О бюджете поселка Тасбугет на 2022-2024 годы

Решение Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 98-16/1.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Тасбугет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 317 666,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 85 688,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 76,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 231 902,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 328 263,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -10 597,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 597,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 10 597,8 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.11.2022 № 186-27/1 (вводится в действие с 01.01.2022).

      2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету поселка Тасбогет в суме на 2022 год – 86 625,0 тысяч тенге, на 2023 год – 86 428,0 тысяч тенге, на 2024 год – 85 826,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Тасбогет на 2022 год согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

      Секретарь Кызылординского городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 29 декабря 2021 года № 98-16/1

Бюджет поселка Тасбугет на 2022 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.11.2022 № 186-27/1 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

317666,0

1



Налоговые поступления

85688,0


01


Подоходный налог

4276,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4276,0


04


Hалоги на собственность

80838,0



1

Hалоги на имущество

2027,0



3

Земельный налог

10000,0



4

Hалог на транспортные средства

68811,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

574,0



3

Плата за пользование земельными участками

4,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

570,0

2



Неналоговые поступления

76,0


01


Доходы от государственной собственности

76,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

76,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0

4



Поступления трансфертов

231902,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

231902,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

231902,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

328263,8

01




Государственные услуги общего характера

86597,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

86597,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86597,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82489,4




022

Капитальные расходы государственного органа

1144,8




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2962,5

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

38417,0


2



Социальная помощь

38417,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38417,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

38417,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

57781,2


3



Благоустройство населенных пунктов

57781,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57781,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11646,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

34923,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11211,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

53137,0


1



Деятельность в области культуры

52992,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52992,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

52992,0


2



Спорт

145,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

145,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

145,0

12




Транспорт и коммуникации

89109,0


1



Автомобильный транспорт

89109,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89109,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных ремонт

88209,0

15




Трансферты

3222,6


1



Трансферты

3222,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа





044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

698,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2524,4





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-10597,8





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

10597,8

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

10597,8


01



Остатки бюджетных средств

10597,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

10597,8



2


Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода


  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 29 декабря 2021 года № 98-16/1

Бюджет поселка Тасбугет на 2023 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

178711,0

1



Налоговые поступления

92042,0


01


Подоходный налог

4276,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4276,0


04


Hалоги на собственность

87168,0



1

Hалоги на имущество

1555,0



3

Земельный налог

11130,0



4

Hалог на транспортные средства

74483,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

598,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

598,0

2



Неналоговые поступления

421,0


01


Доходы от государственной собственности

73,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

73,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

348,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

348,0

4



Поступления трансфертов

86248,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

86248,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

86248,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

178711,0

01




Государственные услуги общего характера

61434,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

61434,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61434,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61434,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

19112,0


2



Социальная помощь

19112,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19112,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

19112,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

56075,0


3



Благоустройство населенных пунктов

56075,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56075,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14723,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

40412,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

940,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

40685,0


1



Деятельность в области культуры

40510,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40510,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

40510,0


2



Спорт

175,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

175,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

175,0

12




Транспорт и коммуникации

1405,0


1



Автомобильный транспорт

1405,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1405,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1405,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 29 декабря 2021 года № 98-16/1

Бюджет поселка Тасбугет на 2024 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

182699,0

1



Налоговые поступления

96431,0


01


Подоходный налог

4276,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4276,0


04


Hалоги на собственность

91527,0



1

Hалоги на имущество

1633,0



3

Земельный налог

11687,0



4

Hалог на транспортные средства

78207,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

628,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

628,0

2



Неналоговые поступления

442,0


01


Доходы от государственной собственности

77,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

77,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

365,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

365,0

4



Поступления трансфертов

85826,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

85826,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

85826,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

182669,0

01




Государственные услуги общего характера

61933,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

61933,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61933,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61933,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

19164,0


2



Социальная помощь

19164,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19164,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

19164,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

58879,0


3



Благоустройство населенных пунктов

58879,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58879,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15459,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

42433,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

987,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

41218,0


1



Деятельность в области культуры

41064,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41064,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

41064,0


2



Спорт

184,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

184,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

184,0

12




Транспорт и коммуникации

1475,0


1



Автомобильный транспорт

1475,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1475,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1475,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 29 декабря 2021 года № 98-16/1

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Тасбогет на 2022 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь


2022-2024 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 98-16/1 шешімі.

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 2022-2024 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 317 666,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 85 688,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 76,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 231 902,0 мың теңге;

      2) шығындар – 328 263,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -10 597,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)– 10 597,8 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –10 597,8 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 22.11.2022 № 186-27/1 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен Тасбөгет кенті бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2022 жылға – 86 625,0 мың теңге, 2023 жылға – 86 428,0 мың теңге, 2024 жылға – 85 826,0 мың теңге сомасында бекітілсін.

      3. 2022 жылға арналған Тасбөгет кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес беікітілсін.

      4. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2021 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 98-16/1 шешіміне 1-қосымша

2022 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 22.11.2022 № 186-27/1 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

317666,0

1



Салықтық түсімдер

85688,0


01


Табыс салығы 

4276,0



2

Жеке табыс салығы

4276,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

80838,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2027,0



3

Жер салығы 

10000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

68811,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

574,0



3

Жер учаскелерін пайдалану үшін төлемақы

4,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

570,0

2



Салықтық емес түсiмдер

76,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

76,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

76,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

231902,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

231902,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

231902,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

328263,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

86597,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

86597,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86597,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

82489,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1144,8




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2962,5

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

38417,0


2



Әлеуметтiк көмек

38417,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38417,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

38417,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

57781,2


3



Елді-мекендерді көркейту

57781,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57781,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11646.5




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

34923.0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11211,7

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

53137,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

52992,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52992,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

52992,0


2



Спорт

145,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

145,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

145,0

12




Көлiк және коммуникация

89109,0


1



Автомобиль көлiгi

89109,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89109,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

88209,0

15




Трансферттер

3222,6


1



Трансферттер

3222,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3222,6




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

698,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2524,4





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-10597,8





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

10597,8

7




Қарыздар түсімдері

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0




04

Аудандық маңызы бар қалаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округінің әкімінің аппараты алған қарыздар

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

10597,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

10597,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10597,8



2


Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары


  Қызылорда қалалық мәслихатының
2021 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 98-16/1 шешіміне 2-қосымша

2023 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

178711,0

1



Салықтық түсімдер

92042,0


01


Табыс салығы 

4276,0



2

Жеке табыс салығы

4276,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

87168,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

1555,0



3

Жер салығы 

11130,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

74483,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

598,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

598,0

2



Салықтық емес түсiмдер

421,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

73,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

73,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

348,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

348,0

4



Трансферттердің түсімдері

86248,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

86248,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

86248,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

178711,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

61434,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

61434,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61434,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

61434,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

19112,0


2



Әлеуметтiк көмек

19112,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19112,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

19112,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

56075,0


3



Елді-мекендерді көркейту

56075,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56075,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14723,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

40412,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

940,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

40685,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

40510,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40510,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

40510,0


2



Спорт

175,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

175,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

175,0

12




Көлiк және коммуникация

1405,0


1



Автомобиль көлiгi

1405,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1405,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1405,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2021 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 98-16/1 шешіміне 3-қосымша

2024 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

182699,0

1



Салықтық түсімдер

96431,0


01


Табыс салығы 

4276,0



2

Жеке табыс салығы

4276,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

91527,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

1633,0



3

Жер салығы 

11687,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

78207,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

628,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

628,0

2



Салықтық емес түсiмдер

442,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

77,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

77,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

365,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

365,0

4



Трансферттердің түсімдері

85826,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

85826,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

85826,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

182669,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

61933,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

61933,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61933,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

61933,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

19164,0


2



Әлеуметтiк көмек

19164,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19164,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

19164,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

58879,0


3



Елді-мекендерді көркейту

58879,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58879,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15459,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

42433,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

987,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

41218,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

41064,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41064,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

41064,0


2



Спорт

184,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

184,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

184,0

12




Көлiк және коммуникация

1475,0


1



Автомобиль көлiгi

1475,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1475,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1475,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2021 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 98-16/1 шешіміне 4-қосымша

2022 жылға арналған Тасбөгет кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Атауы

Денсаулық сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру