О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2010-2014 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2339

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 "О Системе государственного планирования в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2010-2014 годы.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 31 декабря 2009 года № 2339

Стратегический план
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан на 2010-2014 годы

Структура Стратегического плана

      1. Миссия и видение
      2. Анализ текущей ситуации
      3. Стратегические направления, цели, задачи
      4. Функциональные возможности и возможные риски
      5. Межведомственное взаимодействие
      6. Перечень программных и нормативных правовых документов
      7. Бюджетные программы

Миссия

      Формирование и реализация аграрной политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки в целях содействия экономическому росту и достижению качественно нового уровня конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса.

Видение

      Результатом реализации мер Стратегического плана в 2010 - 2014 годах станет обеспечение устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса, развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции, обеспечение продовольственной безопасности страны и эффективности управления государственными финансами и материальными активами, достижение высокого уровня координации подведомственных отраслей экономики.

Анализ текущей ситуации

      Развитие агропромышленного комплекса
      В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе республики характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения.
      В 2008 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1384,2 млрд. тенге.
      В настоящее время производство валовой продукции на 1 занятого в отрасли составляет более 4600 долларов США.
      Уровень безработицы в 2008 году в сельской местности сложился на уровне 6 %.
      Ежегодно увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. Если в 2002 году вложение инвестиций составляло 17,3 млрд. тенге, то в 2008 году - 77,8 млрд. тенге или в 4,5 раза больше.
      В отрасли растениеводства продолжается работа по осуществлению структурной и технологической диверсификации, расширению посевных площадей приоритетных сельскохозяйственных культур для обеспечения продовольственной безопасности, и увеличения производства экспортоориентированной конкурентоспособной продукции.
      В целом по республике в 2008 году посевные площади зерновых культур по сравнению с 2007 годом возросли на 778,4 тыс. га (5,1 %), в том числе пшеницы - на 603,4 тыс. га (4,7 %), ячменя - на 251,5 тыс. га (13,5 %), кукурузы на зерно - на 5,8 тыс. га (6,3 %), озимой ржи - на 4,0 тыс. га (7,6 %).
      Расширяются площади внедрения влагоресурсосберегающей технологии. В 2008 году зерновые культуры с применением указанной технологии возделывались на площади 7,6 млн. га, что на 2,6 млн. га или 52 % больше, чем в 2007 году.
      Валовой сбор зерна в 2008 году в весе после доработки составил 15,6 млн. тонн, при средней урожайности 10,1 ц/га. В целом данный объем позволяет обеспечить внутреннюю потребность страны до нового урожая и экспортный потенциал до 5,5-6,0 млн. тонн. При этом отмечается высокое качество зерна - 90 % пшеницы, принятой хлебоприемными предприятиями на хранение, соответствует 1, 2 и 3 классам. Указанный показатель в 2007 году составлял 76 %.
      В 2008 году отгружено на экспорт 8,2 млн. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте (в 2007 году - около 9,0 млн. тонн), в том числе зерна - 5,6 млн. тонн, муки - 1,8 млн. тонн. При этом объем экспортной выручки от реализации зерна и муки на экспорт составил 2,5 млрд. долларов США, что на 0,8 млрд. долларов США или на 52 % больше аналогичного показателя 2007 года.
      Кроме того, экспортировано 93,2 тыс. тонн хлопка-волокна на сумму 128,0 млн. долларов США и 54,2 тыс. тонн масличных культур на сумму 25,5 млн. долларов США.
      По итогам 2008 года по республике поддержано производство порядка 9 тыс. тонн оригинальных семян, удешевлено на 40 % приобретение отечественными сельхозтоваропроизводителями более 70 тыс. тонн элитных семян и 1539 тыс. штук саженцев плодово-ягодных культур и винограда, полностью возмещены затраты на закладку многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда на площади 27,26 га и обслуживание незавершенного производства заложенных маточников указанных культур прошлых лет на площади 19,7 га.
      Для обеспечения населения страны фруктами и ягодами в соответствии с нормами потребления необходимо заложить не менее 16 тыс. га площадей плодовых культур и 4,5 тыс. га винограда.
      В этой связи, начиная с 2007 года, ежегодно из республиканского бюджета выделяются денежные средства на закладку и выращивание многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, что позволит возродить важную и доходную для республики отрасль плодоводства и виноградарства.
      В 2008 году было внесено 213,3 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе. Удобренная площадь составила 2 295,2 тыс. га, что в 5 раз превышает показатель 2004 года. Однако, данный объем внесенных минеральных удобрений составляет лишь 8 % от потребности.
      Для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо дальнейшее стимулирование применения удобрений (за исключением органических).
      В отрасли животноводства рост численности скота и птицы во всех категориях хозяйств в 2008 году в сравнении с 2007 годом, за исключением поголовья свиней, составил 3-8 %, а производства продукции животноводства 3-12 %. Определенное влияние на развитие отрасли оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная работа.
      Однако, здесь имеется ряд сдерживающих факторов: более 70 % от всего поголовья сельскохозяйственных животных находится в личных подворьях; низким остается удельный вес племенного поголовья и составляет лишь 5 - 11 %; примитивные технологии содержания и кормления животных, устаревшая технология производства и переработки продукции, низкий уровень механизации и автоматизации процессов в животноводстве; недостаточное развитие специализированных хозяйств со средне- и крупнотоварным производством; слабая кормовая база, недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, низкая продуктивность скота и птицы.
      В области ветеринарии проведена целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия в республике и безопасности продуктов животноводства.
      Вместе с тем, обеспечение полного ветеринарного благополучия страны сдерживают следующие проблемные вопросы: проведение не в полном объеме противоэпизоотических мероприятий против особо опасных болезней животных и птиц, недостаточное количество подразделений ветеринарного контроля на предприятиях переработки сельскохозяйственного сырья; содержание сельскохозяйственных животных без соблюдения зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований; низкий уровень материально-технического оснащения ветеринарных лабораторий; слабая организация местными исполнительными органами строительства скотомогильников и убойных пунктов, не налаженная система идентификации животных, низкий уровень квалификаций ветспециалистов-лицензиатов.
      Современное состояние перерабатывающего подкомплекса АПК можно оценить как стабильное и имеющее значительный потенциал для роста производства.
      Выпуск продукции пищевой промышленности осуществляют около 3 тысяч предприятий, которыми в 2008 году произведено 7,2 % республиканского объема промышленного производства и 21,4 % - обрабатывающей промышленности. Среднегодовой темп роста отрасли за последние пять лет составил - 108,3 %.
      Объем производства пищевой промышленности в 2008 году достиг 734,1 млрд. тенге.
      В 2008 году по сравнению с 2007 годом производство муки увеличилось на 9,6 %, крупы - 7,4 %, колбасных изделий - 4,7 %, консервов мясорастительных - 6,4 %, сахара - 30 %, маргарина - 17,6 %, овощных консервов - 10,8 %, печенья - на 6 %.
      За отчетный период по сравнению с 2007 годом в республике на 20 % снизились объемы производства растительных масел, 27 % - соков, 2 % - фруктовых консервов и на 32 % сократилось производство томатных консервов.
      Также отмечено снижение производства молокопродуктов в ассортименте практически по всем основным показателям от 2,2 % на кисломолочную продукцию до 20 % на сгущенное молоко и сливки.
      Основными причинами снижения объемов производства стали недостаток качественного сырья (молока), рост дешевого импорта готовой продукции, переориентация производства на более рентабельные виды молокопродуктов.
      Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили 254 предприятия отрасли, на стадии разработки и подготовки производства к внедрению системы менеджмента качества 68 предприятий.
      В то же время, имеется ряд проблем: высокая степень износа технологического оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, низкий уровень промышленной обработки сельскохозяйственного сырья и недозагруженность мощностей перерабатывающих предприятий из-за отсутствия качественного сырья, недостаточный уровень конкурентоспособности продуктов переработки и как результат высокая доля импорта по некоторым из них, недостаточная работа по внедрению принципов ХАССП, нехватка квалифицированных специалистов и кадров среднего звена.
      Проводится целенаправленная работа по обновлению машинно-тракторного парка. В 2008 году приобретено 7034 единиц основных видов сельскохозяйственной техники.
      Приобретение высокопроизводительной, энергонасыщенной техники стран ближнего и дальнего зарубежья позволило повысить энергообеспеченность сельскохозяйственного производства в сравнении с 2002 годом на 19,5 %.
      Однако, существующий парк сельскохозяйственных машин Казахстана имеет износ до 80 %. При среднем сроке службы основной сельскохозяйственной техники 8-10 лет, возрастной состав тракторов более 10 лет эксплуатации составляет около 94,5 %, зерноуборочных комбайнов - 77,7 %. При этом, ежегодное обновление тракторов составляет в среднем 0,87 %, зерноуборочных комбайнов - 3,2 %.
      Динамичному развитию отрасли способствовала оказываемая государственная поддержка.
      В прошлом году объемы государственной поддержки агропромышленного комплекса существенным образом увеличились. Если в 2002 году на эти цели из республиканского бюджета было направлено 27,3 млрд. тенге, то в 2008 году - 133,8 млрд. тенге, в том числе объем субсидий составил 40,2 млрд. тенге, кредитов - 52,6 млрд. тенге. В 2009 году всего выделено 96,3 млрд. тенге, в том числе субсидий - 41,3 млрд. тенге, кредитов - 14,7 млрд. тенге.
      Научное обеспечение отраслей АПК
      Решение вопросов продовольственной безопасности страны и конкурентоспособности аграрного сектора экономики неразрывно связано с развитием аграрной науки, направленной на разработку и внедрение в производство новых инновационных подходов, обеспечивающих технологический прорыв в агропромышленном комплексе.
      По итогам научно-исследовательских работ проведенных в 2006 - 2008 годах созданы и переданы на Государственное сортоиспытание 187 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, разработаны и усовершенствованы 48 агротехнологий по возделыванию основных видов сельскохозяйственных культур, 44 по технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, выведено и/или апробировано 39 линий и типов сельскохозяйственных животных, 1 порода и 3 линии уток, 2 линии пчел, разработаны 23 технологии содержания и кормления сельскохозяйственных животных, птиц и рыб, обеспечивающие повышение продуктивности в сравнении с традиционными технологиями, разработано 58 вакцин, диагностикумов и лечебных препаратов.
      Результаты научных разработок широко внедряются в производство. Если ранее посевы зерновых культур сортов казахстанской селекции занимали около 27 %, то в 2007 году, по данным управлений сельского хозяйства и акиматов областей, площади под отечественными сортами всех культур составляли около 6,7 млн. га или 35,4 % от посевной площади.
      В частности, в 2008 году сорта хлопчатника отечественной селекции заняли 60 % посевных площадей, тогда как 6 лет назад в хлопководстве использовались только узбекские сорта.
      Площади внедрения разработок казахстанских ученых по минимальным и нулевым технологиям возделывания зерновых культур увеличились с 1 млн. га в 2003 году до 8,9 млн. га в 2008 году.
      В 2009 году определены основные направления исследовательских программ на 2009-2011 годы, научные исследования будут проводиться по 40 темам.
      Как показывает отечественный и зарубежный опыт ведения сельского хозяйства, одним из механизмов ускоренного распространения передового опыта и внедрения новых технологий является создание и функционирование центров распространения знаний в сфере АПК. В 2008 году открыты центры - "Шортанды" (Акмолинская область) и "Костанай" (Костанайская область), в которых ученые и разработчики новых агротехнологий проводят обучение фермеров, предпринимателей и других специалистов и тренинги по внедрению новых технологий производства и переработки продукции сельского хозяйства.
      Кроме того, в 2009 году создан Центр коммерциализации и трансферта агротехнологий, который будет осуществлять реализацию инновационных проектов на основе отечественных и зарубежных научных разработок совместно с субъектами предпринимательского сектора, с учетом всех особенностей АПК как сферы деятельности. Основным инструментом деятельности центра будет являться прямое финансирование инновационных проектов посредством долевого участия в уставном капитале.
      Рыбное хозяйство
      Продолжается работа по реализации комплекса мер по устойчивому развитию рыбного хозяйства.
      Проводится долгосрочное закрепление рыбохозяйственных водоемов и участков за пользователями, что позволяет планомерно вести работу по вовлечению их средств и инвестиций в развитие рыбного хозяйства на закрепленных водоемах и участках.
      За 2008 год на развитие рыбного хозяйства пользователями было вложено 1 626, 5 млн. тенге.
      В связи с принятыми мерами возрос показатель улова рыбы и составил 55,9 тыс. тонн, за пользование рыбными ресурсами внесено в бюджет платежей на сумму 443,2 млн. тенге.
      За истекший период за 1137 рыбохозяйственными организациями закреплено 2190 водоемов и участков международного, республиканского и местного значений, со сроком закрепления 10 лет.
      Государственными инспекторами за прошлый год выявлено и пресечено 9841 факта нарушения рыбоохранного законодательства, наложено штрафов на сумму 44 млн. тенге, из которых взыскано 37,6 млн. тенге. Предъявлено исков за причиненный ущерб рыбным ресурсам на сумму 21 млн. тенге, взыскано 5,5 млн. тенге. У нарушителей в общей сложности было изъято 75,95 тонн рыбы, из которых 2,53 тонн осетровых видов. От реализации изъятой продукции в бюджет поступило 1,87 млн. тенге.
      В среднесрочном периоде планируется провести работы по дальнейшему воспроизводству рыбных ресурсов, проведению государственного учета рыбных ресурсов, комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря, мелиоративных (дноуглубительных) работ.
      К наиболее значимым проблемам отрасли в настоящее время можно отнести, слабое развитие товарного рыбоводства. Необходимость интенсификации данного направления обусловлена ограниченностью рыбосырьевых запасов естественных водоемов и необходимостью принятия мер по ограничению промысловой нагрузки на водоемы, в целях предотвращения их истощения.
      Лесное и охотничье хозяйство
      Продолжается реализация Программы "Жасыл ел" на 2008 - 2010 годы и Программы по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года.
      В целях реализации Программы "Жасыл ел" на 2008 - 2010 годы проведены лесопосадочные работы на площади 20,9 тыс. га, что на 20 % выше объемов посадки прошлого года (2008 год - 15,7 тыс. га). Осенью будет произведен посев саксаула в 5 областях республики.
      Продолжаются работы по созданию зеленой зоны города Астаны. Всего с 1997 года посажено 45 тыс. га лесонасаждений.
      С начала пожароопасного сезона 2009 года на территории государственного лесного фонда республики произошло 527 случаев лесных пожаров на площади 4341 га, в т.ч. лесопокрытая 2110 га, что ниже аналогичного уровня прошлого года на 57 %.
      В Алматинской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях осуществляются авиалесоохранные мероприятия на площади 5639 тыс. га. Годовой налет составляет более 6000 часов, что позволяет осуществить двух-трехкратный полет в день на охраняемой территории государственного лесного фонда.
      С февраля месяца 2009 года расширены территории Каркаралинского национального парка в Карагандинской области на площади 21,7 тыс. га и Чарынского национального парка в Алматинской области на площади 30,1 тыс. га, создан Государственный природный резерват "Акжайык" в Атырауской области на площади 111,5 тыс. га и заказник "Белдеутас" в Карагандинской области на площади 44,6 тыс. га.
      В Казахстане объектами охоты являются 93 вида животных, в том числе 34 вида млекопитающих и 59 видов птиц. Вопросы сохранения уникальной казахстанской фауны с каждым годом приобретают большую значимость.
      Особое значение придается развитию охотничьих хозяйств. Охотничьи угодья в Республике Казахстан занимают 234,6 млн. га территорий, из которых 117,8 млн. га (49,0 %) закреплены за охотничьими хозяйствами.
      В республике практически завершен процесс закрепления на конкурсной основе основной привлекательной части резервного фонда охотничьих угодий за частными охотпользователями.
      За 2007 - 2009 годы создано более 200 охотничьих хозяйств и общая численность на 1 октября 2009 года составляет 673 хозяйств.
      В 2009 году для охраны сайгаков, редких и исчезающих видов копытных животных создано 25 мобильных отрядов в количестве 146 инспектора и 63 единиц автомобильной техники.
      Динамика снижения численности сайгаков остановлена и наблюдается увеличение их численности с 61,0 тысячи особей в 2008 году до 81,0 тысячи особей в 2009 году. Величина прироста численности сайгаков в 2009 году по сравнению с 2008 годом составила 32,7 %.
      Водное хозяйство и мелиорация сельскохозяйственных земель
      В рамках реализации отраслевой программы "Питьевая вода" на 2002 - 2010 годы и в целях решения вопросов обеспечения питьевой водой, за период с 2002 по 2008 годы выделено и освоено из всех источников 121,3 млрд. тенге. На эти средства были построены, реконструированы и капитально отремонтированы 10874 км систем питьевого водоснабжения, улучшено водообеспечение в 2 227 населенных пунктах с численностью, более 4,2 млн. человек.
      В целях сохранения и улучшения мелиоративного состояния земель ведется государственный мониторинг орошаемых земель. В 2009 году выполнено агромелиоративное обследование орошаемых земель и на объектах проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем, проекта управления водными ресурсами и восстановления земель на общей площади 1 697,2 тыс. га; стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод - 48 872 замера; гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод - 3 018 замеров; текущий ремонт 788 наблюдательных скважин; почвенно-солевая съемка на площади 28,5 тыс. га; 15 607 условных единиц лабораторных анализов, разработаны рекомендации для планирования агромелиоративных, водохозяйственных мероприятий для государственных органов управления, а также эксплуатационных служб и землепользователей на оросительных системах.
      Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения позволило в 2009 году обеспечить подачу питьевой воды по сниженным тарифам с охватом населения в количестве 1761,6 тыс. человек.
      Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям из средств республиканского бюджета позволило обеспечить удешевление стоимости подачи воды, используемой на орошение, в объеме 9 897,002 млн. м3.
      В тоже время существует ряд проблем: в среднем по Казахстану только 60 % сельского населения обеспечивается водопроводной водой, 37,4 % - водой децентрализованных источников, а остальная часть населения (2,6 %) пользуется привозной водой и водой открытых водоемов; большинство сооружений и сетей систем водоотведения введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20-30 лет назад; в целом по республике более двух третей сетей требуют капитального ремонта или их полной замены; практикуется сброс неочищенных стоков непосредственно на поля фильтрации; только в 41 городах имеются канализационные очистные сооружения с полным технологическим циклом, из них в 10 городах износ составляет более 70 %.
      Развитие сельских территорий
      Реализация первого этапа Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий на 2004 - 2006 годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2003 года № 838. Анализ реализации Плана мероприятий первого этапа показывает, что основные предусмотренные мероприятия выполнены.
      На втором этапе (2007 - 2010 годы) реализации Государственной программы наряду с продолжением работ по инвестированию строительства, ремонту и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры будут реализованы меры по оптимизации сельского расселения, обеспечению более высокого уровня жизни сельских жителей, созданы основы устойчивого развития сельских территорий.
      В 2008 году на развитие сельских территорий выделено 218,7 млрд. тенге, в том числе из республиканского бюджета 106,9 млрд. тенге, из местных 98,7 млрд. тенге, а также 13,1 млрд. тенге из других источников.
      Основная доля расходов республиканского бюджета за 2008 год приходится на развитие сельского образования 36 %, здравоохранения 17 %, дорог местного значения 18 %, сельского питьевого водоснабжения 16 % и другие 13 %.
      Так, в 2008 году строительством и реконструкцией на селе охвачено 266 объектов образования, 157 объектов здравоохранения, в 795 объектах образования, 360 объектах здравоохранения проведены капитальные ремонты.
      Развитие сельских территорий на перспективу обуславливается разрешением двуединой задачи - развитием сельскохозяйственного производства и созданием благоприятных условий проживания сельского населения.

Стратегические направления деятельности

      1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления во Всемирную торговую организацию.
      2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования.
      3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ сельского развития.

              Стратегические направления, цели, задачи

      Сноска. Раздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087; от 31.12.2010 № 1532.

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного
комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного
роста производства продукции АПК

Целевые индикаторы:

Рост производства валовой
продукции сельского
хозяйства

%

95,0

103,0

87,2

103,7

104,0

104,4

104,8

Повышение производительности
труда в агропромышленном
комплексе с 3000 долларов
США на одного занятого в
сельском хозяйстве, не менее
чем в 2 раза

дол.
США

-

3000

3200

3600

4200

5000

6000


Задача 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение
продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки,
а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного
органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Обеспечение роста
производства продукции
растениеводства

%

85,0

102,0

85,0

104,0

105,0

106,0

107,0

Обеспечение увеличения
площадей зерновых культур,
возделываемых посредством
влагоресурсосберегающих
технологий

%

55,0

59,9

64,5

66,7

68,1

70,7

73,3

Обеспечение агротехническо-
го цикла производства в
т.ч. приоритетных культур
(посредством
субсидирования)

млн.
га

20,0

18,1

21,4

21,6

21,7

21,8

21,8

19,3

19,0

19,0

21,3

21,4

21,5

21,5

Обеспечение увеличения
объемов применения
удобрений (за исключением
органических)

%


103,0

105,0

107,0

109,0

111,0

113,0

Совершенствование системы
сортоиспытания и экспертизы
качества семян и увеличение
доли кондиционных семян для
посева (расходы)

%

90

90

90

90

90

90

90

Развитие семеноводства
сельскохозяйственных
культур (посредством
субсидирования):
обеспечение объема
производства оригинальных
семян:
обеспечение объема
реализации элитных семян:

тыс.
тонн

6,5-9,5
60,0-
70,0

6,5-9,5
57,0-
67,0

7,0-
10,0
60,0-
70,0

7,5-
10,5
60,0-
70,0

8,0-
11,0
65,0-
75,0

14,5-
20,3
149,0-
175,7

15,0-
20,7
15,0-
176,5

Площадь орошаемых земель,
пригодных для сельскохозяй-
ственного использования, за
счет эффективного и
рационального использования
земель и поливной воды
(расходы)

млн.
га

1,39

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

Повышение коэффициента
полезного действия
оросительной сети от
существующего показателя

коэфф.

0,50

0,50

0,50

0,50

0,52

0,53

0,54

Обеспечение поливной водой
орошаемых земель (не менее)
(посредством
субсидирования)

%

90

90

90

90

90

90

90

Проведение химической борьбы на прогнозируемой площади развития и распространения: особо опасных вредных организмов и болезней карантинных вредителей, болезней растений и сорняков (расходы)

млн.
га.

тыс.
га

3,1
 

221,8

3,2
 

147,3

3,2
 

146,8

3,2
 

112,8

3,1
 

112,8

4,5
 

185,9

5,0
 

185,9

Обеспечение продовольствен-
ной безопасности и мобили-
зационных нужд Республики
Казахстан, путем закупа
зерна в государственные
ресурсы у отечественных
сельхозтоваропроизводителей
для обновления государст-
венного резерва продоволь-
ственного зерна и регулиро-
вания внутреннего рынка
зерна

тыс.
тонн

409,8

до
650,0

до
500,0

до
500,0

до
500,0

до
500,0

до
500,0

Удовлетворение потребности
в кредитных ресурсах в
растениеводстве

%



до 30

до 30

до 30



Развитие производства
плодоовощных культур с
применением капельного
орошения в южных регионах
страны, а также
сопутствующего производства

об-
ъем
вы-
ра-
щен-
ной
пло-
доо-
вощ-
ной
про-
дук-
ции(тонн)

8383

-

до 40000

до 71350

до 84565

до
92615

до
92615

Закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны

тыс. тонн



до 150





Рост производства продукции
плодоводства и виногра-
дарства за счет увеличения:
площади плодовых культур
площади винограда

тыс.
га

37,0

11,3

38,0

11,6

39,0

11,9

40,0

12,2

41,0

12,5

42,0

12,8

43,0

13,1

Позиция Республики
Казахстан в рейтингах
Глобальной конкурентоспо-
собности Всемирного
экономического форума по
затратам на политику
сельского хозяйства (при
определении позиции
необходимо учитывать, что
затраты на сельское
хозяйство в республике ниже
объемов поддержки данной
отрасли в развитых странах)

по-
зи-
ция

Оценка
Гло-
бальной
Конку-
рентос-
пособ-
ности
2008-
2009
г.г.

Оценка
Гло-
бальной
Конку-
ренто-
способ-
ности
2009-
2010
г.г.

Прогноз

93

89

89

89

89

89

89

Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в т.ч. посредством закупа

тыс.
тонн




до 520




Задача 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

Обеспечение роста производства продукции животноводства

%

104,0

102,9

102,8

104,7

105,0

105,3

105,5

Реализация племенной
продукции (материала),
в том числе:









крупный рогатый скот

жив.
мас-
сы,
тонн

3012,1

2745,3

2580,0

4583,4

4583,4

4812,6

5053,2

овец


4355,5

6409,4

5522,5

5100,1

5100,1

5355,1

5622,9

свиней


1243,0

1518,8

752,0

1200

1200

1260

1323

лошадей


1210,5

1965,4

1580,0

1216

1216

1260

1323

верблюдов


575,0

519,5

216,0

500,0

500,0

525,0

551,2

семени быков-производителей

тыс.
доз

748,8

-

157,1

342,9

369,3

397,2

402,8

осеменение маточного
поголовья крупный рогатый
скот

тыс.
гол.

-

87,8

-

-

-

-

-

племенного яйца

тыс.
шт.

4572,0

7667,7

7560,0

7735,3

8992,7

9442,3

9914,4

cуточных цыплят
(посредством
субсидирования)

тыс.
голов



30,0

1679,0

1761,3

1842,8

1869,1

Приобретение маточного
поголовья овец и организация
отгонного овцеводства

голов



до 7000





Развитие племенного
животноводства и увеличение
удельного веса племенного
поголовья в общей
численности сельскохозяйст-
венных животных, в том
числе: (посредством
субсидирования)

%

6,2

6,5

7,0

8,5

10,0

12,0

14,0

крупный рогатый скот


5,2

5,5

6,5

8

10

12,5

15

овец


11,1

11,5

12,5

14,5

17

21

25

свиней


10,7

11

11,5

12

12,5

13

14

лошадей


4,5

4,8

5,5

6,5

7,5

9,5

11

верблюдов


10

10

10,5

12

13

15

17

птицы


7,9

8,5

9

14

19

23

28

Удельный вес животновод-
ческой продукции, произ-
водимой сельхозформирова-
ниями от общего объема
производства:
мясо
молоко
яйцо
шерсть

%

19
10
55
30

20
10
56
31

21
10,3
57
32

23
12
59
33

25
13
62
35

27
14
66
37

30
15
70
40

Обеспечение выполнения
запланированного объема
мероприятий по диагностике,
профилактике, ликвидации
особо опасных болезней
животных, мониторингу
референции, лабораторной
диагностики и введении
национальной коллекции
штаммов микроорганизмов,
идентификации
сельскохозяйственных
животных (расходы)

%

100

100

100

100

100

100

100

Строительство модульных
ветеринарных лабораторий:
областных
районных (расходы)

ед.

6
1

5
-

-
8

-
11

-
-

-
-

-
-

Содержание подразделений
местных исполнительных
органов, осуществляющие
деятельность в области
ветеринарии

шта-
тных
еди-
ниц



2 980

2 980

2 980



Задача 1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств

Обеспечение роста
производства продукции
переработки сельскохозяйст-
венного сырья

%

100,5

95,6

101,3

102,0

102,4

103,0

103,5

Доведение удельного веса
перерабатывающих
предприятий имеющих доступ
к программе субсидирования
процентной ставки кредитных
ресурсов банков второго
уровня до (посредством
субсидирования)

%

4,2

6,4

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

ед.

136

156

179

179

179

179

179

Доля импорта по отдельным
пищевым продуктам к общему
объему потребления:
масло растительное
колбасы
сахар
соки овощные и фруктовые
консервы плодоовощные

%

48,0
41,0
11,8
37,0
92,5

46,0
40,9
16
36,0
90

44,0
38,0
40
33,0
85,0

43,5
36,0
12
31,0
80,0

38,0
34,0
10
28,0
79,0

36,5
33,0
11
27,5
78,0

36,0
32,5
9
27,0
77,0

Обеспечение увеличения
количества перерабатывающих
предприятий, внедривших
стандарты ИСО и ХАССП
(посредством
субсидирования)

ед.

224

254

284

319

359

390,0

420,0

доля
от
об-
щего
кол.
(%)

6,9

7,8

8,7

10,0

11,1

12,0

13,0

Цель 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции

Целевые индикаторы:

Обеспечение роста произ-
водства на предприятиях
аграрного сектора и в
сельхозформированиях,
охваченных научным
обеспечением
растениеводческой продукции
животноводческой продукции

%

7
3

10
5

10
5

15
7

15
7

15
9

15
9

Создание новых рабочих мест
в сельском хозяйстве

че-
ло-
век

1800

2300

2000

2000

2000

2000

2000

Формирование экспортоориентированного брэнда казахстанской экологически и
биологически чистой продукции

Ускорение в 2 раза сроков создания конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных
культур


Задача 1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции
агропромышленного комплекса для занятия экспортных ниш

Строительство зернового
терминала на границе с
Китаем

ед.








Строительство завода по
глубокой переработке зерна

ед.








Строительство завода по
производству сортового
семенного материала
хлопчатника

ед.

ТЭО

1






ПСД

Строительство и оснащение
зерновых терминалов в
морских портах, в том числе

ед.

ТЭО







ПСД

Амирабад


ПСД

1






Строительство откормочных
площадок с развитой
инфраструктурой

ед.

ТЭО,
ПСД


2

1




тонн




от 500
до 2200

от 750
до 3700

от 750
до 4000

от 750
до
4000

Доля казахстанского
содержания в годовом объеме
государственных закупок:

%








в сельском хозяйстве:

80

80

80

80

80

80

80

В лесном и охотничьем
хозяйстве:

80

90

90

90

90

90

90

В водном хозяйстве:

70-80

70-80

70-80

70-80

70-80

70-80

70-80

В рыбном хозяйстве:

70

70

70

70

78

80

80

В инспекции в
агропромышленном комплексе:

80

85

90

90

90

90

90

Сокращение количества
разрешительных документов

ед.


2

-

9




в лесном и охотничьем
хозяйстве


1






в рыбном хозяйстве


1

-

2




в инспекции в
агропромышленном комплексе



-

7




Сокращение плановых
проверок субъектов
государственного контроля:

ед.








в лесном и охотничьем
хозяйстве

294

442

1241

1100

1000

900

800

в водном хозяйстве

1360

817

1152

947

828

710

592

в инспекции в
агропромышленном комплексе

21811

32927

25616

25611

25611

25611

25611

в рыбном хозяйстве

439

606

411

400

365

340

325

Продолжительности
проведения данных проверок
субъектов государственного
контроля, отнесенных к
категориям незначительной и
средней степени риска:

в
ра-
бо-
чих
днях








в лесном и охотничьем
хозяйстве

10

10

10

9

8

6

5

в водном хозяйстве

10

8

7

6

5

4

3

в рыбном хозяйстве

6

6

5

5

4

4

4

в инспекции в
агропромышленном комплексе

8

7

6

5

5

5

5

Создание племенных
хозяйств-репродукторов

голов

-




до 496

до 446

до 942

Финансирование закупа племенных пород крупного рогатого скота в целях создания и воспроизводства племенного стада

голов




1655





Задача 1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития
агропромышленного комплекса за счет построения эффективной системы создания,
внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития
человеческого капитала

Создание новых сортов и
гибридов сельскохозяйствен-
ных и других культур
(расходы)

ед.

40

15

20

30

32

35

37

Внедрение новых сортов и
гибридов сельскохозяйствен-
ных и других культур

%

10

10

12

15

16

18

20

Увеличение посевных
площадей культур под
сортами отечественной
селекции от общей посевной
площади

%

45

47

50

55

57

58

60

Создание технологий в
земледелии, защите и
карантине растений, лесном,
водном и рыбном хозяйстве,
животноводстве, механизации
и электрификации сельского
хозяйства, переработки и
хранения сельскохозяйствен-
ной продукции (расходы)

ед.

27

5

15

25

5

17

28

Внедрение технологий в
земледелии, защите и
карантине растений, лесном,
водном и рыбном хозяйстве,
животноводстве, механизации
и электрификации сельского
хозяйства, переработки и
хранения сельскохозяйствен-
ной продукции

%

14

16

19

22

23

24

26

Поступление абитуриентов в
высшие учебные заведения по
специальностям для нужд АПК,
отраслей водного, рыбного,
лесного и охотничьего
хозяйства в рамках
ежегодного государственного
заказа (расходы):
докторантура (PhD):
сельскохозяйственные науки
ветеринария
магистратура:

чел.

2115

2260

2480
 
 
 
 
 
 
 

30
10

3036
 
 
 
 
 
 
 

50
20

3460
 
 
 
 
 
 
 

60
30

3945
 
 
 
 
 
 
 

70
40

4480
 
 
 
 
 
 
 

80
50

сельскохозяйственные науки
ветеринария
бакалавриатура:
сельскохозяйственные науки
ветеринария


70
15

1520
510

95
35

1600
530

110
50

1730
550

150
80

2116
620

170
100

2430
670

195
120

2790
730

220
140

3210
780

Обучение специалистов и
фермеров по системе
передачи знаний в
производство в аграрной
сфере (расходы)

чел.

150

810

1500

1500

1500

1700

1700

Цель 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей агропромышленного комплекса и
повышение технической оснащенности

Целевые индикаторы:

Охват получателей услуг
специализированных
организаций

%

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

Полноценное информационное
обеспечение государственной
политики путем разработки и
внедрения аппаратно-
программного комплекса в
аграрном секторе республики
(создание в 2012 году 1073
единиц автоматизированных
рабочих мест)

%

-

30

100

100

-

-

-

Задача 1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей агропромышленного
комплекса

Кредитование сельхозпроизводства и несельскохозяйственного бизнеса

Кредитование производства и
переработки сельхозпродук-
ции, в том числе через
систему кредитных
товариществ (с нарастающим итогом)

ед.

158

161

до 161

161

161

161

161

Стимулирование создания
путем льготного
кредитования объединений
сельхозтоваропроизводителей
и сельского населения по
ведению совместного
производства, заготовки,
переработке, сбыту,
хранению, транспортировке
сельхозпродукции, снабжения
товарно-материальными
ценностями (с нарастающим итогом)

ед.

122

132

до 144

156

168

180

192

Развитие несельскохозяйст-
венных видов
предпринимательской
деятельности в сельской
местности (кредитование)

ед.

53

до 10

до 10

до 20

до 20

до 20

до 20

Снижение рисков в растениеводстве

Обеспечение страховой
защиты посевов сельско-
хозяйственных культур

млн.
га

13,9

14,0

14,1

14,15

14,2

14,25

14,3

Информационно-маркетинговое и нормативно-методическое обеспечение агропромышленного
комплекса

Доведение количества
субъектов АПК, получающих
на безвозмездной основе
информационно-консульта-
ционные услуги до:

тыс.
еди-
ниц

50

45

50

55

55

55

55

Строительство выставочно-
ярмарочного комплекса в
г. Астана и проведение
выставочно-ярмарочных
мероприятий, бизнес-форумов
и конференций, в том числе
на международном уровне
(бюджетные инвестиции)

ед.


ТЭО






Создание информационно-
логистических центров на
оптовых рынках Республики
Казахстан

ед.


до 2

до 18





Строительство оптового
рынка сельскохозяйственной
продукции (с региональными
терминалами), в том числе:

ед.








- строительство региональ-
ного терминала оптового
рынка сельскохозяйственной
продукции в Южно-
Казахстанской области;
- строительство оптового
рынка сельскохозяйственной
продукции в городе Астана
- строительство региональ-
ных терминалов в Мангис-
тауской и Восточно-
Казахстанской областях

ед.


 
 
 
 
ТЭО

ТЭО
 
 
 
 

ПСД
 

ТЭО


ПСД


 
 
 
 
 
 

ПСД

1


 
 
 

1

Проведение социологических
исследований на предмет
доступности сельского
населения, в т.ч. женщин
предпринимателей, к
финансовым ресурсам,
включая специализированные
финансовые институты
развития агропромышленного
комплекса

ед.

-

-

1

-

1

-

1

Кредитование предприятий по
переработке сельхозсырья и
производству продуктов
питания

ед.



до 8





Задача 1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение

Увеличение темпов
обновления машинно-
тракторного парка
республики (посредством
лизинга)

%

2,1

0,2

0,1

0,15

0,2

0,3

0,4


Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство
рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда,
а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня
водопользования

Цель 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования
рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда

Целевые индикаторы:

Увеличение объемов
лесопосадок

тыс.
га

41,5

48,6

55,0

55,0

60,0

62,0

65,0

Перевод непокрытых лесом
угодий в покрытые

тыс.
га

4,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Закрепление охотничьих
угодий

%

48,2

48,5

49,0

49,0

49,0

49,0

49,0

Увеличение количества
закрепленных
рыбохозяйственных водоемов
и их участков на
долгосрочной основе

%

65,0

70,0

80,0

90,0

95,0

95,0

95,0

Увеличение улова рыбы и
других водных животных

тыс.
тонн

55,9

60,0

60,20

60,25

60,25

60,25

60,25

Задача 2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных
пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного
выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование
лесных ресурсов

Проведение
лесоустроительных работ

тыс.
га

407,4

890,6

514,1

829,0

1 029,5

916,2

3 714,4

Получение посадочного
материала с улучшенными
наследственными качествами
(расходы)

тыс.
шт

745,0

800,0

900,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Доведение авиационного
патрулирования территории
государственного лесного
фонда республики от общей
территории лесного фонда
(расходы)

%

20

20

20

30

30

30

30

Задача 2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов
животного мира и объектов природно-заповедного фонда

Стабилизация численности
редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов
диких копытных животных в
ареалах их обитания:

го-
лов








тугайный благородный олень

375

375-385

385-395

395-400

400-410

410-420

420-430

кулан

2000

2100

2100-
2150

2150-
2200

2200-
2250

2250-
2300

2300-
2350

джейран

16096

16200

16200-
16300

16300-
16400

16400-
16500

16500-
16600

16600-
16700

архар

11000

11500

11500-
11520

11520-
11540

11540-
11560

11560-
11600

11600-
11750

устюртский муфлон

900

1000

1000-
1010

1010-
1020

1020-
1030

1030-
1045

1045-
1100

Обеспечение роста
численности сайгаков
(расходы)

%

11,3

32,7

5,5

10,0

10,0

10,0

10,0

Разработка ЕНО и ТЭО новых
особо охраняемых природных
территорий

шт.


1






Создание новых особо
охраняемых природных
территорий:
расширение существующих:
(расходы)

ед.
га

ед.
га

1
111500

3
339905

1
356022

1
88968

2
107382

1
144627

1
102585

1
490000
 
 

-

1*
 
 

-

1*
 
 

-

Задача 2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного
контроля и регулирования рыболовства

Охват государственным
учетом и мониторингом
водоемов международного и
республиканского значения:
водоемов местного значения:
(расходы)

%

93

40

95

47

97

55

100

60

100

70

100

72

100

75

Доведение выпуска в
естественные водоемы и
водохранилища жизнестойкой
молоди ценных промысловых
рыб:
по государственному заказу
из средств природопользова-
телей (расходы)

млн.
штук

168,4

36

156,4

36

156,4

36

156,4

36

156,4

57

156,8

60

156,9

62

Цель 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Целевые индикаторы:

Обеспечение увеличения
доступа населения
Республики Казахстан к
качественной питьевой воде

%

68,0

70,0

77,0

80,0

-

-

-

Обеспечение отраслей
экономики и потребности
окружающей среды водой на
уровне

%

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0


Задача 2.2.1. Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами

Создание базовой основы
Единой информационно-
аналитической системы по
управлению водными
ресурсами (расходы)

%
раз-
ра-
бот-
ки
сис-
темы

-

20

60

100

-


-

-

Проведение научных
исследований, разработка
новых и совершенствование
имеющихся методических
основ в целях
совершенствования системы
управления водными
ресурсами (расходы)

Ко-
ли-
чес-
тво
НИР,
шт.

-

2

4

3

1

1

1

Проведение исследований и
разработка новых моделей
управления трансграничными
водными ресурсами (расходы)

Ко-
ли-
чес-
тво
НИР
шт.

-

1

3

-

-

-

-

Проведение исследований и
разработка оптимальной
модели межгосударственной
переброски части стока рек
(расходы)

%
вы-
пол-
не-
ния

-

30

60

100

-

-

-

Задача 2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Обеспечение отраслей
экономики необходимыми
данными о водных ресурсах и
их использовании на
текущий и долгосрочный
период (расходы)

%

75

85

95

100

100

100

100

Проведение компенсационных
пропусков (расходы)

млн.
м3

50

100

100

100

100

100

100

Задача 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения,
гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, а также межхозяйственных каналов

Эксплуатация водохозяйст-
венных объектов в соответ-
ствии с установленными
требованиями:
республиканских
межгосударственных (расходы)

ед.

130

10

130

10

142

10

142

10

142

10

142

10

142

10

Строительство полигона
опасных отходов и его
заполнение загрязненными
ртутью материалами (расходы)

об-
ъем
экс-
ка-
ва-
ции,
м3

770 640

850 285

200 555

9 170

-

-

-

Обновление основных средств
республиканских государст-
венных предприятий эксплуа-
тирующих водохозяйственные
объекты, имеющих 80 %
износа основных средств
(бюджетные инвестиции)

%

-

10

20

40

-

-

-

Задача 2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений

Охват качественной питьевой
водой сельских населенных
пунктов и малых городов
(бюджетные инвестиции)

кол-
во
се-
льс-
ких
на-
се-
лен-
ных
пун-
ктов

350

645

710

750

750

-

-

Укрепление берегов русел
рек для безаварийного
попуска паводковых вод
через водохозяйственные
сооружения (расходы)

км

4

3

1,5

1,5

-

-

-

Стратегическое направление 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула)
на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских
территорий через интегрирование программ сельского развития

Цель 3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста
потенциала сельских территорий

Целевые индикаторы:

Увеличение количества
сельских населенных пунктов
с высоким потенциалом
развития

ед.


1902

2473

2510

2550

2570

2590

Привлечение специалистов
социальной сферы для работы
в сельских населенных
пунктах

чел.


6 506

5 499

5 000

4 000

-

-


Задача 3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе
использования региональных конкурентных преимуществ, предоставления для сельского
населения качественных услуг социальной сферы

Разработка схемы
оптимального расселения
сельского населения
(расходы)

ед.






1


Задача 3.1.2. Обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам

Охват микрокредитованием
целевых групп сельского
населения

%

4,2

2,2

до 2,3

2,6

2,7

2,9

3,1

Выдача микрокредитов
сельскому населению, с
нарастающим итогом
(посредством кредитования)

чел.

47 632

50 382

55 382

60 382

65 382

69 132

72 882

      * - площадь будет определена после разработки естественнонаучного обоснования и технико-экономического обоснования

Приложение 2    
к Стратегическому плану

   Соответствие стратегических целей государственного органа
              стратегическим целям государства

Стратегические направления и
цели государственного органа

Стратегические цели
государства, на
реализацию которых
направлены цели
государственного органа

Наименование стратегического
документа, нормативного
правового акта

Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного
комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности
и адаптация аграрного производства к условиям вступления во Всемирную торговую
организацию.

Цель 1. Обеспечение
продовольственной безопасности
республики на основе
стабильного роста производства
продукции АПК

"Должна быть обеспечена
продовольственная
безопасность страны".

Послание Президента
Республики Казахстан НА.
Назарбаева народу Казахстана
от 6 февраля 2008 года "Рост
благосостояния граждан
Казахстана - главная цель
государственной политики"

Цель 1.2. Развитие национальных
конкурентных преимуществ
отечественной продукции

"И наша общая задача - к
2015 году довести долю
сельскохозяйственной
продукции в общем объеме
экспорта до 8
процентов".

Поручение Президента
Республики Казахстан, данном
на внеочередном 12-м съезде
НДП "Нур-Отан" 15 мая 2009
года

Цель 13. Развитие современной
инфраструктуры отраслей АПК и
повышение технической
оснащенности

"Нам необходимо
переориентироваться на
технологическое
перевооружение и
широкомасштабную
модернизацию аграрного
сектора с учетом роста
потребностей и роста цен
на продовольственные
товары во всем мире".

Поручение Президента
Республики Казахстан, данном
на внеочередном 12-м съезде
НДП "Нур-Отан" 15 мая 2009
года

Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство
рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда,
а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня
водопользования

Цель 1. Обеспечение сохранения,
воспроизводства и рационального
использования лесных ресурсов,
ресурсов животного мира,
объектов природно-заповедного
фонда

60. Принятие действенных
мер по рациональному
использованию природных
ресурсов, вовлечение в
процесс охраны и
воспроизводства лесных
ресурсов и животного
мира частного капитала,
повышение его ответственности за состояние дел в этих сферах.

План мероприятий по
исполнению Общенационального
плана основных направлений
(мероприятий) по реализации
ежегодных 2005-2007 годов
посланий Главы государства
народу Казахстана и Программы
Правительства Республики
Казахстан на 2007-2009 годы

Цель 2: Регулирование
использования и охраны водных
ресурсов

270. Внедрение передовых
водосберегающих
технологий, повсеместно-
го учета воды.


Стратегическое направление 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула)
на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских
территорий через интегрирование программ сельского развития.

Цель 1. Создание нормальных
условий жизнеобеспечения села
(аула) и обеспечение роста
потенциала сельских территорий

"Повышение качества
жизни наших аулов и сел
будет оставаться
приоритетным
направлением
государственной
политики".

Послание Президента
Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева народу Казахстана
от 6 февраля 2008 года "Рост
благосостояния граждан
Казахстана - главная цель
государственной политики"

Функциональные возможности

      С целью реализации государственной политики, осуществления государственного надзора, улучшения и качественного предоставления государственной услуги в регулируемой сфере, повышения профессионального уровня сотрудников Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, обновления теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам, повышения технических возможностей будет своевременно обеспечена деятельность аппаратов центрального и территориальных органов путем:
      материально- и информационно-технического оснащения;
      повышения квалификации государственных служащих;
      проведения закупа товаров и услуг;
      проведения капитального ремонта зданий и сооружений.
      Кроме этого, будут приняты все необходимые меры по повышению эффективности и прозрачности использования выделенных финансовых средств, как за счет усиления контроля со стороны соответствующих служб министерства и совершенствования механизма субсидирования, так и за счет повышения роли общественных объединений, ассоциаций товаропроизводителей в этом деле в соответствии с мировой практикой.

Возможные риски

      В процессе деятельности и реализации мер Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан может столкнуться с возникновением следующего ряда рисков (обстоятельств, явлений), которые могут не поддаваться контролю со стороны государственного органа и помешать достижению целей.

Наименование рисков

Возможные
последствия

Механизмы и меры управления

Внешние

финансовый риск
(мировой
финансовый
кризис)

Угроза
продовольственной
безопасности;
Снижение объемов
производства;
Увеличение доли
импорта.

Увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции и, в
первую очередь, тех видов продукции,
по которым имеется дефицит;
Совершенствование мер государственной
поддержки агропромышленного комплекса;
Стимулирование технического и
технологического перевооружения
предприятий;
Создание новых производственных
мощностей основанных на современных
технологиях за счет реализации
инвестиционных проектов;
Создание продовольственных поясов
вокруг крупных городов.

возможные потери
при миграции
диких животных в
сопредельные
государства

Сокращение
численности
сайгаков.

Подписание двусторонних соглашений
по сохранению численности животных.

Внутренние

ценовой риск
(изменение
мировых и
внутриреспубли-
канских цен на
сельскохозяйст-
венную
продукцию)

Угроза
продовольственной
безопасности;
Повышение
внутриреспубли-
канских цен на
сельскохозяйствен-
ную продукцию.

Формирование стабилизационных запасов
по социально-значимым видам
продовольственных товаров;
Создание условий по гарантированному
и стабильному сбыту отечественной
продукции;
Постоянный мониторинг цен у основных
производителей-монополистов;
Заключение соглашений между основными
производителями (оптовыми
поставщиками) и крупными торговыми
сетями, предусматривающие
обязательства всех сторон на основе
принципов государственно-частного
партнерства.

риски природного
и техногенного
характера
(засуха,
заморозки,
вымерзание,
недостаток
тепла, излишнее
увлажнение,
град, ливень,
буря, ураган,
наводнение,
сель, глобальное
потепление,
массовое
заболевание
растений и
животных в
республике и
сопредельных
странах,
превышение
предельно
допустимого
уровня вредных
веществ от
ракетно-
космической
деятельности и
др.)


Государственная поддержка
обязательного страхования в
растениеводстве от неблагоприятных
природных явлений в порядке,
утвержденном Правительством
Республики Казахстан.
Обеспечение гарантированности 50
процентов страховых выплат страховым
компаниям, осуществившим свои
обязательства по страховым случаям
перед сельхозтоваропроизводителями.

Институцио-
нальные

неподписание с
сопредельными
странами новых
соглашений по
управлению
трансграничными
водопотоками, а
также не
выполнение ранее
подписанных

Сокращение
поступаемого стока
рек с сопредельных
территорий

Принятие мер дипломатического
характера

                   Межведомственное взаимодействие

      Сноска. Раздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087.

Наименование задачи

Гос. орган

Совместные мероприятия с
заинтересованными государственными
органами

Повышение урожайности и
качества продукции
растениеводства и обеспечение
продовольственной безопасности

МИО (местные
исп. органы)

Внедрение влагоресурсосберегающих
технологий;
Развитие семеноводства;
Внесение удобрений (за исключением
органических);
Развитие орошаемого земледелия.

МИНТ, МФ, МСИ,
МИО

Обеспечение фитосанитарного
благополучия республики.

МНГ, МИО

Обеспечение горюче-смазочными
материалами для проведения
весенне-полевых и уборочных работ.

Повышение продуктивности и
качества продукции
животноводства

МИО

Развитие племенного животноводства;
Создание устойчивой кормовой базы.

МИНТ, МФ, МСИ,
МИО

Обеспечение эпизоотического
благополучия республики.

Устойчивое развитие и
поддержка перерабатывающих
производств

МИНТ, МИО

Снижение доли импорта по отдельным
пищевым продуктам к общему объему
потребления;

Обеспечение ускоренного
научного и технологического
развития АПК за счет
построения эффективной системы
создания, внедрения и
распространения
конкурентоспособных научных
разработок и развития
человеческого капитала

МОН

Подготовка высококвалифицированных
специалистов для нужд АПК, отраслей
водного, рыбного, лесного и охотничьего
хозяйства в рамках ежегодного
государственного заказа.

Развитие обслуживающей
инфраструктуры отраслей АПК

МИНТ, МФ, МСИ,
МИО

Развитие единой автоматизированной
системы управления отраслями
агропромышленного комплекса
"e-Agriculture".

Увеличение лесистости
территории республики,
озеленение населенных пунктов,
создание и расширение зеленых
зон вокруг них, развитие
плантационного выращивания
древесных пород и частного
лесного фонда, рациональное
использование лесных ресурсов

МТК, МИО

Поведение авиационного патрулирования
территории государственного лесного
фонда республики от общей территории
лесного фонда.

Сохранение, воспроизводство и
рациональное использование
ресурсов животного мира и
объектов природно-заповедного
фонда

МВД, МООС, МЧС

Обеспечение роста численности сайгаков.

Внедрение принципов
интегрированного управления
водными ресурсами

МООС, АУЗР,
МИНТ, МЧС,
МНГ, МИО

Создание пилотного проекта Единой
информационно-аналитической системы по
управлению водными ресурсами.

Устойчивое развитие системы
водоснабжения и
водохозяйственных сооружений

МИО

Обеспечение качественной питьевой водой
сельских населенных пунктов и малых
городов.

Устойчивое развитие сельских
территорий республики на
основе использования
региональных конкурентных
преимуществ, предоставления
для сельского населения
качественных услуг социальной
сферы

МТК, МНГ,
МОН, МЗ, МТС,
МСИ, МИО

Увеличение количества сельских
населенных пунктов с высоким потенциалом
развития.

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
является соисполнителем по мероприятиям, направленным на
улучшение позиций Казахстана по показателям Глобального
индекса конкурентоспособности определяемого
Всемирным экономическим форумом

Фактор

Наименование показателя

Институты

Бремя государственного регулирования


Прозрачность принятия политических решений

Макроэкономическая стабильность

Инфляция (стат. данные)

Высшее образование и тренинг

Местная доступность специализированных научно-
исследовательских и тренинговых услуг

Эффективность рынка товаров

Интенсивность местной конкуренции


Распространенность торговых ограничений


Распространенность иностранной собственности


Степень потребительской ориентации


Присутствие обязательных стандартов


Степень региональных продаж


Широта международных рынков

Эффективность рынка труда

Оплата и производительность

Уровень технологического
развития

Доступность последних технологий


Использование технологий на уровне компаний


Прямые иностранные инвестиции и технологии

Объем рынка

Объем внешнего рынка (стат. данные)


Импорт в % к валовой внутренней продукции


Экспорт в % к валовой внутренней продукции

Условия для развития бизнеса

Количество местных поставщиков


Качество местных поставщиков


Кластерное развитие


Природа конкурентоспособного преимущества


Длина цепочки добавленной стоимости


Контроль за международным распространением


Условия для развития продукта


Границы маркетинга

Инновации

Научное сотрудничество университета с промышленностью


Приобретение государством передовых технологий

Перечень программных и нормативных правовых документов

      1. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики";
      2. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию";
      3. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года;
      4. Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года;
      5. Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы";
      6. Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
      7. Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года "Об обязательном страховании в растениеводстве";
      8. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира";
      9. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях";
      10. Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года "О защите растений";
      11. Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года "О карантине растений";
      12. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности пищевой продукции";
      13. Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне";
      14. Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О семеноводстве";
      15. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О развитии хлопковой отрасли";
      16. Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "Об охране селекционных достижений";
      17. Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096 "О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы";
      18. Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167 "О Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года";
      19. Указ Президента Республики Казахстан от 20 июня 2007 года № 348 "О Государственной программе развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы";
      20. Указ Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 1149 "О Государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы";
      21. Протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 10 "О Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
      22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2002 года № 71 "О Концепции развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года";
      23. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1332 "О Концепции достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008-2015 годы";
      24. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2006 года № 963 "О Концепции развития рыбного хозяйства Республики Казахстан на 2007-2015 годы";
      25. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2006 года № 675 "О Плане мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Концепции развития сети микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан";
      26. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2006 года № 978 "О Соглашении между Правительством Республики Казахстан и Программой Развития Организации Объединенных Наций по проекту "Национальный план по интегрированному управлению водными ресурсами и водосбережению для Республики Казахстан";
      27. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года № 310 "О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
      28. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года № 93 "Об отраслевой программе "Питьевая вода" на 2002-2010 годы";
      29. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2007 года № 914 "О Программе по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года";
      30. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2007 года № 958 "О Программе "Жасыл ел" на 2008-2010 годы";
      31. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2008 года № 1106 "О Комплексе мер по устойчивому развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2009-2011 годы";

Примечание: расшифровка аббревиатур

МИНТ          - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан
МОН           - Министерство образования и науки Республики Казахстан
МФ            - Министерство финансов Республики Казахстан
МНГ           - Министерство нефти и газа Республики Казахстан
МТК           - Министерство транспорта и коммуникаций Республики
                Казахстан
МВД           - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МООС          - Министерство охраны окружающей среды Республики
                Казахстан
МТС           - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
МЗ            - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МСИ           - Министерство связи и информации Республики Казахстан
АУЗР          - Агентство Республики Казахстан по управлению
                земельными ресурсами
ВТО           - Всемирная торговая организация
МИО           - местные исполнительные органы
АО            - акционерное общество
ИСО, ХАССП    - международные стандарты качества
АПК           - агропромышленный комплекс
ВВП           - валовый внутренний продукт
КРС           - крупный рогатый скот
НПА           - нормативные правовые акты
ТЭО           - технико-экономическое обоснование
НИР           - научно-исследовательские работы
ПСД           - проектно-сметная документация
га            - гектар
млн           - миллион

Приложение 3     
к Стратегическому плану

                     Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 001 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087; от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 "Формирование и реализация политики государства в сфере развития
агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного
хозяйства, сельских территорий и аграрной науки"

Описание

Содержание центрального аппарата и территориальных органов
Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной
численности.

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение деятельности аппарата центрального органа и аппаратов территориального
органа, повышение квалификации государственных служащих

Показатели
количества

Количество государственных
служащих центрального
аппарата и аппаратов
территориального органа,
обеспечивающих реализацию
государственной политики в
области агропромышленного
комплекса, лесного, водного
хозяйства, охотничьего и
рыбного хозяйства, сельских
территорий и аграрной науки.

чел

8 105

8 016

7 260

7 260

7 260

Показатели
качества

Выполнение мероприятий с
учетом установленных сроков.

%

100

100

100

100

100

Повышение профессионального
уровня государственных
служащих

чел.

1260

1100

1317

1317

1317

Показатели
эффективности

Создание конкурентоспособ-
ного сельскохозяйственного
производства, обеспечение
продовольственной
безопасности страны

%

100

100

100

100

100

Показатели
результата

Обеспечение выполнение
мероприятий

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

6 684 130,7

8 349 844,0

9 204 742,0

10 883 465,0

12 061 391,0

                     Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 002 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087.

Администратор
бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

002 "Сохранение мелиоративного состояния земель"

Описание

Государственный контроль за мелиоративным состоянием и выполнением
мелиоративных мероприятий на орошаемых землях, разработка рекомендаций
и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

ГУ Зональный гидрогеолого-
мелиоративный центр

га.

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

Агромелиоративное
обследование орошаемых
земель

га

21 332

21 332

21 332

21 332

21 332

На объектах Проекта
усовершенствования
ирригационных и дренажных
систем







Стационарное
гидрогеологические
наблюдения за уровенно-
солевым режимом грунтовых
вод

заме-
ры

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400

Гидрологические наблюдения
за стоком коллекторно-
дренажных вод

заме-
ры

550

550

550

550

550

Содержание скважин

шт.

490

490

490

490

490

Почвенно-мелиоративные
работы

га.

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

ГУ Кызылординская
гидрогеолого-мелиоративная
экспедиция
Агромелиоративное
обследование орошаемых
земель



га.



300 000



300 000



300 000



300 000



300 000

На объектах Проекта
усовершенствования
ирригационных и дренажных
систем

га.

1034

1034

1034

1034

1034

Стационарное гидрогеологи-
ческие наблюдения за
уровенно-солевым режимом
грунтовых вод

заме-
ры

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Гидрологические наблюдения
за стоком коллекторно-
дренажных вод

заме-
ры

200

200

200

200

200

Содержание скважин

шт.

143

143

143

143

143

Почвенно-мелиоративные
работы

га.

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

ГУ Южно-Казахстанская
гидрогеолого-мелиоративная
экспедиция







Агромелиоративное
обследование орошаемых
земель

га.

624 600

624 600

625 600

625 600

625 600

На объектах Проекта
усовершенствования
ирригационных и дренажных
систем

га.

49 231

49 231

49 231

49 231

49 231

Стационарное
гидрогеологические
наблюдения за уровенно-
солевым режимом грунтовых
вод

заме-
ры

30 472

30 472

30 472

30 472

30 472

Гидрологические наблюдения
за стоком коллекторно-
дренажных вод

заме-
ры

2 268

2 268

2 268

2 268

2 268

Содержание скважин

шт.

155

155

155

155

155

Почвенно-мелиоративные
работы

га.

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Показатели
качества

ГУ Зональный гидрогеолого-
мелиоративный центр
Эффективное использование
инженерно-подготовленных
земель с ежегодным
увеличением коэффициента
земельного использования

КЗИ

0,7

0,75

0,8

0,85

0,87

ГУ Кызылординская
гидрогеолого-мелиоративная
экспедиция
Эффективное использование
инженерно-подготовленных
земель с ежегодным
увеличением коэффициента
земельного использования

0,7

0,75

0,8

0,85

0,87

ГУ Южно-Казахстанская
гидрогеолого-мелиоративная
экспедиция
Эффективное использование
инженерно-подготовленных
земель с ежегодным
увеличением коэффициента
земельного использования

0,82

0,83

0,83

0,85

0,87

Показатели
эффективности

ГУ Зональный гидрогеолого-
мелиоративный центр
Средневзвешенная стоимость
затрат по обоснованию
критериев и оценке
мелиоративного состояния на
1 гектар инженерно-
подготовленных земель

тен-
ге/
гек-
тар

93,01

91,86

92,6

108,1

118,93

ГУ Кызылординская
гидрогеолого-мелиоративная
экспедиция
Средневзвешенная стоимость
затрат по обоснованию
критериев и оценке
мелиоративного состояния
на 1 гектар инженерно-
подготовленных земель


119,4


122,9


134,5


159,9


177,7

ГУ Южно-Казахстанская
гидрогеолого-мелиоративная
экспедиция
Средневзвешенная стоимость
затрат по обоснованию
критериев и оценке
мелиоративного состояния
на 1 гектар инженерно-
подготовленных земель

90,4

101,9

97,6

123,12

135,99

Показатели
результата

ГУ Зональный гидрогеолого-
мелиоративный центр
Разработка рекомендаций и
мероприятий, направленных на
эффективное и рациональное
использование земель и
поливной воды,
предотвращение засоления,
осолонцевания и
ирригационной эрозии и
смягчение негативного
воздействия на орошаемых
землях

отче-
ты
и
реко-
мен-
дации

16

16

16

17

18

ГУ Кызылординская
гидрогеолого-мелиоративная
экспедиция
Разработка рекомендаций и
мероприятий, направленных на
эффективное и рациональное
использование земель и
поливной воды, предотвраще-
ние засоления, осолонцевания
и ирригационной эрозии и
смягчение негативного
воздействия на орошаемых
землях

12

12

12

13

14

ГУ Южно-Казахстанская
гидрогеолого-мелиоративная
экспедиция
Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на
эффективное и рациональное
использование земель и
поливной воды, предотвраще-
ние засоления, осолонцевания
и ирригационной эрозии и
смягчение негативного
воздействия на орошаемых
землях

16

16

16

18

18

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

152 066,5

164 840,0

173 112,0

200 668,0

221 627,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 003 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 "Борьба с особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных
культур"

Описание

Оказание услуг по систематическому наблюдению за появлением, развитием
и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальному
выявлению очагов массового развития и распространения особо опасных
вредных организмов, проведению химических обработок для снижения
численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня
(ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ) и обеспечению
сельхозтоваропроизводителей максимально точным прогнозом их развития и
распространения

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Услуги по химической
обработки против особо
опасных вредителей и
болезней сельскохозяйст-
венных культур

тыс.
га

3 098,68

3 145,41

3 241,1

3 221,42

3 200,0

Показатели
качества

Процент сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
которые удовлетворены
своевременностью и высоким
качеством проведения
химических обработок

%

более 85

более 85

более 90

более 90

более 90

Показатели
эффективности

Общие затраты на 1 га
сельскохозяйственных культур
и угодий на проведение
мероприятий против особо
опасных вредных организмов

тенге

863,0

844,3

858,0

988,2

1 110,0

Показатели
результата

Охват площадей химическими
обработками в сравнении с
выявленными площадями по
особо опасным вредным
организмам

1) %
вре-
дите-
лей
2) %
бо-
лез-
ней
пше-
ницы

100
 
 


13

100
 
 


5,7

100
 
 


5,0

100
 
 


13,0

100
 
 


16,0

Расходы на реализацию программы


тыс.
тенге

2 456 591,6

2 655 710,0

2 780 784,0

3 183 462,0

3 438 139,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 004 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

004 "Проведение лабораторного анализа и выявление на скрытую
зараженность карантинными объектами"

Описание

Оказание услуг по проведению фитосанитарных лабораторных анализов,
экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения
мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере
развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показателя
качества

Проведение лабораторных
фитосанитарных анализов и
экспертиз образцов
подкарантинной продукции

тыс.
экс-
пер-
тиз

35

35

80

80

80

Проведение посева и
наблюдение сортообразцов
полевых культур

с/об-
разцы

95

100

100

100

100

Формирование и передача
научным учреждениям
республики лучших образцов
зерновых культур

тыс.
об-
раз-
цов

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Энтомологическая,
фитопатологическая,
бактериологическая,
гербологическая оценка
посевов

тыс.
ана-
лиз

3,0

3,5

3,5

3,5

3,5

Обследование: сортообразцы;
живые растения различных
плодово-ягодных и других
культур

штук
штук

245
4000

250
4000

255
4000

260
4000

265
4000

Обеспечение 100 %
достоверности принадлежности
выявляемых при экспертизах
биологических объектов к
карантинным видам

%

100

100

100

100

100

Совершенствование
фитосанитарного и
информационного обеспечения
организации АПК

Отче-
ты

60

60

60

60

60

Предотвращение
распространения карантинных
объектов на территории
Республики Казахстан от
импортного растительного
материала

%

100

100

100

100

100

Показатели
эффективности

Средние затраты на проверку
одного образца
подкарантинного материала в
период вегетации полевых
культур

тенге

2329

2831

2862

4128

3940

Средние затраты на
проведение обследований 1
сортообразца и 1 штуки
выращенных живых растений
различных плодово-ягодных и
других культур составляют

тенге

1162

1554

1719

2 191

2 174

Показатели
результата

Предотвращение
распространения карантинных
объектов на территории
Республики Казахстан

%

100

100

100

100

100

Обеспечение организации АПК
информацией о фитосанитарном
состоянии импортируемых
семян сельскохозяйственных
культур

%

100

100

100

100

100

Предотвращение
распространения карантинных
объектов на территории
Республики Казахстан

Реко-
мен-
дации

2

2

2

2

2

Расходы на реализацию программы


тыс.
тенге

41 298,8

51 295,0

71 716,0

85 378,0

94 193,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 "Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного
материала"

Описание

Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных
растений для всех отечественных товаропроизводителей, производителей
оригинальных и элитных семян, семян первой, второй и третьей
репродукции, государственных сортоиспытательных участков и станций,
государственных ресурсов семян, определения их соответствия
действующим государственным стандартам. Обеспечение посева
проверенными на посевные качества семенами на всей площади

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Проведение исследований
сортовых и посевных качеств
семенного и посадочного
материала сельскохозяйствен-
ных растений

исс-
ледо-
ваний

300 000

317 000

330 283

330 283

330 283

Показатели
качества

Доля кондиционных семян

%

90

90

90

90

90

Показатели
эффективности

Средняя стоимость 1
исследования

тыс.
тенге

720

743

777

777

777

Показатели
результата

Обеспечение проверки
качества семян сельскохозяй-
ственных растений

%

99

99

99

99

99

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

215 998,2

235 531,0

256 630,0

256 630,0

256 630,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

006 "Возмещение ставки вознаграждения по финансовому лизингу
сельскохозяйственной техники"

Описание

Возмещение ставки вознаграждение по лизингу сельскохозяйственной техники

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
технической оснащенности

Задача

1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Возмещение ставки
вознаграждения по лизингу
сельскохозяйственной техники

тыс.
тенге

118 645,8

79 098

39 548,6



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Обновление машинно-
тракторного парка за счет
удешевления расходов по
лизингу сельскохозяйственной
техники

%

0,009

0,006

0,003



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

118 645,8

79 098,0

39 549,0



                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

007 "Строительство и реконструкция объектов образования в сфере
сельского хозяйства"

Описание

Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными
кадрами и повышение результатов научной деятельности для эффективного
развития АПК, создание условий для профессиональной подготовки
высококвалифицированных специалистов мирового уровня:
завершение строительства учебного корпуса технического факультета
КазАТУ им. С. Сейфуллина;
строительство студенческого общежития КазАТУ им. С. Сейфуллина.

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной
продукции

Задачи

1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК
за счет построения эффективной системы создания, внедрения и
распространения конкурентоспособных научных разработок и развития
человеческого капитала

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Строительство учебного
корпуса технического
факультета КазАТУ им. С.
Сейфуллина

%

0,0

4,5

47,5

-

-

Строительство студенческого
общежития КазАТУ им.
С. Сейфуллина (на 592 мест)

%

-

-

-

28,9

-

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Количество площади для
обучения студентов
технического факультета

кв. м.

4292,6

4292,6

4292,6

4292,6

-

Строительство студенческого
общежития КазАТУ им.
С. Сейфуллина - количество
койка - мест для студентов

шт.

1212

1212

1212

1212

-

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

62 109,2

20 686,0

217 972,0

226 569,0

0,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 "Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо
охраняемых природных территорий"

Описание

Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных
территорий Республики Казахстан

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного
фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и
эффективного уровня водопользования

Цель

2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального
использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира,
объектов природно-заповедного фонда

Задачи

2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование
ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

строительство служебных
кордонов

шт.

13

1




строительство автогаражей и
административных зданий

шт.

12

3

1

1


строительство
производственной базы и
пожарно-химических станций

шт.

1





строительство конюшни







бурение противопожарных
скважин

шт.

11

3




Показатели
качества








Показатели
эффективности

сохранение биологического
разнообразия и объектов
государственного природно-
заповедного фонда







Показатели
результата

особо охраняемые природные
территории обеспечены
объектами инфраструктуры

шт.

37

7

1

1


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

278 566,4

175 066,0

90 472,0

61 562,0


                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий"

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от
болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной
эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных
животных и птиц в республике, путем своевременного выполнения
ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает
в себя:
хранение ветеринарных препаратов;
доставка ветеринарных препаратов до мест их назначения;
применение ветеринарных препаратов на местах.

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Совершенствование мер
профилактики заразных и
незаразных болезней
животных в соответствии с
требованием
Международного
эпизоотического бюро:







Применение ветеринарных
препаратов:
взятие и доставку проб
крови для серологических
исследований;
введение животным доз
ветеринарных препаратов

млн.
проб
 
 

млн.
доз



32,0-
38,0
 
 

80-130

32,0-
38,0
 
 

80-130

32,0-
38,0
 
 

80-130

Показатели
качества

Повышение иммунитета
сельскохозяйственных
животных

млн.
голов



80-130

80-130

80-130

Взятие и доставку проб
крови для проведения
диагностических
исследовании по
своевременному выявлению
больных животных

млн.
голов



32,0-
38,0

32,0-
38,0

32,0-
38,0

Хранение ветеринарных
препаратов и их доставка до
мест их назначения;

млн.
доз



80-130

80-130

80-130

Показатели
эффективности

Предотвращение
распространения особо
опасных инфекционных
болезней животных

очаги



60-80

50-70

40-60

Показатели
результата

Вакцинация восприимчивого
поголовья против болезней
Взятие проб крови и
доставка в ветеринарную
лабораторию

млн.
гол
млн.
проб



80-130

32-38

80-130

32-38

80-130

32-38

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



5 504 538,0

7 792 658,0

8 761 048,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 010 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

010 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой
воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения,
являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения"

Описание

Обеспечение доступа населения к питьевой воде гарантированного
качества и количества путем выделения целевых текущих трансфертов
областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование
стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и
локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными
источниками питьевого водоснабжения

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий
для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных
сооружений

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Системы водоснабжения
получающие субсидии

коли-
чест-
во

35

48

136

136

136

Показатели
качества

Охват населения получающую
воду по субсидированному
тарифу

чело-
век

1 605 356

1 761 582

1 981 829

1 939 140

1 939 140

Показатели
эффективности

Количество сельских
населенных пунктов,
обеспечивающихся питьевой
водой по удешевленному
тарифу

еди-
ниц

355

398

511

486

486

Показатели
результата

Снижение стоимости услуг
по подаче питьевой воды
для населения областей
Республики Казахстан,
процент обеспеченности
питьевой водой из
республиканских групповых
систем водоснабжения

%

19-94

9-95

6-95

6-95

6-95

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 761 364,0

2 176 334,0

3 019 649,0

2 870 012,0

3 157 013,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 011 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010 № 1087; от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 "Строительство, реконструкция и оснащения ветеринарных
лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения"

Описание

Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий,
зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в
соответствии с требованиями международных норм, стандартов и
рекомендаций ВТО, путем строительства биохранилища и реконструкции
зданий и вспомогательных помещений для ГУ "Национальный референтный
центр по ветеринарии", а также строительства однотипных модульных
областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий
ветлабораторий с вивариями для животных РГКП "Республиканская
ветеринарная лаборатория" МСХ РК, материально-техническое оснащение и
подготовка квалифицированных специалистов

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

строительство однотипных
модульных областных зданий
ветлабораторий с вивариями
для животных

ед.

6

5

 3



Показатели
качества

Строительство ветеринарных
лабораторий

ед.



8

11


Показатели
эффективности

Соответствие ветеринарных
лаборатории требованиям
международных норм,
стандартов и рекомендаций
ВТО

%

100

100

100

100


Показатели
результата

Построено ветеринарных
лабораторий

ед.

6

9

20

31


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 999 005,3

1 681 005,0

983 625,0

1 223 671,0



      Форма бюджетной программы

      Сноска. Стратегический план дополнен бюджетной программой 012 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.  

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

012 «Целевые текущие трансферты бюджету Атырауской области для
обновления специальными оборудованиями и морской техникой субъекта
государственной монополий в сфере рыбного хозяйства»

Описание

Целевые текущие трансферты в Атыраускую область для обеспечения
деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного
хозяйства, осуществляющий закуп осетровых видов рыб, переработку и
реализацию их икры.

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Объем выловленной рыбы

тонн



99,5



Укрепление
материально-технической
базы рыбоводных
предприятии

единиц



18



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Объем выпуска
продукции:
Рыбных
Икры

тонн
тонн



69,65
9,9



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



1 545 665,0




                        Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 013 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 "Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур"

Описание

Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых
высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной
и зарубежной селекции; использование отечественными сельхозтоваро-
производителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений
включенных в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию в Республике Казахстан

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Испытание сортов с целью
внесения выявленных
наиболее продуктивных и
ценных по качеству сортов
в Государственный реестр
селекционных достижений

Шш.

890

890

890

890

890

Показатели
качества

Удельный вес использования
сортов сельскохозяйствен-
ных культур, включенных в
Государственный реестр
селекционных достижений

%

85

до 85

до 85

ДО 85

до 85

Показатели
эффективности

Средние затраты на 1
сортоопыт сельскохозяйст-
венных культур

тенге

18 438

20 840

28 756

28 688

32 340

Показатели
результата

по результатам сортоиспы-
тания сельскохозяйственных
культур будут допущены в
производство и районированы
по областям республики

сорт

50

до 50

до 50

до 50

до 50

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

120 770,3

142 857,0

193 384,0

192 928,0

217 514,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетные программы 014, 004, 016 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010 № 1087; от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

014 "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем"
004 "За счет внешних займов"
005 "За счет внутренних источников"
016 "За счет софинансирования займа из республиканского бюджета"

Описание

Повышение конкурентоспособности аграрного сектора, повышение
социально-экономических условий жизни сельских жителей

Стратегическое направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Заключение госэкспертизы на ТЭО

штук



1



Изыскательские работы

тыс.
га



15

57


Работы по разработке ПСД

тыс.
га




77

36

Реконструкция

тыс.
га





30

Показатели
качества

Выполнения работ по СНиПам
и международным нормам и
т.д.







Показатели
эффективности

На 1 000 000 тенге:
 
 

Выход площади охвата
изысканий
Выход площади охвата ПСД

Выход площади охвата
реконструкции

Га
 
 

Га
 
 

Га



Не
менее
70

Не
менее
50

Не
менее
70

Не
менее
50

Не
менее
10



Не
менее
40

Не
менее
10

Показатели
результата

- экспертиза ТЭО

%



100



- изыскательские работы

тыс.
га



15

57


- разработка ПСД





77

36

- реконструкция






30

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге


1 128,0

154 000,0

4 450 464,0

5 703 401,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 015 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

015 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на содержание подразделений местных исполнительных
органов в области ветеринарии"

Описание

Программа направлена на содержание ветеринарных органов подразделений
местных исполнительных органов и их материально-техническое оснащение

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.2.Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Содержание подразделений
местных исполнительных
органов, осуществляющие
деятельность в области
ветеринарии

чел.



2 980

2 980

2 980

Материально-техническое
оснащение (оргтехника,
офисная мебель)

тыс.
шт.



10,0-
15,0



Показатели
качества

Создание подразделений
местных исполнительных
органов, осуществляющих
деятельность в области
ветеринарии

ед.



2 764

2 764

2 764

Показатели
эффективности

Укреплении местных
исполнительных органов на
уровне области, районов
(городов областного
значения), городов
районного значения,
поселка, аула (села),
аульного (сельского)
округа

чел.



2 980

2 980

2 980

Показатели
результата

Содержание подразделений
местных исполнительных
органов, осуществляющие
деятельность в области
ветеринарии

чел.



2 980

2 980

2 980

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



2 751 529,0

2 255 361,0

2 255 361,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 016 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

016 "Постприватизационная поддержка сельского хозяйства"

Описание

Проект направлен на распространение кредитной линии на все области
Казахстана и внедрением механизмов финансирования, таких как:
микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование
и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Развитие товарных
бирж, методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками,
модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
технической оснащенности

Задачи

1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК

Показатели

Наименование показателя

Еди-
ница
изме-
рения

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

1. В рамках компонента
"Сельские финансовые
консультационные службы":
а) Обучение национальных
преподавателей на
областном уровне
б) Обучение национальных
консультантов на районном
уровне
в) Проведение однодневных
информационных семинаров
для фермеров

кол-
во

кол-
во
 

кол-
во


 
 
 
 

600


 
 
 
 
 
 
 

120




Количество модернизирован-
ных агрометеостанций

кол-
во




4


Услуги компании по
"Управлению ценовыми
рисками" в области:
нормативно-правовой базы;
институционального
укрепления товарных бирж;
развития инновационных
продуктов.

услу-
га




1


Количество семинаров для
участников товарных бирж

услу-
га




3


Услуги компании по
"Управлению производствен-
ными рисками" в области:
нормативно-правовой базы
по страхованию в
растениеводстве;
укрепления практики
сельскохозяйственного
страхования; партнерства
государства и частного
сектора в сфере
сельскохозяйственного
страхования.
Разработка пилотных
проектов страхования в
растениеводстве на основе
погодного индекса.

услу-
га



1

1


2. Проведение обучения по
долгосрочным инвестициям,
лизингу и структурному
финансированию в сельском
хозяйстве:
а) для кредитных
специалистов банков
второго уровня и
лизинговых компаний

чел.

120

90




б) для руководителей
филиалов банков второго
уровня и лизинговых
компаний

чел.

60

30




Количество обученных
участвующих микрофинансо-
вых учреждений (УМФУ) по
теме "институциональное
развитие"

кол-
во

12

50




Количество обученных УМФУ
по теме "Развитие новых
продуктов сельского
микрофинансирования" и
"Развитие связей с
коммерческими банками"

кол-
во


32




Аудит лизинговых компаний
и УМФУ

кол-
во






Услуги международного
консультанта по
мониторингу и оценке
проекта

чел./
мес.






Показатели
качества

Повышение качества
представления
консалтинговых услуг на
селе

Кол-
во
атте-
сто-
ван-
ных
кон-
суль-
тан-
тов


660




Показатели
эффективности

Увеличение охвата
сельского населения
Казахстана финансовыми
услугами банков второго
уровня и микрофинансовыми
учреждениями

Кол-
во
фи-
нан-
совых
уч-
реж-
дений


2

4

8


Показатели
результата

Количество фермеров и
товаропроизводителей,
получивших консультации по
вопросам кредитования и
развития бизнеса в
сельской местности

кол-
во

500

2 500




Предложения по доработке
положений о Контролирующем
агентстве по товарным
биржам, программы
обучения, типовой бизнес-
план для современной
товарной биржи т.п.

мате-
риал



1

1


Анализ и предложения по
внесению изменений в
нормативно-правовые акты
по реализации Закона "Об
обязательном страховании в
растениеводстве"; Комплект
документов в сфере
укрепления страхования в
сельском хозяйстве;
Отчет о роли государствен-
ного сектора и ключевых
государственных институтов
Казахстана

мате-
риал



1

1


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

74 243,2

106 575,0

24 652,0

105 764,0


                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 017 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010 № 1087; от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения"

Описание

Обеспечение сельских населенных пунктов, городов и малых городов
питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества
путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных
сооружений

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Строительство и
реконструкция объектов
питьевого водоснабжения

кол-
во

261

174

254

178

84

Разработка проектно-сметной
документации по водоснабжению

кол-
во
объектов



154



Показатели
качества

Соответствие качества
строительных работ
согласно со строительными
нормами и правилами

СНиП






Показатели
эффективности








Показатели
результата

Ввод в эксплуатацию
объектов питьевого
водоснабжения для
обеспечения населения
Казахстана качественной
питьевой водой

кол-
во

94

162

105

111

65

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

19 158 672,0

22 998 170,0

25 145 003,0

19 000 000,0

19 000 000,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 019 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010 № 1087; от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

019 "Методологические услуги в области охраны водных объектов"

Описание

Разработка и научное обоснование единой республиканской
нормативно-методической документации в области мелиорации земель,
использования и охраны водных ресурсов. Корректировка
нормативно-методической базы

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной
продукции.

Задача

1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития
АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и
распространения конкурентоспособных научных разработок и развития
человеческого капитала

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Разработка нормативно-
методических документации
на проектно-изыскательские
работы в области
эксплуатации и охраны
водных объектов

штук

5

5

5

5

5

Показатели
качества

Качественное и эффективное
выполнение проектно-
изыскательских работ,
обеспечение согласованными
нормами и правилами

штук

5

5

5

5

5

Показатели
эффективности

Средняя стоимость 1-ой
нормативно-методической
документации - 0,5 млн.
тенге (расчет произведен
без учета затрат на
материально-техническое
оснащение)

тысяч
тенге

2500

2500

2500

2500

2500

Показатели
результата

Утверждение нормативно-
методических документации
на проектно-изыскательские
работы в области
эксплуатации и охраны
водных объектов

штук

5

5

5

5

5

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

14 909,7

17 052,0

30 804,0

21 387,0

23 625,0


      Форма бюджетной программы

      Сноска. Стратегический план дополнен бюджетной программой 020 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на
создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск»
на участках «Шортанды-Щучинск»

Описание

Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск»
на участках «Шортанды-Щучинск»

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального
использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира,
объектов природно-заповедного фонда

Задача

2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование
ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Возмещение убытков
землепользователям
за изъятие земельных
участков

га



1 828,7



Разработка
землеустроительного
проекта

штук



1



Показатели качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



56 072,0




                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

021 "Агрохимическое и агроклиматическое обеспечение
сельскохозяйственного производства"

Описание

Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга,
составления анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, о состоянии
сельскохозяйственных культур, о возможном повреждении их
неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные
зимы, засуха, вредители и болезни), о сроках сева, созревания,
урожайности и условий уборки яровых зерновых культур, составления
справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях,
складывающихся на территории республики в разрезе областей и т.д.;
проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых
культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
технической оснащенности

Задача

1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Получение информации по
агрометеорологическому
мониторингу для обеспече-
ния сельскохозяйственного
производства;

Получение информации по
космическому мониторингу

еди-
ниц
ин-
фор-
мации

еди-
ниц
ин-
фор-
мации

182
 
 
 
 

7

141
 
 
 
 

7

141
 
 
 
 

7

141
 
 
 
 

7

141
 
 
 
 

7

Показатели
качества

Обеспечение достоверной
информации о посевных
площадях и состоянии
посевов

%

85

85

85

85

85

Показатели
эффективности

Заблаговременное
предупреждение сельхозто-
варопроизводителей о
неблагоприятных погодных
условиях

чис-
ло
дней

7

7

7

7

7

Показатели
результата

Количество сельхозформиро-
ваний, получивших
информацию по агрометео-
рологическому мониторингу
и космическому мониторингу
сельскохозяйственных
угодий и объемов растение-
водческой продукции

еди-
ниц

2500

2500

2500

2500

2500

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

45 241,0

38 140,0

45 241,0

45 241,0

45 241,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 022 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 "Методологические услуги по осуществлению фитосанитарного
мониторинга, диагностики и прогноза"

Описание

Оказание услуг по систематическому наблюдению за появлением, развитием
и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальному
выявлению очагов массового развития и распространения особо опасных
вредных организмов

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

б

7

8

Показатели
количества

Услуги по мониторингу за
появлением, развитием и
распространением:
- особо опасных вредных
организмов
- карантинных организмов

млн.
га


114,2


114,2


114,2

3,4


114,2

3,4


114,2

3,4

Показатели
качества

Охват мониторинговых
мероприятий

%

100

100

100

100

100

Показатели
эффективности

Выявление очагов массового
развития и распространения
особо опасных вредных
организмов

тыс.
га

2963

5190,1




Показатели
результата

Обеспечение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
максимально точным
прогнозом развития и
распространения особо
опасных вредных организмов

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

777 975,3

867 064,0

1 093 254,0

1 252 207,0

1 374 762,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

023 "Кредитование АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для
проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного
комплекса"

Описание

Кредитование субъектов агропромышленного комплекса

Стратегическое
направление

1.Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Кредитование субъектов
агропромышленного
комплекса

СХТП



600

600

600

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Обеспечение своевременного
проведения финансирования
субъектов АПК

пе-
риод
ос-
вое-
ния



I-II
кв.

I-II
кв.

I-II
кв.

Увеличение площадей посева
и ассортимента
выращиваемых культур

млн.
га



до 4,6

до 4,6

до 4,6

Показатели
результата

Удовлетворение потребности
в кредитных ресурсах в
растениеводстве

%



от 20
до 30

от 20
до 30

от 20
до 30

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



80 000 000,0

80 000 000,0

80 000 000,0

Форма бюджетной программы

      Сноска. Стратегический план дополнен бюджетной программой 024 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.  

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

024 «Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при
экспорте зерна урожая 2009 года»

Описание

Поддержка экспортеров зерна путем возмещения трансопртных расходов
при перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию
Российской Федерации и Китайской Народной Республики, а также в
Китайскую Народную Республику.

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост
их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной
безопасности и адаптация аграрного производства к условиям
вступления в ВТО

Цель

1.2. Развитие национальных конкурентных приемуществ отечественной
продукции

Задача

1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК
для занятия экспортных ниш

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

размер возмещения
для экспортеров
затрат на перевозку
1 тонны зерна

тенге



5 876



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

поставка зерна на
экспорт в страны
дальнего зарубежья
транзитом через
территорию
Российской
Федерации и
Китайской Народной
Республики, а также
в Китайскую
Народную Республику

тыс.
тонн



1 323,8



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



7 778 866,0




      Форма бюджетной программы

      Сноска. Стратегический план дополнен бюджетной программой 025 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на
берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы
Республики Казахстан»

Описание

Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в
Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском
сельских округах Кордайского района Жамбылской области.

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, а
также межхозяйственных каналов

Показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Протяженность, на
которых произведены
берегоукрепительные
работы

км



3



Показатели
качества

Соответствие
качества выполненных
работ требованиям
строительных норм и
правил

%



100



Показатели
эффективности

Сохранения жилых
строений населенных
пунктов от угрозы
разрушения

%



6,7



Показатели
результата

Обеспечение
нормального
функционирования
стратегических
объектов и снижение
риска возникновения
чрезвычайных
ситуаций.

количество
участков



2



Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге



100 000,0




                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетные программы 027, 004, 016 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087.

Администратор
бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

027 "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части
Аральского моря" (1-я фаза)
004 "За счет внешних займов"
016 "За счет софинансирования внешних займов из республиканского
бюджета"

Описание

Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление
водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства
сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях
минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья
путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня
северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды
по руслу реки Сырдарья

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного
фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и
эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений,
а также межхозяйственных каналов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Строительство сооружений
Выплата страховых
удержаний

коли-
чест-
во
%

1

0

50

1

50



Показатели
качества

Сокращение уровня
минерализации воды
(соленность), по
завершению проекта

Грамм
/литр

17

17

17



Показатели
эффективности

Увеличение площади
Северного Аральского
моря, по завершению
проекта

км2

3 200

3 200

3 200



Показатели
результата

Улучшение пропускной
способности реки
Сырдарьи. Пополнение
Аральского моря до 42 м
абсолютной балтийской
системы (после окончания
проекта)

мет-
ров
абсо-
лют-
ной
бал-
тийс-
кой
сис-
темы

42

42

42



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

324 728,3

507 704, 0

395 023,0



                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетные программы 029, 004, 005, 016 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010 № 1087; от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
Бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения"
004 "За счет внешних займов"
005 "За счет внутренних источников"
016 "За счет софинансирования внешних займов из республиканского
бюджета"

Описание

Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества и
необходимого количества; улучшение инфраструктуры сельских населенных
пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, строительство
систем водоснабжения

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных
сооружений

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Разработка проектно-
сметной документации по
групповым водопроводам

Кол-
во

3

5

15

3

2

Строительство и
реконструкция групповых
водопроводов

Кол-
во

33

23

20

12

7

Строительство систем
водоснабжений в сельских
населенных пунктах по
проекту "Водоснабжение и
канализация сельских
территорий" (АБР)

Кол-
во

19

51

1



Строительство систем
водоснабжений в сельских
населенных пунктах по
проекту "Сельское
водоснабжение
Карагандинской области"
(ИБР)

Кол-
во

20

3




Показатели
качества

Выполнение строительных
работ в соответствии со
строительными нормами и
правилами

СНиП






Показатели
эффективности









Показатели
результата

Ввод в эксплуатацию
объектов питьевого
водоснабжения:
- групповые водопроводы
- по проекту
«Водоснабжение и
канализация сельских
территорий» (АБР)
- по проекту «Сельское
водоснабжение
Карагандинской области»
(ИБР)

Кол-
во


 
 
 

11

4

17


 
 
 

10

50

3


 
 
 

11

1


 
 
 

6


 
 
 

2

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

6 950 469,8

10 283 417,0

9 705 902,0

8 699 340,0

19 189 270,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 031 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010 № 1087; от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 "Реконструкция гидротехнических сооружений"

Описание

Реконструкция гидротехнических сооружений направленных на
предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
характера на гидротехнических сооружениях

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений,
а также межхозяйственных каналов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество объектов на
которых произведена
реконструкция
Количество разработанной
проектно-сметной
документации

коли-
чест-
во

1
 

1

25
 

1

40
 

7

14

5

Показатели
качества

Соответствие качества
выполненных работ
требованиям строительных
норм и правил

%

100

100

100

100

100

Показатели
эффективности

Стабильная работа
республиканских
межгосударственных
сооружений имеющих особое
стратегическое значения

%

100

100

100

100

100

Показатели
результата

Обеспечение нормального
функционирования
гидротехнических
сооружений и снижение
риска возникновения
чрезвычайных ситуаций.

коли-
чест-
во

1

9

22

9

2

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 064 587,0

5 889 011,0

17 306 416,0

8 354 055,0

3 450 397,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетные программы 032, 004, 006, 016 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

032 "Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных
стоков в городе Усть-Каменогорске"
004 "За счет внешних займов"
006 "За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета"
016 "За счет софинансирования внешних займов из республиканского
бюджета" 018 "За счет гранта"

Описание

Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов
Усть-Каменогорска, Семипалатинска, Павлодар, и населенных пунктов,
расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления
токсичных веществ в р. Иртыш и подземные воды, восстановления
окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества
поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения
городов Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар. Предотвращение
загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в
сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г.
Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов
для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений,
а также межхозяйственных каналов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изме-
рения

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Закуп оборудования для
обнаружения утечек из
водопроводных сетей и
контроля качества воды
для лабораторий
горводоканала и
контрольно-надзорных
служб региона.

еди-
ниц


80

47



Заключение контрактов на
осуществление услуг по
мониторингу и детальному
проектированию
Выполнение запланирован-
ного объема строительных
работ в рамках проекта

конт-
ракт
 

объект


4

1

 
 
 

3

 
 
 

4

Показатели
качества

В соответствии со
строительными и
санитарными нормами и
правилами







Показатели
эффективности

Стоимость закупаемого
оборудования на 1
лабораторию
Стоимость обучения
персонала государственных
лабораторий на 50 чел.
Стоимость строительства
одного хвостохранилища
Стоимость строительства
станции очистки

тысяч
тенге


73 006
 

11 000

68 987

 
 
 
 

233 333

1 500 000


Показатели
результата

Обеспечение лабораторий
оборудованием для
обнаружения утечек воды и
контроля качества
Изоляция источников
загрязнения подземных вод

коли-
чест-
во

0
 
 

0

5
 
 

0



3


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

340 649,0

532 557,0

1 425 775,0

3 249 693,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 034 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

034 "Эксплуатация республиканских водохозяйственных объектов, не
связанных с подачей воды"

Описание

Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с
подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными
государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других
гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской
собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование
водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений,
а также межхозяйственных каналов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Эксплуатационные
мероприятия на
водохозяйственных
объектах:
- республиканской
собственности
- межгосударственных
объектах

коли-
чест-
во

130

10

139

10

142

10

142

10

142

10

Инженерно-техническое
оснащение


16


46



Оформление правоустанавливающих
документов водохозяйственных
объектов

кол-
во
объектов



9



Показатели
качества

В соответствии с
требованиями строительных
норм и правил и Правилами
эксплуатации водохозяйст-
венных объектов.







Показатели
эффективности

в ходе выполнения
бюджетной программы
улучшается техническое
состояние республиканских
водохозяйственных
объектов







Показатели
результата

Улучшится техническое
состояние на
республиканских и на
межгосударственных
объектах, и своевременная
подача в необходимом
количестве поливной воды
сельскохозяйственным
товаропроизводителям

коли-
чест-
во

140

149

152

152

152

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 980 141,0

1 760 041,0

2 563 500,0

2 359 623,0

2 571 989,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 035 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

035 - Создание Казахстанско-Израильского фонда аграрных исследований

Описание

Создание совместно Фонда с участием АО "КазАгроИнновация" (Казахстан)
и Центра аграрных исследований им. Волкани (Израиль) с целью внедрения
системы управления и мониторинга аграрной науки международного уровня
и реализации совместных научно-исследовательских проектов с активным
применением различных механизмов трансферта технологий и обучения
научных кадров, а также проектов по коммерциализации агротехнологий

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.

Цель

1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной
продукции

Задачи

1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития
АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и
распространения конкурентоспособных научных разработок и развития
человеческого капитала

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

количество совместных
проектов НИОКР и
проектов по адаптации
израильских технологий

еди-
ниц




2


Количество проектов по
продвижению технологий

еди-
ниц




1


Показатели
качества

Количество технологий/
сортов/препаратов/вакцин
и т.д. международного
уровня

еди-
ниц





3

Показатели
эффективности








Показатели
результат

международные патенты

еди-
ниц





3

публикации в
международных научных
журналах

еди-
ниц




2

3

кол-во привлеченных
зарубежных ученых

еди-
ниц




9

12

кол-во проданных лицензий
на новые технологии

еди-
ниц





1

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



0,0

150 000,0

150 000,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 037 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

037 "Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов"

Описание

Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/или
участков, разработка биологических обоснований, определение
допустимого улова на водоемах международного, республиканского и
местного значений и на резервном фонде. Проведение комплексных
морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов
казахстанской части Каспийского моря.

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального
использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира,
объектов природно-заповедного фонда

Задачи

2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов,
государственного контроля и регулирования рыболовства

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Разработка
биологического
обоснования (отчет)

шт.

3

12

11

11

11

Проведение комплексных
морских исследований по
оценке состояния
биоресурсов
казахстанской части
Каспийского моря (отчет)

шт.

1

1

1

1

1

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Количество охваченных
государственным учетом
и мониторингом водоемов
международного и
республиканского
значения

штук

9

9

9

9

9

Количество охваченных
государственным учетом и
мониторингом водоемов
местного значения

штук

113

108

59

79

86

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

124 043,0

119 772,0

124 287,0

144 538,0

157 547,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 038 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

038 "Воспроизводство рыбных ресурсов"

Описание

Воспроизводство молоди ценных видов рыб
Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление

Стратегическое направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного
фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и
эффективного уровня водопользования

Цель

2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального
использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира,
объектов природно-заповедного фонда

Задачи

2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов,
государственного контроля и регулирования рыболовства

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Выпуск в водоемы молоди
рыб

млн.
шт.

167,5

156,4

156,443

159,9

159,9

Разработка проектно-
сметной документации на
проведение мелиоративных
(дноуглубительных) работ
(проект)

шт


1




Проведение мелиоративных
(дноуглубительных) работ

тыс
куб.
м

932,1


698,21

698,21

698,21

Укрепление материально-
технической базы
государственных
организаций рыбного
хозяйства

шт.


15




Показатели
качества

Средняя навеска молоди
осетровых

грамм

3

3

3

3

3

Средняя навеска
сеголеток карповых

грамм

25

25

25

25

25

Средняя навеска
двухлеток карповых

грамм

150

150

150

150

150

Показатели
эффективности

Увеличение рыбных
запасов от зарыбления
рыбохозяйственных
водоемов

%

1,0

1,0

1,1

1,6

1,6

Показатели
результата

Восстановление и
увеличение рыбных
запасов от зарыбления
рыбохозяйственных
водоемов

%

1,0

1,0

1,1

1,6

1,6

Количество каналов,
восстановленные путем
проведения капитальной
мелиорации

штук

2


3

3

3

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

723 110,0

433 155,0

746 583,0

842 533,0

844 495,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 040 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

040 "Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных
территорий"

Описание

Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов
государственного природно-заповедного и лесного фонда, разработка и
внедрение научных методов сохранения природных комплексов, повышение
квалификации работников особо охраняемых природных территорий

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального
использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира,
объектов природно-заповедного фонда

Задачи

2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование
ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Содержание государствен-
ных инспекторов
природоохранных
учреждений;

чел.

3025

3174

3296

3600

3700

Содержание временных
пожарных сторожей;

чел.

6050

6176

6176

6428

6428

Содержание пожарно-
химических станций;

шт.

59

60

62

62

62

Устройство
минерализованных полос;

км

6349

4143

1419

1450

1450

Уход за минерализованными
полосами;

км

31 760

44 838

37 322

38 772

40 222

Расчистка площадей под
посадки следующего года;

тыс.
га

7,8

9,8

10,8

11,8

11,8

Содержание и
восстановление лесных
питомников;

га

28,7

30,5

32,0

33,5

33,5

Заготовка лесных семян;

кг.

3168,7

32500

33500

34500

34500

Выращивание стандартного
посадочного материала;

шт.

28100





Показатели
качества

Сохранение особо
охраняемых природных
территорий

тыс.
га

5332,3

5791,9

6397,9

6467,1

6467,1

Воспроизводство лесов и
лесоразведение

тыс.
га

5,2

6,2

5,33

8,2

8,2

Показатели
эффективности

Увеличение общей площади
особо охраняемых
природных территорий;

тыс.
га

525,4

459,6

196,3

247,2

490,0

Показатели
результата

Снижение среднего
показателя ущерба
наносимого одним лесным
пожаром

тыс.
тенге

993,8

458,9

458,9

458,9

458,9

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

3 109 064,8

3 562 618,0

3 716 433,0

3 788 888,0

4 041 131,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

041 "Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и
Ишим"
004 "За счет внешних займов"
016 "За счет софинансирования внешних займов из республиканского
бюджета"

Описание

Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна
реки Нуры путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного
ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее
затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения
растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль
над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях
путем:
1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории
проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского
водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн.
м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем - 40 млн. м3;
3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура
и 4 лабораторий Карагандинской области

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений,
а также межхозяйственных каналов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Строительство полигона
для захоронения ртутных
отходов

Объем
экс-
кава-
ции
(м3)

146 720

169 645

87 115

9 170


Проведение реконструкции
Интумакского
водохранилища
Очистка русла реки и
болота Жаур

% 

Объем
экс-
кава-
ции
(м3)

50 

623 920

50 

680 640



113 440



Показатели
качества

Снижение содержания
ртути в почве, воде,
воздухе до уровня
предельно допустимой
концентрации (2,1 мг/кг)

Мг/кг

3,0

2,1

2,1

2,1


Показатели
эффективности

Стоимость захоронения
1 м3 ртутных отходов.

тенге

2 500

2 500

2 500

2 500


Показатели
результата

Строительство полигона
для захоронения ртутных
отходов
 
 

Проведение реконструкции
Интумакского
водохранилища
Очистка русла реки и
болота Жаур

Объем
экс-
кава-
ции
(м3)

%
 

Объем
экс-
кава-
ции
(м3)

146 720
 
 
 
 

50
 

623 920

89 645
 
 
 
 

30
 

480 640

87 115

 
 
 
 
 
 

113 440

9 170


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

2 694 643,6

2 344 220,0

3 264 604,0

1 519 430,0


                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

042 "Прикладные научные исследования в области агропромышленного
комплекса"

Описание

Разработки конкурентоспособной научно-технической  продукции в области
земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, водного,
лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации,
переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития
сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное производство

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.

Цель

1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной
продукции

Задача

1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития
АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и
распространения конкурентоспособных научных разработок и развития
человеческого капитала

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Проведение научно-
исследовательских и
опытно-конструкторских
работ по приоритетным
направлениям АПК, в том
числе: в области
земледелия,
растениеводства, защиты и
карантина растений,
водного и лесного

Зада-
ние

462

-

40

40

40

хозяйства, переработки и
хранения сельскохозяйст-
венной продукции,
животноводства и
ветеринарной медицины,
механизации сельского
хозяйства, экономики
сельского хозяйства

прог-
рамма


1

-

-

-

Показатели
качества

Поданных заявок на
патенты

еди-
ниц

54

156

90

100

110

Издано книг, сборников,
рекомендаций

еди-
ниц

60

65

70

75

70

Опубликовано научных
статей

еди-
ниц

463

500

500

500

500

в т.ч. в зарубежных
изданиях

еди-
ниц

61

70

80

90

100

Показатели
эффективности

Средняя стоимость одного
проекта

тыс.
тенге

354,3

67617,1

70023,0

80335,8

87566,1

Показатели
результата

Создание:
новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных и
других культур;

еди-
ниц

40

15

20

30

32

пород, типов и линий
сельскохозяйственных
животных, птиц, рыб,
пчел, штаммов
микроорганизмов с
применением генетических,
биотехнологических,
биохимических,
физиологических и других
методов;

еди-
ниц

6

2

4

7

2

технологий в земледелии,
защите и карантине
растений, лесном, водном
и рыбном хозяйстве,
животноводстве,
механизации и
электрификации сельского
хозяйства, переработки и
хранения сельскохозяйст-
венной продукции;

шт.

27

5

15

25

5

лечебных препаратов и
вакцин для
животноводства;

шт.

14

5

7

8

5

опытных образцов машин и
оборудования, технических
средств для отраслей
сельского хозяйства

шт.

12

4

6

8

5

Ежегодный прирост
сельскохозяйственного
производства за счет
использования результатов
науки и внедрения научных
разработок в
производство:







- доля посевных площадей
сельскохозяйственных
культур под сортами
отечественной селекции от
общей посевной площади;

%

45

47

50

55

57

внедрение ресурсо- и
энергосберегающих
экологически безопасных
технологий в АПК.

млн. га

7,0

7,5

8,0

8,5

8,8

Получение охранных
документов:
патентов на изобретение
инновационных патентов на
изобретение
патентов на селекционные
достижения


ед.
ед.

ед.


23
55

40


5
40

20


5
50

25


10
60

30


5
40

15

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

2 704 683,0

2 704 683,0

2 800 921,0

3 213 434,0

3 502 643,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 043 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.    

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по
стимулированию развития агропромышленного комплекса»

Описание

Кредитование сельхозтоваропроизводителей на проведение
весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению
урожайности зерновых культур.
Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в т.ч.
посредством закупа.
Развитие производства плодоовощных культур с применением
технологий капельного орошения в южных регионах страны.
Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения
внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные
изделия.
Материально-техническое оснащение дочерних компаний АО
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост
их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной
безопасности и адаптация аграрного производства к условиям
вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на
основе стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства
и обеспечение продовольственной безопасности, посредством
применения мер государственной поддержки, а также своевременное
обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа,
в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий

Показатели

Наименование показателя

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(от-
чет)

2009
год
(план
теку-
щего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Обеспечение кредитными
ресурсами субъектов
АПК

тыс.
тенге


1 000 000,0




Объем финансирования
мероприятий по
повышению качества
зерна, в т. ч.
посредством закупа

тыс.
тенге



7 700 000,0



Развитие производства
плодоовощных культур с
применением технологий
капельного орошения в
южных регионах страны

га(освое-
ние
земель)

141

1 020

до 1 310

до 2 900

до 3 640

Объем финансирования
мероприятий по закупу
зерна урожая 2010 года
для обеспечения
внутреннего рынка
страны в целях
стабилизации цен на
хлебобулочные изделия

тыс.
тенге



3 110 000,0*



Проведение
аналитических
исследований отраслей
сельского хозяйства

темы

5





Приобретение офисных
помещений для филиалов
и представительства АО
«Фонд финансовой
поддержки сельского
хозяйства»

ед.

6





Приобретение зданий
(помещений) для
областных филиалов АО
"Казагромаркетинг»

ед.

15





Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Количество
прокредитованных
субъектов АПК

коли-
чество
субъек-
тов АПК


до 200




Объем закупленного
зерна

тыс.
тонн




до 520


Объем выращенных и
собранных овощей и
фруктов

тонн/в
год

8 383

до 33 800

до 40 000

до 71 350

до 84 565

Объем переработки
плодоовощной
продукции

тонн/в
год



до 3 700

до 6 020

до 6 020

Объем хранения
плодоовощной продукции

тонн/в
год




до 5 000

до 8 000

Площади, охваченные
системой капельного
орошения

га




до 1 875

до 2 085

Площади, освоенные под
производство
рассадочного материала

га




до 3


Объем закупленного
зерна для обеспечения
внутреннего рынка
страны в целях
стабилизации цен на
хлебобулочные изделия

тыс.
тонн



до 150*



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

934 100,0

1 000 000,0

10 610 000,0



      Примечание:
      * на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110,0 млн.тенге, из них 1 000,0 млн.тенге – средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)».

                  Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по
стимулированию развития агропромышленного комплекса»

Описание

Финансирование приобретения основных средств для создания
крупно-товарных животноводческих ферм (в том числе для последующей
передачи в лизинг) и частичное кредитование оборотных средств для
создания крупно-товарных животноводческих ферм.
Развитие интенсивного животноводства.

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.2 Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

Показатели

Наименование показателя

ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(от-
чет)

2009
год
(план
теку-
щего)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Финансирование создания и
развития крупных
товарно-животноводческих
ферм

фермы

до 6





Финансирование субъектов
АПК для осуществления
отгонного овцеводства

субъекты
АПК



1



Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Увеличение поголовья
высокопродуктивного
племенного скота

голов


до 1 735




Увеличение поголовья
мелкого рогатого скота

голов



до 7 000



Увеличение поголовья
высокопродуктивного
племенного скота в
молочно-товарных фермах

голов




до 1 200


Увеличение объемов
производства
высококачественной
животноводческой продукции
(надоев молока на 1
фуражную корову в МТФ)

тыс.л/в
год


до 6,0



до 6,0

Расходы на реализацию программы


тыс.
тенге

5 270 000,0


100 000,0



                    Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по
стимулированию развития агропромышленного комплекса»

Описание

Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей
животноводческой продукции, переработка, транспортировка, хранение и
реализацию животноводческой продукции и продуктов ее переработки на
внутреннем и внешнем рынках

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств

Показатели

Наименование показателя

ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Закуп животноводческой
продукции:







мясо и мясная
продукция

тонн

787,9


до 2 614,0

до 2 154,0

до 2 240,4

молоко и
молокопродукты

тонн

1319,8





шерсть

тонн

1 842,8


до 300,0

до 642,9

до 476,2

кожсырье

тонн

1 495,5


до 375,0

до 1 800,0

до 1 800,0

В зависимости от конъюнктуры рынка, цена и объем закупа
животноводческой продукции может изменяться

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

Насыщение внутреннего
рынка качественной,
недорогой,
отечественной
глубокопереработанной
продукцией
животноводства







Показатели
результата

Удельный вес объема
заготовки*
животноводческой
продукции:







мясо и мясная
продукция

%

0,6


1,2

1,66

1,72

молоко и
молокопродукты

%

0,47





Удельный вес
реализации на экспорт
животноводческой
продукции от объема
закупа**:







Шерсть

%

13,5


до 15

15

15

Объем экспорта
продукции переработки
кожсырья

тыс.
кв. м.



до 62,5



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 000 000,0


1 500 000,0

1 500 000,0

1 500 000,0

      Примечание:
      * удельный вес – отношение объема заготовки животноводческой продукции (молока и мяса) АО «Мал онімдері корпорациясы» к общему объему заготовки молока и мяса по Республике Казахстан.
      ** удельный вес реализации животноводческой продукции (грубой шерсти) на экспорт от общего объема закупа животноводческой продукции на планируемый период.

                     Форма бюджетной программы

Администра-
тор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг
«КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию
развития агропромышленного комплекса»

Описание

Строительство завода по производству сортового семенного материала
хлопчатника.
Строительство завода по производству биоэтанола.
Строительство завода по производству биодизеля.
Строиельство мельничного комплекса в порту Баку.
Строительство и оснащение зерновых терминалов в морских портах, в т.ч.
в порту Амирабад.
Создание современных откормочных площадок с развитой инфраструктурой,
племенных хозяйств-репродукторов.
Развитие интенсивного животноводства.

Стратеги-
ческое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.

Цель

1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной
продукции.

Задача

1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для
занятия экспортных ниш.

Показатели

Наименование показателя

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период



2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Строительство
завода по
производству
сортового семенного
материала
хлопчатника

(разработка
ТЭО и ПСД),
ед.

1





(объем
выполнения
СМР), %

20

100




Строительство
завода по
производству
биоэтанола

(разработка
ТЭО и ПСД),
ед.

1





Строительство
завода по
производству
биодизеля

(разработка
ТЭО и ПСД),
ед.

1





Строительство
мельничного
комплекса в порту
Баку

(объем
выполнения
СМР), %

70

100




Строительство и
оснащение зернового
терминала в морском
порту

(разработка
ТЭО и ПСД),
ед.

1





Строительство и
оснащение зернового
терминала в морском
порту Амирабад

(разработка
ТЭО и ПСД),
ед.

1





(объем
выполнения
СМР), %

40

100




Показатели
количества

Финансирование
создания
откормочных
площадок с развитой
инфраструктурой

ед.


2

1



Финансирование
создания хозяйств-репродукторов

ед.



до 2



Поддержка субъектов
АПК, в целях
создания и
воспроизводства
племенного стада

субъекты
АПК




до 2


Показатели
качества

х







Показатели
эффектив-
ности

х







Показатели
результата

Производственная
мощность завода по
производству
сортового семенного
материала
хлопчатника (с
производственной
мощностью до 5
тыс.тонн в год)

тыс.тонн/в
год.



1,3

1,6

2,2

Ввод в эксплуатацию
мельничного
комплекса в порту
Баку

ед.


1




Строительство и
оснащение зерновых
терминалов в
морских портах, в
т.ч. в порту
Амирабад

ед.


1




Производственная
мощность и экспорт
мяса с откормочных
площадок:







мяса говядины

тонн/год




от 500 до 2 200

от 750 до 3 700

Реализация
поголовья
высокопродуктивного
племенного скота в
хозяйствах-
репродукторах

количество голов






до 496

Закуп племенных
пород крупного
рогатого скота для
дальнейшей передачи
в лизинг

количество
голов




до 1 655


Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

8 272 400,0

476 800,0

2 900 000,0



                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по
стимулированию развития агропромышленного комплекса»

Описание

Создание кредитных товариществ.
Кредитование СХТП через систему кредитных товариществ, для увеличения
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского
населения по совместному производству, заготовке, сбыту, переработке,
хранению, транспортировке сельскохозяйственной продукции и снабжению
товарно-материальными ценностями.
Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской
деятельности в сельской местности.
Кредитование предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и
производства продуктов питания, для обеспечения продовольственной
безопасности страны.
Развитие региональной сети АО "Казагромаркетинг".
Создание информационно-логистических центров на оптовых рынках
Республики Казахстан.
Строительство выставочно-ярмарочного комплекса г. Астана.
Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с
региональными терминалами).

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.

Цель

1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
технической оснащенности.

Задача

1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК.

Показатели

Наименование показателя

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(от-
чет)

2009
год
(план
текуще-
го)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Создание кредитных
товариществ

ед.

8





Стимулирование создания
объединений
сельхозтоваропроизводителей и
сельского населения по
ведению совместного
производства, заготовки,
сбыта, переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции, снабжения
товарно-материальными
ценностями

ед.

48

6

до 12

до 12

до 12

Количество прокредитованных
проектов
несельскохозяйственного
бизнеса в сельской местности

ед.

53

до 10

до 10

до 20

до 20

Кредитование предприятий по
переработке
сельскохозяйственного сырья и
производства продуктов
питания

ед.



до 8



Прирост доли охвата субъектов
АПК информационно-
консультационными услугами

%




до 6


Создание информационно-
логистических центров

ед.


до 2

до 18



Строительство
выставочно-ярмарочного
комплекса г.Астана

(раз-
работ-
ка
ТЭО),
ед.


1




Строительство оптового рынка
сельхозпродукции (с
региональными терминалами), в
том числе:







- строительство регионального
терминала оптового рынка
сельскохозяйственной
продукции в
Южно-Казахстанской области;

(объем
выпол-
нения
СМР),
%




65

85

- строительство оптового
рынка сельскохозяйственной
продукции в г.Астана и
региональных терминалов в
Мангистауской и Восточно-
Казахстанской областях.

(объем
выпол-
нения
СМР),
%





20

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Кредитование кредитных
товариществ

ед.

158

до 98

до 161





Кредитование Объединений СХТП
и сельского населения

ед.

68

27

до 20

до 32

до 32

Кредитование
несельскохозяйственного
бизнеса в сельской местности

ед.

53

8

до 10

до 20

до 20

Количество охваченных рынков,
предоставляющих информацию об
оптовых ценах и объемах
плодовоовощной продукции

%


до 10

до 100



Строительство оптового рынка
сельскохозяйственной
продукции в г.Астана

(раз-
работ-
ка
ТЭО),
ед.

1





(раз-
работ-
ка
ПСД),
ед.


1




Строительство регионального
терминала оптового рынка
сельскохозяйственной
продукции в
Южно-Казахстанской области

(раз-
работ-
ка
ТЭО),
ед.


1




(раз-
работ-
ка
ПСД),
ед.




1


Строительство региональных
терминалов Мангистауской и
Восточно-Казахстанской
областях

(раз-
работ-
ка
ТЭО),
ед.


1




(раз-
работ-
ка
ПСД),
ед.





1

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

7 313 200,0

2 200 000,0

12 000 000,0

3 996 843,0

7 042 154,0

                   Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по
стимулированию развития агропромышленного комплекса»

Описание

Финансирование приобретения сельхозтехники, технологического
оборудования и специальной техники, оборудования по переработке
сельскохозяйственной и рыбной продукции (в т.ч. для последующей
передачи в лизинг) и частичное кредитование оборотных средств для
предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную и рыбную продукцию

Стратегичес-
кое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
технической оснащенности

Задача

1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение

Показатели

Наименование показателя

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(от-
чет)

2009
год
(план
текуще-
го)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Приобретение сельхозтехники, в
т.ч. для последующей передачи в
лизинг

ед.

498

до 33

до 629



Приобретение технологического
оборудования и спецтехники, в
т.ч. для последующей передачи в
лизинг

ед.

132

до 2

до 92

до 31

до 31

Приобретение оборудования по
переработке
сельскохозяйственной и рыбной
продукции, в т.ч. для
последующей передачи в лизинг

ед.

6

до 3

до 10

до 4

до 4

Количество приобретаемой техники, оборудования и спецтехники может меняться в
зависимости от спроса лизингополучателей и цен поставщиков

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Обновление машинно-тракторного
парка сельскохозяйственной
техники

%

0,55

0,04

0,35



Обновление машинно-тракторного
парка специальной техники и
технологического оборудования

%

0,24

0,04

0,04

0,04

0,04

Обновление оборудования
предприятий по переработке
сельскохозяйственной продукции

%

9,07

0,91

3,02

1,51

1,51

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тен-
ге

5 824 600,0

1 300 000,0

6 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

                  Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по
стимулированию развития агропромышленного комплекса»

Описание

Микрокредитование сельского населения
Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего
микрокредитования сельского населения
Организация обучения сельского населения
Создание центра технической поддержки микрокредитных организаций.

Стратегическое
направление

3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе
оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала
сельских территорий через интегрирование программ сельского развития

Цель

3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и
обеспечение роста потенциала сельских территорий

Задача

3.1.2. Обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным
ресурсам

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(от-
чет)

2009
год
(план
текуще-
го)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество, выданных
микрокредитов

ед.

8 123*

до 2 500

до 5 000

до 5 000

до 5 000

Проведение семинаров для
сельских жителей населенных
пунктов

ед.

14 611





Создание центра технической
поддержки микрокредитных
организаций

ед.



1



Показатели
качества

Х







Показатели
эффективности

Х







Показатели
результата

Охват целевых групп
микрокредитованием

%

0,7

0,2*

0,36*

0,36*

0,36*

Присвоение рейтинга
микрокредитным организациям

ед.



до 3 МКО



Прохождение аудита
микрокредитных организаций

ед.



до 3 МКО



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

2 821
000,0

1 000 000,0

2 300 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

      Примечание:
      * Охват микрокредитованием домохозяйств за счет выделяемых в соответствующем году бюджетных инвестиций.
      Доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума и средними доходами, получивших микрокредиты. 

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 044 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010 № 1087; от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетных
программ

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

044 "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики"

Описание

Сохранение и восстановление лесных массивов республики

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного
фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и
эффективного уровня водопользования

Цель

2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального
использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира,
объектов природно-заповедного фонда

Задачи

2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение
населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них,
развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного
фонда, рациональное использование лесных ресурсов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Проведение
консалтинговых услуг

кол-
во

15

8

7

5

3

Проведение семинаров и
обучения

кол-
во

11

2

2

2

2

Приобретение техники и
оборудования

шт.

100

86

446

25


Строительство объектов
противопожарного и
лесохозяйственного
назначения

объект

11

1

4

10

12

Проведение мероприятий
по воспроизводству лесов

га

500

8 756

8 600

24 000

38 000

Выращивание посадочного
материала

тыс.
шт.

0


4 400

19 900

22 900

Заготовка лесных семян

кг



700

850

900

Проведение мероприятий
по формированию
лесосеменной базы

шт.


4

10

10

10

Показатели
качества

Проведено лесокультурных
работ

га

500

2 000

8 600

24 000

38 000

Показатели
эффективности

Процент приживаемости
лесонасаждений в
г. Семей, г. Кызылорде

%

20-60

20-60

20-60

20-60

20-60

Показатели
результата

Переведено лесных
культур в покрытые лесом
площади

га

0

0

0

0

500

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

280 789,6

592 310,0

1 977 055,0

839 252,0

839 252,0

      Форма бюджетной программы

      Сноска. Стратегический план дополнен бюджетной программой 045 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и
гидротехнических сооружений»

Описание

Проведение обследований необходимого количества для дальнейшего
улучшения инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование,
восстановление, реабилитация, строительство систем водоснабжения и
гидротехнических сооружений.

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, а
также межхозяйственных каналов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(от-
чет)

2009
год
(план
текуще-
го)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Обследование объектов
питьевого водоснабжения

объект



561



Обследование объектов
гидротехнических сооружений

объект



2



Показатели
качества

Выполнение обследований в
соответствии с нормами и
правилами

СНиП






Показатели
эффективности

Эффективное использование
бюджетных средств путем
выдачи технического задания
на проектирования, в
котором будут отражены
современные методы
строительства и
реконструкции
водохозяйственных систем и
гидротехнических сооружений

%



100



Показатели
результата

Проведение обследований для
дальнейшего улучшения жизни
населения путем
строительства объектов
питьевого водоснабжения и
гидротехнических
сооружений

объект



563



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



550 000,0




                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 046 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

046 "Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей
агропромышленного комплекса, водного и лесного хозяйства"

Описание

Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые
будут способствовать скорейшей адаптации существующего
нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса,
водного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и
необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления
Казахстана во Всемирную Торговую Организацию

Стратегическое направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
технической оснащенности

Задачи

1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

ориентировочная
стоимость приобретения
1-темы

тыс.
тенге

3 190,8

3 866

3 046

2 260

2 986

Показатели
качества

подготовка и
применение рекомендаций нормативов, стандартов
и методик

%

100

100

100

100

100

Показатели
эффективности

использование
рекомендаций
нормативов, стандартов
и методик

%

100

100

100

100

100

Показатели
результата

приобретено
рекомендаций,
нормативов, стандартов
и методик

тема

45

до 26

35-40

20

20

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

143 590,2

100 527,0

100 527,0

45 200,0

59 720,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 047 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

047 "Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним,
самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных
машин и механизмов"

Описание

Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных
сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и
механизмов государственными регистрационными номерными знаками,
техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста,
свидетельствами о регистрации залога машин

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
технической оснащенности

Задача

1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

б

7

8

Показатели
количества

Оснащение владельцев
тракторов, прицепов к
ним, самоходных
сельскохозяйственных,
мелиоративных и
дорожно-строительных
машин и механизмов:
техническими
паспортами;

шт.

81 600

93 900

65 050

65 050

65 050

государственными
регистрационными
номерными знаками;

шт.

84 000

88 902

62 500

62 500

62 500

удостоверениями
тракториста-машиниста;

шт.

31 700

31700

25 000

25 000

25 000

бланками свидетельств о
регистрации залога
машин.

шт.

10 500

10 482

3 450

3 450

3 450

Показатели
качества

Соответствие закупаемых
государственных
регистрационных
номерных знаков,
технических паспортов,
удостоверение
тракториста-машиниста,
существующих
государственным
стандартам

%

80

100

100

100

100

Показатели
эффективности

Обеспечение
государственные
регистрации СХТП с
выдачей соответствующих
документов и ГРНЗ,
прием экзаменов с
выдачей удостоверение
тракториста-машиниста

%

80

100

100

100

100

Государственная
регистрация документов
залога машин с выдачей
свидетельство о
государственной
регистрации залога

%

80

100

100

100

100

Показатели
результата

Охват оформления
самоходных
сельскохозяйственных,
мелиоративных и
дорожно-строительных
машин и механизмов

%

80

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

132 914,2

120 721,0

99 674,0

101 602,0

101 602,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 048 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

048 - Увеличение уставного капитала АО "КазАгроИнновация" для
научно-технического развития агропромышленного комплекса

Описание

Обеспечение деятельности АО "КазАгроИнновация" позволит создать
систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с
целью содействия продовольственной безопасности страны

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной
продукции

Задачи

1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития
АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и
распространения конкурентоспособных научных разработок и развития
человеческого капитала

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Оснащение рабочих мест для персонала

кол-
во

65





Перерегистрация
имущества АО "КАИ":
здания и сооружения
земельные участки

ед.


368




га


176




Создание Центра
трансферта коммерциали-
зации агротехнологий
для осуществления
сделок с интеллек-
туальной собственностью
и участия в уставном
капитале инновационных
компаний:







инновационных компаний

кол-
во


3

3

3

3

патентование технологий

кол-
во


8

4

4

4

создание лабораторной
сети

кол-
во


1

1

1

1

Разработка ПСД для
создания лаборатории

ПСД





1

модернизация
научно-технической
инфраструктуры НИО

кол-
во


10

1

1

3

разработка ПСД для
модернизации НТИ

ПСД




2


строительство
селекционно-тепличных
комплексов на базе
отдельных НИИ

теп-
лица


1

2



разработка ПСД для
строительства
селекционно-тепличных
комплексов на базе
других НИИ

ПСД




1


разработка ПСД для
строительства опытно-
экспериментального
центра сельхозмашиност-
роения

ПСД



2



капитальный ремонт
инженерных сетей для
опытно-эксперименталь-
ного центра
сельхозмашиностроения

объе-
кты


2




Приобретение
сельхозтехники для
реализации проектов
развития семеноводства

ед.
тех-
ники



5

8

40

Поточные
семяочистительные линии

линия



1

2

2

Создание завода по
производству
миниклубней картофеля

завод



1



Создание теплицы для
выращивания семян
овощных культур

теп-
лица





2

Создание лаборатории
трансплантации
эмбрионов

лабо-
рато-
рия



2



Создание передвижных
лабораторий

лабо-
рато-
рия



3



Создание центров и
демонстрационных
площадок распростра-
нения знаний

Соз-
дание
ЦРЗ


2

1

2

1

Осна-
щение
де-
мон-
стра-
цион-
ных
пло-
щадок



1


1

Развитие Аналитического
центра экономической
политики в АПК:







- объем выполненных
работ по созданию
информационной системы
«Карта индустриализации
в АПК»

%



50

50


- объем выполненных
работ по разработке
модели прогнозирования
в АПК совместно c FAO

%



50

50


Показатели
качества

В рамках развития
центров передачи
знаний:

шт.






- количество тематик о
новых знаниях и
технологиях

6

50

60

65

70

- выпущено
полиграфических
изданий (рекомендаций,
буклетов, научно-
методических пособий и
др.)

100

5000

5500

6000

6500

- выпущено учебных
видео материалов,
роликов, учебных видео
фильмов

шт.

-

11

15

20

25

Членство в КГМСХИ:
-  получение передовых
технологий по основным
отраслям сельского
хозяйства

тех-
ноло-
гия





2

- интеграция в
международную научную
среду путем участия в
международных научных
проектах

совм.
прое-
кты





3

- Повышение
квалификации
специалистов

чел.





6

Показатели
эффективности

Внедрение современной
технологии семеноводст-
ва на основе производст-
ва безвирусных
миниклубней картофеля
позволит:







- сократить схемы
семеноводства с 4-5
лет до:

лет





2

- снизить нормы расхода
семян:

раз





7-10

- повысить урожайность
картофеля:

раз





2

- снизить себестоимость
семенного материала

%





10

Показатели
результат

Создание инновационных
компаний

кол-
во


3

3

3

3

Создание рабочих мест

кол-
во


50

50

50

50

Получение эмбрионов

Кол-
во



1000

5000

5000

Ежегодное увеличение
посадочных мест для
слушателей в ЦРЗ

Кол-
во
поса-
доч-
ных
мест



40

60

40

Количество проектов по
трансферту технологий

кол-
во


2

4

4

3

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

400 000,0

2 981 121,0

2 543 886

2 793 376

5 636 677

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная форма 049 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

049 "Локализация и ликвидация карантинных вредителей, болезней
растений и сорняков"

Описание

Оказание услуг по локализации и ликвидации карантинных вредителей,
болезней растений и сорняков

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Локализация и
ликвидация очагов
распространения
карантинных вредителей,
болезней растений и
сорняков

обра-
ботка
тыс.
га

221,8

147,3

148,7

112,8

112,8

Показатели
качества

Процент сельскохозяйст-
венных товаропроизводи-
телей, которые
удовлетворены
своевременностью и
высоким качеством
проведения химических
обработок

%

90

90

90

90

90

Показатели
эффективности

Общие затраты на 1 га
сельскохозяйственных
культур и угодий на
проведение мероприятий
против карантинных
вредителей, болезней
растений и сорняков

обра-
ботка
тенге

3285,8

4920,6

5284,4

8112,1

8760,3

Показатели
результата

Процент химических
обработок проведенных в
оптимальные сроки
против карантинных
вредителей, болезней
растений и сорняков

%

100

100

100

100

100

Предотвращение
распространения
карантинных объектов на
территории Республики
Казахстан

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

832 351,0

898 326,0

785 793,0

915 041,0

988 161,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

050 "Поддержка страхования в растениеводстве"

Описание

Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве
от неблагоприятных природных явлений в порядке, утвержденном
Правительством Республики Казахстан. Оплата услуг агента для
управления бюджетными средствами для государственной поддержки
обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном
Правительством Республики Казахстан

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
технической оснащенности

Задачи

1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Обеспечение
гарантированности 50
процентов страховых
выплат страховым
компаниям, осуществив-
шим свои обязательства
по страховым случаям
перед страхователями
(сельхозтоваропроизво-
дителями)

% от
стра-
ховых
вып-
лат

50

50

50

50

50

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Застрахованная площадь
посевов

млн.
га

13,9

12,5

13,1

13,8

14,2

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная форма 051 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

051 "Субсидирование систем управления производством
сельскохозяйственной продукции"

Описание

Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке,
внедрению и сертификации международных стандартов субъектов
агропромышленного комплекса, в соответствии с Правилами бюджетного
субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной
продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задачи

1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Количество предприятий участвующих в программе

ед.

40-60

25-35

30-40

30-40

30-40

Показатели
качества

В результате увеличения
количества предприятий,
внедривших международ-
ные стандарты, доля
произведенной ими
продукции по отношению
к общему объему
произведенной продукции
субъектами АПК
составляет по:
растительному маслу
молочной
мясной
зерну
муке

%
%
%
%
%

30,0
19,0
37,0
14,0
14,0

32,0
21,0
40,0
16,0
15,5

34,0
23,0
43,0
18,0
17,5

37,0
26,0
44,0
21,0
20,0

39,0
27,0
46,0
23,0
22,0

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Количество предприятий
субъектов АПК внедрив-
ших международные
стандарты ИСО, ХАССП

ед.

224

254

284

319

359

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

45 950,4

40 000,0

42 609,0

60 000,0

60 000,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

052 "Диагностика заболеваний животных"

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от
болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения
диагностических исследований, включая серологические,
бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования
по болезням животных и птиц в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Республики Казахстан.

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Внедрение современных
диагностических методов
с охватом всего
поголовья животных в
соответствие с
требованиями МЭБ

млн.
иссл.

18,3

28-36

32-38

32-38

32-38

Показатели
качества

Выявляемость
положительно
реагирующих животных

%

2,2

1,8

1,5-1,7

1,3-1,5

1,0-1,3

Показатели
эффективности

Охват диагностическими
исследованиями

%

71,4

100

100

100

100

Показатели
результата

Проведение
запланированного объема
диагностических
исследований

млн.
иссл.

18,3

28-36

32-38

32-38

32-38

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

2 370 625,0

4 282 425,0

4 698 725,0

4 698 725,0

4 698 725,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная форма 053 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

053 "Противоэпизоотические мероприятия"

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от
болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной
эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных
животных и птиц в республике путем своевременного выполнения
ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает
в себя:
закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского
запаса ветеринарных препаратов;
хранение ветеринарных препаратов.

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

совершенствование мер
профилактики заразных
и незаразных болезней
животных в соответствие
с требованиями
Международного
эпизоотического бюро:







1) закуп ветеринарных
препаратов для
профилактики особо
опасных болезней
животных и птиц и
пополнения
республиканского
запаса ветеринарных
препаратов.

млн. доз

99,5

80-140

80-140

80-140

80-140

2) применение
ветеринарных
препаратов:







взятие и доставку проб
крови для серологичес-
ких исследований

млн.
проб

18,2

25-34




введение животным
ветеринарных препаратов

млн.
доз

99,5

80-130




Передача местным
исполнительным органам
областей (города
республиканского
значения, столицы)
закупленных
ветеринарных препаратов
для профилактики особо
опасных болезней
животных и птиц, за
исключением
республиканского
запаса ветеринарных
препаратов

млн.
доз



80-100

80-100

80-100

Показатели
качества

Обеспечение безопас-
ности закупленных
ветеринарных
препаратов, в том
числе республиканского
запаса ветеринарных
препаратов

млн.
доз

99,5

80-140

80-140

80-140

80-140

Показатели
эффективности

Количество иммунизиро-
ванных животных

млн.
голов



80-100

80-100

80-100

Показатели
результата

Проведение закупа
ветеринарных препаратов
для профилактики особо
опасных заболеваний
животных и птиц и
пополнение
республиканского запаса
ветеринарных препаратов

млн.
доз

99,5

80-140

80-140

80-140

80-140

Передача местным
исполнительным органам
областей (города
республиканского
значения, столицы)
закупленных
ветеринарных препаратов
для профилактики особо
опасных болезней
животных и птиц, за
исключением
республиканского запаса
ветеринарных препаратов

млн. доз



80-100

80-100

80-100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

4 542 923,2

6 504 912,0

1 724 000,0

1 918 789,0

2 072 738,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная форма 054 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков
межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Описание

Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах
направленных на улучшение функционирования систем
сельскохозяйственного водопользования

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, а
также межхозяйственных каналов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Капитальный ремонт
особо аварийных
объектов

коли-
чест-
во

8

12

13

6

0

Показатели
качества

Соответствие
выполненных ремонтно-
восстановительных
работ требованиям
строительных норм и
правил







Показатели
эффективности

Повышение коэффициента
полезного действия
оросительных систем %.

%

80

80

80

80

0

Показатели
результата

Ежегодно улучшение
технического состояния
особо аварийных
участках межхозяйст-
венных каналов и
гидромелиоративных
сооружений

коли-
чест-
во

8

12

4

6

0

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

713 474,2

493 414,0

756 706,0

417 817,0

0,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

055 "Государственные премии в области аграрной науки"

Описание

Проведение конкурса на соискание премий имени А.И. Бараева в области
аграрной науки для стимулирования деятельности ученых, в т.ч.
талантливой молодежи, присуждением ежегодно премий им. Бараева за
лучшие научные работы в области АПК

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной
продукции

Задачи

1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития
АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и
распространения конкурентоспособных научных разработок и развития
человеческого капитала

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

б

7

8

Показатели
количества

размер премии
составляет:
первая
вторая
третья

МРП

200
150
100

200
150
100

200
150
100

200
150
100

200
150
100

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Стимулирование ученых
за научную работу в
области аграрной
науки:
Первая премия
Вторая премия
Третья премия

кол-во

3
10
1

4
6
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

520,5

670,0

809,0

809,0

809,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная форма 056 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

056 "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции"

Описание

Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы
контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы
распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В
рамках данного проекта будет проведена модернизация существующей сети
ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование, строительство и
международная аккредитация Национальной Референтной Лаборатории (HPЛ)
по сельскохозяйственной продукций. Также предусматривается выделение на
конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим
предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям,
разработка технических регламентов и гармонизация стандартов.

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
технической оснащенности

Задачи

1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Строительство
Национальной референтной
лаборатории по
сельскохозяйственной
продукции

%

-

-


40

60

Закуп оборудования для
Национальной референтной
лаборатории по
сельскохозяйственной
продукции

%





100

Проектирование и надзор
за строительством
Национальной референтной
лаборатории

%

-

-


3

3

Модернизация государст-
венных лабораторий (закуп
лабораторного
оборудования)

лабо-
рато-
рия

69

21




Обучение специалистов
лабораторий внутри страны

чел

0

60



70

Улучшение лабораторной
практики посредством
привлечения международных
консультантов

чел/
мес

2

2




Разработка технических
регламентов в области
безопасности пищевой
продукции

кол-
во

3





Доработка 7 технических
регламентов посредством
привлечения международных
консультантов по
гармонизации стандартов

чел/
мес

-

2




Внедрение системы
менеджмента безопасности
пищевых продуктов на
основе стандарта ИСО
22000:2005 посредством
выдачи грантов

кол-
во

8

10


10


Обучение с/х
товаропроизводителей и
перерабатывающих
компаний, государственных
компаний и организаций и
др. заинтересованных
участников рынка
современным методикам
сбора, обработки и
анализа маркетинговой
информации;

чел.

570

-




Обучение потенциальных
заявителей по составлению
заявок для участия в
конкурсе по СКГ и
мониторинг подпроектов
СКГ

чел.

не
менее
600

не
менее
600

не
менее
300

не
менее
300

не
менее
200

Повышение квалификации
молодых ученых за рубежом

чел.


35

12



Повышение квалификации
преподавателей аграрных
ВУЗов и колледжей за
рубежом

чел.


40


30


Обучение по системе
распространения и
передачи знаний

чел.


100


50


Обучение специалистов
лабораторий за рубежом

чел.


30




Международные стажировки
сотрудников МСХ и сотрудников
Координационного
центра проекта

чел.


12

6



Проведение вводного
семинара для сотрудников
Координационного центра
проекта, а также для
приглашенных гостей из
заинтересованных
организаций

семи-
нар

1

1

1

1

1

Разработка государствен-
ных стандартов Республики
Казахстан

кол-
во

19

0




Разработка руководств по
применению системы
менеджмента безопасности
пищевых продуктов на
основе стандарта ИСО
22000:2005

кол-
во

2

0




Поддержка работы
веб-сайта проекта

веб-
сайт

1

1

1

1

1

Поддержка работы
информационно-мониторин-
говой системы проекта

сис-
тема

1

1

1

1

1

Обеспечение деятельности
системы по
распространению и
передаче знаний

система

1

1

1

1

1

Привлечение финансового
агента (банк-поверенный)

агент

1

1

1

1

1

Привлечение независимых
экспертов для оценки
грантовых предложений по
СКГ

чел.

30

60

60

30


Показатели
качества

Повышено качество заявок
для участия в конкурсе по
СКГ, не менее __% заявок
одобрено по результатам
первого тура конкурса по
СКГ, где проводиться
соответствие заявок
установленным
административным
требованиям по СКГ

%

35

60

65

65


Не менее __ % молодых ученых
удовлетворены курсом
обучения за рубежом

%


90

90



Не менее __ % преподавателей
аграрных ВУЗов и
колледжей удовлетворены
курсом обучения за
рубежом

%


90




Повышение эффективности
реализации Проекта за
счет внедрения
информационно-мониторин-
говой системы Проекта и
привлечения компании по
мониторингу и оценке
проекта

%


25

30

35


Показатели
эффективности

Реализация подпроектов по
внедрению инновационных
технологий и улучшения
инфраструктуры

Кол-
во



Не
менее
100

Не
менее
100

Не
менее
80

Повышение безопасности и
качества пищевой
продукции за счет
внедрения международных
стандартов

Кол-
во




Не
менее
10


Повышение квалификации
сотрудников АПК

Чел.



366

393

270

Показатели
результата

Национальная референтная
лаборатория

лабо-
рато-
рия





1

Оснащение государственных
лабораторий современным
оборудованием

лабо-
рато-
рия

69

21




Разработка технических
регламентов в области
безопасности пищевой
продукции

тех.
рег-
ла-
мент

3





Повышение квалификации
пользователей Информа-
ционно-маркетинговой
системы

чел.

570





Не менее __% заявителей
получат грант по СКГ
Выдано грантов по СКГ

%
кол-
во

30
100

35
120

40
200

45
150

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 072 690,0

1 612 702,0

1 060 281,0

2 226 013,0

2 757 160,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

057 "Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса
на безвозмездной основе"

Описание

Предоставление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного
комплекса информации, а также организация процессов по распространению
знаний среди сельхозтоваропроизводителей

Стратегическое направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
технической оснащенности

Задача

1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество сельских
информационно-консульта-
ционных центров (СИКЦ)

еди-
ниц

160

160

160

160

160

Количество ярмарок и
выставок

еди-
ниц



1

1

1

Показатели
качества

Повышение уровня
информированности
субъектов
агропромышленного
комплекса

%

100

100

100

100

100

Показатели
эффективности

Охват территории
Республики Казахстан по
предоставлению на
безвозмездной основе
информации субъектам
агропромышленного
комплекса

%

100

100

100

100

100

Показатели
результата

Количество субъектов
охваченные услугами, а
также ежемесячная
адресная доставка
специализированного
печатного издания АПК
"Справочник фермера"

су-
бъек-
тов
АПК

50 000

45 000

45 000

55 000

55 000

Количество проведенных
научно-практических
семинаров

еди-
ниц


26

65

65

65

Количество обученных
слушателей

су-
бъек-
тов
АПК


790

1300

1300

1300

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

110 000,0

189 900,0

273 907,0

100 000,0

90 000,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 059 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

059 "Ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний
животных и птиц"

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от
болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения
локализационных и ликвидационных мероприятий. В рамках данной
программы ГУ "Республиканский противоэпизоотический отряд"
осуществляются следующие мероприятия:
хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов;
доставку ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств;
уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания;
сдачу больных животных на перерабатывающие предприятия;
возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых
добавок и ветеринарных препаратов;
вынужденную вакцинацию животных и птиц в эпизоотическом очаге и в
угрожаемой зоне;
дезинфекцию помещений, где содержались больные животные и птицы;
взятие и доставку проб крови или патологического материала для
лабораторных исследований;
проведение контрольных исследований на хронические инфекции
(исследований животных до получения двукратного отрицательного
результата);
установку карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организацию
на них круглосуточного дежурства на время карантина
При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных
инфекционных заболеваний животных и птиц осуществляется организация
временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса
инфекции в республику, которая включает:
доставку дезинфицирующих средств до этих постов из республиканского
запаса;
сооружение временных дезинфекционных барьеров или ремонт существующих
дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного
дежурства для дезинфекции транспортных средств до стабилизации
эпизоотической ситуации в сопредельном государстве.

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Локализация и ликвидация
выявленных неблагополуч-
ных пунктов особо
опасных, хронических
инфекционных заболеваний
животных и птиц;

очаг

196

229

150-200

100-150

100-150

Хранение республиканского
запаса ветеринарных
препаратов;

тыс.
доз



30-50

30-50

30-50

Организация временных
приграничных карантинных
постов по недопущению
заноса инфекции в
республику (при
возникновении в
сопредельных государствах
вспышек особо опасных
инфекционных заболеваний
животных и птиц)

ед.

50

50

50

50

50

Мероприятия по ликвидации
Республиканского
государственного
казенного предприятия
"Республиканский
противоэпизоотический
отряд" и созданию
Государственного
учреждения "Республиканс-
кий противоэпизоотический
отряд" Комитета
государственной инспекции
Министерства сельского
хозяйства Республики
Казахстан.

%


100




Возмещение ущерба:







МРС:

тыс.
гол.



28,0-
35,0

28,0-
35,0

28,0-
35,0

КРС:




0,1-0,3

0,1-0,3

0,1-0,3

Птиц:




1,5-3,0

1,5-3,0

1,5-3,0

Продукты и сырье
животного происхождения:

ед.



350-450

350-450

350-450

Показатели
качества

Проведение ветеринарных
мероприятий по
локализации, ликвидации
выявленных очагов

очаг

196

229

150-200

100-150

100-150

дезинфекции на временных
приграничных карантинных
постах

ед.



50

50

50

Показатели
эффективности

Предотвращение заноса,
распространения особо
опасных инфекционных
болезней животных

%



100

100

100

Показатели
результата

Санация эпизоотических
очагов и обеспечение в
них ветеринарно-
санитарного благополучия

очаг

196

229

150-200

100-150

100-150

Выплата владельцам
возмещения ущерба за
изъятых и уничтоженных:







МРС:

тыс.
гол.



28,0-
35,0

28,0-
35,0

28,0-
35,0

КРС:




0,1-0,3

0,1-0,3

0,1-0,3

Птиц:




1,5-3,03

1,5-3,0

1,5-3,0

Продукты и сырье
животного происхождения:

ед.



50-450

350-450

350-450

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

827 029,0

727 029,0

1 138 618,0

783 419,0

401 480,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

061 "Закуп зерна в государственные ресурсы"

Описание

Закуп зерна в государственные ресурсы в объеме до 650,0 тыс. тонн у
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения
государственного резерва продовольственного зерна, формирования
государственных реализационных ресурсов и регулирования внутреннего
рынка

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1.  Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Закуп зерна в
государственные ресурсы в
объеме до 650,0 тыс. тонн

тыс.
тонн

409,8

до 650,0

500,0

500,0

500,0

Показатели
качества

100 %-ный своевременный
закуп зерна надлежащего
качества в
государственные ресурсы

тыс.
тонн

409,8

до 650,0

500,0

500,0

500,0

Показатели
эффективности

Средняя стоимость 1 тонны
зерна, закупаемого в
государственные ресурсы
пшеницы мягкой 3 класса

тенге

30 375

18 500

22 500

25 500

30 000

Показатели
результата

Наличие зерна
государственного резерва
продовольственного зерна
для обеспечения
двухмесячной потребности
населения республики

тыс.
тонн

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

% обеспеченности
потребности страны в
продовольственном зерне
от годовой потребности

%

до 15

до 15

15

15

15

Наличие государственных
реализационных ресурсов
зерна для регулирования
внутреннего рынка

тыс.
тонн

409,8

до 650,0

500,0

500,0

500,0

Доля зерна урожая
текущего года,
размещенного в
государственном резерве
продовольственного зерна,
на конец отчетного
периода (по
научно-обоснованным
нормам - не менее 30 %)

%

порядка
30 %

порядка
30 %

порядка
30 %

порядка
30 %

порядка
30 %

Количество
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
участвующих в
государственном закупе
зерна

ед.

967

не менее
2200

не менее
1500

не
менее
2000

не
менее
2000

Закуп зерна в
государственные ресурсы

сроки

В уста-
новлен-
ные
сроки

В уста-
новлен-
ные
сроки

В уста-
новлен-
ные
сроки

В уста-
новлен-
ные
сроки

В уста-
новлен-
ные
сроки

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

11 829 382,0

11 178 000,0

11 250 000,0

12 750 000,0

15 000 000,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

062 "Хранение и перемещение зерна государственного резерва
продовольственного зерна"

Описание

Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного
зерна

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Объем зерна
государственного резерва
продовольственного
зерна, хранящегося на
хлебоприемных
предприятиях республики

тыс. тонн

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Объем зерна
государственного резерва
продовольственного
зерна, перемещенного с
одного хлебоприемного
предприятия на другое

тыс. тонн

17,0

121,3

17,0

17,0

17,0

Показатели
качества

Количественно-качествен-
ная сохранность зерна
государственного резерва
продовольственного зерна

%

100

100

100

100

100

Показатели
эффективности

Средняя стоимость:
хранения 1 тонны
государственного резерва
продовольственного
зерна;

тенге

130,0-
140,0

135,0

до 135

до 140

до 150

Перемещения 1 тонны
государственного резерва
продовольственного зерна

тенге

1200-
1300

до 2900

до 2400

до 2400

до 2500

Показатели результата

% обеспеченности
потребности страны в
продовольственном зерне

%

до 15

до 15

15

15

15

Наличие зерна
государственного резерва
продовольственного зерна
для обеспечения
двухмесячной потребности
населения республики

тыс. тонн

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Доля зерна урожая
текущего года,
размещенного в
государственном резерве
продовольственного
зерна, на конец
отчетного периода (по
научно-обоснованным
нормам - не менее 30 %)

%

порядка
30 %

порядка
30 %

порядка
30 %

порядка
30 %

порядка
30 %

Хранение и перемещение
зерна государственного
резерва продовольствен-
ного зерна

сроки

В уста-
новлен-
ные
сроки

В уста-
новлен-
ные
сроки

В уста-
новлен-
ные
сроки

В уста-
новлен-
ные
сроки

В уста-
новлен-
ные
сроки

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

821 315,9

1 153 300,0

850 800,0

852 500,0

920 700,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

064 "Разработка схем, водохозяйственных балансов, нормативов в области
охраны и использования водных ресурсов"

Описание

Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных
потребностей в воде населения и отраслей экономики

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного
фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и
эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Разработка схем
комплексного
использования и охраны
водных ресурсов по
основным бассейнам рек
и в целом по стране

шт.

4

2

1

2

2

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Наличие документа,
определяющего основные
водохозяйственные и
другие мероприятия
бассейну водного
объекта, рассматриваемой
территории или в целом
по стране, подлежащие
осуществлению для
удовлетворения
перспективных
потребностей в воде
населения и отраслей
экономики, а также для
охраны водных ресурсов
или предотвращения их
вредного воздействия

шт.

2

1

1

2

2

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

158 278,0

160 933,0

123 072,0

49 430,0

21 023,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

065 "Составление государственного водного кадастра"

Описание

Обеспечение отраслей экономики необходимыми данными о водных ресурсах и их использовании

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного
фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и
эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Обновление разделов
Государственного водного
кадастра

Шт.

1

1

1

1

1

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

наличие систематизирован-
ного свода сведений о
состоянии, использовании
и охране водных объектов,
об их водных ресурсах
Казахстана, инструкций,
методических указаний по
ведению государственного
водного кадастра и других
нормативно-технических
документов

Шт.

1

1

1

1

1

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

12 605,0

11 160,0

9 283,0

9 754,0

9 755,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

066 "Проведение природоохранных попусков"

Описание

Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья
реки Шидерты путем проведения попуска

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного
фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и
эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

компенсационный
природоохранный попуск
в низовья поймы реки
Шидерты.

Млн/
куб.
м

50

100

96,8

100

100

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

При затоплении
пополняется водой

озе-
ра

5

5

5

5

5

В период попуска
затопляется водой

тыс.
га

19,3

19,3

19,3

19,3

19,3

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

171 000,0

425 500,0

486 200,0

530 000,0

530 000,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 067 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

067 "Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов
лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов"

Описание

Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и
фитопатологической зараженности

Стратегическое направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального
использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира,
объектов природно-заповедного фонда

Задачи

2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение
населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них,
развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного
фонда, рациональное использование лесных ресурсов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

получены сертификаты соответствия лесных семян;

шт.

110

110

110

110

110

Показатели
качества

проведение экспертиз по
определению посевных
качеств семян, степени
их энтомологической и
фитопатологической
зараженности

кол-
во

110

110

110

110

110

Показатели
эффективности

средняя стоимость одной
экспертизы

тыс.
тенге

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Показатели
результата

определены посевные
качества семян, степени
их энтомологической и
фитопатологической
зараженности

кг

11200

11300

11500

11500

11500

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

18 034,5

25 630,0

23 783,0

29 876,0

32 648,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 068 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

068 "Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов,
лесопользования и учебно-производственной деятельности в области
лесного хозяйства"

Описание

Проведение учебных практик на базе ГУ "Сандыктауское
учебно-производственное лесное хозяйство"

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального
использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира,
объектов природно-заповедного фонда

Задачи

2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение
населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них,
развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного
фонда, рациональное использование лесных ресурсов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

проведены на базе
Сандыктауского УПЛХ
учебные практики
студентов КазНАУ;

чел.

30

30

30

30

30

выполнены мероприятия по
воспроизводству лесов

га

20

20

20

20

20

Показатели
качества

Обучение студентов
практическим навыкам
ведению лесного хозяйства

чел.

30

30

30

30

30

Показатели
эффективности

Лесное хозяйства будет
обеспечено квалифициро-
ванными кадрами

чел.

30

30

30

30

30

Показатели
результата

подготовлены новые кадры
для лесного и охотничьего
хозяйства

чел.

30

30

30

30

30

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

29 881,9

31 893,0

32 360,0

31 693,0

35 887,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

069 "Формирование постоянной лесосеменной базы"

Описание

Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала
с улучшенными наследственными качествами

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального
использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира,
объектов природно-заповедного фонда

Задачи

2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение
населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них,
развитие плантационного выращивания древесных пород и частного
лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

аттестация объектов
постоянной лесосеменной
базы;

шт.

50

50

50

50

50

выращивание посадочного
материала с улучшенными
наследственными
качествами;

тыс.
шт.

745

800

900

1000

1000

Показатели
качества

Лесное хозяйство будет
обеспечено объектами
лесосеменной базы

шт.

50

50

50

50

50

Показатели
эффективности

Обеспечение
государственных
учреждений лесного
хозяйства посадочным
материалом с улучшенными
наследственными
качествами

тыс.
шт

745,0

800,0

900,0

1000,0

1000,0

Показатели
результата

аттестованы объекты
постоянной лесосеменной
базы;

шт.

50

50

50

50

50

выращен посадочный
материал с улучшенными
наследственными
качествами

тыс.
шт.

745

800

900

1000

1000

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

51 743,0

111 637,0

70 178,0

82 550,0

87 727,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

070 "Лесоохотустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и
биологические обоснования в области лесов и животного мира"

Описание

Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного
проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение
лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных
территорий научно-методическими разработками

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-
заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального
использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира,
объектов природно-заповедного фонда

Задачи

2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение
населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них,
развитие плантационного  выращивания древесных пород и частного
лесного  фонда, рациональное использование лесных ресурсов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Проведение
лесоустройства на
территории
государственного лесного
фонда;

тыс.
га

407,4

609

548,8

548,8

882,5

Получение проектов
противопожарного
обустройства лесов;

шт.

1

1

1

13

1

Разработка научно
обоснованных
рекомендации и методик

шт.

2

2

2

4

4

Проведение учета
численности редких и
исчезающих видов
копытных животных и
сайгаков на площади

тыс.
га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

Подготовка биологическо-
го обоснования на
изъятие объектов
животного мира

отчет

1

1

1

1

1

Проведение научных
исследований по редким и
исчезающим видам
копытных животных и
сайгаков

отчет


1

1



Инвентаризация
охотничьих угодий

отчет


1

1



Кадастр, мониторинг и
учет животного мира

прог-
рамма




1

1

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Проведено лесоустройство
на территории
государственного лесного
фонда;

тыс.
га

407,4

609

407,4

548,8

882,5

Получены проекты
противопожарного
обустройства лесов;

шт.

1

1

1

13

1

Разработаны научно
обоснованные
рекомендации и методики

шт.

2

2

2

4

4

Определена численность
редких и исчезающих
видов копытных животных
и сайгаков на площади

тыс.
га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

На основе биологического
обоснования будет
определен лимит изъятия
объектов животного мира

отчет

1

1

1

1

1

Проведена инвентаризация
охотничьих угодий

отчет


1

1



Ведение Кадастра и
мониторинга и учета
животного мира

прог-
рамма




1

1

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

389 338,0

424 378,0

421 378,0

467 807,0

509 910,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

071 "Создание зеленой зоны города Астаны"

Описание

Создание зеленой зоны г. Астана

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного
фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и
эффективного уровня водопользования

Цель

2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального
использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира,
объектов природно-заповедного фонда

Задачи

2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение
населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них,
развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного
фонда, рациональное использование лесных ресурсов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Создание санитарной
защитной зеленой зоны
города Астаны

тыс.
га

5

5

5

5

5

Показатели
качества

Расширена территория
зеленой зоны города
Астаны

тыс.
га

5

5

5

5

5

Показатели
эффективности

Ежегодное увеличение
площади зеленой зоны
г. Астана

%

6

6

6

6

6

Показатели
результата

Произведены посадки
зеленых насаждений в
пригородной зоне города
Астаны

тыс.
га

5

5

5

5

5

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 641 435,0

1 764 701,0

1 850 951,0

2 000 151,0

2 180 165,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

072 "Авиаохрана леса"

Описание

Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального
использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира,
объектов природно-заповедного фонда

Задачи

2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение
населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них,
развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного
фонда, рациональное использование лесных ресурсов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Авиационная охрана
территории государствен-
ного лесного фонда

тыс.
га

5639

5639

5639

5639

5639

Показатели
качества

Территория
государственного лесного
фонда республики
обеспечена эффективной
авиационной охраной

тыс.
га

5639,0

5639,0

5639,0

5639,0

5639,0

Показатели
эффективности

снижение среднего
показателя ущерба
наносимого одним
лесным пожаром

тыс.
тенге

993,8

458,9

458,9

458,9

458,9

Показатели
результата

Площадь одного лесного
пожара на авиаохраняемой
территории

га

8,3

6,8

6,8

6,8

6,8

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

833 094,0

1 034 591,0

1 003 817,0

1140 675,0

1 243 336,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

073 "Сохранение и восстановление численности сайги, редких и
исчезающих видов диких животных"

Описание

Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов
диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы
для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование
увеличения ежегодного прироста

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального
использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира,
объектов природно-заповедного фонда

Задачи

2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование
ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Площадь охраняемой
территории

тыс.
га

123000

123000

123000

123000

123000

Показатели
качества

Полный охват охраняемой
территории

тыс.
га

123000

123000

123000

123000

123000

Показатели
эффективности

Увеличение численности
сайги и стабилизация
численности редких и
находящихся под угрозой
исчезновении видов
диких копытных
животных:

тыс.
голов

61

81

90

100

115

тугайный благородный
олень

голов

375

375-385

385-395

395-400

400-410

кулан

2000

2100

2100-
2150

2150-
2200

2200-
2250

джейран

16096

16200

16200-
16300

16300-
16400

16400-
16500

архар

11000

11500

11500-
11520

11520-
11540

11540-
11560

устюртский муфлон

900

1000

1000-
1010

1010-
1020

1020-
1030

Показатели
результата

Увеличение численности
сайги и стабилизация
численности редких и
находящихся под угрозой
исчезновении видов
диких копытных
животных:

тыс.
голов

61

81

90

100

115

тугайный благородный
олень

голов

375

375-385

385-395

395-400

400-410

кулан

2000

2100

2100-
2150

2150-
2200

2200-
2250

джейран

16096

16200

16200-
16300

16300-
16400

16400-
16500

архар

11000

11500

11500-
11520

11520-
11540

11540-
11560

устюртский муфлон

900

1000

1000-
1010

1010-
1020

1020-
1030

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

192 062,0

221 159,0

250 087,0

325 750,0

355 068,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 074 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010 № 1087.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

074 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан"

Описание

Обеспечение капитального ремонта

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики, стабильного
роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения
мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере
развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество
административных
зданий, в которых
проведен капитальный
ремонт

зда-
ние

12

7

4

3

3

Показатели
качества

Проведение
качественного ремонта

зда-
ние

12

7

4

3

3

Показатели
эффективности

Влияние проведенного
ремонта на работу
сотрудников (повышение
работоспособности в
условиях нормальной
обстановки)

%

100

100

100

100

100

Показатели
результата

Обеспечение выполнения
мероприятий

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

106 123,1

74 301,0

50 374,0

25 000,0

25 250,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

075 "Материально-техническое оснащение государственных учреждений
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Описание

Материально-техническое оснащение государственных учреждений
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения
мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере
развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Приобретение зданий и
сооружений

еди-
ница

6


1



Количество оснащенных
государственных
учреждений Министерства
сельского хозяйства

еди-
ница

20

1

7

2

3

Показатели
качества

Качественное выполнение
мероприятий в полном
объеме с учетом
установленных сроков
для достижения цели и
задач

%

100

100

100

100

100

Показатели
эффективности

Повышение
работоспособности в
условиях нормальной
обстановки

%

100

100

100

100

100

Показатели
результата

Обеспечение выполнения
мероприятий

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

656 069,7

2 400,0

281 475,0

70 400,0

186 368,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

076 "Материально-техническое оснащение Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан"

Описание

Материально-техническое оснащение центрального аппарата и его
территориальных подразделений.

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики, на
основе стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения
мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере
развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество учреждений,
в которых улучшится
материально-техническое
состояние

еди-
ниц

245


37

67

30

Показатели
качества

Качественное выполнение
мероприятий в полном
объеме с учетом
установленных сроков
для достижения цели и
задач, возложенных на
Министерство

%

100


100

100

100

Показатели
эффективности

Повышение
работоспособности в
условиях нормальной
обстановки

%

100


100

100

100

Показатели
результата

Обеспечение выполнение
мероприятий

%

100


100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

381 377,1


78 129,0

76 899,0

77 667,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

077 "Погашение налоговой и иной задолженности"

Описание

Погашение налоговой и иной задолженности ликвидированных ведомств и
РГП "Канал им. К. Сатпаева" Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Погашение налоговой и
иной задолженности
ведомств

еди-
ниц


8

1



Показатели
эффективности

Своевременное
обеспечение
деятельности

%



100



Показатели
результата

Регистрация прекращения
деятельности ведомств

%


100




Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге


66 165,0

543 574,0



                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

079 "Увеличение уставного капитала республиканских государственных
предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих
водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и
оснащения техническими средствами"

Описание

Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных
задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической
базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующие
водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение
условий труда путем выделения средств, для увеличения уставного фонда
республиканских государственных предприятий, эксплуатирующие
водохозяйственные объекты

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного
фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и
эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений,
а также межхозяйственных каналов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Улучшение оснащенности
17 Республиканских
государственных
предприятий Комитета по
водным ресурсам МСХ РК
строительной,
мелиоративной техникой
и технологическим
оборудованием.

Шт.


90

120

120


Показатели
качества

Обеспечение надежной
эксплуатации и
безопасной работы,
водохозяйственных
сооружений и систем
питьевого водоснабжения
являющихся особо
важными групповыми
системами
водоснабжения.

Кол.


190

202

202


Показатели
эффективности

Своевременное
проведение:
- текущего ремонта
водохозяйственных
объектов и сооружений;
- берегоукрепительных
работ;
- содержания санитарных
и водоохранных зон;
- проведение
противопаводковых
мероприятий;
- поддержание
безопасного уровня
водохранилищ;
- улучшение технической
безопасности
гидротехнических
сооружений

Кол.


190

202

202


Показатели
результата

Качественное и
бесперебойное
обеспечение поливной,
питьевой водой
населения и сельхозто-
варопроизводителей

Кол.


190

202

202


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге


712 900,0

712 900,0

712 900,0


                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная программа 081 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010 № 1087; от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

081 "Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и методология в
ветеринарии"

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от
болезней общих для человека путем осуществления эпизоотического
мониторинга дикой фауны, позволяющего своевременно определить природные
очаги особо опасных болезней животных и птиц, предупредить их
распространение на территории республики, также проведение мониторинга
радиоактивной загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды
(определение уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а
также в рамках данной программы осуществляются функции по проведению
референтных исследований заболеваний животных и птиц, обеспечению
пищевой безопасности и ведению Национальной коллекции штаммов
микроорганизмов.

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Проведение референтных
лабораторных
исследований на уровне
международных
стандартов

исс-
лед.

7715

7920

7950

8100

8250

Постоянный
эпизоотический
мониторинг

экс-
пед.

40

40

42

44

45

Обеспечение хранения и
ведения Национальной
коллекции штаммов
микроорганизмов

штаммы

95

389

405

415

425

Показатели
качества

Совершенствование
методов исследований

иссл.



3

5

6

Показатели
эффективности

Стабилизация
эпизоотической ситуации
по особо опасным
инфекционным болезням
животных

%



100

100

100

Показатели
результата

Проведение референтных
исследований по
диагностике болезней
животных и птиц,
обеспечение пищевой
безопасности

%

100

100

100

100

100

Поддержание активности
штаммов Национальной
коллекции

штамм

26

113

118

123

125

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

91 268,1

97 455,0

106 564,0

114 822,0

126 201,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

082 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на поддержку семеноводства"

Описание

Субсидирование развития семеноводства

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Объем
просубсидированных
оригинальных семян

тыс.
тонн

6,5-9,5

6,5-9,5

7,0-10,0

7,5-10,5

8,0-11,0

Объем реализации
элитных семян по
удешевленной стоимости

тыс.
тонн

60,0-70,0

57,0-67,0

60,0-70,0

60,0-70,0

65,0-75,0

Площади
просубсидированных
маточников многолетних
насаждений плодово-
ягодных культур и
винограда

га

25,0

5,86

13,59

25,3

8,74

Объем реализации
саженцев по
удешевленной стоимости

тыс.
штук

1500,0-
1900,0

1500,0-
1900,0

1900,0-
2400,0

1900,0-
2400,0

1900,0-
2400,0

Показатели
качества

Количество сельхозто-
варопроизводителей,
получивших господдержку
в рамках бюджетной
программы

ед.

1500-
2000

1500-2000

1500-
2000

1500-
2000

1500-
2000

Показатели
эффективности

Средняя стоимость
удешевленных семян
сельскохозяйственных
культур составит

% от
общей
стои-
мости

порядка
60

порядка 60

порядка
60

порядка
60

порядка
60

Показатели
результата

Доли используемых для
посева кондиционных
семян составит свыше

%

90

90

90

90

90

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 134 415,0

1 911 124,0

2 087 532,0

2 087 532,0

2 270 416,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная форма 083 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.      

Форма
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астана и Алматы на поддержку племенного животноводства»

Описание

Частичное удешевление (до 50 %) стоимости реализованного
(использованной) племенной продукции (материала)

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного производства продукции АПК

Задача

1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

Показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(от-
чет)

2009
год
(план
текуще-
го
года)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Реализация племенной
продукции (материала),
в том числе:

жив.
массы,
тонн






КРС

3012,1

2745,3

2872,7

4583,4

4583,4

овец

4355,5

6409,4

5522
,5

5100,
1

5100,
1

свиней

жив.
массы,
тонн
 
 

1243,0

1518,8

855,8

1200,0

1200,0

лошадей

1210,5

1965,4

1022,0

1216,0

1216,0

верблюдов

575,0

519,5

380,0

500,0

500,0

семени
быков-производителей

тыс. доз

748,8

-

204,0

130,0

218,49

осеменение голов

тыс.голов

-

87,8

-



племенного яйца куриное

тыс. шт.

4572,0

7667,7

7300,0

9735,3

8992,7

суточных цыплят (яичное,
мясное)

тыс. гол.



135,0



приобретения племенного
молодняка КРС мясных
пород зарубежной селекций

голов



до 3 400



Показатели
качества

Размер субсидий за 1 кг.
жив. массы реализованной
по удешевленной стоимости
племенного молодняка, в
том числе:

тенге






КРС

150

150

165

165

165

овец

125

125

138

138

138

свиней

120

120

130

130

130

Лошадей, в том числе:
продуктивного направления
спортивного направления



100
300



100
300



110
300



110
330



110
330

верблюдов

75

75

80

80

80

Размер субсидий за
плодотворное осеменение

290

1000

1000

1250

1350

Размер субсидий за 1
штуку реализованной по
удешевленной стоимости
племенного яйца, в том
числе:






племенного яйца куриное
(яичное)



19



племенного яйца куриное
(мясное)


38

38

35

35

38

суточных цыплят (яичное)




45



суточных цыплят (мясной)




275



Показатели
эффективности

Увеличение удельного веса
племенного поголовья в
общей численности
сельхозживотных,
(посредством
субсидирования)

%

5,5

5,5

6,5

8,5

10,0

Повышение продуктивности
сельскохозяйственных
животных и птицы во всех
категориях хозяйств, в
том числе:


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 





- удой на 1 корову

кг.

2320

2400

2400

2500

2550

- средний настриг шерсти
с 1 овцы

кг.

3

3

3,2

3,2

3,4

- средняя годовая
яиценосность 1 курицы
несушки

шт.

200

205

206

210

215

Показатели
результата

За счет реализации по
удешевленной стоимости
отечественным
сельхозтоваро-
производителям племенного
молодняка будут
организованны
дополнительно племенные
хозяйства

единиц

34

40

40

45

48

Повысится продуктивность
сельскохозяйственных
животных и птицы у
отечественных
сельхозтоваропроизводи-
телей, в том числе:

%






продуктивность молочных
коров

5

6

6,1

6,5

6,7

продуктивность овец
(настриг шерсти)

3,4

3,4

3,4

3,5

3,6

продуктивность птицы
(яиценоскость)

2,1

2,5

2,5

2,7

2,9

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

1 879 495,0

2 497 397,0

3 429 554,0

2 949 597,0

2 949 597,0


                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная форма 084 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.  

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

084 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астана и Алматы на удешевление стоимости горюче-смазочных материалов
и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения
весенне-полевых и уборочных работ"

Описание

Поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей
путем удешевления ГСМ и других ТМЦ необходимых для проведения
весенне-полевых и уборочных работ

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатель

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Удешевление стоимости
приобретенных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
дизельного топлива и
др. ТМЦ для проведения
весенне-полевых и
уборочных работ под
приоритетные
сельскохозяйственные
культуры на площади
19-20,8 млн. гектар
в том числе:







дизельного топлива

гербицидов

протравителей семян

тыс.
тонн
тыс/
литров
тонн

1049,3

13962

2300

1157,4

14580,8

2307

744,2

1 591,8

2327

1165,78

16151,2

2327

1165,78

16151,2

2327

Показатели качества

Повышение урожайности и качества зерна

ц/га

10,2

10,4

10,6

10,6

10,6

Показатели
эффективности

Удешевление стоимости
приобретенных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
протравителей семян и
гербицидов

%

40

40

40

40

40

Частичное удешевление
стоимости дизельного
топлива.

%

16

15,3

25

15,5

15,5

Увеличение объемов
производства важнейших
видов сельскохозяйст-
венной продукции в том
числе:

пшеница

рис

тыс.
тонн
тыс.
тонн

13500
310

13500
320

13750
320

13750
320

13750
320

Показатели
результата

Обеспечение
агротехнологического
цикла производства
приоритетных культур
на площади

млн.
га

19,2

18,2

20,8

21,6

21,8

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

12 805 000,0

16 262 831,0

14 205 685,0

16 593 560,0

16 593 560,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная форма 085 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532

Администратор
бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

085 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по доставке воды
сельскохозяйственным товаропроизводителям"

Описание

Обеспечение поливной водой сельскохозяйственных товаропроизводителей
путем выделения целевых текущие трансферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по
доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

Стратегическое направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество
вододателей,
получателей субсидии

Коли-
чест-
во

128

128

129

до 140

до 140

Показатели
качества

Процент водообеспеченности используемых орошаемых земель

%

90

90

90

90

90

Показатели
эффективности

Объем воды

м3


9 897 002

8 509 217

до
10 000 000

до
10 000 000

Показатели
результата

Снижение стоимости
поливной воды от
утвержденного тарифа
тг/м3 с целью
стимулирования
внедрения
водосберегающей
технологий полива
сельскохозяйственных
культур

%

25-80

25-80

20-90

20-90

20-90

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

775 036,0

1 358 101,0

1 492 338,0

1 062 338,0

1 062 338,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

086 "Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского
хозяйства"

Описание

Проект направлен на распространение кредитной линии на все области
Казахстана и внедрением механизмов финансирования, таких как:
микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и
программа лизинга сельхозтехники и оборудования.

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
технической оснащенности

Задачи

1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8*

Показатели
количества

Сумма выделенных
средств кредитной
линии через банки
второго уровня и
лизинговые компании

тыс.
тенге

125

182 186,0

692 593

8 212 384


Сумма выделенных
средств микрокредитной
линии

тыс.
тенге


60 729

422 594

229 906


Показатели качества

Максимальное выделение
средств кредитной и
микрокредитной линии
субзаемщикам (сельхоз-
товаропроизводителям и
др. представителям
сельской местности), в
пределах средств,
предусмотренных
республиканским
бюджетом на
соответствующий год

%


100

100

100


Показатели
эффективности

Увеличение охвата
сельского населения
Казахстана финансовыми
услугами банков
второго уровня и
микрофинансовыми
учреждениями

Кол-
во
фи-
нан-
совых
уч-
реж-
дений


2

4

8


Показатели
результата

Количество участвующих
микрокредитных
учреждений (УМФУ),
прошедших оценку на
предмет соответствия
критериям
правомочности участия
в Проекте

число

4

4

10



Количество участвующих
микрокредитных
организаций в
микрокредитной линии
проекта

кол-
во



8

10


Количество участвующих
банков второго уровня
и лизинговых компании
в кредитной линии
проекта

кол-
во

4

4

5

6


Количество
предоставленных
микрокредитов из
средств микрокредитной
линии

кол-
во



50

85


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

242 915,0

1 115 187,0

8 442 290,0


                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная форма 087 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

087 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на обеспечение закладки и выращивания многолетних
насаждений плодово-ягодных культур и винограда"

Описание

Субсидирование отрасли плодоводства и виноградарства

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Размер площади
закладки плодовых
культур

га

2 099,7

4 525,4

1 306,5

1 828,4

2 008,7

Размер площади
закладки винограда

га

945,2

638,4

915,0

643,0

711,5

Урожайность плодовых
культур (показатель
указан на 2012 год,
так как заложенные
сады будут плодоносить
на 4 год)

ц/га

50,4

-



51,0

Урожайность винограда
(показатель указан на
2012 год, так как
заложенные сады будут
плодоносить на 4 год)

ц/га

50,0

-



50,5

Показатели
качества

Размер субсидий на 1
га плодовых культур

тыс.
тенге

425,5

425,5

425,5

495,9

495,9

Размер субсидий на 1
га винограда

тыс.
тенге

212,9

212,9

350,6

350,6

350,6

Размер субсидий на 1
га на уход 1 года
роста плодовых культур

тыс.
тенге

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

Размер субсидий на 1
га на уход 1 года
роста винограда

тыс.
тенге

325,5

325,5

325,5

325,5

325,5

Размер субсидий на 1
га на уход 2 года
роста плодовых культур

тыс.
тенге

0

29,1

29,1

29,1

29,1

Размер субсидий на 1
га на уход 2 года
роста винограда

тыс.
тенге

0

81,2

81,2

81,2

81,2

Размер субсидий на 1
га на уход 3 года
роста плодовых культур

тыс.
тенге

0

0

86,0

85,9

85,9

Размер субсидий на 1
га на уход 3 года
роста винограда

тыс.
тенге

0

0

162,9

162,9

162,9

Показатели
эффективности

Увеличение площадей
садов по республике

тыс.
га

37,0

38,2

40,0

40,0

41,0

Увеличение площадей
виноградников по
республике

тыс.
га

11,3

11,9

12,2

12,2

12,5

Показатели
результата

% обеспеченности
населения республики в
свежих фруктах
(показатель указан в 2011 году, так как заложенные в 2007 году сады будут плодоносить на 4 год)

%

44,9

-

-

46,4*

54,6*

% обеспеченности
населения республики в
винограде (показатель указан в 2011 году, так как заложенные в 2007 году виноградники будут плодоносить на 4 год)

%

48,9

-

-

55,7*

67*

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 185 756,0

2 480 424,0

1 513 025,0

1 868 974,0

1 751 599,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

088 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астана и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества
продукции животноводства"

Описание

Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов
(концентрированных кормов), используемых для производства говядины,
свинины, мяса птицы, товарного яйца, а также стоимости производства
молока, тонкой шерсти, баранины, конины, кумыса и шубата.

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного производства продукции АПК

Задача

1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Субсидируемый объем
производства и
реализации, в том
числе:







говядина

тонн

7171,3

20 081,5

16 080,4

16108,8

16833,4

свинина

тонн

3600,0

10103,1

10103,1

5781,0

6243,5

баранина

тонн

5555,5


877,2

2193,0

2193,0

шерсть

тонн


897,8

925,9

777,1

839,3

мясо птицы

тонн

22528,1

45 042,2

46285,7

46285,7

49616,3

молоко

тонн

123076,9

170 650,5

166666,7

136000,0

139144,2

товарное яйцо

млн.
штук


1 441,1

1389,5

1389,5

1389,5

конины

тонн



488,9

488,9

488,9

кумыс

тонн



322,6

322,6

322,6

шубат

тонн



379,1

379,1

379,1

Показатели
качества

Размер субсидий за
единицу реализованной
животноводческой
продукции, в том
числе:

тенге






говядина

125,5

134,5

138

138

138

свинина

98

98

98

98

98

шерсть


142

162

162

162

мясо птицы

66

66

70

70

70

молоко

6

12

15

20

20

товарное яйцо

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

баранина



228

228

228

конина



225

225

225

кумыс



155

155

155

шубат



153

153

153

Показатели
эффективности

Увеличение объемов
производства
животноводческой
продукции, в том
числе:

мяса

молока

яйца

тыс.
тонн
тыс.
тонн
млн.
шт.

880

5073,2

2494,7

925

5500

2900,0

950

5800

3150,0

980

6100

3210,0

1080

6300

3460,0

Увеличение удельного
веса продукции,
производимой
сельхозформированиями
от общего объема
производства:
мяса
молока
яйца
шерсти

%

19
10
53
 

21
11
55
 

21
11
57
31

23
12
59
33

25
13
62
35

Показатели
результата

Удельный вес
потребления на
внутреннем рынке
продукцией
отечественного
производства:
- молоком и
молокопродуктами
- мясом птицы
- пищевым яйцом

%

90,3

35
87

93

45
89

93

55
91

94

57
93

95

60
95

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

3 739 656,0

11 666 580,0

13 130 000,0

13 206 245,0

13 657 666,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

089 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на экспертизу качества казахстанского хлопка-волокна"

Описание

Субсидирование отрасли хлопководства в соответствии с Законом
Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О развитии хлопковой
отрасли"

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной
продукции

Задача

1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК
для занятия экспортных ниш

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество кип

шт.

480 387

341 564

341 564

563 787

563 787

Показатели
качества

Стоимость одной пробы

тенге

до 372,0

до 450,0

до 450,0

до 450,0

до 450,0

Показатели
эффективности

1) Повышение
объективности
определения качества
хлопка за счет
внедрения комплексного
анализа хлопка-волокна
с применением HVI:
- количество
показателей,
характеризующих
качества хлопка-
волокна:

ед.

14

14

14

14

14

2) Повышение
производительности
определения качества
хлопка-волокна:
- количество проб, по
которым проведена
экспертиза:

ед.

480 387

341 564

341 564

563 787

563 787

Показатели
результата

Рост доходности
отечественных сельхоз-
товаропроизводителей

%

до 5

до 5

до 5

до 5

до 5

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

178 704,0

153 704,0

153 704,0

253 704,0

253 704,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная форма 091 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.   

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

091 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на поддержку повышения урожайности и качества
производимых сельскохозяйственных культур"

Описание

Субсидирование 1 тонны удобрений (за исключением органических)

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки, а также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Увеличения удобряемой
площади

тыс.
га


2 500

2 700

3 200

3 400

Показатели
качества

Повышение качества
производимой
растениеводческой
продукции

%


с 0,5
до 1,5

1,0

1,5

2

Показатели
эффективности

Повышение урожайности
производимой
растениеводческой
продукции

%


с 1,5
до 3,0

1,0

1,5

2

Показатели
результата

Обеспечение
увеличения объемов
применения удобрений
(за исключением
органических)

тыс.
тонн


130

150

200

220

Расходы по
реализации
программы


тыс.
тенге


2 928 650,0

3 214 995,0

5 355 420,0

5 600 000,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная форма 093 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
бюджетной
программы

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

093 "Интегрированное управление водными ресурсами и повышение
эффективности водопользования"

Описание

Формирование и развитие системы управления водными ресурсами;
совершенствование методической базы и научно-информационного
потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности
водопользования;
развитие международного сотрудничества и совершенствование
управления трансграничными водными объектами.

Стратегическое
направление

2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также создание условий для
устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования

Цель

2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача

2.2.1. Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами

Показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Создание базовой
основы внедрения
Единой информационно-
аналитической системы
по управлению водными
ресурсами

% разра-
ботки
системы


20

50

100


Проведение заседаний
бассейновых советов

коли-
чество
заседа-
ний в
год


16

16

16

16

Разработка новых
поколей нормативов
(стандартов) качества
вод, включая нормативы
предельно-допустимых
вредных воздействий
(ПДВВ)

коли-
чество
научно-
исследо-
ватель-
ских
работ


1

1

1


Разработка методики
расчета
природоохранных и
санитарно-эпидемиоло-
гических попусков

коли-
чество
научно-
исследо-
ватель-
ских
работ



1

1


Разработка методики
определения
потенциальной
продуктивности воды во
всех отраслях
водопользования с
выработкой мер по ее
достижению

коли-
чество
научно-
исследо-
ватель-
ских
работ


1

1

1


Реализовать внедрение
информационной системы
оперативного учета вод

Коли-
чество
ТЭО




1

1

Адаптирование евро-
пейской классификации
водных объектов и
методик определения
высокого, хорошего и
среднего качества
экологического
состояния рек (ВРД ЕС)

коли-
чество
научно-
исследо-
ватель-
ских
работ


1

1



Проведение
исследований о
целесообразности и
осуществимости
переброски части стока
рек в Казахстан и
Центральную Азию с
учетом политических,
экономических условий
и рисков, имеющегося
мирового опыта и
оценки последствий на
окружающую среду

коли-
чество
научно-
исследо-
ватель-
ских
работ


1

1

1


Расширение региональ-
ной договорно-правовой
базы многосторонних
международных
договоров Республики
Казахстан

коли-
чество
научно-
исследо-
ватель-
ских
работ


1

1



Проведение сравнитель-
но-правового анализа
водного законодатель-
ства сопредельных с
Казахстаном государств
и подготовить
рекомендации для
гармонизации в сфере
управления
трансграничными реками

коли-
чество
научно-
исследо-
ватель-
ских
работ



1



Повышение потенциала
межгосударственных
бассейновых
водохозяйственных
организаций

коли-
чество
научно-
исследо-
ватель-
ских
работ


1

1



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Создание базовой
основы внедрения
Единой информационно-
аналитической системы
по управлению водными
ресурсами

% разра-
ботки
системы


20

50

100


Проведение заседаний
бассейновых советов

коли-
чество
засе-
даний


16

16

16

16

Разработка новых
поколей нормативов
(стандартов) качества
вод, включая нормативы
предельно-допустимых
вредных воздействий
(ПДВВ)

% выпол-
нения
научно-
исследо-
ватель-
ской
работ


50

100



Разработка методики
расчета природоохран-
ных и санитарно-
эпидемиологических
попусков

% выпол-
нения
научно-
исследо-
ватель-
ской
работ


50

100



Разработка методики
определения
потенциальной
продуктивности воды во
всех отраслях
водопользования с
выработкой мер по ее
достижению

% выпол-
нения
научно-
исследо-
ватель-
ской
работ


30

60

100


Реализовать внедрение
информационной системы
оперативного учета вод

Коли-
чество
ТЭО




1

1

Адаптирование
европейской
классификации водных
объектов и методик
определения высокого,
хорошего и среднего
качества
экологического
состояния рек (ВРД ЕС)

% выпол-
нения
научно-
исследо-
ватель-
ской
работы



50

100


Проведение
исследований о
целесообразности и
осуществимости
переброски части стока
рек в Казахстан и
Центральную Азию с
учетом политических,
экономических условий
и рисков, имеющегося
мирового опыта и
оценки последствий на
окружающую среду

% выпол-
нения
научно-
исследо-
ватель-
ской
работы



30

60

100

Расширение
региональной
договорно-правовой
базы многосторонних
международных
договоров Республики
Казахстан

% выпол-
нения
научно-
исследо-
ватель-
ской
работы



100



Проведение сравнитель-
но-правового анализа
водного законодатель-
ства сопредельных с
Казахстаном государств
и подготовить
рекомендации для
гармонизации в сфере
управления
трансграничными реками

% выпол-
нения
научно-
исследо-
ватель-
ской
работы



50

100


Повышение потенциала
межгосударственных
бассейновых
водохозяйственных
организаций

% выпол-
нения
научно-
исследо-
ватель-
ской
работы


30

60

100


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге


123 500,0

193 397,0

215 586,0

234 989,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

094 "Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации
мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских
населенных пунктов"

Описание

Бюджетной программой предусматривается предоставление социальной
поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального
обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в
сельские населенные пункты, в виде бюджетного кредита на приобретение
жилья сроком на пятнадцать лет со ставкой вознаграждения в размере
0,01 % годовых от суммы кредита.

Стратегическое
направление

3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе
оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала
сельских территорий через интегрирование программ сельского развития

Цель

3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и
обеспечение роста потенциала сельских территорий

Задача

3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе
использования региональных конкурентных преимуществ, предоставления
для сельского населения качественных услуг социальной сферы

Показатели

Наименование показателя

ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Потребность в специалистах
здравоохранения,
образования, социальной
защиты, культуры и спорта
для работы в сельских
населенных пунктах

чел.



4 000

5 000

4 000

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Закрепление кадров
специалистов социальной
сферы для работы в
сельских населенных
пунктах

%



100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



3 560 760,0

4 828 950,0

4 173 120,0

                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная форма 095 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

095 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астана и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов
социальной сферы сельских населенных пунктов"

Описание

Бюджетной программой предусматривается:
1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения,
образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывающим
для работы и проживания в сельские населенные пункты, в виде выплаты
подъемного пособия в размере 70-кратного минимального расчетного
показателя на одного специалиста;
2) целевые трансферты из республиканского бюджета местным
исполнительным органам на возмещение стоимости услуг (операционных
затрат) финансового агента (поверенного), осуществляющего в
соответствии с договором поручения обязательства по предоставлению
займа на обзаведение жильем специалистов социальной сферы сельских
населенных пунктов, в размере 3 % годовых, начисляемых на освоенную
сумму кредита

Стратегическое
направление

3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе
оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала
сельских территорий через интегрирование программ сельского развития

Цель

3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и
обеспечение роста потенциала сельских территорий

Задача

3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе
использования региональных конкретных преимуществ, предоставления для
сельского населения качественных услуг социальной сферы

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Потребность в специалистах
здравоохранения,
образования, социальной
защиты, культуры и спорта
для работы в сельских
населенных пунктах

чел.


6 738

5 499

5 000

4 000

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Закрепление кадров
специалистов социальной
сферы для работы в
сельских населенных
пунктах

%


100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге


611 264,0

650 776,0

681 419,0

588 874,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

096 "Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым
финансовыми институтами предприятиям по переработке
сельскохозяйственной продукции на пополнение их основных и оборотных
средств, по лизингу оборудования"

Описание

Частичное удешевление суммы платежей, уплачиваемых предприятиями по
переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов
питания, финансовым институтам по процентным ставкам кредитов,
выдаваемых на пополнение оборотных средств для производственных целей
в соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения по
кредитам, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по
переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов
питания на пополнение их оборотных средств, утверждаемые
постановлением Правительства Республики Казахстан

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задачи

1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество предприятий по
переработке
сельскохозяйственной
продукции, участвовавших в
реализации программы на
получение субсидий по
кредитам, выдаваемым
банками второго уровня на
пополнение оборотных
средств

ед.


156

179

179

179

Показатели
качества

Доля предприятий,
получивших субсидии к
общему количеству
перерабатывающих
предприятий по республике

%


6,4

7,3

7,3

7,3

Показатели
эффективности

Количество привлеченных
удешевленных кредитов
банков второго уровня на 1
тенге бюджетных субсидий

тенге


7,8

11,1

11,1

11,1

Показатели
результата

Увеличение оборотных
средств (объема закупа
сырья) перерабатывающими
предприятиями к
предыдущему году;
увеличение производства
готовой продукции к
предыдущему году

%


114
 
 


118

115
 
 


120

118
 
 


125

120
 
 


130

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

975 353,3

2 300 000,0

5 000 000,0

5 000 000,0

5 000 000,0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

097 "Возмещение ставки вознаграждения по финансовому лизингу
оборудования для предприятий по переработке сельскохозяйственной
продукции"

Описание

Удешевление стоимости оборудования, передаваемого в лизинг
предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции, на сумму
соответствующего вознаграждения, подлежащего уплате
лизингополучателями и последующему возврату в республиканский бюджет

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задачи

1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Размер плавающей ставки
возмещения вознаграждения
банку-заемщику по лизингу
оборудования предприятиям
по переработке
сельскохозяйственной
продукции

%

5,4


7,3



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

удешевление расходов
перерабатывающих
предприятий по лизингу
технологического
оборудования

тысяч
тенге

3 555,0

4 369,0

1 579,0



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

3 555,0

4 369,0

1 579,0



                       Форма бюджетной программы

      Сноска. Бюджетная форма 099 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2010 № 1532.      

Форма
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

099 «Услуги по организации и проведению идентификации
сельскохозяйственных животных»

Описание

Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья
сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды)

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции АПК

Задача

1.1.2.Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(от-
чет)

2009
год
(план
текуще-
го
года)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Идентификация
сельскохозяйственных животных
поголовья животных:
- КРС
- МРС
- Лошади, свиньи, верблюды

млн.
голов




 
 
 
 

5,0-6,5


 
 
 
 

15,0-8,0


 
 
 
 

2,0-3,5

Приобретение и передача
местным исполнительным
органам областей (города
республиканского значения,
столицы)атрибуты и изделий
для проведения идентификации
сельскохозяйственных
животных, оргтехники и
установка программного
продукта для ведения базы
данных по идентификации и его
установка:







- ушных бирок

млн.
ед.



5,0-6,5



- аппарат для биркования
таврения:

тыс.
ед.



5,0-6,0


5,0-5,6

- ветеринарного паспорта на
животное

млн.
ед.



6,0-6,5

15,0-18,0

2,0-3,5

- сканера для считывания
информации

тыс.
ед.



2,5-3,0



- оргтехника и установка
программного продукта для
ведения базы данных по
идентификации

тыс.
ед.



2,5-3,0



- внедрение и обучение работе
с базой данных по
идентификации
сельскохозяйственных животных
для местных исполнительных
органов

%



100



Показатели
качества

Учет поголовья животных:
- КРС
- МРС
- Лошади, свиньи, верблюды

млн.
голов



5,0-6,5

15,0-18,0

2,0-3,5

Показатели
эффективности

Контроль за перемещением
животных (внутри страны);

%



100

100

100

Показатели
результата

Передача местным
исполнительным органам
областей (города
республиканского значения,
столицы) закупленных
атрибутов и изделий для
проведения идентификации
сельскохозяйственных
животных и оргтехники

%



100

100

100

Идентификация
сельскохозяйственных
животных
- КРС
- МРС
- Лошади, свиньи, верблюды

млн.
голов



5,0-6,5

15,0-18,0

2,0-3,5

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



1 142 125,0

2 332 779,0

695 044,0


                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Бюджетная
программа

112 "Создание единой автоматизированной системы управления отраслями
агропромышленного комплекса "E-Agriculture""

Описание

Единая автоматизированная системы управления отраслями
агропромышленного комплекса "E-Agriculture" (далее - ЕАСУ)
предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного
управления отраслями агропромышленного комплекса "e-Agriculture",
интегрируемая в инфраструктуру "электронного правительства" РК.
Система будет функционировать в реальном масштабе времени и
базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных
средств, информационных ресурсов, организационных документов и
высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли

Стратегическое
направление

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель

1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
технической оснащенности

Задачи

1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК

Показатели

Наименование показателя

ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество автоматизиро-
ванных рабочих мест

единиц

330

698

1073

1073


Показатели
качества

Интеграция с внешними
информационными системами

единиц


1

1

1


Показатели
эффективности

Создание предпосылок для
предоставления электронных
услуг для субъектов АПК

%



30

100


Показатели
результата

Количество разрабатываемых
подсистем

единиц

7

5

3



Охват республики ЕАСУ

%


30

100

100


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

399 857,1

412 666,0

268 946,0

66 442,0


Приложение 4  
к Стратегическому плану  

                       Свод бюджетных расходов

      Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010 № 1087; от 31.12.2010 № 1532.


Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

1. Действующие программы,
из них:

137 956 189,8

147 828 507,0

199 995 048,0

272 316 882,0

279 288 200,0

Текущие бюджетные
программы

71 186 623,1

92 369 286,0

98 893 170,0

118 628 600,0

123 512 087,0

Бюджетные программы
развития

66 769 566,7

55 582 581,0

101 101 878,0

153 688 282,0

155 776 113,0

2. Программы, предлагаемые
к разработке, из них:

0,0

5 026 043,0

102 989 555,0

0,0

0,0

Текущие бюджетные
программы

0,0

3 606 079,0

19 328 795,0

0,0

0,0

Бюджетные программы
развития

0,0

1 419 964,0

83 660 760,0

0,0

0,0

ВСЕГО расходов, из них:

137 956 189,8

152 977 910,0

302 984 603,0

272 316 882,0

279 288 200,0

Текущие бюджетные
программы

71 186 623,1

95 975 365,0

118 221 965,0

118 628 600,0

123 512 087,0

Бюджетные программы
развития

66 769 566,7

57 002 545,0

184 762 638,0

153 688 282,0

155 776 113,0

3. Платные услуги:






Поступления

669 000,0

1 249 500,0

544 319,0

544 319,0

544 319,0

Расходы

669 000,0

1 249 500,0

544 319,0

544 319,0

544 319,0

Приложение 5
к Стратегическому плану

     Распределение расходов по стратегическим направлениям,
             целям, задачам и бюджетным программам

      Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010 № 1087; от 31.12.2010 № 1532.

                                                           тыс. тенге

Стратегические направления, цели и
бюджетные программы (наименования)

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

Стратегическое направление 1.
Устойчивое развитие отраслей
агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности, обеспечение
продовольственной безопасности и
адаптация аграрного производства к
условиям вступления в ВТО

91 864 190,5

94 564 383,0

221 245 399,0

208 887 606,0

210 784 911,0

Цель 1. Обеспечение продовольственной
безопасности республики на основе
стабильного роста производства
продукции АПК

64 783 006,3

81 583 063,0

183 690 473,0

185 998 932,0

190 021 576,0

Задача 1.1.1 Повышение урожайности и
качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной
безопасности, посредством применения
мер государственной поддержки, а
также своевременное обеспечение
деятельности уполномоченного
государственного органа, в сфере
развития агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий

42 038 146,0

51 781 891,0

140 891 342,0

142 162 866,0

147 843 716,0

084 - Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на удешевление
стоимости горюче-смазочных материалов
и других товарно-материальных
ценностей, необходимых для проведения
весенне-полевых и уборочных работ

12 805 000,0

16 262 831,0

14 205 685,0

16 593 560,0

16 593 560,0

091 - Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астана и Алматы на поддержку
повышения урожайности и качества
производимых сельскохозяйственных
культур

0,0

2 928 650,0

3 214 995,0

5 355 420,0

5 600 000,0

082 - Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астана и Алматы на поддержку
семеноводства

1 134 415,0

1 911 124,0

2 087 532,0

2 087 532,0

2 270 416,0

087 - Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на обеспечение
закладки и выращивания многолетних
насаждений плодово-ягодных культур и
винограда

1 185 756,0

2 480 424,0

1 513 025,0

1 868 974,0

1 751 599,0

003 - Борьба с особо опасными
вредными организмами
сельскохозяйственных культур

2 456 591,6

2 655 710,0

2 780 784,0

3 183 462,0

3 438 139,0

022 - Методологические услуги по
осуществлению фитосанитарного
мониторинга, диагностики и прогноза

777 975,3

867 064,0

1 093 254,0

1 252 207,0

1 374 762,0

004 - Проведение лабораторного
анализа и выявление на скрытую
зараженность карантинными объектами

41 298,8

51 295,0

71 716,0

85 378,0

94 193,0

049 - Локализация и ликвидация
карантинных вредителей, болезней
растений и сорняков

832 351,0

898 326,0

785 793,0

915 041,0

988 161,0

005 - Определение сортовых и посевных
качеств семенного и посадочного
материала

215 998,2

235 531,0

256 630,0

256 630,0

256 630,0

013 - Услуги по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур

120 770,3

142 857,0

193 384,0

192 928,0

217 514,0

001 - Формирование и реализация
политики государства в сфере развития
агропромышленного комплекса, водного,
лесного, охотничьего и рыбного
хозяйства, сельских территорий и
аграрной науки

6 684 130,7

8 349 844,0

9 204 742,0

10 883 465,0

12 061 391,0

074 - Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений Министерства
сельского хозяйства Республики
Казахстан

106 123,1

74 301,0

50 374,0

25 000,0

25 250,0

075 - Материально-техническое
оснащение государственных учреждений
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан

656 069,7

2 400,0

281 475,0

70 400,0

186 368,0

076 - Материально-техническое
оснащение Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан

381 377,1

0,0

78 129,0

76 899,0

77 667,0

080 - Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений
государственных учреждений
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан

128 388,8

0,0

0,0

0,0

0,0

077 - Погашение налоговой и иной
задолженности

0,0

66 165,0

543 574,0

0,0

0,0

061 - Закуп зерна в государственные
ресурсы

11 829 382,0

11 178 000,0

11 250 000,0

12 750 000,0

15 000 000,0

062 - Хранение и перемещение зерна
государственного резерва
продовольственного зерна

821 315,9

1 153 300,0

850 800,0

852 500,0

920 700,0

002 - Сохранение мелиоративного
состояния земель

152 066,5

164 840,0

173 112,0

200 668,0

221 627,0

085 - Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на субсидирование
стоимости услуг по доставке воды
сельскохозяйственным
товаропроизводителям

775 036,0

1 358 101,0

1 492 338,0

1 062 338,0

1 062 338,0

014 - Усовершенствование
ирригационных и дренажных систем

0,0

1 128,0

154 000,0

4 450 464,0

5 703 401,0

043 - Увеличение уставного капитала
АО "Национальный управляющий холдинг
"КазАгро" для реализации
государственной политики по
стимулированию развития
агропромышленного комплекса

934 100,0

1 000 000,0

10 610 000,0

0,0

0,0

023 - Кредитование АО "Национальный
управляющий холдинг "КазАгро" для
проведения мероприятий по поддержке
субъектов агропромышленного комплекса

0,0

0,0

80 000 000,0

80 000 000,0

80 000 000,0

Задача 1.1.2 Повышение продуктивности
и качества продукции животноводства

20 720 001,6

27 456 803,0

34 709 278,0

37 276 066,0

35 617 860,0

043 - Увеличение уставного капитала
АО "Национальный управляющий холдинг
"КазАгро" для реализации
государственной политики по
стимулированию развития
агропромышленного комплекса

5 270 000,0

0,0

100 000,0

0,0

0,0

083 - Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на поддержку
племенного животноводства

1 879 495,0

2 497 397,0

3 429 554,0

2 949 597,0

2 949 597,0

088 - Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на субсидирование
повышения продуктивности и качества
продукции животноводства

3 739 656,0

11 666 580,0

13 130 000,0

13 206 245,0

13 657 666,0

011 - Строительство, реконструкция и
оснащения ветеринарных лабораторий,
биохранилища и здания
подведомственного учреждения

1 999 005,3

1 681 005,0

983 625,0

1 223 671,0

0,0

081 - Мониторинг, референция,
лабораторная диагностика и
методология в ветеринарии

91 268,1

97 455,0

106 564,0

114 822,0

126 201,0

052 - Диагностика заболеваний
животных

2 370 625,0

4 282 425,0

4 698 725,0

4 698 725,0

4 698 725,0

053 - Противоэпизоотические
мероприятия

4 542 923,2

6 504 912,0

1 724 000,0

1 918 789,0

2 072 738,0

059 - Ликвидация очагов острых и
хронических инфекционных заболеваний
животных и птиц

827 029,0

727 029,0

1 138 618,0

783 419,0

401 480,0

099 - Услуги по организации и
проведению идентификации
сельскохозяйственных животных

0,0

0,0

1 142 125,0

2 332 779,0

695 044,0

015 - Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на содержание
подразделений местных исполнительных
органов в области ветеринарии

0,0

0,0

2 751 529,0

2 255 361,0

2 255 361,0

009 - Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на проведение
противоэпизоотических мероприятий

0,0

0,0

5 504 538,0

7 792 658,0

8 761 048,0

Задача 1.1.3 Устойчивое развитие и
поддержка перерабатывающих
производств

2 024 858,7

2 344 369,0

8 089 853,0

6 560 000,0

6 560 000,0

043 - Увеличение уставного капитала
АО "Национальный управляющий холдинг
"КазАгро" для реализации
государственной политики по
стимулированию развития
агропромышленного комплекса

1 000 000,0

0,0

1 500 000,0

1 500 000,0

1 500 000,0

051 - Субсидирование систем
управления производством
сельскохозяйственной продукции

45 950,4

40 000,0

42 609,0

60 000,0

60 000,0

096 - Субсидирование ставки
вознаграждения по кредитам,
выдаваемым финансовыми институтами
предприятиям по переработке
сельскохозяйственной продукции на
пополнение их основных и оборотных
средств, по лизингу оборудования

975 353,3

2 300 000,0

5 000 000,0

5 000 000,0

5 000 000,0

097 - Возмещение ставки
вознаграждения по финансовому лизингу
оборудования для предприятий по
переработке сельскохозяйственной
продукции

3 555,0

4 369,0

1 579,0

0,0

0,0

012 - Целевые текущие трансферты
бюджету Атырауской области для
обновления специальными оборудованиями
и морской техникой субъекта
государственной монополий в сфере
рыбного хозяйства



1 545 665,0



Цель 2. Развитие национальных
конкурентных преимуществ
отечественной продукции

11 633 326,4

6 354 716,0

16 426 962,0

6 659 279,0

9 567 458,0

Задача 1.2.1 Производство
качественной конкурентоспособной
продукции АПК для занятия экспортных
ниш

8 451 104,0

630 504,0

10 832 570,0

253 704,0

253 704,0

089 - Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астана и Алматы на экспертизу
качества казахстанского
хлопка-волокна

178 704,0

153 704,0

153 704,0

253 704,0

253 704,0

024 - Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте
зерна урожая 2009 года



7 778 866,0



043 - Увеличение уставного капитала
АО "Национальный управляющий холдинг
"КазАгро" для реализации
государственной политики по
стимулированию развития
агропромышленного комплекса

8 272 400,0

476 800,0

2 900 000,0

0,0

0,0

Задача 1.2.2 Обеспечение ускоренного
научного и технологического развития
АПК за счет построения эффективной
системы создания, внедрения и
распространения конкурентоспособных
научных разработок и развития
человеческого капитала

3 182 222,4

5 724 212,0

5 594 392,0

6 405 575,0

9 313 754,0

048 - Увеличение уставного капитала
АО "КазАгроИнновация" для
научно-технического развития
агропромышленного комплекса

400 000,0

2 981 121,0

2 543 886,0

2 793 376,0

5 636 677,0

035 - Создание Казахстанско-
Израильского фонда аграрных
исследований

0,0

0,0

0,0

150 000,0

150 000,0

007 - Строительство и реконструкция
объектов образования в сфере
сельского хозяйства

62 109,2

20 686,0

217 972,0

226 569,0

0,0

019 - Методологические услуги в
области охраны водных объектов

14 909,7

17 052,0

30 804,0

21 387,0

23 625,0

055 - Государственные премии в
области аграрной науки

520,5

670,0

809,0

809,0

809,0

042 - Прикладные научные исследования
в области агропромышленного комплекса

2 704 683,0

2 704 683,0

2 800 921,0

3 213 434,0

3 502 643,0

Цель 3. Развитие современной
инфраструктуры отраслей АПК и
повышение технической оснащенности

15 447 857,8

6 626 604,0

21 127 964,0

16 229 395,0

11 195 877,0

Задача 1.3.1 Развитие обслуживающей
инфраструктуры отраслей АПК

9 371 697,8

5 126 785,0

14 988 741,0

15 127 793,0

10 094 275,0

021 - Агрохимическое и
агроклиматическое обеспечение
сельскохозяйственного производства

45 241,0

38 140,0

45 241,0

45 241,0

45 241,0

063 - Научно-методические услуги по
определению агрохимического состава
почв

112 876,3

123 360,0




057 - Информационное обеспечение
субъектов агропромышленного комплекса
на безвозмездной основе

110 000,0

189 900,0

273 907,0

100 000,0

90 000,0

112 - Создание единой
автоматизированной системы управления
отраслями агропромышленного комплекса
"Е-Agriculture"

399 857,1

412 666,0

268 946,0

66 442,0

0,0

046 - Нормативно-методическое
обеспечение развития отраслей
агропромышленного комплекса, водного
и лесного хозяйства

143 590,2

100 527,0

100 527,0

45 200,0

59 720,0

050 - Поддержка страхования в
растениеводстве

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

043 - Увеличение уставного капитала
АО "Национальный управляющий холдинг
"КазАгро" для реализации
государственной политики по
стимулированию развития
агропромышленного комплекса

7 313 200,0

2 200 000,0

12 000 000,0

3 996 843,0

7 042 154,0

016 - Постприватизационная поддержка
сельского хозяйства

74 243,2

106 575,0

24 652,0

105 764,0

0,0

056 - Повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции

1 072 690,0

1 612 702,0

1 060 281,0

2 226 013,0

2 757 160,0

086 - Кредитование проекта по
постприватизационной поддержке
сельского хозяйства

0,0

242 915,0

1 115 187,0

8 442 290,0

0,0

Задача 1.3.2 Техническое и
технологическое перевооружение

6 076 160,0

1 499 819,0

6 139 223,0

1 101 602,0

1 101 602,0

006 - Возмещение ставки
вознаграждения по финансовому лизингу
сельскохозяйственной техники

118 645,8

79 098,0

39 549,0

0,0

0,0

047 - Государственный учет и
регистрация тракторов, прицепов к
ним, самоходных сельскохозяйственных,
мелиоративных и дорожно-строительных
машин и механизмов

132 914,2

120 721,0

99 674,0

101 602,0

101 602,0

043 - Увеличение уставного капитала
АО "Национальный управляющий холдинг
"КазАгро" для реализации
государственной политики по
стимулированию развития
агропромышленного комплекса

5 824 600,0

1 300 000,0

6 000 000,0

1 000 000,0

1 00 000,0

Стратегическое направление 2.
Сохранение, рациональное
использование и воспроизводство
рыбных, лесных ресурсов, ресурсов
животного мира, объектов
природно-заповедного фонда, а также
создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня
водопользования

43 270 999,3

56 802 263,0

75 227 668,0

55 918 907,0

61 741 295,0

Цель 1. Обеспечение сохранения,
воспроизводства и рационального
использования рыбных, лесных
ресурсов, ресурсов животного мира,
объектов природно-заповедного фонда

7 671 162,2

8 496 910,0

10 363 456,0

9 755 275,0

10 327 166,0

Задача 2.1.1 Увеличение лесистости
территории республики, озеленение
населенных пунктов, создание и
расширение зеленых зон вокруг них,
развитие плантационного выращивания
древесных пород и частного лесного
фонда, рациональное использование
лесных ресурсов

3 244 316,0

3 985 140,0

5 379 522,0

4 592 004,0

4 928 925,0

067 - Экспертиза качества лесных
семян, учет и аттестация объектов
лесосеменной базы, оценка санитарного
состояния лесов

18 034,5

25 630,0

23 783,0

29 876,0

32 648,0

068 - Обеспечение охраны, защиты и
воспроизводства лесов, лесопользования
и учебно-производственной
деятельности в области лесного
хозяйства

29 881,9

31 893,0

32 360,0

31 693,0

35 887,0

069 - Формирование постоянной
лесосеменной базы

51 743,0

111 637,0

70 178,0

82 550,0

87 727,0

070 - Лесоохотоустройство и
лесохозяйственное проектирование,
учет и биологические обоснования в
области лесов и животного мира

389 338,0

424 378,0

421 378,0

467 807,0

509 910,0

071 - Создание зеленой зоны города
Астаны

1 641 435,0

1 764 701,0

1 850 951,0

2 000 151,0

2 180 165,0

072 - Авиаохрана леса

833 094,0

1 034 591,0

1 003 817,0

1 140 675,0

1 243 336,0

044 - Сохранение лесов и увеличение
лесистости территории республики

280 789,6

592 310,0

1 977 055,0

839 252,0

839 252,0

Задача 2.1.2 Сохранение,
воспроизводство и рациональное
использование ресурсов животного мира
и объектов природно-заповедного фонда

3 579 693,2

3 958 843,0

4 113 064,0

4 176 200,0

4 396 199,0

040 - Обеспечение сохранения и
развития особо охраняемых природных
территорий

3 109 064,8

3 562 618,0

3 716 433,0

3 788 888,0

4 041 131,0

073 - Сохранение и восстановление
численности сайги, редких и
исчезающих видов диких животных

192 062,0

221 159,0

250 087,0

325 750,0

355 068,0

020 - Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астана и Алматы на создание
лесонасаждений вдоль автомобильной
дороги «Астана-Щучинск» на участках
«Шортанды-Щучинск»



56 072,0



008 - Строительство объектов
инфраструктуры лесного хозяйства и
особо охраняемых природных территорий

278 566,4

175 066,0

90 472,0

61 562,0

0,0

Задача 2.1.3 Обеспечение охраны,
воспроизводства рыбных ресурсов,
государственного контроля и
регулирования рыболовства

847 153,0

552 927,0

870 870,0

987 071,0

1 002 042,0

037 - Государственный учет и кадастр
рыбных ресурсов

124 043,0

119 772,0

124 287,0

144 538,0

157 547,0

038 - Воспроизводство рыбных ресурсов

723 110,0

433 155,0

746 583,0

842 533,0

844 495,0

Цель 2. Регулирование использования
и охраны водных ресурсов

35 525 931,9

48 305 353,0

64 864 212,0

46 163 632,0

51 414 129,0

Задача 2.2.1 Внедрение принципов
интегрированного управления водными
ресурсами

0,0

123 500,0

193 397,0

215 586,0

234 989,0

093 - Интегрированное управление
водными ресурсами и повышение
эффективности водопользования

0,0

123 500,0

193 397,0

215 586,0

234 989,0

Задача 2.2.2 Охрана и рациональное
использование водных ресурсов.

341 883,0

597 593,0

618 555,0

589 094,0

560 778,0

064 - Разработка схем,
водохозяйственных балансов,
нормативов в области охраны и
использования водных ресурсов

158 278,0

160 933,0

123 072,0

49 340,0

21 023,0

065 - Составление государственного
водного кадастра

12 605,0

11 160,0

9 283,0

9 754,0

9 755,0

066 - Проведение природоохранных
попусков

171 000,0

425 500,0

486 200,0

530 000,0

530 000,0

Задача 2.2.3. Обеспечение безопасной
и надежной эксплуатации систем
водоснабжения, гидротехнических и
гидромелиоративных сооружений, а
также межхозяйственных каналов

7 387 448,3

12 126 339,0

26 181 706,0

14 789 600,0

9 272 079,0

012 - Регулирование русла реки
Сырдарьи и сохранение северной части
Аральского моря (2-я фаза)

35 969,0

78 400,0

0,0

0,0

0,0

025 - Целевые трансферты на развитие
бюджету Жамбылской области на
берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль государственной границы
Республики Казахстан



100 000,0



027 - Регулирование русла реки
Сырдарьи и сохранение северной части
Аральского моря (1-я фаза)

324 728,3

507 704,0

395 023,0

0,0

0,0

028 - Водоснабжения и санитария
населенных пунктов региона Аральского
моря

73 905,2





031 - Реконструкция гидротехнических
сооружений

1 064 587,0

5 889 011,0

17 306 416,0

8 354 055,0

3 450 397,0

032 - Развитие объектов охраны
подземных вод и очистки промышленных
стоков в городе Усть-Каменогорск

0,0

340 649,0

532 557,0

1 425 775,0

3 249 693,0

034 - Эксплуатация республиканских
водохозяйственных объектов, не
связанных с подачей воды

1 980 141,0

1 760 041,0

2 563 500,0

2 359 623,0

2 571 989,0

039 - Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на строительство и
реконструкцию водохозяйственных
сооружений

500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

041 - Реабилитация и управление
окружающей средой бассейна рек Нура
и Ишим

2 694 643,6

2 344 220,0

3 264 604,0

1 519 430,0

0,0

054 - Капитальный ремонт и
восстановление особо аварийных
участков межхозяйственных каналов и
гидромелиоративных сооружений

713 474,2

493 414,0

756 706,0

417 817,0

0,0

079 - Увеличение уставного капитала
республиканских государственных
предприятий Комитета по водным
ресурсам, эксплуатирующих
водохозяйственные объекты для
обновления машинно-тракторного парка
и оснащения техническими средствами

0,0

712 900,0

712 900,0

712 900,0

0,0

045 - Проведение обследований
водохозяйственных систем и
гидротехнических сооружений



550 000,0



Задача 2.2.4 Устойчивое развитие
системы водоснабжения и
водохозяйственных сооружений

27 870 505,8

35 457 921,0

37 870 554,0

30 569 352,0

41 346 283,0

010 - Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на субсидирование
стоимости услуг по подаче питьевой
воды из особо важных групповых и
локальных систем водоснабжения,
являющихся безальтернативными
источниками питьевого водоснабжения

1 761 364,0

2 176 334,0

3 019 649,0

2 870 012,0

3 157 013,0

017 - Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие системы
водоснабжения

19 158 672,0

22 998 170,0

25 145 003,0

19 000 000,0

19 000 000,0

029 - Строительство и реконструкция
системы водоснабжения

6 950 469,8

10 283 417,0

9 705 902,0

8 699 340,0

19 189 270,0

Стратегическое направление 3.
Создание нормальных условий
жизнеобеспечения села (аула) на
основе оптимизации сельского
расселения, обеспечение роста
потенциала сельских территорий через
интегрирование программ сельского
развития

2 821 000,0

1 611 264,0

6 511 536,0

7 510 369,0

6 761 994,0

Цель 1. Создание нормальных условий
жизнеобеспечения села (аула) и
обеспечение роста потенциала сельских
территорий

2 821 000,0

161 1264,0

6 511 536,0

7 510 369,0

6 761 994,0

Задача 3.1.1 Устойчивое развитие
сельских территорий республики на
основе использования региональных
конкурентных преимуществ,
предоставления для сельского
населения качественных услуг
социальной сферы

0,0

611 264,0

4 211 536,0

5 510 369,0

4 761 994,0

094 - Бюджетные кредиты местным
исполнительным органам для реализации
мер социальной поддержки специалистов
социальной сферы сельских населенных
пунктов

0,0

0,0

3 560 760,0

4 828 950,0

4 173 120,0

095 - Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы для реализации мер
социальной поддержки специалистов
социальной сферы сельских населенных
пунктов

0,0

611 264,0

650 776,0

681 419,0

588 874,0

Задача 3.1.2 Обеспечение доступа
сельского населения к микрокредитным
ресурсам

2 821 000,0

1 000 000,0

2 300 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

043 - Увеличение уставного капитала
АО "Национальный управляющий холдинг
"КазАгро" для реализации
государственной политики по
стимулированию развития
агропромышленного комплекса

2 821 000,0

1 000 000,0

2 300 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

Итого бюджет Министерства сельского
хозяйства

137 956 189,8

152 977 910,0

302 984 603,0

272 316 882,0

279 288 200,0

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2339 Қаулысы

      «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
      2. Осы қаулы 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2009 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 2339 қаулысымен    
бекітілген       

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары

Стратегиялық жоспардың құрылымы

      1. Миссиясы мен пайымдауы
      2. Ағымдағы жағдайды талдау
      3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер
      4. Функционалдық мүмкіндіктер және ықтимал қауіп-қатерлер
      5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
      6. Бағдарламалық және нормативтік құқықтық құжаттардың тізбесі
      7. Бюджеттік бағдарламалар

Миссиясы

      Агроөнеркәсіптік кешен салаларының экономикалық өсуіне және бәсекеге қабілеттілігінің сапалы жаңа деңгейіне жетуіне жәрдемдесу мақсатында агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығын, ауылдық аумақтар мен аграрлық ғылымды дамыту саласындағы мемлекеттің аграрлық саясатын қалыптастыру және іске асыру.

Пайымдауы

      2010 - 2014 жылдардағы стратегиялық жоспардың шараларын іске асыру нәтижесі Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамытуды қамтамасыз ету, отандық өнімнің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту, елдің азық-түлік қауіпсіздігін және мемлекет қаржыны және материалдық активтерді басқару тиімділігін қамтамасыз ету, экономиканың ведомстволық бағынысты салаларын үйлестіруді жоғары деңгейге жеткізу болып табылады.

Ағымдағы жағдайды талдау

      Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту
      Бүгінгі таңда республиканың агроөнеркәсіптік кешеніндегі жағдай өндіріс тиімділігінің өсуімен, ауылдағы қаржы қызметі нарығының дамуымен, ауыл халқының өмір сапасының жақсаруымен сипатталады.
      2008 жылдың қорытындысы бойынша ауыл шауашылығының жалпы өнім көлемі 1384,2 млрд. теңгені құрады.
      Қазіргі уақытта салада өндірістің жалпы өнімі 1 адамға есептегенде 4600 $ астамды құрайды.
      2008 жылы ауылдық жерлердегі жұмыссыздықтың деңгейі 6% деңгейінде қалыптасты.
      Жыл сайын ауыл шаруашылығының негізгі капиталына инвестициялар артуда. Егер 2002 жылы инвестициялар салу 17,3 млрд. теңгені құраса, ал 2008 жылы - 77,8 млрд. теңге немесе 4,5 есе артық болды.
      Өсімдік шаруашылығы салаларында құрылымдық және технологиялық әртараптандыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін басым сипатты ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік алаңдарын кеңейту, экспортқа бағытталған бәсекеге қабілетті өнімдердің өндірісін арттыру жұмыстары жүргізілуде.
      Жалпы республика бойынша 2008 жылы астық дақылдарының егістік алаңдары 2007 жылмен салыстырғанда 778,4 мың га-ға (5,1%), оның ішінде бидай алаңы - 603,4 мың га-ға (4,7 %), арпа - 251,5 мың га-ға (13,5 %), астыққа арналған жүгері 5,8 мың га-ға (6,3 %), күздік қара бидай - 4,0 мың га-ға (7,6%) артты.
      Ылғал қорын сақтау технологиясын ендіру алаңдары кеңеюде. 2008 жылы осы технологияны қолдана отырып 7,6 млн. га алаңға астық дақылдары егілді, бұл 2007 жылмен салыстырғанда 2,6 млн. га немесе 52 % - ға артық.
      2008 жылы жалпы астық жинау 10,1. ц/га орташа түсімділікпен өңдеуден кейін 15,6 млн. тоннаны құрады. Бұл көлем еліміздің жаңа астыққа дейінгі ішкі қажеттілігін және экспорттық-әлеуетті 5,5 - 6,0 млн. тоннаға дейін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Бұл ретте, астықтың жоғары сапасы байқалады астық қабылдау кәсіпорындары сақтауға қабылдаған бидайдың -90%-ы 1, 2 және 3 классқа сәйкес келеді. Осы көрсеткіш 2007 жылы 76 %-ды құрады.
      2008 жылы астық эквивалентінде 8,2 млн. тонна (2007 жылы - 9,0 млн. тонна шамасында) астық және ұн, оның ішінде 5,6 млн. тонна астық, 1,8 млн. тонна ұн экспортқа жөнелтілді. Бұл ретте, астық пен ұнды экспортқа сатудан түскен экспорттық түсімінің көлемі 2,5 млрд. АҚШ долларын құрады, ол 0,8 млрд. АҚШ долларына немесе 2007 жылдың ұқсас көрсеткішінен 52 %-ға артық.
      Бұдан басқа, 128,0 млн. АҚШ доллары сомасына 93,2 мың тонна мақта-талшығы және 25,5 млн. АҚШ доллары сомасына 54,2 мың тонна майлы дақылдар экспортталған.
      2008 жылдың қорытындысы бойынша республикада 9 мың тоннаға жуық бірегей тұқым өндірісіне қолдау көрсетілді, отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін 1539 мың дана жүзім мен жеміс-жидек дақылдарының көшетін және 70 мың тоннадан астам элиталық тұқым сатып алу құны 40 %-ға арзандатылды, 27,26 га алаңда жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық көшеттерін отырғызу және 19,7 га алаңына аталған дақылдардың өткен жылдарда салынған аналығын аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсетудің шығындары толық өтелген.
      Ел халқын тұтыну нормаларына сәйкес жеміс және жидектермен қамтамасыз ету үшін 16 мың гектардан кем емес алаңға жеміс дақылдарын және 4,5 мың гектарға жүзім егу қажет.
      Осыған байланысты 2007 жылдан бастап республикалық бюджеттен жеміс-жидек дақылдарын және жүзімнің көп жылдық көшеттерін отырғызу және өсіру үшін жыл сайын ақшалы қаражат бөлініп, республика үшін маңызды және табысты жеміс шаруашылығын мен жүзім шаруашылығын жаңадан жандандыруға мүмкіндік береді.
      2008 жылы нақты салмақта 213,3 мың тонна минералды тыңайтқыш енгізілді. Тыңайтылған аумақ 2 295,2 мың гектарды құрады, бұл 2004 жылғы көрсеткіштен 5 есеге артық. Алайда, енгізілген минералды тыңайтқыштардың осы көлемі қажеттіліктің 8 % ғана құрайды.
      Егіншілікті тиімді жүргізу, топырақ құнарлылығын сақтау және ұдайы өсіру үшін тыңайтқыштар (органикалық тыңайқыштарды қоспағанда) қолдануды ары қарай ынталандыру қажет.
      2008 жылы мал шаруашылығы саласында шаруашылықтардың барлық санатында шошқа басынан басқа, малдар мен құстар санының өсуі 2007 жылмен салыстырғанда, 3-8 пайызды, ал мал шаруашылығы өнімінің өндірісі 3-12 пайызды құрады. Мал шаруашылығында жүргізіліп жатқан селекциялық-тұқымдық жұмыс саланың дамуына белгілі бір әсерін тигізіп отыр.
      Алайда, мұнда бірқатар тежеу факторлары бар: барлық ауыл шаруашылығы мал санының 70 пайыздан астамы жеке үйлерде болуы; асыл тұқымды мал басының үлес салмағы төмен болып қалуы және 5-11 % ғана құруы; жануарларды асырау және қоректендірудің қарапайым технологиялары, өнімді өндіру және қайта өңдеудің ескірген технологиялары, мал шаруашылығы процесстерін механикаландыру және автоматтандырудың төмен деңгейі; орта және ірі тауарлы өндірістің мамандандырылған шаруашылықтарының жеткіліксіз дамуы; жемшөп базасының әлсіздігі, толық мөлшердегі құрама жемнің жетіспеушілігі және оның салдары ретінде мал және құстардың өнімділігінің-төмендігі.
      Ветеринария саласында республикадағы эпизоотикалық саулықты және мал шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатты жұмыстар жүргізілді.
      Сонымен қатар, елдің толық ветеринариялық саулығын қамтамасыз етуді мынадай күрделі мәселелер ұстап тұр: малдар мен құстардың аса қауіпті ауруларына қарсы эпизоотияға қарсы шаралардың толық көлемде жүргізілмеуі, ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдейтін кәсіпорындарда ветеринариялық бақылау жүргізетін бөлімшелер санының жетіспеушілігі; зоогигиеналық және ветеринариялық-санитариялық талаптарды сақтамай ауыл шаруашылығы малдарын күтіп-бағу; ветеринариялық зертханалардың материалдық-техникалық жабдықтану деңгейінің төмендігі; жергілікті атқарушы органдардың мал қорымы және сою пункттерін салуды әлсіз ұйымдастыруы, жануарларды сәйкестендіру жүйесінің реттелмеуі, ветеринар мамандардың - лицензиаттардың біліктілік деңгейінің төмендігі.
      АӨК-не қарасты қайта өңдеу кешенінің қазіргі жағдайын өндірістің өсуі үшін айтарлықтай әлеуеті бар және бір қалыпты деп бағалауға болады.
      Тамақ өнеркәсібінің өнімдерін шығаруды 3 мыңға жуық кәсіпорын жүзеге асырады, олар 2008 жылы өнеркәсіптік өндірістің республикалық көлемінің - 7,2 %-ын және өңдеу өнеркәсібінің - 21,4 %-ын өндірілген. Соңғы бес жылда саланың орташа жылдық өсу қарқыны 108,3 %-ды құраған.
      2008 жылы тамақ өнеркәсібінің өндіріс көлемі 734,1 млрд. теңгеге жеткен.
      2008 жылы 2007 жылмен салыстырғанда ұн өндірісі - 9,6 %-ға, жарма - 7,4 %-ға, шұжық өнімдері - 4,7 %-ға, ет-өсімдік консервілері - 6,4 %-ға, қант - 30 %-ға, маргарин - 17,6 %-ға, көкөніс консервілері - 10,8 %-ға, печенье - 6 %-ға ұлғайды.
      Есептік кезеңде 2007 жылмен салыстырғанда республикада 20 %-ға - өсімдік майларын, 27 %-ға - шырын, 2 %-ға - жеміс консервілерін өндіру көлемі төмендеді және 32 %-ға - томат консервілерінің өндірісі қысқарды.
      Сондай-ақ, сүт өнімдерінің өндірісі барлық негізгі көрсеткіштер бойынша қышқыл сүт өндірісі 2,2 %-ға және қойылтылған сүт пен кілегейдің өндірісі 20 %-ға дейін төмендеді.
      Өндіріс көлемінің төмендеуінің негізгі себептері сапалы шикізаттың (сүттің) жетіспеушілігі, дайын өнімнің арзан импортының өсуі, өндірістердің рентабельді сүт өнімдерінің түрлеріне бағытталуы.
      Шығарылатын өнімдерінің сапасын жақсартуы және кәсіпорындарының халықаралық стандарттарға ауысуы бойынша жұмыс жалғастыруда, қазіргі уақытта ИСО және ХАССП халықаралық стандарттарына негізделген сапаның менеджмент жүйесін саланың 254 кәсіпорны енгізді, СМЖ енгізу бойынша 68 кәсіпорын өндірісін әзірлеуде және даярлауда.
      Сонымен бірге, бір қатар проблемалар бар: ауыл шаруашылық өнімдерін ендіру жөніндегі кәсіпорындарының технологиялық жабдықтар тозуының жоғары дәрежесі, ауыл шаруашылық шикізатының/өнеркәсіптік өндірілуінің төмен деңгейі және сапалы шикізаттың болмауына байланысты қайта өндіретін кәсіпорын алыптылығының тиісті жүктелмегені, қайта өндіріс өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігінің жеткіліксіз деңгейі және осының нәтижесінде олардың кейбіреулеріне импорттың жоғары үлесі, ХАССП принциптерін енгізу жөнінде жұмыстың жетіспеушілігі, орта буынның білікті мамандарының және кадрларының жетіспеушілігі.
      Машина-тракторлық паркін жаңарту жөнінде мақсатты жұмыс жүргізілуде. 2008 жылы ауыл шаруашылығы техниканың негізгі түрлері бойынша 7034 бірлік сатып алынды.
      Таяу және алыс шет елдерінің жоғары өнімді, қуатқа қанық техниканы сатып алынуы ауыл шаруашылық өндірісінің қуатқа қамтамасыз етуін 2002 жылмен салыстырғанда 19,5 %-ға ұлғайтуға мүмкіндік берді.
      Бірақ-та, Қазақстанның ауыл шаруашылығы машиналарының қолданыстағы паркі 80 %-ға дейін тозды. Негізгі ауыл шаруашылық техниканың орташа қызмет ету мерзімі 8-10 жыл болғанымен пайдаланудың 10 жылдан астам тракторларының құрамы 94,5 %-ға жуық, астық жинаушы комбайндардың - 77,7 % құрайды. Сонымен бірге, жыл сайынғы тракторлардың жаңаруы - 0,87 %-ды, астық жинаушы комбайндардың - 3,2 %-ын құрайды.
      Саланың қарқынды дамуына көрсетілетін мемлекеттік қолдау себепші болған еді.
      Былтырғы жылы агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік қолдау көлемі елеулі түрде артты. Егер 2002 жылы осы мақсаттарға мемлекеттік бюджеттен 27,3 млрд.теңге бағытталған болса, 2008 жылы - 133,8 млрд.теңге, оның ішінде субсидия көлемі - 40,2 млрд.теңгені, несиелер - 52,6 млрд.теңгені құрады. 2009 жылы барлығы 96,3 млрд.теңге, оның ішінде субсидиялар - 41,3 млрд.теңге, несиелер - 14,7 млрд.теңге бөлінді.
      АӨК салаларын ғылыми қамтамасыз ету
      Елдің азық-түлік қауіпсіздігінің және экономиканың аграрлық саласының  бәсекеге қабілеттілігінің мәселелерін шешу агроөнеркәсіптік кешендегі технологиялық олқылықтарды қамтамасыз ететін, өндіріске жаңа инновациялық тәсілдерді әзірлеуге және енгізуге бағытталған аграрлық ғылымның дамуымен тығыз байланысты.
      2006 - 2008 жылдары жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша ауыл шаруашылығы дақылдарының 187 жаңа сорты мен будандары жасалды және Мемлекеттік сорт сынауға берілді, ауыл шаруашылығы дақылдарының негізгі түрлерін өсіру бойынша 48, қайта өңдеу және ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау бойынша 44 агротехнология әзірленді және жетілдірілді, ауыл шаруашылығы жануарларының 39 желісі мен түрі, үйректің 1 тұқымы және 3 желісі, бал арасының 2 желісі шығарылды және/немесе қабылданды, дәстүрлі технологиялармен салыстырғанда өнімділігін арттыруды қамтамасыз ететін ауыл шаруашылығы жануарларын, құстар мен балықтарды күтіп-бағу мен азықтандырудың 23 технологиясы әзірленді, 58 вакцина, диагностикум және емдік препараттар өңделді.
      Ғылыми зерттеулердің нәтижелері өндіріске кеңінен енгізілуде. Егер бұрын қазақстандық селекция сорттарының дәнді дақылдарының егісі 27 % шамасында болған, ал 2007 жылы ауыл шаруашылығы басқармалары және облыс әкімдіктерінің мәліметтері бойынша барлық дақылдардың отандық сорттарының алаңы жалпы егістік алаңының шамамен 6,7 млн. га-ын немесе 35,4 %-ын құрады.
      Оның ішінде, 2008 жылы отандық селекцияның мақта сорттары егіс алаңының 60 % егілді, 6 жыл бұрын мақта шаруашылығында тек қана өзбек сорттары қолданылған.
      Астық дақылдарын өсірудің минималдық және нөлдік технологиялары бойынша қазақстандық ғалымдарының әзірлемелерін енгізу алаңы 2003 жылғы 1 млн. га-дан 2008 жылы 8,9 млн. га-ға өсті.
      2009 жылы 2009 - 2011 жылдарға арналған зерттеу бағдарламаларының негізгі бағыттары анықталды, ғылыми зерттеулер 40 тақырып бойынша жүргізілетін болады.
      Ауыл шаруашылығын жүргізудің отандық және шет елдік тәжірибесі көрсеткендей, алдыңғы қатардағы тәжірибелердің жылдам тарату және жаңа технологияларды енгізу механизмдерінің бірі болып АӨК саласындағы білім тарату орталықтарын құру және іске қосу табылады. 2008 жылы «Шортанды» (Ақмола облысы) және «Қостанай» (Қостанай облысы) орталықтары ашылды, онда ғалымдар мен жаңа агротехнологияларды әзірлеушілер өндіріс пен ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге жаңа технологияларды енгізу бойынша шаруаларды, кәсіпкерлерді және т.б. мамандарды оқытады және тренингтер өткізеді.
      Сонымен қатар, 2009 жылы қызмет саласы ретінде АӨК-нің барлық ерекшеліктерін есепке ала отырып, кәсіпкерлік сектор субъектілерімен бірге отандық және шет елдік ғылыми зерттеулер негізіндегі инновациялық жобаларды іске асыруды жүзеге асыратын агротехнологияны коммерцияландыру және трансферттеу орталығы құрылды. Орталық қызметінің негізгі бағыты жарғылық капиталына үлестік қатысуы арқылы инновациялық жобаларды тікелей қаржыландыру болып табылады.
      Балық шаруашылығы
      Балық шаруашылығын тұрақты дамытудың кешенді шараларын іске асыру жұмыстары жалғасуда.
      Балық шаруашылығы су тоғандарын және учаскелерін пайдаланушыларға ұзақ мерзімге бекітіп беру жұмыстары жүргізілуде, бұл бекітіп берілген су тоғандары мен учаскелеріне балық шаруашылығын дамытуға шетелдік өз қаражаты мен инвестициялар тарту бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізуге мүмкіндік береді.
      2008 жылы балық шаруашылығын дамытуға пайдаланушылар тарапынан 1 626,5 млн.теңге қаржы салынды.
      Қабылданған шараларға байланысты ауланған балық көрсеткіші өсті және 55,9 мың тоннаны құрады, балық ресурстарын пайдаланғаны үшін бюджетке 443,2 млн. теңге төлем түсті.
      Өткен кезеңнің қорытындысы бойынша 2190 халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су тоғандарын (учаскелерін) 10 жыл мерзімге 1137 балық шаруашылығы ұйымдарына бекітілген.
      Өткен жыл бойынша мемлекеттік инспекторлармен балық қорғау заңнамаларын бұзған 9841 фактілері айқындалған, 44 млн. теңге айыппұл салынған, соның ішінде 37,6 млн. теңге тәркіленген. Балық ресурстарына келтірілген зиянға 21 млн. теңге сомасына талап етілген, 5,5 млн. теңгесі тәркіленді. Құқық бұзушылардан 75,95 тонна балық, оның ішінде 2,53 тонна бекіре тұқымдас балықтар тәркіленді. Тәркіленген өнімнің сатылған пайдасынан бюджетке 1,87 млн.теңге түскен.
      Келешекте балық ресурстарының өсімін молайту, балық ресурстарына мемлекеттік есепті жүргізу, мелиорация (түбін тереңдету), ведомстваға қарасты кәсіпорындарға күрделі жөндеу жұмыстарын, Қазақстан бөлігінде орналасқан Каспий теңізінің биологиялық ресурсының жағдайына баға беру туралы кешенді теңіз зерттеу жұмыстарын жүргізу жоспарлануда.
      Қазіргі кездегі ең маңызды мәселенің бірі, тауарлы балық шаруашылығы саласының нашар дамуы. Осы бағытты қарқындату қажеттілігінің себепшісі табиғи су тоғандардағы балық шикізаты қорының шектелгендігінде және су тоғандарында кәсіптік аулауға шектеулер қою қажеттілігі мақсатында оның тозуын алдын-алуға болады.
      Орман және аңшылық шаруашылығы
      2008 - 2010 жылдарға арналған «Жасыл ел» бағдарламасы және 2010 жылға дейінгі су ресурстарын сақтау мен тиімді пайдалану, жануарлар дүниесі және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар торабын дамытудың бағдарламаларын іске асыру жалғасуда.
      2008 - 2010 жылдарға арналған «Жасыл ел» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігімен ағаш отырғызу жөніндегі жұмыстар 20,9 мың га ауданда жүргізілді, еткен жылмен салыстырғанда 20 %-ға артық (2008 ж. — 15,7 мың га). Сексеуіл отырғызу жұмыстары республиканың 5 облысында жүргізілді.
      Астана қаласының қорғау жасыл аймағын құру жөнінде жұмыстар жүргізілуде. 1997 жылдан бастап 45 мың га екпе ағаш отырғызылды.
      2009 жылдың өрт қауіпті кезеңінде мемлекеттік орман қоры аумағында 4341 га аумағында 527 орман өрті оқиғалары болған, оның ішінде орман алаңында 2110 га, өткен жылдың сәйкес деңгейінен 57 %-ға төмен.
      Алматы, Ақмола, Павлодар, Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарында 5639 мың га әуе орман қорғау шаралары жүргізілді. Жылдық ұшуы 6000-нан астам сағатты құрайды, бұл мемлекеттік орман қорының қорғауындағы аумағына екі-үш реттік ұшып тексеріске мүмкіндік береді.
      2009 жылдың ақпан айынан бастап Қарағанды облысындағы Қарқаралы ұлттық паркінің аумағы 21,7 мың га-ға және Алматы облысындағы Шарын ұлттық паркінің аумағы 30,1 мың га-ға ұлғайтылды, Атырау обылысында аумағы 111,5 мың га аумақта «Ақжайық» МТР және Қарағанды облысында көлемі 44,6 мың га аумақта «Белдеутас» қорығы құрылды.
      Қазақстанда аңшылықтың объектілері ретінде 93 жануарлар түрі болып табылады, оның ішінде сүтқоректілердің 34 түрі және құстардың 59 түрі. Бірегей қазақстандық фаунаны қорғау мәселелері жылдан жылға үлкен маңыздылығына ие болуда.
      Аңшылық шаруашылығына ерекше назар аударылуда. Қазақстан Республикасында аңшылыққа арналған жерлер 234,6 млн.га. алып жатыр, олардың ішінде 117,8 млн. га (49,0 %) аңшылық шаруашылықтарына бекітілген.
      Республикада аңшылыққа арналған жерлердің резервтік қорының негізгі тартымды бөлігін жеке аңшы пайдаланушыларға конкурстық негізде бекіту процессі іс жүзінде аяқталған болатын.
      2007 - 2009 жылдары 200-ден астам аңшылық шаруашылықтары құрылды және 2009 жылдың 1 қазанына олардың жалпы саны 673 шаруашылықты құрайды.
      2009 жылы ақ бөкендерді және аз кездесетін және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарларды қорғау үшін 146 инспекторлар мен автомобилдік техниканың 63 бірлігі көлемінде 25 мобильді топ құрылды.
      Ақ бөкендер санының азаю динамикасы тоқтатылды және олардың саны 2008 жылғы 61,0 мың басынан 2009 жылда 81,0 мың басына ұлғайтылуы байқалуда. 2009 жылы ақ бөкендер санының өсу мөлшері 2008 жылмен салыстырғанда 32,7 % құрады.
      Су шаруашылығы және ауыл шаруашылығы жерлерінің мелиорациясы
      2002 - 2010 жылдарға арналған «Ауыз су» салалық бағдарламасын іске асыру аясында және 2002 - 2008 жылдар кезеңінде ауыз сумен қамтамасыз ету мәселелерін шешу мақсатында барлық көздерден 121,3 млрд. теңге бөлініп, игерілді. Осы қаражатқа 10874 шақырым ауыз сумен жабдықтау жүйелері салынды, қайта жаңартылды және күрделі жөндеуден өткізілді, тұрғындардың саны 4,2 млн. адамнан асатын 2 227 мың елді-мекендерінің сумен жабдықталуы жақсартылды.
      Жерлердің мелиоративтік жай-күйін жақсарту және сақтау мақсатында суармалы жерлерге мемлекеттік мониторинг жүргізілуде. 2009 жылы жалпы алаңы 1697,2 мың га суармалы жерлерде және ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру мен су ресурстарын басқару және жерлерді қалпына келтіру жобаларының объектілерінде, агромелиоративтік зерттеулер; жер асты сулардың деңгейлік-тұздық режиміне 48 872 өлшеу - тұрақты гидрогеологиялық бақылаулар; коллекторлық-кәріздік сулардың ағысына 3 018 өлшеу - гидрогеологиялық бақылаулар; 788 бақылау ұңғымаларына ағымдағы жөндеулер; 28,5 мың гектарға топырақтық-тұздық түсірімдер орындалды; 15 607 шартты бірлік лабораториялық талдаулар жүргізілді, мемлекеттік басқару органдары, сондай-ақ суару жүйелеріндегі жер пайдаланушылар мен пайдалану қызметтері үшін агромелиоративтік, су шаруашылығы іс-шараларын жоспарлауға арналған ұсынымдар әзірленді.
      Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың ерекше маңызды топтық жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау 2009 жылы төмендетілген тариф бойынша саны 1761,6 мың болатын халықты ауыз сумен қамтамасыз ету.
      Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге суды жеткізудің қызметтердің құнын субсидиялау 9 897,002 млн. текше метр көлеміндегі суаруға пайдаланылатын суды жеткізу құнын арзандатуды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
      Сонымен бірге, бірқатар күрделі мәселелер де бар: Қазақстан бойынша орташа есеппен алғанда тек қана ауыл тұрғындарының 60 пайызы ғана су құбырларының суымен, 37,4 пайыз орталықсыздандырылған су көздерімен қамтамасыз етіледі, ал халықтың қалған бөлігі (2,6 %) әкелінетін суды және ашық су тоғандарының суын пайдаланады; қондырғылар мен су бөлетін желілер жүйесінің көпшілігі 20-30 жылдан астам бұрын қолдануға берілген немесе күрделі жөндеуден өткен; жалпы республика бойынша желінің үштен екі бөлігі күрделі жөндеуді немесе оларды толық алмастыруды талап етеді; тек 41 қалаларда ғана толық технологиялық циклымен канализациялық тазалау қондырғылары бар, оның ішінде 10 қаладағы 70 %-дан астам тозуды құрайды.
      Ауылдық аумақтарды дамыту
      Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының бірінші кезеңін іске асыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 20 тамыздағы № 838 қаулысымен бекітілген 2004 - 2006 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес жүзеге асырылған. Бірінші кезеңнің іс-шаралар жоспарының іске асырылуын талдау барлық көзделген негізгі шаралардың орындалғанын көрсетеді.
      Мемлекеттік бағдарламаны іске асырудың екінші кезеңінде (2007 - 2010 жылдар) әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым объектілерін салуды, жөндеуді және қайта жаңғыртуды инвестициялау бойынша жұмыстарды жалғастырумен қатар, ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру, ауыл тұрғындарының неғұрлым жоғары өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету бойынша шаралар жүзеге асырылатын болады, ауыл аумақтарын тұрақты дамыту негіздері жасалады.
      2008 жылы ауылдық аумақтарды дамытуға барлық көздерден 218,7 млрд. теңге, оның ішінде республикалық бюджеттен 106,9 млрд. теңге, жергілікті бюджеттен 98,7 млрд. теңге, сондай-ақ, басқа да көздерден 13,1 млрд. теңге бөлінді.
      2008 жылғы республикалық бюджет шығындарының негізгі үлесі ауылдық білім беруді - 36%, денсаулық сақтауды - 17%, жергілікті маңызы бар жолдарды - 18%, ауылдық ауыз сумен қамтамасыз етуді - 16% және басқаларды - 13% дамытуға келеді.
      Осылайша, 2008 жылы ауылда 266 білім беру объектілері, 157 денсаулық сақтау объектілері салынды және қайта жаңғыртылды, 795 білім беру объектілерінде, 360 денсаулық сақтау объектілерінде күрделі жөндеулер жүргізілді.
      Ауылдық аумақтарды келешекке дамыту екі бірыңғай міндетті шешуге - ауыл шаруашылығы өндірісін дамытуға және ауыл халқының өмір сүруіне қолайлы жағдайлар жасауға негізделеді.

Қызметтің стратегиялық бағыттары

      1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу.
      2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдай жасау.
      3. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету.

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер

      Ескерту. Бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087, 2010.12.31 N 1532 Қаулыларымен.

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-Стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

1.1-мақсат. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Нысаналы индикаторлар:

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімдері өндірісінің өсуі

%

95,0

103,0

87,2

103,7

104,0

104,4

104,8

Агроөнеркәсіптік кешендегі еңбек өнімділігін ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін бір адамға 3 000 АҚШ долларынан бастап кемінде 2 есеге арттыру

АҚШ дол.

-

3000

3200

3600

4200

5000

6000


1.1.1-міндет. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өндірісін арттыруды қамтамасыз ету

%

85,0

102,0

85,0

104,0

105,0

106,0

107,0

Ылғал қорын сақтау технологиялары арқылы егілетін алаңдарды ұлғайтуды қамтамасыз ету

%

55,0

59,9

64,5

66,7

68,1

70,7

73,3

Өндірістің, соның ішінде басым дақылдардың агротехникалық циклін қамтамасыз ету (субсидиялау арқылы)

млн. га

20,0

18,1

21,4

21,6

21,7

21,8

21,8

19,3

19,0

19,0

21,3

21,4

21,5

21,5

Тыңайтқыштарды (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) қолдану көлемін көбейтуді қамтамасыз ету

%


103,0

105,0

107,0

109,0

111,0

113,0

Сорт сынау және тұқым сапасын сараптау жүйелерін жетілдіру және егу үшін сапалы тұқымдардық үлесін арттыру (шығындар)

%

90

90

90

90

90

90

90

Ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқым шаруашылығын дамыту (субсидиялау арқылы):
бірегей тұқым өндірісі көлемін қамтамасыз ету:
таңдаулы тұқым сату көлемін қамтамасыз ету:

мың тонна

6,5-9,5

6,5-9,5

7,0-10,0

7,5-10,5

8,0-11,0

14,5-20,3

15,0-20,7

60,0-70,0

57,0-67,0

60,0-70,0

60,0-70,0

65,0-75,0

149,0-175,7

15,0-176,5

Жер мен суару суын тиімді және ұтымды пайдалану есебінен ауыл шаруашылығына пайдалануға жарамды суармалы жерлердің алаңы (шығындар)

млн. га

1,39

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

Суару желісінің пайдалы әсер ету коэффициентін қазіргі көрсеткіштен арттыру

коэфф.

0,50

0,50

0,50

0,50

0,52

0,53

0,54

Суармалы жерлерді суару суымен қамтамасыз ету (кем емес) (субсидиялау арқылы)

%

90

90

90

90

90

90

90

Карантинді зақымдаушылардың аса қауіпті зиянды организмдері мен ауруларының, өсімдіктер мен арам шөптер ауруларының дамуы мен таралуы болжанған алаңдарда химиялық күрес жүргізу (шығындар)

млн. га. мыңға

3,1

3,2

3,2

3,2

3,1

4,5

5,0

221,8

147,3

146,8

112,8

112,8

185,9

185,9

Азық-түлік астығының мемлекеттік қорын жаңарту және ішкі астық нарығын реттеу үшін отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерден мемлекеттік ресурсқа астық сатып алу жолымен Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігі мен жұмылдыру қажеттілігін қамтамасыз ету

мың тонна

409,8

650,0 дейін

500,0 дейін

500,0 дейін

500,0 дейін

500,0 дейін

500,0 дейін

Өсімдік шаруашылығында несиелік ресурстарға қажеттілікті қанағаттандыру

%



30 дейін

30 дейін

30 дейін



Елдің оңтүстік өңірлерінде тамшылап суаруды қолданумен көкөніс жеміс дақылдарын өңдеуді дамыту, сондай-ақ ілеспе өндірісті дамыту

өсірілген және жиналған көкөністер мен жемістердің мөлшері (тонна)

8383

-

40 000 дейін

71 350 дейін

84 565 дейін

92 615 дейін

92 615 дейін

Елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылғы егіннің астығын сатып алу

мың тонна



150 дейін





Жеміс дақылдарының алаңдарын, жүзім алаңдарын ұлғайту есебінен жеміс шаруашылығы мен жүзім шаруашылығы өнімдерінің өндірісін арттыру

мың га

37,0

38,0

39,0

40,0

41,0

42,0

43,0

11,3

11,6

11,9

12,2

12,5

12,8

13,1

Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингтеріндегі ауыл шаруашылығы саясатына шығындары бойынша Қазақстан Республикасының ұстанымы (ұстанымды анықтау барысында республикадағы ауыл шаруашылығы шығындарының дамыған елдерде аталған саланы қолдау көлемінен төмен екенін есепке алу қажет)

ұстаным

2008-2009 жж. ҒББ

2009-2010 жж. ҒББ

Болжам

93

89

89

89

89

89

89

Астық сапасын арттыру жөніндегі іс-шараларды, оның ішінде астық сатып алу арқылы қаржыландыру

мың тонна




520-ға дейін




1.1.2-міндет. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру

Мал шаруашылығы өнімдерінің өндірісін арттыруды қамтамасыз ету

%

104,0

102,9

102,8

104,7

105,0

105,3

105,5

Асыл тұқымды өнім (материал), оның ішінде:









ІҚМ

тірі салмағы, тонна

3 012,1

2 745,3

2 580,0

4 583,4

4 583,4

4 812,6

5 053,2

қой

4 355,5

6 409,4

5 522,5

5 100, 1

5 100,1

5 355,1

5 622,9

шошқа

1 243,0

1 518,8

725,0

1 200

1 200

1 260

1 323

жылқы

1 210,5

1 965,4

1 580,0

1 216

1 216

1 260

1 323

түйе

575,0

519,5

216,0

500,0

500,0

525,0

551,2

өндіруші бұқалардың ұрығы

мың мөлшер

748,8

-

157,1

342,9

369,3

397,2

402,8

ірі қара малдың аналық бастарын қолдан ұрықтандыру

мың бас

-

87,8

-

-

-

-

-

асыл тұқымды жұмыртқа

мың дана

4 572,0

7 667,7

7 560,0

7 735,3

8 992,7

9 442,3

9 914,4

тәуліктік балапандар (субсидиялау арқылы)

мың бас



30,0

1679,0

1761,3

1842,8

1869,1

Қойдың аналық басын сатып алу және жайылым қой шаруашылығын ұйымдастыру

бас



7000 дейін





Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту және ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санында асыл тұқымды мал басының үлес салмағын арттыру (субсидиялау арқылы):

%

6,2

6,5

7,0

8,5

10,0

12,0

14,0

ІҚМ

5,2

5,5

6,5

8

10

12,5

15

қой

11,1

11,5

12,5

14,5

17

21

15

шошқа

10,7

11

11,5

12

12,5

13

14

жылқы

4,5

4,8

5,5

6,5

7,5

9,5

11

түйе

10

10

10,5

12

13

15

17

құс

7,9

8,5

9

14

19

23

28

Ауыл шаруашылығы құрылымдары өндіретін өндірістің жалпы көлемінен мал шаруашылығы өнімдерінің:

%








еттің

19

20

21

23

25

27

30

сүттің

10

10

10,3

12

13

14

15

жұмыртқаның

55

56

57

59

62

66

70

жүннің үлес салмағы

30

31

32

33

35

37

40

Жануарлардың аса қауіпті ауруларының болжамы, оларды алдын алу, жою, референция мониторингі, зертханалық болжам және микроорганизмдер штаммдарының ұлттық коллекциясын енгізу, ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру бойынша жоспарланған іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету (шығындар)

%

100

100

100

100

100

100

100

Модульді ветеринарлық зертханаларды салу:

бірлік








облыстарда

6

5

-

-

-

-

-

аудандарда (шығындар)

1

-

8

11

-

-

-

Ветеринария саласындағы қызметті жүргізетін жергілікті атқарушы органдардың бөлімшелерін қамтамасыз ету

штаттық бірлік



2 980

2 980

2 980




1.1.3-міндет. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау

Ауыл шаруашылығы шикізатты қайта өңдеу өнімдері өндірісінің артуын қамтамасыз ету

%

100,5

95,6

101,3

102,0

102,4

103,0

103,5

Екінші деңгейлі банктердің несие ресурстарының пайыздық ставкаларын субсидиялау бағдарламасына қол жеткізе алатын қайта өңдеу кәсіпорындарының үлес салмағын мынаған дейін жеткізу (субсидиялау арқылы)

%

4,2

6,4

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

бірлік

136

156

179

179

179

179

179

Тұтынудыд жалпы көлеміне тамақ өнімдерінің жекелеген түрлері бойынша импорттың үлесі:

%








өсімдік майы

48,0

46,0

44,0

43,5

38,0

36,5

36,0

шұжық

41,0

40,9

38,0

36,0

34,0

33,0

32,5

қант

11,8

16

40

12

10

11

9

көкөніс және жеміс шырындары

37,0

36,0

33,0

31,0

28,0

27,5

27,0

жеміс-көкөніс консервілері

92,5

90

85,0

80,0

79,0

78,0

77,0

ИСО және ХАССП стандарттарын енгізген қайта өңдеу кәсіпорындарының санын арттыруды қамтамасыз ету (субсидиялау арқылы)

бірлік

224

254

284

319

359

390,0

420,0

Жалпы сандағы үлесі (%)

6,9

7,8

8,7

10,0

11,1

12,0

13,0

1.2-мақсат. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту

Нысаналы индикаторлар:

өсімдік шаруашылығы өнімдерін
мал шаруашылығын өнімдерін

%

7

10

10

15

15

15

15

ғылыми қамтамасыз етуді қамтыған аграрлық сектор кәсіпорындары мен ауыл шаруашылығы құрылымдарында өндірістің өсуін қамтамасыз ету

3

5

5

7

7

9

9

Ауыл шаруашылықта жаңа жұмыс орындарын құру

адам

1 800

2 300

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Қазақстандық экологиялық және биологиялық таза өнімнің экспортқа бағдарланған брэндін қалыптастыру

Ауыл шаруашылығы дақылдарының бәсекеге қабілетті сорттарын жасау мерзімін 2 есеге жеделдету


1.2.1-міндет. Экспорттық текшелерді алу үшін АӨК-нің сапалы бәсекеге қабілетті өнімдерін -ндіру

Қытаймен шекарада астық терминалын салу

бірлік








Астықты тереңнен қайта өңдеу зауытын салу *

бірлік








Мақта егісінің сортты тұқымдық материалын ендіру бойынша зауытты салу

бірлік

ТЭН, ЖСҚ

1






Теңіз порттарында астық терминалдарын салу және жабдықтау

бірлік

ТЭН, ЖСҚ







оның ішінде Амирабадта


ЖСҚ

1






Инфрақұрылымы дамыған мал бордақылау алаңдарын салу

бірл.

ТЭН, ЖСҚ



2


1




тонна


-


500-ден 2200 дейін

750-ден 3700 дейін

750-ден 4000 дейін

750-ден 4000 дейін

Мемлекеттік сатып алудың жылдық көлеміндегі қазақстандық қамту үлесі:

%








ауыл шаруашылығында:

80

80

80

80

80

80

80

орман және аңшылық шаруашылығында:

80

90

90

90

90

90

90

су шаруашылығында:

70-80

70-80

70-80

70-80

70-80

70-80

70-80

балық шаруашылығында:

70

70

70

70

78

80

80

агроөнеркәсіптік кешендегі инспекцияда:

бірлік

80

85

90

90

90

90

90

Рұқсат беру құжаттарының санын азайту


2

-

9




орман және аңшылық шаруашылығында


1






балық шаруашылығында


1

-

2




агроөнеркәсіптік кешендегі инспекцияда



-

7




Мемлекеттік бақылау субъектілерін жоспарлы тексеруді азайту:

бірлік








орман және аңшылық шаруашылығында

294

442

1 241

1 100

1 000

900

800

су шаруашылығында

1 360

817

1 152

947

828

710

592

агроөнеркәсіптік кешендегі инспекцияда

21 811

32 927

25  616

25 611

25 611

25 611

25 611

балық шаруашылығында

439

606

411

400

365

340

325

Осы тексерістерді қауіп қатерлердің шағын және орта деңгейлер санаттарына жататын мемлекеттік бақылау субъектілерінде жүргізу ұзақтығы

Жұмыс күндері








орман және аңшылық шаруашылығында

10

10

10

9

8

6

5

су шаруашылығында

10

8

7

6

5

4

3

балық шаруашылығында

6

6

5

5

4

4

4

агроөнеркәсіптік кешендегі инспекцияда

8

7

6

5

5

5

5

Асыл тұқымды шаруашылықтар-репродукторларды құру

бас

-




496 дейін

446 дейін

942 дейін

Асыл тұқымды табынды құру және өнімін молайту мақсатында ірі қара малдың асыл тұқымдарын сатып алуды қаржыландыру

бас




1655




1.2.2-міндет. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК-нің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету.

Ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен будандарын құру (шығындар)

бірлік

40

15

20

30

32

35

37

Ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен будандарын енгізу

%

10

10

12

15

16

18

20

Жалпы егістік алқабынан отандық селекция сорттары дақылдарының егістік алқабын ұлғайту

%

45

47

50

55

57

58

60

Егін шаруашылығында, өсімдіктерді қорғауда және карантинінде, орман, су, балық, мал шаруашылығында, ауыл шаруашылығын механикаландыру мен электрлендіруде, ауыл шаруашылығын өнімін қайта өңдеу мен сақтауда технологияларды құру (шығындар)

бірлік

27

5

15

25

5

17

28

Егін шаруашылығында, өсімдіктерді қорғауда және карантинінде, орман, су, балық, мал шаруашылығында, ауыл шаруашылығын механикаландыру мен электрлендіруде, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу мен сақтауда технологияларды енгізу

%

14

16

19

22

23

24

26

Жыл сайынғы мемлекеттік тапсырыс шеңберінде АӨК, су, балық, орман және аң шаруашылығы салаларының қажеттілігі үшін мамандықтар бойынша жоғарғы оқу орындарына абитуриенттердің түсуі (шығыстар):
докторантура (РҺD):

адам

2 115

2 260

2 480

3 036

3 460

3 945

4 480

ауыл шаруашылығы ғылымдары



30

50

60

70

80

ветеринария



10

20

30

40

50

магистратура:








ауыл шаруашылығы ғылымдары


70

95

110

150

170

195

220

ветеринария

15

35

50

80

100

120

140

бакалавриатура:








ауыл шаруашылығы ғылымдары

1 520

1 600

1 730

2 116

2 430

2 790

3 210

ветеринария

510

530

570

620

670

730

780

Аграрлық салада білімді өндіріске жеткізе білу жүйесі бойынша мамандар мен фермерлерді оқыту (шығындар)

адам

150

810

1 500

1 500

1 500

1 700

1 700

1.3-мақсат. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру

Нысаналы индикаторлар:

Мамандандырылған ұйымдардың қызметін алушыларды қамту

%

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

Республиканың аграрлық саласында аппараттық-бағдарламалық кешенін әзірлеу және енгізу арқылы мемлекеттік саясатты толыққанды ақпараттық қамтамасыз ету (2012 жылы 1073 бірлік автоматтандырылған жұмыс орындарын құру)

%

-

30

100

100

-

-

-

1.3.1-міндет. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту

Ауыл шаруашылығы өндірісін және ауыл шаруашылығы емес бизнесті несиелендіру

Ауыл шаруашылығы өнімін өндіруге және қайта өңдеуге несие беру, оның ішінде несие серіктестіктерінің жүйесі арқылы (үдемелі жиынымен)

бірлік

158

161

161 деін

161

161

161

161

Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесе отырып өндіру, дайындау, қайта өңдеу, өткізу, сақтау, тасымалдау және тауарлы-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша жеңілдікті несие беру арқылы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері мен ауыл тұрғындарын біріктіруді ынталандыру (үдемелі жиынымен)

бірлік

122

132

144 дейін

156

168

180

192

Ауылдық жерлерде кәсіпкерлік қызметтің ауыл шаруашылығы емес түрлерін дамыту (несие беру)

бірлік

53

10 дейін

10 дейін

20 дейін

20 дейін

20 дейін

20 дейін

Өсімдік шаруашылығында қауіп-қатерді төмендету

Ауыл шаруашылығы дақылдарының егістіктерін сақтандыру арқылы сақтауды қамтамасыз ету

млн. га

13,9

14,0

14,1

14,15

14,2

14,25

14,3

АӨК-ні ақпараттық-маркетингтік және нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету

Ақпараттық кеңістік қызметтерді өтеусіз негізде алушы АӨК субъектілерінің санын мынаған дейін жеткізу:

мың бірлік

50

45

50

55

55

55

55

Астана қаласында көрме-жәрмеңкелік кешенін салу және көрме-жәрмеңкелік шараларды, бизнес-форумдар мен конференцияларды, соның ішінде халықаралық деңгейде, жүргізу (бюджеттік инвестициялар)

бірлік


ТЭН






Қазақстан Республикасының көтерме нарығында ақпараттық-логистикалық орталықтар құру

бірлік


2 дейін

18 дейін





Аймақтық терминалдары бар ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме нарығын салу, оның ішінде:

бірлік








- Оңтүстік Қазақстан облысында ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме нарығының аймақтық терминалын салу;



ТЭН


ЖСҚ


1


- Астана қ. ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме нарығын салу;

бірлік

ТЭН

ЖСҚ





1

- Маңғыстау және Шығыс-Қазақстан облыстарында аймақтық терминалдарды салу;



ТЭН



ЖСҚ



Ауыл халқының, сонымен бірге кәсіпкерлер әйелдерінің агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың арнаулы қаржы институттарын қоса, қаржы ресурстарына қол жетімділік мәні бойынша социологиялық зерттеулерді жүргізу

бірлік

-

-

1

-

1

-

1

Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру жөніндегі кәсіпорындарға кредит беру

бірл.



8-ге дейін





1.3.2-міндет. Техникалық және технологиялық қайта жабдықтау

Республиканың машина-тракторлық паркін жаңарту қарқынын ұлғайту (лизинг арқылы)

%

2,1

0,2

0,1

0,15

0,2

0,3

0,4

2-Стратегиялық бағыт. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

2.1-мақсат. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Нысаналы индикаторлар:

Орман отырғызу көлемін ұлғайту

мың га

41,5

48,6

55,0

55,0

60,0

62,0

65,0

Орманмен жабылмаған алқаптарды жабылған алқаптарға аудару

мың га

4,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Аңшылық алаңдарын бекіту

%

48,2

48,5

49,0

49,0

49,0

49,0

49,0

Ұзақ мерзімді негізде бекітілген балық шаруашылығы айдындары мен олардың учаскілерінің санын көбейту

%

65,0

70,0

80,0

90,0

95,0

95,0

95,0

Балық және басқа да су жануарларының аулауын көбейту

мың тонна

55,9

60,0

60,2

60,25

60,25

60,25

60,25

2.1.1-міндет. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану

Орман орналастыру жұмыстарын жүргізу

мың га

407,4

890,6

514,1

829,0

1 029,5

916,2

3 714,4

Жақсартылған мұралы сапасы бар қондырмалы материалдарды алу (шығындар)

мың дана

745,0

800,0

900,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Орман қорының жалпы аумағынан республиканың мемлекеттік орман қоры аумақтарында авиациялық патрульдеуге жеткізу (шығындар)

дана

20

20

20

30

30

30

30

2.1.2-міндет. Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану

Сирек кездесетін және жойылу қаупі бар жабайы тұяқты жануарлар түрінің санын мекендейтін аймақтарында тұрақтандыру:

бас








тоғайдағы асыл марал

375

375-385

385-395

395-400

400-410

410-420

420-430

құлан

2000

2100

2100-2150

2150-2200

2200-2250

2250-2300

2300-2350

джейран

16096

16200

16200-16300

16300-16400

16400-16500

16500-16600

16600-16700

архар

11000

11500

11500-11520

11520-11540

11540-11560

11560-11600

11600-11750

үстірт муфлоны

900

1000

1000-1010

1010-1020

1020-1030

1030-1045

1045-1100

Ақ бөкендер санының өсуін қамтамасыз ету (шығындар)

%

11,3

32,7

5,5

10,0

10,0

10,0

10,0

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтырының ЕНО және ТЭО әзірлеу

дана


1






Жаңа ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру:

бірлік га

1

1

1

1

1

1*

1*

111 500

356 022

88 968

144 627

490 000



барын кеңейту (шығындар)

3


2

1

-

-

-

339 905


107 382

1 102 585




2.1.3-міндет. Балық қорларын қорғауды, ұдайы өндіруді, балық аулауды мемлекеттік бақылау және реттеуді қамтамасыз ету

Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеп және мониторингпен қамту:

%

93

95

97

100

100

100

100

жергілікті маңызы бар су айдындарын (шығындар)

40

47

55

60

70

72

75

Табиғи су айдындары мен су қоймаларына бағалы кәсіптік балықтардың өмірге төзімді жас балықтарын шығару:

млн дана

168,4

156,4

156,4

156,4

156,4

156,8

156,9

мемлекеттік тапсырыс бойынша табиғатты пайдаланушылардың қаражатынан (шығындар)

36

36

36

36

57

60

62

2.2-мақсат. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Нысаналы индикаторлар:

Қазақстан Республикасы халқының сапалы ауыз суға қол жеткізуін арттыруды қамтамасыз ету

%

68,0

70,0

77,0

80,0

-

-

-

Деңгейде экономика салалары мен қоршаған ортаның суға қажеттілігін қамтамасыз ету

%

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

2.2.1-міндет. Су ресурстарын интегралды басқару принциптерін енгізу

Су ресурстарын басқару туралы Бірыңғай ақпараттық-талдамалы жүйенің базалық негіздемені құру (шығындар)

Жүйені әзірлеудің %

-

20

60

100

-

-

-

Ғылыми зерттеулер жүргізу, су ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру мақсатында жаңа әдістемелік негіздер әзірлеу және барын жетілдіру (шығындар)

ҒЗЖ саны, дана

-

2

4

3

1

1

1

Зерттеулер жүргізу және трансшекаралық су ресурстарын басқарудың жаңа үлгілерін әзірлеу (шығындар)

ҒЗЖ саны, дана

-

1

3

-

-

-

-

Зерттеулер жүргізу және өзен ағысын мемлекетаралық бөлудің қолайлы үлгісін әзірлеу (шығындар)

орындау %

-

30

60

100

-

-

-

2.2.2-міндет. Су ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану

Экономиканың салаларын су ресурстары және оларды ағымдағы және ұзақ мерзімді кезеңге пайдалану туралы қажетті мәліметтермен қамтамасыз ету (шығындар)

%

75

85

95

100

100

100

100

Компенсациялық су жіберулер жүргізу (шығындар)

млн.м3

50

100

100

100

100

100

100

2.2.3-міндет. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық және гидромелиоративтік құрылыстарды, сонымен қатар шаруашылықаралық арналарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету

Белгіленген талаптарға сәйкес су шаруашылығы объектілерін пайдалану:

бірлік

130

130

142

142

142

142

142

республикалық мемлекетаралық (шығындар)

10

10

10

10

10

10

10

Қауіпті қалдықтар полигонын салу және оны сынаппен ластанған материалдармен толтыру (шығындар)

пайдалану көлемі, м3

770 640

850 285

200 555

9 170

-

-

-

Негізгі құрал-жабдықтарының 80 %-ы тозған су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың негізгі құрал-жабдықтарын жаңарту (бюджеттік инвестициялар)

%

-

10

20

40




2.2.4-міндет. Сумен жабдықтау және су шаруашылығы ғимараттары жүйесінің тұрақты дамуы

Ауылдық елді мекендерді және шағын қалаларды сапалы ауыз сумен қамту (бюджеттік инвестициялар)

АЕМ саны

350

645

710

750

750

-

-

Су шаруашылығы ғимараттары арқылы тасқын судың апатсыз өтуі үшін өзен арнасының жағаларын бекіту

км

4

3

1,5

1,5

-

-

-

3-Стратегиялық бағыт. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігіне жақсы жағдайлар жасау, қаланы және ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету

3.1-мақсат. Селоның (ауылдың) тіршілігіне жақсы жағдайлар жасау және ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету

Нысаналы индикаторлар:

Жоғары әлеуетті дамыған ауылдық елді мекендер санын көбейту

бірлік


1 902

2 473

2 510

2 550

2 570

2 590

Ауылдық елді мекендерде жұмыс істеу үшін әлеуметтік сала мамандарын тарту (шығындар)

адам


6 506

5 499

5 000

4 000



3.1.1-міндет. Аймақтық бәсекелестік басымдылықтарды пайдалану, ауыл халқына әлеуметтік саланың сапалы қызметін көрсету негізінде республиканың ауылдық аумақтарының тұрақты дамуы

Ауыл халқының оңтайлы орналастыру үлгісін әзірлеу (шығындар)

бірлік








3.1.2-міндет. Ауыл халқының шағын несие ресурстарына қол жетімділігін қамтамасыз ету

Ауыл тұрғындарының нысаналы топтарын шағын несиемен қамту

%

4,2

2,2

2,3 дейін

2,6

2,7

2,9

3,1

Өспелі қорытындымен ауыл тұрғындарына шағын несие беру (несие беру арқылы)

адам

47 632

50 382

55 382

60 382

65 382

69 132

72 882

      * аумақтары ЕНО және ТЭО әзірленуден кейін анықталатын болады.

Стратегиялық жоспарға
2-қосымша

Мемлекеттік органның стратегиялық мақсаттарының мемлекеттің
стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Мемлекеттің стратегиялық мақсаттары, оларды жүзеге асыру үшін бағытталған мемлекеттік органның мақсаттары

Стратегиялық құжаттың, нормативтік құқықтық актінің атауы

1-Стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық- түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу.

1-мақсат. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

«Елдің азық-түлік қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі қажет»

«Қазақстан халқының әл-ауқатын асыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2008 жылғы 6 ақпандағы жолдауы

1.2-мақсат. Отандық өнімнің ұлттық бәсекелестік артықшылықтарын дамыту

«Біздің ортақ мақсатымыз - 2015 жылдарға дейін ауыл шаруашылық өнімнің үлесін экспорттың жалпы көлемінде 8 пайызға дейін жетекізу»

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылы 15 мамырдағы «Нұр Отан» ХДП кезектен тыс 12 съезінде берілген тапсырмасы

1.3-мақсат. АӨК салалары қазіргі инфрақұрылымын дамыту және технологиялық жабдықталуын арттыру

«Біз әлемдегі азық-түлік тауарларының тұтынуды өсу мен бағалардың өсуін есепке алып, аграрлы сектордың технологиялық қайта жабдықталуына және кеңінен масштабты жаңартуға қайта бағдарлануымыз қажет»

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылы 15 мамырдағы «Нұр Отан» ХДП кезектен тыс 12 съезінде берген тапсырмасы

2-Стратегиялық бағыт. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи қорық қорының объектілерін сақтауды, ұтымды пайдалануды және өсімін молайтуды қамтамасыз ету, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдай жасау

1-мақсат. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, ұғымды пайдалануды және есімін молайтуды қамтамасыз ету

60. Табиғи ресурстарын ұтымды пайдалану үшін пәрменді шараларды қолдану, орман ресурсын және жануарлар әлемін күзету мен қалпына келтіру барысына жеке капиталды тарту, осы салаларда істің жағдайына оның жауапкершілігін арттыру

Мемлекет Басшысының 2005 - 2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) Жалпыұлттық жоспарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған Бағдарламасы

2-мақсат. Су ресурстарын пайдалану және қорғауды реттеу

270. Суды жаппай есептеудің алдынғы қатарлы суды сақтау технологияларын енгізу

3-Стратегиялық бағыт. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, қала және ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету

1-мақсат. Село (ауыл) тіршілігін қамтамасыз ету үшін қалыпты жағдай жасау және ауыл аумақтары әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету

«Біздің ауыл және селоларымыздың өмір сүру сапасын көтеру мемлекет саясатының басым бағыты болып қалады»

«Қазақстан халқының әл-ауқатын асыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2008 жылғы 6 ақпандағы жолдауы

Функционалдық мүмкіндіктер

      Мемлекеттік саясатты іске асыру, мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру, реттелген салада мемлекеттік қызметті ұсынудың сапалы, әрі оны жақсарту, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі қызметкерлерінің кәсіптік деңгейін көтеру, теориялық және тәжірибелік білімді жаңарту, техникалық мүмкіндіктерді көтеру, білім беру бағдарламалары бойынша жасай алу және машықтандыру мақсатында орталық аппарат және аумақтың органдардың қызметі өз кезінде мынадай жолдармен қамтамасыз етілді:
      материалдық және ақпараттық-техникалық жабдықтандыру;
      мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру;
      тауарлар мен қызметтерді сатып алу;
      ғимараттар мен құрылыстардың күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу.
      Бұдан басқа, министрліктің қызметін бақылауды күшейту және қаражаттандыру механизмін жетілдіру жағына бақылауды күшейту есебінен, сол сияқты қоғамдық бірлестіктердің, тауар өндірушілер ассоциациясының әлемдік тәжірибеге сай бұл жұмыстағы ролін арттыру есебінен бөлінген қаржы-қаражаттарының тиімділігін арттыру және қолдануын айқындау бойынша барлық тиісті шаралар қолданылатын болады.

Ықтимал қауіп-қатерлер

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің шараларын іске асыру мен қызмет процесінде мемлекеттік органның бақылауына келмейтін және мақсатқа жетуге кедергі келтіретін төмендегідей қатарда қауіп-қатерлермен (жағдайлар, көріністер) қақтығысуы мүмкін.

Қауіп-қатер атауы

Мүмкін салдары

Басқару тетіктері мен шаралары

сыртқы

қаржылық қауіп-қатер (әлемдік қаржы дағдарысы)

Азық-түлік қауіпсіздігінің қауіп-қатерлері;
Өндіріс мөлшерлерінің төмендеуі;
Импорт үлесін ұлғайту.

Ауыл шаруашылық өнімдерін, әсіресе дефициті байқалатын өнімдер түрлерін өндіру көлемдерін ұлғайту;
Агроөнеркісіптік кешенін мемлекеттік қолдаудың шараларын жетілдіру;
Кәсіпорындарының техникалық және технологиялық қайта жабдықталуын ынталандыру;
Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру есебінен қазіргі технологияларға негізделген жаңа өндірістік қуаттарды құру;
Ірі қалалар айналасында азық-түлік белдемелерді құру.

шектес мемлекеттерге жабайы жануарларды көшіру кезінде мүмкін жоғалтулар

Ақ бөкендер санының қысқаруы.

Жануарлардың санын сақтау бойынша екі-жақтың келісімге қол қою.

ішкі

баға қауіп-қатері (ауыл шаруашылығы өнімдерінің әлемдік және республика ішіндегі бағасының өзгеруі)

Азық-түлік қауіпсіздігінің қауіп-қатерлері;
Ауыл шаруашылық өнімдеріне ішкі республикалық бағаларының артуы.

Азық-түлік тауарларының әлеуметтік маңызды түрлері бойынша тұрақтандыру қорларын құру;
Отандық өнімдерінің кепілді және тұрақты өтім үшін жағдай құру;
Негізгі монополист өндірушілерден бағаларының тұрақты мониторингі;
Негізгі өндірушілер (көтерме жеткізушілер) мен ірі сауда жүйелері арасында мемлекеттік-жеке серіктестік принциптері негізінде барлық тараптардың міндеттемелерін қарастыратын келісім-шарттарды жасау.

табиғи және техногендік сипаттағы қауіп-қатерлер (құрғақшылық, аяздар, үсіктер, жылу жетіспеушілігі, артық ылғалдылық, бұршақ, нөсер, қатты жел, құйын, су алу, жаппай жылыну, республикада  және арнаулы елдерде өсімдіктер мен жануарлардың жаппай ауыруы, ракеталық-ғарыштық қызметтен зиян заттарды мөлшерден артық бөлінуі және басқалар)


Қазақстан Республикасы Үкіметімен бекітілген тәртіпте қолайсыз. табиғат жағдайларынан өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандырудың мемлекеттік қолдауы.
Ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілер алдында сақтандыру жағдайлары бойынша міндеттерін орындаған сақтандыру компанияларының сақтандыру төлемдерінің 50 пайызының кепілдігін қамтамасыз ету.

институтциональдық

шектес мемлекетпен трансшекаралық су ағындарын басқару бойынша жаңа келісімдерге қол қоймау, сондай-ақ бұрын қол қойылған келісімдерді орындамау

Шектес аумақтардан келетін өзендер ағымының қысқарылуы.

Дипломатикалық сипаттағы шараларды қабылдау.

Ведомствоаралық өзара іс-қимыл

      Ескерту. Бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087 Қаулысымен.

Міндеттер атаулары

Мем. орган

Мүдделі мемлекеттік органдармен бірлескен шаралар

Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

ЖАО (жергілікті атқ. органдары)

Ылғал сақтау ресурсы технологиясын енгізу;
Тұқым шаруашылығын дамыту; Тыңайтқыштарды енгізу (органикалық қоспағанда); Суармалы жерлерді дамыту.

ИЖТМ, Қаржымині, БАМ, ЖАО

Республиканың фитосанитарлық қолайлылығын қамтамасыз ету.

МГМ, ЖАО

Көктемгі егіс және жинау жұмыстарына жанар-жағар маймен қамтамасыз ету.

Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру

ЖАО

Тұқымды малдарды дамыту;
Қалыпты қоректік базаны құру.

ИЖТМ, Қаржымині, БАМ, ЖАО

Республиканың эпизоотиялық қолайлылығын қамтамасыз ету.

Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау

ИЖТМ, ЖАО

Жалпы қолдану көлемі үшін белгілі азық өнімдері бойынша импорттау үлесін азайту;

бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету

БҒМ

Жылдың мемлекеттік тапсырыс аясында АӨК, су, балық, орман және аңшылық шаруашылығы саласы қажеттілігіне жоғары кәсіби мамандарды дайындау;

АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту

ИЖТМ, Қаржымині, БАМ, ЖАО

«е-Agriculture» агроөнеркәсіп кешенінің салаларын басқарудың біркелкі автоматтандырылған жүйесін дамыту.

Республика аумағындағы орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану

ККМ, ЖАО

Жалпы орман қорының аумағымдағы Республиканың мемлекеттік аумақтағы орман қорын авиациялық басқаруға жеткізу.

Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану

ІІМ, Қоршағанортамині, ТЖМ

Ақ бөкендер санының өсуін қамтамасыз ету.

Су қорларын интегралды басқару принциптерін енгізу

Қоршағанортамині, ЖРА, ИЖТМ, ТЖМ, МГМ, ЖАО

Су ресурстарын бақылау бойынша ақпараттық-талдау жүйесінің бірлескен пилоттық жобасын құру.

Сумен жабдықтау және су шаруашылығы құрылысы жүйесінің тұрақты дамуы

ЖАО

Ауыл елді мекендер мен кіші қалаларды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету.

Аймақтық бәсекелестік басымдылығын пайдалану негізінде республиканың ауылдық аймақтарының тұрақты дамуы, ауыл халқына әлеуметтік саланың сапалы қызметін жасау

ККМ, МГМ, БҒМ, ДСМ, СТМ, БАМ, ЖАО

Жоғары даму әлеуетті бар ауыл елді мекендерінің санын көбейту

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Дүниежүзілік экономикалық форум айқындайтын бәсекеге
қабілеттіліктің жаһандық индексінің көрсеткіштері жөнінде
Қазақстанның ұстанымын жақсартуға бағытталған іс шаралар
бойынша бірлесіп орындаушы болып табылады

Фактор

Көрсеткіштің атауы

Институттар

Мемлекеттік реттеудің қиындығы


Саяси шешімдердің қабылдану айқындығы

Макроэкономикалық тұрақтылық

Құнсыздану (стат. мәліметтер)

Жоғарғы білім мен тренинг

Мамандандырылған ғылыми-зерттеу және жаттықтыру қызметтеріне жергілікті қол жетімділігі

Тауарлар нарығының тиімділігі

Жергілікті бәсекелестіктің қарқыны


Сауда шектеулерінің көп таралғандығы

Шет елдік меншіктің көп таралғандығы

Тұтыну бейімділігінің дәрежесі

Нақты стандарттардың қатысуы

Аймақтық сатылымдардың дәрежесі

Халықаралық нарықтардың кеңдігі

Еңбек нарығының тиімділігі

Төлем және өнімдік

Технологиялық дамудың деңгейі

Соңғы технологияларға қол жетімділік

Серіктестік деңгейінде технологияларды пайдалану

Тікелей шет елдік технологиялар және инвестициялар

Нарық көлемі

Сыртқы нарықтың көлемі (стат. мәлім)

ЖІӨ % қатынасындағы импорт

ЖІӨ % қатынасындағы экспорт

Бизнесті дамыту үшін шарттар

Жергілікті жеткізушілердің саны

Жергілікті жеткізушілердің сапасы

Кластерлік дамуы

Бәсекеге қабілеттік басымдылығының табиғаты

Қосылған құн тізбегінің ұзындығы

Халықаралық таралымның бақылауы

Өнімді дамыту шарттары

Маркетинг шектері

Инновациялар

Университеттің өнеркәсіппен ғылыми ынтымақтастықтығы

Мемлекетпен озық технологияларды сатып алу

Бағдарламалық және нормативтік құқықтық құжаттар тізімі

      1. Ел Президентінің 2008 жылы 6 ақпандағы Қазақстан халқына жолдауы «Қазақстан азаматтарының әл-ауқатының өсуі - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты»;
      2. «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» ел Президентінің 2009 жылы 6 наурыздағы Қазақстан халқына жолдауы;
      3. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексі;
      4. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі Орман кодексі;
      5. «2010 - 2012 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 7 желтоқсандағы Заңы;
      6. «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңы;
      7. «Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 10 наурыздағы Заңы;
      8. «Жануарлар дүниесін қорғау, есімін молайту және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі № 593 Заңы;
      9. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңы;
      10. «Өсімдіктерді қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 3 шілдедегі Заңы;
      11. «Өсімдіктер карантині туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 ақпандағы Заңы;
      12. «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңы;
      13. «Астық туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңы;
      14. «Тұқым шаруашылығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы Заңы;
      15. «Мақта саласын дамыту туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңы;
      16. «Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі Заңы;
      17. Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 мамырдағы № 1096 Жарлығымен бекітілген «2003 - 2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық дамуының Стратегиясы»;
      18. Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 тамыздағы № 167 Жарлығымен бекітілген «2015 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының аумақтық даму Стратегиясы»;
      19. Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 20 маусымдағы № 348 Жарлығымен бекітілген 2007 - 2012 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының ғылымын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы;
      20. Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шілдедегі № 1149 Жарлығымен бекітілген 2004 - 2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың бағдарламасы;
      21. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 маусымдағы № 10 отырысының хаттамасымен мақұлданған 2006 - 2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы агроөнеркәсіптік кешенін тұрақты дамытудың тұжырымдамасы;
      22. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 21 қаңтардағы № 71 қаулысымен мақұлданған 2010 жылға дейінгі Қазақстан Республикасы экономикасының су секторын дамыту және су шаруашылығы саясатының тұжырымдамасы;
      23. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы № 1332 қаулысымен мақұлданған 2008 - 2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы экономикасының бәсекеге қабілеттілігі мен экспорттық мүмкіндіктерін сапалы жаңа деңгейге жеткізудің тұжырымдамасы;
      24. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 қазандағы № 963 қаулысымен бекітілген 2007 - 2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының балық шаруашылығын дамытудың тұжырымдамасы;
      25. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 шілдедегі № 675 қаулысымен бекітілген 2006 - 2008 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарының желісін дамыту тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралары;
      26. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 11 қазандағы № 978 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Ұлттық Ұйым Бірлестігінің даму бағдарламасымен «Қазақстан Республикасы үшін су ресурстары мен суды сақтауды біріктіріп басқару бойынша ұлттық жоспары» жобасы бойынша келісімі;
      27. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 сәуірдегі № 310 қаулысы;
      28. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 23 қаңтардағы № 93 қаулысымен бекітілген 2002 - 2010 жылдарға арналған «Ауыз су» салалық бағдарламасы;
      29. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 8 қазандағы № 914 қаулысымен бекітілген 2010 жылға дейінгі су ресурстарын, жануарлар дүниесін сақтау және оңтайлы пайдалану және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желісін дамыту жөніндегі бағдарламасы;
      30. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 16 қазандағы № 958 қаулысымен бекітілген 2008 - 2010 жылдарға арналған «Жасыл ел» бағдарламасы;
      31. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 қарашадағы № 1106 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін орнықты дамыту жөніндегі 2009 - 2011 жылдарға арналған шаралар кешені»;

      Ескертпе: аббревиатуралардың жазылуы:

ИЖТМ                   - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа
                         технологиялар министрлігі
БҒМ                    - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
                         министрлігі
Қаржымині              - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
МГМ                    - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ
                         министрлігі
ККМ                    - Қазақстан Республикасы Көлік және
                         коммуникация министрлігі
ІІМ                    - Қазақстан Республикасы Ішкі істер
                         министрлігі
Қоршағанортамині       - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны
                         қорғау министрлігі
ТСМ                    - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт
                         министрлігі
ДСМ                    - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                         министрлігі
БАМ                    - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат
                         министрлігі
ЖРА                    - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын
                         басқару жөніндегі агенттігі
ДСҰ                    - Дүниежүзілік сауда ұйымы
ЖАО                    - жергілікті атқарушы орган
АҚ                     - акционерлік қоғам
ИСО, ХАССП             - халықаралық сапа стандарттары
АӨК                    - агроөнеркәсіптік кешен
ЖІӨ                    - жалпы ішкі өнім
ІҚМ                    - ірі қара мал
НҚА                    - нормативтік құқықтық актілер
ТЭН                    - техникалық-экономикалық негіздемесі
НИР                    - ғылыми-зерттеу жұмыстары
ЖСҚ                    - жобалау-смета құжаттамасы
га                     - гектар
млн                    - миллион

Стратегиялық жоспарға
3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 001 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087, 2010.12.31 N 1532 Қаулыларымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 «Агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру»

Сипаттау

Бекітілген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлігінің орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен саласын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Орталық орган аппаратының және аумақтық орган аппаратының қызметін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

Сандық көрсеткіштері

Агроөнеркәсіп кешені, орман және су шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппараттағы және аумақтық орган аппаратындағы мемлекеттік қызметшілердің саны

адам

8 105

8 016

7 260

7 260

7 260

Сапа көрсеткіштері

Қойылған мерзім ішінде шараларды орындау

пайыз

100

100

100

100

100

Мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби деңгейін көтеру

адам

1 260

1 100

1 317

1 317

1 317

Тиімділік көрсеткіштері

Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы өндірісінің бәсекеге қабілеттілігін құру

пайыз

100

100

100

100

100

Нәтиже көрсеткіштері

Іс-шараларды орындауды қамтамасыз ету

пайыз

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

6 684 130,7

8 349 844,0

9 204 742,0

10 883 465,0

12 061 391,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 002 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

212 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

002 «Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау»

Сипаттау

Суармалы жерлерге мелиоративтік іс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттік бақылау, жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау және жақсарту жөнінде нұсқаулар мен іс-шаралар әзірлеу

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдың аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік орталығы ММ







Суармалы жерлерді агромелиоративтік зерттеу

га

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

Жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасының объектілерінде

га

21 332

21 332

21 332

21 332

21 332

Ыза сулардың деңгейлік-тұздық режиміне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар

өлшем

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400

Коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау

өлшем

550

550

550

550

550

Ұңғымаларды ұстау

дана

490

490

490

490

490

Топырақтық-мелиоративтік жұмыстар

га

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы ММ
Суармалы жерлерді агромелиоративтік тексеру

га.

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасының объектілерінде

га

1 034

1 034

1 034

1 034

1 034

Ыза сулардың деңгейлік-тұздық режиміне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар

өлшем

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау

өлшем

200

200

200

200

200

Ұңғымаларды ұстау

дана

143

143

143

143

143

Топырақтық-мелиоративтік жұмыстар

га

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Оңтүстік  Қазақстан   гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы ММ
Суармалы жерлерді агромелиоративтік тексеру

га.

624 600

624 600

625 600

625 600

625 600

Жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасының объектілерінде

га

49 231

49 231

49 231

49 231

49 231

Ыза сулардың деңгейлік-тұздық режиміне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар

өлшем

30 472

30 472

30 472

30 472

30 472

Коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау

өлшем

2 268

2 268

2 268

2 268

2 268

Ұңғымаларды ұстау

дана

155

155

155

155

155

Топырақтық-мелиоративтік жұмыстар

га

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Сапа көрсеткіштері

Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік орталығы ММ

КЗИ






Жерді пайдалану коэффициентінің жыл сайынғы ұлғаюымен инженерлік-дайындалған жерлерді тиімді пайдалану

0,7

0,75

0,8

0,85

0,87

Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы ММ
Жерді пайдалану коэффициентінің жыл сайынғы ұлғаюымен инженерлік-дайындалған жерлерді тиімді пайдалану

0,7

0,75

0,8

0,85

0,87

Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы ММ
Жерді пайдалану коэффициентінің жыл сайынғы ұлғаюымен инженерлік-дайындалған жерлерді тиімді пайдалану

0,82

0,83

0,83

0,85

0,87

Тиімділік көрсеткіштері

Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік орталығы ММ

теңге/ гектар

93,01

91,86

92,6

108,1

118,93

Инженерлік-дайындалған 1 гектар жердің мелиоративтік жағдайын бағалау және критерийлерін негіздемелеу бойынша шығындардың орташа өлшемді құны






Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы ММ
Инженерлік-дайындалған 1 гектар жердің мелиоративтік жағдайын бағалау және критерийлерін негіздемелеу бойынша шығындардың орташа өлшемді құны

119,4

122,9

134,5

159,9

177,7

Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы ММ
Инженерлік-дайындалған 1 гектар жердің мелиоративтік жағдайын бағалау және критерийлерін негіздемелеу бойынша шығындардың орташа өлшемді құны

90,4

101,9

97,6

123,12

135,99

Нәтиже көрсеткіштері

Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік орталығы ММ

есептер мен ұсыныстар






Жерді, суармалы суды тиімді және ұғымды пайдалану, тұзданудың, сортанданудың және суландыру эрозиясы мен суармалы жерлерге кері әсерлерді жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен іс-шараларды әзірлеу

16

16

16

17

18

Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы ММ






Жерді, суармалы суды тиімді және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортанданудың және суландыру эрозиясы мен суармалы жерлерге кері әсерлерді жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен іс-шараларды әзірлеу

12

12

12

13

14

Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы ММ






Жерді, суармалы суды тиімді және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың және суландыру эрозиясы мен суармалы жерлерге кері әсерлерді жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен іс-шараларды әзірлеу

16

16

16

18

18

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

152 066,5

164 840,0

173 112,0

200 668,0

221 627,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 003 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

003 «Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянды организмдерімен күрес жүргізу»

Сипаттау

Зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің пайда болуы, дамуы мен таралуына жүйелі бақылау, аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралуын барынша анықтау, ауыл шаруашылығы дақылдары мен егістері үшін аса қауіпті зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (экономикалық зияндылық шегінен төмен - ЭЗШ) дейін төмендету үшін химиялық өңдеу жүргізу және ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін аса қауіпті зиянды организмдердің дамуы мен таралуына мейлінше тура болжаммен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсету

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянкестері мен ауруларына қарсы химиялық өңдеу жөніндегі қызметтер

мың га

3 098,68

3 145,41

3 241,1

3 221,42

3 200,0

Сапа көрсеткіштері

Химиялық өңдеулердің уақытылы және сапалы жүргізілуімен қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің пайызы

пайыз

85 астам

85 астам

90 астам

90 астам

90 астам

Тиімділік көрсеткіштері

1 га ауыл шаруашылығы дақылдары мен егістеріндегі аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы шаралар жүргізуге жұмсалатын жалпы шығындар

теңге

863,0

844,3

858,0

988,2

1 110,0

Нәтиже көрсеткіштері

Аса қауіпті зиянды организмдер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғандағы химиялық өңдеулермен қамту алаңдарды

1) зиянкестер пайызы

100

100

100

100

100

2) бидай аурулары пайызы

13

5,7

5,0

13,0

16,0

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 456 591,6

2 655 710,0

2 780 784,0

3 183 462,0

3 438 139,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 004 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

004 «Зертханалық талдау жүргізу және карантиндік объектілермен жасырын залалдануды анықтау»

Сипаттау

Фитосанитариялық зертханалық талдау, сараптама және карантиндік объектілермен жасырын дерттерін табуды жүргізу жөніндегі қызметтерді көрсету

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Карантинге жатқызылған өнімдердің үлгілеріне фитосанитариялық зертханалық талдау және сараптама жүргізу

мың сараптама

35

35

80

80

80

Егістік дақылдардың үлгілерін егуді және қадағалауды жүргізу

сорт үлгілері

95

100

100

100

100

Дәнді дақылдардың ең жақсы үлгілерін қалыптастыру және республикалық ғылыми мекемелерге беру

мың үлгі

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Егістіктерді энтомологиялық, фитопаталогиялық, бактериологиялық, гербиологиялық бағалау

мың талдау

3,0

3,5

3,5

3,5

3,5

Зерттеулер:







сорт үлгілері;

дана

245

250

255

260

265

әртүрлі жеміс-жидек дақылдарының және басқа да дақылдардың тірі өсімдіктері

дана

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Биологиялық объектілерді сараптау кезінде карантиндік түрлерге жататындығын анықталуын 100 пайыздық қамтамасыз ету

пайыз

100

100

100

100

100

АӨК ұйымдарын ақпараттық қамтамасыз ету және фитосанитариялық жетілдіру

есептер

60

60

60

60

60

Қазақстан Республикасының аумағын импорттық өсімдік материалдарымен келетін карантиндік объектілердің таралуынан қорғау

пайыз

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Карантинге жатқызылған материалдың бір сорт үлгісін тексерудің орташа шығыны

теңге

2 329

2 831

2 862

4 128

3 940

1 сорт үлгісіне және 1 дана жеміс-жидектер және басқа дақылдардың өсірілген тірі өсімдіктеріне зерттеу жүргізуге жұмсалатын орташа шығын

теңге

1 162

1 554

1 719

2 191

2 174

Нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасының аумағын карантиндік объектілердің таралуынан қорғау

пайыз

100

100

100

100

100

Импортталатын тұқымдардың фитосанитарлық жағдайы туралы ақпаратпен АӨК ұйымдарын қамтамасыз ету

пайыз

100

100

100

100

100

Қазақстан Республикасының аумағын карантиндік объектілердің таралуынан қорғау

ұсыныс

2

2

2

2

2

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

41 298,8

51 295,0

71 716,0

85 378,0

94 193,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

005 «Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау»

Сипаттау

Барлық отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері, элиталық және бірегей тұқым, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілері, мемлекеттік сортсынау учаскелері мен станциялары, мемлекеттік тұқым ресурстары, олардың қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға сәйкестігін айқындау үшін ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқым сапасын сынау бойынша қызмет көрсету.
Бүкіл алқапқа тұқым сапасына тексерілген тұқымдармен себуді қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдер өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқымына және отырғызу материалына сорттық және егістік сапасына зерттеу жүргізу

зерттеулер

300 000

317 000

330 283

330 283

330 283

Сапа көрсеткіштері

Сапалы тұқымдардың үлесі

пайыз

90

90

90

90

90

Тиімділік көрсеткіштері

Тұқым сапасын сараптау бойынша 1 зерттеудің құны

мың теңге

720

743

777

777

777

Нәтиже көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы дақылдары тұқымының сапасын тексеруді қамтамасыз ету

пайыз

99

99

99

99

99

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

215 998,2,0

235 531,0

256 630,0

256 630,0

256 630,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

006 «Ауыл шаруашылығы техникасының қаржы лизингі бойынша сыйақы ставкасын өтеу»

Сипаттау

Ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру

Міндеті

1.3.2. Техникалық және технологиялық қайта жабдықтау

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы ставкасын өтеу

мың теңге

118 645,8

79 098

39 548,6



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Машина-трактор паркін ауыл шаруашылық техникасының лизингі бойынша шығындарды арзандату есебінен жаңарту

пайыз

0,009

0,006

0,003



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

118 645,8

79 098,0

39 549,0



Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

007 «Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау»

Сипаттау

АӨК және аграрлық ғылым салаларын жоғары білімді кадрлармен қамтамасыз ету және АӨК тиімді дамыту үшін ғылыми қызмет нәтижесін жоғарылату, халықаралық деңгейдегі жоғары білімді мамандарды дайындау арқылы жағдай жасау:
С. Сейфуллин атындағы ҚазАТУ техникалық факультетінің оку ғимаратының құрылысын аяқтау;
С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің жатақханасын салу.

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту

Міндеті

1.2.2. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК-нің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

С.Сейфуллин ат.ҚазАТУ техникалық факультетінің оқу корпусын салу

пайыз

0,0

4,5

47,5



С. Сейфуллин ат. ҚазАТУ студенттік жатақханасының құрылысы (592 орынға)

пайыз




28,9


Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

техникалық факультетінің студенттерін оқыту үшін аумақ саны

текше метр

4292,6

4292,6

4292,6

4292,6


С. Сейфуллин ат. ҚазАТУ студенттер жатақханасының құрылысы — студенттерге арналған жататын орын саны

дана

1 212

1 212

1 212

1 212


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

62 109,2

20 686,0

217 972,0

226 569,0

0,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

008 «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу»

Сипаттау

Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының инфрақұрылым нысандарының құрылысы

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.1. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.2. Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

қызметтік кордондар салу

дана

13

1




автогараждар мен әкімшілік үйлерін салу

дана

12

3

1

1


өндірістік база мен өрт сөндіру-химиялық станцияларын салу

дана

1





атқора салу







өртке қарсы ұңғымалар бұрғылау

дана

11

3




Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері

Биологиялық әртүрлілікті және мемлекеттік табиғи-қорықтық қоры объектілерін сақтау







Нәтиже көрсеткіштері

инфрақұрылым объектілерімен қамтамасыз етілген ерекше қорғалатын табиғи аумақтар

дана

37

7

1

1


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

278 566,4

175 066,0

90 472,0

61 562,0


Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Бағдарлама диагностикалық және уақытылы ветеринариялық-санитариялық іс-шараларды жүргізу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылық жануарлар мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды тұрақты сақтауға бағытталған және оның құрамына мыналар кіреді:
ветеринариялық препараттарды сақтау;
ветеринариялық препараттарды белгіленген орнына дейін жеткізу;
ветеринариялық препараттарды жергілікті жерлерде қолдану.

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Халықаралық эпизоотиялық бюро талаптарына сәйкес жұқпалы және жұқпалы емес жануарлардың ауруларын алдын алу шараларын жетілдіру:
Ветеринариялық препараттарды қолдану:







- серологиялық зерттеу үшін қанның сынамаларын алу және жеткізу

млн. сынама



32,0-38,0

32,0-38,0

32,0-38,0

- ветеринариялық препараттардың дозасын жануарларға егу

млн. доз



80-130

80-130

80-130

Сапа көрсеткіштері

ауыл шаруашылығы жануарларының иммунитетін көтеру

млн. бас



80-130

80-130

80-130

ауру жануарларды уақытылы анықтау бойынша диагностикалық зерттеулер жүргізу үшін қанның сынамаларын алу және жеткізу

млн. бас



32,0-38,0

32,0-38,0

32,0-38,0

Ветеринарлық препараттарды сақтау және оны тағайындау орнына дейін жеткізу

млн. доз



80-130

80-130

80-130

Тиімділік көрсеткіштері

жануарлардың аса қауіпті инфекциялық ауруларының таралуының алдын алу

ошақтар



60-80

50-70

40-60

Нәтиже көрсеткіштері

Ауруға қарсы сезімтал бастарды егу

млн.бас



80-130

80-130

80-130

Қанның сынамаларын алу және ветеринарлық зертханаларға жеткізу

млн. сынама



32-38

32-38

32-38

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



5 504 538,0

7 792 658,0

8 761 048,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 010 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы  қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер арқылы бөлінетін санды және сапалы кепілденген ауыз суға тұрғындардың қолын жеткізуді қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.4. Сумен жабдықтау және су шаруашылығы имараттары жүйесінің тұрақты дамуы

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Субсидияланатын сумен қамту жүйелері

саны

35

48

136

136

136

Сапа көрсеткіштері

Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтылған халық

адам

1 605 356

1 761 582

1 981 829

1 939 140

1 939 140

Тиімділік көрсеткіштері

Арзандатылған тарифпен ауыз сумен қамтамасыздандырылған ауылдық елді мекендердің саны

бірлік

355

398

511

486

486

Нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшін ауыз су беру бойынша қызмет құнын, республикалық топтық сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз сумен қамтамасыз етілу пайызын төмендету

пайыз

19-94

9-95

6-95

6-95

6-95

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 761 364,0

2 176 334,0

3 019 649,0

2 870 012,0

3 157 013,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 011 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087, 2010.12.31 N 1532 Қаулыларымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

011 «Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру»

Сипаттау

Бағдарлама «Ветеринария бойынша ұлттық референттік орталық» Мемлекеттік мекемесіне биоқойма салу және ғимаратын және қосалқы ғимаратын қайта жөндеуге, сондай-ақ ҚР АШМ «Республикалық ветеринариялық зертхана» РМҚК бірдей типтегі модульдік облыстық, аудандық ветеринариялық зерханаларын жануарларға арналған үй-жайларымен салу және жоғары білікті мамандарды дайындау арқылы ветеринариялық зертханалардың объектілерін, ғимараттарын және үй-жайын, олардың материалдық-техникалық жабдықтауын халықаралық нормалардың талаптарына, стандарттарына және ДСҰ ұсыныстарына сәйкес келтіруге бағытталған

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Жануарларға арналған вивариясы бар бірдей типтегі модульдік облыстық ветеринариялық зертханалардың ғимаратын салу

бірлік

6

5

3



Сапа көрсеткіштері

Ветеринариялық зертханалардың құрылысы

бірлік



8

11


Тиімділік көрсеткіштері

Ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсыныстары талаптарына сәйкестігі

пайыз

100

100

100

100


Нәтиже көрсеткіштері

Ветеринариялық зертханалар салынды

бірлік

6

9

20

31


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 999 005,3

1 681 005,0

983 625,0

1 233 671,0


Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. Стратегиялық жоспар 012 бюджеттік бағдарламамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

012 «Атырау облысының бюджетіне балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттік монополия субъектісінің арнайы жабдықтарын және теңіз техникасын жаңартуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Атырау облысына бекіре балық түрлерін сатып алумен, қайта өңдеу және оның уылдырығын сатумен шұғылданатын балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттік монополия субъектісі қызметін қамтамасыз ету үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.3. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау

Көрсеткіштер


Көрсеткіштердің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл
(есеп)

2009 жыл
(ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Ауланған балық көлемі

тонна



99,5



Балық өсіретін ұйымдардың материалдық-техникалық базасын нығайту

бірлік



18



Сапалық көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Шығарылған өнімнің көлемі:







балық

тонна



69,65



уылдырық

тонна



9,9



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



1 545 665,0



Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 013 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

013 «Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер»

Сипаттау

Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің егіске Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген селекциялық жетістіктердің Мемлекеттік тізбесіне енгізілген ауыл шаруашылық дақылдары сорттарының тұқымын пайдалануы; республиканың ауыл шаруашылығы өндірісіне ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің отандық және шетел селекциясының жаңа жоғары өнімді сорттарын енгізу

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдер өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Селекциялық жетістіктердің Мемлекеттік тізбесіне енгізу мақсатында жоғары өнімді және сапасы жөнінен бағалы сорттарды сынақтан өткізу

дана

890

890

890

890

890

Сапа көрсеткіштері

Селекциялық жетістіктердің Мемлекеттік тізбесіне енгізілген ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын пайдаланудың үлес салмағы

пайыз

85

85 дейін

85 дейін

85 дейін

85 дейін

Тиімділік көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы дақылдарының 1 сорт тәжірибеге жұмсалатын жалпы шығындары

теңге

18 438

20 840

28 756

28 688

32 340

Нәтиже көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау нәтижелерінің арқасында өндіріске жіберіліп, республика облыстарында аудандастырылады

сорт

50

50 дейін

50 дейін

50 дейін

50 дейін

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

120 770,3

142 857,0

193 384,0

192 928,0

217 514,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 014, 004, 016 бюджеттік бағдарламаларға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087,2010.12.31 N 1532 Қаулыларымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

014 «Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру»
004 «Сыртқы қарыздар есебінен»
005 «Ішкі көздер есебінен»
016 «Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»

Сипаттау

Аграрлық сектордың бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату, ауыл тұрғындарының әлеуметтік-экономикалық жағдайын жоғарлату

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1. АӨК өнімдер өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың қорытындысы

дана



1



Ізденіс жұмыстары

мың га



15

57


ЖСҚ әзірлеу жұмыстары

мың га




77

36

Қайта жаңарту

мың га





30

Сапа көрсеткіштері

Халықаралық нормалармен және ҚНжЕ бойынша







Тиімділік көрсеткіштері

1 000 000 теңге:







Іздестіруді қамту ауданынан шығу

Га



70 кем емес

70 кем емес


ЖСҚ қамту ауданынан шығу

Га



50 кем емес

50 кем емес

40 кем емес

Қайта қалпына келтіру жұмыстарын қамту ауданынан шығу

Га




10 кем емес

10 кем емес

Нәтиже көрсеткіштері

- ТЭН сараптамасы

пайыз



100



- Іздестіру жұмыстары

мың га



15

57


- ЖСҚ әзірлеу





77

36

- Қайта қалпына келтіру






30

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге


1128,0

154 000,0

4 450 464,0

5 703 401,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 015 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы құрылымдарын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Бағдарлама жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы құрылымдарын ұстауға және оларды материалдық-техникалық жабдықтауына бағытталған

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы құрылымдарын ұстау

адам



2 980

2 980

2 980

Материалдық-техникалық жарақтандыру (оргтехника, офистік жиһаз)

мың дана



10,0-15,0



Сапа көрсеткіштері

Ветеринария саласында қызмет көрсететін жергілікті атқарушы органдардың құрылымдарын құру

бірлік



2 764

2 764

2 764

Тиімділік көрсеткіштері

Жергілікті атқарушы органдардың облыс, аудан (облыс деңгейіндегі қалалар), аудан деңгейіндегі қала, кент, ауыл, ауылдық округ деңгейінде нығаюы

адам



2 980

2 980

2 980

Нәтиже көрсеткіштері

Жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы құрылымдарын ұстау

адам



2 980

2 980

2 980

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



2 751 529,0

2 255 361,0

2 255 361,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 016 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау»

Сипаттау

Жоба Қазақстанның барлық облыстарына несие желісін тарату үшін және ауылдағы шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығында қолданылатын техника және құрал жабдықтарының лизинг бағдарламасы бойынша қаржыландыру механизмдерін енгізу үшін көзделген.
Тауар биржаларын дамыту, ауыл шаруашылық тәуекелдерін басқаруына методикалық көмек, аграрлық метеостанцияларды жаңарту, консалтингтік қызметтер ұсыну.

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру

Міндеті

1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

1. «Ауылдық қаржылық кеңес қызметі» компоненті бойынша:







а) Ұлттық консультанттарды облыстық деңгейде оқыту;

саны






б) Ұлттық консультанттарды аудандық деңгейде оқыту;

саны

600





в) Фермерлерге бір күндік ақпараттық семинарлар өткізу

саны


120




Жаңғыртылған аграрлық метеостанциялардың саны.

саны




4


«Баға тәуекелдерін басқару» жөніндегі консалтингтік компания бойынша келесі саладағы қызметтер:

қызмет






нормативтік-құқықтық базалар;






тауарлық биржаларды институционалдық нығайту;




1


инновациялық өнімдерді дамыту.






Тауарлық биржа қатысушыларына арналған семинарлар саны

қызмет




3


«Өндірістік тәуекелдіктерді басқару» жөніндегі компания қызметі бойынша келесі саладағы қызметтер:

қызмет






өсімдік шаруашылығында сақтандыру бойынша нормативтік-құқықтық базалар;



1

1


ауыл шаруашылық сақтандыру практикасын нығайту;






ауыл шаруашылық сақтандыру саласында мемлекетпен жеке сектордың серіктестігі.






Ауа райы индексі негізінде өсімдік шаруашылығында сақтандырудың пилоттық жобаларын әзірлеу.






2. Ауыл шаруашылығында ұзақ мерзімді инвестициялық, лизинг және құрылымдық қаржыландыру мәселелері бойынша оқу шараларын жүргізу:







а) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың несие мамандары үшін;

адам

120

90




б) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың филиал басшылары үшін.

адам

60

30




«Институционалдық даму» тақырыбы бойынша оқытылған қатысушы шағын қаржылық ұйымдардың саны

саны

12

50




«Ауылдық микроқаржыландырудың жаңа өнімдерін дамыту» және «Коммерциалық банктермен байланысты дамыту» тақырыбтары бойынша оқытылған шағын қаржылық ұйымдардың саны

саны


32




Лизинг компанияларының және қатысушы шағын қаржылық ұйымдардың аудиті

саны






Жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультант қызметтері

адам/ай






Сапа көрсеткіштері

Ауылдағы консультациялық қызметтердің сапасын арттыру

Аттестацияланған консультанттар саны


660




Тиімділік көрсеткіштері

Екінші деңгейлік және микроқаржылық мекемелермен Қазақстанның ауылдық мекендерімен қамтуын арттыру

Қаржы ұйымдарының саны


2

4

8


Нәтиже көрсеткіштері

Ауылдық жерлерде несиелендіру және бизнесті дамыту мәселелері бойынша кеңес алған фермерлер мен тауар өндірушілердің саны

саны

500

2 500




Тауарлық биржалар бойынша бақылаушы агенттік, оқыту бағдарламалары қазіргі заманғы тауарлық биржаларға және т.б. арналған үлгілік бизнес-жоспар туралы ережелерді түзету бойынша ұсыныстар

мәлімет



1

1


«Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы» заңның іске асыру бойынша нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер енгізу бойынша талдау және ұсыныстар;
Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар кешені;
Мемлекеттік сектордың және Қазақстанның шешуші мемлекеттік институттарының рөлі туралы есеп

мәлімет



1

1


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

74 243,2

106 575,0

24 652,0

105 764,0

0,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 017 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087, 2010.12.31 N 1532 Қаулыларымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

017 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттау

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері арқылы ауылдық елді мекендерді, қалалар мен кіші қалаларды қажетті көлемде және сапалы ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.4. Сумен жабдықтау және су шаруашылығы имараттары жүйесінің тұрақты дамуы

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Сумен жабдықтау объектілерін қайта жаңғырту және салу

саны

261

174

254

178

84

Сумен жабдықтау бойынша жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

Объектілер саны



154



Сапа көрсеткіштері

Құрылыс жұмыстары сапасының Құрылыстық нормалар мен ережелерге сәйкес болуы

ҚНжЕ






Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз егу үшін ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға енгізу

саны

94

162

105

111

65

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

19 158 672,0

22 998 170,0

25 145 003,0

19 000 000,0

19 000 000,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 019 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087, 2010.12.31 N 1532 Қаулыларымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

019 «Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер»

Сипаттау

Жер мелиоративтік, су ресурстарын пайдалану және қорғау саласында біріңғай республикалық нормативтік-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу және ғылыми негіздеу; Нормативті-әдістемелік негізді түзету

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту

Міндеті

1.2.2 Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында жобалау-іздестіру жұмыстарына нормативтік-әдістемелік құжаттарды әзірлеу

дана

5

5

5

5

5

Сапа көрсеткіштері

Жобалау - іздестіру жұмыстарын тиімді және сапалы орындау, келісілген нормалармен және ережелермен қамтамасыз ету

дана

5

5

5

5

5

Тиімділік көрсеткіштері

Бір нормативтік-әдістемелік құжаттың орташа құны - 0,5 млн. теңге (есеп материалдық-техникалық жарақтандыру шығындары есепке алмай жүргізілген)

мың теңге

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Нәтиже көрсеткіштері

Су ресурстарын қорғау  және пайдалану саласында жобалау-іздестіру жұмыстарының нормативтік-әдістемелік құжаттарын бекіту

дана

5

5

5

5

5

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

14 909,7

17 052,0

30 804,0

21 387,0

23 625,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. Стратегиялық жоспар 020 бюджеттік бағдарламамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

020 «Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды - Щучинск» учаскесінде «Астана - Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

«Шортанды - Щучинск» учаскесінде «Астана - Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызу

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.1. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.2. Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Жер учаскелерін алып қойған үшін жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу

га





1 828,7





Жер орналастыру жобасын әзірлеу

дана





1





Сапалық көрсеткіштері














Тиімділік көрсеткіштері














Нәтиже көрсеткіштері














Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге





56 072,0





Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

021 «Ауыл шаруашылығы өндірісін аргохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету»

Сипаттау

Ауыл шаруашылығы өндірісін қамтамасыз ету агрометеорологиялық мониторинг жүргізу үшін: топырақтағы ылғал қоры туралы, ауыл шаруашылығы дақылдарының жай-күйі туралы, қолайсыз ауа райы құбылысы (үсік, аяз, аз қарлы қыс, құрғақшылық, зиянкестер мен аурулар) салдарынан олардың бұзылу мүмкіндігі туралы, себу, пісу, жаздық астық дақылдарының өнімділігі және жинау жағдайының мерзімі туралы, облыстар кескінінде республика аумағында орын алатын, нақты агрометеорологиялық жағдай туралы анықтамалар мен кеңестер құру және т.б.; егілген дәнді дақылдардың жағдайына және ауыл шаруашылығы өндірісінің өнімділігін бағалауға ғарыштық мониторинг жүргізу

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру

Міндеті

1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы өндірісін қамтамасыз ету үшін агрометеорологиялық мониторинг бойынша ақпараттар алу;

ақпарат саны

182

141

141

141

141

Ғарыштық мониторинг бойынша ақпараттар алу

ақпарат саны

7

7

7

7

7

Сапа көрсеткіштері

Егіс алқаптары және егін жайы туралы шындық ақпаратпен қамтамасыз ету

пайыз

85

85

85

85

85

Тиімділік көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді алдын ала ауа райы жағдайына байланысты ескерту

күндер саны

7

7

7

7

7

Нәтиже көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы жерлерінің агрометеорологиялық мониторингі және ғарыштық мониторингі және өсімдік өнімінің көлемі бойынша ақпарат алған ауыл шаруашылығы құрылымдарының саны

саны

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

45 241,0

38 140,0

45 241,0

45 241,0

45 241,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 022 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

022 «Фитосанитарлық мониторинг, диагаостика және болжауды жүзеге асыру жөніндегі әдіснамалық қызметтер»

Сипаттау

Зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің пайда болуы, дамуы мен таралуына жүйелі бақылау, аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралу ошақтарын барынша анықтау бойынша қызмет көрсету

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Аса қауіпті зиянды ағзалардың;

млн.га

114,2

114,2

114,2 

114,2

114,2

карантинді ағзалардың пайда болуына, дамуына және таралуына мониторинг жасау бойынша қызметтер




3,4

3,4

3,4

Сапа көрсеткіштері

Мониторингтік шараларды қамту

пайыз

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай дамуы мен таралу ошақтарын анықтау

млн.га

2 963

5 190,1




Нәтиже көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін аса қауіпті зиянды организмдердің дамуы мен таралуына мейлінше тура болжау мен қамтамасыз ету

пайыз

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

777 975,3

867 064,0

1 093 254,0

1 252 207,0

1 374 762,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

023 «Агроөнеркәсіп кешені субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ын несиелеу»

Сипаттау

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін несиелеу

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін несиелеу

АШТӨ



600

600

600

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері

АӨК субъектілерін қаржыландаруды уақытылы жүргізуді қамтамасыз ету

игеру мерзімі



І-ІІ тоқсан

І-ІІ тоқсан

І-ІІ тоқсан

Егіс алаңдары мен өсірілетін дақылдардың ассортиментін ұлғайту

млн.га



4,6 дейін

4,6 дейін

4,6 дейін

Нәтиже көрсеткіштері

Өсімдік шаруашылығында несие ресурсына қажеттілікті қанағаттандыру

пайыз



20-дан 30-ға дейін

20-дан 30-ға дейін

20-дан 30-ға дейін

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



80 000 000,0

80 000 000,0

80 000 000,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. Стратегиялық жоспар 024 бюджеттік бағдарламамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

024 «2009 жылғы астықты экспортқа шығарғанда көлік шығындарының құнын арзандату»

Сипаттау

Ресей Федерациясының және Қытай Халық Республикасының аумағы арқылы, сол сияқты Қытай Халық Республикасына экспортқа астық тасымалдағанда көлік шығындарын өтеу арқылы астық экспорттаушыларды қолдау

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту

Міндеті

1.2.1. Экспорттық текшелерді алу үшін АӨК-нің сапалы бәсекеге қабілетті өнімдерін өндіру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Экспортқа тасымалдау кезінде 1 тонна астыққа көлік шығындарын өтеу мөлшері

теңге



5 876



Сандық көрсеткіштері

Экспортқа тасымалдау кезінде 1 тонна астыққа көлік шығындарын өтеу мөлшері

теңге



5 876



Сапалық көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Алыс шет елдерге Ресей Федерациясының және Қытай Халық Республикасының аумағы арқылы, сол сияқты Қытай Халық Республикасына экспортқа астық шығару

мың тонна



1 323,8



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



7 778 866,0



 Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. Стратегиялық жоспар 025 бюджеттік бағдарламамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

025 «Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттау

Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Аухатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық аймақтарында Шу өзеніндегі апаттық-қалпына келтіру және жағалауды нығайту жұмыстары

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық және гидромелиоративтік құрылыстарды, сонымен қатар шаруашылықаралық арналарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Жағалауды нығайту жұмыстары жүргізілген қашықтық

км



3



Сапалық көрсеткіштері

Орындалған жұмыстардың сапасы Құрылыс ережелері мен нормаларының талаптарына сәйкес болуы

пайыз



100



Тиімділік көрсеткіштері

Елді мекендердің тұрғын құрылыстарын қирау қауіп-қатерінен сақтау

пайыз



6,7



Нәтиже көрсеткіштері

Стратегиялық нысандардың қалыпты қызмет көрсетілуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қауіп-қатерін төмендету

учаскелер саны



2



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



100 000,0



Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 027, 004, 016 бюджеттік бағдарламаларға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

027 «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау» (1-ші фаза)
004 «Сыртқы қарыздар есебінен»
016 «Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»

Сипаттау

Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзені атырауының су ресурстарын қалпына келтіру, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңізінің солтүстік бөлігіндегі су деңгейін тұрақтандыру, гидротехникалық нысандар салу және Сырдария өзені арнасынан су өтімін реттеу арқылы Арал өңіріне орналасқан елді мекендерді су басу деңгейін мүмкіндігінше төмендету

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық және гидромелиоративтік құрылыстарды, сонымен қатар шаруашылықаралық арналарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Имараттарды салу

мөлшері

1

0

1



Сақтандыру ұсталмдарын төлеу

пайыз



50

50



Сапа көрсеткіштері

Судың минералдануының (тұздануын) деңгейін азайту, жоба аяқталғаннан кейін

Грамм/литр

17

17

17



Тиімділік көрсеткіштері

Солтүстік Арал теңізі аумағының өсуі, жоба аяқталғаннан кейін

км2

3 200

3 200

3 200



Нәтиже көрсеткіштері

Сырдария өзенінің су өткізу қабілетінің жақсаруы. Арал теңізіне (жоба аяқталғаннан сон) абсолюттық балтық жүйесі бойынша 42 м деңгейде су толады

абсолюттық балтық жүйесі, метр

42

42

42



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

324 728,3

507 704,0

395 023,0

0,0

0,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 029, 004, 005, 016 бюджеттік бағдарламаларға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087, 2010.12.31 N 1532 Қаулыларымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

029 «Сумен жабдықтау жүйесін салу және реконструкциялау»
004 «Сыртқы қарыздар есебінен»
005 «Ішкі көздер есебінен»
016 «Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»

Сипаттау

Қажетті көлемде және кепілдігі бар ауыз сумен тұрғындарды қамтамасыз ету, ауылдық елді мекендер құрылымын жақсарту, жобалау, қалпына келтіру, жаңарту, сумен жабдықтау жүйелерін салу

Стратегиялық бағыты

2. Балык, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.4. Сумен жабдықтау және су шаруашылығы имараттары жүйесінің тұрақты дамуы.

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Топтық су құбырлары бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу

саны

3

5

15

3

2

Топтық су құбырларын салу және қайта жаңарту

саны

33

23

20

12

7

«Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және кәріздеу» жобасы бойынша ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйелер салу (АДБ)

саны

19

51

1



«Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйелерін салу (ИДБ)

саны

20

3




Сапа көрсеткіштері

Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес құрылыс жұмыстарын орындау

ҚНжЕ






Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға енгізу:

саны






- топтық су құбырлары

11

10

11

6

2

- «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және кәріздеу» жобасы бойынша (АДБ)

4

50

1



- «Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша (ИДБ)






Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

6 950 469,8

10 283 417,0

9 705 902,0

8 699 340,0

19 189 270,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 031 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087, 2010.12.31 N 1532 Қаулыларымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

031 «Гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау»

Сипаттау

Гидротехникалық құрылыстарда техногендік сипаттағы төтенше жағдай туындаудың қаупін алдын алуға бағытталған гидротехникалық имараттарды қайта жаңарту

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және есімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық және гидромелиоративтік құрылыстарды, сонымен қатар шаруашылықаралық арналарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Қайта жаңарту жүргізілген нысандардың саны

саны

1

25

40

14

5

Әзірленген жобалық-сметалық құжаттама саны

1

1

7



Сапа көрсеткіштері

Орындалған жұмыстардың сапасы Құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес болуы

пайыз

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Айрықша стратегиялық мазмұны бар мемлекеттік және мемлекет аралық имараттардың тұрақты жұмыс атқаруы

пайыз

100

100

100

100

100

Нәтиже көрсеткіштері

Гидротехникалық құрылыстардың дұрыс қызмет көрсетуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайдың туындау қаупін төмендету.

саны

1

9

22

9

2

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 064 587,0

5 889 011,0

17 306 416

8 354 055,0

3 450 397,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 032, 004, 006, 016 бюджеттік бағдарламаларға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту»
004 «Сыртқы қарыздар есебінен»
006 «Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен»
016 «Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»
018 «Грант есебінен»

Сипаттау

Өскемен, Семей, Павлодар қалалары тұрғындарының және Ертіс өзені маңында орналасқан елді мекендердің өмір сүру деңгейін көтеру және денсаулығын жақсарту, Ертіс өзеніне және жерасты суларына уытты заттардың түсуінің алдын алу жолымен, өңірдің экологиясын жақсарту және қоршаған ортаны қалпына келтіру. Өскемен, Семей, Павлодар қалалары тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін жер үсті суларының сапасын жақсарту. Жер асты суларының ластануының және Өскемен қаласының және Ертіс өзенінің ауыз сумен қамтамасыз ету көздеріне, тұрғылықты аудандарға уытты қалдықтар шлейфінің көшуінің алдын алу. Жергілікті және өнеркәсіптік көздерінен су сапасы мониторингі үшін институционалды механизмдерді күшейту

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық және гидромелиоративтік құрылыстарды, сонымен қатар шаруашылықаралық арналарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Қалалық водоканалдар мен аймақтың бақылау-қадағалау қызметтерінің зертханалары үшін су құбырлары жүйелерінен судың ысырап болуын анықтайтын және судың сапасын бақылайтын жабдықтар сатып алу.

бірлігі

0

80

47





Мониторинг және нақтылы жобалау бойынша қызмет көрсетуге келісім-шарттар жасау.

келісім-шарт



4

1





Жоба шеңберінде құрылыс жұмыстарының жоспарланған мөлшерін орындау

объект







3

4

Сапа көрсеткіштері

Құрылыс және санитарлық нормалар мен ережелерге сәйкес







Тиімділік көрсеткіштері

1 зертханаға сатып алынатын жабдықтардың құны

мың теңге


73 006

68 987



Мемлекеттік зертханалардың 50 адамын оқыту құны


11 000




Бір қалдық су қоймасын салу құны




233 333


Тазарту станциясын салу құны




1 500 000


Нәтиже көрсеткіштері

Зертханаларды судың ысырап болуын анықтайтын және судың сапасын бақылайтын жабдықтармен қамтамасыз етіледі.

мөлшері

0

5




Жер асты суларын ластау көздерін оқшаулау

0

0


3


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0,0

340 649,0

532 557,0

1 425 775,0

3 249 693,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 034 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

034 «Су берумен байланысы жоқ республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану»

Сипаттау

Су берумен байланысты емес, республикалық меншіктегі су қоймалары мен басқа да гидротехникалық құрылыстардың функцияларын қамтамасыз ету; трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектілерін бірлесіп пайдалану

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық және гидромелиоративтік құрылыстарды, сонымен қатар шаруашылықаралық арналарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Су шаруашылығы объектілерінде пайдалану іс шараларын жүргізу:

саны






- республикалық меншіктегі

130

139

142

142

142

- мемлекетаралық объектілерінде

10

10

10

10

10

Инженерлік-техникалық жарақтандыру


16



46



Су шаруашылығы объектілеріне құқық беру құжаттарын рәсімдеу

Объектілер саны



9



Сапа көрсеткіштері

Құрылыс нормалары мен ережелері және су шаруашылығы объектілерін іске қосу ережесі талаптарына сәйкес







Тиімділік көрсеткіштері

Бюджеттік бағдарламаны іске асыру барысында республикалық су шаруашылығы объектілерінің жағдайы жақсарады







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық және мемлекетаралық объектілердің техникалық жағдайы жақсарады және ауылдық тауар өндірушілерге суармалы суды қажетті көлемде уақытылы жеткізу

саны

140

149

152

152

152

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 980 141,0

1 760 041,0

2 563 500,0

2 359 623,0

2 571 989,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 035 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

035 - «Қазақстандық-Израильдік аграрлық зерттеулер қорын құру»

Сипаттау

Халықаралық деңгейдегі аграрлық ғылымды басқару жүйесін енгізу мен мониторингтеу және технологияларды трансферттеу және ғылыми кадрларды оқыту, сонымен қатар агротехнологияларды коммерцияландыру жобалары бойынша әртүрлі механизмдерді белсенді қолдану арқылы бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын жүзеге асыру мақсатында «ҚазАгроинновация» АҚ (Қазақстан) және Волкани атындағы аграрлық зерттеулер орталығының (Израиль) қатысуымен бірлескен қорын құру

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шартарына бейімдеу

Мақсаты

1.2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту

Міндеті

1.2.2 Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Бірлескен ҒЗТКЖ жобалардың және израильдік технологияларды бейімдеу бойынша жобалардың саны

бірлік




2


Технологияларды алға жылжыту бойынша жобалардың саны

бірлік




1


Сапа көрсеткіштері

Халықаралық деңгейдегі технологиялардың саны/сорттары/препараттар/вакцинал ар және т.б.

бірлік





3

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Халықаралық патенттер

бірлік





3

Халықаралық ғылыми журналдардағы жариялымдар

бірлік




2

3

Шақырылған шетелдік ғалымдардың саны

бірлік




9

12

Жаңа технологияларға сатылған лицензиялардың саны

бірлік





1

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



0,0

150 000,0

150 000,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 037 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

037 «Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры»

Сипаттау

Балық шаруашылық су айдындарының және/немесе учаскелерінің балық өнімділігін анықтау, биологиялық негіздемелерді әзірлеу, халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарында және резервтік қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі биологиялық ресурстарының жай-күйін бағалау жөніндегі кешенді теңіздік зерттеулерді жүргізу

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және есімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.1. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, есімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.3. Балық қорларын қорғауды, ұдайы өндіруді, балық аулау кәсібін мемлекеттік бақылауды және реттеуді қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Биологиялық негіздемені әзірлеу (есеп)

дана

3

12

11

11

11

Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде биологиялық ресурстардың жай-күйін бағалау бойынша кешендік теңіз зерттеулерін өткізу (есеп)

дана

1

1

1

1

1

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту саны

дана

9

9

9

9

9

Жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту

дана

113

108

59

79

86

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

124 043,0

119 772,0

124 287,0

144 538,0

157 547,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 038 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

038 «Балық ресурстарын молайту»

Сипаттау

Балықтардың құнды түрлерінің өсімін молайту.
Балықтардың уылдырық шашу орындарына өтуін, және олардың қайта қалпына келулерін қамтамасыз ету.

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.1. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.3. Балық қорларын қорғауды, ұдайы өндіруді, балық аулау кәсібін мемлекеттік бақылауды және реттеуді қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Су айдындарына балық шабақтарын жіберу

млн. дана

167,5

156,4

156,443

159,9

159,9

Мелиоративтік (түбін тереңдету) жұмыстарын жүргізуге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (жоба)

дана


1




Мелиоративтік (түбін тереңдету) жұмыстар жүргізу

мың текше метр

932,1


698,21

698,21

698,21

Балық шаруашылығы мемлекеттік ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту

дана


15




Сапа көрсеткіштері

Бекіре балығы шабақтарының орташа салмағы

грамм

3

3

3

3

3

Тұқы балығы шабақтарының орташа салмағы

грамм

25

25

25

25

25

Екі жылдық тұқы балығының орташа салмағы

грамм

150

150

150

150

150

Тиімділік көрсеткіштері

Балық шаруашылық су тоғандарына балықтарды жіберу арқылы балық қорының өсуі

пайыз

1,0

1,0

1,1

1,6

1,6

Нәтиже көрсеткіштері

Балық шаруашылық су тоғандарына балықтарды жіберу арқылы балық қорларын қалпына келтіру және арттыру

пайыз

1,0

1,0

1,1

1,6

1,6

Күрделі мелиорация жүргізу арқылы қалпына келтірген каналдардың саны

дана

2


3

3

3

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

723 110,0

433 155,0

746 583

842 533,0

844 495,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 040 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

040 «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету»

Сипаттау

Мемлекеттік табиғи-қорық және орман қоры нысандарын қорғау, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту, табиғи кешендерді сақтаудың ғылыми әдістерін әзірлеу және енгізу, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жұмысшыларының біліктілігін арттыру

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.1. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.2. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Табиғат қорғау мекемелерінің мемлекеттік инспекторларын ұстау;

адам

3 025

3 174

3 296

3 600

3 700

Уақытша өрт күзетшілерін ұстау;

адам

6 050

6 176

6 176

6 428

6 428

Өрт сөндіру-химия станцияларын ұстау;

дана

59

60

62

62

62

Минералдандырылған жолақтар құру;

км

6 349

4 143

1 419

1 450

1 450

Минералдандырылған жолақтарға күтім жасау;

км

31 760

44 838

37 322

38 772

40 222

Келесі жылы ағаш отырғызатын алқаптарды тазарту;

мың га

7,8

9,8

10,8

11,8

11,8

Орман питомниктерін ұстау және қалпына келтіру

га

28,7

30,5

32,0

33,5

33,5

Орман тұқымдарын дайындау;

кг

3 168,7

32 500

33 500

34 500

34 500

Стандартты егу материалын өсіру

дана

28 100





Сапа көрсеткіштері

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау;

мың га

5 332,3

5 791,9

6 397,9

6 467,1

6 467,1

Ормандарды молықтыру және орман өсіру;

мың га

5,2

6,2

5,33

8,2

8,2

Тиімділік көрсеткіштері

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жалпы көлемін ұлғайту;

мың га

525,4

459,6

196,3

247,2

490,0

Нәтиже көрсеткіштері

Бір орман өрті келтіретін нұқсанның орташа көрсеткішін азайту

мың теңге

993,8

458,9

458,9

458,9

458,9

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

3 109 064,8

3 562 618,0

3 716 433,0

3 788 888,0

4 041 131,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

041 «Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару»
004 «Сыртқы қарыздар есебінен»
016 « Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»

Сипаттау

Өзен арнасы мен оған іргелес аудандарды сынаппен ластанудан тазарту арқылы Нұра өзен алабы аумағында тұратын халықтың әл-ауқатын жақсарту, бұл жергілікті су пайдаланушылардың өспелі мұқтаждығын қанағаттандыруға қауіпсіз, тиімді, аз шығынды баламалы сумен қамтамасыз ету көзін, сондай-ақ су тасқынын басқару үшін және экологиялық мақсатта судың шығынын бақылауды жаңарту: 1) жобаның аумағындағы судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың жоғарғы концентрациясын төмендету (3 000 ПДК-дан ПДК-ға дейін); 2) жоба көлемін реттеу мүмкіндігіне дейін Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтіру (240 млн. м3), 3) қазіргі уақытта жылдық орта есеппен алғандағы реттелмеген көлемі - 40 млн. м3; 4) Нұра өзеніндегі 17 гидрологиялық бекеттерді және Қарағанды облысының 4 зертхананы техникалық жабдықтау

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және есімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық және гидромелиоративтік құрылыстарды, сонымен қатар шаруашылықаралық арналарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Сынапты қалдықтарды көмуге арналған полигон салу

экскавация мөлшемі (текше метр)

146 720

169 645

87 115

9 170


Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту жұмыстарын жүргізу

пайыз

50

50




Өзен арнасын және Жаур батпағын тазалау

экскавация мөлшемі (текше метр)

623 920

680 640

113 440



Сапа көрсеткіштері

Мүмкін концентрация деңгейіне дейін ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамын төмендету (2,1 мг/кг).

Мг/кг

3,0

2,1

2,1

2,1


Тиімділік көрсеткіштері

Сынап қалдықтарының 1 текше метрін көму құны

теңге

2 500

2 500

2 500

2 500


Нәтиже көрсеткіштері

Сынапты қалдықтарды көмуге арналған полигон салу

экскавация мөлшемі (текше метр)

146 720

89 645

87 115

9 170


Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту

пайыз

50

30




Өзен арнасын және Жаур батпағын тазалау

экскавация мөлшемі (текше метр)

623 920

480 640

113 440



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 694 643,6

2 344 220,0

3 264 604,0

1 519 430,0


Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

042 «Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттау

Егіншілік және өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су, орман, балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ветеринария, механикаландыру, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту салалары бойынша ауыл шаруашылығы өндірісіне енгізу үшін бәсекеге қабілетті ғылыми-техникалық өнімдердің әзірлемелері

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту

Міндеті

1.2.2 Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

АӨК басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстарын жүргізу, оның ішінде егіншілік, өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су және орман шаруашылықтары, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, мал шаруашылығы және ветеринарлық медицина, ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы экономикасы, салаларында

тапсырма

462


40

40

40

бағдарлама


1




Сапа көрсеткіштері

Патентке берілген өтінім

бірлік

54

156

90

100

110

Басылып шығарылған кітаптар, жинақтар, ұсыныстар

бірлік

60

65

70

75

70

Жарияланған ғылыми мақалалар

бірлік

463

500

500

500

500

оның ішінде шетелдік басылымдарда

бірлік

61

70

80

90

100

Тиімділік көрсеткіштері

Бір жобаның орташа құны

мың теңге

354,3

67 617,1

70 023,0

80 335,8

87 566,1

Нәтиже көрсеткіштері

Жасап шығару:
ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен будандарын;

бірлік

40

15

20

30

32

Генетикалық, биотехнологиялық, биохимиялық, физиологиялық және басқа да әдістерді қолдана отырып ауыл шаруашылығы малдары, құс, балық, ара тұқымдарын, типтерін және топтарын, микроорганизмдер штамдарын;

бірлік

6

2

4

7

2

Егіншілік, өсімдіктерді қорғау және карантин, орман, су және балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрикалау ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау салаларындағы технологияларды;

дана

27

5

15

25

5

Мал шаруашылығы саласы үшін емдеу препараттары мен вакциналарын;

дана

14

5

7

8

5

Ауыл шаруашылығы салалары үшін машина мен жабдықтардың тәжірибе үлгілерін және техникалық құралдарын.

дана

12

4

6

8

5

Ғылым нәтижелерін пайдалану және өндіріске ғылыми әзірлемелерді енгізу арқылы ауыл шаруашылығы өндірісінің жыл сайынғы өсімі;







ауыл шаруашылығы дақылдарының отандық сорттарының егіс көлемдерінің жалпы егіс көлемінен қарағанда өсуі;

пайыз

45

47

50

55

57

АӨК саласына ресурс-энергия сақтау экологиялық қауіпсіздік технологияларды енгізу.

млн. гектар

7,0

7,5

8,0

8,5

8,8

Қорғау құжаттарын алу:







өнертабысқа патенттер;

бірлік

23

5

5

10

5

өнертабысқа инновациялық патенттер;

бірлік

55

40

50

60

40

селекциялық жетістіктерге патенттер

бірлік

40

20

25

30

15

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 704 683,0

2 704 683,0

2 800 921,0

3 213 434,0

3 502 643,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 043 бюджеттік бағдарлама жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

Астық дақылдарының өнімділігін арттыруға арналған шаралар мен көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кредит беру.
Астық сапасын арттыруға арналған шараларды қаржыландыру, с.і. сатып алу арқылы.
Еліміздің оңтүстік өңірлерінде тамшылатып суару технологиясын қолдану арқылы жеміс-көкөніс дақылдарының өндірісін дамыту.
Нан өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша іс-шаралар.
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның еншілес компанияларын материалдық-техникалық жарақтандыру.

Стратегиялық бағыт

1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ-ға кіру шарттарына бейімдеу.

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Міндеті

1.1.1. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің шығымын және сапасын жоғарылату және мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл
(ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

АӨК субъектілерін кредит ресурстарымен қамтамасыз ету

мың теңге


1 000 000,0




Астық сапасын арттыруға арналған шараларды қаржыландыру көлемі, с.і. сатып алу арқылы

мың теңге



7 700 000,0



Еліміздің оңтүстік өңірлерінде тамшылатып суару технологиясын қолдану арқылы жеміс-көкөніс дақылдарының өндірісін дамыту

га (жерді игеру)

141

1 020

1 310 дейін

2 900 дейін

3 640 дейін

Нан өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша іс-шараларды қаржыландыру көлемі

мың теңге



3 110 000,0*



Ауыл шаруашылығы саласында талдамалық зерттеулер жүргізу

тақырып

5





«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ филиалдары мен өкілдіктері үшін кеңсе ғимараттарын сатып алу

бірлік

6





«Қазагромаркетинг» АҚ облыстық филиалдары үшін ғимараттар (үй-жайлар) сатып алу

бірлік

15





Сапа көрсеткіштері

х








Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Кредит берілген АӨК субъектілерінің саны

АӨК субъектілерінің саны


200 дейін




Сатып алынған астықтың көлемі

мың тонна




520 дейін


Өсірілген және жиналған көкөніс пен жемістің көлемі

тонна/ жылына

8 383

33 800 дейін

40 000 дейін

71 350 дейін

84 565 дейін

Жеміс-көкөніс дақылдары өндірісінің көлемі

тонна/ жылына



3 700 дейін

6 020 дейін

6 020 дейін

Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау көлемі

тонна/ жылына




5 000 дейін

8 000 дейін

Тамшылатып суару жүйесімен қамтылған алқаптар

га




1 875 дейін

2 085 дейін

Көшет материалдары үшін игерілген алқаптар

га




3 дейін


Нан өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін сатып алынатын астық көлемі

мың тонна



150 дейін*



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

934 100,0

1 000 000,0

10 610 000,0



      Ескертпе:
      * нан өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алуға 3 110,0 млн.теңге сомасында қаражат көзделген, оның 1 000,0 млн.теңгесі – «Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме сауда базарының құрылысы (аймақтық терминалдары бар)» жобасынан қайта инвестицияланған 2009 жылғы қаражат.

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

Ірі-тауарлы мал шаруашылығы фермасын құру үшін негізгі құралдар сатып алуды қаржыландыру (оның ішінде кейіннен лизингке беру үшін) және ірі-тауарлы мал шаруашылығы фермаларын құру үшін айналым қаражатына ішінара кредит беру. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту.

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Міндеті

1.1.2. Өнімділікті және мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын арттыру.

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

өлшем бірлігі

Есептілік кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл(есеп)

2009 жыл(ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Ірі-тауарлы мал шаруашылығы фермаларын құруды және дамытуды қаржыландыру

фермалар

6 дейін





Шалғайдағы мал шаруашылығын дамытуды жүзеге асыру үшін АӨК субъектілерін қаржыландыру

АӨК субъектілері



1



Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Өнімділігі жоғары асыл тұқымды малды көбейту

бас


1 735 дейін




Ұсақ мүйізді мал басын арттыру

бас



7 000 дейін



Сүт-тауарлы фермаларда жоғары өнімді асыл тұқымды мал басын көбейту

бас




1 200 дейін


Сапасы жоғары мал өнімдері өндірісінің көлемін ұлғайту (СТФ-да 1 сауынды сиырдан сауылатын сүт).

мың л./ жылына


6,0 дейін



6,0 дейін

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

5 270 000,0


100 000,0



Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

Сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу, импорт алмастырушы мал өнімдерін өндіру мен оны қайта өңдеу, тасымалдау, сақтау және ішкі және сыртқы нарықтарда мал шаруашылығының өнімдерін және оның қайта өңделген өнімдерін сату

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық- түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.3. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Мал өнімдерін сатып алу:







ет және ет өнімдері

тонна

787,9



2 614,0 дейін

2 154,0 дейін

2 240,4 дейін

сүт және сүт өнімдері

тонна

1 319,8









жүн

тонна

1 842,8



300,0 дейін

642,9 дейін

476,2 дейін

былғары шикізаты

тонна

1 495,5



375,0 дейін

1 800 дейін

1 800 дейін

Мал өнімінің бағасы және көлемдері нарықтың конъюнктурасына байланысты өзгеруі мүмкін

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

Ішкі нарықты терең өңделген сапалы, арзан, отандық мал шаруашылығы өнімдерімен қанықтыру







Нәтиже көрсеткіштері

Мал шаруашылығы өнімдерін дайындау* көлемінің үлес салмағы:







ет және ет өнімдері

пайыз

0,6


1,2

1,66

1,72

Сүт және сүт өнімдері

пайыз

0,47





Мал шаруашылығы өнімдерін экспортқа өткізудің сатып алу көлемінен үлес салмағы**:







жүн

пайыз

13,5


15 дейін

15

15

Тері шикізатының қайта өңделген өнімі экспортының көлемі

мың текше метр



62,5 дейін



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 000 000,0


1 500 000,0

1 500 000,0

1 500 000,0

      Ескертпе:
      * Қазақстан Республикасы бойынша сүт пен ет дайындаудың жалпы көлеміне «Мал өнімдері корпорациясы» АҚ мал шаруашылығы өнімдерін дайындау көлемінің үлес салмағы (сүт және ет).
      ** жоспарланған кезеңге мал шаруашылығы өнімдерін (қылшық жүн) сатып алудың жалпы көлемінен мал шаруашылығы өнімін экспортқа өткізудің үлес салмағы.

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытының құрылысы.
Биоэтанол өндірісі бойынша зауыт салу.
Биодизель өндірісі бойынша зауыт салу.
Баку портында диірмен кешенін салу.
Теңіз порттарында, соның ішінде Әмірабад портында астық терминалдарын салу және жарақтандыру.
Қазіргі заманғы инфрақұрылымы дамыған мал бордақылау алаңдарын және асыл тұқымды репродуктор-шаруашылықтарын құру.
Қарқынды мал шаруашылығын дамыту.

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту

Міндеті

1.2.1. Экспорттық текшелерде орын алу үшін АӨК-нің бәсекеге қабілетті сапалы өнімдерін өндіру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлау кезеңі

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытын салу

(ТЭН мен ЖСҚ әзірлеу), бірлік

1





(ҚМЖ орындалу көлемі), пайыз

20

100




Биоэтанол өндірісі бойынша зауыт салу

(ТЭН мен ЖСҚ әзірлеу), бірлік

1





Биодизель өндірісі бойынша зауыт салу

(ТЭН мен ЖСҚ әзірлеу), бірлік

1





Баку портында диірмен кешенін салу

(ҚМЖ орындалу көлемі), пайыз

70

100




Теңіз портында астық терминалын салу және жарақтандыру

(ТЭН мен ЖСҚ әзірлеу), бірлік

1





Әмірабад портында астық терминалын салу және жарақтандыру

(ТЭН мен ЖСҚ әзірлеу), бірлік

1





(ҚМЖ орындалу көлемі), пайыз

40

100




Инфрақұрылымы дамыған мал бордақылау алаңдарын салу

бірлік


2

1



Репродуктор шаруашылықтарды құруды қаржыландыру

бірлік



2 дейін



Асыл тұқымды табын құру және өсіру мақсатында АӨК субъектілерін қолдау

АӨК субъектілері




2 дейін


Сапа көрсеткіштері

Х







Тиімділік көрсеткіштері

Х







Нәтиже көрсеткіштері

Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру бойынша зауыттың өндірістік қуаты (өндірістік қуаты жылына 5 мың тоннаға дейін).

жылына/мың тонна



1,3

1,6

2,2

Баку портында диірмен кешенін іске қосу

бірлік


1




Әмірабад теңіз портында астық терминалының құрылысы және жарақтандыру.

бірлік


1




Мал бордақылау алаңдарынан етті экспорттау және өндірістік қуаттылығы:







сиыр еті

тонна/жылына




500-ден 2 200-ге дейін

750-ден 3700-ге дейін

Репродуктор- шаруашылықтардағы жоғары өнімді асыл тұқымды мал басын сату

бас саны





496-ға дейін

Кейіннен лизингке беру үшін асыл тұқымды ірі қара малды сатып алу

бас саны




1 655 дейін


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

8 272 400,0

476 800,0

2 900 000,0



Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

Кредиттік серіктестіктер құру
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеуді ұлғайту үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілеріне кредит беру.
Ауыл шаруашылығы өнімін бірлесіп өндіру, даярлау, сату, қайта өңдеу және сақтау бойынша ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер бірлестіктеріне және ауыл тұрғындарына кредит беру және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау.
Ауылдық жердегі ауыл шаруашылығынан тыс кәсіпкерлік қызмет түрлерін кредит беру.
Елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылық шикiзатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерінің өндірісі кәсіпорындарына кредит беру.
«Қазагромаркетинг» АҚ өңірлік желісін дамыту.
Қазақстан Республикасының көтерме нарығында ақпараттық-логистикалық орталықтар құру.
Астана қаласында көрме-жәрмеңке кешенін салу.
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме сауда базарын салу (өңірлік терминалдары бар).

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру

Міндеті

1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Кредиттік серіктестіктер құру

бірлік

8

0

0

0

0

Ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді, даярлауды, сатуды, қайта өңдеуді және сақтауды бірлесіп жүргізу бойынша ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер бірлестіктерін және ауыл тұрғындарын ынталандыру, тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау

бірлік

48

6

12 дейін

12 дейін

12 дейін

Ауылдық жердегі ауыл шаруашылығынан тыс кәсіпкерлік қызмет түрлерінің кредит берілген жобаларының саны

бірлік

53

10 дейін

10 дейін

20 дейін

20 дейін

Ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу және тамақ өнiмдерiн өндiру жөнiндегi кәсiпорындарға кредит беру

бірлік



8 дейін



АӨК субъектілерін ақпараттық-кеңес беру қызметтерімен қамту үлесінің артуы

пайыз




6 дейін


Ақпараттық-логистикалық орталықтар құру

бірлік


2 дейін

18 дейін



Астана қаласында көрме-жәрмеңке кешенін салу

(ТЭН әзірлеу), бір


1




Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме сауда базарының құрылысы (өңірлік терминалдары бар), оның ішінде:







Оңтүстік Қазақстан облысында ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарының өңірлік терминалын салу

(ҚМЖ орындалу көлемі), пайыз




65

85

Астана қаласында ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын және Маңғыстау мен Шығыс Қазақстан облыстарында аймақтық терминалдарын салу

(ҚМЖ орындалу көлемі), пайыз





20

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Кредиттік серіктестіктерге кредит беру

бірлік

158

98 дейін

161 дейін



Бірлестіктерге және ауыл тұрғындарына кредит беру

бірлік

68

27

20 дейін

32 дейін

32 дейін

Ауылдық жердегі ауыл шаруашылығынан тыс бизнеске кредит беру

бірлік

53

8

10 дейін

20 дейін

20 дейін

Жеміс-көкөніс өнімдерінің көлемі мен көтерме сауда бағалары туралы ақпарат ұсыну үшін қамтылған нарық саны

пайыз


10 дейін

100 дейін



Астана қаласында көрме-жәрмеңке кешенін салу

ТЭН әзірлеу

1





ЖСҚ әзірлеу


1




Оңтүстік Қазақстан облысында ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме сауда базарының өңірлік терминалын салу

ТЭН әзірлеу


1




ЖСҚ әзірлеу




1


Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында өңірлік терминалдар салу

ТЭН әзірлеу


1




ЖСҚ әзірлеу





1

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

7 313 200,0

2 200 000,0

12 000 000,0

3 996 843,0

7 042 154,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

Ауыл шаруашылығы техникаларын, арнайы техниканы және технологиялық жабдықтарын ауыл шаруашылық және балық өнімдерін өңдеу бойынша жабдықтарды (с.і. кейіннен лизингке беру үшін) сатып алуды қаржыландыру және ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу кәсіпорындары үшін айналым қаражатына ішінара кредит беру

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру

Міндеті

1.3.2. Техникалық және технологиялық қайта жабдықтау

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу, с.і. кейіннен лизингке беру үшін

бірлік

489

33 дейін

629 дейін





Технологиялық жабдықтарды және арнайы техниканы сатып алу, с.і. кейіннен лизингке беру үшін

бірлік

132

2 дейін

92 дейін

31 дейін

31 дейін

Ауыл шаруашылық және балық өнімдерін қайта өңдеу бойынша жабдықтарды сатып алу, с.і. кейіннен лизингке беру үшін

бірлік

6

3 дейін

10 дейін

4 дейін

4 дейін

Лизинг алушылардың сұранысы мен жабдықтаушылардың бағаларына байланысты сатып алынған техниканың, жабдықтардың және арнайы техниканың саны өзгеруі мүмкін.

Сапа көрсеткіштері

х







Тиімділік көрсеткіштері

х







Нәтиже көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы техникасының машина-трактор паркін жаңарту

пайыз

0,55

0,04

0,35



Арнайы техниканың және технологиялық жабдықтардың машина-трактор паркін жаңарту

пайыз

0,24

0,04

0,04

0,04

0,04

Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарының жабдықтарын жаңарту

пайыз

9,07

0,91

3,02

1,51

1,51

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

5 824 600,0

1 300 000,0

6 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

Ауыл тұрғындарына шағын кредит беру
Кейіннен ауыл тұрғындарын шағын кредит беру үшін шағын кредиттік ұйымдарына кредит беру
Ауыл халқын оқытуды ұйымдастыру
Шағын кредиттік ұйымдарын техникалық қолдау орталығын құру

Стратегиялық бағыты

3. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету

Мақсаты

3.1. Ауыл өмірін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету

Міндеті

3.1.2. Ауыл халқының шағын несие ресурстарына қол жетімділігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштердің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Берілген шағын кредиттердің саны

бірлік

8 123*

2 500 дейін

5 000 дейін

5 000 дейін

5 000 дейін

Ауылдық жерлерде ауыл тұрғындары үшін семинарлар өткізу

бірлік

14 611





Шағын кредиттік ұйымдарын техникалық қолдау орталығын құру

бірлік



1



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтижелік көрсеткіштері

Мақсатты топтарды шағын кредиттермен қамту

пайыз

0,7

0,2*

0,36*

0,36*

0,36*

Шағын кредиттік ұйымдарына рейтинг беру

бірлік



3 ШКҰ дейін



Шағын кредиттік ұйымдарының аудитін өткізу

бірлік



3 ШКҰ дейін



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 821 000,0

1 000 000,0

2 300 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

      Ескертпе:
      * тиісті жылды бөлінетін бюджеттік инвестициялар есебінен үй шаруашылықтарын шағын кредитпен қамту.
      Шағын кредит алған табысы күн көріс деңгейінен төмен және орташа табысы бар ауыл тұрғындарының үлесі.

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 044 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087, 2010.12.31 N 1532 Қаулыларымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

044 «Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту»

Сипаттау

Республиканың орманды алабын сақтау және қалпына келтіру

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.1. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Консалтингтік қызмет көрсету

саны

15

8

7

5

3

Семинарлар мен оқулар өткізу

саны

11

2

2

2

2

Техника мен құрал-жабдықтар алу

дана

100

86

446

25


Өртке қарсы және орман шаруашылығына арналған объектілер салу

объект

11

1

4

10

12

Орманды молықтыру және орман өсіру іс шараларын жүргізу

га

500

8 756

8 600

24 000

38 000

Отырғызылатын материалдарды өсіру

мың дана

0


4 400

19 900

22 900

Ормандық тұқым дайындау

кг



700

850

900

орман тұқымы базасын қалыптастыру бойынша іс шаралар жүргізу

дана


4

10

10

10

Сапа көрсеткіштері

Ормандық мәдени жұмыстар жүргізу

га

500

2 000

8 600

24 000

38 000

Тиімділік көрсеткіштері

Семей, Қызылорда қалаларында ағаш егінділерінің өміршендік пайызы

пайыз

20-60

20-60

20-60

20-60

20-60

Нәтиже көрсеткіштері

Екпеағаштарды орман жамылған жерлерге айналдыру

га

0

0

0

0

500

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

280 789,6

592 310,0

1 977 055,0

839 252,0

839 252,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. Стратегиялық жоспар 045 бюджеттік бағдарламамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

045 «Су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарына зерттеулер жүргізу»

Сипаттау

Сумен жабдықтау жүйелерін, гидротехникалық имараттарды қажетті көлемде және кепілдігі бар сапалы ауыз сумен тұрғындарды қамтамасыз ету, ауылдық елді мекендер құрылымын жақсарту, жобалау, қалпына келтіру, жаңарту үшін зерттеулер жүргізу.

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық және гидромелиоративтік құрылыстарды, сонымен қатар шаруашылықаралық арналарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сумен жабдықтау жүйелерін зерттеу

объект





561





Гидротехникалық ғимараттарды зерттеу

объект





2





Сапалық көрсеткіштері

Зерттеулерді Құрылыс ережелері мен нормаларының талаптарына сәйкес орындау

ҚЕмН











Тиімділік көрсеткіштері

Гидротехникалық ғимараттар және су шаруашылығы жүйелерін қайта жаңарту мен құрылысын салудың қазіргі заманғы әдістері көрсетілген, жобалауға арналған техникалық тапсырыстарды беру арқылы бюджеттік қаражаттарды тиімді пайдалану

пайыз





100





Нәтиже көрсеткіштері

ауылдық елді мекендердің құрылымын жақсарту арқылы сумен жабдықтау жүйелеріне, гидротехникалық ғимараттарға зерттеулер жүргізу

объект





563




Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге





550 000,0





Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 046 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

046 «Агроөнеркәсіптік кешен, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету»

Сипаттау

Нарықтық жағдайларға және Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру шеңберінде халықаралық талаптарға сай Агроөнеркәсіп кешені, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етілуіне тез-арада бейімделуіне септігін тигізетін нормативтер, стандарттар және методикалар сатып алу

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру

Міндеті

1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

1-тақырыпты сатып алудың шамамен бағасы

мың теңге

3 190,8

3 866,0

3 046,0

2 260,0

2 986,0

Сапа көрсеткіштері

нормативтік, стандарттық және әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу және қолдану

пайыз

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

нормативтік, стандарттық және әдістемелік ұсыныстарды пайдалану

пайыз

100

100

100

100

100

Нәтиже көрсеткіштері

Ұсыныстар, нормативтер, стандарттар және әдістемелер сатып алынды.

тақырып

45

26 дейін

35-40

20

20

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

143 590,2

100 527,0

100 527,0

45 200,0

59 720,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 047 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

047 «Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу»

Сипаттау

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу, мемлекеттік нөмірлік белгісін тіркеу,техникалық құжаттар,тракторист-машинистердің куәліктері, кепілзат машинасының куәлігін тіркеудегі иеленушілерді қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру

Міндеті

1.3.2. Техникалық және технологиялық қайта жабдықтау

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерімен;







техникалық құжаттарды;

дана

81 600

93 900

65 050

65 050

65 050

мемлекеттік нөмірлік белгісін тіркеу;

дана

84 000

88 902

62 500

62 500

62 500

тракторист-машинистердің куәліктерін;

дана

31 700

31 700

25 000

25 000

25 000

кепілзат машинасының куәлігін тіркеу бланкімен қамтамасыз ету

дана

10 500

10 482

3 450

3 450

3 450

Сапа көрсеткіштері

Сатып алынатын мемлекеттік тіркеу номері белгілерінің, техникалық төлқұжаттардың, тракторист-машинист куәліктерінің мемлекеттік стандарттарға сәйкес келуі

пайыз

80

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

АШТӨ тиісті құжат және МТНБ беру арқылы мемлекеттік тіркеуді, тракторист-машинист куәлігін беру арқылы экзамен қабылдауды қамтамасыз ету

пайыз

80

100

100

100

100

Кепілді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру арқылы машина кепілінің құжаттарын мемлекеттік тіркеу

пайыз

80

100

100

100

100

Нәтиже көрсеткіштері

өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін рәсімдеумен қамту

пайыз

80

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

132 914,2

120 721,0

99 674

101 602,0

101 602,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 048 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

048 «Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

Еліміздің өндірістік қауіпсіздігіне ықпал ету мақсатында «ҚазАгроИнновация» АҚ қызметін ғылыми қамтамасыз ету, еліміздің өндірістік қауіпсіздігіне ықпал ету мақсатында АӨК бәсекеге қабілетті ғылыми қамтамасыз етудің тиімді жүйесін құруға мүмкіндік береді.

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.2. АӨК өнімдері өндірісінің тұрақты өсуі негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.2.2. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК-нің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Қызметкерлер үшін жұмыс орнын жабдықтау

саны

65





"КАИ" АҚ мүліктерін қайта тіркеу:







- ғимараттар мен имараттар

бірлік


368




- жер участкелері

га


176




Зияткерлік меншікпен келісімдерді жүзеге асыру және инновациялық компаниялардың жарғылық капиталдарына қатысу үшін Агротехнологияларды трансферттеу және коммерцияландыру орталығын құру;







Инновациялық компаниялар

саны


3

3

3

3

Патенттелген технологиялар

саны


8

4

4

4

Зертханалық желілерді құру

саны


1

1

1

1

Зертхана құру үшін ЖСҚ әзірлеу

ЖСҚ





1

ҒЗО ғылыми-техникалық инфрақұрылымын модернизациялау

саны


10

1

1

3

ҒЗИ модернизациялау үшін ЖСҚ әзірлеу

ЖСҚ




2


Жекелеген ҒЗИ қоры негізінде селекциялық-жылыжай кешендерінің құрылысы

жылыжай


1

2



Басқа ҒЗИ қоры негізінде селекциялық-жылыжай кешендерінің құрылысы үшін ЖСҚ әзірлеу

ЖСҚ




1


Ауыл шаруашылығы машина жасау тәжрибелік-эксперименталдық орталығы құрылысы үшін ЖСҚ әзірлеу

ЖСҚ



2



Ауылшаруашылық машина жасау тәжірибе-эксперименталдық орталығы үшін инженерлік желілерді күрделі жөндеу

объектілер


2




Тұқым шаруашылығын дамыту үшін ауыл шаруашылығы техникасын алу

бірлігі



5

8

40

Үздіксіз тұқым тазалайтын желілер

желі



1

2

2

Шағын түйнекті картоп өндірісі бойынша зауыт құру

зауыт



1



Көкөністік дақылдардың тұқымын өсіру үшін жылыжай құру

жылыжай





2

Эмбриондарды трансплантациялау зертханаларын құру

зертхана



2



Жылжымалы зертханаларды құру

зертхана



3



Білім тарату демонстрациялық алаңдарын және орталықтарын құру

БТО құру


2

1

2

1

демострациялық алаңдарын жасақтандыру



1


1

АӨК-дегі экономикалық саясаттың талдау орталығын дамыту:







- «АӨК-дегі индустрияландыру картасы» ақпараттық жүйесін құру бойынша атқарылған жұмыс көлемі

%



50

50


- ҒАО мен бірлесіп АӨК болжау моделін әзірлеу бойынша атқарылған жұмыс көлемі

%



50

50


Сапа көрсеткіштері

Білім тарату орталықтарын дамыту аясында:

дана






- жаңа білімдер мен технологиялар туралы тақырыптар саны

6

50

60

65

70

- полиграфиялық басылымдар шығарылды (ұсыныстар, буклеттер, ғылыми-әдістемелік пособиялар және т.б.)

100

5 000

5 500

6 000

6 500

- оқу бейне фильмдері, роликтер, оқу бейне құралдары шығарылды

дана

-

11

15

20

25

ХАШЗКТ мүшелік ету:
- ауыл шаруашылығының негізгі саласы бойынша алдыңғы технологияларды алу

технология





2

- халықаралық ғылыми жобаларға қатысу арқылы халықаралық ғылыми ортамен алмасу

біріккен жобалар





3

- мамандардың кәсіптік деңгейін арттыру

адам





6

Тиімділік көрсеткіштері

Картоптың вируссыз шағын түйнектерін өндіру негізінде кейінгі тұқым шаруашылығы технологиясын енгізу арқылы келесі жетістіктерге жету:







- тұқым шаруашылығы схемасын 4-5 жылдан дейін азайту

жыл





2

- тұқым шығындары нормасын төмендету

есе





7-10

- картоп өнімділігін арттыру

есе





2

- тұқым материалдарының құнын азайту

пайыз





10

Нәтиже көрсеткіштері

Инновациялық компанияларды құру

саны


3

3

3

3

Жұмыс орындарын жасау

саны


50

50

50

50

Эмбриондар алу

саны



1 000

5 000

5 000

Жыл сайынғы БТО тыңдаушылардың орындар санының ұлғаюы

орындар саны



40

60

40

Технологияларды трансферттеу жөніндегі жобалардың саны

саны


2

4

4

3

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

400 000,0

2 981 121,0

2 543 886,0

2 793 376,0

5 636 677,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 049 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

049 «Карантиндік зиянкестерді, өсімдік ауруларын анықтау, оқшаулау және жою»

Сипаттау

Карантиндік зиянкестердің, өсімдік ауруларының және арамшөптердің таралу ошақтарын анықтау, оқшаулау және жою жөніндегі қызметтерді көрсету

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Карантиндік зиянкестердің, өсімдік ауруларының және арамшөптердің таралу ошақтарын анықтау, оқшаулау және жою

өңдеу мың га.

221,8

147,3

148,7

112,8

112,8

Сапа көрсеткіштері

Карантиндік зиянкестер мен арамшөптерге қарсы химиялық өңдеулердің уақытылы және сапалы жүргізілуімен қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерінің пайыздық көрсеткіші

пайыз

90

90

90

90

90

Тиімділік көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы дақылдары мен 1 гектар егістік жердегі карантиндік зиянкестер мен арамшөптерге қарсы химиялық күрес шараларына жұмсалатын жалпы шығындары;

өңдеу га.

3 285,8

4 920,6

5 284,4

8 112,1

8 760,3

Нәтиже көрсеткіштері

Карантиндік зиянкестерге, өсімдік аурулары мен арамшөптерге қарсы оңтайлы мерзімдерде жүргізілген химиялық өңдеулердің пайыздық көрсеткіші

пайыз

100

100

100

100

100

Қазақстан Республикасының аумағына карантиндік объектілердің таралуына жол бермеу.

пайыз

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

832 351,0

898 326,0

785 793,0

915 041,0

988 161,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

050 «Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау»

Сипаттау

Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен тәртіппен қолайсыз табиғат құбылыстарынан өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды мемлекет тарапынан қолдау. Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен тәртіппен өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды қолдауға арналған бюджет қаражатын басқару үшін агенттің қызметіне ақы төлеу

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру

Міндеті

1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Сақтанушылар (ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер) алдындағы сақтандыру жағдайлары бойынша өзінің міндеттемелерін жүзеге асыратын сақтандыру компанияларының сақтандыру төлемдерінің 50 пайызын қамтамасыз етуін кепілге алу

сақтандыру төлемдерден пайыз

50

50

50

50

50

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Сақтандырылған аумақтар

млн.га

13,9

12,5

13,1

13,8

14,2

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 051 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

051 «Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау»

Сипаттау

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін бюджеттік субсидиялау ережелерге сәйкес, агроөнеркәсіп кешенінің кәсіпорындардың халықаралық стандарттарды енгізу мен сертификаттауға байланысты шығындарды жартылай өтеу (50 % дейін)

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.3. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Бағдарламаға қатысқан кәсіпорындардың саны

бірлік

40-60

25-35

30-40

30-40

30-40

Сапа көрсеткіштері

Халықаралық стандарттары енгізген кәсіпорындардың саны көбеюі нәтижесінде, олардың өңдеген өндірісі көлемі, жалпы АӨК субъектілерінің өңдеген өндірісі көлеміне үлесі:







өсімдік майы

пайыз

30,0

32,0

34,0

37,0

39,0

сүт

пайыз

19,0

21,0

23,0

26,0

27,0

ет

пайыз

37,0

40,0

43,0

44,0

46,0

астық

пайыз

14,0

16,0

18,0

21,0

23,0

ұн

пайыз

14,0

15,5

17,5

20,0

22,0

бойынша құрады







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарды енгізген АӨК субъектілердің саны

бірлік

224

254

284

319

359

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

45 950,4

40 000,0

42 609,0

60 000,0

60 000,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

052 «Жануарлар ауруларының диагностикасы»

Сипаттау

Бағдарлама Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге сәйкес жануарлар мен құстардың аурулары бойынша диагностикалық зерттеулер, оның ішінде серологиялық, бактериологиялық, вирусологиялық, паразитояогиялық зерттеулер жүргізу арқылы қорғауға бағытталған

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

ХЭБ талаптарына сәйкес барлық жануарлардың санын қамти отырып заманауи диагностикалық әдістерді енгізу

млн. зерттеу

18,3

28-36

32-38

32-38

32-38

Сапа көрсеткіштері

Оң нәтиже берген жануарлардың анықталуы

пайыз

2,2

1,8

1,5-1,7

1,3-1,5

1,0-1,3

Тиімділік көрсеткіштері

Диагностикалық зерттеулермен қамту

пайыз

71,4

100

100

100

100

Нәтиже көрсеткіштері

Жоспарланған диагностикалық зерттеулер көлемін жүргізу

млн. зерт.

18,3

28-36

32-38

32-38

32-38

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 370 625,0

4 282 425,0

4 698 725,0

4 698 725,0

4 698 725,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 053 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

053 «Эпизоотияға қарсы шаралар»

Сипаттау

Бағдарлама диагностика, алдын алу ветеринарнариялық-санитариялық іс-шараларын жүргізу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылық жануарлар мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауға бағытталған және оның құрамына кіреді:
- ветеринариялық препараттарды сатып алу, оның ішінде республикалық қорын толтыру;
- ветеринариялық препараттарды сақтау;

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

ХЭБ талаптарына сәйкес жұқпалы және жұқпалы емес жануарлардың ауруларын алдын алу шараларын жетілдіру:







1) жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларының алдын алу және ветеринариялық препараттардың республикалық қорын толтыру үшін ветеринариялық препаратарын сатып алу:

млн. доз

99,5

80-140

80-140

80-140

80-140

2) ветеринариялық препараттарды егу:







Серологиялық зерттеулерге қан сынамаларын алу және жеткізу

млн. сынама

18,2

25-34




Ветеринариялық препараттарды жануарларға егу

млн. доза

99,5

80

80-130



Республикалық қордағы ветеринарлық препараттардан басқа сатып алынған ветеринарлық препараттарды аса қауіпті жануар және құс ауруларының алдын алу үшін облыстардың жергілікті атқарушы органдарына (астана, республикалық деңгейдегі қала) беру

млн. доза



80-100

80-100

80-100

Сапа көрсеткіштері

Сатып алынған ветеринариялық препараттардың, оның ішінде республикалық қордағы ветеринариялық препараттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

млн. доза

99,5

80-140

80-140

80-140

80-140

Тиімділік көрсеткіштері

Имунитеттендірілген жануарлардың саны

млн.бас



80-100

80-100

80-100

Нәтиже көрсеткіштері

жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларының алдын алу үшін ветеринариялық препараттардың сатып алу және ветеринариялық препараттардың республикалық қорын толтыру

млн. доза

99,5

80-140

80-140

80-140

80-140

Республикалық қордағы ветеринарлық препараттардан басқа сатып алынған ветеринарлық препараттарды аса қауіпті жануар және құс ауруларының алдын алу үшін облыстардың жергілікті атқарушы органдарына (астана, республикалық деңгейдегі қала) беру

млн. доза



80-100

80-100

80-100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

4 542 923,2

6 504 912,0

1 724 000,0

1 918 789,0

2 072 738,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 054 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру»

Сипаттау

Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесінің жұмыс істеуін жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделі жөндеу жүргізу

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық және гидромелиоративтік құрылыстарды, сонымен қатар шаруашылықаралық арналарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Ерекше апатты нысандарын күрделі жөндеу

саны

8

12

13

6

0

Сапа көрсеткіштері

Орындалған жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын құрылыс нормаларының талаптары мен ережелеріне сәйкестендіру







Тиімділік көрсеткіштері

Суару жүйесінің пайдалы әсер ету коэффициентін жоғарлату

пайыз

80

80

80

80

80

Нәтиже көрсеткіштері

Гидромелиоративтік ғимараттар мен шаруашылық аралық каналдардың ерекше апатты аудандарындағы техникалық жағдайын жыл сайын жақсарту.

саны

8

12

4

6

0

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

713 474,2

493 414,0

756 706,0

417 817,0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

055 «Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықтар»

Сипаттау

Аграрлық ғылымның дамуына едәуір үлес қосқан ғылыми қызметкерлер мен дарынды жас ғалымдарды қолдау үшін А.И. Бараев атындағы жылдық сыйлықақы тағайындау және аграрлық ғылым саласындағы А.И.Бараев атындағы сыйақыларға іздену конкурсын өткізу.

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу.

Мақсаты

1.2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту

Міндеті

1.2.2. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК-нің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Сыйақының мөлшері құрайды:

АЕК






бірінші

200

200

200

200

200

екінші

150

150

150

150

150

үшінші

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Аграрлық ғылым саласындағы ғылыми жұмыстары үшін ғалымдарды ынталандыру:

саны






бірінші сыйақы

3

4

5

5

5

екінші сыйақы

10

6

5

5

5

үшінші сыйақы

1

5

5

5

5

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

520,5

670,0

809,0

809,0

809,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 056 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

056 «Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру»

Сипаттау

Жоба ауыл шаруашылық өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін әлемдік стандарттарды, өнім сапасын бақылаудың заманауи жүйелерін ендіру, агромаркетингті дамыту, білім тарату (экстеншн) жүйесін жасау, аграрлық ғылымды жетілдіру арқылы арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберінде ветеринарлық және карантиндік зертханалар тармағын жаңарту, ауыл шаруашылық өнімдері бойынша Ұлттық референттік зертқананы (ҰРЗ) жобалау, салу және халықаралық аккредитациядан өткізу жүзеге асырылады. Сондай-ақ конкурстық негізде ауыл шаруашылық тауарын өндірушілеріне, қайта өңдеу мекемелеріне, ғылыми мекемелерге және жеке меншік зертханаларға гранттар беру, техникалық регламенттер жасау және стандарттарды гармонизациялау көзделген

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық- түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру

Міндеті

1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Ауыл шаруашылық өнімдері бойынша Ұлттық референттік зертхана салу

пайыз

-

-

-

40

60

Ауыл шаруашылық өнімдері бойынша Ұлттық референттік зертханаға жабдықтар сатып алу

пайыз





100

Ұлттық референттік зертхананың құрылысын жобалау және қадағалау

пайыз


-


3

3

Мемлекеттік зертханаларды жаңарту (зертханалық жабдықтар алу)

Зертхана

69

21




Зертхана мамандарын ел ішінде оқыту

Адам


60




Зертханалық практиканы халықаралық консультант шақыру арқылы жақсарту

Адам/ай

2

2




Тағам өнімдері қауіпсіздігі саласында техникалық регламенттер дайындау

саны

3





7 техникалық регламенттерді стандарттарды гармонизациялау бойынша халықаралық кеңесшіні шақыру арқылы жетілдіру

Адам/ай


2




ИСО 22000:2005 стандарты негізінде тағамдық өнімдердің қауіпсіздігін басқару жүйесін гранттар беру арқылы ендіру

саны

8

10


10


А/ш тауар өндірушілер мен қайта өңдеу кәсіпорындарын, мемлекеттік компаниялар мен ұйымдардың және нарықтың басқа қызығушы қатысушыларын маркетингтік ақпаратты жинау, өңдеу және талдаудың заманауи тәсілдеріне оқыту

Адам

570





КГЖ бойынша болашақ қатысушыларды конкурса қатысу үшін өтінімдер толтыруға оқыту және КГЖ бойынша кіші жобаларға мониторинг жасау

Адам

600 аз емес

600 аз емес

300 аз емес

300 аз емес

200 аз емес

Жас ғалымдардың біліктілігін шет елдерде арттыру

Адам


35

12



Шет елдерде аграрлық ЖОО және колледждер оқытушыларының біліктілігін арттыру

Адам


40


30


Білім тарату және білім беру жүйесі бойынша оқыту

Адам


100


50


Лаборатория мамандарын шетелде оқыту

Адам


30




АШМ қызметкерлерінің және Жобаны үйлестіру орталығы қызметкерлерінің халықаралық іс-тәжірибелерін жетілдіру

Адам


12

6

3


Жобаның үйлестіру орталығы қызметкерлеріне, сондай-ақ мүдделі ұйымдардан шақырылған қонақтарға арналған таныстыру семинарын өткізу

Семинар

1

1

1

1

1

Қазақстан Республикасы мемлекеттік стандарттарын әзірлеу

Саны

19





ИСО 22000:2005 стандарты негізінде тамақ өнімдері қауіпсіздігі менеджменті жүйесін қолдану бойынша басшылық әзірлеу

Саны

2





Жоба веб-сайты жұмысын қолдау

Веб-сайт

1

1

1

1

1

Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесінің жұмысын қолдау

Жүйе

1

1

1

1

1

Білім тарату және беру жүйесінің қызметін қамтамасыз ету

Жүйе

1

1

1

1

1

Қаржылық агент қызметін сатып алу (сенім білдірілген институт)

Агент

1

1

1

1

1

КГЖ бойынша гранттік ұсыныстарды бағалау үшін тәуелсіз сараптамашылардың қызметін төлеу

Адам

30

60

60

60

30

Сапа көрсеткіштері

КГЖ бойынша конкурсқа қатысқан өтінім сапасы жоғарылады, өтінімдердің белгіленген әкімшілік талаптарға сәйкестігі тексерілетін КГЖ бойынша бірінші кезең нәтижесі бойынша _% кем емес өтінім мақұлданды.

пайыз

35

60

65

65


_% кем емес жас ғалымдар шет елдердегі оқыту курстары сапасына қанағаттанды.

пайыз


90

90



_% кем емес аграрлық ЖОО және колледждер оқытушылары шет елдердегі оқыту қурстары сапасына қанағатганды.

пайыз


90




Жоба мониторингін өткізу және бағалау бойынша компанияны тарту және жобаның ақпараттық-мониторингтік жүйесін енгізу арқылы жобаның іске асыру тиімділігі жоғарылату.

пайыз


25

30

35


Тиімділік көрсеткіштері

Инновациялық технологияларды енгізу және инфраструктураларды жақсарту бойынша кіші жобаларды жүзеге асыру

саны



100 кем емес

100 кем емес

100 кем емес

Халықаралық стандарттарды енгізу есебінен тамақ өнімдерінің сапасын және қауіпсіздігін арттыру

саны




10 кем емес


АӨК мамандарының біліктілігін арттыру

адам



366

393

270

Нәтиже көрсеткіштері

Ұлттық референттік зертхана

Зертхана





1

Мемлекеттік зертханаларды осы заманғы құрал-жабдықтармен жабдықтау

Зертхана

69

21




Тамақ өнімдері қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттерді әзірлеу

Тех. регламент

3





Ақпараттық-маркетингтік жүйені пайдаланушылардың біліктілігін жоғарылату

Адам

570





_% кем емес өтінім берушілер КГЖ бойынша гранттар алады. КГЖ бойынша гранттар берілді

пайыз

30

35

40

45

100

саны

100

120

200

150


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 072 690,0

1 612 702,0

1 060 281,0

2 226 013,0

2 757 160,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

057 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету»

Сипаттау

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпаратпен қамтамасыз ету және ауылшаруашылығы тауарларын өндірушілері арасында білім тарату процестерін ұйымдастыру

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық- түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру

Міндеті

1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар (ААКО) саны

бірлік

160

160

160

160

160

Жәрмеңке және көрме саны

бірлік



1

1

1

Сапа көрсеткіштері

АӨК субъектілерінің ақпараттандырылу деңгейін арттыру

пайыз

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы аймағын АӨК субъектілеріне қайтарымсыз ақпарат жеткізу бойынша қамту

пайыз

100

100

100

100

100

Нәтиже көрсеткіштері

Өтеусіз негізде ақпаратпен қамтамасыз етілген субъектілер саны және «Фермер анықтамасы» АӨК баспа өнімінің ай сайын арнайы жеткізілуі

АӨК субъекті лері

50 000

45 000

45 000

55 000

55 000

Өткізілген ғылыми-тәжірибелік семинарлар саны

бірлік


26

65

65

65

Оқытылған тыңдаушылар саны

АӨК субъекті лері


790

1 300

1 300

1 300

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

110 000

189 900

273 907

100 000

90 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 059 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

059 «Жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою»

Сипаттау

Бағдарлама оқшаулау және жою іс-шараларын жүргізу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануаралр және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға бағытталған. Бағдарлама аясында «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» ММ келесі шараларды іске асырады:
ветеринарлық препараттардың республикалық қорын сақтау;
ветеринариялық препараттар мен дезинфекциялық құралдарын жеткізу;
өлген малдар мен құстардың өлекселерін өртеп жіберу арқылы жою;
ауру жануарларды өңдеу кәсіпорындарына өткізу;
алынып қойылған, жойылған малдың, азықтың, азық қоспаларының және ветеринариялық препараттардың құнын өтеу;
эпизоотологиялық ошақта және қатерлі аймақта малдар мен құстарды мәжбүрлі егу;
ауру малдар мен құстар ұсталған жайларды дезинфекциялау;
зертханалық зерттеу үшін қанның сынамаларын және патматериалды алу және жеткізу;
созылмалы ауруларға бақылаулық зерттеу жүргізу (екі есе кері нәтиже алғанға дейін жануарларды зерттеу);
карантин кезінде карантиндік бекеттер, дезинфекциялық кедергілер орнату және оларда тәулік бойы кезекшілік ұйымдастыру.
Шекаралас мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауіпті инфекциялық аурулары шыққан кезде республикаға инфекцияны енуіне жол бермеу жөнінде шекаралық карантиндік уақытша бекет ұйымдастыру жүзеге асырылады, онда мыналар қамтылады:
- дезинфекциялық заттарды республикалық қордан осы бекеттерге дейін жеткізу;
- көлік құралдарын дезинфекциялау үшін дезинфекциялық уақытша кедергілер орнату немесе бар дезинфекциялық кедергілерді жөндеу және оларда тәулік бойы кезекшілік ұйымдастыру жұмыстары шекаралас мемлекеттерде эпизоотиялық қалыпты жағдай қалыптасқанынша ұйымдастырылады

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруы шыққан қолайсыз ошақтарды оқшаулау және жою;

ошақ

196

229

150-200

100-150

100-150

Ветеринарлық препараттардың республикалық қорын сақтау;

мың доза



30-50

30-50

30-50

Республикамызға жұқпалы ауруларды өткізбес үшін уақытша шекаралық карантиндік бекеттер ұйымдастыру (шекаралас мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауіпті жұқпалы аурулар тіркелген кезінде)

бірлік

50

50

50

50

50

«Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын тарату және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» мемлекеттік мекемесін құру бойынша іс-шаралар

пайыз


100




Шығынды өтеу:

мың бас






ҰММ:



28,0-35,0

28,0-35,0

28,0-35,0

ІММ:



0,1-0,3

0,1-0,3

0,1-0,3

Құс:



1,5-3,0

1,5-3,0

1,5-3,0

Тамақтар және жануар шикізаты

бірлік



350-450

350-450

350-450

Сапа көрсеткіштері

Табылған ошақтарды оқшаулау, жою және сауықтыру және уақытша шекаралас карантиндік бекеттерді дезинфекциялау бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

ошақ

196

229

150-200

100-150

100-150

Уақытша шекарадағы қарантиндық кедендерде залалсыздандыру

бірлік



50

50

50

Тиімділік көрсеткіштері

Жануарлардың аса қауіпті жұқпалы ауруларының таралуының алдын алу

пайыз



100

100

100

Нәтиже көрсеткіштері

Эпизоотиялық ошақтарды санациялау және оларды ветеринарлық-санитарлық жағдаймен қамтамасыз ету

ошақ

196

229

150-200

100-150

100-150

Алынған және жойылған малдар шығынын өтеуді иелеріне төлеу:

Мың бас






ҰММ:



28,0-35,0

28,0-35,0

28,0-35,0

ІММ:



0,1-0,3

0,1-0,3

0,1-0,3

Құс:



1,5-3,0

1,5-3,0

1,5-3,0

Тамақтар және жануар шикізаты

бірлік



350-450

350-450

350-450

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

827 029,0

727 029,0

1 138 618,0

783 419,0

401 480,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

061 «Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу»

Сипаттау

Мемлекеттік азық-түліктік астық резервін жаңарту, мемлекеттік сатылатын астық ресурстарын қалыптастыру және ішкі астық рыногін реттеу үшін отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерден 650,0 мың тоннаға дейінгі көлемде мемлекеттік ресурстарға астық сатып алу

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

650,0 мың тоннаға дейінгі көлемде мемлекеттік ресурстарға астық сатып алу

мың тонна

409,8

650,0 дейін

500,0

500,0

500,0

Сапа көрсеткіштері

Мемлекеттік ресурстарға жоғарғы сапалы астықты мерзімінде 100 пайызға сатып алу

мың тонна

409,8

650,0 дейін

500,0

500,0

500,0

Тиімділік көрсеткіштері

Мемлекеттік ресурстарға сатып алынатын 3-сыныпты жұмсақ бидайдың 1 тоннасының орташа бағасы

теңге

30 375

18 500

22 500

25 500

30 000

Нәтиже көрсеткіштері

Республика тұрғындарының екі айлық қажеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығы болуы

мың тонна

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Елдің азық-түліктік астық қажеттілікпен жылдық қажеттіліктен пайыздық қамтамасыз етілуі

пайыз

15 дейін

15 дейін

15

15

15

Ішкі астық нарығын реттеу үшін мемлекеттік сатылатын астық ресурстарының болуы

мың тонна

409,8

650,0 дейін

500,0

500,0

500,0

Есеп беру кезеңінің соңына мемлекеттік азық-түліктік астық резервіне орналастырылған ағымдағы жылғы егін астығының үлесі (ғылыми негізделген нормалар бойынша 30 пайыздан кем емес)

пайыз

30% шамасында

30% шамасында

30% шамасында

30% шамасында

30% шамасында

Астықты мемлекеттік сатып алуға қатысушы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің саны

саны

967

2 200 кем емес

1 500 кем емес

2 000 кем емес

2 000 кем емес

Мемлекеттік ресурстарға астық сатып алу


белгіленген мерзімде

белгіленген мерзімде

белгіленген мерзімде

белгіленген мерзімде

белгіленген мерзімде

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

11 829 382,0

11 178 000,0

11 250 000,0

12 750 000,0

15 000 000,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

062 «Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру»

Сипаттау

Мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығын сақтау және орнын ауыстыру бағдарламасы

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Республиканың астық қабылдау кәсіпорындарында сақтаудағы мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығының көлемі

мың тонна

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Бір астық қабылдау кәсіпорындарынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығының көлемі

мың тонна

17,0

121,3

17,0

17,0

17,0

Сапа көрсеткіштері

Мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығын сандық-сапалық сақтау

пайыз

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Орташа құны:
мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің 1 тоннасын сақтаудың;

теңге

130-140

135,0

135,0 дейін

140,0 дейін

150,0 дейін

мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің 1 тоннасын орнын ауыстырудың орташа бағасы

теңге

1 200-1 300

2 900,0 дейін

2 400,0 дейін

2 400,0 дейін

2 500,0 дейін

Нәтиже көрсеткіштері

Елдің азық-түліктік астық қажеттілігінің жылдық қажеттіліктен пайыздық қамтамасыз етілуі

пайыз

15 дейін

15 дейін

15

15

15

Ішкі астық нарығын реттеу үшін мемлекеттік сатылатын астық ресурстарының болуы

мың тонна

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Есеп беру кезеңінің соңына мемлекеттік азық-түліктік астық резервіне орналастырылған ағымдағы жылғы егін астығының үлесі (ғылыми негізделген нормалар бойынша 30 пайыздан кем емес)

пайыз

30% шамасында

30% шамасында

30% шамасында

30% шамасында

30% шамасында

Мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығын сақтау және орнын ауыстыру

мерзімі

белгіленген мерзімде

белгіленген мерзімде

белгіленген мерзімде

белгіленген мерзімде

белгіленген мерзімде

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

821 315,9

1 153 300,0

850 800,0

852 500,0

920 700,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

064 «Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында схемаларды, су шаруашылығы баланстарын және нормативтерін әзірлеу»

Сипаттау

Судың халыққа және экономика салаларының суға келешектегі мұқтаждықтарын қанағаттандыру мақсатында негізгі бағыттар мен шараларды анықтау

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.2. Су қорларын қорғау және тиімді пайдалану

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Негізгі өзен алаптары және жалпы мемлекет бойынша су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау сұлбаларын әзірлеу

дана

4

2

1

2

2

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Суға халықтың және экономика салаларының қажеттілігін қанағаттандыру, сонымен қатар су ресурстарын қорғау немесе оларға кері әсерлерді болдырмау үшін қарастырылатын аумақтың немесе жалпы отанды қамтитын су шаруашылығы және басқа да су объектілері бассейнінің іс-шараларын анықтайтын құжаттың болуы

дана

2

1

1

2

2

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

158 278,0

160 933,0

123 072,0

49 340,0

21 023,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

065 «Мемлекеттік су кадастрын жасау»

Сипаттау

Экономика салаларын су ресурстары және оларды пайдалану туралы қажетті деректермен қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және есімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.2 Су қорларын қорғау және тиімді пайдалану

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Мемлекеттік су кадастрындағы бөлімдерді жаңарту

дана

1

1

1

1

1

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Су объектілерінің жағдайы, пайдаланылуы және қорғалуы, олардың Қазақстандағы су ресурстары, инструкциялар, мемлекеттік су кадастрын жүргізу бойынша әдістемелік бағыттамалар және басқа да әдістемелік-техникалық құжаттар туралы жүйелі жиынтығының болуы Мемлекеттік су кадастрындағы суды пайдалану бөлімін жаңарту

дана

1

1

1

1

1

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар



мың теңге

12 605,0

11 160,0

9 283,0

9 754,0

9 755,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

066 «Табиғат қорғаушылық су жіберуді жүргізу»

Сипаттау

Шідерті өзенінің жайылмасының төменгі ағысынан су жіберу арқылы шынайы көктемгі гидрологиялық тәртібін қалпына келтіру

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және есімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.2 Су қорларын қорғау және тиімді пайдалану

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Шідерті өзенінің жайылмасына табиғат қорғау мақсатында суды жіберу

млн/ текше метр

50

100

96,8

100

100

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Су басу кезінде сумен толтырылады

өзен

50

100

96,8

100

100

Су жіберу мерзімінде сумен толтырылады

мың га

19,3

19,3

19,3

19,3

19,3

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

171 000,0

425 500,0

486 200,0

530 000,0

530 000,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 067 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

067 «Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау»

Сипаттау

Тұқымдардың себу сапасын, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалсыздық деңгейін анықтау

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және есімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.1. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, есімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Орман тұқымдарының сәйкестілік сертификаттары алынды;

дана

110

110

110

110

110

Сапа көрсеткіштері

Тұқымдардың отырғызу сапасын, оның энтомологиялық және фитопатологиялық жұғу дәрежесін анықтау бойынша сараптама жүргізу

саны

110

110

110

110

110

Тиімділік көрсеткіштері

Бір сараптаманың орташа құны

мың теңге

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Нәтиже көрсеткіштері

Тұқымдардың себу сапасы, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалдану дәрежесі анықталды

кг

11 200

11 300

11 500

11 500

11 500

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

18 034,5

25 630,0

23 783,0

29 876,0

32 648,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 068 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

068 «Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету»

Сипаттау

«Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы» ММ базасында оқу тәжірибесін өткізу

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.1. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасын аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Сандықтау ОӨОШ ММ базасында ҚазҰАУ студенттерінің оқу практикасы өткізілді

адам

30

30

30

30

30

Ормандарды молықтыру жөнінде іс-шаралар орындалды

га

20

20

20

20

20

Сапа көрсеткіштері

Орман шаруашылығын жүргізудің тәжірибелік тәсілдерін студенттерге оқыту

адам

30

30

30

30

30

Тиімділік көрсеткіштері

Орман шаруашылығын білікті кадрлармен қамтамасыз етіледі

адам

30

30

30

30

30

Нәтиже көрсеткіштері

Орман және аңшылық шаруашылығы үшін жаңа кадрлар даярланды

адам

30

30

30

30

30

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

29 881,9

31 893,0

32 360,0

31 693,0

35 887,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

069 «Тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру»

Сипаттау

Тұрақты орман тұқымы базасын құру, жоғарғы сапалы отырғызатын материалдар алу

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жаблықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.1. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Тұрақты орман тұқымы базаларын аттестациялау

дана

50

50

50

50

50

Мұралық сапасы жоғарланған отырғызатын материалдар өсіру

мың дана

745

800

900

1 000

1 000

Сапа көрсеткіштері

Орман шаруашылығы орман тұқымы базасы объектілерімен қамтамасыз етіледі

дана

50

50

50

50

50

Тиімділік көрсеткіштері

Орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелерін жоғары сапалы отырғызу материалдарымен қамтамасыз ету

мың дана

745

800

900

1 000

1 000

Нәтиже көрсеткіштері

Тұрақты орман тұқымы базаларын аттестатталды

дана

50

50

50

50

50

Мұралық сапасы жоғарланған отырғызатын материалдар өсірілді

мың дана

745

800

900

1 000

1 000

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

51 743,0

111 637,0

70 178,0

82 550,0

87 727,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

070 «Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер»

Сипаттау

Орман орналастыру жұмыстары мен орман шаруашылығын жобалауды жүргізу, ормандарды мемлекеттік есепке алу, орман және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, табиғи аумақтарды ғылыми-әдістемелік талдамалармен қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық корының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.1. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Мемлекеттік орман қоры аумағында орман орналастыруды жүргізу;

мың га

407,4

609

548,8

548,8

882,5

Орманды өртке қарсы жайластыру жобаларын алу;

дана

1

1

1

13

1

Ғылыми негізделген ұсыныстар мен әдістемелер әзірлеу;

дана

2

2

2

4

4

Аумақта киіктердің, жабайы тұяқты жануарлар құрып бара жатқан түрлерінің санын көбейту

мың га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

Жануарлар дүниесінің объектілерін алуға биологиялық негіздеме дайындау

есеп

1

1

1

1

1

Киіктер мен жабайы тұяқты жануарлардың құрып бара жатқан түрлері бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу

есеп


1

1



Аңшылық алқаптарын түгендеу

есеп


1

1



Жануарлар дүниесінің кадастры, мониторингі және есебі

бағдарлама




1

1

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік орман қоры аумағында орман орналастыруды жүргізілді;

мың га

407,4

609

407,4

548,8

882,5

Орманды өртке қарсы жабдықтау жобалары алынды;

дана

1

1

1

13

1

Ғылыми тұрғыдан негізделген ұсыныстар мен әдістемелер әзірленді;

дана

2

2

2

4

4

Аумақта киіктердің, жабайы тұяқты жануарлар құрып бара жатқан түрлерінің саны анықталатын болады

мың га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

Жануарлар дүниесінің объектілерін алуға негізделген лимит дайындалады

есеп

1

1

1

1

1

Аңшылық алқаптары түгенделеді

есеп


1

1



«Жануарлар дүниесінің кадастры, мониторингі және есебін» жүргізу

бағдарлама




1

1

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

389 338,0

424 378,0

421 378,0

467 807,0

509 910,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

071 «Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру»

Сипаттау

Астана қаласының санитарлық-қорғаныстық жасыл аймағын құру

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.1. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Астана қаласының санитарлық қорғанысты жасыл аймағын құру

мың га

5

5

5

5

5

Сапа көрсеткіштері

Астана қаласының жасыл аймағының аумағы кеңейтілді

мың га

5

5

5

5

5

Тиімділік көрсеткіштері

Астана қаласы жасын аймағы көлемінің жыл сайын өсуі

пайыз

6

6

6

6

6

Нәтиже көрсеткіштері

Астана қаласының қала маңы аумағына жасыл өсімдіктер отырғызылды

пайыз

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 641 435,0

1 764 701,0

1 850 951,0

2 000 151,0

2 180 165,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

072 «Орманды әуеден қорғау»

Сипаттау

Орманды өрттерден, зиянкестер мен аурулардан авиациямен қорғау

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.1. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Мемлекеттік орман қорының аумағын авиациямен қорғау

мың га

5 639

5 639

5 639

5 639

5 639

Сапа көрсеткіштері

Республиканың мемлекеттік орман қоры аймағы тиімді авиациялық қорғаумен қамтамасыз етіледі

мың га

5 639

5 639

5 639

5 639

5 639

Тиімділік көрсеткіштері

Бір орман өрті келтіретін шығынның орташа төмендей көрсеткіші

мың теңге

993,8

458,9

458,9

458,9

458,9

Нәтиже көрсеткіштері

Әуеден қорғау аумағындағы бір орман өртінің көлемі

га

8,3

6,8

6,8

6,8

6,8

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

833 094,0

1 034 591,0

1 003 817,0

1 140 675,0

1 243 336,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

073 «Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру»

Сипаттау

Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлері мен киіктердің таралымдарын кәсіпшілік санына жеткізу үшін табиғи еркіндік жағдайда сақтау және биологиялық жағынан негіздей отырып жыл сайынғы өсімін ұлғайту

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.1. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, есімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.2. Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Қорғалатын аумақтың көлемі

мың га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

Сапа көрсеткіштері

Қорғалатын аумақты толығымен қамту

мың га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

Тиімділік көрсеткіштері

Киіктердің санын көбейту және сирек кездесетін  және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың санын тұрақтандыру:

мың бас

61

81

90

100

115

Кер марал

бас

375

375-385

385-395

395-400

400-410

Құлан

2 000

2 100

2 100-2 150

2 150-2 200

2 200-2 250

Қарақұйрық

19 096

16 200

16 200-16 300

16 300-16 400

16 400-16 500

Арқар

11 000

15 000

11 500-11 520

11 520-11 540

11 540-11 560

Үстірт муфлоны

900

1 000

1 000-1 010

1 010-1 020

1 020-1 030

Нәтиже көрсеткіштері

Киіктердің санын көбейту және сирек кездесетін  және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың санын тұрақтандыру:

мың бас

61

81

90

100

115

Кер марал

бас

375

375-385

385-395

395-400

400-410

Құлан

2 000

2 100

2 100-2 150

2 150-2 200

2 200-2 250

Қарақұйрық

16 096

16 200

16 200-16 300

16 300-16 400

16 400-16 500

Арқар

11 000

11 500

11 500-11 520

11 520-11 540

11 540-11 560

Үстірт муфлоны

900

1 000

1 000-1 010

1 010-1 020

1 020-1 030

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

192 062,0

221 159,0

250 087,0

325 750,0

355 068,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 074 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

074 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ғимараттарын, үй жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу»

Сипаттау

Күрделі жөндеуді қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Күрделі жөндеу жүргізілген әкімшілік ғимараттардың саны

ғимарат

12

7

4

3

3

Сапа көрсеткіштері

Сапалы жөндеу жұмыстарын жүргізу

ғимарат

12

7

4

3

3

Тиімділік көрсеткіштері

Жүргізілген жөндеу жұмыстарының қызметкерлерге әсері (жақсы ортада жұмыс қабілеттілігін арттыру)

пайыз

100

100

100

100

100

Нәтиже көрсеткіштері

Іс-шараның орындалуын қамтамасыз ету

пайыз

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

106 123,1

74 301,0

50 374,0

25 000,0

25 250,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

075 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттау

Орталық аппарат пен оның аумақтық бөлімшелерін материалды-техникалық жарақтандыру

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу.

Мақсаты

1.1. Азық-түлік қауіпсіздігін және АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсуін қамтамасыз ету және отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту

Міндеті

1.1.1. АӨК-нің жаңа заманғы инфрақұрылымын дамыту, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроенеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Ғимараттар мен үй-жайлар сатып алу


6


1



Ауыл шаруашылығы министрлігінің материалдың-техникалық жарақтанған мемлекеттік мекемелері


20

1

7

2

3

Сапа көрсеткіштері

Белгіленген мерзімде қойылған мақсат пен міндетке жету үшін толық көлемде іс-шараларды сапалы орындау

пайыз

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Жақсы ортада жұмыс қабілеттілігін арттыру

пайыз

100

100

100

100

100

Нәтиже көрсеткіштері

Іс-шараның орындалуын қамтамасыз ету

пайыз

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

656 069,7

2 400,0

281 475,0

70 400,0

186 368,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

076 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттау

Орталық аппарат пен оның аумақтық бөлімшелерін материалды-техникалық жарақтандыру

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. Азық-түлік қауіпсіздігін және АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсуін қамтамасыз ету және отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту

Міндеті

1.1.1. АӨК-нің жаңа заманғы инфрақұрылымын дамыту, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Материалдық-техникалық жарақтандырылатын мемлекеттік мекемелер


245

-

37

67

30

Сапа көрсеткіштері

Белгіленген мерзімде қойылған мақсат пен міндетке жету үшін толық көлемде іс-шараларды сапалы орындау

пайыз

100


100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Жақсы ортада жұмыс қабілеттілігін арттыру

пайыз

100


100

100

100

Нәтиже көрсеткіштері

Іс-шараның орындалуын қамтамасыз ету

пайыз

100

-

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

381 377,1

0,0

78 129,0

76 899,0

77 667,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

077 «Салықтық және өзге де берешектерді өтеу»

Сипаттау

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің таратылған ведомстваларының және «Қ. Сәтпаев атындағы канал» РМК салықтық және өзге де берешектерін өтеу

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық- түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Ведомствалардың салықтық және басқа да берешегін өтеу

бірлік


8

1



Тиімділік көрсеткіштері

Қызметті уақытылы қамтамасыз ету

пайыз



100



Нәтиже көрсеткіштері

ҚР АШМ тізімдемесіндегі тоқтатылған қызметті тіркеу

пайыз


100




Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге


66 165,0

543 574,0



Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

079 «Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

Сумен үздіксіз қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың материалды-техникалық базасын толықтыру және қаржылық сауықтыру жолымен өндірістік міндеттерді шешу, су шаруашылығы объектілерін іске қосатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық қорын ұлғайту арқылы еңбек жағдайының өндірістігін жоғарылату және жақсарту

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық және гидромелиоративтік құрылыстарды, сонымен қатар шаруашылықаралық арналарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

ҚР АШМ Су ресурстары комитетінің 17 республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын құрылыс, мелиоративті техника және технологиялық қондырғымен жабдықтауды жақсарту

дана


90

120

120


Сапа көрсеткіштері

Аса қажетті сумен жабдықтау топтық жүйесі болып табылатын ауыз су жабдықтары жүйесі мен су шаруашылығы құрылыстарының іске қосылуын және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету

саны


190

202

202


Тиімділік көрсеткіштері

Уақытылы жүргізу:
- су шаруашылығы объектілерін және құрылыстарды жөндеу;
- жағалауларды қатайту жұмыстары;
- санитарлық және суды қорғау аймағын ұстау;
- жауынға қарсы іс-шараларды жүргізу;
- су қоймасын қауіпсіз деңгейде ұстау;
- гидротехникалық құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін жақсарту

саны


190

202

202


Нәтиже көрсеткіштері

Халықты және ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін сапалы және үздіксіз суару, ауыз сумен қамтамасыз ету

саны


190

202

202


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге


712 900,0

712 900,0

712 900,0


Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 081 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087, 2010.12.31 N 1532 Қаулыларымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

081 «Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика  және әдіснама»

Сипаттау

Бағдарлама жабайы жануарлар фаунасының эпизоотиялық мониторинг жүргізіп, малдар мен құстардың аса қауіпті аурулардың табиғи ошақтарын уақтылы тауып, олардың республика көлемінде таралуынан сақтандыру арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін жануарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғауға бағытталған, және де бағдарлама аясында мемлекеттік ветеринариялық қадағалау объектілерінде және қоршаған ортада радиоактивті ластануының (радиактивті және улы заттардың деңгейін анықтау) мониторингісін жүргізу, және де осы бағдарлама аясында жануарлар ауруларының диагностикасы жөніндегі референттік зерттеу және тағамдық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, депонитті микроорганизмдер штаммдарының Ұлттық коллекциясын жүргізу жүзеге асырылады

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Халықаралық стандарттар деңгейінде референтті зертханалық тесерулер жүргізу

зерттеу

7 715

7 920

7 950

8 100

8 250

Тұрақты эпизоотиялық мониторинг

экспедиция

40

40

42

44

45

Микроорганизмдер штаммдарының Ұлттық коллекциясының сақталуын қамтамасыз ету

штаммдар

95

410

415

420

425

Сапа көрсеткіштері

Зерттеу әдістерін жетілдіру

зерттеу



3

5

6

Тиімділік көрсеткіштері

Жануарлардың аса қауіпті жұқпалы аурулары бойынша эпизоотиялық жағдайды тұрақтандыру

пайыз



100

100

100

Нәтиже көрсеткіштері

Малдар мен құс ауруларына референттік зертханалық зерттеу жүргізу, тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету

пайыз

100

100

100

100

100

Ұлттық штаммдар коллекциясының қуаттылығын демеу

штамм

26

113

118

123

125

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

91 268,1

97 455,0

106 564,0

114 822,0

126 201,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

082 «Облыстың бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Субсидияланған бірегей тұқымдардың көлемі

мың тонна

6,5-9,5

6,5-9,5

7,0-10,0

7,0-10,0

8,0-11,0

Арзандатылған бағамен сатылған элиталық тұқымдардың көлемі

мың тонна

60,0-70,0

57,0-67,0

60,0-70,0

60,0-70,0

65,0-75,0

Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық екпелерінің аналықтарының субсидияланған көлемі

га

25,0

5,86

13,59

25,3

8,74

Арзандатылған бағамен сатылған көшеттердің көлемі

мың дана

1 500,0-1 900,0

1 500,0-1 900,0

1 900,0-2 400,0

1 900,0-2 400,0

1 900,0-2 400,0

Сапа көрсеткіштері

Бюджеттік бағдарлама шеңберінде мемлекеттік қолдауға қатысқан ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің саны

бірлік

1 500-2 000

1 500-2 000

1 500-2 000

1 500-2 000

1 500-2 000

Тиімділік көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы дақылдары тұқымдарының орташа арзандатылған құны жалпы құнынан

жалпы бағасынан пайызы

Шамамен 60

Шамамен 60

Шамамен 60

Шамамен 60

Шамамен 60

Нәтиже көрсеткіштері

Егістікте қолданылатын кондициялы тұқымның үлес салмағы

пайыз жоғары

90

90

90

90

90

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 134 415,0

1 911 124,0

2 087 532,0

2 087 532,0

2 270 416,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 083 бюджеттік бағдарлама жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

083 «Облыстық бюджеттерге, Алматы және Астана қалаларының бюджетіне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Сатылған (қолданылған) асыл тұқымды өнімнің (материал) бағасын жартылай арзандату (50 пайызға дейін)

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнiмдерi өндiрiсiн тұрақты өсiру негiзiнде республиканың азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.2. Мал шаруашылығы өнiмдерiнiң өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл(ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Асыл тұқымды өнімді (материалды) іске асыру, соның ішінде:







ІҚМ

тірі салмағы
тонна

3012,1

2745,3

2872,7

4583,4

4583,4

Қой

4355,5

6409,4

5522,5

5100,1

5100,1

Шошқа

тірі салмағы
тонна

1243,0

1518,8

855,8

1200,0

1200,0

Жылқы

1210,5

1965,4

1022,0

1216,0

1216,0

Түйе

575,0

519,0

380,0

500,0

500,0

Аталық бұқа ұрығы

мың мөлшер

748,8

-

204,0

130,0

218,49

Аналық басты ұрықтандыру

мың бас


87,8

-



Асыл тұқымды тауық жұмыртқасы

мың дана

4572,0

7667,7

7300,0

975,3

8992,7

Тәуліктік балапандар (жұмыртқа, ет бағытындағы)

мың бас



135



Етті шетелдік селекциялы асыл тұқымды ІҚМ төлін сатып алу




3 400 дейін



Сапалық көрсеткіштері

Арзандатылған құн бойынша сатылған асыл тұқымды жас малдың 1 кг тірі салмағына субсидия мөлшері, оның ішінде:


 
 
 
 
 
 
 

теңге






ІММ

150

150

165

165

165

Қой

125

125

138

138

138

Шошқа

120

120

130

130

130

Жылқы, оның ішінде:











Тағамдық бағыттағы

100

100

110

110

110

Спорттық бағыттағы

300

300

300

330

330

Түйелер

75

75

80

80

80

Өнімді ұрықтандыруды субсидиялау

290

1000

1000

1250

1350

Бағасы арзандатылып сатылған асыл тұқымды жұмыртқаның 1 данасы үшін субсидиялау мөлшері, оның ішінде:






- асыл тұқымды тауық жұмыртқасы (жұмыртқа бағыттағы)



19



- асыл тұқымды тауық жұмыртқасы (ет бағыттағы)

38

38

35

35

38

- тәуліктік балапандар (жұмыртқа бағыттағы)



45



- тәуліктік балапандар (ет бағыттағы)



275



Тиімділік көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы малдарының жалпы санындағы асыл тұқымды мал басының үлес салмағын ұлғайту (субсидиялау арқылы)

пайыз

5,5

5,5

6,5

8,5

10,0

Шаруашылықтың барлық категорияларында ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының өнімділігін арттыру, оның ішінде:







- 1 сиырды сауу

кг.

2320

2400

2400

2500

2550

- 1 қойдың жүнін орташа қырқу

кг.

3

3

3,0

3,2

3,4

- 1 жұмыртқалаушы тауықтың орташа жылдық жұмыртқалау жиілігі.

дана

200

205

206

210

215

Нәтиже көрсеткіштері

Асыл тұқымды жас малды ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге арзандатылған бағамен сату есебінен қосымша асыл тұқымды шаруашылықтар ұйымдастырылады

дана

34

40

40

45

48

Отандық ауыл шаруашылық тауар өндірушілерде ауыл шаруашылық жануарлар мен құстардың өнімділігі жоғарлайды, соның ішінде:


 
 
 
 
 
 
 

пайыз






сүтті сиырлардың өнімділігі

5

6

6,1

6,5

6,7

қойдың өнімділігі (жүннің қырқылуы)

3,4

3,4

3,4

3,5

3,6

құс өнімділігі (жұмыртқалауы)

2,1

2,5

2,5

2,7

2,9

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 879 495,0

2 497 397,0

3 429 554,0

2 949 597,0

2 949 597,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 084 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

084 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағармай материалдары және басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандату жолымен отандық ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерді қолдау

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Басым ауыл шаруашылығы дақылдарын 19-20,8 га көлем-де егу үшін көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағармай материалдары және басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандату, соның ішінде:







Дизель отыны

мың тонна

1 049,3

1 157,4

744,2

1 165,78

1 165,78

Гербицидтер

мың/литр

13 962

14 580,8

1 591,8

16 151,2

16 151,2

Тұқым улағыштар

тонна

2 300

2 307

2 327

2 327

2 327

Сапа көрсеткіштері

Бидайдың шығымдылығы мен сапасын арттыру

ц/га

10,2

10,4

10,6

10,6

10,6

Тиімділік көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілердің сатып алған тұқым үлағыштары мен гербицидтерінің бағасын арзандату

пайыз

40

40

40

40

40

Дизель отынының бағасын ішінара арзандату

пайыз

16

15,3

25

15,5

15,5

Ауыл шаруашылығы өнімінің негізгі түрлері өндірісінің көлемін ұлғайту, соның ішінде:







Бидай

мың тонна

13 500

13 500

13 750

13 750

13 750

Күріш

мың тонна

310

320

320

320

320

Нәтиже көрсеткіштері

Басым дақылдар өндірісінің агротехникалық циклін мына көлемде қамтамасыз ету

млн. гектар

19,2

18,2

20,8

21,6

21,8

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

12 805 000,0

16 262 831,0

14 205 685,0

16 593 560,0

16 593 560,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 085 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

085 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығын дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу жолымен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді суармалы сумен қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Субсидия алушы су берушілердің саны

саны

128

128

129

140-дейін

140-дейін

Сапа көрсеткіштері

Пайдаланудағы суармалы жерлердің сумен қамтамасыз етілу пайызы

пайыз

90

90

90

90

90

Тиімділік көрсеткіштері

Су көлемі

м3


9 897 002

8 509 217

10 000 000-дейін

10 000 000-дейін

Нәтиже көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы дақылдарын суғаруда суды үнемдеу технологиясын енгізуге ынталандыру мақсатында суару судың бекітілген тарифтерден құнын арзандату тг/м3

пайыз

25-28

25-80

20-90

20-90

20-90

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

775 036,0

1 358 101,0

1 492 338,0

1 062 338,0

1 062 338,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

086 «Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру»

Сипаттау

Жоба Қазақстанның барлық облыстарына несие желісін тарату үшін және ауылдағы шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығында қолданылатын техника және құрал жабдықтарының лизинг бағдарламасы бойынша қаржыландыру механизмдерін енгізу үшін көзделген.

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық- түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру

Міндеті

1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Екінші деңгейдегі банктер және лизингтік компаниялардың несие желісі бойынша берілген қаражаттың сомасы

мың теңге

125

182 186

692 593

8 212 384


Микрокредит желісіне бөлінген қаражаттың соммасы

мың теңге


60 729

422 594

229 906


Сапа көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен тиісті жылға қаралған қаражаттар шеңберінде несиелік және микрокредит желісі бойынша қаражаттарды судкредит алушыларға (ауыл шаруашылық тауар өндірушілер және басқа да жергілікті ауыл өкілдеріне) барынша көп бөлу

пайыз


100

100

100


Тиімділік көрсеткіштері

Екінші деңгейлік және микроқаржылық мекемелермен Қазақстанның ауылдық мекендерімен қамтуын арттыру

Қаржы ұйымдарының саны


2

4

8


Нәтиже көрсеткіштері

Халықаралық тәжірибесі бар консультанттардың институционалды деңгейін дамыту аясында талдау негізінен өткен микроқаржылық ұйымдардың саны

саны

4

4

10



Шағын несие желісінің жобасына қатысушы шағын қаржы ұйымдардың саны

саны



8

10


Жобаның несиелік желісіне қатысушы екінші деңгейдегі банктер мен лизингтік компаниялар саны

саны

4

4

5

6


Шағын несие желісінің қаражаты бойынша берілген шағын несие саны

саны



50

85


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0,0

242 915,0

1 115 187,0

8 442 290,0

0,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 087 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

087 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің көп жылдық көшеттерін отырғызуды және өсіруді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Жеміс және жүзім шаруашылығы саласын субсидиялау

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Жеміс дақылдарын отырғызу алқаптарының көлемі

га

2 099,8

4 525,4

1 306,5

1 828,4

2 008,7

Жүзім отырғызу алқаптарының көлемі

га

945,2

638,4

915,0

643,0

711,5

Жеміс дақылдарының өнімдері (көрсеткіш 2012 жылға көрсетілген, өйткені отырғызылған жүзімдер 4 жылда жемісін береді)

ц/га

50,4

-

-

-

51,0

Жүзім өнімдері (көрсеткіш 2012 жылға көрсетілген, өйткені отырғызылған жүзімдер 4 жылда жемісін береді)

ц/га

50,0

-

-

-

50,5

Сапа көрсеткіштері

1 га жеміс дақылдарына бөлінетін субсидия көлемі

мың тг

425,5

425,5

425,5

495,9

495,9

1 га жүзімге бөлінетін субсидсия көлемі

мың тг

212,9

212,9

350,6

350,6

350,6

1 жылдық 1 га жеміс дақылдарына бөлінетін субсидия көлемі

мың тг

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

1 жылдық 1 га жүзімге бөлінетін субсидия көлемі

мың тг

325,5

325,5

325,5

325,5

325,5

2 жылдық 1 га жеміс дақылдарына бөлінетін субсидия көлемі

мың тг

0

29,1

29,1

29,1

29,1

2 жылдық 1 га жүзімге бөлінетін субсидия көлемі

мың тг

0

0

81,2

81,2

81,2

3 жылдық 1 га жеміс дақылдарына бөлінетін субсидия көлемі

мың тг

0

0

86,0

85,9

85,9

3 жылдық 1 га жүзімге бөлінетін субсидия көлемі

мың тг

0

0

162,9

162,9

162,9

Тиімділік көрсеткіштері

Бақтар көлемін республика бойынша арттыру

мың тг

37,0

38,2

40,0

40,0

41,0

Жүзім отырғызу көлемін республика бойынша арттыру

мың тг

11,3

11,9

12,2

12,2

12,5

Нәтиже көрсеткіштері

Республика халқының жаңа жеміспен қамтамасыз етілгені (көрсеткіш 2011 жылға көрсетілген, өйткені 2007 жылда отырғызылған бақтар 4 жылда жемісін береді) %

пайыз

44,9

-

-

46,4*

54,6*

Республика халқының жүзіммен қамтамасыз етілгені (көрсеткіш 2011 жылға көрсетілген, өйткені 2007 жылда отырғызылған бақтар 4 жылда жемісін береді) %

пайыз

48,9

-

-

55,7*

67*

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 185 756,0

2 480 424,0

1 513 025,0

1 868 974,0

1 751 599,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

088 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Ауылшаруашылық өнімдерін өндіру үшін жануарлар мен құстарды қоректендіруге қолданылатын құрама жем бағасын жартылай (45 пайызға дейін) арзандату

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Өндіру және іске асырудың субсидияланатын көлемі, соның ішінде:







Сиыр еті

тонна

7 171,3

19 752,7

16 080,4

16 108,8

16 833,4

Шошқа еті

тонна

3 600,0

10 103,1,0

10 103,1

5 781,0

6 543,5

Қой еті

тонна

5 555,5


877,2

2 193,0

2 193,0

Жүн

тонна


1 063,8

925,9

777,1

839,3

Құс еті

тонна

22 528,1

44 566,0

46 285,7

46 285,7

49 616,3

Сүт

тонна

123 076,9

185 866,0

166 666,7

136 000,0

139 144,2

Тауарлық жұмыртқа

млн. дана


1 389 529,2

1 389,5

1 389,5

1 389,5

Жылқы еті

тонна



488,9

488,9

488,9

Қымыз

тонна



322,6

322,6

322,6

Шұбат

тонна



379,1

379,1

379,1

Сапа көрсеткіштері

Іске асырылған мал өнімінің бір данасына жәрдемақы мөлшері, соның ішінде:







Сиыр еті

теңге

125,5

134,5

138

138

138

Шошқа еті

98

98

98

98

98

Жүн


142

162

162

162

Құс еті

66

66

70

70

70

Сүт

6

12

15

20

20

Тауарлық жұмыртқа

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Қой еті



228

228

228

Жылқы еті



225

225

225

қымыз



155

155

155

шұбат



153

153

153

Тиімділік көрсеткіштері

Мал шаруашылығы өнімінің өндіріс мөлшерін ұлғайту, соның ішінде:







Ет

мың тонна

880

925

950

980

1 080

Сүт

мың тонна

5 073,2

5 500,0

5 800

6 100

6 300

Жұмыртқа

млн. дана

2 494,7

2 900,0

3 150,0

3 210,0

3 460,0

Ауылшаруашылық құрылымдарында өндірістің жалпы санынан өнімнің жеке салмағын ұлғайту:







Ет

пайыз

19

21

21

23

25

Сүт

10

11

11

12

13

Жұмыртқа

53

55

57

59

62

жүн



31

33

35

Нәтиже көрсеткіштері

Отандық өндірістегі өнімнің ішкі нарықтағы қолданысының жеке салмағы.

пайыз






Сүт және сүт өнімдерімен

90,3

93

93

94

95

Құс етімен

35

45

55

57

60

Тағамдық жұмыртқамен

87

89

91

93

95

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

3 739 656,0

11 666 580,0

13 130 000,0

13 206 245,0

13 657 666,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

089 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қазақстандық мақта талшығының сапасына сараптама жасауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

«Мақта саласын дамыту туралы» 2007 жылғы 21 шілде Қазақстан Республикасының заңына сәйкес мақта саласын субсидиялау

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту

Міндеті

1.2.1. Экспорттық текшелерді алу үшін АӨК-нің сапалы бәсекеге қабілетті өнімдерін өндіру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Бумалардың саны

дана

480 387

341 564

341 564

563 787

563 787

Сапа көрсеткіштері

Бір сынаманың бағасы

теңге

372,0-ке дейін

450,0-ке дейін

450,0-ке дейін

450,0-ке дейін

450,0-ке дейін

Тиімділік көрсеткіштері

1) HVI қолданумен мақта тапшылығын кешенді талдауды ендіру есебі арқылы мақта талшығы сапасын анықтауды әділдік көтеру:
- Мақта талшығының сапасын сипаттайтын сандық көрсеткіштер:

бірлік

14

14

14

14

14

2) Мақта талшығы сапасы өнімділігін анықтауды көтеру:
- сараптама өткізілген сынама көлемі:

бірлік

480 387

341 564

341 564

563 787

563 787

Нәтиже көрсеткіштері

Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің табысының өсімі

пайыз

5-ке дейін

5-ке дейін

5-ке дейін

5-ке дейін

5-ке дейін

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

178 704,0

153 704,0

153 704,0

253 704,0

253 704,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 091 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

091 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ендірілетін ауыл шарушылығы дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыруды қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

минералдық тыңайтқыштардың 1 тоннасын субсидиялау (органикалықтан өзге)

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Тыңайтылған алаңның артуы

мың га


2 500

2 700

3 200

3 400

Сапа көрсеткіштері

Өндірілетін өсімдік шаруашылығы өнімінің сапасын арттыру

пайыз


0,5-тен 1,5-ке дейін

1,0

1,5

2

Тиімділік көрсеткіштері

Өнімділіктің артуының ауа-райы жағдайына байланыстылығын төмендету

пайыз


1,5-тен 3,0-ке дейін

1,0

1,5

2

Нәтиже көрсеткіштері

Тыңайтқыштарды пайдалану көлемін арттыруды қамтамассыз ету (органикалықты қоспағанда)

мың тонна


130

150

200

220

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге


2 928 650,0

3 214 995,0

5 355 420,0

5 600 000,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 093 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

093 «Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру»

Сипаттау

Су ресурстарын басқару жүйесін дамыту және қалыптастыру; экономиканың су секторындағы әдістемелік базаны және ғылыми-ақпараттық потенциалды жетілдіру; су пайдалану тиімділігін арттыру; халықаралық бірлестікті және шекаралас су объектілерін басқаруды жетілдіру

Стратегиялық бағыты

2. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және есімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

Мақсаты

2.2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

Міндеті

2.2.1 Су қорларын интегралды басқару принциптерін енгізу

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Су ресурстарын басқарудың Бір тұтас ақпараттық-аналитикалық жүйесін енгізудің базалық негізін құру

жүйені әзірлеу пайызы

-

20

50

100


Бассейіндік кеңестер отырысын өткізу

Бір жылдағы жиналыс саны


16

16

16

16

Кері әсердің рұқсат етілген шегінің нормаларын ескере отырып, су сапасының жаңа нормативтерін (стандарттарын) әзірлеу

Ғылыми зерттеу жұмыстарының саны


1

1

1


Табиғатты қорғау және санитарлық-эпидемиологиялық су жіберу есептері әдістемесін әзірлеу

Ғылыми зерттеу жұмыстарының саны



1

1


Бүкіл су тұтыну салаларында судың потенциалдық өнімділігін анықтау әдістемесін әзірлеу

Ғылыми зерттеу жұмыстарының саны


1

1

1


Суды жылдам есептеудің ақпараттық жүйесін енгізуді жүзеге асыру

ТЭН саны




1

1

Су объектілерінің европалық сынаптамасына және өзен жағдайларының орташа, жақсы, жоғары сапасын анықтау әдістемесіне бейімделу

Ғылыми зерттеу жұмыстарының саны


1

1



Саяси, экономикалық жағдайларды және қоршаған ортаға әсерін бағалау және әлемдік бар тәжірибеге сүйеніп тәуекелді ескере отырып, өзен бөлігін Қазақстан және Орта Азияға бұруды орындау мүмкіндігі және мақсаттылығы жөнінде зерттеулер жүргізу

Ғылыми зерттеу жұмыстарының саны


1

1

1


Қазақстан Республикасының халықаралық жанжақты келісім шарттардың аймақтық келісім-құқықтық базасын кеңейту

Ғылыми зерттеу жұмыстарының саны


1

1



Қазақстанмен шекаралас мемлекеттердің су заңнамаларына құқықтық салыстыру жүргізу және шекаралас өзендерді басқару саласын үйлестіру үшін ұсыныстар әзірлеу

Ғылыми зерттеу жұмыстарының саны



1



Мемлекет аралық бассейіндік су шаруашылығы ұйымдарының деңгейін жоғарылату

Ғылыми зерттеу жұмыстарының саны


1

1



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Су ресурстарын басқарудың Біртұтас ақпараттық-аналитикалық жүйесін енгізудің базалық негізін құру

Жүйені әзірлеу пайызы


20

50

100


Бассейіндер кеңесінің отырысын өткізу

Отырыс саны


16

16

16

16

Кері әсердің рұқсат етілген шегінің нормаларын ескере отырып, су сапасының жаңа нормативтерін (стандарттарын) әзірлеу

Ғылыми зерттеу жұмыстарының орындалу пайызы


50

10



Табиғатты қорғау және санитарлық-эпидемиологиялық су жіберу есептері әдістемесін әзірлеу

Ғылыми зерттеу жұмыстарының орындалу пайызы


50

100



Бүкіл су тұтыну салаларында судың потенциалдық өнімділігін анықтау әдістемесін әзірлеу

Ғылыми зерттеу жұмыстарының орындалу пайызы


30

60

100


Суды жылдам есептеудің ақпараттық жүйесін енгізуді жүзеге асыру

Количество ТЭО




1

1

Су объектілерінің европалық сынаптамасына және өзен жағдайларының орташа, жақсы, жоғары сапасын анықтау әдістемесіне бейімделу

Ғылыми зерттеу жұмыстарының орындалу пайызы



50

100


Саяси, экономикалық жағдайларды және қоршаған ортаға әсерін бағалау және әлемдік бар тәжірибеге сүйеніп тәуекелді ескере отырып, өзен бөлігін Қазақстан және Орта Азияға бұруды орындау мүмкіндігі және мақсаттылығы жөнінде зерттеулер жүргізу

Ғылыми зерттеу жұмыстарының орындалу пайызы



30

60

100

Қазақстан Республикасының халықаралық жанжақты келісім шарттардың аймақтық келісім-құқықтық базасын кеңейту

Ғылыми зерттеу жұмыстарының орындалу пайызы



100



Қазақстанмен шекаралас мемлекеттердің су заңнамаларына құқықтық салыстыру жүргізу және шекаралас өзендерді басқару саласын үйлестіру үшін ұсыныстар әзірлеу

Ғылыми зерттеу жұмыстарының орындалу пайызы



50

100


Мемлекет аралық бассейіндік су шаруашылығының потенциалын жоғарылату

Ғылыми зерттеу жұмыстарының орындалу пайызы


30

60

100


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге


123 500,0

193 397,0

215 586,0

234 989,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

094 «Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер»

Сипаттау

Бюджеттік бағдарламамен ауылдық елді мекендерге жұмысқа және өмір сүруге келіп жатқан денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамтамасыздандыру, мәдениет және спорт мамандарын тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін жылдық үстемақысы 0,01 пайыздық ставкамен кредиттер беру арқылы әлеуметтік қолдау көзделіп жатыр

Стратегиялық бағыты

3. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдық) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету

Мақсаты

3.1. Ауыл өмірін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау  және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету

Міндеті

3.1.1. Аймақтық бәсекелік басымдықтарды пайдалану, ауыл халқына әлеуметтік саланың сапалы қызметін жасау негізінде республиканың ауылдық аймақтарының тұрақты дамуы

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Ауылдық елді мекендерде денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қорғау, мәдениет және спорт саласында жұмыс істеу үшін мамандарға деген сұраныс

адам



4 000

5 000

4 000

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Ауылдық елді мекендерде жұмыс істеу үшін әлеуметтік сала мамандарын орнықтыру

пайыз



100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0,0

0,0

3 560 760

4 828 950

4 173 120

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 095 бюджеттік бағдарламаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

095 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансфергтер»

Сипаттау

Бюджеттік бағдарламада мыналар көзделеді:
1) бір маманға шаққанда 70-еселенген ең төменгі есепті көрсеткіш мөлшерінде көтерме жәрдемақы түрінде ауылдық елді мекенге жұмыс істеу және тұру үшін келген мәдениет және спорт, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, денсаулық сақтау мамандарына әлеуметтік қолдау көрсету
2) ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын тұрғын үймен қамтамасыз етуге қарыз беру жөніндегі міндеттемені тапсырыс келісім-шартына сәйкес жүзеге асыратын қаржы агентінің (өкілдің) қызметінің құнын (операциялық шығындарын) өтеу үшін жергілікті атқарушы органдарға республикалық бюджеттен игерілген несие сомасына 3 % мөлшерінде есептелген мақсатты трансферттер

Стратегиялық бағыты

3. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету

Мақсаты

3.1. Ауыл өмірін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету

Міндеті

3.1.1. Аймақтық бәсекелік басымдықтарды пайдалану, ауыл халқына әлеуметтік саланың сапалы қызметін жасау негізінде республиканың ауылдық аймақтарының тұрақты дамуы

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Ауылдық елді мекендерде жұмыс істеу үшін мәдениет және спорт, әлеуметтік қорғау, білім беру, денсаулық сақтау мамандарына деген қажеттілік

адам


6 738

5 499

5 000

4 000

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Ауылдық елді мекендерде жұмыс істеу үшін әлеуметтік сала мамандарын орнықтыру

пайыз



100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге


611 264,0

650 776,0

681 419,0

588 874,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

096 «Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындарына олардың негізгі және айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретін кредиттер, жабдықтар лизингі бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау»

Сипаттау

Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулысымен бекітілген Ережесіне сәйкес өндірістік мақсаттар үшін айналымдағы қорларды толықтыруға қаржылық институттар беретін кредиттердің проценттік ставкалары бойынша ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу және азық түлік өнімдерін ендіру кәсіпорындары төлейтін төлемдердің сомасын жартылай арзандату

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.3. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Айналым қаражатын толықтыруға қаржылық институттар беретін кредиттер бойынша субсидияларды алу үшін бағдарламаны іске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындарын саны

бірлік


156

179

179

179

Сапа көрсеткіштері

Қайта өңдейтін кәсіпорындардың Республика бойынша жалпы санына субсидиялар алынған кәсіпорындардың үлесі

пайыз


6,4

7,3

7,3

7,3

Тиімділік көрсеткіштері

1 теңге бюджет субсидиясына қаржылық институттарының тартылып арзандатылған кредитерінің саны

теңге


7,8

11,1

11,1

11,1

Нәтиже көрсеткіштері

Қайта өңдейтің кәсіпорындардың айналым қаражаты (шикізатты сатып алу көлемі) алдыңғы жылға ұлғайтылды;

пайыз


114

115

118

120

дайын өнімдері өндірісін алдыңғы жылға ұлғайтылды.


118

120

125

130

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

975 353,3

2 300 000,0

5 000 000,0

5 000 000,0

5 000 000,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

097 «Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарға арналған жабдықтардың қаржы лизингі бойынша сыйақы ставкасын өтеу»

Сипаттау

Лизинг алушылар төлейтін және кейіннен республикалық бюджетке қайтарылатын сыйақы бөлігінің сомасына лизинг алушыларға ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарға лизингке берілетін жабдықтарының техникасының құнын арзандату

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.3. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарға лизингке берілетін жабдықтар бойынша банк-қарыз алушыға сыйақы өтеуін құбылмалы ставкасын мөлшері.

пайыз

5,4


7,3



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қайта өңдейтін кәсіпорындардың технологиялық жабдықтар лизингі бойынша шығындарын арзандату

мың теңге

3 555,0

4 369,0

1 579,0



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

3 555,0

4 369,0

1 579,0



Бюджеттік бағдарламаның нысаны

      Ескерту. 099 бюджеттік бағдарлама жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2010.12.31 N 1532 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

099 «Ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiрудi ұйымдастыру мен жүргiзу қызметi»

Сипаттау

Бағдарлама жергiлiктi атқарушы органдардың ветеринария саласындағы құрылымдарын ұстауға және оларды материалдық-техникалық жабдықтауына бағытталған.

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру, азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету және аграрлық өндiрiстi ДСҰ кiру шарттарына бейiмдеу

Мақсаты

1.1. АӨК өнiмдерi өндiрiсiн тұрақты өсiру негiзiнде республиканың азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.2. Мал шаруашылығы өнiмдерiнiң өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіру:


млн. бас






- ІММ



5,0 - 6,5



- ҰММ




15,0 - 18,0


- Жылқы, шошқа, түйе





2,0 - 3,5

Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді жүргізу үшін бұйымдар мен атрибуттарды және оргтехникаларды сатып алу және облыстардың (астана, республикалық деңгейдегі қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына беру:







- құлақ сырғалары

млн. бірлік



5,0 - 6,5



- белгіге арналған аппарат:

мың бірлік



5,0 - 6,0


5,0 - 5,6

- жануарларға арналған ветеринарлық паспорттар:

млн. бірлік



6,0 - 6,5

15,0 - 18,0

2,0 - 3,5

- ақпарат оқуға арналған сканер

мың бірлік



2,5 - 3,0



- бірдейлендіру бойынша ақпарат базасын жүргізу үшін бағдарлама орнату және оргтехника:

мың бірлік



2,5 - 3,0



- жергілікті атқарушы органдар үшін ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіру бойынша ақпарат базасымен жұмыс істеуді оқыту және енгізу

пайыз





100





Сапалық көрсеткіштері

Мал басын есептеу:



млн. бас






- ІММ





5,0 - 6,5





- ҰММ







15,0 - 18,0



- Жылқы, шошқа, түйе









2,0 - 3,5

Тиімділік көрсеткіштері

Малдардың ауыстырылуын бақылау

пайыз



100

100

100

Нәтиже көрсеткіштері

Ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiрудi жүргiзу үшiн сатып алынған бұйымдар мен атрибуттарды және оргтехникаларды облыстардың (астана, республикалық деңгейдегi қалалардың) жергiлiктi атқарушы органдарына беру

пайыз





100

100

100

Ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiру:

млн. бас











- ІММ





5,0 - 6,5





- ҰММ







15,0 - 18,0



- Жылқы, шошқа, түйе









2,0 - 3,5

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



1 142 125,0

2 332 779,0

695 044,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

112 «Агроөнеркәсіптік кешені салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған «Е-Agriculture» жүйесін құру»

Сипаттау

«Е-Agriculture» агроөнеркәсіптік кешені салаларының біріккен автоматтандырылған басқару жүйесі» (әрі қарай - БАБЖ) агроөнеркәсіптік кешені салаларын мемлекеттік басқару процесстерін кешенді автоматизациялау және ҚР «электрондық үкімет» инфрақұрылымына интеграциялану үшін арналған. Жүйе нақты уақыт ауқымында және біріккен кешенді қорғалатын техникалық, бағдарламалық, информациялық ресурстық, ұйымдастырушылық құжаттар және аграрлық саланың жоғарғы білікті мамандарға негізделіп қызмет етеді

Стратегиялық бағыты

1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық- түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

Мақсаты

1.3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру

Міндеті

1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту

Көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Автоматтандырылған жұмыс орындар саны

бірлік

330

698

1 073

1 073


Сапа көрсеткіштері

Сыртқы ақпараттық жүйемен алмасу

бірлік


1

1

1


Тиімділік көрсеткіштері

АӨК субъектілері үшін электрондық қызмет көрсетуге алғышарт құру

пайыз



30

100


Нәтиже көрсеткіштері

Әзірленетін кіші жүйелер саны

бірлік

7

5

3



БАБЖ республиканы қамту

пайыз


30

100

100


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

399 857,1

412 666,0

268 946,0

66 442,0


Стратегиялық жоспарға
4-қосымша

Бюджеттік шығындардың жиынтығы

      Ескерту. 4-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087, 2010.12.31 N 1532 Қаулыларымен.


Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:

137 956 189,8

147 828 507,0

199 995 048,0

272 316 882,0

279 288 200,0

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

71 186 623,1

92 369 286,0

98 893 170,0

118 628 600,0

123 512 087,0

Дамыту бюджеттік бағдарламалары

66 769 566,7

55 582 581,0

101 101 878,0

153 688 282,0

155 776 113,0

2. Әзірленуге ұсынылған бағдарламалар, оның ішінде:

0,0

5 026 043,0

102 989 555,0

0,0

0,0

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

0,0

3 606 079,0

19 328 795,0

0,0

0,0

Дамыту бюджеттік бағдарламалары

0,0

1 419 964,0

83 660 760,0

0,0

0,0

Жалпы шығындар, оның ішінде:

137 956 189,8

152 977 910,0

302 984 603,0

272 316 882,0

279 288 200,0

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

71 186 623,1

95 975 365,0

118 221 965,0

118 628 600,0

123 512 087,0

Дамыту бюджеттік бағдарламалары

66 769 566,7

57 002 545,0

184 762 638,0

153 688 282,0

155 776 113,0

3. Ақылы қызметтер:






Түсімдер

669 000,0

1 249 500,0

544 319,0

544 319,0

544 319,0

Шығыстар

669 000,0

1 249 500,0

544 319,0

544 319,0

544 319,0

Стратегиялық жоспарға
5-қосымша

Стратегиялық бағыты, мақсаттары, міндеттері және бюджеттік
бағдарламалар бойынша қаражаттардың бөлінуі

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.20 № 1087, 2010.12.31 N 1532 Қаулыларымен.

мың теңге

Стратегиялық бағыты, мақсатары және бюджеттік бағдарламалары (атауы)

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

1-Стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу

91 864 190,5

94 564 383,0

221 245 399,0

208 887 606,0

210 784 911,0

1-мақсат. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

64 783 006,3

81 583 063,0

183 690 473,0

185 998 932,0

190 021 576,0

1.1.1-міндет. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар ауылдық аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті мемлекеттік органның қызметін уақытылы қамтамасыз ету

42 038 146,0

51 781 891,0

140 891 342,0

142 162 866,0

147 843 716,0

084 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағармай және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

12 805 000,0

16 262 831,0

14 205 685,0

16 593 560,0

16 593 560,0

091 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыруды қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0

2 928 650,0

3 214 995,0

5 355 420,0

5 600 000,0

082 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 134 415,0

1 911 124,0

2 087 532,0

2 087 532,0

2 270 416,0

087 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің көп жылдық көшеттерін отырғызуды және өсіруді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 185 756,0

2 480 424,0

1 513 025,0

1 868 974,0

1 751 599,0

003 - Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянды организмдерімен күрес жүргізу

2 456 591,6

2 655 710,0

2 780 784,0

3 183 462,0

3 438 139,0

022 - Фитосанитариялық мониторинг, диагностика және болжауды жүзеге асыру жөніндегі әдіснамалық қызметтер

777 975,3

867 064,0

1 093 254,0

1 252 207,0

1 374 762,0

004 - Зертханалық талдау жүргізу және карантиндік объектілермен жасырын залалдануды анықтау

41 298,8

51 295,0

71 716,0

85 378,0

94 193,0

049 - Карантиндік зиянкестерді, өсімдік ауруларын анықтау, оқшаулау және жою

832 351,0

898 326,0

785 793,0

915 041,0

988 161,0

005 - Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

215 998,2

235 531,0

256 630,0

256 630,0

256 630,0

013 - Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер

120 770,3

142 857,0

193 384,0

192 928,0

217 514,0

001 - Агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығын, ауыл аумақтары мен аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

6 684 130,7

8 349 844,0

9 204 742,0

10 883 465,0

12 061 391,0

074 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ғимараттарын, үй жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

106 123,1

74 301,0

50 374,0

25 000,0

25 250,0

075 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

656 069,7

2 400,0

281 475,0

70 400,0

186 368,0

076 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

381 377,1

0,0

78 129,0

76 899,0

77 667,0

080 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелерінің ғимараттарын, үй жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

128 388,8

0,0

0,0

0,0

0,0

077 - Салықтық және өзге де берешектерді өтеу

0,0

66 165,0

543 574,0

0,0

0,0

061 - Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу

11 829 382,0

11 178 000,0

11 250 000,0

12 750 000,0

15 000 000,0

062 - Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру

821 315,9

1 153 300,0

850 800,0

852 500,0

920 700,0

002 - Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау

152 066,5

164 840,0

173 112,0

200 668,0

221 627,0

054 - Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

713 474,2

493 414,0

550 000,0

417 817,0

0,0

085 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

775 036,0

1 358 101,0

1 492 338,0

1 062 338,0

1 062 338,0

014 - Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру

0,0

1 128,0

154 000,0

4 450 464,0

5 703 401,0

043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуда ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

934 100,0

1 000 000,0

10 610 000,0

0,0

0,0

023 - Агроөнеркәсіп кешені субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ын несиелеу

0,0

0,0

80 000 000,0

80 000 000,0

80 000 000,0

1.1.2-міндет. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру

20 720 001,6

27 456 803,0

34 709 278,0

37 276 066,0

35 617 860,0

043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуда ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

5 270 000,0

0,0

100 000,0

0,0

0,0

083 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 879 495,0

2 497 397,0

3 429 554,0

2 949 597,0

2 949 597,0

088 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 739 656,0

11 666 580,0

13 130 000,0

13 206 245,0

13 657 666,0

011 - Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимараттарын салу, реконструкциялау және жарақтандыру

1 999 005,3

1 681 005,0

983 625,0

1 223 671,0

0,0

081 - Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және әдіснама

91 268,1

97 455,0

106 564,0

114 822,0

126 201,0

052 - Жануарлар ауруларының диагностикасы

2 370 625,0

4 282 425,0

4 698 725,0

4 698 725,0

4 698 725,0

053 - Эпизоотияға қарсы шаралар

4 542 923,2

6 504 912,0

1 724 000,0

1 918 789,0

2 072 738,0

059 - Жануарлар мен құстардың қауіпті және созылмалы жұқпалы ауруларының ошақтарын жою

827 029,0

727 029,0

1 138 618,0

783 419,0

401 480,0

099 - Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру мен жүргізу қызметі

0,0

0,0

1 142 125,0

2 332 779,0

695 044,0

015 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы құрылымдарын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0

0,0

2 751 529,0

2 255 361,0

2 255 361,0

009 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0

0,0

5 504 538,0

7 792 658,0

8 761 048,0

1.1.3-міндет. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау

2 024 858,7

2 344 369,0

8 089 853,0

6 560 000,0

6 560 000,0

043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуда ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 000 000,0

0,0

1 500 000,0

1 500 000,0

1 500 000,0

051 - Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау

45 950,4

40 000,0

42 609,0

60 000,0

60 000,0

096 - Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындарына олардың негізгі және айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретін кредиттер, жабдықтар лизингі бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау

975 353,3

2 300 000,0

5 000 000,0

5 000 000,0

5 000 000,0

097 - Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарға арналған жабдықтардың қаржы лизингі бойынша сыйақы ставкасын өтеу

3 555,0

4 369,0

1 579,0

0,0

0,0

012 - Атырау облысының бюджетіне балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттік монополия субъектісінің арнайы жабдықтарын және теңіз техникасын жаңартуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер



1 545 665,0



2-мақсат. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту

11 633 326,4

6 354 716,0

16 426 962,0

6 659 279,0

9 567 458,0

1.2.1-міндет. Экспорттық текшелерді алу үшін АӨК-нің сапалы бәсекеге қабілетті өнімдерін өндіру

8 451 104,0

630 504,0

10 832 570,0

253 704,0

253 704,0

089 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне қазақстандық мақта талшығының сапасына сараптама жасауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

178 704,0

153 704,0

153 704,0

253 704,0

253 704,0

024 - 2009 жылғы астықты экспортқа шығарғанда көлік шығындарының құнын арзандату



7 778 866,0



043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуда ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

8 272 400,0

476 800,0

2 900 000,0

0,0

0,0

1.2.2-міндет. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК-нің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету

3 182 222,4

5 724 212,0

5 594 392,0

6 405 575,0

9 313 754,0

048 - Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

400 000,0

2 981 121,0

2 543 886,0

2 793 376,0

5 636 677,0

035 - Қазақстандық-Израильдік аграрлық зерттеулер қорын құру

0,0

0,0

0,0

150 000,0

150 000,0

007 - Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

62 109,2

20 686,0

217 972,0

226 569,0

0,0

019 - Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер

14 909,7

17 052,0

30 804,0

21 387,0

23 625,0

055 - Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықтар

520,5

670,0

809,0

809,0

809,0

042 - Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 704 683,0

2 704 683,0

2 800 921,0

3 213 434,0

3 502 643,0

3-мақсат. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру

15 447 857,8

6 626 604,0

21 127 964,0

16 229 395,0

11 195 877,0

1.3.1-міндет. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту

9 371 697,8

5 126 785,0

14 988 741,0

15 127 793,0

10 094 275,0

021 - Ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету

45 241,0

38 140,0

45 241,0

45 241,0

45 241,0

063 - Топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау бойынша ғылыми-әдістемелік қызметтер

112 876,3

123 360,0




057 - Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

110 000,0

189 900,0

273 907,0

100 000,0

90 000,0

112 - Агроөнеркәсіптік кешені салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған «Е-Agriculture» жүйесін құру

399 857,1

412 666,0

268 946,0

66 442,0

0,0

046 - Агроөнеркәсіптік кешен, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету

143 590,2

100 527,0

100 527,0

45 200,0

59 720,0

050 - Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуда ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

7 313 200,0

2 200 000,0

12 000 000,0

3 996 843,0

7 042 154,0

016 - Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау

74 243,2

106 575,0

24 652,0

105 764,0

0,0

056 - Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1 072 690,0

1 612 702,0

1 060 281,0

2 226 013,0

2 757 160,0

086 - Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру

0,0

242 915,0

1 115 187,0

8 442 290,0

0,0

1.3.2-міндет. Техникалық және технологиялық қайта жабдықтау

6 076 160,0

1 499 819,0

6 139 223,0

1 101 602,0

1 101 602,0

006 - Ауыл шаруашылығы техникасының қаржы лизингі бойынша сыйақы ставкасын өтеу

118 645,8

79 098,0

39 549,0

0,0

0,0

047 - Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

132 914,2

120 721,0

99 674,0

101 602,0

101 602,0

043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуда ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

5 824 600,0

1 300 000,0

6 000 000,0

1 000 000,0

1 00 000,0

2-Стратегиялық бағыт. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау

43 270 999,3

56 802 263,0

75 227 668,0

55 918 907,0

61 741 295,0

1-мақсат. Балық, орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

7 671 162,2

8 496 910,0

10 363 456,0

9 755 275,0

10 327 166,0

2.1.1-міндет. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау  және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану

3 244 316,0

3 985 140,0

5 379 522,0

4 592 004,0

4 928 925,0

067 - Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестациялау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау

18 034,5

25 630,0

23 783,0

29 876,0

32 648,0

068 - Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету

29 881,9

31 893,0

32 360,0

31 693,0

35 887,0

069 - Тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру

51 743,0

111 637,0

70 178,0

82 550,0

87 727,0

070 - Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер

389 338,0

424 378,0

421 378,0

467 807,0

509 910,0

071 - Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру

1 641 435,0

1 764 701,0

1 850 951,0

2 000 151,0

2 180 165,0

072 - Орманды әуеден қорғау

833 094,0

1 034 591,0

1 003 817,0

1 140 675,0

1 243 336,0

044 - Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

280 789,6

592 310,0

1 977 055,0

839 252,0

839 252,0

2.1.2-міндет. Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану

3 579 693,2

3 958 843,0

4 113 064,0

4 176 200,0

4 396 199,0

040 - Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

3 109 064,8

3 562 618,0

3 716 433,0

3 788 888,0

4 041 131,0

073 - Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру

192 062,0

221 159,0

250 087,0

325 750,0

355 068,0

020 - Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды - Щучинск» учаскесінде «Астана - Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер



56 072,0



008 - Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда инфрақұрылым объектілерін салу

278 566,4

175 066,0

90 472,0

61 562,0

0,0

2.1.3-міндет. Балык қорларын қорғауды, ұдайы өндіруді, балық аулау кәсібін мемлекеттік бақылауды және реттеуді қамтамасыз ету

847 153,0

552 927,0

870 870,0

987 071,0

1 002 042,0

037 - Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

124 043,0

119 772,0

124 287,0

144 538,0

157 547,0

038 - Балық ресурстарын молайту

723 110,0

433 155,0

746 583,0

842 533,0

844 495,0

2-мақсат. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу

35 525 931,9

48 305 353,0

64 864 212,0

46 163 632,0

51 414 129,0

2.2.1-міндет. Су қорларын интегралды басқару принциптерін енгізу

0,0

123 500,0

193 397,0

215 586,0

234 989,0

093 - Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру

0,0

123 500,0

193 397,0

215 586,0

234 989,0

2.2.2-міндет. Су қорларын қорғау және тиімді пайдалану

341 883,0

597 593,0

618 555,0

589 094,0

560 778,0

064 - Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында схемаларды, су шаруашылығы баланстарын және нормативтерін әзірлеу

158 278,0

160 933,0

123 072,0

49 340,0

21 023,0

065 - Мемлекеттік су кадастрын жасау

12 605,0

11 160,0

9 283,0

9 754,0

9 755,0

066 - Табиғатты қорғаушылық су жіберуді жүргізу

171 000,0

425 500,0

486 200,0

530 000,0

530 000,0

2.2.3-міндет. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық және гидромелиоративтік құрылыстарды, сонымен қатар шаруашылықаралық арналарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету

7 387 448,3

12 126 339,0

26 181 706,0

14 789 600,0

9 272 079,0

012 - Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (2-ші фаза)

35 969,0

78 400,0

0,0

0,0

0,0

025 - Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері



100 000,0



027 - Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (1-ші фаза)

324 728,3

507 704,0

395 023,0

0,0


028 - Арал теңізі өңірінің елді мекендерін сумен жабдықтау және санитариясы

73 905,2





031 - Гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау

1 064 587,0

5 889 011,0

17 306 416,0

8 354 055,0

3 450 397,0

032 - Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

0,0

340 649,0

532 557,0

1 425 775,0

3 249 693,0

034 - Су берумен байланысы жоқ республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

1 980 141,0

1 760 041,0

2 563 500,0

2 359 623,0

2 571 989,0

039 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне су шаруашылығы құрылыстарын салу және қайта жөндеуге берілетін нысаналы даму трансферттері

500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

041 - Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

2 694 643,6

2 344 220,0

3 264 604,0

1 519 430,0

0,0

054 - Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

713 474,2

493 414,0

756 706,0

417 817,0

0,0

079 - Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдарымен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту

0,0

712 900,0

712 900,0

712 900,0

0,0

045 - Су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарына зерттеулер жүргізу



550 000,0



2.2.4-міндет. Сумен жабдықтау және су шаруашылығы имараттары жүйесінің тұрақты дамуы

27 870 505,8

35 457 921,0

37 870 554,0

30 569 352,0

41 346 283,0

010 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 761 364,0

2 176 334,0

3 019 649,0

2 870 012,0

3 157 013,0

017 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

19 158 672,0

22 998 170,0

25 145 003,0

19 000 000,0

19 000 000,0

029 - Сумен жабдықтау жүйесін салу және реконструкциялау

6 950 469,8

10 283 417,0

9 705 902,0

8 699 340,0

19 189 270,0

3-Стратегиялық бағыт. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету

2 821 000,0

1 611 264,0

6 511 536,0

7 510 369,0

6 761 994,0

1-мақсат. Ауыл өмірін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету

2 821 000,0

1 611 264,0

6 511 536,0

7 510 369,0

6 761 994,0

3.1.1-міндет. Аймақтық бәсекелік басымдықтарды пайдалану, ауыл халқына әлеуметтік саланың сапалы қызметін жасау негізінде республиканың ауылдық аймақтарының тұрақты дамуы

0,0

611 264,0

4 211 536,0

5 510 369,0

4 761 994,0

094 - Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

0,0

0,0

3 560 760,0

4 828 950,0

4 173 120,0

095 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0

611 264,0

650 776,0

681 419,0

588 874,0

3.1.2-міндет. Ауыл халқының шағын несие ресурстарына қол жетімділігін қамтамасыз ету

2 821 000,0

1 000 000,0

2 300 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 821 000,0

1 000 000,0

2 300 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

Ауыл шаруашылығы министрлігінің жалпы бюджеті

137 956 189,8

152 977 910,0

302 984 603,0

272 316 882,0

279 288 200,0