О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год"

Решение Мангистауского областного маслихата N 13/159 от 10 апреля 2009 года. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области N 2043 от 23 апреля 2009 года

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2009 года N 398 «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2008 года N 1184 » областной маслихат РЕШИЛ :

      1. Внести в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2034, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 13 декабря 2008 года N 203-204; решение областного маслихата от 30 января 2009 года N 12/144 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2041, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 24 февраля 2009 года N 32) следующие изменения:
      Утвердить областной бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 52 023 032 тысячи тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 26 705 616 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 1 116 487 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 500 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 24 200 429 тысяч тенге;
      2) затраты - 52 741 448 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 487 194 тысячи тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 665 571 тысяча тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 178 377 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 749 000 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 749 000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 1 954 610 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 954 610 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 200 000 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 1 754 610 тысяч тенге;
      в пункте 2:
      в подпункте 1):
      цифры «85,7» заменить цифрами «80,1»;
      в подпункте 6):
      цифры «88,1» заменить цифрами «80,8»;
      цифры «14,9» заменить цифрами «14,4».
      цифры «81,3» заменить цифрами «79,7»;
      в пункте 6:
      цифры «1 384 124» заменить цифрами «1 270 176»;
      цифры «132 237» заменить цифрами «130 840»;
      цифры «475 953» заменить цифрами «471 453»;
      цифры «356 448» заменить цифрами «251 235»;
      цифры «419 486» заменить цифрами «416 648»;
      в пункте 8 - 7:
      цифры «12 446 417» заменить цифрами «15 767 030»;
      в пункте 8 - 8:
      цифры «252 507» заменить цифрами «178 377»;
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      «За счет возвратных средств на кредитование бюджетов городов для завершения строительства жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы в бюджет города Жанаозен направить 165 571 тысячу тенге».
      в пункте 11 цифры «571 091» заменить цифрами «324 161»;
      приложения 1, 2, 12, 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 12, 13 настоящего решения.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии              Секретарь областного маслихата
      Р. Борашев                       Б. Чельпеков

      «СОГЛАСОВАНО»
      Начальник управления экономики и
      бюджетного планирования области
      Нургалиева Х.Х.
      10 апреля 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению областного маслихата
от 10 апреля 2009 года N 13/159

Областной бюджет на 2009 год

Кат. Кл Пдк Наименование Сумма,
тыс. тенге
1 2 3



1. ДОХОДЫ

52 023 032

1



HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

26 705 616


01


Подоходный налог

10 354 687



2

Индивидуальный подоходный налог

10 354 687


03


Социальный налог

11 625 161



1

Социальный налог

11 625 161


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 725 768



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 725 768

2



HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

1 116 487


01


Доходы от государственной собственности

27 043



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 680



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

3 189



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

18 100



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

74


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

31 307



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

31 307


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

420



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

420


06


Прочие неналоговые поступления

1 057 717



1

Прочие неналоговые поступления

1 057 717

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

500


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

500



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

500

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

24 200 429


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1 637 998



2

Трансферты из районных (городских) бюджетов

1 637 998


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 562 431



1

Трансферты из республиканского бюджета

22 562 431

Фгр Адм Пр. Наименование Сумма,
тыс. тенге
1 2 3



2. ЗАТРАТЫ

52 741 448

01



Государственные услуги общего характера

676 224


110


Аппарат маслихата области

27 822



001

Обеспечение деятельности маслихата области

27 822


120


Аппарат акима области

509 818



001

Обеспечение деятельности акима области

292 818



002

Создание информационных систем

217 000


257


Управление финансов области

85 901



001

Обеспечение деятельности управления финансов

70 487



009

Организация приватизации коммунальной собственности

5 230



010

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

10 184


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

52 683



001

Обеспечение деятельности управления экономики и бюджетного планирования

52 683

02



Оборона

50 985


250


Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области

50 985



001

Обеспечение деятельности управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий

14 843



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

3 942



004

Мероприятия гражданской обороны областного масштаба

2 200



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба

30 000

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

2 193 846


252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

2 126 902



001

Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета

2 015 272



002

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области

110 025



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

1 605


271


Управление строительства области

66 944



003

Развитие объектов органов внутренних дел

66 944

04



Образование

7 575 355


252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

50 866



007

Повышение квалификации и переподготовка кадров

50 866


253


Управление здравоохранения области

107 906



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

28 200



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

79 706


260


Управление туризма, физической культуры и спорта области

445 190



006

Дополнительное образование для детей

445 190


261


Управление образования области

3 090 807



001

Обеспечение деятельности управления образования

34 780



003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

272 887



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования

23 688



006

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

142 808



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба

200 949



010

Повышение квалификации и переподготовка кадров

49 052



011

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

46 038



012

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

16 460



018

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования

530 468



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

1 243 496



026

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологии  государственной системы в сфере образования

76 289



029

Методическая работа

12 157



048

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

94 228



058

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования

132 984



113

Трансферты из местных бюджетов

122 918



099

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

91 605


271


Управление строительства области

3 880 586



004

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

3 403 435



037

Строительство и реконструкция объектов образования

477 151

05



Здравоохранение

13 827 268


253


Управление здравоохранения области

10 291 267



001

Обеспечение деятельности управления здравоохранения

50 450



004

Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения

4 671 024



005

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

114 066



006

Охрана материнства и детства

68 029



007

Пропаганда здорового образа жизни

61 651



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом в Республике Казахстан

8 771



009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих

1 668 803



010

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению

2 128 682



011

Оказание скорой и неотложной помощи и санитарная авиация

508 315



012

Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях

52 646



013

Проведение патологоанатомического вскрытия

10 315



014

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

306 399



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

19 417



017

Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора

768



018

Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров

13 262



019

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

74 395



020

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

38 467



021

Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами

123 221



022

Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами

38 156



026

Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией

94 894



027

Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

164 918



028

Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

63 836



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

10 782


271


Управление строительства области

3 536 001



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

3 536 001

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 492 487


256


Управление координации занятости и социальных программ области

584 863



001

Обеспечение деятельности управления координации занятости и социальных программ

46 339



002

Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа

426 734



003

Социальная поддержка инвалидов

41 910



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

60



020

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума

67 820



022

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях

2 000


261


Управление образования области

240 808



015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

240 808


271


Управление строительства области

2 666 816



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

2 666 816

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 932 305


271


Управление строительства области

3 237 195



010

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

1 294 000



012

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 943 195


279


Управление энергетики и коммунального хозяйства области

3 695 110



001

Обеспечение деятельности управления энергетики и коммунального хозяйства

23 088



004

Газификация населенных пунктов

3 672 022

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 596 822


259


Управление архивов и документации области

77 542



001

Обеспечение деятельности управления архивов и документации

8 795



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

68 747


260


Управление туризма, физической культуры и спорта области

685 821



001

Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта

24 329



003

Проведение спортивных соревнований на областном уровне

19 312



004

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

630 041



013

Регулирование туристской деятельности

10 000



099

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

2 139


262


Управление культуры области

491 990



001

Обеспечение деятельности управления культуры

23 550



003

Поддержка культурно-досуговой работы

36 329



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

219 601



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

176 615



008

Обеспечение функционирования областных библиотек

30 727



099

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

5 168


263


Управление внутренней политики области

289 304



001

Обеспечение деятельности управления внутренней политики

94 117



002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

152 867



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

42 320


264


Управление по развитию языков области

12 989



001

Обеспечение деятельности управления по развитию языков

12 989


271


Управление строительства области

39 176



016

Развитие объектов культуры

31 891



017

Развитие объектов спорта

6 300



018

Развитие объектов архивов

985

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 473 223


279


Управление энергетики и коммунального хозяйства области

3 473 223



007

Развитие теплоэнергетической системы

3 020 806



011

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы

452 417

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 582 720


251


Управление земельных отношений области

20 000



001

Обеспечение деятельности управления земельных отношений

20 000


254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

284 392



001

Обеспечение деятельности управления природных ресурсов и регулирования природопользования

25 612



005

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

26 980



008

Проведение мероприятий по охране окружающей среды

231 800


255


Управление сельского хозяйства области

152 681



001

Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства

31 740



009

Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

46 095



010

Поддержка племенного животноводства

49 750



011

Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур

10 936



014

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

3 160



020

Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ

11 000


271


Управление строительства области

2 125 647



022

Развитие объектов охраны окружающей среды

917 682



029

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

1 207 965

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

75 529


267


Управление государственного архитектурно-строительного контроля области

22 903



001

Обеспечение деятельности управления государственного архитектурно-строительного контроля

22 903


271


Управление строительства области

37 794



001

Обеспечение деятельности управления строительства

37 794


272


Управление архитектуры и градостроительства области

14 832



001

Обеспечение деятельности управление архитектуры и градостроительства

14 832

12



Транспорт и коммуникации

1 762 964


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

1 762 964



001

Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог

23 873



002

Развитие транспортной инфраструктуры

904 303



003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

710 110



004

Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов

12 678



005

Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

62 000



113

Трансферты из местных бюджетов

50 000

13



Прочие

552 125


257


Управление финансов области

324 161



012

Резерв местного исполнительного органа области

324 161


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

190 000



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

190 000


265


Управление предпринимательства и промышленности области

37 964



001

Обеспечение деятельности управления предпринимательства и промышленности

37 964

15



Трансферты

7 949 595


257


Управление финансов области

7 949 595



006

Бюджетные изъятия

5 342 114



007

Субвенции

1 015 134



011

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 531



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

320 640



026

Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства

1 270 176




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

487 194




Бюджетные кредиты

665 571

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

365 571


271


Управление строительства области

365 571



009

Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья

365 571

13



Прочие

300 000


265


Управление предпринимательства и промышленности области

300 000



010

Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики

300 000

Кат. Кл Пдк Наименование Сумма, тыс. тенге
1 2 3

5



ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

178 377


01


Погашение бюджетных кредитов

178 377



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

178 377

Фгр Адм Пр Наименование Сумма, тыс. тенге
1 2 3



4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

749 000




Приобретение финансовых активов

749 000

13



Прочие

749 000


257


Управление финансов области

749 000



005

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

749 000

Наименование Сумма, тыс. тенге
1 2 3



5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 954 610




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 954 610

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению областного маслихата
от 10 апреля 2009 года N 13/159

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ НА 2009 ГОД, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) И НА ФОРМИРОВАНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Фгр Адм Пр Наименование



Инвестиционные проекты (программы)

01



Государственные услуги общего характера


120


Аппарат акима области



002

Создание информационных систем

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


271


Управление строительства



003

Развитие объектов органов внутренних дел

04



Образование


271


Управление строительства области



004

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования



037

Строительство и реконструкция объектов образования

05



Здравоохранение


271


Управление строительства области



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

06



Социальная помощь и социальное обеспечение


271


Управление строительства области



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


271


Управление строительства области



009

Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья



010

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда



012

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры


279


Управление энергетики и коммунального хозяйства области



004

Газификация населенных пунктов

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


271


Управление строительства области



016

Развитие объектов культуры



017

Развитие объектов спорта



018

Развитие объектов архивов

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


279


Управление энергетики и коммунального хозяйства области



007

Развитие теплоэнергетической системы



011

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


271


Управление строительства области



022

Развитие объектов охраны окружающей среды



029

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

12



Транспорт и коммуникации


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области



002

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


265


Управление предпринимательства и промышленности области



010

Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики




Формирование или увеличение уставного капитала

13



Прочие


257


Управление финансов области



005

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению областного маслихата
от 10 апреля 2009 года N 13/159

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие и бюджетных кредитов из республиканского бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы

(тыс.тенге)

N п/п

Наиме-нова- ние

Всего рас- ходов, в том числе:

На строи- тельст-во жилья госу- дарст- венного комму- нально- го жилищ- ного фонда

на строи- тельст-во двух 20-кв. жилых домов для работ- ников бюджет-ных органи-заций и молодых семей г. Жана- озен

На кредито-вание строи- тельства и приобре-тения жилья для работни-ков органи- заций образо- вания и здраво- охране- ния, строи- тельство которых реали- зуется в рамках проекта «100 школ и 100 больниц»

На развитие и благоустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

Сумма расхо-дов

в том числе:

на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

на ремонт и рекон- струкцию инженер- ных сетей

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Всего по облас-ти

3 166 000

594 000

700 000

200 000

1 672 000

1 515 000

157 000

1.

Бей- неу- ский район

363 088




363 088

363 088


2.

Кара- киян- ский район

147 000




147 000

147 000


3.

Ман- гис- таус- кий район

200 000




200 000

200 000


4.

Мунай-лин- ский район

166 825



12 025

154 800

154 800


5.

Тупка-раган-ский район

328 912



139 000

189 912

189 912


6.

Город Актау

1 186 975

594 000


48 975

544 000

387 000

157 000

7.

Город Жана- озен

773 200


700 000


73 200

73 200


ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению областного маслихата
от 10 апреля 2009 года N 13/159

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год на реализацию инвестиционных проектов

(тыс.тенге)

N п/п

Наименование

Всего расхо-дов, в том числе:

на строи- тельст-во и рекон- струк- цию объек- тов образо-вания

на строи-тель- ство и рекон-струк-цию объек-тов здра- во- охра- нения

на строи- тельст-во и рекон- струк- цию объек- тов социального обеспе-чения

на раз- витие сис- темы водо-снаб-жения

на раз-ви- тие объектов природоохранных мероприятий

на раз-ви- тие транспортной инф-рас-труктуры

на разви- тие тепло- энерге-тичес- кой системы

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8


Всего по области

15 767 030

3 400 137

3 320 613

2 666 816

1 207 965

814 779

904 303

3 452 417

1.

Бейнеус- кий район

41 246




41 246




2.

Каракиян-ский район

1 500 010

248 221



799 372



452 417

3.

Мангистауский район

210 643




210 643




4.

Мунайлин-ский район

371 280

371 280







5.

Тупкара- ганский район

255 244

98 540



156 704




6.

Город Актау

641 574

641 574







7.

Город Жанаозен

1 824 522

1 824 522







8.

Областной

10 922 511

216 000

3 320 613

2 666 816


814 779

904 303

3 000 000

Облыстық мәслихаттының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 10/116 "2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы мәслихатының 2009 жылғы 10 сәуірдегі N 13/159 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2009 жылғы 23 сәуірде N 2043 тіркелді

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне , «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және Қазақстан Республикасының Үкіметінің «Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2008 жылғы 18 желтоқсандағы N 1184 қаулысына толықтыру енгізу туралы» 2009 жылғы 25 наурыздағы N 398 қаулысына сәйкес, облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 10/116 «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне (нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде N 2034 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2008 жылғы 13 желтоқсандағы N 197-198 санында жарияланған; облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 30 қаңтардағы N 12/144 «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімі, нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде N 2041 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2009 жылғы 24 ақпандағы N 31-32 санында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      2009 жылға арналған облыстық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мына көлемде бекітілсін:
      1) кірістер - 52 023 032 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 26 705 616 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 1 116 487 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 500 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 24 200 429 мың теңге;
      2) шығындар – 52 741 448 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 487 194 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 665 571 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 178 377 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 749 000 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 749 000 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 954 610 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 954 610 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 200 000 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 0 теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 1 754 610 мың теңге;
      2 - тармақта:
      1) тармақша:
      «85,7» саны «80,1» санымен ауыстырылсын;
      6) тармақша:
      «88,1» саны «80,8» санымен ауыстырылсын;
      «14,9» саны «14,4» санымен ауыстырылсын;
      «81,3» саны «79,7» санымен ауыстырылсын;
      6-тармақта:
      «1 384 124» саны «1 270 176» санымен ауыстырылсын;
      «132 237» саны «130 840» санымен ауыстырылсын;
      «475 953» саны «471 453» санымен ауыстырылсын;
      «356 448» саны «251 235» санымен ауыстырылсын;
      «419 486» саны «416 648» санымен ауыстырылсын;
      8-7 тармақта:
      «12 446 417» саны «15 767 030» санымен ауыстырылсын;
      8-8 тармақта:
      «252 507» саны «178 377» санымен ауыстырылсын;
      екінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасында тұрғын-үй құрылысын дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде, қайтарымды қаражат есебінен сыйақысы (мүддесі) нөлдік ставкасы бойынша тұрғын-үй құрылысын аяқтау үшін Жаңаөзен қаласының бюджетіне 165 571 мың теңге бағытталсын».
      11-тармақта «571 091» саны «324 161» санымен ауыстырылсын;
      көрсетілген шешімнің 1, 2, 12, 13 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 12, 13 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы             Облыстық мәслихат хатшысы
         Р. Борашев                      Б. Шелпеков

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Облыстық экономика және бюджеттік
      жоспарлау басқармасының бастығы
      Х.Х. Нұрғалиева
      «___» ____________ 2009 ж.

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
10 сәуірдегі N 13/159 шешіміне
1 – ҚОСЫМША        

2009 жылға арналған облыстық бюджет

Сан

Сын

ІшкСын

Атауы

Сомасы, мың тенге

1

2

3




1.КІРІСТЕР

52 023 032

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

26 705 616


01


Табыс салығы

10 354 687



2

Жеке табыс салығы

10 354 687


03


Әлеуметтік салық

11 625 161



1

Әлеуметтік салық

11 625 161


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 725 768



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

4 725 768

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

1 116 487


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

27 043



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

5 680



4

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

3 189



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

18 100



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

74


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

31 307



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

31 307


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

420



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

420


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 057 717



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 057 717

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

500


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

500



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

500

4



ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМІ

24 200 429


01


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

1 637 998



2

Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер

1 637 998


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22 562 431



1

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

22 562 431

Фтоп

Әкімші

Бағ

Атауы

Сомасы, мың тенге

1

2

3




2. ШЫҒЫНДАР

52 741 448

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

676 224


110


Облыс мәслихатының аппараты

27 822



001

Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

27 822


120


Облыс әкімінің аппараты

509 818



001

Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету

292 818



002

Ақпараттық жүйелер құру

217 000


257


Облыстың қаржы басқармасы

85 901



001

Қаржы басқармасының қызметін қамтамасыз ету

70 487



009

Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру

5 230



010

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

10 184


258


Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

52 683



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының қызметін қамтамасыз ету

52 683

02



Қорғаныс

50 985


250


Облыстың жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы

50 985



001

Жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасының қызметін қамтамасыз ету

14 843



003

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

3 942



004

Облыстық ауқымдағы азаматтық қорғаныс іс-шаралары

2 200



005

Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру

30 000

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2 193 846


252


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

2 126 902



001

Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органының қызметін қамтамасыз ету

2 015 272



002

Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

110 025



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

1 605

 

271

 

Облыстың құрылыс басқармасы

66 944

 

 

003

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

66 944

04



Білім беру

7 575 355


252


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

50 866



007

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

50 866


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

107 906



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

28 200



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандар даярлау

79 706


260


Облыстың туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы

445 190



006

Балаларға қосымша білім беру

445 190


261


Облыстың білім беру басқармасы

3 090 807



001

Білім беру басқармасының қызметін қамтамасыз ету

34 780



003

Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

272 887



005

Білім берудің мемлекеттік облыстық мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

23 688



006

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

142 808



007

Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу

200 949



010

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

49 052



011

Балалар мен жеткіншектердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

46 038



012

Дамуында проблемалары бар балалар мен жеткіншектердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

16 460



018

Жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

530 468



024

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

1 243 496



026

Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне білім беру саласында мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

76 289



029

Әдістемелік жұмыс

12 157



048

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

94 228



058

Бастапқы, негізгі, орта және жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелері үшін лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

132 984



113

Жергілікті бюджеттен трансферттер

122 918



099

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

91 605


271


Облыстың құрылыс басқармасы

3 880 586



004

Білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

3 403 435



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

477 151

05



Денсаулық сақтау

13 827 268


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

10 291 267



001

Денсаулық сақтау басқармасының қызметін қамтамасыз ету

50 450



004

Бастапқы медициналық-санитарлық көмек және денсаулық сақтау ұйымдары мамандарының жолдамасы бойынша стационарлық медициналық көмек көрсету

4 671 024



005

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдарын және дәрілерді өндіру

114 066



006

Ана мен баланы қорғау

68 029



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

61 651



008

Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетінің алдын алу және қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

8 771



009

Әлеуметтік жағынан елеулі және айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулармен ауыратын адамдарға медициналық көмек көрсету

1 668 803



010

Халыққа бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету

2 128 682



011

Жедел және шұғыл көмек көрсету және санитарлық авиация

508 315



012

Төтенше жағдайларда халыққа медициналық көмек көрсету

52 646



013

Паталогоанатомиялық союды жүргізу

10 315



014

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету

306 399



016

Азаматтарды елді мекеннің шегінен тыс емделуге тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

19 417



017

Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу

768



018

Ақпараттық талдау орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

13 262



019

Туберкулезбен ауыратындарды туберкулезге қарсы препараттарымен қамтамасыз ету

74 395



020

Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

38 467



021

Онкологиялық ауруларды химия препараттарымен қамтамасыз ету

123 221



022

Бүйрек жетімсіздігі бар ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен, диализаторлармен, шығыс материалдарымен және бүйрегі алмастырылған ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету

38 156



026

Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде қанның ұюы факторлармен қамтамасыз ету

94 894



027

Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу

164 918



028

Жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн ұстау

63 836



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

10 782


271


Облыстың құрылыс басқармасы

3 536 001



038

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

3 536 001

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 492 487


256


Облыстың жұмыспен қамтылу мен әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы

584 863



001

Жұмыспен қамту мен әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының қызметін қамтамасыз ету

46 339



002

Жалпы үлгідегі мүгедектер мен қарттарды әлеуметтік қамтамасыз ету

426 734



003

Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету

41 910



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

60



020

Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ең төменгі күнкөрістің мөлшері өскеніне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін және 18 жасқа дейінгі балаларға айсайынғы мемлекеттік жәрдемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

67 820



022

Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 000


261


Облыстың білім беру басқармасы

240 808



015

Жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру

240 808


271


Облыстың құрылыс басқармасы

2 666 816



039

Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

2 666 816

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 932 305


271


Облыстың құрылыс басқармасы

3 237 195



010

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

1 294 000



012

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 943 195


279


Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

3 695 110



001

Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының қызметiн қамтамасыз ету

23 088



004

Елді мекендерді газдандыру

3 672 022

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 596 822


259


Облыстың мұрағат және құжаттама басқармасы

77 542



001

Мұрағат және құжаттама басқармасының қызметін қамтамасыз ету

8 795



002

Мұрағат қорының сақталауын қамтамасыз ету

68 747


260


Облыстың туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы

685 821



001

Дене шынықтыру және спорт басқармасының қызметін қамтамасыз ету

24 329



003

Облыстық деңгейінде спорт жарыстарын өткізу

19 312



004

Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы

630 041



013

Туристік қызметті реттеу

10 000



099

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 139


262


Облыстық мәдениет басқармасы

491 990



001

Мәдениет басқармасының қызметін қамтамасыз ету

23 550



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

36 329



005

Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету

219 601



007

Театр және музыка өнерін қолдау

176 615



008

Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

30 727



099

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 168


263


Облыстың ішкі саясат басқармасы

289 304



001

Ішкі саясат басқармасының қызметін қамтамасыз ету

94 117



002

Бұқараттық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу

152 867



003

Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды іске асыру

42 320


264


Облыстың тілдерді дамыту басқармасы

12 989



001

Тілдерді дамыту басқармасының қызметін қамтамасыз ету

12 989


271


Облыстың құрылыс басқармасы

39 176



016

Мәдениет объектілерін дамыту

31 891



017

Спорт объектілерін дамыту

6 300



018

Мұрағат объектілерін дамыту

985

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

3 473 223


279


Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

3 473 223



007

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3 020 806



011

Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттері

452 417

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

2 582 720


251


Облыстың жер қатынастары басқармасы

20 000



001

Жер қатынастары басқармасының қызметін қамтамасыз ету

20 000


254


Облыстың табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы

284 392



001

Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының қызметін қамтамасыз ету

25 612



005

Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру

26 980



008

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар өткізу

231 800


255


Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

152 681



001

Ауыл шаруашылығы басқармасының қызметін қамтамасыз ету

31 740



009

Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау

46 095



010

Асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдау

49 750



011

Өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыруды қолдау

10 936



014

Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау

3 160



020

Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандату

11 000


271


Облыстың құрылыс басқармасы

2 125 647



022

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

917 682



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

1 207 965

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

75 529


267


Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы

22 903



001

Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының қызметін қамтамасыз ету

22 903


271


Облыстың құрылыс басқармасы

37 794



001

Құрылыс басқармасының қызметін қамтамасыз ету

37 794


272


Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы

14 832



001

Сәулет және қала құрылысы басқармасының қызметін қамтамасыз ету

14 832

12



Көлік және коммуникациялар

1 762 964


268


Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

1 762 964



001

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының қызметін қамтамасыз ету

23 873



002

Көлік инфрақұрылымын дамыту

904 303



003

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

710 110



004

Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі әуетасымалдарды субсидиялау

12 678



005

Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын ұйымдастыру

62 000



113

Жергілікті бюджеттерден алынатын трансфертер

50 000

13



Басқалар

552 125


257


Облыстың қаржы басқармасы

324 161



012

Облыстың жергілікті атқарушы органының резерві

324 161


258


Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

190 000



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

190 000


265


Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

37 964



001

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының қызметін қамтамасыз ету

37 964

15



Трансферттер

7 949 595


257


Облыстың қаржы басқармасы

7 949 595



006

Бюджеттік алулар

5 342 114



007

Субвенциялар

1 015 134



011

Нысаналы трансферттерді қайтару

1 531



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

320 640



026

Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 270 176




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

487 194




Бюджеттік кредиттер

665 571

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

365 571


271


Облыстың құрылыс басқармасы

365 571



009

Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне несие беру

365 571

13



Басқалар

300 000


265


Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

300 000



010

Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ несиелеу

300 000

Сан

Сын

ІшкСын

Атауы

Сомасы, мың тенге

1

2

3

5



БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

178 377


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

178 377



01

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

178 377

Фтоп

Әкімші

Бағ

Атауы

Сомасы, мың тенге

1

2

3




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

749 000




Қаржы активтерін сатып алу

749 000

13



Басқалар

749 000


257


Облыстың қаржы басқармасы

749 000



005

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

749 000

Атауы

Сомасы, мың тенге




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-1 954 610




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1 954 610

Облысты қ м ә слихатты ң 2009 жыл ғ ы
10 сәуірдегі N 13/159 шешіміне
2 - Қ ОСЫМША

БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА НЕМЕСЕ ҰЛҒАЙТУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТІҢ 2009 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Фтоп

Ә кімші

Ба ғ

Атауы




Инвестициялық жобалар (бағдарламалар)

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету


120

 

Облыс әкімінің аппараты


 

002

Ақпараттық жүйелер құру

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі


271

 

Облыстың құрылыс басқармасы

 

 

003

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

04



Білім беру

 

271


Облыстың құрылыс басқармасы

 


004

Білім беру объектілерін салуға және қайта жаңғыртуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

 


037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

05



Денсаулық сақтау


271


Облыстың құрылыс басқармасы



038

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

 

271


Облыстың құрылыс басқармасы

 


039

Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


271


Облыстың құрылыс басқармасы



009

Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне несие беру



010

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері



012

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерге инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

 

279

 

Облыстық энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

 

 

004

Елді мекендерді газдандыру

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


271


Облыстың құрылыс басқармасы



016

Мәдениет объектілерін дамыту

 

 

017

Спорт объектілерін дамыту

 

 

018

Мұрағат объектілерін дамыту

09

 

 

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

 

279

 

Облыстық энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

 

 

007

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

 

 

011

Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттері

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары


271


Облыстың құрылыс басқармасы



022

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

12

 

 

Көлік және коммуникациялар

 

268


Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

 

 

002

Көлік инфрақұрылымын дамыту

13



Басқалар


265


Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы



010

Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ несиелеу


 

 

Жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

13



Басқалар


257


Облыстың қаржы басқармасы



005

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

Облысты қ м ә слихатты ң 2009 жыл ғ ы
10 сәуірдегі N 13/159 шешіміне
12 – Қ ОСЫМША        

Республикалық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 2009 жылға арналған аудандар мен қалалар бюджеттеріне бюджеттік несиелер мен нысаналы даму трансферттер сомаларын бөлу

(мың те ң ге)

N р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысына

Жаңаөзен қаласында бюджеттік мекемелер қызметшілерге және жас семьяларға арналған 20 пәтерлік екі тұрғын-үй құрылысына

«100 мектеп және 100 аурухана» жобасын іске асыру аясында салынатын білім беру және денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлері үшін тұрғын үй салуға және сатып алуға аудандар мен қалалар бюджеттерін несиелендіруге

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды абаттандыру мен дамытуға

Шығыстар сомасы

оның ішінде:

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жайластыру мен дамытуға

инженерлік желілерді жөндеуге және қайта жаңғыртуға

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

 

Облыс бойынша барлығы, оның ішінде:

3 166 000

594 000

700 000

200 000

1 672 000

1 515 000

157 000

1

Бейнеу ауданы

363 088




363 088

363 088

 

2

Қарақия ауданы

147 000




147 000

147 000

 

3

Маңғыстау ауданы

200 000




200 000

200 000

 

4

Мұнайлы ауданы

166 825



12 025

154 800

154 800

 

5

Түпқараған ауданы

328 912

 

 

139 000

189 912

189 912

 

6

Ақтау қаласы

1 186 975

594 000

 

48 975

544 000

387 000

157 000

7

Жаңаөзен қаласы

773 200

 

700 000

 

73 200

73 200

 

Облысты қ м ә слихатты ң 2009 жыл ғ ы
10 сәуірдегі N 13/159   
13 - Қ ОСЫМША       

Инвестициялық жобаларды іске асыруға республикалық бюджеттен 2009 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалар бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер сомаларын бөлу

(мың .те ң ге)

№ р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Білім беру объектілерінің құрылысы және қайта жаңғырту

Денсаулық сақтау объектілерінің құрылысы және қайта жаңғырту

Әлеуметтік қамту объектілерінің құрылысы және қайта жаңғырту

Сумен қамту жүйесін дамытуға

Қоршаған ортаны қорғау объектілерінің құрылысы және қайта жаңғырту

Көліктік инфрақұрылымды дамытуға

Жылу-энергетика жүйесін дамытуға

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

7

 

Облыс бойынша барлығы, оның ішінде:

15 767 030

3 400 137

3 320 613

2 666 816

1 207 965

814 779

904 303

3 452 417

1

Бейнеу ауданы

41 246

 

 

 

41 246

 

 

 

2

Қарақия ауданы

1 500 010

248 221

 

 

799 372

 

 

452 417

3

Маңғыстау ауданы

210 643

 

 

 

210 643

 

 

 

4

Мұнайлы ауданы

371 280

371 280

 

 

 

 

 

 

5

Түпқараған ауданы

255 244

98 540

 

 

156 704

 

 

 

6

Ақтау қаласы

641 574

641 574

 

 

 

 

 

 

7

Жаңаөзен қаласы

1 824 522

1 824 522

 

 

 

 

 

 

8

Облыстық

10 922 511

216 000

3 320 613

2 666 816

 

814 779

904 303

3 000 000