О внесении изменений в решение от 29 декабря 2010 года № 29/5 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2011-2013 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 21 июня 2011 года N 34/2. Зарегистрировано Управлением юстиции города Усть-Каменогорска Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 24 июня 2011 года за N 5-1-166. Утратило силу в связи с истечением срока действия ( письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 04 января 2012 года № 03-09/2)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия ( письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 04.01.2012 № 03-09/2).

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 8 июня 2011 года № 30/353-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2546 от 14 июня 2011 года) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2011-2013 годы» от 29 декабря 2010 года № 29/5 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-155) следующие изменения:
      1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Утвердить бюджет города на 2011-2013 годы согласно приложениям 12 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
      1) доходы – 20 061 917 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 9 660 880 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 57 252 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 1 059 903 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 9 283 882 тысяч тенге;
      2) затраты – 21 994 567 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 113 816 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 117 000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 3 184 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – -2 046 466 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 2 046 466 тысяч тенге.»;
      2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2011 год в сумме 128 327 тысяч тенге, в том числе:
      резерв на неотложные затраты – 18 727 тысяч тенге;
      чрезвычайный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 000 тысяч тенге;
      резерв на исполнение обязательств по решениям судов – 107 600 тысяч тенге.»;
      3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему решению.
       2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
 

      Председатель сессии                   Н. Баранов
 

      Секретарь городского маслихата        В. Головатюк

Приложение
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 21 июня 2011 года № 34/2

Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2011 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

20 061 917

1



Налоговые поступления

9 660 880


01


Подоходный налог

3 654 500



2

Индивидуальный подоходный налог

3 654 500


03


Социальный налог

2 100 000



1

Социальный налог

2 100 000


04


Налоги на собственность

2 951 491



1

Налоги на имущество

1 673 265



3

Земельный налог

543 872



4

Налог на транспортные средства

734 104



5

Единый земельный налог

250


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

564 249



2

Акцизы

226 762



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

78 000



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

189 487



5

Налог на игорный бизнес

70 000


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

390 640



1

Государственная пошлина

390 640

2



Неналоговые поступления

57 252


01


Доходы от государственной собственности

24 752



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 200



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

23 552


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 000



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 000


06


Прочие неналоговые поступления

31 500



1

Прочие неналоговые поступления

31 500

3



Поступления от продажи основного капитала

1 059 903


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

804 188



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

804 188


03


Продажа земли и нематериальных активов

255 715



1

Продажа земли

235 715



2

Продажа нематериальных активов

20 000

4



Поступления трансфертов

9 283 882


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 283 882



2

Трансферты из областного бюджета

9 283 882

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

21 994 567

01



Государственные услуги общего характера

499 304,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

25 168



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 213



003

Капитальные расходы государственных органов

955


122


Аппарат акима района (города областного значения)

366 395



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

302 853



003

Капитальные расходы государственных органов

63 542


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

15 358



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

15 108



023

Капитальные расходы государственных органов

250


452


Отдел финансов района (города областного значения)

59 528



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

30 368



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

4 287



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

23 500



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

213



018

Капитальные расходы государственных органов

1 160


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

32 855,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

31 238,5



004

Капитальные расходы государственных органов

1 617

02



Оборона

25 620


122


Аппарат акима района (города областного значения)

25 620



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

25 620

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

55 467


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

55 467



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

55 467

04



Образование

6 715 095


464


Отдел образования района (города областного значения)

6 193 373



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

22 121



003

Общеобразовательное обучение

4 412 765



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

45 000



006

Дополнительное образование для детей

383 498



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 162 166



012

Капитальные расходы государственных органов

1 100



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

79 380



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся  на дому

30 392



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

56 951


467


Отдел строительства района (города областного значения)

521 722



037

Строительство и реконструкция объектов образования

521 722

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

764 771


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

746 771



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

75 654



002

Программа занятости

167 637



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

456



005

Государственная адресная социальная помощь

8 624



006

Жилищная помощь

22 900



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

198 687



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

28 151



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 000



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

31 973



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

132 730



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

5 735



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

24 543



021

Капитальные расходы государственных органов

4 034



023

Обеспечение деятельности центров занятости

43 647


464


Отдел образования района (города областного значения)

18 000



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

18 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11402726,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 326 462



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

73 615



015

Освещение улиц в населенных пунктах

171 838



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

147 245



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

19 842



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

637 822



028

Развитие коммунального хозяйства

100 000



029

Развитие системы водоснабжения

3 176 100


467


Отдел строительства района (города областного значения)

7076 264,2



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

482 500



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 068 997



019

Строительство жилья

2886 767,2



022

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020"

638 000

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 232 259


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 615



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

7 615


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

335 864



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

15 566



003

Поддержка культурно-досуговой работы

220 670



006

Функционирование районных (городских) библиотек

92 957



007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

6 421



010

Капитальные расходы государственных органов

250


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

70 797



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

17 618



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

24 942



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

12 887



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

15 100



006

Капитальные расходы государственных органов

250


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

817 983



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

10 653



004

Капитальные расходы государственных органов

3 400



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

37 188



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

13 302



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

753 440

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

35 000


467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 000



009

Развитие теплоэнергетической системы

35 000

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

49 471


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

31 473



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

31 223



007

Капитальные расходы государственных органов

250


467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 000



010

Развитие объектов сельского хозяйства

7 000


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

10 998



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

7 869



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

3 129

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

59 098


467


Отдел строительства района (города областного значения)

24 185



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

23 479



017

Капитальные расходы государственных органов

706


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

34 913



001

Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне

29 663



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

5 000



004

Капитальные расходы государственных органов

250

12



Транспорт и коммуникации

879 746


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

879 746



022

Развитие транспортной инфраструктуры

39 156



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

840 590

13



Прочие

259 341


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

39 000



022

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

39 000


452


Отдел финансов района (города областного значения)

128 327



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

128 327


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

14 334



003

Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов

14 334


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

27 653



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии

25 307



003

Капитальные расходы государственных органов

358



014

Поддержка предпринимательской деятельности

1 988


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

50 027



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

48 277



013

Капитальные расходы государственных органов

1 750

15



Трансферты

16 668,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

16 668,3



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

16 668,3




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

113 816

13



Прочие

117 000


452


Отдел финансов района (города областного значения)

117 000



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

117 000

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

3 184


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

3 184



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

3 184




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 046 466




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 046 466

"2011-2013 жылдарға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2010 жылғы 29 желтоқсандағы № 29/5 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2011 жылғы 21 маусымдағы N 34/2 шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Өскемен қалалық әділет басқармасында 2011 жылғы 24 маусымда № 5-1-166 тіркелді. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 2012 жылғы 04 қаңтардағы № 03-09/2 хаты)

      Ескерту. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 2012.01.04 № 03-09/2 хаты).

     Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 109 бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2011-2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 26/310-ІV шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 8 маусымдағы 30/353-ІV (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2011 жылғы 14 маусымдағы 2546 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Мәслихаттың «2011-2013 жылдарға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы» 2010 жылғы 29 желтоқсандағы № 29/5 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 5-1-155 нөмірімен тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:
      1) 1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      «1. 2011-2013 жылдарға арналған қала бюджеті 12 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2011 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 20 061 917 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 9 660 880 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 57 252 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 059 903 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 9 283 882 мың теңге;
      2) шығындар – 21 994 567 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 113 816 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 117 000 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 3 184 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы – -2 046 466 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2 046 466 мың теңге.»;
      2) 3 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      «3. 2011 жылға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органдарының резерві 128 327 мың теңге сомасында бекітілсін, соның ішінде:
      шұғыл шығындар резерві – 18 727 мың теңге;
      табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін төтенше резерві – 2 000 мың теңге;
      сот шешімдері бойынша міндеттемелерді орындау резерві – 107 600 мың теңге.»;
      3) 1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
 

      Сессия төрағасы                         Н. Баранов
 

      Қалалық мәслихаттың хатшысы             В. Головатюк

Өскемен қалалық мәслихатының
2011 жылғы 21 маусымдағы
№ 34/2 шешіміне
қосымша

2011 жылға арналған Өскемен қаласының
бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы




I. КІРІСТЕР

20 061 917

1



Салықтық түсімдер

9 660 880


01


Табыс салығы

3 654 500



2

Жеке табыс салығы

3 654 500


03


Әлеуметтік салық

2 100 000



1

Әлеуметтік салық

2 100 000


04


Меншікке салынатын салықтар

2 951 491



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 673 265



3

Жер салығы

543 872



4

Көлік құралдарына салынатын салық

734 104



5

Бірыңғай жер салығы

250


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

564 249



2

Акциздер

226 762



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

78 000



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

189 487



5

Ойын бизнесіне салық

70 000


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

390 640




Мемлекеттік баж

390 640

2



Салықтық емес түсімдер

57 252


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24 752



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 200



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

23 552


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 000



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 000


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

31 500



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

31 500

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 059 903


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

804 188



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

804 188


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

255 715



1

Жерді сату

235 715



2

Материалдық емес активтерді сату

20 000

4



Трансферттердің түсімдері

9 283 882


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

9 283 882



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

9 283 882

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімгерлер



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

21 994 567

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

499 304,5


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

25 168



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 213



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

955


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

366 395



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

302 853



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

63 542


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

15 358



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 108



023

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

250


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

59 528



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 368



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

4 287



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

23 500



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

213



018

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 160


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

32 855,5



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және аудандық (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 238,5



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 617

02



Қорғаныс

25 620


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

25 620



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

25 620

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

55 467


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

55 467



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

55 467

04



Бiлiм беру

6 715 095


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6 193 373



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 121



003

Жалпы білім беру

4 412 765



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

45 000



006

Балаларға қосымша білім беру

383 498



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 162 166



012

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 100



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

79 380



020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

30 392



021

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту

56 951


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

521 722



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

521 722

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

764 771


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

746 771



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 654



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

167 637



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

456



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

8 624



006

Тұрғын үй көмегі

22 900



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

198 687



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

28 151



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 000



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

31 973



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

132 730



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

5 735



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі

24 543



021

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

4 034



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

43 647


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

18 000



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

18 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11402 726,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 326 462



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

73 615



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

171 838



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

147 245



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

19 842



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

637 822



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

100 000



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

3 176 100


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7076 264,2



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

482 500



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

3 068 997



019

Тұрғын үй салу

2886 767,2



022

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдардың дамуы

638 000

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 232 259


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

7 615



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

7 615


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

335 864



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 566



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

220 670



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

92 957



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

6 421



010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

250


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

70 797



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 618



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

24 942



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

12 887



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

15 100



006

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

250


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

817 983



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 653



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

3 400



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

37 188



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

13 302



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

753 440

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

35 000


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

35 000



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

35 000

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

49 471


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

31 473



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 223



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

250


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 000



010

Ауыл шаруашылық объектілерін дамыту

7 000


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

10 998



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

7 869



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

3 129

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

59 098


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

24 185



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 479



017

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

706


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

34 913



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 663



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

5 000



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

250

12



Көлiк және коммуникация

879 746


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

879 746



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

39 156



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

840 590

13



Басқалар

259 341


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

39 000



022

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

39 000


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

128 327



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

128 327


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

14 334



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

14 334


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

27 653



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 307



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

358



014

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

1 988


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

50 027



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 277



013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 750

15



Трансферттер

16 668,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

16 668,3



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

16 668,3




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

113 816

13



Басқалар

117 000


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

117 000



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

117 000

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 184


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 184



1

Ел ішіндегі қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 184




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-2 046 466




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

2 046 466