О внесении изменений в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 170 "О бюджете сельского округа Келинтобе на 2022-2024 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 28 ноября 2022 года № 303. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Жанакорганского районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 170 "О бюджете сельского округа Келинтобе на 2022-2024 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Келинтобе на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно в том числе на 2022 год в следующем объеме:

      1) доходы – 129 206,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6 460 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления трансфертов – 122 746,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 130 097,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредит – 0;

      погащение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобритение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -891,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 891,6 тысяч тенге:

      используемые остатки бюджетных средств – 891,6 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

      Секретарь Жанакорганского районного маслихата Г.Сопбеков

  приложение к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 28 ноября 2022 года № 303
  приложение 1 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 30 декабря 2021 года № 170

Бюджет сельского округа Келинтобе на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




I. Доходы

129 206,0

1



Налоговые поступления

6 460,0


04


Налоги на собственность

6 460,0



1

Hалоги на имущество

48,0



3

Земельный налог

346,0



4

Налог на транспортные средства

6 066,0

4



Поступление трансфертов

122 746,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

122 746,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

122 746,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

II. Затраты

130 097,6

01



Государственные услуги общего характера

47 787,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 787,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 787,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

12 793,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 793,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

12 793,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 421,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 421,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 757,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

601,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 063,4

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 675,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 412,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20 412,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

263,0



028

Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

263,0

12



Транспорт и коммуникация

30 782,0




Автомобильный траспорт

30 782,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 782,0



045

Капитальный и текущий ремонт дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

30 782,0

13



Прочие

4 639,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 639,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года

4 639,0

15



Трансферты

0,2




Трансферты

0,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов

0,2




3.Чистое бюджетное кредитование

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-891,6




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

891,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

891,6


01


Остатки средств бюджета

891,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

891,6


"Келінтөбе ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 170 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2022 жылғы 28 қарашадағы № 303 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Жаңақорған аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Келінтөбе ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 170 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Келінтөбе ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 129 206,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6 460 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      трансферттер түсімдері – 122 746,0 мың теңге;

      2) шығындар – 130 097,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -891,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 891,6 мың теңге.".

      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 891,6 мың теңге;

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының хатшысы Ғ.Сопбеков

  Жаңақорған аудандық мәслихатының
2022 жылғы 28 қарашадағы
№ 303 шешіміне қосымша
  Жаңақорған аудандық маслихатының
2021 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 170 шешіміне қосымша

Келінтөбе ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. Кірістер

129 206,0

1



Салықтық түсімдер

6 460,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 460,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

48,0



3

Жер салығы

346,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 066,0

4



Трансферттердің түсімдері

122 746,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

122 746,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

122 746,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

II. Шығындар

130 097,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 787,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 787,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 787,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

12 793,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 793,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

12 793,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 421,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 421,4



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

1 757,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

601,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 063,4

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

20 675,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 412,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

20 412,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

263,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

263,0

12



Көлік және коммуникация

30 782,0




Автомобиль көлiгi

30 782,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 782,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

30 782,0

13



Басқалар

4 639,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 639,0



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 639,0

15



Трансферттер

0,2




Трансферттер

0,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2



048

Пайдаланылмаған (толық толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттер

0,2




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-891,6




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

891,6

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

891,6


01


Бюджет қаражатының қалдығы

891,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

891,6