О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1218

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2009 года № 620

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1218 "Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе "3. Стратегические направления деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан":
      в подразделе "Стратегические направления, цели развития и ключевые индикаторы деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан":
      в таблице :
      в Стратегическом направлении 1. "Управление риском потери (отсутствия) работы":
      в Цели 1.1.:
      в графах "2009 г.", "2010 г.", "2011 г." строки "Предупреждение риска потери (отсутствия) работы" цифры "93,3", "93,5", "93,6" заменить соответственно цифрами "92,0", "93,0", "93,5";
      в Цели 1.2.:
      в графе "2009 г.", строки "содействия повышению конкурентоспособности целевых групп населения;" цифры "25,8" заменить цифрами "26,1";
      в Цели 1.3.:
      в графах "2009 г.", "2010 г.", "2011 г." строки "Содействие эффективной занятости" цифры "6,7", "6,5", "6,4", "8,3", "8,1", "7,9" заменить соответственно цифрами "8,0", "7,0", "6,5", "8,5", "8,3", "8,0";
      в строке "содействие в трудоустройстве (совместно с МИО);":
      в графе "2009 г." цифры "219,7", "104,8", "84,7" заменить соответственно цифрами "282,6", "134,8", "109,3";
      после слов "содействие в трудоустройстве" дополнить словами "с учетом реализации мероприятий Дорожной карты";
      в строке "обеспечение занятости целевых групп населения:":
      в графе "2009 г.", строки "в том числе:", "воспитанники детских домов и дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет;", "одинокие, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и др.;" цифры "96,4", "62,6", "15,4", "8,2", "4,3", "2,8" заменить соответственно цифрами "101,4", "65,9", "16,2", "61,3", "32,3", "34,4";
      дополнить строкой следующего содержания:

"

увеличение
максимального
периода социальной
выплаты на случай
потери работы из
Государственного
фонда социального
страхования

5. численность
высвобожденных работников,
которые получат социальные
выплаты из
Государственного фонда
социального страхования на
случай потери работы,
тыс. чел.



136,4

136,4


                                                                  ";
      в Стратегическом направлении 3. "Управление миграционными процессами":
      в Цели 3.1.:
      в графах "2010 г.", "2011 г." строки "Предупреждение риска неуправляемой миграции" цифры "3,2", "4,0" заменить соответственно цифрами "1,8", "2,8";
      в Стратегическом направлении 4. "Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков":
      в Цели 4.2.:
      в графе "2009 г.", строки "4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения" цифру "109" заменить цифрой "111";
      в Стратегическом направлении 5. "Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума":
      в Цели 5.1.:
      в графе "2009 г.", строки "Реализация государственных гарантий минимальных доходов" цифры "0,73" заменить цифрами "0,72";
      в Цели 5.2.:
      в графе "2009 г.", строки "5.2.3. Развитие системы социальной поддержки семей с детьми" цифры "109", "109", "109" заменить соответственно цифрами "111", "111", "111";
      в графе "2009 г.", строки "5.2.4. Повышение уровня социальной помощи" цифры "109" заменить цифрами "111";
      в подразделе "Соответствие стратегических направлений и целей Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан стратегическим целям государства":
      в таблице:
      в Стратегическом направлении 1. "Управление риском потери (отсутствия) работы":
      графы "Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного органа" и "Наименование стратегического документа, нормативного правового акта" строки "Цель 1.3. Содействие эффективной занятости", дополнить абзацами следующего содержания:
"

Для обеспечения региональной занятости и переподготовки
кадров я поручаю Правительству выделить не менее 140 млрд.
тенге. Из местных бюджетов также должны быть выделены ресурсы
на софинансирование стратегии занятости. Для тех, кто
потеряет работу, будем создавать новые рабочие места.
В-четвертых, это расширение социальных рабочих мест и
организация молодежной практики. Действующий Закон о
занятости позволяет нам использовать средства бюджета на эти
цели.
Наша задача сегодня - расширить рамки существующих программ.
Поручаю дополнительно выделить на эти цели 8,6 млрд. тенге.
Тогда мы обеспечим работой около 96 тыс. человек.

Послание Президента
Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева народу
Казахстана от 6 марта
2009 года «Через кризис
к обновлению и
развитию»

                                                                   ";
       раздел "5. Перечень нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план", дополнить пунктами 22, 23 следующего содержания:
      "22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009 года № 264 "О мерах по реализации Послания Главы государства от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию".
      23. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2009 года № 274 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Плана действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" (Дорожная карта)";
       раздел "Перечень бюджетных программ (подпрограмм) на 2009 - 2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящие постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение к      
постановлению Правительства
Республики Казахстан  
от 30 апреля 2009 года № 620

6. Перечень бюджетных программ

Свод бюджетных расходов на 2009 - 2011 годы

Республиканский бюджет
Администратор программ Министерство труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан

Функц. группа

Под-
фун-
кция

Прог-
рамма

Показатели

2007 год

Уточ-
ненный
бюджет
на 2008
год

Прогноз на

факти-
ческое
исполне-
ние

кассо-
вое
испол-
нение

2009
год

2010
год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Действующие программы, из них:

462 369 031

462 510 240

566 500 184

680 896 598

800 528 683

998 507 911

1. Текущие бюджетные программы

461 138 397

461 279 605

563 584 689

675 091 512

798 697 233

998 507 911

6





Социальное
обеспечение и
социальная помощь

433 528 321

433 661 795

535 466 119

638 738 642

758 215 040

952 144 791



1



Социальное
обеспечение

410 332 855

410 343 158

501 981 531

605 848 110

713 242 405

903 926 512





002

Пенсионная программа

293 152 783

293 154 278

363 609 000

451 445 409

545 090 230

721 081 605





003

Государственные
социальные пособия

73 218 069

73 218 332

92 246 990

102 718 222

108 446 712

117 012 743





004

Специальные
государственные
пособия

41 019 168

41 027 358

41 719 001

45 686 215

52 590 309

57 431 849





017

Государственные
специальные пособия

2 942 835

2 943 190

4 406 540

5 998 264

7 115 154

8 400 315



2



Социальная помощь

23 195 466

23 318 637

33 484 588

32 890 532

44 972 635

48 218 279





005

Пособие на погребение

1 714 139

1 837 082

1 980 107

2 196 213

2 084 348

2 247 716





007

Государственные
пособия семьям,
имеющим детей

16 723 302

16 723 500

27 900 021

30 099 787

42 703 496

45 912 916





008

Единовременные
государственные
денежные компенсации
пострадавшим
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском
испытательном ядерном
полигоне (далее -
СИЯП)

4 682 498

4 682 512

3 559 358

552 160

156 771

34 187





010

Единовременная
денежная компенсация
реабилитированным
гражданам - жертвам
массовых политических
репрессий

75 261

75 277

45 102

42 372

28 020

23 460





11

Единовременные
выплаты родителям,
усыновителям,
опекунам погибших,
умерших военнослу-
жащих

266

266

0

0

0

0



9



Прочие услуги в
области социальной
помощи и социального
обеспечения

27 610 076

27 617 810

28 118 570

36 352 870

40 482 193

46 363 120





001

Услуги по организации
деятельности в
области труда,
занятости, социальной
защиты и миграции
населения

1 625 698

1 631 875

1 630 703

2 057 542

2 553 811

3 203 619





006

Оказание социальной
помощи оралманам

11 450 450

11 451 960

12 131 736

17 538 492

18 843 794

20 308 742





009

Материально-техничес-
кое оснащение МТСЗН

348 636

348 636

199 044

31 865

79 969

73 966





012

Услуги по прикладным
научным исследованиям
в области охраны
труда

61 325

61325

65 618

76 745

90 178

109 002





013

Услуги по обеспечению
выплаты пенсий и
пособий

8 210 718

8 210 718

9 298 074

11 479 291

13 771 623

17 037 348





014

Услуги по информа-
ционно-аналитическому
обеспечению по базе
занятости и бедности

64 757

64 757

66 226

73 485

84 590

99 571





016

Возмещение за вред,
причиненный жизни и
здоровью, возложенное
судом на государство
в случае прекращения
функционирования
юридического лица

1 267 424

1 267 424

1 500 000

1 000 000

700 000

700 000





018

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на содержание
вновь вводимых
объектов социального
обеспечения

0

0

15 243

270 672

535 254

1 084 095





20

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на выплату
государственной
адресной социальной
помощи и ежемесячного
государственного
пособия на детей до
18 лет в связи с
ростом размера
прожиточного минимума

0

0

2 785 500

3 280 631

3 301 581

3 315 240





21

Целевые текущие
трансферты областному
бюджету Карагандинс-
кой области на
погашение оставшейся
части задолженности
по заработной плате
работников ГАО
«Карметкомбинат»,
образовавшейся до
ноября 1995 года

0

0

100 000

0

0

0





22

Повышение квалифика-
ции и переподготовка
кадров государствен-
ных организаций
социальной защиты
населения

3 309

3 309

0

0

0

0





023

Услуги по методологи-
ческому обеспечению
оказания инвалидам
протезно-ортопедичес-
кой помощи

26 829

26 829

21 448

17 914

22 265

27 807





027

Переселение на
историческую родину и
социальная защита
оралманов

134 106

134 152

44 467

71 954

129 274

124 841





028

Материально-техничес-
кое оснащение
организаций социаль-
ной защиты на респуб-
ликанском уровне

0

0

0

379 779

303 516

246 099





052

Изучение актуальных
проблем в области
труда, занятости,
социальной защиты и
миграции населения

0

0

40 000

74 500

66 338

32 790





053

Создание
Государственной
аннуитетной компании

0

0

220 511

0

0

0





9

Целевые трансферты
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы для
осуществления выплаты
государственных
пособий на детей до
18 лет из малообес-
печенных семей

3 816 000

3 816 000

0

0

0

0





30

Целевые трансферты
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы на
обеспечение нуждаю-
щихся инвалидов
специальными гигиени-
ческими средствами и
предоставление
специалистов
жестового языка,
индивидуального
помощника инвалидам в
соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации инвалида

600 825

600 825

0

0

0

0

2. Бюджетные программы развития

1 230 635

1 230 635

2 915 495

5 805 086

1 831 450

0





015

Развитие информацион-
ной системы
Государственного
центра по выплате
пенсий

723 635

723 635

0

0

0

0





019

Целевые трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на
строительство и
реконструкцию
объектов социального
обеспечения

507 000

507 000

2 915 495

5 805 086

1 831 450

0

II. Программы, предлагаемые к
разработке, из них:

0

0

0

131 806 379

12 719 016

20 752 685

1. Текущие бюджетные программы

0

0

0

131 361 379

8 642 178

16 155 332





001

Проведение ежегодного
конкурса по социаль-
ной ответственности
бизнеса «Парыз»

0

0

0

36 995

40 324

43 953





015

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на введение
стандартов социальных
услуг

0

0

0

1 016 076

2 395 144

8 222 014





022

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на размещение
госсоцзаказа в
неправительственном
секторе

0

0

0

230 227

541 603

915 050





024

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
сети отделений
дневного пребывания в
медико-социальных
учреждениях

0

0

0

153 347

584 532

1 179 070





025

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на увеличение
норм питания в
медико-социальных
учреждениях

0

0

0

4 324 734

5 080 575

5 795 245





031

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на расширение
программы социальных
рабочих мест и
молодежной практики

0

0

0

8 600 000

0

0





115

Обеспечение занятости
населения в рамках
реализации Стратегии
региональной
занятости и
переподготовки кадров

0

0

0

117 000 000

0

0

2. Бюджетные программы развития

0

0

0

445 000

4 076 838

4 597 353





019

Целевые трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на строитель-
ство и реконструкцию
объектов социального
обеспечения

0

0

0

0

3 407 730

3 975 685





011

Создание единой
информационной
системы социально-
трудовой сферы

0

0

0

445 000

669 108

621 668

Всего расходов, из них:

462 369 031

462 510 240

566 500 184

812 702 977

813 247 699

1 019 260 596

Текущие бюджетные программы

461 138 397

461 279 605

563 584 689

806 452 891

807 339 411

1 014 663 243

Бюджетные программы развития

1 230 635

1 230 635

2 915 495

6 250 086

5 908 288

4 597 353

Руководитель государственного учреждение _______________________
Гл. бухгалтер (начальник ФЭО) __________________________________

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 «Услуги по организации деятельности в области труда, занятости,
социальной защиты и миграции населения»

Описание

Содержание аппаратов Министерства и его территориальных органов; обеспечение
соблюдения конституционных гарантий в социально-трудовой сфере; реализация
единой социальной политики; осуществление управления трудовой миграцией;
проведение лицензирования вывоза рабочей силы; государственный надзор за
соблюдением трудового и социального законодательства; контроль качества
оказания социальных услуг; разработка и реализация целевых и международных
программ в социально-трудовой сфере; создание единого информационного обеспечения.

Стратеги-
ческое
направ-
ление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы.
2. Управление риском нарушения трудовых прав.
3. Управление миграционными процессами.
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков.
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума.

Цели

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы.
1.2. Развитие трудовых ресурсов.
1.3. Содействие эффективной занятости.
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав.
2.2. Развитие системы защиты трудовых прав.
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции.
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения.
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат.
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты
трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным
основаниям.
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг.
5.1. Реализация государственных гарантий минимальных доходов.
5.2. Содействие снижению уровня бедности.

Задачи

1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования рынка труда.
1.1.2. Стимулирование формализации занятости.
1.1.3. Повышение информированности населения по вопросам занятости населения.
1.2.1. Повышение качества рабочей силы.
1.3.1. Расширение занятости в отраслях с высокой добавленной стоимостью.
1.3.2. Содействие в трудоустройстве.
1.3.3. Обеспечение занятости целевых групп населения,
в том числе:
- малообеспеченные;
- молодежь в возрасте до 21 года;
- воспитанники детских домов и дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения
родителей, в возрасте до 23 лет;
- одинокие, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и
др.
2.1.1. Разработка и внедрение современных стандартов безопасности и охраны
труда.
2.1.2. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности.
2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда.
2.2.2. Поэтапное совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной
сферы.
2.2.3. Повышение социальной ответственности бизнеса.
2.2.4. Ужесточение контроля за соблюдением трудового законодательства.
3.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования миграции населения.
3.1.2. Ужесточение контроля за соблюдением миграционного законодательства.
3.1.3. Проведение информационно-разъяснительной работы среди представителей
казахской диаспоры в зарубежных странах.
3.2.1. Упорядочение процессов внутренней трудовой миграции (совместно с
заинтересованными органами).
3.2.2. Упрощение процедур привлечения высококвалифицированной ИРС в
приоритетные отрасли экономики.
3.2.3. Расселение оралманов, с учетом интересов социально-экономического
развития регионов.
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов.
4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат.
4.1.2. Совершенствование параметров системы пенсионного обеспечения.
4.1.3. Принятие мер по обеспечению сохранности обязательных пенсионных
взносов в НПФ.
4.1.4. Совершенствование администрирования накопительной пенсионной системы.
4.1.5. Обеспечение своевременности поступлений обязательных пенсионных
взносов в НПФ.
4.2.1. Совершенствование параметров системы обязательного социального
страхования.
4.2.2. Содействие обеспечению своевременности поступлений обязательных
социальных отчислений в ГФСС.
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения.
4.3.1. Создание организационных и правовых основ предоставления социальных
услуг.
4.3.2. Привлечение НПО и бизнес структур к оказанию социальных услуг.
4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг.
5.1.1. Совершенствование методики определения величины прожиточного минимума.
5.1.2. Повышение минимального размера пенсионной выплаты.
5.1.3. Повышение минимального размера заработной платы.
5.2.1. Содействие трудоустройству малообеспеченного населения.
5.2.2. Повышение размеров детских и семейных пособий.
5.2.3. Обеспечение адресности оказываемой социальной помощи.

1. Мониторинг, координация, стратегическое, методическое и методологическое
обеспечение в сфере труда, занятости, миграции и социальной защиты населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показа-
тели ко-
личества

Ориентировочное количество
разработанных стратегических
документов (законы, гос.
программы)

шт.



6

3

2

Ориентировочное количество
разработанных и внедренных иных
нормативно-правовых актов

ед.

61

30

29

22

25

Ориентировочное количество
согласованных типовых норм и
нормативов

ед.

43

44

44

45

55

Ориентировочное количество
пересмотренных выпусков ЕТКС, КС и
квалификационных характеристик
должностей служащих

ед.

2

7

10

12

12

Ориентировочное количество
разработанных методических
рекомендаций по вопросам
социально-трудовой сферы

ед.

1

2

2

2

2

Ориентировочное количество
отчетов, справок, представленных
для руководства Министерства,
Правительства и Администрации
Президента

шт.

610

643

678

702

723

Ориентировочное количество
подписантов, присоединившихся к
Соглашению по продвижению
принципов Глобального договора ООН
в сфере трудовых отношений

кол-во
предп-
риятий

-

300

400

450

500

Проведение конкурса по социальной
ответственности бизнеса «Парыз»

ед.

1

1

1

1

1

Мониторинг реализации
нормативно-правовых актов

ед.

13

13

13

13

13

Ориентировочное количество
совещаний, семинаров, конкурсов

шт.

11

15

18

23

25

Показа-
тели
качества

X

X

X

X

X

X

X

Показа-
тели
эффектив-
ности

X

X

X

X

X

X

X

Показате-
ли ре-
зультата

Обеспечение реализации государственной политики в области труда, занятости,
миграции и социальной защиты населения

2. Обеспечение государственного контроля в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показате-
ли коли-
чества

Ориентировочное количество
объектов, аттестованных по
условиям труда

ед.

7335

8000

9500

11000

12500

Охват проверками ГИТ предприятий
(от общей численности
предприятий)

%

8

8

9

10

11

Доля предприятий охваченных
системой коллективно-договорных
отношений (от общей численности
действующих предприятий)

%

12

15

20

25

30

Ориентировочное количество
назначенных пенсионных и
социальных выплат

тыс.
чел.

293,2

308,7

315

331

340

Охват проверками дел получателей
пенсионных и социальных выплат (от
общего числа назначенных выплат)

%

1,1

1,5

2,5

3

3,5

Ориентировочное количество лиц,
впервые признанных инвалидами

тыс. чел.

43,2

42,6

42,1

41,6

41

Ориентировочное количество
разработанных индивидуальных
программ реабилитации инвалидов

тыс.
ед.

263,1

263

263,5

264

264

Охват проверками работы низовых
отделов МСЭ (от общего числа
отделов МСЭ по РК)

%

13

13,5

14

15

16

Ориентировочное количество
выполненных индивидуальных
программ реабилитации (к общему
количеству ИПР)

%

63,8

64,5

65

65,5

66

Ориентировочное количество
обращений физических и юридических
лиц

ед.

2400

13200

6600

3000

1200

Показате-
ли ка-
чества

X

X

X

X

X

X

X

Показате-
ли эффек-
тивности

X

X

X

X

X

X

X

Показате-
ли ре-
зультата

Улучшение условий труда работников, обеспечение трудовых прав и гарантий.
Увеличение уровня устраненных нарушений трудового законодательства.
Повышение качества услуг по назначению пенсионных и социальных выплат,
снижение числа жалоб и заявлений получателей пенсионных и социальных выплат.
Улучшение показателя полной и частичной реабилитации инвалидов.

3. Обеспечение реализации государственной миграционной политики по вопросам приема,
обустройства, первичной адаптации оралманов, контроля за соблюдением законодательства
о миграции населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показате-
ли коли-
чества

Ориентировочное количество
обращений оралманов по включению в
квоту

тыс.
семей

30

30

40

40

40

Ориентировочное количество
информационных материалов для
распространения среди
представителей казахской диаспоры
в зарубежных странах

ед.

200

200

500

500

500

Ориентировочное количество
оралманов, охваченных услугами
первичной адаптации

чел.

-

673

1220

2340

2340

Ориентировочное количество
проверяемых лицензиаров,
осуществляющих деятельность,
связанную с вывозом рабочей силы
за границу

ед.

-

7

20

24

30

Ориентировочное количество
проверяемых местных исполнительных
органов по соблюдению Правил
выдачи разрешений на привлечение
иностранной рабочей силы

ед.

7

16

16

16

16

Показате-
ли ка-
чества

X

X

X

X

X

X

X

Показате-
ли эффек-
тивности

X

X

X

X

X

X

X

Показате-
ли ре-
зультата

Удельный вес оралманов в общей
численности иммигрантов,
переселившихся на постоянное
проживание

%

90

91

92

93

94

Выполнение квоты иммиграции

%

100

100

100

100

100

Выполнение всеми лицензиарами требований, содержащихся в лицензии

Ввоз иностранной рабочей силы в пределах установленной квоты

4. Обеспечение функционирования, организация планирования деятельности Министерства.
Развитие международного сотрудничества.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показате-
ли коли-
чества

Ориентировочное количество отчетов
по программным, стратегическим
документам

ед.

62

51

45

40

35

Ориентировочное количество
разработанных стандартов и
регламентов оказываемых
государственных услуг

ед.

10

3

5

8

10

Ориентировочное количество отчетов
о финансовой, оперативной
деятельности Министерства

ед.

73

87

87

87

87

Ориентировочное количество
экспертиз разработанных
нормативно-правовых актов
Министерством

ед.

70

25

70

70

70

Ориентировочное количество
сотрудников прошедших повышение
квалификации, обучение
государственному и английскому
языку

чел.

745

661

509

509

509

Ориентировочное количество
подписанных международных
меморандумов, договоров
(соглашений) с уполномоченными
органами иностранных государств и
международными организациями

ед.

4

4

6

8

10

Ориентировочное количество
внутренних проверок
подведомственных организаций

ед.

19

14

10

15

15

Ориентировочное количество
разработанных технических
документов (технических
спецификаций, технических заданий)

ед.

3

8

15

23

31

Показате-
ли ка-
чества

X

X

X

X

X

X

X

Показате-
ли эффек-
тивности

X

X

X

X

X

X

X

Показате-
ли ре-
зультата

Улучшение системы планирования Министерства, нацеленного на достижение
конечных результатов. Эффективное и качественное исполнение бюджетных
программ Министерства. Формирование профессионального аппарата.

Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства

Расходы
на реали-
зацию
программы


тыс.
тенге

1 631 875

1 630 703

2 094 537

2 594 135

3 247 572

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

002 «Пенсионная программа»

Описание

Выплата:
- базовых пенсионных выплат;
- солидарных пенсий;
- надбавок к пенсиям граждан пострадавших вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне

Стратеги-
ческое
направле-
ние

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат;
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты
трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным
основаниям

Задачи

4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показате-
ли коли-
чества

Среднегодовая численность
получателей:

чел.

3 287 179

3 298 048

3 320 854

3 353 721

3 388 087

- базовой пенсионной выплаты

1 654 337

1 664 229

1 671 689

1 688 475

1 705 929

Показате-
ли коли-
чества

- солидарной пенсии

чел.

1 632 687

1 633 762

1 648 879

1 664 961

1 681 873

- надбавок к пенсиям граждан,
пострадавших вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
испытательном ядерном полигоне

155

57

285

285

285

Показате-
ли ка-
чества

Снижение количества жалоб и
обращений со стороны получателей

% к
пред.
году

-


80

70

60

Показате-
ли эффек-
тивности

Средний размер базовой пенсионной
выплаты

тенге

3000

4810

5487

5819

7820

Средний размер солидарных пенсий

тенге

10823

13647

17105

21381

27796

Показате-
ли ре-
зультата

Своевременная и полная выплата пенсий и пособий

Расходы
на реали-
зацию
программы


тыс.
тенге

293 154 278

363 609 000

451 445 409

545 090 230

721 081 605

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 «Государственные социальные пособия»

Описание

Выплата государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери
кормильца, по возрасту.

Стратеги-
ческое
направле-
ние

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат;
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты
трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным
основаниям

Задачи

4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год
(факт)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показате-
ли коли-
чества

Среднегодовая численность
получателей госсоцпособий:

чел.

633 506

639 890

650 155

642 005

635 461

по инвалидности

404 540

414 619

425 439

419 906

417 165

по случаю потери кормильца

216 839

211 346

211 730

209 049

205 176

по возрасту

12 127

13 925

12 986

13 050

13 120

Показате-
ли ка-
чества

Снижение количества жалоб и
обращений со стороны получателей

% к
пред.
году

-

-

80

70

60

Показате-
ли эффек-
тивности

Средний размер госсоцпособий:

тенге

8 867

12 013

13 166

14 077

15 345

по инвалидности

9 331

12 542

14 415

14 854

16 189

по случаю потери кормильца

8 507

11 349

12 086

12 936

14 098

по возрасту

4 670

6 348

6 858

7 341

8 002

Показате-
ли ре-
зультата

Своевременная и полная выплата госсоцпособий

Расходы
на реали-
зацию
программы


тыс.
тенге

73 218 332

92 246 990

102 718 222

108 446 712

117 012 743

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

004 «Специальные государственные пособия»

Описание

Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным категориям граждан
в виде вьшлат специальных государственных пособий взамен натуральных льгот

Стратеги-
ческое
направле-
ние

5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума

Цель

5.2. Содействие снижению уровня бедности

Задачи

5.2.3. Обеспечение адресности оказываемой социальной помощи

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей спецгоспособий

чел.

1 119 960

1 139 716

1 184 594

1 239 541

1 247 873

Показатели
качества

X

%

106

107

109

108

107,5

Показатели
эффектив-
ности

Отношение среднего размера
СГП к величине непродовольст-
венной части ПМ:

%






- инвалиды 1 и 2 группы

43

34

34

34

34

- инвалиды 3 группы

19

15

15

15

15

- дети-инвалиды до 16 лет

29

22

22

22

22

- многодетные матери,
награжденные подвесками
«Алтын алка» и «Кумис алка» и
многодетные семьи

122

95

95

95

95

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата спецгоспособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

41 027 358

41 710 01

45 686 215

52 590 309

57 431 849

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 «Пособие на погребение»

Описание

Выплата пособий:
на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ;
на погребение получателей государственных социальных пособий и
государственных специальных пособий.

Стратеги-
ческое на-
правление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат;
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты
трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным
основаниям

Задачи

4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей:

чел.

93 272

106 152

96 813

96 118

96 465

на погребение пенсионеров,
участников и инвалидов ВОВ

76 906

87 361

80 601

79 351

79 101

на погребение получателей
государственных социальных
пособий и государственных
специальных пособий

16 366

18 791

16 212

16 767

17 364

Показатели
качества

Снижение количества жалоб и
обращений со стороны
получателей

% к
пред.
году

-


80

70

60

Показатели
эффектив-
ности

Средний размер пособий:

тенге






на погребение участников и
инвалидов ВОВ

38 220

40 880

45 360

48 125

51 730

на погребение пенсионеров,
получателей государственных
социальных пособий и
государственных специальных
пособий

16 380

17 520

19 440

20 625

22 170

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата пособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 837 082

1 980 107

2 196 213

2 084 348

2 247 716

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

006 «Оказание социальной помощи оралманам»

Описание

Содействие росту численности населения Республики за счет миграционных
процессов и созданию условий для интеграции оралманов в новые общественные
условия

Стратеги-
ческое
направле-
ние

3. Управление миграционными процессами

Цель

3.2.Совершенствование механизма регулирования миграции населения

Задачи

3.2.3. Расселение оралманов, с учетом интересов социально-экономического
развития регионов

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Квота иммиграции оралманов

тыс.
семей

15

15

20

20

20

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Удельный вес оралманов в
общей численности
иммигрантов

%

90

91

92

93

94

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

11 451 960

12 131 736

17 538 492

18 843 794

20 308 742

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

007 «Государственные пособия семьям, имеющим детей»

Описание

Социальная поддержка семей, имеющих детей в виде выплат:
1) единовременного пособия на рождение ребенка
2) пособия по уходу за ребенком до одного года
3) пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов

Стратеги-
ческое
направле-
ние

5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума

Цель

5.2. Содействие снижению уровня бедности

Задачи

5.2.2. Повышение размеров детских и семейных пособий

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей государственных
пособий:

чел.

467 183

491 782

529 851

548 416

548 329

- на рождение ребенка

чел.

258 332

350 780

336 862

323 696

323 946

- по уходу за ребенком до
одного года

чел.

208 851

141 002

192 989

176 448

175 532

- родителей, опекунов,
воспитывающих детей-
инвалидов

чел.

-

-

-

48 272

48 851

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

Размеры пособий на рождение
ребенка, в % к предыдущему
году

%

106

214

111

117

107,5

Размеры пособий по уходу за
ребенком до одного года, в %
к предыдущему году

106

107

111

132

107,5

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата пособий для детей

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

16 723 500

27 900 021

30 099 787

42 703 496

45 912 916

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 «Единовременные государственные денежные компенсации пострадавшим
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном
полигоне»

Описание

Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате единовременных
государственных денежных компенсаций пострадавшим вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне

Стратеги-
ческое
направле-
ние

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты
трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным
основаниям

Задачи

4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовая численность:

чел.

289 724

228 366

47 401

17 408

5 737

- пенсионеров и получателей
государственных социальных
пособий

чел.

9 843

4 110

837

376

213

Показатели
количества

- работающего и
неработающего населения,
проживающего и проживавших в
зонах чрезвычайного и
максимального радиационного
рисков с 1949 по 1990 годы

чел.

279 881

224 256

46 564

17 032

5 524

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся
граждан из числа граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на СИЯП,
и жертв массовых политических репрессий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

4 682 512

3 559 358

552 160

156 771

34 187

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 «Материально-техническое оснащение Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан»

Описание

Материально-техническое оснащение и информационно-техническое обеспечение
центрального аппарата и территориальных органов министерства

Стратеги-
ческое
направле-
ние

Управление:
- риском потери (отсутствия) работы;
- риском нарушения трудовых прав;
- миграционными процессами;
- риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери
кормильца и иных социальных рисков;
- риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума

Цель

Материально-техническое оснащение, информационно-техническое обеспечение
центрального аппарата и территориальных органов министерства в целях
качественного и эффективного исполнения возложенных на них функций.

Задачи

Повышение уровня материально-технической оснащенности и поддержка
информационных систем

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
приобретенных
автотранспортных средств

шт.



0

6

0

Ориентировочное количество
приобретенной вычислительной
и информационной техники

шт.



561

470

741

Ориентировочное количество
приобретенной офисной мебели

шт.



0

370

235

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Уровень оснащения
государственного органа в
области труда, занятости,
социальной защиты и миграции
населения:

%






- материально-техническое

60

77

77

80

85

- информационно-техническое

60

70

80

90

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

348 636

199 044

31 865

79 969

73 966

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

010 «Единовременная денежная компенсация реабилитированным гражданам-жертвам
массовых политических репрессий»

Описание

Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате единовременных
государственных денежных компенсаций реабилитированным гражданам, признанным
жертвами массовых политических репрессий

Стратеги-
ческое
направле-
ние

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты
трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным
основаниям

Задачи

4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
реабилитированных граждан

чел.

2 047

735

990

600

460

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся
граждан из числа граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на СИЯП,
и жертв массовых политических репрессий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

75 277

45 102

42 372

28 020

23 460

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 «Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы»

Описание

Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы в целях
интеграции с программой «Е-Правительство»

Стратеги-
ческое
направле-
ние

1. Управление риском потери (отсутствия) работы;

Цель

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы;

Задачи

1.1.3. Повышение информированности населения по вопросам занятости

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
интегрированных баз данных

шт.


8

15

23

31

Показатели
качества

Ориентировочное количество
разработанных баз данных

шт.

3

5

7

8

8

Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Сокращение времени оказания
государственных услуг по
назначению пенсий и пособий

дней

10

10

10

10

5

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

445 000

669 108

621 668

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012 «Прикладные научные исследования в области охраны труда»


Проведение научно-исследовательских работ в области безопасности и охраны
труда, рынка труда

Стратеги-
ческое
направле-
ние

2. Управление риском нарушения трудовых прав

Цель

2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав

Задачи

2.1.1. Разработка и внедрение современных стандартов безопасности и охраны
труда

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
завершенных НИР

шт

10

8

9

9

9

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Количество предприятий, на
которых внедрены результаты
НИР

шт

11

12

14

16

17

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

61 325

65 618

76 745

90 178

109 002

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 «Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий»

Описание

Осуществление своевременных и полных выплат пенсий и пособий

Стратеги-
ческое
направле-
ние

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат

Задачи

4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат
4.1.2. Совершенствование параметров системы пенсионного обеспечения
4.1.5. Обеспечение своевременности поступлений обязательных пенсионных
взносов

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднемесячное количество
получателей пенсий и всех
видов пособий

чел

5 326 831

5 340 504

5 442 721

5 498 354

5 551 943

Показатели
качества

Сроки назначения и выплат
пенсий и пособий

дней

10

10

10

10

5

Количество жалоб и обращений
населения

% к
пред.
году

-

60,0

50,0

40,0

30,0

Показатели
эффектив-
ности

Удельный вес административ-
ных затрат ГЦВП в общем
объеме обслуживаемых
финансовых потоков

%

1,03

0,93

0,90

0,89

0,85

Показатели
результата

Своевременность:
- выплаты пенсий и пособий;
- переводов обязательных
пенсионных взносов и
пенсионных накоплений в НПФ;
- социальных отчислений в
ГФСС

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

8 210 718

9 298 074

11 479 291

13 771 623

17 037 348

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

014 «Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе занятости и
бедности»

Описание

Совершенствование информационных баз данных занятости и бедности

Стратеги-
ческое
направле-
ние

1. Управление риском потери (отсутствия) работы

Цель

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы

Задачи

1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования рынка труда

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
обрабатываемой информации

шт.

5 159

5 581

5 800

5 900

6 000

Показатели
качества

Достоверность и полнота представленной информации

Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Обеспечение Министерства качественными аналитическими материалами для
принятия решения.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

64 757

66 226

73 485

84 590

99 571

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

015 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на введение стандартов социальных услуг»

Описание

Предупреждение различных социальных рисков, использование социальных услуг
в качестве одного из факторов социальной безопасности населения.

Стратеги-
ческое
направле-
ние

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг

Задачи

4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами
областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского
бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

1 016 076

2 395 144

8 222 014

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 «Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на
государство, в случае прекращения деятельности юридического лица»

Описание

Выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим, в
случае прекращения деятельности юридического лица

Стратеги-
ческое
направле-
ние

2. Управление риском нарушения трудовых прав

Цель

2.2. Развитие системы защиты трудовых прав

Задачи

2.2.4. Ужесточение контроля за соблюдением трудового законодательства

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
судебных исков, по которым
осуществлена выплата

исп.
лист

827

978

978

881

783

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Своевременность и
адресность выплаты

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 267 424

1 500 000

1 000 000

700 000

700 000

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 «Государственные специальные пособия»

Описание

Выплата государственных специальных пособий по списку № 1, № 2

Стратеги-
ческое
направле-
ние

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат;
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты
трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным
основаниям

Задачи

4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей:

чел.

22 473

33 658

45 173

50 104

55 051

- госспецпособий:







а) по Списку № 1

22 473

25 200

27 764

30 390

33 230

б) по Списку № 2

0

8 458

17 409

19 714

21 821

Показатели
качества

Снижение количества жалоб и
обращений со стороны
получателей

% к
пред.
году

-


80

70

60

Показатели
эффектив-
ности

Средний размер
госспецпособий:

тенге






а) по Списку № 1

тенге

10 151

10 512

11 664

12 375

13 302

б) по Списку № 2

тенге

0

9 344

10 368

11 000

11 824

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата пенсий и пособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

2 943 190

4 406 540

5 998 264

7 115 154

8 400 315

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны
и Алматы на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения»

Описание

Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения: в 2009 году - 4
ед., в 2010 году - 4 ед., в 2011 году - 3 ед.

Стратеги-
ческое
направле-
ние

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг

Задачи

4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011 год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами
областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского
бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

15 243

270 672

535 254

1 084 095

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

019 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов социального
обеспечения»

Описание

Программой предусматривается строительство:
- медико-социальных учреждений - 5 шт.;
- центра реабилитации инвалидов - 1 шт.;
- центра адаптации и интеграции оралманов - 1 шт.

1. Услуги по социальному обслуживанию нуждающихся граждан и первичной адаптации
оралманов

Стратеги-
ческое
направле-
ние

3. Управление миграционными процессами
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг

Задачи

3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов
4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011 год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами
областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского
бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

507 000

2 915 495

5 805 086

5 239 180

3 975 685

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны
и Алматы на выплату государственной адресной социальной помощи и
ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом
размера прожиточного минимума»

Описание

Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности, а
также семей, имеющих детей до 18 лет, с доходами ниже стоимости
продовольственной корзины.

Стратеги-
ческое
направле-
ние

5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума

Цель

5.2. Содействие снижению уровня бедности

Задачи

5.2.2. Повышение размеров детских и семейных пособий;
5.2.3. Обеспечение адресности оказываемой социальной помощи

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011 год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами
областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского
бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

2 785 500

3 280 631

3 301 581

3 315 240

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны
и Алматы на размещение государственного социального заказа в
неправительственном секторе»

Описание

Размещение госсоцзаказа в негосударственном секторе на оказание социальных
услуг

Стратеги-
ческое
направле-
ние

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг

Задачи

4.3.2. Привлечение НПО и бизнес структур на оказание социальных услуг в
негосударственном секторе

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011 год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами
областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского
бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

230 227

541 603

915 050

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

023 «Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам
протезно-ортопедической помощи»

Описание

Разработка технической документации на новые виды изделий для
протезно-ортопедических предприятий;
проведение опытно-экспериментальных работ по протезированию инвалидов со
сложными, особо сложными и атипичными формами увечья

Стратеги-
ческое
направле-
ние

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг

Задачи

4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011 год

Показатели
количества

1. Разработка нормативных
документов в области
протезостроения для
протезно-ортопедических
предприятий. Гармонизация
стандартов с междуна-
родными стандартами ИСО

шт.

0

9

2

0

0

2. Разработка технической
документации на новые виды
изделий для протезно-
ортопедических предприятий

шт.

5

12

12

12

12

3. Ориентировочное
количество методических
рекомендаций в области
протезирования,
протезостроения и
ортопедии

шт.

11

16

20

20

20

4. Ориентировочное
изготовление
комплектующих:

шт.







- коленные модули

0

20

40

80

100


- стопы


30

50

100

200

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Повышение реабилитационного потенциала инвалидов

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

26829

21448

17914

22265

27807

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны
и Алматы на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных
учреждениях»

Описание

Развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях

Стратеги-
ческое
направле-
ние

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг

Задачи

4.3.2. Развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных
учреждениях

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами
областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского
бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

153 347

584 532

1 179 070

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

025 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях»

Описание

Установление новых норм питания для лиц, содержащихся в МСУ

Стратеги-
ческое
направле-
ние

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг

Задачи

4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами
областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского
бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

4 324 734

5 080 575

5 795 245

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

027 «Переселение на историческую родину и первичная адаптация оралманов»

Описание

Содействие росту численности населения Республики за счет миграционных
процессов и созданию условий для интеграции оралманов в новые общественные
условия

Стратеги-
ческое
направле-
ние

3. Управление миграционными процессами

Цель

3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения

Задачи

3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
оралманов, охваченных
услугами первичной
адаптации

чело-
век

-

673

1220

2340

2340

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

Затраты на оказание
адаптационных услуг на
одного оралмана в год

тыс.
тенге

-

66,1

60,9

55,2

53,3

Показатели
результата

Улучшение условий первичной адаптации оралманов и скорейшая их интеграция в
казахстанское общество

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

134 152

44 467

71 954

129 274

124 841

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

028 «Материально-техническое оснащение организаций социальной защиты на
республиканском уровне»

Описание

Материально-техническое оснащение и информационно-техническое обеспечение
подведомственных организаций Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан

Стратеги-
ческое
направле-
ние

Управление:
1. риском потери (отсутствия) работы;
3. миграционными процессами;
4. риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери
кормильца и иных социальных рисков.

Цель

1.1 Предупреждение риска потери (отсутствия) работы.
1.2. Развитие трудовых ресурсов.
3.1. Совершенствование механизма регулирования миграции населения.
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат.
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты
трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным
основаниям.
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг.

Задачи

1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования рынка труда
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов
4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат
4.1.5. Обеспечение своевременности поступлений обязательных пенсионных взносов
в НПФ
4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
приобретенной вычислитель-
ной и информационной
техники

шт.



881

306

285

Ориентировочное количество
приобретенной офисной
мебели

шт.



9

8

8

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Уровень оснащения
государственного органа в
области труда, занятости,
социальной защиты и
миграции населения:

%






- материально-техническое

60

77

77

80

85

- информационно-
техническое

60

70

80

90

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

379 779

303 516

246 099

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

052 «Услуги по изучению актуальных проблем в области труда, занятости,
социальной защиты и миграции населения»

Описание

- проведение актуальных исследований в области труда, занятости, социальной
защиты и миграции населения;
- разработка норм и нормативов по труду Республикой Казахстан в рамках
сотрудничества СНГ;
- проведение социологических исследований социально-трудовой сферы

Стратеги-
ческое
направле-
ние

2. Управление риском нарушения трудовых прав
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

2.2. Развитие системы защиты трудовых прав
4.2 Повышение уровня социального обеспечения в случаях утраты трудоспособ-
ности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным основаниям

Задачи

2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда
4.2.1. Совершенствование параметров системы обязательного социального
страхования

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество, проведенных
исследований, разработан-
ных норм и нормативов по
труду

шт.


3

6

6

1

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

1. Выработка предложений по проблемам
- достаточности активов ГФСС при наступлении социальных рисков;
- совершенствования системы оплаты труда;
- регулирования миграционными процессами.
2. Нормирование труда в разных отраслях экономики.
3. Выработка социальных стандартов по отдельным видам социальных услуг.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

40 000

74 500

66 338

32 790

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны
и Алматы на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной
практики»

Описание

Создание новых социальных рабочих мест и привлечение молодежи к молодежной
практике

Стратеги-
ческое
направле-
ние

Управление риском потери (отсутствия) работы

Цель

Содействие эффективной занятости

Задачи

Применение активных форм обеспечения занятости целевых групп

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество
трудоустраиваемых

тыс.
чел.

15,2

10,6

95,7



Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Создание 61,2 тыс. социальных рабочих мест, на «молодежную практику» будет
направлено 34,5 тыс. выпускников

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

8 600 000

0

0

Форма бюджетной программы

Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

118 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны
и Алматы на капитальный и текущий ремонт объектов социального обеспечения в
рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»

Описание

Проведение капитального ремонта и текущего ремонта объектов
медико-социального учреждения (МСУ) - 35 ед.

Стратеги-
ческое
направле-
ние

Управление риском потери (отсутствия) работы

Цель

Создание новых рабочих мест, трудоустройство в приоритетном порядке лиц,
высвобождаемых в связи с сокращением объемов работ на производстве,
выпускников и оралманов из числа их трудоспособной части.

Задачи

Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы путем
содействия в трудоустройстве

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами
областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

X







Показатели
эффектив-
ности

X







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского
бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

1 478 500

0

0

Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам

                                                           тыс. тенге

Цели/задачи

Источник
финанси-
рования
(код БП)

Отчетный период

Плановый период, в том
числе по годам

2007

2008

2009

2010

2011


РБ, в т.ч.


462510240

566 500 184

697 181477

813 247 699

1 019 260 596


базовые


461786 339

566 500 184

680 896 598

792 101 550

989 340 142


новые инициативы


723 901

0

16 284 879

21 146 149

29 920 454


Административные расходы

РБ
(001.009.
028)

6 400 645

2 150 258

2 469 186

2 937 296

3 523 684

Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия) работы

Цель
1.1

Предупреждение риска потери
(отсутствия) работы


65023

66 226

518 485

753 698

721 239

Задача
1.1.3.

Повышение информированности
населения по вопросам
занятости населения

РБ(011)

266

0

445 000

669 108

621 668

РБ(014)

64757

66226

73 485

84 590

99 571

Цель
1.3.

Содействие эффективной
занятости


0,0

804 822

4 141 430

4 388 130

4 783 100

Задача
1.3.4.

Применение активных форм
обеспечения занятости
целевых групп

РБ(031)



8 600 000



Цель
1.4.

Создание новых рабочих мест,
трудоустройство в
приоритетном порядке лиц,
высвобождаемых в связи с
сокращением объемов работ на
производстве, выпускников и
оралманов из числа их
трудоспособной части







Задача
1.3.6.

Обеспечение реализации прав
граждан на защиту от
безработицы путем содействия
в трудоустройстве

РБ(118)



1 478 500



Стратегическое направление 2. Управление риском нарушения трудовых прав

Цель
2.1

Предупреждение риска
нарушения трудовых прав


61 325

65 618

76 745

90 178

109 002

Задача
2.1.1

Разработка и внедрение
современных стандартов
безопасности и охраны труда

РБ(012)

61 325

65 618

76 745

90 178

109 002

Цель
2.2

Развитие системы защиты
трудовых прав


1 267 424

1 540 000

1 111 495

806 662

776 743

Задача
2.2.2

Поэтапное совершенствование
системы оплаты труда
работников бюджетной сферы

РБ(052)

0

40 000

74 500

66 338

32 790



РБ(016)

1 267 424

1 500 000

1 000 000

700 000

700 000

Задача
2.2.3

Повышение социальной
ответственности бизнеса

РБ(001)

0

0

36 995

40 324

43 953

Стратегическое направление 3. Управление миграционными процессами

Цель
3.2.

Совершенствование механизма
регулирования миграции
населения


11 958 960

12 749 307

18 972 877

18 843 794

20 308 742

Задача
3.2.3.

Расселение оралманов, с
учетом интересов
социально-экономического
развития регионов

РБ(006)

11 451 960

12 131 736

17 538 492

18 843 794

20 308 742

Задача
3.2.4

Улучшение условий первичной
адаптации и интеграции
оралманов

РБ(019), в т.ч.

507 000

617 571

1 434 385

0

0

баз

507 000

617 571

1434 385

0

0

РБ(027)

134 152

44 467

71954

129 274

124 841

Стратегическое направление 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления
старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель
4.1

Обеспечение адекватности
размеров пенсионных выплат


293154278

363 609 000

451 445 409

545 090 230

721 081 605

Задача
4.1.1

Повышение размеров пенсион-
ных выплат

РБ (002.102)

65199030

96 059 272

109 077 707

117 902 830

160 084 385

РБ
(002.100.
101.103)

227955248

267 549 728

342 367 702

427 187 400

560 997 220

Цель
4.2.

Содействие повышению уровня
социального обеспечения в
случаях утраты
трудоспособности, потери
кормильца и по иным
законодательно
предусмотренным основаниям


90967111

111536 171

122 986 522

131602 628

144 755 769

Задача
4.2.1

Совершенствование параметров
системы обязательного
социального страхования

РБ
(003.100,
101,102)

73218332

92 246 990

102 718 222

108 446 712

117 012 743

РБ(013)

8210718

9298 074

11479 291

13 771 623

17 037 348

РБ(005.)

1837082

1 980 107

2 196 213

2 084 348

2 247716

РБ(017.)

2943190

4406 540

5 998 264

7 115 154

8 400 315

РБ(010.)

75277

45 102

42 372

28 020

23 460

РБ(008.)

4682512

3 559 358

552 160

156 771

34 187

Цель
4.3

Совершенствование системы
предоставления социальных
услуг


750464

2 334 615

10 383 671

14 398 553

21 198 966

Задача
4.3.2

Привлечение НПО и бизнес
структур к оказанию
социальных услуг

РБ(022)

0

0

230 227

541 603

915 050

Задача
4.3.3

Обеспечение доступности
социальных услуг (Совместно
с МИО)

РБ(024)

0

0

153 347

584 532

1 179 070

РБ(015)

723635

0

1016 076

2 395 144

8 222 014

РБ(018)

0

15 243

270 672

535 254

1 084 095

РБ(019) в
т.ч.

0

2 297 924

4 370 701

5 239 180

3 975 685

РБ(023)

26829

21448

17 914

22 265

27 807

РБ(025)

0

0

4 324 734

5 080 575

5 795 245

Стратегическое направление 5. Управление риском снижения дохода ниже установленного
порогового минимума

Цель
5.2

Содействие снижению уровня
бедности


57750858

72 404 522

79 066 633

98 595 386

106 660 005

Задача
5.2.2.

Повышение размеров детских и
семейных пособий

РБ(007.
100)

4221001

11854 828

13 218 180

14 420 670

15 512 881

РБ(007.
101)

12502499

16 045 193

16 881 607

19 855 693

21 232 266

РБ(020.
101)

0

1 709 900

2 126 044

2 179 924

2 169 650

РБ(007.
102)

0

0

0

8 427 133

9 167 769

Задача
5.2.3

Обеспечение адресности
оказываемой социальной помощи

РБ(004)

41027358

41719 001

45 686 215

52 590 309

57 431 849

РБ(020.
100)


1 075 600

1 154 587

1 121 657

1 145 590

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1218 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 сәуірдегі N 620 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1218 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      "3. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің стратегиялық бағыттары" деген бөлімде:
      "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, даму мақсаты және негізгі индикаторлары" деген кіші бөлімде:
      кестеде:
      "Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару" деген 1-стратегиялық бағытта:
      1.1-мақсатта:
      "Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу" деген жолдың "2009 ж.", "2010 ж.", "2011 ж." деген бағандарындағы "93,3", "93,5", "93,6" деген сандар тиісінше "92,0", "93,0", "93,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      1.2-мақсатта:
      "халықтың нысаналы топтарының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жәрдемдесу" деген жолдың "2009 ж." деген бағанындағы "25,8" деген сандар "26,1" деген сандармен ауыстырылсын;
      1.3-мақсатта:
      "Жұмыспен тиімді қамтуға жәрдемдесу" деген жолдың "2009 ж.", "2010 ж.", "2011 ж." деген бағандарындағы "6,7", "6,5", "6,4", "8,3", "8,1", "7,9" деген сандар тиісінше "8,0", "7,0", "6,5", "8,5", "8,3", "8,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (ЖАО бірлесіп);" деген жолда:
      "2009 ж." деген бағандағы "219,7", "104,8", "84,7" деген сандар тиісінше "282,6", "134,8", "109,3" деген сандармен ауыстырылсын;
      "жұмыспен қамтуға жәрдемдесу" деген сөздердің алдынан "Жол картасы іс-шараларының іске асырылуын ескере отырып" деген сөздермен толықтырылсын;
      "халықтың нысаналы топтарын жұмыспен қамту;" деген жолда:
      "оның ішінде:", "балалар үйлерінің тәрбиеленушілері мен жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 23 жасқа дейінгі балалар;", "кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғыз басты, көп балалы ата-аналар және т.б." деген жолдардың "2009 ж." деген бағанындағы "96,4", "62,6", "15,4", "8,2", "4,3", "2,8" деген сандар тиісінше "101,4", "65,9", "16,2", "61,3", "32,3", "34,4" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

"

жұмысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемнің ең жоғары кезеңін ұлғайту

5. жұмысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлем алатын босатылған қызметкерлердің саны, мың адам



136,4

136,4


";

      "Көші-қон процестерін басқару" деген 3-стратегиялық бағытта:
      3.1-мақсатта:
      "Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу" деген жолдың "2010 ж.", "2011 ж." деген бағандарындағы "3,2", "4,0" деген сандар тиісінше "1,8", "2,8" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару" деген 4-стратегиялық бағытта:
      4.2-мақсатта:
      "4.2.3. Халықтың жекелеген санатына әлеуметтік қолдау көрсету" деген жолдың "2009 ж." деген бағанындағы "109" деген сандар "111" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Белгіленген ең төмен шекті деңгейден төмен табысты азайту тәуекелін басқару" деген 5-стратегиялық бағытта:
      5.1-мақсатта:
      "Ең төмен табыстың мемлекеттік кепілін іске асыру" деген жолдың "2009 ж." деген бағанындағы "0,73" деген сандар "0,72" деген сандармен ауыстырылсын;
      5.2-мақсатта:
      "5.2.3. Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау жүйесін дамыту" деген жолдың "2009 ж." деген бағанындағы "109", "109", "109" деген сандар тиісінше "111", "111", "111" деген сандармен ауыстырылсын;
      "5.2.4. Әлеуметтік көмектің деңгейін арттыру" деген жолдың "2009 ж." деген бағанындағы "109" деген сандар "111" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің стратегиялық бағыттары мен мақсатының мемлекеттің стратегиялық мақсатына сәйкестілігі" деген кіші бөлімде:
      кестеде:
      "Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару" деген 1-стратегиялық бағытта:
      "1.3-мақсат. Жұмыспен тиімді қамтуға жәрдемдесу" деген жолдың "Мемлекеттік органның қызметі бағытталған мемлекеттің стратегиялық мақсаты" және "Стратегиялық құжаттың, нормативтік құқықтық актінің атауы" деген бағандары мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

"

Өңірлік жұмыспен қамтылуды және кадрларды қайта даярлауды қамтамасыз ету үшін мен Үкіметке кемінде 140 млрд. теңге бөлуді тапсырамын. Жергілікті бюджеттерден де жұмыспен қамту стратегиясын бірлесіп қаржыландыруға ресурстар бөлінуі тиіс. Жұмысынан айрылатындар үшін жаңа жұмыс орындарын құратын боламыз. Төртіншіден, бұл - әлеуметтік жұмыс орындарын кеңейту және жастар практикасын ұйымдастыру. Халықты жұмыспен қамту туралы қолданыстағы Заң бізге бюджет қаражатын осы мақсатқа пайдалануға мүмкіндік береді. Біздің бүгінгі міндетіміз - қазіргі бағдарламалардың шеңберін кеңейту. Осы мақсатқа қосымша 8,6 млрд. теңге бөлуді тапсырамын. Сонда біз 96 мыңға жуық адамды жұмыспен қамтамасыз етеміз.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауы

";

      "5. Стратегиялық жоспар әзірленген нормативтік құқықтық актілердің тізбесі" деген бөлім мынадай мазмұндағы 22, 23-тармақтармен толықтырылсын:
      "22. "Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 6 наурыздағы N 264 қаулысы.
      23. "Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылға арналған іс-қимыл жоспарын (Жол картасын) орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 10 наурыздағы N 274 қаулысы";
      "2009 - 2011 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалардың тізбесі" деген бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2009 жылғы 30 сәуірдегі
N 620 қаулысына  
қосымша      

6. Бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

2009 - 2011 жылдарға арналған бюджеттік
шығыстардың жиынтығы

      Республикалық бюджет
      Бағдарламаның әкімшісі Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Функц. тобы

Кіші функция

Бағдарлама

Көрсеткіштер

2007 жыл

2008 жылға арналған нақтыланған бюджет

Болжау

нақты орындалуы

кассалық орындалуы

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:

462 369 031

462 510 240

566 500 184

680 896 598

800 528 683

998 507 911

1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

461 138 397

461 279 605

563 584 689

675 091 512

798 697 233

998 507 911

6



Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек

433 528 321

433 661 795

535 466 119

638 738 642

758 215 040

952 144 791


1


Әлеуметтік қамсыздандыру

410 332 855

410 343 158

501 981 531

605 848 110

713 242 405

903 926 512



002

Зейнетақы бағдарламасы

293 152 783

293 154 278

363 609 000

451 445 409

545 090 230

721 081 605



003

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар

73 218 069

73 218 332

92 246 990

102 718 222

108 446 712

117 012 743



004

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

41 019 168

41 027 358

41 719 001

45 686 215

52 590 309

57 431 849



017

Мемлекеттік арнаулы жәрдемақылар

2 942 835

2 943 190

4 406 540

5 998 264

7 115 154

8 400 315


2


Әлеуметтік көмек

23 195 466

23 318 637

33 484 588

32 890 532

44 972 635

48 218 279



005

Жерлеуге берілетін жәрдемақы

1 714 139

1 837 082

1 980 107

2 196 213

2 084 348

2 247 716



007

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

16 723 302

16 723 500

27 900 021

30 099 787

42 703 496

45 912 916



008

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

4 682 498

4 682 512

3 559 358

552 160

156 771

34 187



010

Ақталған азаматтарға, жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы

75 261

75 277

45 102

42 372

28 020

23 460



11

Қаза тапқан, қайтыс болған әскери қызметшілердің ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына біржолғы төлемдер

266

266

0

0

0

0


9


Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер

27 610 076

27 617 810

28 118 570

36 352 870

40 482 193

46 363 120



001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

1 625 698

1 631 875

1 630 703

2 057 542

2 553 811

3 203 619



006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

11 450 450

11 451 960

12 131 736

17 538 492

18 843 794

20 308 742



009

Еңбекминін материалдық-техникалық жарақтандыру

348 636

348 636

199 044

31 865

79 969

73 966



012

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер жөніндегі қызметтер

61 325

61 325

65 618

76 745

90 178

109 002



013

Зейнетақы және жәрдемақыларды төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8 210 718

8 210 718

9 298 074

11 479 291

13 771 623

17 037 348



014

Жұмыспен қамту және кедейлік коры бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 757

64 757

66 226

73 485

84 590

99 571



016

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген, адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

1 267 424

1 267 424

1 500 000

1 000 000

700 000

700 000



018

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

15 243

270 672

535 254

1 084 095



20

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

2 785 500

3 280 631

3 301 581

3 315 240



21

1995 жылғы қарашаға дейін құрылған "Қарметкомбинат" МАҚ қызметкерлерінің жалақысы бойынша берешектің қалған бөлігін өтеуге Қарағанды облысының облыстық бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

100 000

0

0

0



22

Халықты әлеуметтік қорғау мемлекеттік ұйымдарының кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

3 309

3 309

0

0

0

0



023

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 829

26 829

21 448

17 914

22 265

27 807



027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және әлеуметтік қорғау

134 106

134 152

44 467

71 954

129 274

124 841



028

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

0

0

0

379 779

303 516

246 099



052

Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қон салаларындағы өзекті проблемаларды зерделеу

0

0

40 000

74 500

66 338

32 790



053

Мемлекеттік аннуитеттік компаниясын құру

0

0

220 511

0

0

0



9

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне аз қамтамасыз етілген отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына арналған мемлекеттік жәрдемақыларды төлеуге арналған нысаналы трансферттер

3 816 000

3 816 000

0

0

0

0



30

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамсыздандыру және ымдау тілі мамандарының, мүгедектерге жеке көмекшінің қызметін ұсынуға арналған нысаналы трансферттер

600 825

600 825

0

0

0

0

2. Бюджеттік даму бағдарламалары

1 230 635

1 230 635

2 915 495

5 805 086

1  831 450

0



015

Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың ақпараттық жүйесін дамыту

723 635

723 635

0

0

0

0



019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру нысандарының құрылысына және қайта құруға арналған нысаналы трансферттер

507 000

507 000

2 915 495

5 805 086

1 831 450

0

Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, оның ішінде:

0

0

0

131 806 379

12 719 016

20 752 685

1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

0

0

0

131 361 379

8 642 178

16 155 332



001

Жыл сайын "Парыз" бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі конкурс өткізу

0

0

0

36 995

40 324

43 953



015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қызметтердің стандарттарын енгізуге арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

0

1 016 076

2 395 144

8 222 014



022

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

0

230 227

541 603

915 050



024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне күндізгі медициналық-әлеуметтік мекемелердің желісін дамытуға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

0

153 347

584 532

1 179 070



025

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтанудың нормасын арттыруға арналған нысаналы ағымдағы трансферттер

0

0

0

4 324 734

5 080 575

5 795 245



031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындарын және жастар тәжірибесін кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

0

8 600 000

0

0



115

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде халықты жұмыспен қамтамасыз ету

0

0

0

117 000 000

0

0

2. Бюджеттік даму бағдарламалары

0

0

0

445 000

4 076 838

4 597 353



019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру нысандарының құрылысына және қайта құруға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

0

0

3 407 730

3 975 685



011

Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

0

0

0

445 000

669 108

621 668

Шығыстың барлығы, оның ішінде:

462 369 031

462 510 240

566 500 184

812 702 977

813 247 699

1 019 260 596

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

461 138 397

461 279 605

563 584 689

806 452 891

807 339 411

1 014 663 243

Бюджеттік даму бағдарламалары

1 230 635

1 230 635

2 915 495

6 250 086

5 908 288

4 597 353

Мемлекеттік мекеменің басшысы_______________________


Бас бухгалтер (ҚЭБ басшысы)_________________________

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама ның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 "Еңбек, халықты жұмыспен қамту, халықты әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы уәкілетті органның қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер"

Сипаттамасы

Министрлік аппаратының және оның аумақтық органдарын ұстау; әлеуметтік-еңбек саласындағы конституциялық кепілдіктердің сақталуын қамтамасыз ету; бірыңғай әлеуметтік саясатты іске асыру; еңбек көші-қонын басқаруды жүзеге асыру; жұмыс күшін сыртқа шығаруды лицензиялауды жүргізу; еңбек және әлеуметтік заңнаманың сақталуын мемлекеттік қадағалау; әлеуметтік қызмет көрсету сапасын бақылау; әлеуметтік еңбек саласында нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; бірыңғай ақпараттық қамтамасыз етуді құру.

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-кон пропестерін басқару
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару
5. Табыстың белгіленген ең төменгі табалдырығы деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу
1.2. Еңбек ресурстарын дамыту
1.3. Өнімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу
2.2. Еңбек құқықтарын қорғау жүйесін дамыту
3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу
3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылған, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру
5.1. Ең төмен табысқа мемлекеттік кепілдіктер дін іске асыру
5.2. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

1.1.1. Еңбек нарығы мониторингі және болжау; 1.1.2. Жұмыспен қамтуды заңдастыруды ынталандыру; 1.1.3. Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөнінде халықтың хабардар болуын арттыру; 1.2.1. Жұмыс күші сапасын арттыру; 1.3.1. Қосымша құн жоғары салалардағы жұмыспен қамтуды ұлғайту; 1.3.2. Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу; 1.3.3. Халықтың нысаналы топтарын, оның ішінде: аз қамтамасыз етілгендерді; 21 жасқа дейінгі жастарды; балалар үйлерінің тәрбиеленушілері мен жетім балаларды және ата-анасының қамқорынсыз қалған 23 жасқа дейінгі балаларды; кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті, көп балалы ата-аналар мен т.б. жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету; 2.1.1. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу; 2.1.2. Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету; 2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру; 2.2.2. Бюджет сала қызметкерінің еңбекақы жүйесін кезең-кезеңімен жетілдіру; 2.2.3.Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру; 2.2.4. Еңбек заңнамасының сақталуын бақылауды күшейту; 3.1.1. Халықтың көші-коны мониторингін және оны болжауды жақсарту; 3.1.2. Көші-қон заңнамасының сақталуын бақылауды күшейту; 3.1.3. Шет елдердегі қазақ диаспорасы өкілдерінің арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу; 3.2.1. Ішкі Еңбек көші-коны процестерін тәртіпке келтіру (мүдделі органдармен бірлесе отырып); 3.2.2. экономиканың басымды салаларына жоғары білікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету; 3.2.3. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму мүдделерін ескере отырып, оралмандарды орналастыру; 3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту; 4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру; 4.1.2. Зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі параметрлерін жетілдіру; 4.1.3. ЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарының сақталуын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау; 4.1.4. Жинақтаушы зейнетақы жүйесіне әкімшілік етуді жетілдіру; 4.1.5. Міндетті зейнетақы жарналарының ЖЗҚ уақытында түсуін қамтамасыз ету; 4.2.1. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі параметрлері жүйесін жетілдіру; 4.2.2. МӘСҚ-ға міндетті әлеуметтік аударымдардың уақтылы түсуін қамтамасыз етуге жәрдемдесу; 4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету; 4.3.1. Әлеуметтік қызмет көрсетудің ұйымдық және құқықтық негіздерін құру, 4.3.2. МЕҰ және бизнес құрылымдарды әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту; 4.3.3. Әлеуметтік қызметтің кол жетімділігін қамтамасыз ету; 5.1.1. Ең төмен күнкөріс деңгейін айқындау әдістемесін жетілдіру; 5.1.2. Зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшерін арттыру; 5.1.3. Еңбекақының ең төмен мөлшерін арттыру; 5.2.1. Аз қамтамасыз етілген халықты жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу; 5.2.2. Балалар және отбасы жәрдемақыларының мөлшерін арттыру; 5.2.3. Көрсетілетін әлеуметтік көмектің атаулылығын қамтамасыз ету

1. Еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласындағы мониторинг, үйлестіру және стратегиялық, әдістемелік, әдіснамалық қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Әзірленген стратегиялық құжаттардың (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар) болжамды саны

дана



6

3

2

Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік-құқықтық актілердің болжамды саны

бірлік

61

30

29

22

25

Үлгілік нормалар мен нормативтердін болжамды саны

бірлік

43

44

44

45

55

Қайта қаралған қызметшілердің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығының, біліктілік анықтамалығының және біліктілік сипаттамасының болжамды саны

бірлік

2

7

10

12

12

Әлеуметтік-еңбек саласы мәселелері жөніндегі әзірленген әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны

бірлік

1

2

2

2

2

Үкімет және Президент Әкімшілігі, Министрлік басшыларына ұсынылған есептердің, анықтамалардың болжамды саны

дана

610

643

678

702

723

Еңбек қатынастары саласында БҰҰ Ғаламдық шартының қағидаттарын ілгерілету жөніндегі келісімге қосылған қол қоюшылардың болжамды саны

кәсіпорын саны

-

300

400

450

500

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі "Парыз" конкурсын өткізу

бірлік

1

1

1

1

1

Нормативтік-құқықтық актілерді іске асыру мониторингі

бірлік

13

13

13

13

13

Кеңестердің, семинарлардың, конкурстардың болжамды саны

дана

11

15

18

23

25

Сапа көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Тиімділік көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, көші-қон және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету

2. Еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету


Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Еңбек жағдайлары бойынша аттестатталған объектілердің болжамды саны

бірлік

7 335

8 000

9 500

11 000

12 500

Кәсіпорындарды МЕИ тексерулерімен қамтуы (кәсіпорындардың жалпы санынан)

%

8

8

9

10

11

Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлесі (жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың жалпы санынан)

%

12

15

20

25

30

Тағайындалған зейнетақы және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны

мың адам

293,2

308,7

315

331

340

Тағайындалған зейнетақылық және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны (тағайындалған төлемдердің жалпы санынан)

%

1,1

1,5

2,5

3

3,5

Алғаш рет мүгедек деп танылған адамдардың болжамды саны

мың адам

43,2

42,6

42,1

41,6

41

Мүгедектерді оңалтудың әзірленген жеке бағдарламаларының болжамды саны

мың бірлік

263,1

263

263,5

264

264

МӘС-тін төменгі бөлімдерінің жұмысын тексерумен қамту (Қазақстан Республикасы бойынша МӘС бөлімдерінің жалпы санынан)

%

13

13,5

14

15

16

Оңалтудың орындалған жеке бағдарламаларының болжамды саны (ОЖБ жалпы санына)

%

63,8

64,5

65

65,5

66

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің болжамды саны

бірлік

2 400

13 200

6 600

3 000

1 200

Сапа көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Тиімділік көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Қызметкерлердің Еңбек жағдайларын жақсарту, еңбек құқықтары мен кепілдіктерін қамтамасыз ету.
Еңбек заңнамасының жойылған бұзушылықтары деңгейін арттыру.
Зейнетақы және әлеуметтік төлемдерді белгілеу жөніндегі қызметтердің сапасын арттыру, зейнетақы және әлеуметтік төлем алушылардың шағымдары мен өтініштерінің санын азайту.
Мүгедектерді толық және ішінара оңалту көрсеткіштерін жақсарту.

3. Оралмандарды қабылдау, орналастыру, алғашқы бейімдеу, халықтың көші-қоны туралы заңнаманың сақталуын бақылау мәселелері бойынша мемлекеттік көші-кон саясатын іске асыруды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Оралмандар квотасына енгізу жөніндегі өтініштердің болжамды саны

мың отбасы

30

30

40

40

40

Шетелдердегі қазақ диаспорасы өкілдерінің арасында таратуға арналған ақпараттық материалдардың болжамды саны

бірлік

200

200

500

500

500

Алғашқы бейімдеу қызметімен қамтылған оралмандардың болжамды саны

адам

-

673

1 220

2 340

2 340

Шетелге жұмыс күшін шығарумен байланысты қызметті жүзеге асырушылардың, лицензиарлар тексеретін болжамды саны

бірлік

-

7

20

24

30

Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсатты беру ережесінің сақталуы бойынша тексерілетін жергілікті атқарушы органдардың болжамды саны

бірлік

7

16

16

16

16

Сапа көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Тиімділік көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Тұрақты тұруға көшіп келген иммигранттардың жалпы санындағы оралмандардың үлес салмағы

%

90

91

92

93

94

Көшіп келу квотасының орындалуы

%

100

100

100

100

100

Барлық лицензиарлардың лицензиядағы талаптарды орындауы

Белгіленген квота шеңберінде шетелдік жұмыс күшін әкелу

4. Министрліктің жұмысын қамтамасыз ету, қызметін жоспарлауды ұйымдастыру. Халықаралық ынтымақтастықты дамыту.

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сандық көрсеткіштері

Бағдарламалық, стратегиялық құжаттар бойынша есептердің болжамды саны

бірлік

62

51

45

40

35

Көрсетілетін мемлекеттік стандарттар мен регламенттердің әзірленген болжамды саны

бірлік

10

3

5

8

10

Министрліктің қаржы, оперативтік қызметі туралы есептердің болжамды саны

бірлік

73

87

87

87

87

Министрлікте әзірленген нормативтік-құқықтық актілер сараптамасының болжамды саны

бірлік

70

25

70

70

70

Біліктілікті арттыру, мемлекеттік және ағылшын тілін үйрену курстарынан өткен қызметкерлердің болжамды саны

адам

745

661

509

509

509

Шетелдік мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың уәкілетті органдарымен жасалатын қол қойылған халықаралық меморандумдар, шарттардың (келісімдер) болжамды саны

бірлік

4

4

6

8

10

Ведомстволық бағынысты ұйымдарды ішкі тексерулердің болжамды саны

бірлік

19

14

10

15

15

Әзірленген техникалық құжаттардың (техникалық бейіндердің, техникалық тапсырмалардың) болжамды саны

бірлік

3

8

15

23

31

Сапа көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Тиімділік көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Министрліктің түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған жоспарлау жүйесін жақсарту. Министрліктің бюджеттік бағдарламаларын тиімді және сапалы орындау. Кәсіби аппаратты қалыптастыру.

Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың. теңге

1 631 875

1 630 703

2 094 537

2 594 135

3 247 572

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

002 "Зейнетақы бағдарламасы"

Сипаттамасы

- базалық зейнетақы төлемдерін;
- ынтымақты зейнетақыларды,
- Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстеме ақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және өзге де заңнамада көзделген негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу

Міндеттері

4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Алушылардағы орташа жылдық саны:

адам

3 287 179

3 298 048

3 320 854

3 353 721

3 388 087

- базалық зейнетақы төлемін;

1 654 337

1 664 229

1 671 689

1 688 475

1 705 929

Сандық көрсеткіштері

- ынтымақты зейнетақы;

адам

1 632 687

1 633 762

1 648 879

1 664 961

1 681 873

- Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақысына үстеме ақылар;

155

57

285

285

285

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санын азайту

өткен жылға %

-


80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

Базалық зейнетақы төлемінің орташа мөлшері

теңге

3 000

4 810

5 487

5 819

7 820

Ынтымақты зейнетақының орташа мөлшері

теңге

10 823

13 647

17 105

21 381

27 796

Нәтиже көрсеткіштері

Зейнетақы мен жәрдемақыны уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың. теңге

293 154 278

363 609 000

451 445 409

545 090 230

721 081 605

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

003 "Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар"

Сипаттамасы

Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу

Міндеттері

4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Мемәлеуметтік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны:

адам

633 506

639 890

650 155

642 005

635 461

мүгедектігі бойынша

404 540

414 619

425 439

419 906

417 165

асыраушысынан айрылу бойынша

216 839

211 346

211 730

209 049

205 176

жасына байланысты

12 127

13 925

12 986

13 050

13 120

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санын азайту

өткен жылға %

-

-

80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақының орташа мөлшері:

теңге

8 867

12 013

13 166

14 077

15 345

мүгедектігі бойынша

9 331

12 542

14 415

14 854

16 189

асыраушысынан айрылу бойынша

8 507

11 349

12 086

12 936

14 098

жасына байланысты

4 670

6 348

6 858

7 341

8 002

Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың. теңге

73 218 332

92 246 990

102 718 222

108 446 712

117 012 743

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

004 "Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар"

Сипаттамасы

Азаматтардың жекелеген санаттарына заттай жеңілдіктердің орнына арнайы мемлекеттік жәрдемақы түрінде материалдық көмек көрсету

Стратегиялық бағыты

5. Табыстың белгіленген ең төменгі табалдырығы деңгейінен темен болуы қатерін басқару

Мақсаты

5.2. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

5.2.3. Көрсетілетін әлеуметтік көмектің атаулылығын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл.

2010 жыл.

2011 жыл.

Сандық көрсеткіштері

Арнайы мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны

адам

1 119 960

1 139 716

1 184 594

1 239 541

1 247 873

Сапа көрсеткіштері

X

%

106

107

109

108

107,5

Тиімділік көрсеткіштері

Ен темен күнкөріс деңгейінің азық-түлік емес бөлігінде әлеуметтік мемлекеттік жәрдемақының орташа мөлшеріне ара қатынасы:

%






- 1 және 2-топтағы мүгедектер

43

34

34

34

34

- 3-топтағы мүгедектер

19

15

15

15

15

- 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар

29

22

22

22

22

- "Алтын алқа" және "Күміс алқамен" марапатталған көп балалы аналар және көп балалы отбасылар

122

95

95

95

95

Нәтиже көрсеткіштері

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың. теңге

41 027 358

41 719 001

45 686 215

52 590 309

57 431 849

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

005 "Жерлеуге берілетін жәрдемақы"

Сипаттамасы

Зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге; мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларды жерлеуге берілетін жәрдемақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және өзге де заңнамада көзделген негіздемелер бойынша
әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу

Міндеттері

4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Алушылардың орташа жылдық саны:

адам

93 272

106 152

96 813

96 118

96 465

зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін;

76 906

87 361

80 601

79 351

79 101

мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларын жерлеуге берілетін

16 366

18 791

16 212

16 767

17 364

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санының азаюы

өткен жылға %

-


80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

Жәрдемақының орташа мөлшері;

теңге






зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін;

38 220

40 880

45 360

48 125

51 730

мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алатын зейнекерлерді жерлеуге берілетін

16 380

17 520

19 440

20 625

22 170

Нәтиже көрсеткіштері

жәрдемақыны уақтылы және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың. теңге

1 837 082

1 980 107

2 196 213

2 084 348

2 247 716

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

006 "Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету"

Сипаттамасы

Көші-қон процестерінің есебінен республика халқының өсуіне және оралмандарды жаңа қоғамдық жағдайларға кіріктіру үшін жағдай жасауға жәрдемдесу

Стратегиялық бағыты

3. Көші-қон процестерін басқару

Мақсаты

3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру

Міндеттері

3.2.3. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму мүдделерін ескере отырып, оралмандарды орналастыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Оралмандардың көшіп келу квотасы

мың отбасы

15

15

20

20

20

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Оралмандардың иммигранттардың жалпы санындағы үлес салмағы

%

90

91

92

93

94

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың. теңге

11 451 960

12 131 736

17 538 492

18 843 794

20 308 742

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

007 "Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар"

Сипаттамасы

Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау:
1) бала тууына байланысты біржолғы жәрдемақы
2) бір жасқа дейінгі баланың күтімі бойынша жәрдемақы
3) мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға, қамқоршыларға жәрдемақы түрінде

Стратегиялық бағыты

5. Табыстың белгіленген ең төменгі табалдырығы деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

Мақсаты

5.2. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

5.2.2. Балалар және отбасы жәрдемақыларының мөлшерін арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны:

адам

467 183

491 782

529 851

548 416

548 329

- баланың туылуына байланысты

адам

258 332

350 780

336 862

323 696

323 946

- бір жасқа толғанға дейін баланың күтімі бойынша

адам

208 851

141 002

192 989

176 448

175 532

- мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналар, қамқоршылар

адам

_

_

_

48 272

48 851

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

Бала тууына байланысты жәрдемақының мөлшері, өткен жылға %-бен

%

106

214

111

117

107,5

Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты, өткен жылға %-бен

106

107

111

132

107,5

Нәтиже көрсеткіштері

Балаларға арналған жәрдемақының уақтылы және толық төленуі

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың. теңге

16 723 500

27 900 021

30 099 787

42 703 496

45 912 916

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

008 "Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар"

Сипаттамасы

Мемлекеттің Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендерге бір жолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардың борышын орындауы

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және өзге де заңнамада көзделген негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу

Міндеттері

4.2.3. Халықтың жекелеген санатына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері
 

 
 
 

Орташа жылдық саны:

адам

289 724

228 366

47 401

17 408

5 737

- зейнеткерлердің және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылардың

адам

9 843

4 110

837

376

213

- төтенше және ең жоғары радиациялық қатер аймақтарында 1949 жылдан 1990 жылға дейін тұратын және тұрған жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін халықтың

адам

279 881

224 256

46 564

17 032

5 524

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендердің және жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарының қатарынан өтініш берген азаматтарды біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамту

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың. теңге

4 682 512

3 559 358

552 160

156 771

34 187

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

009 "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру"

Сипаттамасы

Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

- жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
- еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
- көші-кон процестерін басқару
- қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару
- табыстың белгіленген ең төменгі табалдырығы деңгейінен темен болуы қатерін басқару

Мақсаты

Жүктелген функциялардың сапалы және тиімді орындалуы мақсатында Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету.

Міндеттері

Материалдық-техникалық жарақтандыру деңгейін арттыру және ақпараттық жүйелерді қолдау

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сатып алынған автокөлік құралдарының болжамды саны

дана



0

6

0

Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны

дана



561

470

741

Сатып алынған кеңселік жиһаздың болжамды саны

дана



0

370

235

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-коны саласындағы мемлекеттік органның жарақтандырылу деңгейі:

%






- материалдық-техникалық

60

77

77

80

85

- ақпараттық-техникалық

60

70

80

90

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

348 636

199 044

31 865

79 969

73 966

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

010 "Ақталған азаматтарға-жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы"

Сипаттамасы

Жаппай саяси қуғын-сүргіннің құрбандары болып танылған азаматтарды ақтауға мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардағы мемлекеттің міндеттемелерін орындауы

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу

Міндеттері

4.2.3. Халықтың жекелеген санатына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Ақталған азаматтардың орташа жылдық саны

адам

2 047

735

990

600

460

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары, СЯСП ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендердің қатарындағы өтініш берген азаматтардың біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамтылуы

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың  теңге

75 277

45 102

42 372

28 020

23 460

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

011 "Еңбек-әлеуметтік салада біртұтас ақпараттық жүйе құру"

Сипаттамасы

Е-Үкімет бағдарламасымен кіріктіру мақсатында әлеуметтік-еңбек саласы бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу

Міндеттері

1.1.3. Халықты жұмыспен қамту мәселесі жөнінде халықтың хабардар болуын арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Деректер қорына кіріктірілгендердің болжамды саны

дана



8

15

23

31

Сапа көрсеткіштері

Әзірленген деректер базасының болжамды саны

дана

3

5

7

8

8

Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Зейнетақы және жәрдемақыларды тағайындау жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету уақытын қысқарту

күн

10

10

10

10

5

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

445 000

669 108

621 668

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

012 "Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер қызметтері"

Сипаттамасы

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу

Стратегиялық бағыты

2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару

Мақсаты

2.1. Еңбек құқығын бұзу қатерінің алдын алу

Міндеттері

2.1.1. Еңбек қауіпсіздігі мен Еңбекті қорғаудың заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Аяқталған ҒЗЖ болжамды саны

дана

10

8

9

9

9

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

ҒЗЖ нәтижелері енгізілген кәсіпорындардың саны

дана

11

12

14

16

17

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

61 325

65 618

76 745

90 178

109 002

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

013 "Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

Сипаттамасы

Зейнетақы және жәрдемақының уақтылы және толық төленуін жүзеге асыру

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру
4.1.2. Зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі параметрлерін жетілдіру
4.1.5. Міндетті зейнетақы жарналарының ЖЗҚ уақытында түсуін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Зейнетақы және жәрдемақының барлық түрін алушылардың орташа айлық саны

адам

5 326 831

5 340 504

5 442 721

5 498 354

5 551 943

Сапа көрсеткіштері

Зейнетақы және жәрдемақыны тағайындау және төлеу

күн

10

10

10

10

5

Халық шағымдары мен өтініштерінің саны

өткен жылға %

_

60,0

50,0

40,0

30,0

Тиімділік көрсеткіштері

Қызмет көрсетілетін қаржы ағынының жалпы көлеміндегі ЗТМО-ның әкімшілік шығындарының ара салмағы

%

1,03

0,93

0,90

0,89

0,85

Нәтиже көрсеткіштері

- зейнетақы және жардемақыларды төлеудің;

%

100

100

100

100

100

- міндетті зейнетақы жарналары мен зейнетақы жинақтарының жинақтаушы зейнетақы қорларына аударымдар;

- МӘСҚ-ға әлеуметтік аударымдардың уақтылығы

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

8 210 718

9 298 074

11 479 291

13 771 623

17 037 348

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

014 "Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

Сипаттамасы

Кедейлік және жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын жетілдіру

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу

Міндеттері

1.1.1. Еңбек нарығы мониторингін жақсарту және болжау

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Өңделетін ақпараттың болжамды саны

дана

5 159

5 581

5 800

5 900

6 000

Сапа көрсеткіштері

Берілген ақпараттың дұрыстығы және толықтығы







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Шешім қабылдау үшін Министрлікті сапалы талдау материалдарымен қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

64 757

66 226

73 485

84 590

99 571

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

015 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қызметтер енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Әр түрлі әлеуметтік қатерлердің алдын алу, әлеуметтік қызметті халықтың әлеуметтік қауіпсіздігі факторларының бірі ретінде пайдалану

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Міндеттер

4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл  (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардың әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

1 016 076

2 395 144

8 222 014

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

016 "Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу"

Сипаттамасы

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, зардап шегушілерге зиянды өтеу жөніндегі мемлекеттің міндеттемелерін орындау.

Стратегиялық бағыты

2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару

Мақсаты

2.2 . Еңбек құқықтарын қорғау жүйесін дамыту

Міндеттері

2.2.4. Еңбек заңнамасының сақталуын бақылауды қатайту

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Төлем жүргізілген сот қуынымдарының болжамды саны

Атқару парағы

827

978

978

881

783

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Төлемнің уақтылығы және атаулылығы

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 267 424

1 500 000

1 000 000

700 000

700 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

017 "Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар"

Сипаттама

N 1, N 2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылған, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу

Міндеттері

4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері
 

Алушылардың орташа жылдық саны:

адам

22 473

33 658

45 173

50 104

55 051

- мемлекеттік арнайы жәрдемақылар






а) N 1 тізім бойынша

22 473

25 200

27 764

30 390

33 230

б) N 2 тізім бойынша

0

8 458

17 409

19 714

21 821

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштер санының азаю

өткен жылға %

-


80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

мемлекеттік арнайы жәрдемақылардың орташа мөлшері:

теңге






а) N 1 тізім бойынша

теңге

10 151

10 512

11 664

12 375

13 302

б) N 2 тізім бойынша

теңге

0

9 344

10 368

11 000

11 824

Нәтиже көрсеткіштері

Зейнетақы мен жәрдемақыны уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 943 190

4 406 540

5 998 264

7 115 154

8 400 315

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

018 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстау: 2009 жыл - 4 бірлік, 2010 жыл - 4 бірлік., 2011 жыл - 3 бірлік.

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Міндеттері

4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардың әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

15 243

270 672

535 254

1 084 095

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

019 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері"

Сипаттамасы

Бағдарламада:
- 5 дана - медициналық-әлеуметтік мекемесін,
- 2 дана - мүгедектерге арналған оңалту орталығын
- 1 дана - оралмандарды бейімдеу және кіріктіру орталығын салу көзделеді

Стратегиялық бағыты

3. Көші-кон процестерін басқару
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Міндеттері

3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделу мен кірігу жағдайларын жақсарту 4.3.3. Әлеуметтік қызметтің кол жетімділігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардың әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

507 000

2 915 495

5 805 086

5 239 180

3 975 685

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

020 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға берілетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеміне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Табысы ең төменгі кедейлік шегінен аз, сондай-ақ азық-түлік себетінің құнынан төмен, 18 жасқа дейінгі балалары бар адамдарды (отбасыларды) мемлекет тарапынан қолдау

Стратегиялық бағыты

5. Белгіленген ең төмен табалдырық деңгейінен төмен табыстың төмендеуі қатерін басқару

Мақсаты

5.2. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

5.2.2. Балалар және отбасы жәрдемақыларының мөлшерін арттыру
5.2.3. Көрсетілетін әлеуметтік көмектің атаулылығын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардың әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

2 785 500

3 280 631

3 301 581

3 315 240

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

022 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды үкіметтік емес секторда орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды мемлекеттік емес секторда орналастыру

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Міндеттері

4.3.2. МЕҰ және бизнес құрылымдарды әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардың әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

230 227

541 603

915 050

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

023 "Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

Сипаттамасы

Протездік-ортопедиялық кәсіпорын үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу;
күрделі, ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу жөніндегі сынақ-тәжірибе жұмыстарын жүргізу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Міндеттері

4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

1. Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін протез жасау саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу. Стандарттарды ИСО халықаралық стандарттарымен үйлестіру

дана

0

9

2

0

0

2. Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу

дана

5

12

12

12

12

3. Протездеу, протез жасау және ортопедия саласындағы әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны

дана

11

16

20

20

20

4. Құрам заттардың:

дана

0

20

40

80

100

- тізе модулдерінің;

30

50

100

200

- табандардың болжамды жасалуы





Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Мүгедектерді оңалту әлеуетін арттыру

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

26 829

21 448

17 914

22 265

27 807

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

024 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджетеріне медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамытуға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамыту

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Міндеттері

4.3.2. Медициналық-әлеуметтік мекемелердегі күндізгі бөлімшелер желілерін дамыту

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттердің уақытылы аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

153 347

584 532

1 179 070

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

025 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелердегі тамақтандыру нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Медициналық-әлеуметтік мекемелердегі адамдарға арналған тамақтандырудың жаңа нормаларын белгілеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Міндеттері

4.3.3. Әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

4 324 734

5 080 575

5 795 245

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

027 "Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және оларды бастапқы кіріктіру"

Сипаттамасы

Көші-қон процестері және оралмандарды кіріктірудің жаңа қоғамдық шарттарына жағдай туғызу есебінен Республика халқы санының өсуіне жәрдемдесу

Стратегиялық бағыты

3. Көші-кон процестерін басқару

Мақсаты

3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру

Міндеттер

3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Бастапқы бейімделу қызметтерімен қамтылған оралмандардың болжамды саны

адам

-

673

1 220

2 340

2 340

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

Бір оралманға бейімделу қызметін көрсетуге жұмсалатын шығындар

мың теңге

-

66,1

60,9

55,2

53,3

Нәтиже көрсеткіштері

Оралмандардың бастапқы бейімделу жағдайын жақсарту және оларды қазақстандық қоғамға тездетіп кіріктіру

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

134 152

44 467

71 954

129 274

124 841

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағыты

028 "Әлеуметтік қорғау ұйымдарын республикалық деңгейде материалдық-техникалық жарақтандыру"

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ведомстволық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

Басқару:
1. жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару;
3. көші-қон процестерін басқару;
4. қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу.
1.2. Еңбек ресурстарының дамуы
3.1. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру.
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету.
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылған, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу.
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру.

Міндеттері

1.1.1. Еңбек нарығының мониторингі мен болжамын жақсарту
3.2.4. Оралмандардың бастапқы беймделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту
4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру
4.1.5. Міндетті зейнетақы жарналарының ЖЗҚ уақытында түсуін қамтамасыз ету
4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны

дана



881

306

285

Сатып алынған кеңселік жиһаздың болжамды саны

дана



9

8

8

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қоны саласындағы мемлекеттік органды жабдықтау деңгейі:

өткен жылға %






- материалдық-техникалық


60

77

77

80

85

- ақпараттық-техникалық


60

70

80

90

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

379 779

303 516

246 099

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

052 "Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы өзекті мәселелерді зерттеу жөніндегі қызметтер"

Сипаттамасы

- еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласында өзекті зерттеулер жүргізу;
- ТМД-мен өзара ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының еңбек жөніндегі нормалары мен нормативтерін әзірлеу;
- әлеуметтік еңбек саласында әлеуметтік зерттеулер жүргізу

Стратегиялық бағыты

2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

2.2. Еңбек құқықтарын қорғау жүйесін дамыту
4.2 Еңбек ету қабілетінен айырылған, асыраушысынан айырылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыру

Міндеттері

2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру
4.2.1. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі параметрлерін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 ж (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Еңбек жөнінде әзірленген нормалар мен нормативтердің, жүргізілген зерттеулердің болжамды саны

дана


3

6

6

1

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

1. Төмендегі мәселелер бойынша ұсыныстар беру:
- әлеуметтік қатер басталғанда МӘСҚ активтерінің жеткілікті болуы;
- еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру;
- көші-кон процесін реттеу
2. экономиканың әр түрлі салаларында еңбекті нормалау
3. Әлеуметтік қызметтің жекелеген түрлері бойынша әлеуметтік стандартарды әзірлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

40 000

74 500

66 338

32 790

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

031 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындарын және жастар практикасын кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Жаңа әлеуметтік жұмыс орындарын құру және жастарды жастар практикасына тарту

Стратегиялық бағыты

Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару

Мақсаты

Жұмыспен тиімді қамтуға жәрдемдесу

Міндеттері

Нысаналы топтарды жұмыспен қамтудың белсенді нысандарын қолдану

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 ж (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштері

Жұмысқа орналастырылатындардың саны

мың адам

15,2

10,6

95,7



Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

61,2 мың әлеуметтік жұмыс орнын құру, "жастар практикасына" 34,5 мың түлек жіберілетін болады

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

8 600 000

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

118 "Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы"

Сипаттамасы

Медициналық-әлеуметтік мекеменің (МӘМ) нысандарына күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу - 35 бірлік

Стратегиялық бағыты

Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару

Мақсаты

Жаңа жұмыс орындарын құру, өндірісте жұмыс көлемінің қысқартылуына байланысты жұмыстан босатылып жатқан адамдарды, бітірушілерді және еңбекке қабілетті оралмандарды басымды тәртіппен жұмысқа орналастыру

Міндеттері

Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жолымен азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (нақты)

2008 жыл  (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіші

Сандық көрсеткіштер облыс, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасасқан келісімдермен айқындалды

Сапа көрсеткіші

X







Тиімділік көрсеткіші

X







Нәтиже көрсеткіші

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің уақытылы аударылуы

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

1 478 500

0

0

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстарды бөлу

мың теңге

Мақсат/міндеттер

Қаржыландыру көзі (БЖ коды)

Есепті кезең

Жоспарлы кезең, оның ішінде жылдар бойынша

2007

2008

2009

2010

2011


РБ, оның ішінде:


462 510 240

566 500 184

697 181 477

813 247 699

1 019 260 596


базалық


461 786 339

566 500 184

680 896 598

792 101 550

989 340 142


жаңа бастамалар


723 901

0

16 284 879

21 146 149

29 920 454


Әкімшілік шығыстар

РБ (001.009. 028)

6 400 645

2 150 258

2 469 186

2 937 296

3 523 684

1-стратегиялық бағыты. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару

1.1-мақсат

Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу


65 023

66 226

518 485

753 698

721 239

1.1.3-міндет

халықтың жұмыспен қамту мәселелері жөнінде хабардар болуын арттыру

РБ (011)

266

0

445 000

669 108

621 668

РБ (014)

64 757

66 226

73 485

84 590

99 571

1.3-мақсат

Жұмыспен тиімді қамтуға жәрдемдесу


0,0

804 822

4 141 430

4 388 130

4 783 100

1.3.4-міндет

Нысаналы топтарды жұмыспен қамтудың белсенді нысандарын қолдану

РБ (031)



8 600 000



1.4-мақсат

Жаңа жұмыс орындарын құру, өндірісте жұмыс көлемінің қысқартылуына байланысты жұмыстан босатылып жатқан адамдарды, бітірушілерді және еңбекке қабілетті оралмандарды басымды тәртіппен жұмысқа орналастыру







1.3.6-міндет

Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жолымен азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету

РБ (118)



1 478 500



2-стратегиялық бағыт. Еңбек құқығын бұзу қатерін басқару

2.1-мақсат

Еңбек құқығын бұзу қатерін алдын алу


61 325

65 618

76 745

90 178

109 002

2.1.1-міндет

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғаудың заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу

РБ (012)

61 325

65 618

76 745

90 178

109 002

2.2-мақсат

Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау


1 267 424

1 540 000

1 11 1495

806 662

776 743

2.2.2-міндет

Бюджеттік сала қызметкерлерінің еңбекақы жүйесін кезең-кезеңмен жетілдіру

РБ (052)

0

40 000

74 500

66 338

32 790



РБ (016)

1 267 424

1 500 000

1 000 000

700 000

700 000

2.2.3-міндет

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру

РБ (001)

0

0

36 995

40 324

43 953

3-Стратегиялық бағыт. Көші-қон процестерін басқару

3.2-мақсат

Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру


11 958 960

12 749 307

18 972 877

18 843 794

20 308 742

3.2.3-міндет

Оралмандарды өңірлердің әлеуметтік-экономикалық жағдайын ескере отырып, қоныстандыру

РБ (006)

11 451 960

12 131 736

17 538 492

18 843 794

20 308 742

3.2.4-міндет

Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту

РБ (019), оның ішінде:

507 000

617 571

1 434 385

0

0



РБ (027)

134 152

44 467

71 954

129 274

124 841

4-Стратегиялық бағыт. Қарттықтың басталуы, мүгедектіктің басталуы, асырушысынан айрылу жағдайының салдарынан және өзге де әлеуметтік қатерлерден туындайтын қатерді басқару

4.1-мақсат

Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету


29 315 4278

363 609 000

45 144 5409

545 090 230

721 081 605

4.1.1-міндет

Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру

РБ (002.102)

65 199 030

96 059 272

109 077 707

117 902 830

160 084 385

РБ (002.100.101.103)

227 955 248

267 549 728

342 367 702

427 187 400

560 997 220

4.2-мақсат

Еңбек ету қабілетінен айырылу, асыраушысынан айырылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу


90 967 111

111 536 171

122 986 522

131 602 628

144 755 769

4.2.1-міндет

Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің параметрлерін жетілдіру

РБ (003.100,101,102)

73 218 332

92 246 990

102 718 222

108 446 712

117 012 743

РБ (013)

8 210 718

9 298 074

11 479 291

13 771 623

17 037 348

РБ (005.)

1 837 082

1 980 107

2 196 213

2 084 348

2 247 716

РБ (017.)

2 943 190

4 406 540

5 998 264

7 115 154

8 400 315

РБ (010.)

75 277

45 102

42 372

28 020

23 460

РБ (008.)

4 682 512

3 559 358

552 160

156 771

34 187

4.3-мақсат

Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру


750 464

2 334 615

10 383 671

14 398 553

21 198 966

4.3.2-міндет

МЕҰ және бизнес құрылымдарды арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту

РБ (022)

0

0

230 227

541 603

915 050

4.3.3-міндет

Арнаулы әлеуметтік қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз ету (жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп)

РБ (024)

0

0

153 347

584 532


РБ (015)

723 635

0

1 016 076

2 395 144

8 222 014

РБ (018)

0

15 243

270 672

535 254

1 084 095

РБ (019) ВТЧ.

0

2 297 924

4 370 701

5 239 180

3 975 685

РБ (023)

26 829

21 448

17 914

22 265

27 807

РБ (025)

0

0

4 324 734

5 080 575

5 795 245

5-стратегиялық бағыт. Белгіленген ең төмен шекті деңгейден төмен табысты азайту тәуекелін басқару

5.2-мақсат

Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу


57 750 858

72 404 522

79 066 633

98 595 386

106 660 005

5.2.2-міндет

Балалар және отбасылық жәрдемақылардың мөлшерін арттыру

РБ (007.100)

4 221 001

11 854 828

13 218 180

14 420 670

15 512 881

РБ (007.101)

12 502 499

16 045 193

16 881 607

19 855 693

21 232 266

РБ (020.101)

0

1 709 900

2 126 044

2 179 924

2 169 650

РБ (007.102)

0

0

0

8 427 133

9 167 769

5.2.3-міндет

Көрсетілетін әлеуметтік көмектің атаулылығын қамтамасыз ету

РБ (004)

41 027 358

41 719 001

45 686 215

52 590 309

57 431 849



РБ (020.100)


1 075 600

1 154 587

1 121 657

1 145 590