"2015-2017 жылдарға арналған Көкпекті ауданының бюджеті туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 30-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2015 жылғы 08 сәуірдегі N 34-2 шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 15 сәуірде N 3881 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы N 42-3 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 23.12.2015 N 42-3 шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
       РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 24/289-V шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 27 наурыздағы № 26/317-V (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3808 тіркелген) шешім негізінде Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. "2015-2017 жылдарға арналған Көкпекті ауданының бюджеті туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 30-2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3613 тіркелген, "Жұлдыз"-"Новая жизнь" газетінің 2015 жылғы 18 қаңтардағы № 4-5, 2015 жылғы 1 ақпандағы № 8-9, 2015 жылғы 8 ақпандағы № 10-11, 2015 жылғы 15 ақпандағы № 12-13, 2015 жылғы 22 ақпандағы № 15 жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
       1 тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      "1) кірістер – 3 830 401,4 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 461 457,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 9 162,0 мың теңге, соның ішінде:
      мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар – 12,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20 498,5 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 3 317 145,0 мың теңге, соның ішінде:
      субвенциялар – 2 613 678,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 10 262,0 мың теңге;
      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 3 876,9 мың теңге;";
      2) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      "2) шығындар – 3 820 139,4 мың теңге, соның ішінде:
      жергілікті атқарушы органдардың қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету – 12,0 мың теңге;";
       8 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "8. 2 қосымшаға сәйкес 2015 жылға аудандық бюджетте республикалық бюджеттен 397 480,0 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер ескерілсін.";
      аталған шешімнің 1, 6, қосымшалары осы шешімнің 1, 2, қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Сессия төрайымы К. Кожаева
      Көкпекті аудандық
      мәслихат хатшысы Р. Беспаев

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2015 жылғы 8 сәуірдегі
№ 34-2 шешіміне 1 қосымша
  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне 1 қосымша

2015 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сомасы (мың теңге)

 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы
    
    
     

Атауы

 
 
 
І.КІРІСТЕР
3 830 401,4
1
 
 
Салықтық түсімдер
461 457,0
 
01
 
Табыс салығы
172 336,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
172 336,0
 
03
 
Әлеуметтiк салық
135 212,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
135 212,0
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
125 005,0
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
62 941,0
 
 
3
Жер салығы
5 334,0
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
50 230,0
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
6 500,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
24 925,0
 
 
2
Акциздер
3 205,0
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
8 900,0
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
12 631,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
189,0
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
3 979,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
3 979,0
2
 
 
Салықтық емес түсiмдер
9 162,0
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
1 852,0
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
0,0
 
 
3
Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер
0,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
1 840,0
 
 
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
12,0
 
02
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
0,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
0,0
 
03
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
0,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
0,0
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
310,0
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
310,0
 
06
 
Өзге де салықтық емес түсiмдер
7 000,0
 
 
1
Өзге де салықтық емес түсiмдер
7 000,0
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
20 498,5
 
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату
20 498,5
 
 
1
Жерді сату
20 498,5
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
3 325 145,0
 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
3 325 145,0
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
3 325 145,0
5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
10 262,0
 
01
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
10 262,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
10 262,0
7
 
 
Қарыздар түсімі
56 487,0
 
01
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
56 487,0
 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары
56 487,0
8
 
 
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
3 876,9
 
01
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
3 876,9
 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
3 876,9

      

Функционалдық топ
Сомасы (мың теңге)
 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама
    
     
    
     

Атауы

 
 
 
 
ІІ. ШЫҒЫСТАР
3 820 139,4
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
410 485,6
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
350 520,3
 
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
14 447,4
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
14 347,4
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
100,0
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
114 442,8
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
114 442,8
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
0,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
221 630,1
 
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
221 600,1
 
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
30,0
 
2
 
 
Қаржылық қызмет
17 080,3
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
17 080,3
 
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 673,3
 
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
1 147,0
 
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
180,0
 
 
 
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
80,0
 
5
 
 
Жоспарлау және статистикалық қызмет
15 091,0
 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
15 091,0
 
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
14 091,0
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
500,0
 
 
 
061
Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және бағалау, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу
500,0
 
9
 
 
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
27 794,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
27 794,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
21 994,0
 
 
 
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
5 800,0
02
 
 
 
Қорғаныс
31 961,0
 
1
 
 
Әскери мұқтаждар
6 551,0
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
6 551,0
 
 

 

005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
6 551,0
 
2
 
 
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
25 410,0
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
25 410,0
 
 
 
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
22 411,0
 
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
2 999,0
03
 
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
500,0
 
9
 
 
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер
500,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
500,0
 
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
500,0
04
 
 
 
Бiлiм беру
2 325 249,5
 
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
209 782,2
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
209 782,2
 
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
79 899,2
 
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
129 883,0
 
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
1 889 197,2
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
1 840 232,2
 
 
 
003
Жалпы білім беру
1 797 732,2
 
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
42 500,0
 
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
48 965,0
 
 
 
017
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
48 965,0
 
9
 
 
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
226 270,1
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
50 283,1
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
11 158,1
 
 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
10 250,0
 
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
4 700,0
 
 
 
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 500,0
 
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
12 305,0
 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
7 370,0
 
 
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
175 987,0
 
 
 
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
175 987,0
05
 
 
 
Денсаулық сақтау
17,0
 
9
 
 
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
17,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
17,0
 
 
 
002
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру
17,0
06
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
332 926,4
 
1
 
 
Әлеуметтiк қамсыздандыру
7 998,0
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
7 998,0
 
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
7 998,0
 
2
 
 
Әлеуметтiк көмек
221 986,0
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
221 986,0
 
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
19 272,0
 
 
 
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
15 480,0
 
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
20 464,0
 
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
6 420,0
 
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
52 756,0
 
 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
4 800,0
 
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
59 199,0
 
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
21 924,0
 
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
1 404,0
 
 
 
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
0,0
 
 
 
052

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу
20 267,0
 
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
102 942,4
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
102 942,4
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
26 117,4
 
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
2 000,0
 
 
 
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
115,0
 
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
72 580,0
 
 
 
050
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру
2 130,0
 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
0,0
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
153 024,7
 
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы
35 334,0
 
 
458

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
20 700,0
 
 
 
004
Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
20 700,0
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
7 334,0
 
 
 
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
7 334,0
 
 
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
7 300,0
 
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
7 300,0
 
 
 
074
Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және/немесе салу
0,0
 
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық
50 748,5
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
50 748,5
 
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
50 748,5
 
 
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
0,0
 
 
 
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
0,0
 
3
 
 
Елді-мекендерді абаттандыру
66 942,2
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
57 447,2
 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
21 396,2
 
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
10 905,0
 
 
 
010
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
600,0
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
24 546,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
9 495,0
 
 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
295,0
 
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
9 200,0
08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
212 628,2
 
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет
109 205,4
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
109 205,4
 
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
109 205,4
 
2
 
 
Спорт
25 877,8
 
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
25 877,8
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 464,2
 
 
 
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
6 363,6
 
 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
3 450,0
 
 
 
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
7 600,0
 
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк
44 380,6
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
30 380,6
 
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
26 398,5
 
 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту
3 982,1
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
14 000,0
 
 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
14 000,0
 
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
33 164,4
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
8 358,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 358,0
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
24 806,4
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
16 852,4
 
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
5 864,0
 
 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 000,0
 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
90,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
149 314,3
 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
55 367,8
 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
10 291,0
 
 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
10 291,0
 
 
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
45 076,8
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
30 806,8
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
0,0
 
 
 
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
11 770,0
 
 
 
012
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
2 500,0
 
6
 
 
Жер қатынастары
11 302,5
 
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
11 302,5
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
10 952,5
 
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
350,0
 
9
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
82 644,0
 
 
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
82 644,0
 
 
 
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
82 644,0
11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
10 702,9
 
2
 
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
10 702,9
 
 
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
10 702,9
 
 
 
001
Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
10 702,9
 
 
 
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
0,0
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
145 527,0
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
145 527,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
3 289,0
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
3 289,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
142 238,0
 
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
142 238,0
 
9
 
 
Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер
0,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
0,0
 
 
 
024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
0,0
13
 
 
 
Басқалар
47 750,9
 
3
 
 
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
8 607,9
 
 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
8 607,9
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 607,9
 
 
 
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
0,0
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
0,0
 
9
 
 
Басқалар
39 143,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
29 343,0
 
 
 
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
29 343,0
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
9 800,0
 
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
9 800,0
14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету
12,0
 
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету
12,0
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
12,0
 
 
 
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
12,0
15
 
 
 
Трансферттер
39,9
 
1
 
 
Трансферттер
39,9
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
39,9
 
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
39,9
 
 
 
 
ІІІ. Таза бюджеттік несиелендіру
56 487,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
56 487,0
 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
56 487,0
 
 
 
006
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
56 487,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтері операцияларының сальдосы
0,0
13
 
 
 
Басқалар
0,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
0,0
 
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет дефициті (профициті)
-46 225,0
 
 
 
 
VI. Бюджет дефицитін (профицитін) қаржыландыру
46 225,0
16
 
 
 
Қарыздарды өтеу
10 262,0
 
1
 
 
Қарыздарды өтеу
10 262,0
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
10 262,0
 
 
 
008
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
10 262,0

      

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2015 жылғы 8 сәуірдегі
№ 34-2 шешіміне 2 қосымша
  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне 6 қосымша

2015 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер


Атауы

Сомасы

(мың теңге)

1

Күнкөріс минимумы мөлшерінен төмен табыс табатын отбасыларға себепті ақшалай көмекті енгізуге
61 580,0

2

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
137 883,0
ҚР Мемлекеттік қорынан нысаналы трансферт
8 000,0

3

Үш сатылық жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыруға
21 075,0

4

Еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын, мемлекеттік мекемелер жұмысшыларының, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, мемлекеттік қазынашылық кәсіпорындар жұмысшыларының лауазымдық ақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін айсайынғы қосымша ақы төлеуге
152 537,0

5

Мүгедектердің құқығын қамтамасәз ету және өсім сүру сапасын жақсартуға
2 130,0

6

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге
16 867,0
біржолғы материалдық көмек көрсетуге
16 700,0
материалдық көмек төлеуге екінші деңгейдегі банктерге комиссиялық сыйақыға
167,0

7

Профилактикалық дезинсекция және дератизация (инфекциялық және паразиттік аурулар табиғи ошақтары аумағында, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулар ошақтарында дезинсекциялау және дератизациялауды қоспағанда) жүргізуге
295,0

8

Мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттілікті жіктеуге, соның ішінде
5 113,0
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының агроөнеркісіптік кешенінің бөлімшелерін ұстау үшін
4 175,0
Азаматтық хал актілерін жазу бөлімдерінің шаттық бірліктерін ұстау үшін
938,0
 
Барлығы
397 480,0

      

О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2014 года № 30-2 "О бюджете Кокпектинского района на 2015-2017 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 08 апреля 2015 года N 34-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 15 апреля 2015 года N 3881. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2015 года N 42-3

      Сноска. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2015 N 42-3 (вводится в действие с 01.01.2016).
       Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", на основании решения Восточно-Казахстанского областного маслихата от 27 марта 2015 года № 26/317-V "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2014 года № 24/289-V "Об областном бюджете на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3808) Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О бюджете Кокпектинского района на 2015-2017 годы" от 24 декабря 2014 года № 30-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3613, опубликовано в газете "Жулдыз" - "Новая жизнь" от 18 января 2015 года № 4-5, от 1 февраля 2015 года № 8-9, от 8 февраля 2015 года № 10-11, от 15 февраля 2015 года № 12-13, от 22 февраля 2015 года № 15) следующие изменения:
      в пункте 1 подпункт 1) изложить в новой редакции:
      "1) доходы – 3 830 401,4 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 461 457,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 9 162,0 тысяч тенге, в том числе:
      вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета– 12,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 20 498,5 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 3 317 145,0 тысяч тенге, в том числе:
      субвенции – 2 613 678,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 10 262,0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 3876,9 тысяч тенге;";
      подпункт 2) изложить в новой редакции:
      "2) затраты – 3 820 139,4 тысяч тенге, в том числе:
      обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам – 12,0 тысяч тенге;";
       пункт 8 изложить в новой редакции:
      "8. Учесть в районном бюджете на 2015 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 397 480,0 тысяч тенге согласно приложению 2.";
       приложения 1, 6, к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
      Председатель сессии К.Кожаева
      Секретарь Кокпектинского
      районного маслихата Р. Беспаев

  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 8 апреля 2015 года
№ 34-2
  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2014 года
№ 30-2

Бюджет района на 2015 год

Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
 
Подкласс
    
    
     

Наименование

 
 
 
І. ДОХОДЫ
3 830 401,4
1
 
 
Налоговые поступления
461 457,0
 
01
 
Подоходный налог
172 336,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
172 336,0
 
03
 
Социальный налог
135 212,0
 
 
1
Социальный налог
135 212,0
 
04
 
Hалоги на собственность
125 005,0
 
 
1
Hалоги на имущество
62 941,0
 
 
3
Земельный налог
5 334,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
50 230,0
 
 
5
Единый земельный налог
6 500,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
24 925,0
 
 
2
Акцизы
3 205,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
8 900,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
12 631,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
189,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
3 979,0
 
 
1
Государственная пошлина
3 979,0
2
 
 
Неналоговые поступления
9 162,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
1 852,0
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0,0
 
 
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 840,0
 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
12,0
 
02
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
 
03
 
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
 
 
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
310,0
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
310,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
7 000,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
7 000,0
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
20 498,5
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
20 498,5
 
 
1
Продажа земли
20 498,5
4
 
 
Поступления трансфертов
3 325 145,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3 325 145,0
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
3 325 145,0
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов
10 262,0
 
01
 
Погашение бюджетных кредитов
10 262,0
 
 
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
10 262,0
7
 
 
Поступления займов
56 487,0
 
01
 
Внутренние государственные займы
56 487,0
 
 
2
Договоры займа
56 487,0
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
3 876,9
 
01
 
Остатки бюджетных средств
3 876,9
 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств
3 876,9

      

Функциональная группа 
Сумма (тысяч тенге)
 
Функциональная подгруппа 
 
 
Администратор бюджетных программ 
 
 
 
Бюджетная программа 
 
 
 
 

Наименование

 
 
 
 
II. ЗАТРАТЫ
3 820 139,4
01
 
 
 
Государственные услуги общего характера
410 485,6
 
1
 
 
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
350 520,3
 
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
14 447,4
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
14 347,4
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
100,0
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
114 442,8
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
114 442,8
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
221 630,1
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
221 600,1
 
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
30,0
 
2
 
 
Финансовая деятельность
17 080,3
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
17 080,3
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
15 673,3
 
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 147,0
 
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
180,0
 
 
 
018
Капитальные расходы государственного органа
80,0
 
5
 
 
Планирование и статистическая деятельность
15 091,0
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
15 091,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
14 091,0
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
500,0
 
 
 
061
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций
500,0
 
9
 
 
Прочие государственные услуги общего характера
27 794,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
27 794,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
21 994,0
 
 
 
013
Капитальные расходы государственного органа
5 800,0
02
 
 
 
Оборона
31 961,0
 
1
 
 
Военные нужды
6 551,0
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
6 551,0
 
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
6 551,0
 
2
 
 
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
25 410,0
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
25 410,0
 
 
 
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
22 411,0
 
 
 
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
2 999,0
03
 
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
500,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
500,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
500,0
 
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
500,0
04
 
 
 
Образование
2 325 249,5
 
1
 
 
Дошкольное воспитание и обучение
209 782,2
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
209 782,2
 
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
79 899,2
 
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
129 883,0
 
2
 
 
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1 889 197,2
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
1 840 232,2
 
 
 
003
Общеобразовательное обучение
1 797 732,2
 
 
 
006
Дополнительное образование для детей
42 500,0
 
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
48 965,0
 
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
48 965,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области образования
226 270,1
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
50 283,1
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
11 158,1
 
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
10 250,0
 
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
4 700,0
 
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
4 500,0
 
 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
12 305,0
 
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
7 370,0
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
175 987,0
 
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов образования
175 987,0
05
 
 
 
Здравоохранение
17,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области здравоохранения
17,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
17,0
 
 
 
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
17,0
06
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
332 926,4
 
1
 
 
Социальное обеспечение
7 998,0
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
7 998,0
 
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
7 998,0
 
2
 
 
Социальная помощь
221 986,0
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
221 986,0
 
 
 
002
Программа занятости
19 272,0
 
 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
15 480,0
 
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
20 464,0
 
 
 
006
Оказание жилищной помощи
6 420,0
 
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
52 756,0
 
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
4 800,0
 
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
59 199,0
 
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
21 924,0
 
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
1 404,0
 
 
 
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
0,0
 
 
 
052
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
20 267,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
102 942,4
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
102 942,4
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
26 117,4
 
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 000,0
 
 
 
021
Капитальные расходы государственного органа
115,0
 
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
72 580,0
 
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
2 130,0
 
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
153 024,7
 
1
 
 
Жилищное хозяйство
35 334,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
20 700,0
 
 
 
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
20 700,0
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
7 334,0
 
 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
7 334,0
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
7 300,0
 
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
7 300,0
 
 
 
074
Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020
0,0
 
2
 
 
Коммунальное хозяйство
50 748,5
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
50 748,5
 
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
50 748,5
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
0,0
 
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
0,0
 
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов
66 942,2
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
57 447,2
 
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
21 396,2
 
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
10 905,0
 
 
 
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
600,0
 
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
24 546,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
9 495,0
 
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
295,0
 
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9 200,0
08
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
212 628,2
 
1
 
 
Деятельность в области культуры
109 205,4
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
109 205,4
 
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
109 205,4
 
2
 
 
Спорт
25 877,8
 
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
25 877,8
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
8 464,2
 
 
 
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
6 363,6
 
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
3 450,0
 
 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
7 600,0
 
3
 
 
Информационное пространство
44 380,6
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
30 380,6
 
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
26 398,5
 
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
3 982,1
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
14 000,0
 
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
14 000,0
 
9
 
 
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
33 164,4
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
8 358,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
8 358,0
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
24 806,4
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
16 852,4
 
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
5 864,0
 
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
2 000,0
 
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
90,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
149 314,3
 
1
 
 
Сельское хозяйство
55 367,8
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
10 291,0
 
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
10 291,0
 
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
45 076,8
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
30 806,8
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
 
 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
11 770,0
 
 
 
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
2 500,0
 
6
 
 
Земельные отношения
11 302,5
 
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
11 302,5
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
10 952,5
 
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
350,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
82 644,0
 
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
82 644,0
 
 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
82 644,0
11
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
10 702,9
 
2
 
 
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
10 702,9
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
10 702,9
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
10 702,9
 
 
 
015
Капитальные расходы государственного органа
0,0
12
 
 
 
Транспорт и коммуникации
145 527,0
 
1
 
 
Автомобильный транспорт
145 527,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
3 289,0
 
 
 
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
3 289,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
142 238,0
 
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
142 238,0
 
9
 
 
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
0,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
 
 
 
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
0,0
13
 
 
 
Прочие
47 750,9
 
3
 
 
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
8 607,9
 
 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
8 607,9
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
8 607,9
 
 
 
003
Поддержка предпринимательской деятельности
0,0
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
0,0
 
9
 
 
Прочие
39 143,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
29 343,0
 
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
29 343,0
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
9 800,0
 
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
9 800,0
14
 
 
 
Обслуживание долга
12,0
 
1
 
 
Обслуживание долга
12,0
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
12,0
 
 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
12,0
15
 
 
 
Трансферты
39,9
 
1
 
 
Трансферты
39,9
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
39,9
 
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
39,9
 
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование
56 487,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
56 487,0
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
56 487,0
 
 
 
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
56 487,0
 
 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
13
 
 
 
Прочее
0,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
 
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
 
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета
-46 225,0
 
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
46 225,0
16
 
 
 
Погашение займов
10 262,0
 
1
 
 
Погашение займов
10 262,0
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
10 262,0
 
 
 
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
10 262,0

  Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 8 апреля 2015 года
№ 34-2
  Приложение 6
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2014 года
№ 30-2

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2015 год


Наименование

Сумма (тысяч

тенге)

1

На внедрение обусловленной денежной помощи семьям, имеющим доходы ниже величины прожиточного минимума
61 580,0

2

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, в том числе
137 883,0
за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
8 000,0

3

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе
21 075,0

4

На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов, в том числе
152 537,0

5

На обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов
2 130,0

6

На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе
16 867,0
на оказание единовременной материальной помощи
16 700,0
на комиссионное вознаграждение банкам второго уровня за выплату материальной помощи
167,0

7

На проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
295,0

8

В рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления, в том числе
5 113,0
на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса
4 175,0
на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния
938,0
Всего
397 480,0