О внесении изменений в решение Таласского районного маслихата от 20 декабря 2012 года № 12-3 "О районном бюджете на 2013-2015 годы"

Решение Таласского районного маслихата Жамбылской области от 12 ноября 2013 года № 24-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Жамбылской области 18 ноября 2013 года № 2040

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии cо статьями 106109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года и решением Жамбылского областного маслихата от 31 октября 2013 года №  18-3 «О внесении изменений в решение Жамбылского областного маслихата от 7 декабря 2012 года № 10-3 «Об областном бюджете на 2013-2015 годы» (Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 2033), районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Таласского районного маслихата от 20 декабря 2012 года № 12–3 «О районном бюджете на 2013 – 2015 годы» (Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 1863, опубликованное в газете «Талас тынысы» 9 января 2013 года № 5 – 6), следующие изменения:
      в пункте 1:
      в подпункте 1):
      цифры «6 907 515» заменить цифрами «6 932 173»;
      цифры «600 913» заменить цифрами «601 018»;
      цифры «15 847» заменить цифрами «15 742»;
      цифры «6 266 237» заменить цифрами «6 290 895»;
      в подпункте 2):
      цифры «7 058 367» заменить цифрами «7 083 025».
      Приложения 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 12 к настоящему решению.
      2. Контроль за исполнением данного решения и публикацию его в интернет – ресурсах районного маслихата возложить на постоянную комиссию районного маслихата пятого созыва по вопросам социально-экономического развития района, по бюджету, местным налогам и вопросам городского хозяйства.
      3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2013 года.
      
      Председатель сессии                        Секретарь маслихата
      А. Райымбеков                              Ж. Асемов

Приложение-1 к решению
Таласского районного маслихата
от 12 ноября 2013 года № 24-2

Приложение-1 к решению
Таласского районного маслихата
от 20 декабря 2012 года № 12-3

Районный бюджет на 2013 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс                  Наименование



Подкласс

1

2

3




1.ДОХОДЫ

6 932 173

1



Налоговые поступления

601 018

1

01


Подоходный налог

140 922

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

140 922

1

03


Социальный налог

131 660

1

03

1

Социальный налог

131 660

1

04


Hалоги на собственность

308 579

1

04

1

Hалоги на имущество

258 903

1

04

3

Земельный налог

11 701

1

04

4

Hалог на транспортные средства

35 990

1

04

5

Единый земельный налог

1 985

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 820

1

05

2

Акцизы

1 615

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 324

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 563

1

05

5

Налог на игорный бизнес

318


07


Прочие налоги

118



1

Прочие налоги

118

1

08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 919

1

08

1

Государственная пошлина

4 919

2



Неналоговые поступления

15 742

2

01


Доходы от государственной собственности

1 012



1

Поступления части чистого дохода государственных
предприятий

8

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 004

2

02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 162

2

01

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 162

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

281

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

281

2

06


Прочие неналоговые поступления

12 287

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

12 287

3



Поступления от продажи основного капитала

24 518

3

01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

155

3

01

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

155

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

24 363

3

03

1

Продажа земли

23 703

3

03

2

Продажа нематериальных активов

660

4



Поступления трансфертов

6 290 895

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 290 895

4

02

2

Трансферты из областного бюджета

6 290 895


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




2.Расходы

7 083 025

01



Государственные услуги общего характера

287 179

01

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

14 684

01

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

14 194

01

112

003

Капитальные расходы государственного органа

490

01

122


Аппарат акима района (города областного значения)

100 519

01

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

73 859

01

122

003

Капитальные расходы государственного органа

26 660

01

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

140 411

01

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

135 040

01

123

022

Капитальные расходы государственного органа

5 371

01

452


Отдел финансов района (города областного значения)

17 051

01

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

14 576

01

452

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 300

01

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

460

01

452

018

Капитальные расходы государственного органа

715

01

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

14 514

01

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

13 365

01

453

004

Капитальные расходы государственного органа

1 149

02



Оборона

5 360

02

122


Аппарат акима района (города областного значения)

5 360

02

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

5 360

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

8 451

03

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 451

03

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

8 451

04



Образование

3 044 299

04

464


Отдел образования района (города областного значения)

488 968

04

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

280 368

04

464

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

208 600

01

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 999

04

123

005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

2 999

04

464


Отдел образования района (города областного значения)

2 123 307

04

464

003

Общеобразовательное обучение

2 041 967

04

464

006

Дополнительное образование для детей

81 340

04

464


Отдел образования района (города областного значения)

398 128

04

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

7 770

04

464

004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

8 000

04

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

21 417

04

464

012

Капитальные расходы государственного органа

4 140

04

464

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

12 744

04

464

020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

1 600

04

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

342 457

04

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

30 897

04

466

037

Строительство и реконструкция объектов образования

30 897

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

284 876

06

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

255 200

06

451

002

Программа занятости

41 650

06

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

2 250

06

451

005

Государственная адресная социальная помощь

4 900

06

451

006

Оказание жилищной помощи

78 957

06

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

14 515

06

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 033

06

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

15 757

06

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

82 938

06

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

10 562

06

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

638

06

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

29 676

06

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

26 051

06

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

638

06

451

021

Капитальные расходы государственного органа

1 748

06

451

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 239

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 033 917

07

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

17 612

07

458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

17 612

07

464


Отдел образования района (города областного значения)

11 968

07

464

026

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

11 968

07

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

115 461

07

466

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

38 144

07

466

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

57 104

07

466

073

Строительство и реконструкция объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

19 310

07

466

074

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020

903

07

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

5 046

07

479

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

4 911

07

479

005

Капитальные расходы государственного органа

135

01

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

4 166

07

123

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

4 166

07

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

60 321

07

458

011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

37 974

07

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

22 347

07

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 725 641

07

466

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 557 110

07

466

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

168 531

01

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

21 734

07

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

19 430

07

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 304

07

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

71 968

07

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 359

07

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

5 795

07

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

40 814

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

280 719

08

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

134 139

08

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

134 139

08

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

8 487

08

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1 003

08

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 719

08

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 765

08

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

6 450

08

466

008

Развитие объектов спорта и туризма

6 450

08

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

34 244

08

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

34 244

08

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

24 005

08

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

24 005

08

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

47 218

08

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

6 280

08

455

010

Капитальные расходы государственного органа

164

08

455

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

40 774

08

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

20 765

08

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

9 188

08

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

10 853

08

456

006

Капитальные расходы государственного органа

174

08

456

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

550

08

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

5 411

08

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

4 844

08

465

004

Капитальные расходы государственного органа

567

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

146 905

10

462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

11 022

10

462

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

4 178

10

462

006

Капитальные расходы государственного органа

404

10

462

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

6 440

10

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

27 312

10

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

7 260

10

473

003

Капитальные расходы государственного органа

232

10

473

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

2 340

10

473

006

Организация санитарного убоя больных животных

11 605

10

473

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1 200

10

473

009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

1 400

10

473

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

3 275

10

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

12 787

10

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

8 468

10

463

004

Организация работ по зонированию земель

3 984

10

463

007

Капитальные расходы государственного органа

335

10

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

95 784

10

473

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

95 784

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

25 680

11

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

25 680

11

466

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

10 555

11

466

013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

14 961

11

466

015

Капитальные расходы государственного органа

164

12



Транспорт и коммуникации

224 347

12

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

224 347

12

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

224 347

13



Прочие

738 497

01

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

390

13

123

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

390

13

452


Отдел финансов района (города областного значения)

8 801

13

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

8 801

13

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

470 838

13

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

7 926

13

458

013

Капитальные расходы государственного органа

310

13

458

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

19 942

13

458

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

25 000

13

458

085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

417 660

13

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

242 868

13

466

077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

242 868

13

494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

15 600



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

15 360



003

Капитальные расходы государственного органа

240

14



Обслуживание долга

57

14

452


Отдел финансов района (города областного значения)

57

14

452

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

57

15



Трансферты

2 738

15

452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 738

15

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 738




3. Чистое бюджетное кредитование

112 276




Бюджетные кредиты

116 737

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

46 737

10

462


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

46 737

10

454

008

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

46 737

13



Прочие

70 000

13

494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

70 000



008

Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах

70 000


Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс                  Наименование



Подкласс

1

2

3

5



Погашение бюджетных кредитов

4 461


01


Погашение бюджетных кредитов

4 461



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

4 461


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0


Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс                   Наименование



Подкласс

1

2

3

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




5. Дефицит бюджета (профицит)

-263 128




6. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

263 128


Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс                   Наименование



Подкласс

1

2

3

7



Поступления займов

116 737


01


Внутренние государственные займы

116 737



2

Договоры займа

116 737


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

16



Погашение займов

4 461

16

452


Отдел финансов района (города областного значения)

4 461

16

452

008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

4 461


Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс                   Наименование



Подкласс

1

2

3

8



Используемые остатки бюджетных средств

150 852

Приложение-2 к решению
Таласского районного маслихата
от 12 ноября 2013 года № 24-2

Приложение - 6 к решению
Таласского районного маслихата
от 20 декабря 2012 года № 12 - 3

Бюджетные программы каждого аульного округа на 2013 год

Наименование

Программа 001
"Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"

Программа 022
"Капитальные расходы государственных органов"

Программа 005
"Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности"

1

2

3

4

5

1

Аппарат акима города Каратау

22267

1090,2

2999

2

Аппарат акима Ушаралского сельского округа

9830

319,2

0

3

Аппарат акима Акколского сельского округа

10153

291,2

0

4

Аппарат акима Бериккаринского сельского округа

9588

290,8

0

5

Аппарат акима Бостандыкского сельского округа

9510

291,2

0

6

Аппарат акима Каратауского сельского округа

8099

291,2

0

7

Аппарат акима Кенесского сельского округа

9003

291,2

0

8

Аппарат акима Тамдинского сельского округа

7706

443,4

0

9

Аппарат акима Кызылаутского сельского округа

9346

291,2

0

10

Аппарат акима Ойыкского сельского округа

9107

443,4

0

11

Аппарат акима Аккумского сельского округа

8359

302,2

0

12

Аппарат акима С.Шакировского сельского округа

8396

291,2

0

13

Аппарат акима Кокталского сельского округа

6307

291,2

0

14

Аппарат акима Каскабулакского сельского округа

7369

443,4

0


Всего

135040

5371,0

2999

продолжение таблицы:

Наименование

Программа 014
"Организация водоснабжения населенных пунктов"

Программа 008
"Освещение улиц населенных пунктов"

Программа 011
"Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

Программа 040
"Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

1

2

6

7

8

9

1

Аппарат акима города Каратау

0

15979

0

0

2

Аппарат акима Ушаралского сельского округа

0

312

200

34,8

3

Аппарат акима Акколского сельского округа

0

752

214

37,1

4

Аппарат акима Бериккаринского сельского округа

0

780

225

35,6

5

Аппарат акима Бостандыкского сельского округа

0

55

165

34,4

6

Аппарат акима Каратауского сельского округа

0

0

150

24,7

7

Аппарат акима Кенесского сельского округа

0

171

160

28,3

8

Аппарат акима Тамдинского сельского округа

4166

140

140

24,5

9

Аппарат акима Кызылаутского сельского округа

0

124

170

35,6

10

Аппарат акима Ойыкского сельского округа

0

664

165

46,4

11

Аппарат акима Аккумского сельского округа

0

101

160

22,8

12

Аппарат акима С.Шакировского сельского округа

0

150

170

32,9

13

Аппарат акима Кокталского сельского округа

0

124

220

13,9

14

Аппарат акима Каскабулакского сельского округа

0

78

165

19,0


Всего

4166

19430

2304

390

"2013 - 2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Талас аудандық мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 12-3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 2013 жылғы 12 қарашадағы № 24-2 шешімі. Жамбыл облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 18 қарашада № 2040 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106109 баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына және «2013–2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Жамбыл облыстық мәслихатының 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 10–3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Жамбыл облыстық мәслихатының 2013 жылғы 31 қазандағы № 18-3 шешіміне (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2033 болып тіркелген) сәйкес, аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. «2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Талас аудандық мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 12–3 шешіміне (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1863 болып тіркелген, 2013 жылғы 9 қаңтардағы № 5 – 6 «Талас тынысы» газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақта:
      1) тармақшада:
      «6 907 515» сандары «6 932 173» сандарымен ауыстырылсын;
      «600 913» сандары «601 018» сандарымен ауыстырылсын;
      «15 847» сандары «15 742» сандарымен ауыстырылсын;
      «6 266 237» сандары «6 290 895» сандарымен ауыстырылсын;
      2) тармақшада:
      «7 058 367» сандары «7 083 025» сандарымен ауыстырылсын.
      Аталған шешімнің 16 қосымшалары осы шешімнің 12 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау және аудан мәслихатының интернет-ресурстарына жариялауды жасау бесінші шақырылған аудандық мәслихаттың аудандық әлеуметтік – экономикалық даму мәселелері, бюджет, жергілікті салық және қала шаруашылығы мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
      3. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және 2013 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
      
      Сессия төрағасы                            Мәслихат хатшысы
      А. Райымбеков                              Ж. Әсемов

Талас аудандық мәслихатының
2013 жылғы 12 қарашадағы
№ 24-2 шешіміне 1 қосымша

Талас аудандық мәслихатының
2012 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 12-3 шешіміне 1 - қосымша

2013 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы                    Атауы


Ішкі сыныбы

1

2

3




1.КІРІСТЕР

6 932 173

1



Салықтық түсімдер

601 018

1

01


Табыс салығы

140 922

1

01

2

Жеке табыс салығы

140 922

1

03


Әлеуметтiк салық

131 660

1

03

1

Әлеуметтік салық

131 660

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

308 579

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

258 903

1

04

3

Жер салығы

11 701

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

35 990

1

04

5

Бірыңғай жер салығы

1 985

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

14 820

1

05

2

Акциздер

1 615

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8 324

1

05

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 563

1

05

5

Ойын бизнесіне салық

318


07


Басқа да салықтар

118



1

Басқа да салықтар

118

1

08


Заңдылық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

4 919

1

08

1

Мемлекеттік баж

4 919

2



Салықтық емес түсімдер

15 742

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 012



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

8

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 004

2

02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 162

2

02

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 162

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

281

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

281

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 287

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 287

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

24 518

3

01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

155

3

01

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

155

3

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

24 363

3

03

1

Жерді сату

23 703

3

03

2

Материалдық емес активтерді сату

660

4



Трансферттердің түсімдері

6 290 895

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 290 895

4

02

2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

6 290 895


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы

1

2

3




2. Шығындар

7 083 025

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

287 179

01

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

14 684

01

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 194

01

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

490

01

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

100 519

01

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

73 859

01

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

26 660

01

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

140 411

01

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

135 040

01

123

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 371

01

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

17 051

01

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 576

01

452

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 300

01

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

460

01

452

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

715

01

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

14 514

01

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 365

01

453

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 149

02



Қорғаныс

5 360

02

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

5 360

02

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

5 360

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

8 451

03

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 451

03

458

021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

8 451

04



Бiлiм беру

3 044 299

04

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

488 968

04

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

280 368

04

464

040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру

208 600

04

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 999

04

123

005

Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

2 999

04

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 123 307

04

464

003

Жалпыға білім беру

2 041 967

04

464

006

Балаларға қосымша білім беру

81 340

04

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

398 128

04

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 770

04

464

004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

8 000

04

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

21 417

04

464

012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 140

04

464

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

12 744

04

464

020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

1 600

04

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

342 457

04

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

30 897

04

466

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

30 897

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

284 876

06

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

255 200

06

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

41 650

06

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

2 250

06

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

4 900

06

451

006

Тұрғын үй көмегі

78 957

06

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

14 515

06

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 033

06

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

15 757

06

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

82 938

06

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

10 562

06

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

638

06

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

29 676

06

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 051

06

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

638

06

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 748

06

451

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 239

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

2 033 917

07

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

17 612

07

458

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

17 612

07

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

11 968

07

464

026

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

11 968

07

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

115 461

07

466

003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

38 144

07

466

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

57 104

07

466

073

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді салу және (немесе) реконструкциялау

19 310

07

466

074

Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту мен жайластыру

903

07

479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

5 046

07

479

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 911

07

479

005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

135

07

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 166

07

123

014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

4 166

07

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

60 321

07

458

011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

37 974

07

458

012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

22 347

07

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

1 725 641

07

466

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 557 110

07

466

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

168 531

07

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 734

07

123

008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

19 430

07

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 304

07

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

71 968

07

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

25 359

07

458

017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

5 795

07

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

40 814

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

280 719

08

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

134 139

08

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

134 139

08

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

8 487

08

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

1 003

08

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 719

08

465

007

Әр түрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 765

08

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

6 450

08

466

008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

6 450

08

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

34 244

08

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

34 244

08

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

24 005

08

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

24 005

08

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

47 218

08

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 280

08

455

010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

164

08

455

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

40 774

08

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

20 765

08

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 188

08

456

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

10 853

08

456

006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

174

08

456

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

550

08

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

5 411

08

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 844

08

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

567

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

146 905

10

462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

11 022


462

001

Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 178


462

006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

404


462

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

6 440

10

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

27 312

10

473

001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 260

10

473

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

232

10

473

005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 340

10

473

006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

11 605

10

473

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

1 200

10

473

009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

1 400

10

473

010

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

3 275

10

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

12 787

10

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 468

10

463

004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

3 984

10

463

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

335

10

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

95 784

10

473

011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

95 784

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

25 680

11

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

25 680

11

466

001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10 555

11

466

013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

14 961

11

466

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

164

12



Көлiк және коммуникация

224 347

12

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

224 347

12

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

224 347

13



Басқалар

738 497

13

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

390

13

123

040

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

390

13

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

8 801

13

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

8 801

13

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі

470 838

13

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 926

13

458

013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

310

13

458

040

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

19 942

13

458

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

25 000

13

458

085

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

417 660

13

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

242 868

13

466

077

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

242 868

13

494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

15 600

13

479

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 360

13

479

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

240

14



Борышқа қызмет көрсету

57

14

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

57

14

452

013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

57

15



Трансферттер

2 738

15

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 738

15

452

006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

2 738




3.Таза бюджеттік кредиттеу

112 276




Бюджеттік кредиттер

116 737

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

46 737

10

462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

46 737

10

462

008

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

46 737

13



Басқалар

70 000

13

494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

70 000

13

454

008

Моноқалаларды кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредиттер беру

70 000


Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы

Атауы


Ішкі сыныбы

1

2

3

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

4 461


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

4 461



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

4 461


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3




4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0


Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы

Атауы


Ішкі сыныбы

1

2

3

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-263 128




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

263 128


Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы

Атауы


Ішкі сыныбы

1

2

3

7



Қарыздар түсімі

116 737


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

116 737

1


2

Қарыз алу келісім-шарттары

116 737


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

16



Қарыздарды өтеу

4 461


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

4 461

01


008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

4 461


Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы

Атауы


Ішкі сыныбы


1

2

3

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

150 852

Талас аудандық мәслихатының
2013 жылғы 12 қарашадағы
№ 24-2 шешіміне 2-қосымша

Талас аудандық мәслихатының
2012 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 12-3 шешіміне 6 - қосымша

2013 жылға арналған әрбір ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары

Атауы

Бағдарлама 001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

Бағдарлама 022 "Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары"

Бағдарлама 005 "Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру"

Бағдарлама 014 "Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

1

2

3

4

5

6

1

Қаратау қаласының әкімінің аппараты

22267

1090,2

2999

0

2

Үшарал ауылдық округі әкімінің аппараты

9830

319,2

0

0

3

Ақкөл ауылдық округі әкімінің аппараты

10153

291,2

0

0

4

Берікқара ауылдық округі әкімінің аппараты

9588

290,8

0

0

5

Бостандық ауылдық округі әкімінің аппараты

9510

291,2

0

0

6

Қаратау ауылдық округі әкімінің аппараты

8099

291,2

0

0

7

Кеңес ауылдық округі әкімінің аппараты

9003

291,2

0

0

8

Тамды ауылдық округі әкімінің аппараты

7706

443,4

0

4166

9

Қызыләуіт ауылдық округі әкімінің аппараты

9346

291,2

0

0

10

Ойық ауылдық округі әкімінің аппараты

9107

443,4

0

0

11

Аққұм ауылдық округі әкімінің аппараты

8359

302,2

0

0

12

C.Шәкіров ауылдық округі әкімінің аппараты

8396

291,2

0

0

13

Көктал ауылдық округі әкімінің аппараты

6307

291,2

0

0

14

Қасқабұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты

7369

443,4

0

0


Барлығы

135040

5371,0

2999

4166

кестенің жалғасы:

Атауы

Бағдарлама 008 "Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"

Бағдарлама 011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру"

Бағдарлама 040 "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру"

1

2

7

8

9

1

Қаратау қаласының әкімінің аппараты

15979

0

0

2

Үшарал ауылдық округі әкімінің аппараты

312

200

34,8

3

Ақкөл ауылдық округі әкімінің аппараты

752

214

37,1

4

Берікқара ауылдық округі әкімінің аппараты

780

225

35,6

5

Бостандық ауылдық округі әкімінің аппараты

55

165

34,4

6

Қаратау ауылдық округі әкімінің аппараты

0

150

24,7

7

Кеңес ауылдық округі әкімінің аппараты

171

160

28,3

8

Тамды ауылдық округі әкімінің аппараты

140

140

24,5

9

Қызыләуіт ауылдық округі әкімінің аппараты

124

170

35,6

10

Ойық ауылдық округі әкімінің аппараты

664

165

46,4

11

Аққұм ауылдық округі әкімінің аппараты

101

160

22,8

12

C.Шәкіров ауылдық округі әкімінің аппараты

150

170

32,9

13

Көктал ауылдық округі әкімінің аппараты

124

220

13,9

14

Қасқабұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты

78

165

19,0


Барлығы

19430

2304

390