Қорғалжын аудандық мәслихатының 2012 жылғы 13 желтоқсандағы № 1/11 "2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Қорғалжын аудандық мәслихатының 2013 жылғы 9 қазандағы № 2/19 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 21 қазанда № 3845 болып тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Ақмола облысы Қорғалжын аудандық мәслихатының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 164 хатымен)

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Ақмола облысы Қорғалжын аудандық мәслихатының 16.07.2014 № 164 хатымен).

      РҚАО ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінің 109 бабының 5 тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына сәйкес, Қорғалжын аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Қорғалжын аудандық мәслихатының «2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» 2012 жылғы 13 желтоқсандағы № 1/11 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3587 болып тіркелген, 2013 жылғы 18 қаңтарда аудандық «Нұр Қорғалжын» газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «1. 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2013 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер - 1 526 058,8 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер – 123 542,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 3 651,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 11 070,0 мың теңге;
      ресми трансферттердің түсімдері – 1 387 795,8 мың теңге;
      2) шығындар – 1 552 719,0 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 14 892,6 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 20 094,6 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 5 202,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – -100,0 мың теңге, оның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 0,0;
      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 100,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -41 452,8 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 41 452,8 мың теңге.».
      Көрсетілген шешімнің 146 қосымшалары осы шешімнің 123 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
      2. Осы шешім Ақмола облысы Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат
      сессиясының төрағасы                       Қ.Жұмабаев

      Аудандық мәслихат хатшысы                  Ө.Балғабаев

      «КЕЛІСІЛДІ»

      Қорғалжын аудан әкімі                      Қ.Рыскелдінов

Қорғалжын аудандық мәслихатының
2013 жылғы 9 қазандағы   
№ 2/19 шешіміне      
1 қосымша         

Қорғалжын аудандық мәслихатының
2012 жылғы 13 желтоқсандағы 
№ 1/11 шешіміне      
1 қосымша         

2013 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Бағдарлама





Атаулар

1

2

3

4

5

6





I. ТҮСІМДЕР

1 526 058,8

01




Салықтық түсімдер

123 542,0


1



Табыс салығы

6 325,0



2


Жеке табыс салығы

6 325,0


3



Әлеуметтік салық

80 028,0


4



Меншікке салынатын салықтар

32 099,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

19 819,0



3


Жер салығы

1 099,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9 814,0



5


Бірыңғай жер салығы

1 367,0


5



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 284,0



2


Акциздер

290,0



3


Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 232,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1 762,0


8



Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

806,0



1


Мемлекеттік баж

806,0

02




Салықтық емес түсiмдер

3 651,0


1



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

115,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

102,0



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

13,0


4



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 316,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 316,0


6



Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 220,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 220,0

03




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

11 070,0


3



Жердi және материалдық емес активтердi сату

11 070,0

04




Ресми трансферттердің түсімдері

1 387 795,8


2



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 387 795,8



2


Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1 387 795,8




1

Ағымдағы нысаналы трансферттер

266 290,8




2

Нысаналы даму трансферттері

7 600,0




3

Субвенциялар

1 113 905,0





II. ШЫҒЫНДАР

1 552 719,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

160 869,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

145 225,3



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

14 622,1




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 022,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

58 578,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 216,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

362,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 024,5




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65 440,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 583,7


2



Қаржылық қызмет

355,3



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

355,3




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

145,3




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

210,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

15 289,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

15 289,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 058,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

231,0

02




Қорғаныс

3 385,0


1



Әскери мұқтаждар

2 976,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

2 976,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2 976,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

409,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

409,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

409,0

04




Бiлiм беру

934 053,9


1



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

53 487,8



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

53 487,8




009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

36 132,8




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

17 355,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беру

802 456,5



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

802 456,5




003

Жалпы білім беру

772 660,5




006

Балаларға қосымша білім беру

29 796,0


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

78 109,6



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

78 109,6




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 099,0




004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

3 758,0




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

9 003,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

836,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

3 844,1




020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

2 400,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

49 169,5

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

45 635,4


2



Әлеуметтiк көмек

33 105,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

33 105,0




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

9 748,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

339,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

6 863,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

291,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

7 538,0




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

6 300,0




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

2 026,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

12 530,4



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

12 530,4




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 080,4




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

450,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

86 269,3


1



Тұрғын үй шаруашылығы

7 462,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 962,0




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 962,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 500,0




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

1 600,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

3 900,0


2



Коммуналдық шаруашылық

62636,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

55 036,2




012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

55 036,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7600,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

7 600,0


3



Елді-мекендерді көркейту

16 171,1



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

16 171,1




008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

6 787,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 240,0




010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

104,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 040,1

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

196 212,1


1



Мәдениет саласындағы қызмет

44 069,2



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

44 069,2




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

44 069,2


2



Спорт

6 122,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

4 122,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 911,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

2 211,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 000,0




008

Спорт және туризм объектілерін дамыту

2 000,0


3



Ақпараттық кеңістік

15 570,3



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

11 990,3




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

11 565,3




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

425,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

3 580,0




002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

3 580,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

130 450,6



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

110 344,5




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 172,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

264,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

104 908,5



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

9 348,1




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 853,8




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

914,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

580,3



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

10 758,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 709,7




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

48,3

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

49 801,0


1



Ауыл шаруашылығы

24 653,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7183,0




099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

7 183,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

12 067,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 067,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

5 403,0




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 264,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

139,0


6



Жер қатынастары

3 866,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

3866,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 807,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

59,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

21 282,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

21 282,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

21 282,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

21 211,2


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

21 211,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 697,2




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 607,2




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

90,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

14 514,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 514,0




003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

9 000,0

12




Көлiк және коммуникация

30 704,6


1



Автомобиль көлiгi

30 704,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

30 704,6




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

30 704,6

13




Басқалар

22 222,3


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

6 152,3



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

6 152,3




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 712,3




003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

231,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

209,0


9



Басқалар

16 070,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 697,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 026,0




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

142,0




040

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

7 529,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 373,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

2 373,0

14




Борышқа қызмет көрсету

13,0


1



Борышқа қызмет көрсету

13,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

13,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

13,0

15




Трансферттер

2 341,6


1



Трансферттер

2 341,6


1

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 341,6


1

459

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2 341,6





III. Таза бюджеттiк кредиттеу

14 892,6





Бюджеттік кредиттер

20 094,6

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

20 094,6


1



Ауыл шаруашылығы

20 094,6



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

20 094,6




018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

20 094,6

05




Бюджеттiк кредиттерді өтеу

5 202,0


1



Бюджеттiк кредиттердi өтеу

5 202,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттердi өтеу

5 202,0





IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

-100,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

06




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

100,0


1



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

100,0



1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

100,0




5

Мүліктік кешен түріндегі коммуналдық мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындарды және коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың жедел басқаруындағы немесе шаруашылық жүргізуіндегі өзге мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер

100,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-41 452,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

41 452,8

07




Қарыздар түсімі

17 255,0


1



Мемлекеттік ішкі қарыздар

17 255,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

17 255,0




3

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

17 255,0

16




Қарыздарды өтеу

5 118,0


1



Қарыздарды өтеу

5 118,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 118,0




005

Жергiлiктi атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

5 118,0

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

29315,8

Қорғалжын аудандық мәслихатының
2013 жылғы 9 қазандағы   
№ 2/19 шешіміне      
2 қосымша         

Қорғалжын аудандық мәслихатының
2012 жылғы 13 желтоқсандағы 
№ 1/11 шешіміне      
4 қосымша         

2013 жылға арналған бюджеттік даму бағдарламалардың тізбесі

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Кіші функция



Әкімшісі




Бағдарлама





Бағдарлама атауы





Инвестициялық бағдарламалар

15100,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13100,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

5500,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5500,0




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

1600,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

3900,0


2



Коммуналдық шаруашылық

7600,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7600,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

7600,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2000,0


2



Спорт

2000,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2000,0




008

Спорт және туризм объектілерін дамыту

2000,0

Қорғалжын аудандық мәслихатының
2013 жылғы 9 қазандағы   
№ 2/19 шешіміне      
3 қосымша         

Қорғалжын аудандық мәслихатының
2012 жылғы 13 желтоқсандағы 
№ 1/11 шешіміне      
6 қосымша         

2013 жылға арналған ауылдық аймақтар әкімдерінің
бюджет бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге

оның ішінде:


Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері

Амангелді ауылдық округі әкімінің аппараты

Арықты ауылдық округі әкімінің аппараты



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

88195,6

10462,3

9368,3

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

72024,5

10097,3

8709,3


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

72024,5

10097,3

8709,3



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65440,8

8123,3

6909,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6583,7

1974,0

1799,7

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

16171,1

365,0

659,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

16171,1

365,0

659,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

6787,0

0,0

346,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7240,0

365,0

313,0



010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

104,0

0,0

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2040,1

0,0

0,0

кестенің жалғасы:


Қарашалғын ауылдық округі әкімінің аппараты

Кенбидайық ауылдық округі әкімінің аппараты

Коммуна ауылдық округі әкімінің аппараты

Кызылсай ауылдық округі әкімінің аппараты

Қорғалжын ауылдық округі әкімінің аппараты

Сабынды ауылдық округі әкімінің аппараты

8556,4

7270,5

7767,0

10865,1

24746,6

9159,4

8202,4

6957,5

7405,0

10502,1

12802,5

7348,4

8202,4

6957,5

7405,0

10502,1

12802,5

7348,4

8052,4

6957,5

7405,0

8592,1

12352,5

7048,4

150,0

0,0

0,0

1910,0

450,0

300,0

354,0

313,0

362,0

363,0

11944,1

1811,0

354,0

313,0

362,0

363,0

11944,1

1811,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4940,0

1501,0

354,0

313,0

362,0

363,0

4860,0

310,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2040,1

0,0

О внесении изменений в решение Коргалжынского районного маслихата от 13 декабря 2012 года № 1/11 "О районном бюджете на 2013-2015 годы"

Решение Коргалжынского районного маслихата Акмолинской области от 9 октября 2013 года № 2/19. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 21 октября 2013 года № 3845. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Коргалжынского районного маслихата Акмолинской области от 16 июля 2014 года № 164)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Коргалжынского районного маслихата Акмолинской области от 16.07.2014 № 164).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Коргалжынский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Коргалжынского районного маслихата «О районном бюджете на 2013-2015 годы» от 13 декабря 2012 года № 1/11 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3587, опубликовано 18 января 2013 года в районной газете «Нұр Қорғалжын») следующие изменения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить районный бюджет на 2013-2015 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 1 526 058,8 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 123 542,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления - 3 651,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 11 070,0 тысяч тенге;
      поступления официальных трансфертов – 1 387 795,8 тысяч тенге;
      2) затраты – 1 552 719,0 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 14 892,6 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 20 094,6 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 5 202,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -100,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 0,0;
      поступления от продажи финансовых активов государства - 100,0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – -41 452,8 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 41 452,8 тысяч тенге».
      Приложения 1, 4, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 123 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2013 года.

      Председатель сессии
      районного маслихата                        К.Жумабаев

      Секретарь
      районного маслихата                        О.Балгабаев

      «СОГЛАСОВАНО»

      Аким Коргалжынского района                 К.Рыскелдинов

Приложение № 1    
к решению Коргалжынского
районного маслихата 
от 9 октября 2013 года
№ 2/19        

Приложение № 1    
к решению Коргалжынского
районного маслихата 
от 13 декабря 2012 года
№ 1/11        

Районный бюджет на 2013 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. ДОХОДЫ

1 526 058,8

01




Налоговые поступления

123 542,0


1



Подоходный налог

6 325,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6 325,0


3



Социальный налог

80 028,0


4



Налоги на собственность

32 099,0



1


Налоги на имущество

19 819,0



3


Земельный налог

1 099,0



4


Налог на транспортные средства

9 814,0



5


Единый земельный налог

1 367,0


5



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 284,0



2


Акцизы

290,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 232,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 762,0


8



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

806,0



1


Государственная пошлина

806,0

02




Неналоговые поступления

3 651,0


1



Доходы от государственной собственности

115,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

102,0



7


Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

13,0


4



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 316,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 316,0


6



Прочие неналоговые поступления

2 220,0



1


Прочие неналоговые поступления

2 220,0

03




Поступления от продажи основного капитала

11 070,0


3



Продажа земли и нематериальных активов

11 070,0

04




Поступления официальных трансфертов

1 387 795,8


2



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 387 795,8



2


Трансферты из областного бюджета

1 387 795,8




1

Целевые текущие трансферты

266 290,8




2

Целевые трансферты на развитие

7 600,0




3

Субвенции

1 113 905,0





II. ЗАТРАТЫ

1 552 719,0

1




Государственные услуги общего характера

160 869,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

145 225,3



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

14 622,1




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

14 022,1




003

Капитальные расходы государственных органов

600,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

58 578,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

58 216,7




003

Капитальные расходы государственных органов

362,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

72 024,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

65 440,8




022

Капитальные расходы государственных органов

6 583,7


2



Финансовая деятельность

355,3



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

355,3




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

145,3




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

210,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

15 289,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

15 289,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

15 058,0




015

Капитальные расходы государственных органов

231,0

02




Оборона

3 385,0


1



Военные нужды

2 976,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

2 976,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2 976,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

409,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

409,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

409,0

04




Образование

934 053,9


1



Дошкольное воспитание и обучение

53 487,8



464


Отдел образования района (города областного значения)

53 487,8




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

36 132,8




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

17 355,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

802 456,5



464


Отдел образования района (города областного значения)

802 456,5




003

Общеобразовательное обучение

772 660,5




006

Дополнительное образование для детей

29 796,0


9



Прочие услуги в области образования

78 109,6



464


Отдел образования района (города областного значения)

78 109,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

9 099,0




004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

3 758,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

9 003,0




007

Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

836,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

3 844,1




020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

2 400,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

49 169,5

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

45 635,4


2



Социальная помощь

33 105,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

33 105,0




002

Программа занятости

9 748,0




005

Государственная адресная социальная помощь

339,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

6 863,0




010

Материальное обеспечение детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

291,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

7 538,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6 300,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

2 026,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

12 530,4



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

12 530,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

12 080,4




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

450,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

86 269,3


1



Жилищное хозяйство

7 462,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 962,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 962,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 500,0




003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 600,0




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 900,0


2



Коммунальное хозяйство

62636,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

55 036,2




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

55 036,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 600,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

7 600,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 171,1



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

16 171,1




008

Освещение улиц населенных пунктов

6 787,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 240,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

104,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 040,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

196 212,1


1



Деятельность в области культуры

44 069,2



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

44 069,2




003

Поддержка культурно-досуговой работы

44 069,2


2



Спорт

6 122,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

4 122,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 911,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2 211,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 000,0




008

Развитие объектов спорта и туризма

2 000,0


3



Информационное пространство

15 570,3



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

11 990,3




006

Функционирование районных (городских) библиотек

11 565,3




007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

425,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

3 580,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

3 580,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта и туризма и информационного пространства

130 450,6



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

110 344,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

5 172,0




010

Капитальные расходы государственного органа

264,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

104 908,5



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

9 348,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

7 853,8




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

914,0




006

Капитальные расходы государственного органа

580,3



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

10 758,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

10 709,7




004

Капитальные расходы государственных органов

48,3

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

49 801,0


1



Сельское хозяйство

24 653,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 183,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

7 183,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

12 067,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

12 067,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

5 403,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

5 264,0




003

Капитальные расходы государственных органов

139,0


6



Земельные отношения

3 866,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

3866,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

3 807,0




007

Капитальные расходы государственных органов

59,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

21 282,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

21 282,0




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

21 282,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

21 211,2


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

21 211,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 697,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

6 607,2




017

Капитальные расходы государственного органа

90,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

14 514,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

5 514,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

9 000,0

12




Транспорт и коммуникации

30 704,6


1



Автомобильный транспорт

30 704,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

30 704,6




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

30 704,6

13




Прочие

22 222,3


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

6 152,3



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

6 152,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

5 712,3




003

Поддержка предпринимательской деятельности

231,0




004

Капитальные расходы государственных органов

209,0


9



Прочие

16 070,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 697,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

6 026,0




013

Капитальные расходы государственного органа

142,0




040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

7 529,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 373,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

2 373,0

14




Обслуживание долга

13,0


1



Обслуживание долга

13,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

13,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

13,0

15




Трансферты

2 341,6


1



Трансферты

2 341,6


1

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 341,6


1

459

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 341,6





III. Чистое бюджетное кредитование

14 892,6





Бюджетные кредиты

20 094,6

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

20 094,6


1



Сельское хозяйство

20 094,6



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

20 094,6




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

20 094,6

05




Погашение бюджетных кредитов

5 202,0


1



Погашение бюджетных кредитов

5 202,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

5 202,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-100,0





Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

100,0


1



Поступления от продажи финансовых активов государства

100,0



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

100,0




5

Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий

100,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-41 452,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

41 452,8

07




Поступление займов

17 255,0


1



Внутренние государственные займы

17 255,0



2


Договоры займа

17 255,0




3

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

17 255,0

16




Погашение займов

5 118,0


1



Погашение займов

5 118,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 118,0




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

5 118,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

29315,8

Приложение № 2    
к решению Коргалжынского
районного маслихата 
от 9 октября 2013 года
№ 2/19       

Приложение № 4    
к решению Коргалжынского
районного маслихата 
от 13 декабря 2012 года
№ 1/11       

Перечень бюджетных инвестиционных проектов на 2013 год

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование программ





Инвестиционные программы

15100,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

13100,0


1



Жилищное хозяйство

5500,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

5500,0




003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1600,0




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3900,0


2



Коммунальное хозяйство

7600,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

7600,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

7600,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2000,0


2



Спорт

2000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2000,0




008

Развитие объектов спорта и туризма

2000,0

Приложение № 3    
к решению Коргалжынского
районного маслихата  
от 9 октября 2013 года
№ 2/19       

Приложение № 6    
к решению Коргалжынского
районного маслихата 
от 13 декабря 2012 года
№ 1/11       

Список бюджетных программ акимов сельских округов
на 2013 год

Функциональная группа

Сумма,
тысяч
тенге

в том числе:


Администратор бюджетных программ

Аппарат акима Амангельдинского сельского округа

Аппарат акима Арыктинского сельского округа



Программа




Наименование




II. Затраты

88195,6

10462,3

9368,3

1



Государственные услуги общего характера

72024,5

10097,3

8709,3


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

72024,5

10097,3

8709,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

65440,8

8123,3

6909,6



022

Капитальные расходы государственных органов

6583,7

1974,0

1799,7

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

16171,1

365,0

659,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

16171,1

365,0

659,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

6787,0

0,0

346,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7240,0

365,0

313,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

104,0

0,0

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2040,1

0,0

0,0

продолжение таблицы:


Аппарат акима Карашалгинского сельского округа

Аппарат акима Кенбидаикского сельского округа

Аппарат акима Коммунарского сельского округа

Аппарат акима Кызылсайского сельского округа

Аппарат акима Коргалжынского сельского округа

Аппарат акима Сабындинского сельского округа

8556,4

7270,5

7767,0

10865,1

24746,6

9159,4

8202,4

6957,5

7405,0

10502,1

12802,5

7348,4

8202,4

6957,5

7405,0

10502,1

12802,5

7348,4

8052,4

6957,5

7405,0

8592,1

12352,5

7048,4

150,0

0,0

0,0

1910,0

450,0

300,0

354,0

313,0

362,0

363,0

11944,1

1811,0

354,0

313,0

362,0

363,0

11944,1

1811,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4940,0

1501,0

354,0

313,0

362,0

363,0

4860,0

310,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2040,1

0,0