраны прав
и защиты законных
интересов детей

1. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989
года (ратифицирована постановлением Верховного
Совета Республики Казахстан от 8 июня 1994 года)
2. Конвенция о правах инвалидов (подписана
Казахстаном 11 декабря 2008 года), п. 24
3. Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002
года «О правах ребенка в Республике Казахстан»
4. Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 г.
«О социальной и медико-педагогической
коррекционной поддержке детей с ограниченными
возможностями»
5. Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 г.
«О государственной адресной социальной помощи»
6. Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом
Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010
г. № 922
7. Госпрограмма развития образования Республики
Казахстан на 2011 – 2020 годы, утвержденная
Указом Президента Республики Казахстан от 7
декабря 2010 г. № 1118
8. Послание Главы государства народу Казахстана
от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый
экономический подъем – новые возможности
Казахстана».
9. Общенациональный план основных направлений по
реализации ежегодных 2005 – 2007 годов Посланий
Главы государства народу Казахстана, п.89.2
10. Поручение Главы государства о материальном
стимулировании казахстанских граждан, принявших
на воспитание в семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, данное на V
Республиканском форуме женщин 5 марта 2009 года
11. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 17 мая 2000 года № 738 (с
изменениями от 07.10.04 г. № 1032) «О размерах и
источниках социальной помощи нуждающимся
гражданам в период получения ими образования»

Цель 3.2. Повышение
патриотического
самосознания и
гражданской
активности молодежи

1. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года
№ 581 «О государственной молодежной политике в
Республике Казахстан»
2. Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом
Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010
г. № 922
3. Государственная программа развития образования
Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы,
утвержденная Указом Президента Республики
Казахстан от 7 декабря 2010 г. № 1118
4. Концепция государственной молодежной политики
Республики Казахстан, утвержденная Распоряжением
Президента Республики Казахстан от 28 августа
1999 года № 73

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

Наименование
стратегического
направления, цели и
задачи
государственного
органа

Мероприятия по реализации
стратегического направления, цели и
задачи государственного органа

Период
реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1 Обеспечение доступности качественного
образования

Цель 1.1. Обеспечение
доступности
дошкольного воспитания
и обучения
Задача 1.1.1.
Расширение сети
дошкольных организаций
и повышение качества
дошкольного воспитания
и обучения

Мониторинг деятельности региональных
управлений образования по реализации
Программы «Балапан».
Эффективное использование потенциала
Республиканского центра «Дошкольное
детство» для обеспечения качества
предоставляемых дошкольных услуг.

2011 –
2015 годы

Цель 1.2. Обеспечение
доступности
качественного
школьного образования
Задача 1.2.1.
Предоставление
качественных услуг
школьного образования

Эффективное использование потенциала
Национальной академии образования
им. Ы. Алтынсарина (далее - НАО
им.Ы.Алтынсарина), РНПЦ «Учебник»,
РНПЦ «Дарын», РИПКСО, АО
«Информационно-аналитический
центр».
Организация сотрудничества с
международными организациями
(Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР),
Международная ассоциация по оценке
образовательных достижений учащихся
(IEA), ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Фонд «Бота»)
по проблемным вопросам
предоставления качественных услуг
школьного образования.
Организация деятельности
Департаментов по контролю в сфере
образования (далее – Департаменты).
Проведение мониторинга эффективности
деятельности Департаментов.
Эффективное использование ресурсов
Департаментов в части реализации
контрольных функций на местах.

2011 –
2015 годы

Подготовка и повышение квалификации
преподавателей и администраторов
системы электронного обучения для
функционирования системы
электронного обучения (ежегодно 8
тыс. человек);

2011 –
2015 годы 




Совершенствование информационных
систем МОН (сайта, порталов и т.д):
постоянная актуализация сайта и
порталов МОН (www.edu.gov.kz,
www.sabak.kz, portal.edu.kz);
обучение новых специалистов по
использованию Единой системы
электронного документооборота (далее
- ЕСЭДО), Интернет-портала
государственных органов (далее -
ИПГО);
наполнение порталов образовательными
ресурсами.
Материальные активы – в целях
повышения эффективности исполнения
стратегического плана будут сделаны
капитальные расходы на обеспечение
Министерства оборудованием и
основными средствами.

2011 –
2014 годы

Задача 1.2.2. Развитие
сети школ

Проведение мониторинга аварийных
школ, дефицита ученических мест,
определение потребности
строительства школ, проведения
капитального ремонта

2011 –
2015 годы

Материальные активы – в целях
повышения эффективности исполнения
стратегического плана будут сделаны
капитальные расходы на:
1) проведение капитального ремонта
зданий государственных учреждений и
предприятий образования;
2) оснащение оборудованием и другими
основными средствами государственных
учреждений и предприятий
образования.

2011 –
2014 годы


Разработка стандартов и регламентов
государственных услуг в сфере
образования

2011 –
2015 гг.


Обеспечение информационной
безопасности центрального аппарата
Министерства и его Комитетов

2011 –
2015 гг.

Цель 1.3
Функционирование
эффективной системы
технического и
профессионального
образования,
интегрированной в
мировое
образовательное
пространство, к 2020
году

1. Наличие определенного потенциала
Республиканского
научно-методического центра развития
технического и профессионального
образования и присвоения
квалификации; Национального
аккредитационного центра;
Национальной академии образования
имени Ы. Алтынсарина, АО
«Информационно-аналитический центр».
2. Сотрудничество с международными
организациями (RKK, KOICA, ЕФО, GIZ,
Европейский Союз, InWent, Британский
Совет, Ассоциация профессиональных
колледжей Великобритании).

2011 –
2015 годы

Задача 1.3.1.
Обеспечение
доступности
технического и
профессионального
образования
Задача 1.3.2 Повышение
качества подготовки и
конкурентоспособности
кадров
Задача 1.3.3 Развитие
социального
партнерства

Материальные активы - в целях
повышения эффективности исполнения
стратегического плана будут сделаны
капитальные расходы на оснащение
оборудованием и другими основными
средствами государственных
учреждений и предприятий
образования.

2011 –
2014 годы 




Обеспечение информационной
безопасности центрального аппарата
Министерства и его Комитетов

2011 –
2015 гг.

Цель 1.4. Качество
высшего образования
Казахстана
соответствует лучшим
мировым практикам в
области образования к
2020 году

Эффективное использование ресурсов:
1) Национального аккредитационного
центра;
2) Национального центра
образовательной статистики и
оценки;
3) Национальной академии образования
имени Ы. Алтынсарина;
4) Национального центра
тестирования;
5) РНПЦ «Учебник»;
6) АО «Информационно-аналитический
центр».

2011 –
2015 годы

Задача 1.4.1
Функционирование
высшей школы
Казахстана в
соответствии с
основными параметрами
Болонского процесса

Задача 1.4.2 Повышение качества высшего и послевузовского образования

Сотрудничество с вузами и
международными организациями (ЕС,
ЕК, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ИСЕСКО, ООН,
ЮНФПА, КАРЕН, АКСЕЛС, СВМДА, ОДКБ,
АЙРЕКС, ВТО, ТЕМПУС, ПРООН, ДААД,
Британский совет, Корпус Мира, ОБСЕ,
НАТО, АБР, ЕБРР, ОЭС).
Материальные активы – в целях
повышения эффективности исполнения
стратегического плана будут сделаны
капитальные расходы на:
1) проведение капитального ремонта
зданий государственных высших
учебных заведений;
2) оснащение оборудованием и другими
основными средствами государственных
высших учебных заведений.

2011 –
2015 годы
 
 
 
 
 
2011 – 2013 годы

Задача 1.4.3
Обеспечение кадрами с
высшим и
послевузовским
образованием отраслей
экономики, в том числе
проектов
индустриально-
инновационного
развития страны

Обеспечение прохождения повышения
квалификации
профессорско-преподавательского
состава вузов.
Сотрудничество с национальными
компаниями, холдингами,
предприятиями, учреждениями; АО
«Назарбаев Университет», вузами, АО
«Центр международных программ» и
международными организациями.

2011 –
2015 годы


Установление контактов и развитие
связей с зарубежными учебными
заведениями и образовательными
организациями
Сотрудничество с вузами; научными
организациями; Национальным
институтом интеллектуальной
собственности

2011 –
2015 годы

Задача 1.4.4 Система
высшего образования
транспарентна на всех
уровнях, внедрены
современные механизмы
управления и
финансирования,
значительно снижен
уровень коррупции

Сотрудничество с вузами, гражданским
обществом, социальными партнерами,
Альянсом студентов Казахстана.

2011 –
2015 годы

Обеспечение прохождения повышения
квалификации работников
Министерства, в том числе по
вопросам управления, по обучению
государственному и английскому
языкам

2011 –
2015 годы

Совершенствование кадровой политики
Министерства

2011 –
2015 гг.

Достижение 30 % представительства
женщин во власти на уровне принятия
решений (в Министерстве) к 2016 году

2011 –
2015 гг.

Обеспечение информационной
безопасности центрального аппарата
Министерства и его Комитетов

2011 –
2015 гг.


Разработка методики оценки
эффективности деятельности
сотрудников Министерства и ее
внедрение.
Разработка методики оценки
эффективности деятельности
структурных подразделений
Министерства и ее реализация.
Организация работы по созданию
системы менеджмента качества.
Разработка и поддержка СМК.

2011 –
2015 гг.
 
 
2012 –
2015 гг.
 
 
2012 –
2015 гг.

Стратегическое
направление 2. Научное
обеспечение ускоренной
диверсификации
экономики
Цель 2.1. Научное и
научно-техническое
обеспечение
форсированного
индустриально-
инновационного
развития страны

Обеспечение реализации
государственной научно-технической
политики.
Нормативное обеспечение.
Использование веб-ресурса
национального научного портала
(www.nauka.kz.), обеспечивающий
доступ к информации о казахстанских
научных организациях и базам данных
научно-технической информации.
Отслеживание мировых тенденций
развития науки.
Материальные активы – в целях
повышения эффективности исполнения
стратегического плана будут сделаны
капитальные расходы на оснащение
оборудованием и другими основными
средствами государственных
организаций в сфере обеспечения
науки.

2011 –
2015 годы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 –
2014 годы

Задача 2.1.1.
Повышение качества
научных исследований и
опытно-конструкторских
разработок

Эффективное использование ресурсов
АО «Национальный
научно-технологический холдинг
«Парасат», научных организаций и
вузов, в том числе исследовательских
университетов.
Координация деятельности
национальных научных лабораторий
коллективного пользования и
лабораторий инженерного профиля при
вузах. Привлечение зарубежных
экспертов.
Сотрудничество с научными
организациями, вузами, в том числе с
Назарбаев Университетом.
Совершенствование системы управления
науки путем формирования
Национальных научных советов и
Национального центра государственной
научно-технической экспертизы.
Участие ученых научных организаций в
деятельности Национальных научных
советов, государственной
научно-технической экспертизе.
Привлечение ученых научных
организаций в качестве экспертов при
отборе научно-технических проектов,
претендующих на премии в области
науки и техники.
Сотрудничество с государственными,
негосударственными, общественными и
международными организациями
зарубежных стран в области научных
исследований (ЮНЕСКО, ИСЕСКО, НАТО,
СРДФ, МНТЦ, ИНТАС, Comstech ОИК,
ШОС, ОЭС).

2011 – 015
годы

Задача 2.1.2.
Подготовка научных
кадров и их
стимулирование к
исследовательской
деятельности

Повышение потенциала научных
организаций путем обучения
сотрудников внутри страны и за
рубежом, том числе по программе
«Болашак».
Организация и проведение
информационно-разъяснительной работы
о возможностях участия в конкурсе на
присуждение стипендии «Болашак»;
проведение конкурсного отбора
претендентов; размещение
стипендиатов на обучение; мониторинг
успеваемости обладателей стипендии
«Болашак»; работа с выпускниками
программы.

2011 –
2015 годы

Задача 2.1.3 Развитие
связи с частным
сектором в
научно-технической
сфере

Участие ученых Института экономики в
выработке предложений по
экономическому стимулированию
реального сектора экономики на
НИОКР.
Использование ресурсов научных
организаций, в частности АО
«Международный
научно-производственный холдинг
«Фитохимия», Национального центра
биотехнологии РК, АО «Национальный
научно-технологический холдинг
«Парасат».

2011 –
2015 годы

Задача 2.1.4
Разработаны механизмы
для успешного
трансферта технологий
исследовательскими
центрами при
университетах

Организация диалоговых площадок с
участием ученых научных организаций
и представителей субъектов частного
предпринимательства.

2011 –
2015 годы

Стратегическое
направление 3.
Создание условий для
развития детей и
молодежи, вовлечения
их в
социально-
экономическое развитие
страны
Цель 3.1. Повышение
эффективности системы
охраны прав и защиты
законных интересов
детей
Задача 3.1.1.
Обеспечение основных
гарантий
государственной защиты
прав и законных
интересов детей

Проверка деятельности органов
образования и организаций
образования для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
по вопросам устройства данной
категории детей и защиты их прав.
Информирование общественности о
состоянии соблюдения и защиты прав и
законных интересов детей, пропаганда
положений Конвенции ООН о правах
ребенка.
Организация работы телефонов
доверия, общественных приемных.
Проведение проверок по соблюдению
прав и законных интересов детей.
Эффективное использование потенциала
Национального научно-практического
центра коррекционной педагогики.
Мониторинг деятельности региональных
управлений образования по вовлечению
детей с ограниченными возможностями
в образовательный процесс.
Разработка и совершенствование
инструктивно-методических
рекомендаций по использованию
специального оборудования с учетом
индивидуальных особенностей детей,
обучающихся на дому.

2011 –
2015 годы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 –
2015 годы

Задача 3.1.2.
Профилактика и
предупреждение
социального сиротства

Мониторинг выплаты пособия опекунам,
попечителям, принявшим на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Организация работы по передаче
воспитанников интернатных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей под опеку
(попечительство), патронат, на
усыновление.

2011 –
2015 годы

Обеспечение прохождения повышения
квалификации работников
Министерства, с учетом его
территориальных органов, в том числе
по вопросам управления, по обучению
государственному и английскому
языкам.

2011 –
2015 гг.

Цель 3.2. Повышение
патриотического
самосознания и
гражданской активности
молодежи
Задача 3.2.1.
Повышение гражданской
активности молодежи и
патриотическое
воспитание

Сотрудничество с молодежными НПО, в
том числе и международными
организациями (ЮНИСЕФ и др.)
Участие сотрудников в семинарах на
темы: «Приоритеты управления
человеческими ресурсами в условиях
модернизации государственного
управления»; «Культура управления
государственного служащего:
духовно-нравственные и
психологические аспекты»;
«Государственное управление в
Республике Казахстан»; «Система
государственного управления и
государственной службы: основы,
принципы и перспективы развития».
Ежегодное проведение
семинаров-совещаний для сотрудников
Управлений внутренней политики
областей, г.Астана и Управления
молодежной политики г.Алматы.

2011 –
2015 годы

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для
достижения которых
требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный
орган, с которым
осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые
госорганами

1

2

3

Стратегическое направление 1. Обеспечение доступности
качественного образования

Цель 1.1. Обеспечение доступности дошкольного воспитания и
обучения

Задача 1.1.1. Расширение сети дошкольных организаций и
повышение качества дошкольного воспитания и обучения

1. Доля открытых
дошкольных организаций
всех типов и видов от
общего количества
дошкольных организаций

Местные
исполнительные
органы

Открытие дошкольных
организаций за счет:
возврата ранее
приватизированных,
арендованных зданий,
высвобождения отдельно
стоящих зданий,
приспособления иных помещений
для открытия дошкольных
организаций, открытия
дошкольных организаций на 1-х
этажах жилых комплексов;
строительства детских садов.
Открытие консультационных
пунктов.

Цель 1.2. Обеспечение доступности качественного школьного
образования

Задача 1.2.1. Предоставление качественных услуг школьного
образования

1. Доля педагогических
кадров, прошедших
повышение квалификации
по новой системе

Местные
исполнительные
органы

Обеспечение посещения курсов
повышения квалификации по
новой системе 

2. Доля учащихся
начальных классов,
изучающих английский
язык с первого класса,
от общего количества
учащихся 1 – 4 классов

Местные
исполнительные
органы

Обеспечение обучения учащихся
начальных классов английскому
языку с первого класса

3. Доля государственных
школ, внедривших
систему электронного
обучения (e-learning),
от их общего количества

МСИ, АО
«Казахтелеком»,
местные
исполнительные
органы

Оказание содействия в
увеличении доли:
организаций, подключенных к
Интернету со скоростью 4 – 10
Мбит/сек;
Интернет-ресурсов организаций
образования.

МЧС

Подготовка материалов и
выступление в онлайн-режиме
по темам предупреждения и
правил поведения при
возникновении чрезвычайных
ситуаций.

Местные
исполнительные
органы

Увеличение:
доли организаций,
оборудованных для введения
системы электронного
обучения;
доли организаций с
корпоративной и локальной
сетью, с серверными
помещениями;
доли цифровых образовательных
ресурсов;
количества преподавателей –
авторов цифровых
образовательных ресурсов;
количества администраторов и
пользователей системы.
Создание в регионах
экспертных советов по приему
и размещению цифровых
образовательных ресурсов.

МСИ, АО
«Казахтелеком»

Способствовать:
развитию оптиковолоконной
сети Интернет;
созданию условий развития
услуг доступа к сети Интернет
через беспроводную
технологию.

Местные
исполнительные
органы

Увеличение количества школ,
подключенных к
широкополосному Интернету.

Задача 1.2.2 Развитие сети школ

1. Доля аварийных школ
от общего количества
школ (за счет РБ)

Местные
исполнительные
органы
 
 
 
 
 
 
МЧС, местные
исполнительные
органы

Мониторинг сети аварийных,
потенциальных аварийных
школ.
Строительство школ,
обеспечение их своевременного
ввода в эксплуатацию.
Проведение капитального
ремонта и сейсмоусиления
школ.
Исследование и выявление
аварийных зданий школ.


МЧС

Повышение эффективности
мероприятий по минимизации
риска пожаров, угроз жизни и
здоровья, путем оптимизации
финансовых и материальных
ресурсов, направленных на
решение проблем пожарной
безопасности

2. Дефицит ученических
мест (за счет РБ)

Местные
исполнительные
органы

Строительство школ,
пристройка к зданиям школ.
Обеспечение подвоза.

3. Доля школ, ведущих
занятия в три смены, от
общего количества школ
(за счет РБ)

Местные
исполнительные
органы

Строительство школ,
пристройка к зданиям школ.

4. Охват начальным
образованием

Местные
исполнительные
органы

Принятие мер по охвату
инклюзивным образованием,
созданию безбарьерных зон, по
обучению на дому – увеличение
охвата начальным
образованием.
Активизация работы по акциям
«Дорога в школу», «Забота»,
«Дети в ночном городе»,
«Қамқорлық».

Цель 1.3. Функционирование эффективной системы технического и
профессионального образования, интегрированной в мировое
образовательное пространство, к 2020 году

Задача 1.3.1. Обеспечение доступности технического и
профессионального образования

1. Доля охвата молодежи
типичного возраста
техническим и
профессиональным
образованием

Местные
исполнительные
органы

Увеличение государственного
образовательного заказа на
подготовку кадров ТиПО за
счет местного бюджета

Задача 1.3.2 Повышение качества подготовки и
конкурентоспособности кадров

1. Доля государственных
учебных заведений ТиПО,
оснащенных современным
обучающим
оборудованием, от
общего количества
государственных учебных
заведений ТиПО

Местные
исполнительные
органы 

Оснащение современным
обучающим оборудованием
государственных учебных
заведений ТиПО, отчетная
информация.

2. Доля типовых учебных
планов и программ,
разработанных на основе
профессиональных
стандартов, от общего
числа разработанных
профессиональных
стандартов

Отраслевые
государственные
органы,
Ассоциации
работодателей,
МТСЗН

Взаимодействие по
нормативному и
методологическому
обеспечению. Оказание
содействия работодателям в
разработке профессиональных
стандартов.
Содействие в разработке
типовых учебных планов и
программ на основе
профессиональных стандартов.

3. Доля
инженерно-
педагогических кадров
организаций ТиПО,
прошедших повышение
квалификации и
стажировку, ежегодно
(за счет РБ)

Местные
исполнительные
органы

Обеспечение повышения
квалификации и стажировки
инженерно-педагогических
работников, отчетная
информация.

МИНТ, МТСЗН,
МТК, МНГ, МСХ,
МЧС, АДСиЖКХ

Содействие повышению
квалификации и стажировке
инженерно-педагогических
кадров организаций ТиПО на
базе ведущих отечественных и
зарубежных компаний и
промышленных предприятий (на
территории Казахстана) по
приоритетным направлениям
отраслей экономики.

4. Доля выпускников
организаций ТиПО,
прошедших оценку уровня
профессиональной
подготовленности и
присвоения квалификации
с первого раза, от
общего числа принявших
участие

МИНТ, МНГ,
МТСЗН, МТК, МСХ,
МЧС, МСИ,
АДСиЖКХ, АС, АО
«НК КТЖ»,
АО «НК
КазМунайГаз»,
НЭПК «Союз
«Атамекен»,
Ассоциации
работодателей

Определение базовой
институциональной структуры
(предприятие, Ассоциация
работодателей) для проведения
оценку уровня
профессиональной
подготовленности и присвоения
квалификации;
Создание специализированных
сертификационных центров по
оценке и присвоению
квалификаций специалистов по
всем специальностям отраслей
экономики.

Отраслевые
государственные
органы, местные
исполнительные
органы,
Ассоциации
работодателей

Участие в проведении оценки
уровня профессиональной
подготовленности и присвоения
квалификации.
Проведение анализа по
результатам оценки уровня
профессиональной
подготовленности и присвоения
квалификации.

6. Доля организаций
технического и
профессионального
образования
(государственных),
внедривших систему
электронного обучения,
от их общего количества

МСИ, АО
«Казахтелеком»,
местные
исполнительные
органы


Оказание содействия в
увеличении доли:
организаций, подключенных к
Интернету со скоростью 4 – 10
Мбит/сек;


Интернет-ресурсов организаций
образования.

Местные
исполнительные
органы

Увеличение:
доли организаций,
оборудованных для введения
системы электронного
обучения;
доли организаций с
корпоративной и локальной
сетью, с серверными
помещениями;
доли цифровых образовательных
ресурсов;
количества преподавателей -
авторов цифровых
образовательных ресурсов;
количества администраторов и
пользователей системы;
Создание в регионах
экспертных советов по приему
и размещению цифровых
образовательных ресурсов.

Задача 1.3.3 Развитие социального партнерства

1. Количество
заключенных
меморандумов и
соглашений по
сотрудничеству в
области подготовки
кадров технического и
обслуживающего труда

Местные
исполнительные
органы,
Ассоциации
работодателей

Взаимодействие по заключению
меморандумов и соглашений по
сотрудничеству в области
подготовки кадров
технического и обслуживающего
труда, отчетная информация.

МИНТ, МТСЗН,
МТК, МНГ, МСХ,
МЧС, МСИ,
АДСиЖКХ, АО «НК
КТЖ», АО «НК
«КазМунайГаз»,
НЭПК «Союз
«Атамекен»

Содействие в заключении
меморандумов и соглашений по
сотрудничеству в области
подготовки кадров
технического и обслуживающего
труда

Местные
исполнительные
органы
МИНТ, МТК, МНГ,
МСХ, МСИ,
АДСиЖКХ, МТСЗН

Подписание соглашений и
меморандумов, отчетная
информация
Содействие прохождению
практики обучающихся в
организациях ТиПО на базе
ведущих отечественных и
зарубежных промышленных
предприятий (на территории
Казахстана) по приоритетным
направлениям.

2. Доля обучающихся за
счет средств
работодателей от общего
количества обучающихся

Местные
исполнительные
органы,
Ассоциации
работодателей
МИНТ, МТК, МНГ,
АДСиЖКХ, МТСЗН

Подписание соглашений и
меморандумов, отчетная
информация
 
 
Содействие обучению в
организациях ТиПО за счет
средств работодателей по
приоритетным направлениям
отраслей экономики.

Цель 1.4. Качество высшего образования Казахстана соответствует
лучшим мировым практикам в области образования к 2020 году

Задача 1.4.1. Функционирование высшей школы Казахстана в
соответствии с основными параметрами Болонского процесса

1. Увеличение
количества студентов,
принятых на основе
госзаказа на обучение:
- в магистратуру, в
докторантуру PhD

Центральные
государственные
органы

Внесение совместных
предложений по разработке
нормативных правовых актов,
предоставление потребности в
кадрах, согласование с
госорганами

2. Расширение
академической свободы
вузов в типовых учебных
планах по
специальностям,
расширение компонента
по выбору в
бакалавриате

Центральные
государственные
органы

Внесение совместных
предложений по кандидатурам в
состав рабочей группы по
разработке образовательных
программ специальностей на
основе профессиональных
стандартов и типовых
программ.
Содействие в
усовершенствовании
образовательных программ с
учетом мнения работодателей.

Задача 1.4.2 Повышение качества высшего и послевузовского
образования

1. Доля выпускников
вузов, прошедших
независимую оценку
квалификации в
сообществе
работодателей с первого
раза, от общего
количества принявших
участие

Отраслевые
государственные
органы,
Ассоциации
работодателей

Участие в проведении НОК.
Проведение анализа по
результатам НОК.

2. Количество вузов
Казахстана, отмеченных
в рейтинге лучших
мировых университетов

Центральные и
местные
государственные
органы

Организационная работа по
мобилизации материальных,
финансовых, кадровых,
учебно-методических,
информационных ресурсов и
повышению качества
образовательных услуг
ведущими вузами страны для
вхождения в рейтинги.

3. Доля иностранных
студентов в вузах от
общего количества
обучающихся

МИД

Активизация
информационно-разъяснительной
работы о системе высшего
образования Казахстана с
целью повышения имиджа
казахстанского образования

4. Доля
профессорско-
преподавательского
состава (далее - ППС),
прошедших повышение
квалификации внутри
страны, ежегодно
составит от общего
числа ППС

Центральные
государственные
органы

Заключение межсекторальных
соглашений между МОН и
центральными государственными
органами об организации
прохождения ППС вузов
повышения квалификации на
базе ведущих отечественных и
зарубежных компаний и
промышленных предприятий (на
территории Казахстана) по
приоритетным направлениям.

5. Доля вузов,
оснащенных современным
лабораторным
оборудованием от общего
количества вузов,
осуществляющих
подготовку кадров в
рамках
индустриально-
инновационного развития

МЗ, МСХ, МНГ,
НКА, МСИ, МТК,
АДСиЖКХ

Содействие в оснащении вузов,
осуществляющих подготовку
кадров в рамках
индустриально-инновационного
развития, современным
лабораторным оборудованием
путем заключения соглашений
между работодателями и
вузами.

6. Доля государственных
вузов, внедривших
систему электронного
обучения, от их общего
количества

МСИ, АО
«Казахтелеком»,
местные
исполнительные
органы

Оказание содействия в
увеличении доли:
1. Организаций, подключенных
к Интернету со скоростью 4 –
10 Мбит/сек;
2. Интернет-ресурсов
организаций образования.

Задача 1.4.3 Подготовка кадров с высшим и послевузовским
образованием для отраслей экономики, в том числе проектов
индустриально-инновационного развития страны

1. Доля студентов,
обучающихся на
технических
специальностях за счет
средств работодателей,
иностранных инвесторов
от общего числа
студентов, обучающихся
на договорной основе

МИНТ, МТСЗН,
МТК, МНГ, НКА,
АДСиЖКХ, МСИ,
МООС, МЧС

Заключение меморандумов,
соглашений.

2. Доля вузов,
заключивших договора с
работодателями на
обеспечение базами
производственной
практики с возможностью
последующего
трудоустройства

МИНТ, МЗ, МСХ,
МНГ, НКА, МСИ,
МТСЗН, АДСиЖКХ,
МТК, МООС, МЧС

Заключение меморандумов,
соглашений. Содействие
прохождению практики
студентов вузов на базе
ведущих отечественных и
зарубежных промышленных
предприятий (на территории
Казахстана) по приоритетным
направлениям.

3. Количество
государственных услуг,
переведенных в
электронный формат

МСИ, АО «НИТ»

Оказание содействия в
разработке бизнес-процесса по
переводу государственной
услуги на электронный формат
по:
апостилированию официальных
документов, исходящих из
органов образования, науки и
учебных заведений Республики
Казахстан (автоматизация
подачи заявки на оказание
данной услуги посредством
портала электронного
Правительства);
частичной автоматизации
процесса приема документов
для участия в конкурсе на
присуждение международной
стипендии Президента
Республики Казахстан
«Болашак»; автоматизации
процесса признания и
нострификации документов об
образовании.

Задача 1.4.4 Система высшего образования транспарентна на всех
уровнях, внедрены современные механизмы управления и
финансирования, значительно снижен уровень коррупции

1. Доля гражданских
вузов, внедривших
принципы корпоративного
управления и охваченных
системой общественного
контроля

Центральные
государственные
органы

Содействие в привлечении
работодателей к участию в
системе общественного
контроля вузов.

Стратегическое направление 2. Научное обеспечение ускоренной
диверсификации экономики

Цель 2.1. Научное и научно-техническое обеспечение
форсированного индустриально-инновационного развития страны

Задача 2.1.1 Повышение качества научных исследований и
опытно-конструкторских разработок

1. Количество
реализованных проектов
в рамках созданных
научно-образовательных
консорциумов

МИНТ, МЗ, МСХ,
МНГ, НКА, МТК,
МООС

Заключение консорциальных
соглашений: образование –
наука – производство.
Содействие привлечению
ведущих промышленных
предприятий.

2. Доля НИОКР,
выполняемых в рамках
международного
сотрудничества

МИНТ, МСХ, НКА,
АДСиЖКХ, МТК,
МЧС, МООС

Выполнение научных,
научно-технических программ в
рамках международного
сотрудничества

3. Доля научных
организаций, оснащенных
современным
оборудованием

МЗ, МСХ, НКА,
МТК, МЧС, МООС

Оснащение научных организаций
современным оборудованием.

4. Количество
разработанных новых
технологий по
приоритетам ГПФИИР

МИНТ, МЗ, МСХ,
НКА, МТК, МЧС,
МООС, АДСиЖКХ

Разработка новых технологий
по приоритетам ГПФИИР

МИНТ, МЗ, МСХ,
МНГ, НКА, МЭРТ,
МТК, МООС, МЧС

Содействие привлечению
субъектов частного
предпринимательства к
финансированию НИОКР,
заключение соглашений,
договоров

Задача 2.1.2 Подготовка научных кадров и их стимулирование к
исследовательской деятельности

1. Удельный вес
специалистов-
исследователей,
выполняющих научные
исследования и
разработки в возрасте
до 39 лет в общей
численности
исследователей, занятых
НИОКР

МЗ, МСХ, МНГ,
НКА, МСИ, МТСЗН,
АДСиЖКХ, МТК,
МЧС, МООС, МИНТ
 
 
 
 
АС
 
 
 
 
Центральные и
местные
государственные
органы

Совместная выработка мер по
стимулированию притока
молодежи в науку, в том числе
привлечение
ученых-соотечественников
из-за рубежа.
 
 
Содействие в получении
информации.
 
 
 
Внесение предложений в
перечень приоритетных
специальностей для
присуждения международной
стипендии Президента
Республики Казахстан
«Болашак».

2. Доля исследователей,
прошедших
переподготовку,
повышение квалификации,
научные стажировки, в
том числе за рубежом, к
общему их числу

МЗ, МСХ, МНГ,
НКА, МСИ, МТСЗН,
МЭРТ, АДСиЖКХ,
МТК, МООС, МЧС,
МИД, МИНТ

Организация переподготовки,
повышения квалификации,
научных стажировок
исследователей (курсов,
семинаров, тренингов).

Центральные и
местные
государственные
органы

Внесение предложений в
перечень приоритетных
специальностей для
присуждения международной
стипендии Президента
Республики Казахстан
«Болашак». Подписание
соглашений о сотрудничестве.

Задача 2.1.3 Развитие связи с частным сектором в
научно-технической сфере

1. Количество научных
проектов и программ,
реализованных совместно
с национальными
компаниями и частными
предприятиями

МИНТ, МСХ, МНГ,
НКА, МТСЗН,
МЭРТ, МТК, МООС,
МЧС

Содействие привлечению
компаний частного сектора к
вкладыванию средств в
реализацию отечественных
технологий и разработок
научно-технического уровня

2. Количество
опытно-конструкторских
организаций,
технопарков,
организаций
коммерциализации
научных разработок

МИНТ, МСХ, МНГ,
НКА, МТК, МООС

Создание
опытно-конструкторских
организаций, технопарков,
организаций коммерциализации
научных разработок

Задача 2.1.4 Разработаны механизмы для успешного трансферта
технологий исследовательскими центрами при университетах

1. Доля вузов,
внедривших результаты
собственных научных
исследований в
производство, от общего
количества вузов

МИНТ, МЗ, МСХ,
МНГ, МСИ, МЭРТ,
АДСиЖКХ, МТК,
МООС

Содействие внедрению
результатов отечественных
научных исследований в
производство.

2. Доля ППС,
участвующих в
выполнении
фундаментальных и
прикладных программ, от
общего их количества

МЗ, МСХ, МНГ,
МИНТ, МТК, МСИ,
АДСиЖКХ, МТК,
НКА, МООС, МЧС

Содействие ППС вузов в
проведении фундаментальных и
прикладных исследований путем
предоставления баз для
проведения исследований,
необходимой информации и т.д.

3. Доля ППС вузов и
научных работников,
имеющих публикации в
научных журналах с
импакт-фактором в
течение последних 5 лет

МЗ, МСХ, МНГ,
МИНТ, МТК, МСИ,
АДСиЖКХ, МТК,
НКА, МООС, МЧС

Содействие ППС вузов в
публикации научных статей в
научных международных
изданиях, имеющих высокий
импакт-фактор.

МЮ, Комитет по
правам
интеллектуальной
собственности МЮ

Содействие в выдаче патентов
и предпатентов, авторских
изобретений, государственной
регистрации объектов
интеллектуальной
собственности на научные
разработки ППС и научных
работников.

4. Доля доходов от
реализации результатов
НИОКР в вузах,
участвующих в
выполнении прикладных
научных исследований,
от общего объема
финансирования в данных
вузах

МЭРТ, МИНТ, МЗ,
МСХ, МНГ, МТК,
МСИ, АДСиЖКХ,
НКА,
МООС, МЧС

Содействие внедрению
результатов
научно-исследовательских
работ и
опытно-конструкторских работ
в производство

Стратегическое направление 3. Создание условий для развития
детей и молодежи, вовлечения их в социально-экономическое
развитие страны

Цель 3.1. Повышение эффективности системы охраны прав и защиты
законных интересов детей

Задача 3.1.1. Обеспечение основных гарантий и государственной
защиты прав и законных интересов детей

1. Доля детей,
охваченных инклюзивным
образованием, от общего
количества детей с
ограниченными
возможностями в
развитии

местные
исполнительные
органы 







Проведение работы по раннему
выявлению, скринингу детей с
нарушениями психофизического
развития в целях профилактики
детской инвалидности.
Открытие (реконструкция)
специальных коррекционных
организаций, классов при
общеобразовательных школах;
расширение сети организаций
дошкольного и среднего
образования с инклюзивным
обучением.
Открытие и обеспечение
функционирования
реабилитационных центров,
кабинетов коррекции и
инклюзивного образования,
кабинетов
психолого-педагогической
коррекции, логопедических
пунктов.



Обеспечение равного доступа
детей с ограниченными
возможностями в
учебно-образовательный
процесс общеобразовательных
школ.
Создание безбарьерных условий
в организациях образования.

Задача 3.1.2. Профилактика и предупреждение социального
сиротства

1. Уровень
беспризорности и
безнадзорности от
общего количества
несовершеннолетних

МВД, местные
исполнительные
органы

Организация работы по
выявлению и доставлению
безнадзорных и беспризорных
детей.
Ведение учета беспризорных и
безнадзорных детей.
Предоставление статистической
информации.

2. Количество
воспитанников
учреждений для
детей-сирот или детей,
оставшихся без
попечения родителей,
переданных в семьи на
усыновление, опеку и
патронат

МЗ, МТСЗН,
местные
исполнительные
органы

Партнерство с международными
организациями и донорами,
такими как ЮНИСЕФ, Фонд
«Бота», Организация «Save the
Children» (Спасите детей) и
ориентирование их грантов,
конкурсов и других
возможностей на
деинституционализацию
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в том числе
детей-инвалидов.

Местные
исполнительные
органы

Обеспечение жильем
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в целях их
дальнейшей успешной адаптации
к самостоятельной жизни.

МЗ, МТСЗН, МСИ
местные
исполнительные
органы

Пропаганда семейных форм
устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей в
средствах массовой
информации. Создание служб
поддержки семей и школ
приемных родителей при
интернатных учреждениях.

Цель 3.2 Повышение патриотического самосознания и гражданской
активности молодежи

Задача 3.2.1. Повышение гражданской активности молодежи и
патриотическое воспитание

1. Доля республиканских
молодежных организаций,
участвующих в
реализации
социально-значимых
проектов

МК, местные
исполнительные
органы

Проведение конкурсов по
реализации социально-значимых
проектов среди НПО по
актуальным вопросам
государственной молодежной
политики.

Местные
исполнительные
органы

Проведение заседаний Советов
по делам молодежи при акимах
областей, гг.Астана и Алматы.

2. Доля молодежи,
участвующей в
мероприятиях сферы
государственной
молодежной политики и
патриотического
воспитания, от общей
численности молодежи

МК, местные
исполнительные
органы

Проведение совещаний с
приглашением представителей
госорганов, молодежных
организаций. Ежегодное
проведение Дня
государственных символов.

МК, МСИ, МО,
МВД, МСХ,
местные
исполнительные
органы

Совместное проведение акций, круглых столов, конференций по вопросам патриотического воспитания молодежи, а также по повышению гражданской активности сельской молодежи

Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного
риска

Возможные
последствия в
случае непринятия
мер по управлению
рисками

Мероприятия по управлению
рисками

1

2

3

Внешние риски

1. Демографические
процессы (рост
рождаемости) и
миграционные ситуации

Снижение охвата
детей дошкольным
воспитанием и
обучением.

Развитие сети
консультационных пунктов
при организациях
образования для родителей,
воспитывающих детей
дошкольного возраста в
условиях семьи.

2. Демографические
процессы (рост
рождаемости) и
миграционные ситуации.
Износ зданий в связи с
истечение срока
эксплуатации объекта
образования.

Увеличение
дефицита
ученических мест и
числа школ с
трехсменным
обучением.
Увеличение числа
аварийных школ.

1. Осуществление
пристройки к зданиям
школ.
2. Проведение капитального
ремонта зданий школ,
находящихся в
предаварийном состоянии.

3. Низкая мотивация
труда педагога,
снижение престижности
профессии учителя.

Ухудшение
качественного
состава
педагогических
кадров

Внесение предложений по
повышению уровня оплаты
труда;
Проведение акций и
СМИ-кампаний по пропаганде
деятельности учителя.

4. Отток кадров из
системы технического и
профессионального
образования, вызванный
несоответствием между
уровнем оплаты труда в
отрасли и средним
уровнем заработной
платы в стране

Резкое снижение
профессиональных
возможностей и
угроза
«несостоятель-
ности» образования

Внесение предложений по
повышению уровня оплаты
труда

5. Невостребованность
специалистов с высшим
образованием

Не будут
достигнуты
индикаторы и
показатели.
Увеличение
количества
специалистов,
трудоустроенных не
по специальности.

Повышение качества
подготовки кадров:
- предоставление
академической свободы
вузам;
- соответствие содержания
образовательных программ
требованиям работодателей;
- усиление
учебно-лабораторной базы
вузов.

6. Отсутствие рабочих
мест

Не будут
достигнуты
показатели
индикаторов.
Увеличение числа
нетрудоустроенных
выпускников вузов.

Структуризация госзаказа
на подготовку кадров с
реальной потребностью
отраслей экономики

7. Низкий объем
финансирования науки

Необратимое
разрушение
научно-
технического
потенциала страны

Обеспечение финансирования
науки

8. Отток ученых в
другие государства
вследствие более
благоприятных
перспектив реализации
своего научного
потенциала

Уменьшение числа
ученых,
занимающихся
научно-
исследовательской
деятельностью.
Угроза
национальной
безопасности.

Стимулирование, обновление
научно-технической базы;
увеличение расходов на
обеспечение проведения
научных исследований;
осуществление мониторинга
полученных результатов;
повышение эффективности
научных исследований

9. Правовые барьеры по
приезду иностранных
граждан для обучения в
Казахстане

Не будут
достигнуты
показатели
индикаторов.
Снижение экспорта
образовательных
услуг.

Заключение
межведомственных
соглашений, регулирующих
вопросы приема и
прибывания в Казахстан для
обучения.

10. Низкая мотивация
пользователей в
использовании системы
электронного обучения

Отсутствие
заинтересованности
в использовании
системы.
Игнорирование
нововведений.
Увеличение сроков
внедрения системы

Проведение
специализированных
тренингов и обучающих
семинаров. Развитие
нормативного правового
обеспечения по вопросам
обязательного
использования ИКТ в
учебном процессе.

11. Риски
несоответствия
технических условий

Недостаточная
пропускная
способность
каналов связи для
функционирования
системы в
организациях
образования

Переработка требований к
архитектуре программного
решения

12.
Нескоординированность
соисполнителей в ходе
реализации проекта

Отсутствие
своевременного
решения текущих
вопросов.
Невыполнение в
срок намеченных
работ по
реализации системы
электронного
обучения.
Выполнение
мероприятий
проекта с
нарушениями сроков
и качества.

Создание рабочей группы по
проекту.
Согласование проекта между
его соисполнителями.
Проведение мониторинга
работ рабочей группы, как
со стороны МОН (Заказчик),
так и со стороны
соисполнителей

13. Пассивная позиция
большинства граждан по
отношению к проблеме
семейного устройства
детей-сирот,
уверенность в том, что
сиротство – это
проблема не общества, а
государства.

Не будет сокращено
количество
воспитанников
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей.

Активная разъяснительная
работа, пропаганда,
поддержка, развитие,
распространение
позитивного опыта решения
проблем детей-сирот и
детей группы риска.
Усиление гражданской
позиции по отношению к
проблеме сиротства в
обществе через проведение
акций, PR-кампаний

14. Слабая
межведомственная
координация местных
органов по вопросу
профилактики
беспризорности и
безнадзорности среди
несовершеннолетних

Снижение числа
выявленных
беспризорных и
безнадзорных
детей.
Увеличение числа
беспризорных и
безнадзорных
несовершеннолетних

Усиление межведомственной
координации

15. Использование
потенциала молодежи в
качестве движущей сила
по дестабилизации
общества

Увеличение
количества
молодежи,
участвующей в
различных
антиобщественных
мероприятиях

Эффективная воспитательная
работа среди молодежи.
Организация и проведение
мероприятий для молодежи
по активизации гражданской
позиции, формированию
патриотизма

Внутренние риски

1. Ухудшение качества
образования

Угроза
национальной
безопасности
страны

Совершенствование:
управления системой
образования, содержания
образования, подготовки
кадров.
Анализ, оптимизация
деятельности и обеспечение
взаимодействия
республиканских центров,
институтов повышения
квалификации в части
оценки эффективности
работы и повышения
качества образования

2. В связи с переходом
на 12-летнее обучение с
2015 года ожидается
рост контингента
учащихся. Прием детей в
начальную школу будет
осуществляться с
6-летнего возраста.

Потребуется
обеспечение
возрастных условий
обучения (игровые
комнаты,
разделение классов
на подгруппы и
др.)

Создание условий для
6-летних детей.
Открытие дополнительных
игровых комнат.

3. Технические (сбой
программы) и
неблагоприятные
погодно-климатические
условия, влияющие на
проведение
сравнительных
международных
исследований TIMSS,
PISA

Потребуют
дополнительных
усилий и могут
привести к срыву
исследований

Для снижения данного риска
требуется высокая
ответственность
должностных лиц на местах
проведения исследований

4. Снижение количества
ППС и научных
работников в вузах,
осуществляющих
публикации в научных
международных изданиях

Ослабление вклада
в инновационную
деятельность ППС и
научных работников

Содействие в проведении
Национального рейтинга
вузов

5. Снижение качества
мониторинга получаемых
результатов
научно-
исследовательских и
опытно-конструкторских
работ в вузах

Недостижение
запланированных
результатов по
инновационной
деятельности.

Совершенствование
критериев, целей и задач
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ в вузах.

6. Нехватка
квалифицированных
специалистов системы
электронного обучения
(системных
администраторов,
наладчиков компьютерной
техники и т. д.) в
организациях
образования.

Низкая
обеспеченность
квалифицированных
специалистов в
устранении
технических
неполадок в
системе
электронного
обучения и
информационно-
коммуникационных
технологиях

Обеспечение качества
подготовки системного
администратора системы
электронного обучения.
Повышение качества
предоставляемых услуг
системы электронного
обучения по повышению
квалификации.

7. Непрофессионализм
специалистов
территориальных
департаментов по
контролю в сфере
образования

Получение
необъективных
данных, снижение
качества
образования

Ведение систематической
работы по повышению
квалификационных
требований к кадрам,
формирование
профессионализма

8. Устаревшая
материально-техническая
база научных
организаций

Снижение качества
НИОКР, отсутствие
спроса на НИОКР со
стороны
потребителей.

Оснащение научных
организаций современным
оборудованием, в том числе
за счет привлечения
частных инвестиций

9. Низкая
результативность НИОКР

Отсутствие научных
разработок, новых
технологий, низкий
уровень
инновационной
активности

Повышение результативности
НИОКР путем
совершенствования
механизма управления
научными и
научно-техническими
проектами

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики
       Казахстан
МТС  - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
МО   - Министерство обороны Республики Казахстан
МЧС  - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
МВД  - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МК   - Министерство культуры Республики Казахстан
МСИ  - Министерство связи и информации Республики Казахстан
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан
МЗ   - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МСХ  - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
МНГ  - Министерство нефти и газа Республики Казахстан
МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан
МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан
НКА  - Национальное космическое агентство Республики Казахстан
АГС  - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
АС   - Агентство Республики Казахстан по статистике
АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
          жилищно-коммунального хозяйства
МИО  - местные исполнительные органы
ПП РК - постановление Правительства Республики Казахстан
СНГ  - Содружество Независимых Государств
ВЭФ  - Всемирный экономический форум
ГНТЭ - государственная научно-техническая экспертиза
РНМЦ ТиПО - Республиканский научно-методический центр развития
            технического и профессионального образования и присвоения
            квалификации
РУОЦ - Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен»
«Балдаурен»
РНПЦ «Учебник» - Республиканский научно-практический центр «Учебник»
РИПКСО - Республиканский институт повышения квалификации руководящих
         и научно-педагогических кадров системы образования
ИПК - Институт повышения квалификации

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная
программа

001 «Формирование и реализация государственной политики в
области образования и науки»

Описание

Содержание центрального аппарата Министерства образования
и науки и его территориальных органов; обеспечение
соблюдения конституционных прав и свобод граждан в
области образования; реализация единой государственной
политики в области образования; осуществление управления
качество образования; разработка и реализация целевых и
международных программ в области образования и науки;
проведение контроля за соблюдением законодательства
Республики Казахстан об образовании, проведение
государственной аттестации в организациях образования,
оплата за выполнение работ (услуг) по экспертизе
аттестационных дел по присуждению ученых степеней;
аттестация и аккредитация в научных учреждениях; оплата
услуг аттестационных комиссий для проведения процедуры
государственной аттестации. Приобретение услуг по
изготовлению и выдаче документов государственного образца
и медалей. Присуждение государственных грантов.
Проведение мероприятий по охране прав детей.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

текущая

1. Обеспечение функционирования, международное сотрудничество и
стратегическое планирование Министерства (ДСПиИТ, ДОиКР, ДФиИП, ДПОиГЗ)

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014 год

2015 год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата



Ориентировочное
количество
стратегических
документов
Министерства

шт

8

2

1

1

1

1


Ориентировочное
количество
сотрудников МОН,
прошедших
повышение
квалификации

чел

130

291

187

189

189

189


Ориентировочное
количество
подписанных
международных
договоров
(соглашений)

шт

10

8

8

5

5

5


Показатели прямого результата

Совершенство-
вание системы
стратегического
планирования
Министерства с
целью достижения
конечных
результатов.
Обеспечение
высокого уровня
функционирования
деятельности
аппарата
Министерства

%

100

100

100

100

100

100


показатели качества

показатели эффективности

2. Мониторинг, координация, стратегическое, методическое обеспечение в
сфере высшего, послевузовского, профессионального технического, среднего,
дошкольного образования и молодежной политики (ДВиПО, ДДиСО, ДТиПО, ДМП)

Показатели прямого результата

Ориентировочное
количество
семинаров,
конкурсов

шт

148

118

82

75

75

76


Ориентировочное
количество
соглашений и
меморандумов с
международными
организациями

шт

37

9

3

3

3

3


Ориентировочное
количество
заключенных
меморандумов о
сотрудничестве с
работодателями
по вопросам
подготовки
кадров

шт

2

5

3

3

3

3


Разработка и
сопровождение
внедрения
методологии
реализации
государственной
молодежной
политики

шт

8

8

10

10

10

10



Ориентировочное
количество
проведенных
мероприятий по
международному
сотрудничеству

ед

82

32

19

17

17

17


Разработка в
новой редакции
Закона о
молодежной
политике

шт





1





Показатели конечного результата

Увеличение
доступности
высшего и
послевузовского
образований по
госзаказу

%



27





Ориентировочная
доля молодежи,
участвующей в
деятельности
молодежных
организаций

%



25





Ориентировочное
количество
обученных
разработчиков
ГОСО (государ-
ственный
общеобязатель-
ный стандарт
образования),
типовых
программ,
учебников и
учебно-
методических
пособий

чел



100





Повышение
качества
образования и
конкуренто-
способности
кадров

%



55

60

60

70


Охват высшим
образованием

мес-
то




50

49

48


Расширение
академической
свободы вузов в
ГОСО по
специальностям,
расширение
компонента по
выбору в
бакалавриате

%




55

60

60


Ориентировочная
доля вузов,
заключивших
договора с
работодателями
на обеспечение
базами
производственной
практики с
возможностью
последующего
трудоустройства

%




35

40

42


Обеспечение эффективной реализации государственной политики в области
высшего, послевузовского, профессионального технического, среднего,
дошкольного образований и молодежной политики

показатели
качества


показатели
эффективности


3. Услуги по реализации единой государственной научной и
научно-технической политики и координации научно-технической деятельности
в стране (Комитет науки)

Показатели прямого результата


Ориентировочное
количество
разработанных
проектов
нормативных
правовых актов в
области науки

шт

12

9

10

12

12

12


Ориентировочное
количество
соглашений,
меморандумов

шт

30

61

20

25

35

35


Ориентировочное
количество
заключений
государственной
научно-
технической
экспертизы
проектов

шт

4171

1810

1790

- - -

Показатели конечного результата




Реализация
научно-
технических
программ
фундаментальных
и прикладных
исследований,
реализуемых за
счет средств
государственного
бюджета

ед

- -

41

47

47

47


Проведение
международных
научно-
практических
мероприятий,
посвященных
20-летию
Независимости



4

6





показатели
качества









показатели
эффективности








4. Обеспечение государственного контроля в сфере образования и науки
(Комитет по контролю в сфере образования и науки)

Показатели прямого результата

Ориентировочное
количество
организаций, в
которых будет
проведена
государственная
аттестация

ед

30

48

34

30

30

30


Ориентировочное
количество
организаций,
подлежащих
проверке на
соблюдение
законодатель-
ства РК в
области
образования

ед

75

49

55

40

40

39


Ориентировочное
количество
рассмотренных
аттестационных
дел

ед

2699

2938

2000

1045

1045

1045


Ориентировочное
количество
организаций, в
которых будет
проведена
государственная
аттестация на
местном уровне

ед



- -

2012

2965

2703


Показатели конечного результата

Планируемая
доля вузов
прошедших
государственную
аттестацию

%


97

96

97

97

95


Планируемая
доля вузов
прошедших
проверку на
соблюдение
законодатель-
ства РК в
области
образования

%


89,1

97

97

97

95


Планируемая
доля
соискателей,
утвержденных в
ученых степенях

%


97,3

96

95

95

95


Планируемая
доля
соискателей,
утвержденных в
званиях

%


92,4

96

83

82

82


Планируемая
доля
организаций
среднего,
технического и
профессио-
нального
образования,
дошкольных
учреждений
прошедших
государственную
аттестацию на
местном уровне

%



- -

95

95

97



Ориентировочное
количество
организаций,
подлежащих
проверке на
соблюдение
законодатель-
ства РК об
образовании на
местном уровне

ед



- -

500

495

490


показатели
качества









показатели
эффективности









5. Совершенствование законодательства, мониторинг, координация
деятельности, международное сотрудничество в сфере охраны прав детей
(Комитет по охране прав детей)

Показатели прямого результата


Ориентировочное
количество
заключенных с
государствен-
ными органами и
международными
НПО
меморандумов,
договоров,
соглашений в
области охраны
прав и зашиты
законных
интересов детей

шт

5

6

7

6

6

6


Ориентировочное
количество
подготовленных
страновых
периодических и
национальных
докладов,
отчетов
(периодический
доклад
республики в
Женеву,
Нью-Йорк, Главе
государства,
доклад к форуму
стран
Центральной
Азии)

шт

3

3

2

1

1

1


Ориентировочное
количество
подготовленных
сборников,
обзоров, статей
по вопросам
охраны прав
детей

шт

25

40

16

16

16

16


Показатели конечного результата

Количество
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
воспитывающихся
в детских домах
и интернатных
учреждениях,
переданных под
опеку (попечитель-
ство), на
усыновление
(удочерение)

чел


-

450

550

620

750


показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1852952,8

2 220 826,1

2 531682,0

3 760 511,0

3 902 726,0

4 058 388,0


Бюджетная программа

002 «Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального,
послесреднего образования и оказание
социальной поддержки обучающимся»

Описание

Размещение государственного
образовательного заказа на подготовку и
переподготовку специалистов в учебных
заведениях технического и
профессионального, послесреднего
образования, предоставляющих для страны
исключительно важное особое значение.
Выплата стипендий и компенсаций на проезд
обучающимся.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014 год

2015
год

Отчет
2009
год

Отчет
2010
год

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата
бюджетной программы









Предполагаемый
среднегодовой
контингент
обучающихся по
государственному
образовательному
заказу

чел.

3763

3782

3932

4228

5024

5840


Планируемый прием
обучающихся по
государственному
образовательному
заказу

чел.

1546

1546

1619

1666

1686

2186


Предполагаемый
среднегодовой
контингент
стипендиатов, из
числа граждан,
получающих
техническое и
профессиональное,
послесреднее
образование

чел.

1959

1884

2386

3021

3312

3447


Планируемое
количество
обучающихся,
получающих денежную
компенсацию на
льготный проезд

чел.

2930

3545

3193

3789

4092

4372


показатели
конечного
результата









Планируемое
количество
выпускников

Чел.



847

696

1287

798

1632


Своевременная и
полная выплата
стипендий и
компенсаций на
проезд обучающимся

%

100

100

100

100

100

100


показатели качества









показатели
эффективности









Предполагаемый
средний расход на
подготовку 1-го
обучающегося (без
учета стипендии и
компенсации на
проезд)

тыс.
тен-
ге

262,3

337,2

396,4

417,4

448,3

388,6


Размер стипендии
студентов колледжей
от размера
государственной
стипендии студентов
высших учебных
заведений

%

80

80

80

80

80

80


Размер повышения государственной стипендии обучающимся,
имеющим по результатам  экзаменационной сессии только
оценки «отлично» - 15 %



Размер повышения государственной стипендии слепым или
глухонемым обучающимся - 75 %



Размер повышения государственной стипендии обучающимся, из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, но находящихся под опекой (попечительством)
граждан - 30 %



Размер повьппения государственной стипендии обучающимся,
приравненным по льготам и: гарантиям к инвалидам войны -
50 %



объем бюджетных
расходов

тыс.
тен-
ге

1182777,6

1 533 305,6

1 965 499,0

2 582 110,0

2 807 965,0


Бюджетная
программа

003 «Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям»

Описание

Сохранение наследия академика К.И. Сатпаева, осуществление
образовательно-воспитательного и целенаправленного
распространения знаний о жизни и деятельности видного
ученого, первого президента Академии наук Казахстан К.И.
Сатпаева, находящихся в фондах и экспозиции мемориального
музея академика К.И. Сатпаева.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий
и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015 год

Отчет
2009
год

Отчет
2010
год

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Ориентиро-
вочное
количество
экспонатов

Ед.

730

735

740

750

760

770


Ориентиро-
вочное
количество
публикаций,
материалов о
творчестве
ученого К.И.
Сатпаева

Ед.



4

8

10

11

13


Показатели
конечного
результата:









Среднего-
довое
количество
граждан
посетивших
музей

Чел.

6860

5 580

6 800

6 800

6 900

7 000


Показатели
качества:









Ориентиро-
вочная доля
участников,
принявших
участие в
научно-
исследова-
тельских,
выставочно-
массовых,
научно-
пропаган-
дистских
работах.

%


-

50

50

70

70


Показатели эффектив-
ности:









Средняя
стоимость
затрат на 1
посетителя
музеев науки

тыс. тен-
ге



1,6

1,8

1,8

1,9


объем
бюджетных
расходов

тыс. тен-
ге

8383

9 566,6

11029

12 308

12 377

12 450


Бюджетная
программа

004 «Развитие сетей инновационной системы по проекту
коммерциализации научных исследований»

Описание

Реализация займа совместно с Всемирным банком для
создания новой модели финансирования и управления
наукой, основанной на применении международной «лучшей
практики».

Вид
бюджетной
программы

в зависи-
мости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимо-
сти от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

Наименование
мероприя-
тий и
показателей
бюджетной
программы

Ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015 год

отчет
2009
года

отчет

2010 года

2011 года

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Количество
контрактов,
заключенных
с консуль-
тантами
Группы
управления
проектом

шт.

4

11

12

17

-

-


Официальный
запуск
проекта «Коммерциа-
лизация
технологий»
(проведение
Симпозиума)

город

-

4

-

-

-

-


Ориентиро-
вочное
количество
междуна-
родных
публикаций в
изданиях,
предусма-
тривающих
рецензию со
стороны
старших
коллег по
программе
старшего
научного
сотрудника и
младшего
научного
сотрудника

шт

-

-

-

2

-

-


Ориентиро-
вочное
количество
заявок на
патент,
поданных
заграницей
через офис
коммерциа-
лизации
технологий
(Офис ком-
мерциали-
заций
технологий)

шт

-

-

0

2

-

-


Ориентиро-
вочное
количество
созданных
офисов
коммерциа-
лизация
технологий

группы

-

-

0

1

-

-


Ориентиро-
вочное
количество
ученых и
предприни-
мателей,
прошедших
обучение в
офисе
коммерциа-
лизация
технологий

чел

-

-

-

20

-

-


Ориентиро-
вочное
количество
созданных
партнерств
между
группами
старших
научных
сотрудников,
группами
младших
научных
сотрудников
и частным
сектором

шт

-

-

5

10

-

-


Ориентиро-
вочное
количество
лицензий,
выданных при
помощи офиса
коммерциа-
лизация
технологий

шт

-

-

-

1

-

-


Ориентиро-
вочное
количество
проведенных
техноло-
гических
аудитов

шт

-

-

1

1

-

-


Показатели
конечного
результата









Предполага-
емая доля
частного
финансиро-
вания
центров по
программе
группы
старших
научных
сотрудников
и группы
младших
научных
сотрудников

%

-

-

-

5

-

-


Ориентиро-
вочное
количество
образованных
и
действующих
групп
старших
научных
сотрудников
и групп
младших
научных
сотрудников

группы

-

-

10

10

-

-


Создание информационных систем по взаимодействию всех элементов
инновационной инфраструктуры, включение в международные сети
трансферта технологий

показатели
качества









Пересмотрен-
ные правила,
нормы,
рекомендации

шт

-

-

3

3

-

-


Ориентиро-
вочное
количество
грантов,
выданных на
коммерциа-
лизацию
технологий

шт

-

-

-

5

-

-


показатели
эффектив-
ности









Предпола-
гаемый
коэффициент
использо-
вания
оборудования

%

-

-

-

70

-

-


объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

2042,2

79 483,9

564 277,0

6 905 624,0

0

0


Бюджетная
программа

005 «Строительство и реконструкция объектов образования
и науки»

Описание

Развитие сети организаций образования, повышение
качества подготовки высококвалифицированных и
конкурентоспособных кадров для всех отраслей экономики и
удовлетворения потребностей личности и общества.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата:









Создание и
развитие
учебно-
лабораторной
базы, корпусов
НИИ и библиотеки
высших учебных
заведений

Ед.

0

1

1

0

1



Строительство
общежитий для
высших учебных
заведений

Ед.

1

2

2

4

1



Строительство
межрегиональных
профессиональных
центров по
подготовке и
переподготовке
кадров
технического и
обслуживающего
труда для
нефтегазовой
обрабатывающей,
топливно-
энергетической и
машиностроитель-
ной отраслей

Ед.

0

0

1

2

1



Строительство
объектов
образования для
детей с
ограниченными
возможностями

Ед.



1





Строительство в
реконструкция
республиканских
объектов среднего
образования

Ед.



1


1



Разработка
проектно-сметной
документации по
строительству
общежития

Ед.



1

1




показатели
конечного
результата:









Обеспечение
потребности
высших учебных
заведений в
наличии
учебно-
лабораторной базы

%

0

0

14

0

14



Обеспечение
студентов местами
в общежитии от
общего количества
нуждающихся в них
студентов

%

0,34

2,1

1,6

2,2

1,05



Обеспечение
потребности в
межрегиональных
профессиональных
центрах по
подготовке и
переподготовке
кадров
технического и
обслуживающего
труда для
нефтегазовой,
обрабатывающей,
топливно-
энергетической и
машиностроитель-
ной отраслей

%

0

0

25

50

25



Сокращение
дефицита мест в
школах для детей
с проблемами
зрения

%



12,5





Доведение до
норматива
республиканских
объектов среднего
образования

Ед.



1


1



показатели
качества:









показатели
эффективности:









объем бюджетных
расходов:

тыс.
тен-
те

11 656 362,9

8 693 950

8 052 467

8 149 439

2 931468

0


Бюджетная
программа

006 «Обеспечение доступности научной, научно-технической и
научно-педагогической информации»

Описание

Развитие информационной инфраструктуры научного сообщества Казахстана.
Содействие практическому внедрению новых достижений науки и техники в
практическую деятельность. Усиление информационного поля деятельности
выдающихся достижений ученых. Создание универсальной площадки для
проведения различных конференций, дискуссий, выставок, прочих
интеллектуальных мероприятий, организация книжных выставок: тематических
и новых поступлений отечественной и зарубежной литературы;
информационно-массовую работу с работниками науки, культуры и искусства,
общественными и политическими деятелями. Формирование библиотечного
фонда научными изданиями (печатные и электронные ресурсы). Создание
специализированной информационно-познавательной среды, позволяющей
реализовать цифровые технологии.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет 2009 года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Пополнение
библиотечного фонда
новыми актуальными
изданиями и
литературой

Ед.

116775

125 005

119 200

120 300

120 500

120 600


Создание и
пополнение
электронных
коллекций и
музейных фондов

Шт.

60711

88 025

60 360

60 480

60 630

60 650


показатели
конечного
результата









Ориентировочное
количество граждан,
воспользовавшихся
услугами библиотек

Чел.

156525

190411

157 600

167 500

174 885

183 629


Среднегодовое
количество граждан,
посетивших музей

Чел.

-

-

10 000

10 500

11000

11550


показатели качества



Ориентировочное
количество
публикаций
казахстанских
ученых в ведущих
рейтинговых научных
журналах мира

Ед.


-

360

370

380

415


показатели
эффективности









Средняя стоимость
затрат на 1
читателя библиотеки

Тыс.
тен-
ге

-

-

1,8

1,9

1,7

1,7


Средняя стоимость
затрат на 1
посетителя музеев
науки «Еылым
ордасы»

Тыс. тен-
ге

-

-

27,0

27,0

27,0

28,0


объем бюджетных
расходов

Тыс.
тен-
ге

486243

547 200

636 631

584 352

604 411

641 284


Бюджетная
программа

007 «Прикладные научные исследования»

Описание

Совершенствование теоретико-методологических основ системы
образования, научно-методических основ
коррекционно-педагогическои и социальной поддержки детей с
ограниченными возможностями в развитии, разработка и внедрение
инновационных методов и технологий обучения и воспитания,
разработка научно-педагогического обеспечения, научное и
научно-методическое сопровождение процесса реформирования,
поддержки и функционирования развития образования, сохранение и
развитие продуктивного ядра педагогической науки,
теоретико-методологические основы и научно-методическое
обеспечение квалификации и профессиональной переподготовки
кадров в условиях модернизации образования, повышение ее роли в
социально-экономическом развитии республики.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Количество
направлений
проведенных
прикладных
научных
исследований в
области
образования

Ед.

4
 

4

4

4

4

4


Количество
прикладных
научных
исследований в
области
образования по
совершенст-
вованию
научно-
методических
основ
коррекционно-
педагогической
и социальной
поддержки
детей с
ограниченными
возможностями
в развитии

Ед.

4

5

5

5

5

5


показатели
конечного
результата









Ориентиро-
вочное
количество
выполненных
научных
проектов по
научно-
методическим
основам
модернизации и
функциониро-
вания системы
дошкольного и
общего
среднего
образования в
контексте
повышения
конкуренто-
способности
страны

Ед.



30

30

30

30

30


Качественное улучшение процесса обучения в условиях
12-летней школы, в специальньк (коррекционных) организациях
образования, в высших учебных заведениях республики,
детских дошкольных организациях.



показатели
качества









Предполагаемая
доля вузов,
участвующих в
выполнении
проектов
научно-
технических
программ

%

40

41

43

43

44

44


показатели
эффективности









Средний расход
по 1-му
научному
направлению в
области
образования по
совершенст-
вованию
научно-
методических
основ
коррекционно-
педагогической
и социальной
поддержки
детей с
ограниченными
возможностями
в развитии

Тыс.
тен-
ге

7802,0

6 604,0

7 656,6

8 752,2

8 752,2

8 752,2


объем
бюджетных
расходов

Тыс.
тен-
ге

118 722,0

147 124,9

139 494,0

148 189,0

150 285,0

150 491,0


      

Бюджетная программа

008 «Методологическое обеспечение системы образования»

Описание

Издание, переиздание и транспортировка учебников и учебно-методических комплексов для республиканских организаций, предоставляющих услуги в области образования, и казахской диаспоры за рубежом. Разработка, перевод перспективных учебников и учебно-методических комплексов для специальных (коррекционных) организаций образования. Адаптация (переработка) российских учебников и учебно-методических комплексов в соответствии со стандартами Республики Казахстан. Разработка, издание, апробация и транспортировка учебников и учебно-методических комплексов для 12-летней школы. Экспертиза учебной литературы. Разработка учебников и учебно-методических комплексов по предмету «Самопознание», в том числе электронных. Издание и переиздание, транспортировка учебников и  учебно-методических комплексов для школ г. Байконыр.
Совершенствование методического
обеспечения системы образования с
учетом общемировых тенденций в
образовании, совершенствование
системы управления образования.
Измерение качества и степени усвоения
учебного материала, предоставляемого
организациями образования,
определение качества преподавания
учебного материала в организациях
образования, совершенствование
механизмов формирования контингентов
обучающихся. Проведение аккредитации
профессиональных образовательных
программ. Проведение оценки уровня
профессиональной подготовленности и
присвоения квалификации выпускников
организаций технического и
профессионального образования.
Осуществление мониторинга состояния
системы образования, проведение
исследований качества образования по
международной программе TIMSS, PISA,
анализ ежегодных результатов единого
национального тестирования,
промежуточного государственного
контроля и комплексного тестирования,
разработка и внедрение дистанционной
формы образовательного мониторинга,
апробация и внедрение новых
показателей и индикаторов состояния
образования, разработка методических
рекомендаций по управлению качеством
образования, объединение
информационных ресурсов
образовательной статистики учреждений
и организаций системы образования в
единую базу данных, ежегодная
подготовка Национального доклада о
состоянии и развитии образования в
Республике Казахстан. Изучение
деятельности международных
аккредитационных агентств с
посещением их стран (Европа, США,
Австралия), участие в работе
Международной сети обеспечения
качества высшего образования,
Евразийской сети обеспечения качества
образования стран содружества
независимых государств и Балтии,
конференций OECD Европейской
Ассоциации по обеспечению качества
Европейского консорциума. Проведение
мероприятий по методологическому
обеспечению в сфере защиты прав
детей. Создание и функционирования
региональных центров по оценки
качества образования.

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из
них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Планируемое
количество
наименований
разработанных
учебников и
учебно-
методических
комплексов для
12-летней школы,
организаций
технического и
профессионального
образования, по
предмету
«Самопознание» (в
том числе
электронные)

ед.

976

621

160

- - -

Планируемое
количество
наименований
разработанных
учебников и
учебно-
методических
комплексов для
12-летней школы

ед.







116

116

116


Планируемое
количество
наименований
разработанных
учебников и
учебно-
методических
комплексов по
предмету
«Самопознание» (в
том числе
электронные)

ед.







22

22

22


Планируемое
количество
наименований
изданных,
переизданных и
доставленных
учебников и
учебно-
методических
комплексов для
учащихся
республиканских
организаций
образования
казахской
диаспоры за
рубежом,
организаций
технического и
профессиональ-
ного,
послесреднего
образования,
учебно-
методического
материала для
12-летней школы,
в том числе
планируемое
количество
наименований
изданных для
республиканских
организаций по
предмету
«Самопознание»
ГОСО, учебных
программ,
учебников и УМК

ед.

313

401

447

- - -

Планируемое
количество
наименований
изданных,
переизданных
учебников и
учебно-
методических
комплексов для
учащихся
республиканских
организаций и
казахской
диаспоры за
рубежом, в том
числе для школ
г. Байконыр, а
также
учебно-
методического
материала для
12-летней школы

ед.





52

256

236

296


Планируемое
количество
наименований
разработанных и
переведенных
ГОСО, учебных
программ,
учебников и
учебно-
методических
комплексов по
предмету
«Самопознание»

ед.



105

3

- - -

Планируемое
количество
наименований
разработанных
перспективных
учебников и
учебно-
методических
комплексов,
пособий,
программ;
учебников и
учебно-
методических
комплексов по
предмету
«Самопознание»
для специальных
(коррекционных)
организаций
образования

ед.

4

28

28

9

9

9


Планируемое
количество
наименований
переведенных
перспективных
учебников и
учебно-
методических
комплексов для
специальных
(коррекционных)
организаций
образования

ед.

8

-

8

- - -

Планируемое
количество
наименований
адаптированных
российских
учебников и
учебно-
методических
комплексов в
соответствии со
стандартами
Республики
Казахстан

ед.

4

-

2

- - -

Планируемое
количество
учебной
литературы,
прошедшей
экспертизу

ед.

1860

1920

1980

1980

1980

1980


Предполагаемое
количество
разработанных
стандартов по
специальностям,
образовательных
учебных программ,
типовых учебных
программ по
специальным
дисциплинам
технического и
профессиональ-
ного,
послесреднего
образования

ед.

856

861

840

- - -

Предполагаемое
количество
разработанных
типовых учебных
планов и программ
по
специальностям,
типовых учебных
программ по
специальным
дисциплинам
технического и
профессионального
образования

ед.



- -

727

902

901


Предполагаемое
количество
разработанных и
доработанных
предметных
стандартов
среднего
образования (для
основного и
среднего
образования),
учебных программ
по
общеобразова-
тельным
предметам,
методических
пособий по
переходу на
12-летнее
обучение

ед.

433

11393

- - - -

Предполагаемое
количество
разработанных
стандартов,
положений системы
оценивания
учебных
достижений
обучающихся и
методических
основ их
реализации в
условиях
12-летнего
образования,
доработанных
стандартов
среднего
образования для
11-летней школы

ед.

-

45

1

1

- -

Предполагаемое
количество
разработанных
концептуальных,
нормативных и
аналитических
документов по
методологическому
и методическому
обеспечению
перехода на
12-летнее
образование

ед.

-

77

30

- - -

Предполагаемое
количество
мероприятий по
методологическому
обеспечению в
сфере защиты прав
детей в
соответствии с
приказом Комитета
по охране прав
детей
Министерства
образования и
науки Республики
Казахстан

ед.

16

4

5

4

4

4


Предполагаемое
количество
разработанных
стандартов,
методологических
материалов по
дошкольному и
предшкольному
обучению

ед.

26

26

26

26

26

26


Предполагаемое
количество
разработанных и
изданных
предметных
стандартов,
учебных программ
по
общеобразова-
тельным
программам,
методических
пособий,
нормативных
правовых актов и
других документов
по
методологическому
и методическому
обеспечению
перехода на
12-летнее
обучение

ед.

- -

72

50

50

50


Предполагаемое
количество
разработанных
методических
пособий для
малокомплектных
школ, опорных
центров

ед.





-

8

8

8


Предполагаемое
количество
разработанных и
доработанных
стандартов для
высшего
профессионального
образования

ед.

77

200

172

- - -

Предполагаемое
количество
разработанных
учебно-
методических
пособий, программ
и рекомендаций в
области
информатизации,
физической
культуры и
спорта,
дополнительного
образования

ед.

107

107

107

71

94

97


Предполагаемое
количество
разработанных
методических
пособий по
процессу
разработки и
изданию учебников
и учебно-
методической
литературы

ед.

24



24

30

30

30


Мониторинговые
исследования,
публикация
ежегодного
Национального
доклада о
развитии
образования





1

1

1


Предполагаемое
количество
разработанных и
доработанных
стандартов для
высшего
профессионального
образования

ед.



200

103

- - -

Создание
Национальной
квалификационной
системы

нап-
ра-
вле-
ния


- -

3

3    

3


Проведение
рейтинга высших
учебных заведений

кол-
во
уче-
бн.
за-
вед.

81

81

81

81

81

81


Ориентировочная
доля выпускников
организаций
технического и
профессиональ-
ного образования,
прошедших оценку
уровня
профессиональной
подготовленности
и присвоения
квалификации

%


20

40

72,3

72,5

73


Предполагаемое
количество
разработанных
видеоуроков

ед.



- -

680

680

680


Разработка модели
функционирования
колледжей
мирового уровня

Ед.





1





показатели
конечного
результата









Планируемая доля
учащихся
республиканских
организаций,
диаспоры за
рубежом,
обеспеченных
учебниками

%



85

85

85

85


Доля типовых
учебных планов,
разработанных на
основе
профессиональных
стандартов, от
общего числа
разработанных
профессиональных
стандартов

%



-

-

-

5

20


Доля
интегрированных
образовательных
программ,
разработанных с
участием
международных
экспертов и
работодателей от
общего количества
типовых планов и
программ

%



20

25

25

30

35


Доля выпускников
ТиПО, прошедших
оценку уровня
профессиональной
подготовленности
и присвоения
квалификации с
первого раза от
общего
количества,
принявших участие

%



40

72,3

72,5

73

73


показатели
качества









показатели
эффективности









Предполагаемая
средняя стоимость
издания,
переиздания
учебной
литературы для
республиканских
организаций
образования и
казахской
диаспоры за
рубежом,
учебно-
методического
материала для
12-летней школы
1-го экземпляра:









учебников

тенге

496

540

565

578

624

674


учебно-
методических
комплексов

тенге

232

253

283

271

293

316


ГОСО, учебных
программ

тенге


125

- - - -

Предполагаемая
средняя стоимость
1 печатного листа
для специальных
(коррекционньк)
организаций по:

тенге








разработке
перспективных:

тенге








учебников

тенге

27560

-

41272

- - -

учебно-
методических
комплексов

тенге

-

20846

- - -

переводу:

тенге








учебников

тенге

18500

-

14529

- - -

учебно-
методических
комплексов

тенге

-

14529

- - -

адаптации
российских
учебников и
учебно-
методических
комплексов в
соответствии со
стандартами
Республики
Казахстан:

тенге








учебников

тенге

31366

-

26169

- - -

учебно-
методических
комплексов

тенге

-

19341

- - -

Предполагаемая
средняя стоимость
разработки 1
печатного листа
учебника и
учебно-
методического
комплекса по
предмету
«Самопознание»,
учебно-
методического
материала для
12-летней школы,
организаций
технического и
профессиональ-
ного,
послесреднего
образования, по
предмету
«Самопознание»

тенге

24128

78492

34245

21000

20143

20143


Предполагаемая
средняя стоимость
перевода по
предмету
«Самопознание» 1
печатного листа
для
республиканских
организаций

тенге


20900



- - -

учебника

тенге

496

540

565

578

624

674


учебно-
методического
комплекса

тенге

232

253

283

271

293

316


Предполагаемая
средняя стоимость
экспертизы 1-го
печатного листа
учебной
литературы

тенге

4509

4915

4472

7157

7157

7157


Предполагаемая
средняя стоимость
разработки
электронных
учебников и
учебно-
методических
комплексов по
предмету
«Самопознания»
(1 диск)

тенге

2043750

742625

1907000

1500000

1500000

1500000


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1188736,1

1 293 595,0

1 598 037,0

2 035 185,0

1862 585,0

1 933 660,0


      

Бюджетная программа

009 «Обучение и воспитание одаренных
детей»

Описание

Обучение одаренных детей из различных
регионов Республики Казахстан,
детей-сирот. Углубленная подготовка
учащихся путем введения профилирующих
дисциплин по программам, утвержденным
Министерством образования и науки
Республики Казахстан.
Обучение, воспитание, организация
отдыха и оздоровления одаренных детей
из различных регионов Республики
Казахстан с применением
экспериментальных учебных программ на
основании индивидуального учебного
плана и авторских программ Назарбаев
Интеллектуальных школ. Развитие
индивидуальных склонностей, творческих
способностей личности и воспитание
гражданственности. Создание необходимых
условий для выявления одаренных детей.
Подбор и подготовка учащихся к участию
в олимпиадах, элективных курсах,
поступлению в высшие учебные заведения.
Формирование интеллектуального
потенциала республики для
удовлетворения населения в получении
углубленного и повышенного уровня
знаний обучающихся.
Обеспечение функционирования комплексов
Назарбаев Интеллектуальных школ и их
сопровождение. Внедрение Международного
Бакалавриата в систему образования.
Методологическое сопровождение проекта.

Обучение и повышение квалификации
педагогических работников Назарбаев
Интеллектуальных школ и средних
общеобразовательных школ Республики
Казахстан. Привлечение иностранных
педагогов в «Назарбаев Интеллектуальные
школы». Организация и проведение работы
виртуальных и каникулярных
школ. Ведение работы по организации,
мониторингу и контролю за
образовательной деятельностью
«Назарбаев Интеллектуальные школы».

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг


в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная


текущая/
развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014 год

2015 год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Предполагаемое
среднее
количество
учащихся в
республиканских
школах-интернатах
для одаренных
детей

чел.

3036

3 461

3 497

3 497

3 497

3 497


Предполагаемое
среднегодовое
количество
учащихся, детей в
Национальном
научно-
практическом,
образовательном и
оздоровительном
центре «Бобек»

чел.

980

926

846

846

846

846


Предполагаемое
среднегодовое
количество
учащихся в
Республиканском
учебно-
оздоровительном
центре
«Балдаурен»

чел.

4032

4 608

4 608

4 608

4 608

4 608


Предполагаемое
среднегодовое
количество
учащихся в
Назарбаев
Интеллектуальных
школах,
интернатах,
предшколах,
детских садах,
учебно-
оздоровительных
центрах

чел



2 751

3 889

6 557

13 645

15 899


показатели
конечного
результата









Планируемая доля
учащихся,
завершивших
обучение в
республиканских
государственных
учреждениях на
«хорошо» и
«отлично»

%

65

65

65

65

65

65


Планируемая доля
учащихся,
завершивших
обучение в
Назарбаев
Интеллектуальных
школах на
«хорошо» и
«отлично»

%

80

80

83

80

80

80


Количество
педагогических
кадров, прошедших
повышение
квалификации по
новой системе

Чел.



-

-

500

4500

9600


показатели
качества









показатели
эффективности









Предполагаемая
средняя стоимость
обучения и
воспитания 1-го
учащегося в год
в:









государственных
учреждениях

тыс.
тенге

414,1

453,5

647,8

709,9

728,8

748,5


государственных
предприятиях

тыс.
тенге

110,9

135,9

166,4

194,8

186,9

193,1


- предшколе
Назарбаев
интеллектуальных
школ
(государственное
задание)

тыс.
тенге


678

746,1

1106,3

1183,7

1266,6


-1-6 классах
интеллектуальных
школ городов
республиканского
значения, столицы
(государственное
задание)

тыс.
тенге

240,6

500,0

679,1

1084,2

1160,1

1241,3


-1-6 классах
интеллектуальных
школ городов
областного (районного)
значения
(государственное
задание)

тыс.
тенге

240,6

500,0

859,1

1240,9

1327,8

1 420,70


-1-4 классах
интеллектуальной
школы города
Талдыкорган
(государственное
задание)

тыс.
тенге



859,1

1326,5

1419,3

1 518,70


-7-11 (12)
классах
интеллектуальных
школ
(образовательный
грант Первого
Президента
Республики
Казахстан
«Өркен»)

тыс.
тенге

783,1

1045,0

1090,8

1 517,4

1 623,6

1 737,3


-7-11 (12)
классах
интеллектуальных
школ
(образовательный
грант Первого
Президента
Республики
Казахстан «Өркен»
с учетом
проживания в
интернате)

тыс.
тенге



1 370,5

2 560,0

2 739,2

2 931,0


-7-11 (12)
классах
интеллектуальных
школ городов
республиканского
значения, столицы
(государственное
задание)

тыс.
тенге


-

-

1128,8

1207,8

1292,4


-1-11 (12)
классах
учебно-
оздоровительные
лагеря
интеллектуальных
школ
(государственное
задание)

тыс.
тенге


-

-

-

171,7

183,7


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

2269

4 359 106,3

10 016 343

31042 095

63 951 648

78 731 151


      

Бюджетная
программа

010 «Проведение республиканских школьных олимпиад,
конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского
значения»

Описание

Организация проведения внешкольных мероприятий
республиканского значения, осуществление практической
работы в области физического воспитания,
совершенствование физической культуры среди детей
школьного возраста, учащейся молодежи; организация
республиканских мероприятий; развитие индивидуальных
склонностей, творческих способностей личности и
воспитание гражданственности; выявление одаренных
обучающихся; проведение республиканских конкурсов,
выставок, комплексных спортивных мероприятий; участие в
международных спортивных универсиадах; организация отдыха
и культурного досуга детей

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из
них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

Отчет
2009
год

Отчет
2010
год

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Предполагаемое
количество
мероприятий

ед.

186

131

127

138

137

136


показатели
конечного
результата









Предполагаемое
увеличение охвата
детей, участвующих
во внешкольных
мероприятиях
республиканского
значения

%

1,58

1,47

1,43

1,46

1,46

1,46


показатели качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тен-
ге

384277

869 269,0

432 856,0

489 269,0

486 000,0

530 322,0


      

Бюджетная программа

011 «Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на реализацию
государственного образовательного
заказа в дошкольных организациях
образования»

Описание

Перечисление целевых текущих
трансфертов из республиканского бюджета
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на реализацию
государственного образовательного
заказа в дошкольных организациях
образования

Вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

Отчет
2009
год

Отчет
2010
год

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

б

7

8

9

показатели
прямого
результата









Количественные
показатели
определены
соглашениями о
результатах,
заключенными с
акимами
областей,
городов Астаны
и Алматы









Размещение
государствен-
ного
образователь-
ного заказа-
планируемое
количество
всего, в том
числе:

места



159598

212239

246846

272006


ввод
дополнительных
мест за счет
размещения
государственного
образовательного
заказа в
дошкольных
организациях

места


90821

68777

52641

34607

25160


показатели
конечного
результата









Полное и
своевременное
перечисление
целевых текущих
трансфертов из
республиканского
бюджета
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны, Алматы

%


100

100

100

100

100


показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

8 549 489,0

18 046 694,0

25 902 416,0

22 712 921,0

27 808 816,0


      

Бюджетная
программа

012 «Целевые трансферты на развитие областньж бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и
реконструкцию объектов образования и областному бюджету
Алматинской области и бюджету города Алматы для
сейсмоусиления объектов образования»

Описание

Строительство детских садов, общеобразовательных школ с
целью ликвидации 3-х сменных и аварийных школ

Вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в
зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/
развитие

Развитие

Наименование
мероприятий
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014 год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Ориентировочное
количество 
вводимых в
эксплуатацию
школ:









для ликвидации
3-х сменных
занятий

Ед.

30

25

5

16

15

3


для замены
аварийных
зданий

Ед.

26

13

12

33

4

0


Ориентировочное
количество
вводимых
дошкольных
объектов

Ед.

12

19

65

14

7

0


показатели
конечного
результата









Предполагаемая
доля введенных
в эксплуатацию
школ для
ликвидации 3-х
сменных школ

%

42,8

35,7

7,3

22,5

21,1

4,2


Предполагаемая
доля введенных
в эксплуатацию
школ для замены
аварийных
зданий школ

%

12,9

6,4

5,3

17,0

2,1

0


Предполагаемая
доля введенных
в эксплуатацию
дошкольных
организаций

%

36

2,1

4,5

0,9

0,6

0


Создание
инфраструктуры:
типовых школ
детских садов

Ед.
Ед.

56
12

44
19

25
65

71
14

27
7

8
0



показатели
качества









показатели
эффективности









ориентировочная
средняя
стоимость 1
ученического
места при
строительстве:









детских садов

тыс.
тенге

1745,0

1 745,0

1 745,0

1 745,0

1 745,0

1 745,0


школ на 300
мест

тыс.
тенге

1 873,0

1 873,0

1 873,0

1 873,0

1 873,0

1 873,0


школ на 600
мест

тыс.
тенге

1570,0

1570,0

1570,0

1570,0

1570,0

1570,0


школ на 900
мест

тыс.
тенге

1185

1185

1185

1185

1185

1185


школ на 1200
мест

тыс.
тенге

1530,0

1530,0

1530,0

1530,0

1530,0

1530,0


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

53 682 651,8

42 309 138,0

49 843 048

61 734 070

28 276 027

25 476 726


      

Бюджетная
программа

014 «Государственные премии и стипендии»

Описание

Проведение конкурсов на соискание государственных научных
стипендий, премий.
Выявление и оценка наиболее значимых научных результатов
за год.
Вьшлата государственных и именных премий, академических
стипендий, научных стипендий ученым и специалистам,
внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники,
талантливых молодых ученых в целях повышения престижности
научного труда, материального стимулирования
научно-технической деятельности. Организация награждений
лауреатов государственных премий науки, техники и
образования.

Вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий


в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная


текущая/
развитие

текущая

Наимено-
вание
мероприя-
тий и
показа-
телей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015
год



отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Выплата пожизненной
стипендии академикам
НАНРК

Ед.

45

41

39

39

39

39


Количество стипендий,
присужденных:









ученым и
специалистам, внесшим
выдающий вклад в
развитие науки и
техники,

Ед.

75

75

75

25

25

25


талантливым
молодым ученым

Ед.

150

150

150

50

50

50


Присуждение именных
премий

Ед.

14

14

14

9

9

9


Количество
присужденных
государственных
премий в области
науки и техники,
литературы и
искусства

Ед.

3



3



3



Количество
присужденных
государственных
молодежных премий
«Дарын»

Ед.



10



10



10


показатели конечного
результата









Предполагаемый
удельный вес
специалистов-
исследователей,
выполняющих научные
исследования и
разработки в возрасте
до 39 лет

%



24

24

25

26

27


показатели
качества









показатели
эффективности









Размер
государственной
научной стипендии

тыс. тенге



15,1

49,4

52,9

56,6


Размер стипендии
талантливого молодого
ученого

тыс. тенге



10,6

34,6

37

39,6


объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

89 284,9

76 808,9

99 189

90 365

112416

103 003


      

Бюджетная
программа

015 «Капитальные расходы государственных организаций в
сфере обеспечения науки»

Описание

Укрепление материально-технической базы организаций науки.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Ориенти-
ровочное
количество
оснащенных
государ-
ственных
организа-
ций в
сфере
обеспече-
ния науки

Ед.

0

3

2

12

12

12


Ориенти-
ровочное
количество
приобре-
таемой
организа-
ционной и
вычисли-
тельной
техники

Ед.







740

-

272


Ориенти-
ровочное
количество
приобре-
таемых
прочих
основных
средств

Ед.







166

647

1 156


показатели
конечного
результата









Доля
приобре-
тенных
товаров,
относя-
щихся к
основным
средствам

%



-

100

100

100

100


показатели
качества


показатели
эффектив-
ности


Средняя
стоимость
затрат по
приобре-
тению
аппаратур
земной
станции
спутнико-
вой связи

тыс. тенге



1600

1600




Средняя
стоимость
1-ой
организа-
ционной и
вычисли-
тельной
техники

тыс.
тенге




141

-

344


Средняя
стоимость
1-ой
единицы
прочих
основных
средств

тыс.
тенге




2 833

1 223

679


объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

0

31 219

432 171

650 957

791 598

879 290


      

Бюджетная программа

017 «Подготовка кадров в области культуры и
искусства»

Описание

Содержание трех государственных учреждений,
обеспечивающих подготовку специалистов в
области культуры и искусства

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015 год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Ожидаемый прием
учащихся в школах

чел.

120

366

160

180

180

180


Ожидаемый прием
учащихся в
колледжах

чел.

120

120

160

120

160

160


Ожидаемый прием по
программам
бакалавриата

чел.

600

730

730

600

800

800


Ожидаемый прием по
программам
магистратуры

чел.

45

115

125

55

135

135


Ожидаемый прием в
докторантуру PhD по
государственному
заказу

чел.

10

9

20

20

20

20


показатели
конечного
результата









Доля выпускников,
получивших
образование по
программам
бакалавриата

%

89

89

100

100

100

100


Доля     выпускников,      получивших образование         по         программам магистратуры

%

96

96

100

100

100

100


Доля выпускников,
получивших
образование по
докторантуре PhD

%







100

100

100


Доля
трудоустроенных
выпускников вузов в
течение 3 месяцев
после окончания
вуза по
специальности от
общего количества
выпускников

%

86

86

100

100

100

100


показатели качества









показатели
эффективности
планируемые средние
текущие расходы на
одного обучающегося
(без капитальных
расходов)

тыс.
тенге

654,4

804

1001

939

948

926


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

2 194 837,4

2 799 272,4

3 957 519

3 983 847

4 044 701

4 109 164


      

Бюджетная программа

018 «Обеспечение первоначальной подготовки
пилотов»

Описание

Осуществление первоначальной подготовки
летного состава для гражданской авиации
Казахстана с дальнейшим обучением в академии
гражданской авиации, авиационных учебных
заведениях других государств, и лиц
допризывного возраста для военного института
сил воздушной обороны Республики Казахстан

Вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015 год

Отчет
2009
год

Отчет
2010
год

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Среднегодовое
количество
курсантов

Чел.

75

75

75

75

75

75


показатели
конечного
результата









Доля курсантов,
прошедших
первоначальную
летную
подготовку
пилотов

%

100

100

100

100

100

100


показатели
качества









Улучшение
качества
подготовки
летного состава
для гражданской
авиации
Республики
Казахстан









показатели
эффективности









Средняя
стоимость
обучения 1-го
курсанта в год

тыс.
тенге

1715,0

2416,4

2698,2

2836,9

2545,9

2552,1


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

173 384,0

181 230,0

202 364,0

212 766,0

190 942,0

191 408,0


      

Бюджетная программа

019 «Оздоровление, реабилитация и
организация отдыха детей»

Описание

Оздоровление, реабилитация и
организация отдыха ослабленных и
больных детей, детей-сирот, детей из
экологически неблагоприятных регионов
республики, детей из малообеспеченных
и многодетных семей из различных
областей Республики Казахстан.
Обследование и консультирование детей
с ограниченными возможностями в
развитии, детей с проблемами в
развитии с рождения до
совершеннолетия. Развитие
интеллектуальных и
психофизиологических
возможностей детей с ограниченными
возможностями в развитии.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

Отчет
2009
год

Отчет
2010
год

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Предполагаемое
количество
реабилитированных
детей-сирот, детей
из экологически
неблагоприятных
регионов
республики, детей
из малообеспеченных
и многодетных
семей, одаренных
детей из различных
областей Республики
Казахстан

Чел.

5921

5 921

5 921

5 921

5 921

5 921


Предполагаемое
количество
выявленных и
прошедших отбор
детей с проблемами
в развитии,
прошедших
диагностику,
обследование,
реабилитационные
занятия

Чел.

1453

1418

1418

1418

1418

1418


показатели
конечного
результата









Ориентировочная
доля детей,
прошедших
оздоровление и
реабилитацию в % к
обратившимся

%

20

20

20

20

20

20


показатели качества









показатели
эффективности









Предполагаемая
средняя стоимость в
месяц:









по оздоровлению и
реабилитации,
организации отдыха
детей-сирот, детей
из экологически
неблагоприятных
регионов, детей из
малообеспеченных и
многодетных семей,
одаренных детей

тенге

3143

3 784

4 277

4 646

4 689

4 760


по проведению
диагностики,
обследований,
реабилитационных
занятий

тенге

4143

4 693

5 299

5 603

5 711

5 826


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

293 849,7

348 696,8

394 028,0

425 488,0

430 362,0

437 331,0


      

Бюджетная
программа

020 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским
образованием и оказание социальной поддержки обучающимся»

Описание

Подготовка в рамках государственного образовательного
заказа специалистов с высшим и послевузовским образованием,
офицеров запаса для мобилизационного резерва на военных
кафедрах высших учебных заведений, привлечение зарубежных
консультантов для подготовки специалистов.
Выплата государственных стипендий и денежных компенсаций на
проезд в период зимних и летних каникул отдельным
категориям обучающихся в высших учебных заведениях по
государственному образовательному заказу по очной форме
обучения.
Обеспечение выплаты заработной платы работникам
университета, назначаемых казахстанской стороной, покрытие
коммунальных расходов и содержание зданий в рамках
межправительственного соглашения.

Вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содерясания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Планируемое
количество
слушателей,
принятых на
подготовитель-
ных отделениях
вузов на основе
госзаказа

Чел.

1600

2215

1710

1710

1780

1785


Планируемое
количество
студентов,
принятых на
обучение по
образовательным
программам
бакалавриата на
основе
госзаказа

Чел.

27 090

27 415

27 416

25 641

23 641

23 361


Планируемое
количество
обучающихся,
принятых на
обучение по
образовательным
программам
магистратуры на
основе
госзаказа

Чел.

2 475

2624

5034

6754

8754

9034


Планируемое
количество
обучающихся,
принятых на
обучение по
образовательным
программам
докторантуры
PhD на основе
госзаказа

Чел.

190

191

480

480

480

480


показатели
конечного
результата









Ориентировочное
количество
выпускников,
завершивших
подготовитель-
ное отделение
на основе
госзаказа

Чел.



1600

1505

1710

1710

1780


Ориентировочное
количество
выпускников,
завершивших
обучение по
образовательным
программам
бакалавриата на
основе
госзаказа

Чел.



30906

26473

26640

27090

27480


Ориентировочное
количество
выпускников,
завершивших
обучение по
образовательным
программам
магистратуры на
основе
госзаказа

Чел.



2783

2740

2739

4896

5120


Ориентировочное
количество
выпускников,
завершивших
обучение по
образовательным
программам
докторантуры на
основе
госзаказа

Чел.



101

102

200

200

480


показатели
качества









показатели
эффективности









Средние текущие
расходы на
одного
обучающегося в
вузах без
статуса:









студента

тыс.
тенге

227,6

263,5

309,7

344,8

344,8

344,8


магистранта

тыс.
тенге

397

396

396

396

396

396


доктора РШ

тыс.
тенге

1270

1307

1307

1307

1307

1307


Средние текущие
расходы на
одного
обучающегося в
вузах с особым
статусом:









студента

тыс.
тенге

455,0

530,8

635,8

635,8

635,8

635,8


магистранта

тыс.
тенге

550,0

593,4

646,3

646,3

646,3

646,3


доктора PhD

тыс.
тенге

1270

1307

1307

1307

1307

1307


Размер
стипендии (без
надбавок):









студентам

тенге

9375

11719

15 235

15 235

15 235

15 235


слушателям
подготовитель-
ных отделений

тенге

7969

9961

12 950

12 950

12 950

12 950


магистрантам

тенге

23 958

29 947

38 931

38 931

38 931

38 931


докторантам PhD

тенге

36 699

45 873

59 635

59 635

59 635

59 635


Размер повышения государственной стипендии студентам и
магистрантам, имеющим по результатам экзаменационной
сессии только оценки «отлично» - 15 %



Размер повышения государственной стипендии слепым или
глухонемым студентам и магистрантам - 75%



Размер повышения государственной стипендии студентам и
магистрантам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, но находящихся под опекой
(попечительством) граждан - 30%



Размер повышения государственной стипендии студентам и
магистрантам, приравненным по льготам и гарантиям к
инвалидам войны - 50%



Размер повышения государственной стипендии студентам,
получающим государственные именные стипендии - 45%



Размер повышения государственной стипендии обучающимся, которым назначена стипендия Президента Республики Казахстан - 100%



объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

45 967 901,3

53 698 785,4

66 120 770

80 010 347

86 044 049

88 928 719


      

Бюджетная
программа

023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров
государственных организаций образования»

Описание

Повьппение качества управления региональными системами
образования и учебными заведениями, переподготовка кадров
к переходу на 12-летнее школьное обучение, повышение
качества профессиональной и психолого-педагогической
готовности учителей и преподавателей к работе в
организациях образования. Повьппение квалификации
руководителей организаций и управлений образования,
педагогического персонала, в том числе преподавателей для
функционирования системы электронного обучения всех
уровней образования, разработчиков и экспертов тестовых
заданий. Повьппение квалификации и стажировка
преподавателей организаций технического и
профессионального, высшего профессионального образования
за рубежом.

Вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2014
год

2015 год

Отчет
2009
год

Отчет
2010
год

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Предпола-
гаемое
среднее
количество
слушателей,
проходящих
курсы
повышения
квалификации
и
переподго-
товки кадров
различного
профиля новой
формации, по
технологии
12-летнего
образования,
а также
стажировку и
повышение
квалификации
за рубежом

Чел.

8 521

8 370

16 095

83 203

76 603

77 103


Предпола-
гаемое
среднее
количество
слушателей,
проходящих
повышение
квалификации
и стажировку
по предметам
специальных
дисциплин, в
том числе за
рубежом

Чел.

1000

1000

1024

1024

1032

1032


показатели
конечного
результата









Ориентиро-
вочная доля
педагоги-
ческих
кадров,
прошедшие
повышение
квалификации
от общего
количества
педагогов

%

40

35

30

29

26,7

26,9


Ориентиро-
вочная доля
инженерно-
педагогичес-
ких кадров
организаций
ТиПО,
прошедшие
повьппение
квалификации
и стажировку,
в том числе
на базе
производст-
венных
предприятий

%

4,5

4,5

5,5

6,5

7,5

12


показатели
качества









показатели
эффективности









Предполага-
емая средняя
стоимость
обучения 1
слушателя в
год,
проходящего
курсы
повышения
квалификации
и
переподго-
товки кадров

тыс.
тенге

20 266,4

23 675

26 833

85 216

229 918

249 550


Предполага-
емая средняя
стоимость
обучения 1
слушателя в
год
(преподава-
тели и
мастера
производст-
венного
обучения),
проходящего
повышение
квалификации
и стажировку
по предметам
специальных
дисциплин, в
том числе за
рубежом

тыс.
тенге

22 500

24 525

37 676

33 258

36 273

37 410


объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

195 190,0

222 682,0

470 451,0

8 909 626,0

23 999 802,0

26 008 395,0


      

Бюджетная
программа

024 «Мониторинг сейсмологической информации»

Описание

Обеспечение безопасности населения путем своевременного
прогнозирования и информирования о предстоящих движениях
земной коры, организация и проведение комплексных
исследований в сейсмоопасных районах Республики Казахстан в
целях разработки научных основ и их практической апробации,
прогноза землетрясений, переоснащение сейсмических станций
для укрепления материально-технической базы и качественной
научной деятельности.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Ежедневное получение данных

Ед.

365

365

365

365

365

365


Составление
оперативных
каталогов
землетрясений

Ед.

- -

12

12

12

12


Составление
бюллетеней
землетрясений

Ед.

- -

7 300

7 300

7 500

7 500


Формирование
научно-
технических
отчетов по
сейсмологической,
геофизической,
гидрогео-
химической науки

Ед.





4

4

5

5


показатели
конечного
результата



Ежеквартальный
оперативный
анализ
комплексных
данных

%

100

100

100

100

100

100


Ежеквартальное
составление
оперативных
каталогов и
бюллетеней
землетрясений,
формирование
архива
сейсмологической,
геофизической,
гидрогео-
химической,
деформо-
графической и
другой информации

%

100

100

100

100

100

100


показатели качества









Ежеквартальная
приемка полевых
материалов по
5-ти бальной
шкале

Бал.

4,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0


показатели
эффективности









Средняя стоимость
затрат на
содержание 1-го
наблюдательного
пункта

тыс.
тенге



4 195

5 661

5 832

5 996


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

2190869,4

247920,5

273116

300034

309 091

317762


      

Бюджетная программа

027 «Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на апробирование
подушевого финансирования в старшей
школе»

Описание

Перечисление целевых текущих трансфертов
из республиканского бюджета областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на апробирование подушевого
финансирования в старшей школе

Вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015 год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
год

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Количественные
показатели
определены
соглашениями о
результатах,
заключенными с
акимами
областей,
городов Астаны
и Алматы









Апробирование
системы
подушевого
финансирования
общего
среднего
образования на
базе старших
школ

регионы





4

16


показатели
конечного
результата









Полное и
своевременное
перечисление
целевых
текущих
трансфертов из
республикан-
ского бюджета
областным
бюджетам,
бюджетам
городов
Астаны, Алматы

%





100

100


показатели
качества









показатели
эффективности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

0

0

0

0

38 283,0

147 163,0


      

Бюджетная
программа

028 «Подготовка специалистов в высших учебных заведениях за
рубежом в рамках программы «Болашак»

Описание

Услуги по обучению стипендиатов за рубежом, организации,
координации и контроля за реализацией программы международной
стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак».

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет 2010 года

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Ориентировочное
количество
обучающихся/
проходящих научную
стажировку в
зарубежных ВУЗах,
научных центрах
стипендиатов

Чел.

2882

2723

2870

2708

2451

2300


показатели конечного
результата









Ориентировочное
количество
выпускников

Чел.

826

1256

961

983

822

831


показатели качества









показатели
эффективности









Планируемые средние
текущие расходы на
одного стипендиата

тыс.
тенге

4228,0

5718,2

4282,4

6684,6

6561,8

6759,7


объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

12 683 892

16 131 968

13 023 470

18 935 019

16 932 722

16 428 444


      

Бюджетная программа

031 «Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на реализацию
Государственной программы развития
образования в Республике Казахстан на
2011-2020 годы»

Описание

Перечисление целевых текущих трансфертов
из республиканского бюджета областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы:
на обеспечение оборудованием,
программным обеспечением
детей-инвалидов, обучающихся на дому;
на оснащение учебным оборудованием
кабинетов физики, химии, биологии в
государственных учреждениях основного
среднего и общего среднего образования;
на создание лингафонных и мультимедийных
кабинетов в государственных учреждениях
начального, основного среднего и общего
среднего образования.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2014 год

2015 год

Отчет
2009
год

Отчет
2010
год

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

б

7

8

9

показатели
прямого
результата









Количественные
показатели
определены
соглашениями о
результатах,
заключенными с
акимами областей,
городов Астаны и
Алматы









Обеспечение
оборудованием,
программным
обеспечением
детей-инвалидов,
обучающихся на
дому

чел.





1100

1100

2180

2180


Оснащение учебным
оборудованием
кабинетов физики,
химии, биологии

каб.

580

569

569

569

569

569


Создание
лингафонных и
мультимедийных
кабинетов

каб.

459

459

459

-

-

-


показатели
конечного
результата









Полное и
своевременное
перечисление
целевых текущих
трансфертов из
республиканского
бюджета областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны, Алматы

%

99,999

100

100

100

100

100


показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

4 749 035,0

4 872 670,0

6 542 063,0

4 083 159,0

4 392 193,0

4 392 193,0


      

Бюджетная программа

033 «Оценка уровня знания
казахского языка граждан
Республики Казахстан и проведение
внешней оценки качества
образования»

Описание

Создание и развитие системы
внешней независимой оценки
учебных достижений,
обеспечивающей высокое качество
образования. Участие в проекте
международного исследования
образовательных достижений
учащихся PISA, анализ
результатов.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014 год

2015 год



отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011 года

2012 год

2013 год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата









Предполагаемое количество
участников КАЗТЕСТ

Чел.

2632

6400

3000

8 000

8 500

9 000


Ориентировочная доля
выпускников школ, не
прошедших пороговый уровень
по результатам ЕНТ

%

14,47

10,78

21,2

9,9

9,5

9,0


Ориентировочное количество
участников комплексного
тестирования при
государственной аттестации

чел

11363

21603

15 000

15 000

15 000

15 000


Ориентировочное количество
участников тестирования при
аттестации педагогических
работников

чел

663

50 378

54 899

4 999

5 928

6 236


Проведение апробационного и
основного исследования PISA
2012 и подготовка к
проведению апробационного
исследования PISA 2015

ед.



1

1

1



нализ результатов
международного исследования
PISA-2012

ед.









1



Показатели конечного
результата









Предполагаемый средний балл
КАЗТЕСТ

балл

110

117,45

115

- - -

Доля участников
тестирования по системе
КАЗТЕСТ, уровень освоения
языка которых соответствует
«базовому уровню»

%




25

28

31


Планируемый средний балл
ЕНТ от общего количества
тестовых вопросов

%

61

67,9

63

63,5

64

64,5


Доля положительных оценок
комплексного тестирования
при государственной
аттестации

%

79,35

75,26

79

79,5

80

75,5


Ориентировочное количество
обучающихся, принимающих
участие в апробационном
исследовании PISA 2012 /
PISA 2015

чел.



3 000



2 000


Ориентировочное количество
обучающихся, принимающих
участие в основном
исследовании PISA 2012

чел.




5 500




показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

822 724

901 653

1 004 000,0

1 121 285,0

1 163 768,0

1264 380,0


      

Бюджетная программа

035 «Капитальные расходы организаций
образования»

Описание

Укрепление материально-технической базы и
проведение капитального ремонта в
организациях образования

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2014 год

2015 год

отчет
2009
года

отчет 2010 года

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Ориентировочное
количество
государственных
учреждений
образования, в
которых проведен
капитальный ремонт
зданий,

ед.   

2



3

1

0

0


в том числе:









в высших учебных
заведениях

ед.

1

-

2

- - -

Ориентировочное
количество
государственных
предприятий
образования, в
которых проведен
капитальный ремонт
зданий,

ед.

14

7

9

8

6

2


в том числе:









в высших учебных
заведениях

ед.

10

6

5

8

6

2


Ориентировочное
количество
общежитий, в
которых будет
проведен
капитальный ремонт

ед.





2

9

0

0


Предполагаемое
количество
государственных
учреждений
образования,
обеспеченных
оборудованием и
другими основными
средствами

ед.

10

5

9

10

2

2


Предполагаемое
количество
государственных
предприятий
образования,
обеспеченных
оборудованием и
другими основными
средствами

ед.

11

9

6

6

3

3


показатели
конечного
результата









Обеспеченность от
потребности в
капитальном ремонте
государственных
учреждений
образования

%

60





61,1

0

0


Обеспеченность от
потребности в
капитальном ремонте
государственных
предприятий
образования

%

30

36

100

69,6

42,1

17,7


Обеспеченность от
потребности в
капитальном ремонте
высших учебных
заведений

%

21

8

100

73,6

47,4

17,7


Ориентировочная
оснащенность
оборудованием и
другими основными
средствами от
потребности
государственных
учреждений
образования

%

50

13

100

35,4

53,7

47,2


Ориентировочная
оснащенность
оборудованием и
другими основными
средствами от
потребности
государственных
предприятий
образования

%

7,7

30

100

19,9

26,1

8,9


показатели качества









Улучшение условий для качественного проведения учебного процесса


показатели
эффективности









Ориентировочная
стоимость
приобретаемого
здания

млн.
тенге



2248,0

390,1




Приобретение
основных средств в
среднем на 1
учреждение

млн.
тенге



86,5

19,1

5,9

5,7


Приобретение
основных средств в
среднем на 1
организацию

млн.
тенге



45,2

19,8

14,5

35,5


Затраты на капитальный ремонт в соответствии с утвержденной в
установленном порядке проектно-сметной документацией


бъем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 699 483,3

1 038 726,2

4 328 625

3 284 286

771 922

232 018


      

Бюджетная
программа

036 «Капитальные расходы Министерства образования и науки
Республики Казахстан»

Описание

Материально-техническое оснащение государственного органа.
Обеспечение функционирования информационных систем и
информационно-техническое обеспечение государственного
органа.

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление капитальных расходов

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
мероприятий
и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

Отчет 2009
год

Отчет 2010 год

2011 года

2012 год

2013 год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Ориентиро-
вочное
количество
приобрета-
емых
серверов

шт

-

3

1

- - -

Ориентиро-
вочное
количество
приобрета-
емых рабочих
станций

шт

-

24

240

64

38

38


Ориентиро-
вочное
количество
приобрета-
емых
многофунк-
ционального
устройства

чел

-

43

27

10

- -

Ориентиро-
вочное
количество
приобре-
таемого
оборудования
(ИБП)

шт

-

1

1

-

-

Ориентиро-
вочное
количество
приобрета-
емых
лицензионных
продуктов

шт

-

788

1266

866

651

651


Ориентиро-
вочное
количество
приобрета-
емых
копироваль-
ных
аппаратов

шт

-

-

-

-

7

7


Ориентиро-
вочное
количество
приобрета-
емых
автомобилей

ед.





17





показатели
конечного
результата









Планируемая
степень
обеспечения
основными
средствам
Министерства
от
потребности.

%

-

45

20

20

40

20


показатели качества

Обеспечение функционирования информационных систем и
информационно-техническое обеспечение государственного органа

показатели эффектив-
ности









Средняя
стоимость
одного
серверного
оборудования

тыс.
тенге


500,0






Средняя
стоимость
одной
рабочей
станции

тыс.
тенге

-

150,0 

170,0

170,0

170,0



Средняя
стоимость
одного
многофунк-
ционального
устройства

тыс.
тенге

- -

80,0

80,0

- -

Средняя
стоимость
одного
лицензион-
ного
продукта

тыс.
тенге

- -

3,6

9,0

8,0

8,0


Средняя
стоимость
одного
копироваль-
ного
аппарата

тыс.
тенге





700,0

700,0


Средняя
стоимость
одного
автомобиля

тыс.
тенге

- -

2335,3





Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

37 727,5

16 231,0

134 601,0

28 802,0

20 661,0

18 361,0


      

Бюджетная
программа

040 «Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому
воспитанию граждан»

Описание

Совершенствование нормативной и методологической базы по
реализации молодежной политики, проведение анализа ситуации
в молодежной среде,определение актуальных проблем молодежи и
путей их решения; социологические исследования, мониторинг
реализации молодежной политики; научно-методическое,
информационное и консультативное сопровождение реализации
молодежной политики и патриотического воспитания; проведение
комплекса мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в
общественно-политическое и социально-экономическое развитие
страны; обеспечение деятельности ресурсных центров для
молодежных организаций на республиканском и областном
уровне, обеспечение проведения конкурса социально-значимых
проектов молодежных организаций, методическое сопровождение
реализации проектов, мониторинг качества реализации
проектов, формирование молодежных трудовых отрядов,
поддержка талантливой молодежи, патриотическое воспитание
через проведение массовых мероприятий и разработку
методических пособий.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

Отчет
2009
год

Отчет
2010
год

2011 года

2012
год

2013 год



1

2

3

4

5

б

7

8

9

Показатели
прямого
результата









Планируемая
реализация
социальнозначимых
проектов на
конкурсной
основе в рамках
государственного
социального
заказа, не
менее

ед.

26

34

20

20

20

21


Ориентировочное
количество
привлеченной
учащейся
молодежи к
озеленительным
общественным
работам

чел

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000


Показатели
конечного
результата









Ориентировочная
доля
молодели,
принимающей
активное
участие в
реализации
мероприятий в
сфере
государственной
молодежной
политики и
патриотического
воспитания, от
общей
численности
молодежи

%

20

22

25

25

25

26


показатели
качества









показатели
эффективности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

687 360,0

675 461,0

968 739

809 366

784 848

836 776


      

Бюджетная программа

044 «Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на ежемесячную выплату
денежных средств опекунам (попечителям)
на содержание ребенка-сироты
(детей-сирот), и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей»

Описание

Перечисление целевых текущих
трансфертов из республиканского бюджета
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы для выплаты ежемесячной
выплаты денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание
ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка
(детей), оставшегося без попечения
родителей

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Количественные
показатели
определены
соглашениями о
результатах,
заключенными с
акимами
областей,
городов Астаны
и Алматы









Выплата
денежных
средств
опекунам
(попечителям)
на содержание
ребенка-сироты
(детей-сирот),
и ребенка
(детей),
оставшегося
без попечения
родителей

чел.



21780

23 907

25 300

0


показатели
конечного
результата









Полное и
своевременное
перечисление
целевых
текущих
трансфертов из
республикан-
ского бюджета
областным
бюджетам,
бюджетам
городов
Астаны, Алматы

%



100

100

100

100


показатели
качества









показатели
эффективности









Ежемесячный
размер выплаты
денежных
средств
опекунам
(попечителям)
на содержание
1 ребенка-
сироты, и
ребенка,
оставшегося
без попечения
родителей

МРП





10

10

10

10


объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

- -

3 111681,0

4 742 032,0

5 368 525,0

0,0


      

Бюджетная программа

045 «Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на обновление и
переоборудование
учебно-производственных мастерских,
лабораторий учебных заведений
технического и профессионального
образования»

Описание

Перечисление целевых текущих
трансфертов из республиканского
бюджета областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
обновление и переоборудование
учебно-производственных мастерских,
лабораторий учебных заведений
технического и профессионального
образования

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

Отчет
2009
год

Отчет
2010
год

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Количественные
показатели определены
соглашениями о
результатах,
заключенными с
акимами областей,
городов Астаны и
Алматы









Обновление и
переоборудование
учебно-
производственных
мастерских,
лабораторий учебных
заведений

Учебн.
заве-
дение



24

24

24

24


показатели конечного
результата









Полное и
своевременное
перечисление целевых
текущих трансфертов
из республиканского
бюджета областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны,
Алматы

%



100

100

100

100


показатели качества









показатели
эффективности









Доля государственных
учебных заведений
ТиПО оснащенных
современным обучающим
оборудованием от
общего количества
государственных
учебных заведений
ТиПО

%





40,7

45,2

49,9

54,6


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

- -

600 000

600 000

600 000

600 000


      

Бюджетная программа

046 «Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на приобретение
учебного оборудования для повышения
квалификации педагогических кадров»

Описание

Перечисление целевых текущих
трансфертов из республиканского
бюджета областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
приобретение учебного оборудования
для повышения квалификации
педагогических кадров

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет 2009 года

отчет
2010
года

ан
2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Количественные
показатели
определены
соглашениями о
результатах,
заключенными с
акимами
областей,
городов Астаны
и Алматы









Приобретение
учебного
оборудования
для институтов
повышения
квалификации
педагогических
кадров

Ед.





16





показатели
конечного
результата









Полное и
своевременное
перечисление
целевых текущих
трансфертов из
республиканского
бюджета областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны, Алматы

%



100





показатели
качества









показатели
эффективности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

- -

448 000

0

0

0


      

Бюджетная
программа

047 «Создание АО «Информационно-аналитический центр» при
Министерстве образования и науки Республики Казахстан»

Описание

Формирование уставного капитала АО
«Информационно-аналитический центр» при Министерстве
образования и науки Республики Казахстан» на осуществление
аналитической деятельности и мониторинга целевых
показателей, исследований, анализа и выработки
рекомендаций по актуальным вопросам системы образования

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных
инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Создание АО
«Информационно-
аналитический
центр» при
Министерстве
образования и
науки Республики
Казахстан

Ед.





1





показатели
конечного
результата









Своевременное и
полное
перечисление
средств для
пополнения
уставного
капитала на
осуществление
аналитической
деятельности и
мониторинга в
сфере образования

%



100





показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

- -

75 600

0

0

0


      

Бюджетная программа

049 «Нравственно-духовное образование
детей и учащейся молодежи»

Описание

проведение мероприятий по реализации
нравственно-духовного образования

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Количество
участников
проводимых
республиканских
фестивалей

чел.







148

148

148


Количество
учебно-методической
литературы

ед.







16

16

16


Количество
социологических
исследований, в том
числе: Количество
респондентов

ед.




1/ 2660

1/2660

1/2660


Количество
экспертов,
участвующих в
мониторинге
результативности
нравственно-
духовного
образования детей и
молодежи

ед.







30

30

30


Ориентировочное
количество
организаций
образования,
участвующих на
конференциях,
дистанционных
форумов,
семинаров-
тренингов, открытых
уроков в режиме
On-line

ед.







2000

2000

2000


Количество
творческих студий
для одаренных детей
из малообеспеченных
семей со всех
регионов по разным
направлениям
искусства

чел.







240

240

240


Ориентировочное
количество
специальных
проектов и
рекомендаций по
совершенствованию
нравственно-
духовного
образования и
культивирования
духовных ценностей
в казахстанском
обществе

ед.







3

3

3


показатели
конечного
результата









Обеспечение
необходимых
научно-
методических,
организационных,
кадровых,
информационных и
других условий для
развития
образовательной
модели по
формированию
нравственно-
духовной личности
на всех ступенях
систем образования
республики

%







25

25

25


показатели качества









Разработка Концепции совершенствования системы
нравственно-духовного образования в Республике Казахстан


показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-

-

104 166,0

103 529,0

103 485,0


      

Бюджетная
программа

050 «Оплата услуг поверенным агентам по возврату
образовательных кредитов»

Описание

Оплата поверенному (агенту) вознаграждения за проводимую
работу по возврату и обслуживанию государственных
образовательных и государственных студенческих кредитов.
Оплата поверенному (агенту) вознаграждения за проводимую
работу по обеспечению мониторинга трудоустройства вьшускников
высших учебных заведений Республики Казахстан, обучавшихся по
образовательньм грантам в пределах сельской квоты, в
организации образования и медицинские организации,
расположенные в сельской местности и исполнения молодыми
специалистами обязанности по отработке в сельской местности.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной програм

Ед.
изм.

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели
прямого
результата:









Планируемое число
заемщиков,
погашающих
государственные
образовательные и
студенческие
кредиты в доход
республиканского
бюджета, в
соответствии с
графиком
погашения
кредита.

чел.

12 408

19 694

20 778

26 000

31000

36 000


Планируемое число
молодых
специалистов,
завершающих
обучение в
соответствующем
учебном году (по
сельской квоте)

чел.




4 004

4 187

4 200


показатели
конечного
результата:









Количество
заемщиков
полностью
выполнивших
обязательства по
кредиту, т.е.
полное погашение
суммы долга в
установленные
соглашением срок
или досрочно

чел.


2 108

2 886

4 338

6 320

15 349


Доля заемщиков
полностью
вьшолнивших
обязательства по
кредиту, т.е.
полное погашение
суммы долга в
установленный
соглашением срок
или досрочно от
их общего числа

%


3,6

4,9

7,4

10,8

26,1


Предполагаемая
доля молодых
специалистов
завершивших
обучение в
соответствующем

%




70

70

70


учебном году (по
сельской квоте) и
трудоустроенных в
организации
образования и
медицинские
организации,
расположенные в
селе









показатели
качества
бюджетной
программы:









показатели
эффективности
бюджетной
программы:









Предполагаемая
доля погашенных
государственных
образовательных и
студенческих
кредитов от общей
суммы кредитных
средств,
подлежащих к
взысканию в доход
республиканского
бюджета

%


12,9

15,5

21,0

26,5

32,0


объем бюджетных
расходов:

тыс.
тенге

62 741

61059

90 710

114 720

108 683

111726


      

Бюджетная
программа

051 «Создание АО «Национальный центр государственной
научно-технической экспертизы»»

Описание

Формирование уставного капитала АО «Национальный центр
государственной научно-технической экспертизы» на осуществление
государственной научно-технической экспертизы

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

Наименование
мероприятий
и
показателей
бюджетной
программы

Ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2014 год

2015 год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого

результата









Создание АО
«Национальный
центр
государственной
научно-
технической
экспертизы»

Ед.





1





показатели
конечного
результата









Своевременное и
полное
перечисление
средств для
пополнения
уставного
капитала на
осуществление
государственной
научно-
технической
экспертизы

%





100





показатели
качества









показатели
эффективности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

- -

75 600

0

0

0


      

Бюджетная программа

052 «Внедрение системы электронного обучения в
организациях среднего и технического
профессионального образования»

Описание

Формирование единой системы информационного и
научно-методического обеспечения развития
образования и создание информационной системы
для эффективного управления объектами
образования и учебными процессами.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Внедрение системы
электронного
обучения
(e-leaming) в
организациях
образования

орга-
низа-
ции



44

537

926

1317


показатели
конечного
результата









Доля школ,
внедривших
систему
электронного
обучения
(e-learning), от
их общего
количества

%



0,4

7

18,8

34,6


Доля организаций
технического и
профессионального
образования
(государст-
венных),
внедривших
систему
электронного
обучения, от их
общего количества

%



2,5

10

16,2

36,1


показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

- -

1 247 100,0

15 939 656,0

19 363 295,0

29 559 535,0


      

Бюджетная программа

053 «Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования»

Описание

Перечисление целевых текущих трансфертов
из республиканского бюджета областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям и
воспитателям школ, школ-интернатов,
детских домов, домов надежд, приютов для
несовершеннолетних.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

Отчет
2009
год

Отчет
2010
год

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Количественные
показатели
определены
соглашениями о
результатах,
заключенными с
акимами областей,
городов Астаны и
Алматы









Увеличение размера
доплаты за
квалификационную
категорию учителям
школ и воспитателям
дошкольных
организаций
образования

ставка



380 475,0

279 755,0

279 755,0

279 755,0


показатели конечного
результата









Полное и
своевременное
перечисление целевых
текущих трансфертов
из республиканского
бюджета областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны,
Алматы

%



100

100

100

100


показатели качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-

4 947 975,0

13 048 968,0

13 048 968,0

13 048 968,0


      

Бюджетная программа

054 «Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
установление доплаты за организацию
производственного обучения мастерам
производственного обучения
организаций технического и
профессионального образования»

Описание

Перечисление целевых текущих
трансфертов из республиканского
бюджета областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на
установление доплаты мастерам
производственного обучения
организаций технического и
профессионального образования за
организацию производственного
обучения

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014 год

2015 год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Количественные
показатели определены
соглашениями о
результатах,
заключенными с
акимами областей,
городов Астаны и
Алматы









Установление мастерам
производственного
обучения организаций
технического и
профессионального
образования доплаты
за организацию
производственного
обучения

ставка



5 750

6 012

6 012

6 012


показатели конечного
результата









Полное и
своевременное
перечисление целевых
текущих трансфертов
из республиканского
бюджета областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны,
Алматы

%



100

100

100

100


показатели качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

- -

407 031,0

1 403 096,0

1 403 096,0

1 403 096,0


      

Бюджетная
программа

055 «Фундаментальные и прикладные исследования»

Описание

Администрирование научных исследований о новых знаниях, о
природных и социальных системах, разработка научных основ
системных преобразований экономики, устойчивого развития
общества, науки; укрепление позиций казахстанской науки в
рамках общего научно-технологического пространства
государств, участников СНГ в мировом разделении научного
труда, которые приведут к получению новых научных
результатов мирового  уровня и экономическому росту
Казахстана.

Вид
бюджетной
программы

в
зависи-
мости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

в
зависи-
мости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наимено-
вание
мероприятий
показателей
бюджетной
программы

Ед. изм.

отчетный
период

плановый период


отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Ориентиро-
вочное
количество
научно-
технических
программ
фундамен-
тальных
исследо-
ваний.

Ед.

6

6

6

6

6

6


Ориентиро-
вочное
количество
прикладных
научно-
технических
программ

Ед.

19

34

33

41

41

41


Ориентиро-
вочное
количество
проведенных
научно-
исследова-
тельских
программ по
изучению

Ед.





3

2




прикладного
искусства
древних
тюрков в
контексте
формирова-
ния
тюркского
культурного
комплекса









Ориентиро-
вочное
количество
проведенных
научно-
технических
экспертиз
научных
программ и
проектов

Ед.


586

560

1800

1810

1850


Ориентиро-
вочное
количество
субъектов,
подлежащих
базовому
финансиро-
ванию

Ед.





74





показатели
конечного
результата



Ориентиро-
вочное
количество
публикаций
казахстан-
ских ученых
в ведущих
рейтинговых
научных
журналах
мира

Ед.

360

360

360

370

380

415


показатели
качества









Ориентиро-
вочное
количество
разрабо-
танных
новых
технологий
в рамках
ГПФИИР

Ед.



5

10

12

15

20


Предпола-
гаемая
доля НИОКР
выполняемых
в рамках
междуна-
родного
сотруд-
ничества

%

3

3

3

3

3

4


показатели эффективности









Средний
расход по
1-му вузу,
выполняю-
щему
прикладные
научные
исследова-
ния по
развитию
нанонауки и
нанотехно-
логий

тыс. тен-
ге



15 732

15 732




Средние
текущие
расходы на
проведение
1-го
совместного
научного
исследова-
ния с
ведущими
научными
институтами
мира

тыс.
тен-
ге



9 259

9259




объем
бюджетных
расходов

тыс.
тен-
ге

8 129 898

10 238 413,4

17 897 740

15 186 811

13 126 385

13 159 596


   

Бюджетная
программа

057 «Услуги по обеспечение деятельности АО
«Холдинг «Кәсіпқор»»

Описание

Апробация корпоративного управления,
консолидация ресурсов государственного и
частного секторов, внедрение инновационных
технологий обучения для улучшения качества
подготовки специалистов ТиПО.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
трограммы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Предполага-
емое
количество
разработанных
образова-
тельных
программ по
специальнос-
тям ТиПО, в
т.ч. по
специальнос-
тям
прикладного
бакалавриата

ед.




12

12

12


Предполага-
емое
количество
разработанной
методики
системы
мониторинга и
оценки
качества
образования в
организациях
ТиПО,
входящих в
структуру
холдинга

ед.







1

- -

показатели
конечного
результата









Доля
трудоустроен-
ных
выпускников
учебных
заведений
ТиПО,
входящих в
структуру АО
«Холдинг
«Кэсшкрр»

%






85


показатели
качества









показатели
эффективности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тен-
ге

- - -

450 545,0

400 164,0

400 430,0


      

Бюджетная
программа

060 Целевой вклад на развитие АОО
«Назарбаев Интеллектуальные школы»

Описание

Целевые вклады на проектирование,
перепривязку, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и
приобретение учебного и др.
оборудования, учебно-методической
литературы для 21-ти школы (в т.ч.
интернатов при школах и
предшколы/детского сада в г.Талдыкорган)

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Ориентировочное
количество
разработанной
проектно-сметной
документации

ед.



6

16





Ориентировочное
количество
разработанной
проектно-сметной
документации.
Корректировка.

ед.





6





Ориентировочное
количество привязки
проектно-сметной
документации к
основным
разработанным
проектно-сметным
документациям

ед.





6





Ориентировочное
количество
строящихся объектов

ед.

-

1

16

21

6



Ориентировочное
количество вводимых
в эксплуатацию
объектов

ед.





0

15

6



Ориентировочное
количество
объектов,
оснащенных учебным
и др.оборудованием
и учебно-
методической
литературой

ед.

3

5

7

21

6

23


Ориентировочное
количество
приобретенного
служебного жилья
для работников АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы»

ед.





100

130




Предполагаемое
количество школ в
рамках проекта
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы»

ед.



6

6

17

21



Предполагаемое
количество
учебно-
оздоровительных
центров для
учащихся Назарбаев
Интеллектуальных
школ

ед.









2



Капитальный ремонт
зданий и помещений







3


Предполагаемое
количество школ, в
которых
апробированы
инструменты и
технологии
мониторинга и
опенки качества
образования

шт.





6

7

11

20


Предполагаемое
количество школ, в
которых внедрены
инструменты и
технологии
мониторинга и
оценки качества
образования

шт.







7

11

20


показатели
конечного
результата









Своевременное и
полное перечисление
целевых вкладов на
развитие

%

100

100

100

100

100

100


показатели качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс. тен-
ге

7 534 745

12 717 461

33 208 250

19 710 701

4141819

2 074 319


      

Бюджетная
программа

061 «Увеличение уставного капитала АО «Холдинг «Кәсіпқор»»

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Увеличение уставного капитала
АО «Холдинг «Кэсшкор» для строительства 2-х колледжей мирового
уровня

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Разработка
технико-
экономического
обоснования

Ед.





2





Ориентировоч-
ное
количество
разработанной
проектно-
сметной
документации

Ед.





2





Ориентировоч-
ное количество
строящихся
объектов

Ед.







2




показатели
конечного
результата









Своевременное
и полное
перечисление
средств для
пополнения
уставного
капитала

%



100

100




показатели
качества









показатели
эффективности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

- -

624 000

12 480 000

- -

      

Бюджетная программа

062 «Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на повышение оплаты
труда учителям, прошедшим повышение
квалификации по учебным программам АОО
«Назарбаев интеллектуальные школы»»

Описание

Перечисление целевых текущих трансфертов
из республиканского бюджета областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на повышение оплаты труда
учителям, прошедшим повышение
квалификации по новой системе

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Количественные
показатели
определены
соглашениями о
результатах,
заключенными с
акимами
областей,
городов Астаны и
Алматы









Повышение оплаты
труда учителям,
прошедшим
квалификационный
экзамен по
окончании курсов
повышения
квалификации: 1
уровень на 100
%, 2-ой уровень
на 70%, 3-й
уровень на 30%

ставка




4 150,0

26 522,0

55 794,0


показатели
конечного
результата









Полное и
своевременное
перечисление
целевых текущих
трансфертов из
республиканского
бюджета
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны, Алматы

%




100

100

100


показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-

-

458 000,0

8 255 000,0

23 184 917,0


      

Бюджетная
программа

063 «Выплата премий по вкладам в образовательные
накопления»

Описание

Обеспечение государственной поддержки развития
Государственной образовательной накопительной системы

Вид
бюджетной
программы

в зависи-
мости от
содер-
жания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости от
способа
реализа-
ции

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наимено-
вание
мероприя-
тий и
показате-
лей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014 год

2015 год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Число
вклад-
чиков, в
пользу
которых
заключены
договора
об
образова-
тельном
накопи-
тельном
вкладе (с
нарастаю-
щим
итогом)

чел.




17 000

34 000

52 500


показатели
конечного
результата









обеспече-
ние
полноты и
качества
выплат
премий
государ-
ства по
вкладам в
образова-
тельные
накопления

%









100

100


показатели
качества









процент
объема
выплат к
утвержден-
ному
бюджету

%









100

100


показатели
эффектив-
ности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

- - - -

97 810

326 535


      

Бюджетная
программа

064 «Услуги по подготовке специалистов с высшим и
послевузовским образованием и организации деятельности в
АОО «Назарбаев Университет»

Описание

Услуги по подготовке специалистов с высшим и
послевузовским образованием и организации деятельности в
АОО «Назарбаев Университет»

Вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Планируемое количество
слушателей на основе
госзаказа

Чел.



500

500

500

500


Планируемое количество
студентов, принятых на
обучение по программам
бакалавриата на основе
госзаказа

Чел.



500

500

500

500


Планируемое количество
обучающихся, принятых
на обучение в
магистратуру на основе
госзаказа

Чел.



0

100

650

650


Планируемое количество
обучающихся, принятых
на обучение в
докторантуру PhD на
основе госзаказа

Чел.



- -

70

70


Планируемое количество
научных и
педагогических кадров
прошедших повышение
квалификации,
стажировку и
привлечение зарубежных
специалистов

Чел





115

- - -

Планируемое количество
наименований
разработанных,
апробированных,
лицензированных и
внедренных
академических программ

наиме-
нова-
ний



17

- - -

показатели конечного
результата









Количество
выпускников,
завершивших
подготовительное
отделение на основе
госзаказа

Чел.





469

500

500

500


Количество
выпускников,
завершивших обучение
по образовательным
программам
бакалавриата на основе
госзаказа

Чел.





- - - -

Количество
выпускников,
завершивших обучение
по образовательным
программам
магистратуры на основе
госзаказа

Чел.





- - -

100


показатели качества









показатели
эффективности









Средние текущие
расходы на одного
обучающегося:









слушателя

тыс.
тенге



3176,5

3713,5

3964,9

4234,0


студента

тыс.
тенге



3176,5

5278,4

4157,1

3438,3


магистранта

тыс.
тенге



0

10786

5050,3

5050,3


доктора РhD

тыс.
тенге



0

0

5530,0

5530,0


Размер стипендии (без
надбавок) с 1 января:

тенге








студентам




15 235

15 235

15 235

15 235


слушателям
подготовительных отделений

тенге



12 950

12 950

12 950

12 950


магистрантам

тенге



38 931

38931

38 931

38 931


докторантам РhD

тенге



59 635

59 635

59 635

59 635


Размер повышения государственной стипендии студентам и
магистрантам, имеющим по результатам экзаменационной сессии
только оценки «отлично» -15 %


Размер повышения государственной стипендии слепым или глухонемым
студентам и магистрантам -75%


Размер повышения государственной стипендии студентам и
магистрантам, го числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, но находящихся под опекой (попечительством)
граждан -30%


Размер повышения государственной стипендии студентам и
магистрантам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам
войны -50%


Размер повышения государственной стипендии студентам, получающим
государственные именные стипендии -45%


Размер повышения государственной стипендии обучающимся, которьм
назначена стипендия Президента Республики Казахстан -100%


объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

-

9 573 395

14 717 882

12 383 611

16 556 372


      

Бюджетная
программа

065 «Оплата услуг Оператору Государственной образовательной
накопительной системы»

Описание

Оплата Оператору Государственной образовательной накопительной
системы расходов, связанных с обеспечением функционирования
Государственной образовательной накопительной системы

Вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
мероприятий
и показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014 год

2015 год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









число
вкладчиков, в
пользу
которых
заключены
договора об
образова-
тельном
накопительном
вкладе (с
нарастающим
итогом)

чел.




17 000

34 000

52 500


показатели
конечного
результата









Планируемая
доля
количества
потенциальных
участников
ГОНС,
способных
оплачивать
свое обучение
за счет
накопленных
средств по
ГОНС, в общем
количестве
студентов
очной формы
обучения

%




2,1

4,2

6,4


показатели
качества









показатели
эффективности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

- - -

147 815

103 522

78 378


      

Бюджетная программа

074 «Модернизация технического и
профессионального образования»

Описание

Реализация займа совместно со
Всемирным банком для предоставления
Правительству Республики Казахстан
технической и финансовой помощи для
реализации Государственной программы
развития образования в Республике
Казахстан на 2011-2020 годы

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из
них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Ориентировочное
количество
разработанных
профессиональных
стандартов

ед.





61

66




Ориентировочное
количество
типовых учебных
планов и
программ
технического и
профессиональ-
ного образования

ед.





40

60

47



Ориентировочное
количество
типовых учебных
программ по
специальным
дисциплинам
технического и
профессиональ-
ного образования

ед.



350

350

240



Ориентировочное
количество
педагогов,
прошедших курсы
по разработке
учебных и
модульных
программ

ед.



350

350




Ориентировочное
количество
организаций
технического и
профессиональ-
ного
образования,
отобранных для
внедрения
программ

ед.




24

38



показатели
конечного
результата









Планируемая доля
специальностей,
охваченных
новыми типовыми
учебными планами
и программами,
от общего числа
специальностей в
приоритетных
отраслях,
поддерживаемых в
рамках Проекта

%





5

25

100



показатели
качества









Разработка Концепции Национальной квалификационной системы,
разработка системы подушевого финансирования, усиление потенциала
учебных заведений ТиПО, улучшение взаимодействия учебных
заведений с работодателями, повышение качества образовательных
услуг.


показатели
эффективности









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

0,0

0,0

392 721,0

1 814 032,0

2 429 628,0

0,0

0,0

      

Бюджетная
программа

104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом»

Описание

Осуществление комплекса мер, направленных на социальную
профилактику наркомании среди несовершеннолетних и молодежи,
пропаганда здорового образа жизни, проведение мероприятий,
направленных на оздоровление и реабилитацию наркозависимых,
проведение обучающих семинаров для завучей школ, школьных
инспекторов, тиражирование и демонстрация фильма на
антйнаркотическую тему. Выпуск информационных и
иллюстрированных материалов

Вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименова-
ние
мероприятий
и
показателей
бюджетной
программь

Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014 год

2015 год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели
прямого
результата:









Планируемое
проведение
мероприятий
по
профилак-
тике
наркомании
и привитие
навыков
здорового
образа
жизни

ме-
ро-
пр.

5

6

6

4

4

4


показатели
конечного
результата:









Снижение
уровня
наркомании
среди
учащейся
молодежи

%

2,5

2,7

2,7

- - -

Предпола-
гаемый
охват
учащейся
молодежи
мероприя-
тиями по
профилак-
тике
наркомании
и привитие
навыков
здорового
образа
жизни

чел.




300

300

300


показатели
качества









показатели
эффектив-
ности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тен-
ге

6 334

6 354

23 874

5 898

5 898

5 898


      

Бюджетная
программа

120 «Грантовое финансирование научных исследований»

Описание

Обеспечение реализации научно-технических программ и
проектов на грантовой основе в целях повышения уровня
научно-исследовательских работ, научно-технического
потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их
коллективов.

Вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименова-
ние
мероприятий
и
показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Ориентиро-
вочное
количество
приоритет-
ных
научно-
технических
проектов на
грантовой
основе

Ед.

- - -

250

250

250


показатели
конечного
результата









Реализуемые
опытно-
конструк-
торские
разработки

Ед.

- - -

35

40

40


Предпола-
гаемая доля
научных
проектов,
выполненных
с
использо-
ванием
оборудова-
ния
националь-
ных
лабораторий

%

- - -

10

20

25


коллектив-
ного
пользования
и
инженерных
лабораторий









показатели
качества









показатели
эффектив-
ности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тен-
ге

-

-

-

10 000 000

10 000 000

10 000 000


      

Бюджетная
программа

130 «Базовое финансирование субъектов научной и (или)
научно-технической деятельности»

Описание

Базовое финансирование вьщеляется государственным и
приравненным к ним субъектам научной и (или)
научно-технической деятельности, аккредитованным в
уполномоченном органе и вьшолняющим государственное задание и
государственньш заказ на проведение научных исследований по
приоритетным для них направлениям, определенным отраслевым
уполномоченным органом.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

эсугцествление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
мероприятий
и показателей
бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015 год

Отчет
2009
год

Отчет
2010
год

2011 года

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Ориентировочное
количество
субъектов,
подлежащих
газовому
финансированию,
в

Ед.







161

161

161


том числе:









Ориентировочное
количество
подведомственных
организаций
Министерства
образования и
науки Республики
Казахстан

Ед.







73

73

73


показатели
конечного
результата









Ориентировочная
дола
национальных
лабораторий
коллективного
пользования и
лабораторий
инженерного
профиля,
являющихся
субъектами
базового
финансирования

%







12,4

12,4

12,4


показатели
качества


показатели
эффективности


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-

-

7 785 711

8 012 868

7 399 012


7.2. Свод бюджетных расходов


Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

отчет
2009
года

отчет
2010
года

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО
бюджетных
расходов:

тыс. тенге

200 441 420,8

174 878 666,0

264 512 840,0

382 240 776,0

368 786 988,0

404 457 927,0


Текущие
бюджетные
программы

тыс.
тенге

107 228 866,9

111078 633,1

172 069 598,0

273 260 942,0

333 437 674,0

376 906 882,0


Бюджетные
программы
развития

тыс.
тенге

93 212 553,9

63 800 032,9

92 443 242,0

108 979 834,0

35 349 314,0

27 551045,0