О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2014 года № 34/2-V "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2015-2017 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 16 марта 2015 года N 36/3-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 20 марта 2015 года N 3761. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2015 года N 44/2-V

      Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2015 N 44/2-V (вводится в действие с 01.01.2016 ).
       Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 4 марта 2015 года № 25/311-V "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2014 года № 24/289-V "Об областном бюджете на 2015-2017 годы"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3724) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2015-2017 годы" от 23 декабря 2014 года № 34/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3597, опубликовано 8 января 2015 года в газетах "Өскемен" № 2 и "Усть-Каменогорск" № 2) следующие изменения:
       пункт 1 изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить бюджет города на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
      1) доходы – 26 613 661,9 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 11 710 083,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 228 080,0 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 3 015 304,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 11 660 194,9 тысяч тенге;
      2) затраты – 25 107 082,2 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 13 073,5 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 0;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 13 073,5 тысяч тенге;
      5) профицит бюджета – 1 519 653,2 тысяч тенге;
      6) использование профицита бюджета – - 1 519 653,2 тысяч тенге.";
       пункт 3 изложить в новой редакции:
      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2015 год в сумме 11 924,0 тысяч тенге.";
       приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
      Председатель сессии Д. Кусаинов
      Секретарь городского маслихата А. Абакумов

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 16 марта 2015 года № 36/3-V

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2015 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)

 
Класс
 
 
Подкласс
    
    
     

Наименование

1

2

3

4

5

 
 
 
I. ДОХОДЫ

26 613 661,9

1
 
 
Налоговые поступления

11 710 083,0

 
01
 
Подоходный налог

3 856 824,0

 
 
2
Индивидуальный подоходный налог

3 856 824,0

 
03
 
Социальный налог

1 888 882,0

 
 
1
Социальный налог

1 888 882,0

 
04
 
Налоги на собственность

4 543 849,0

 
 
1
Налоги на имущество

2 901 540,0

 
 
3
Земельный налог

566 659,0

 
 
4
Налог на транспортные средства

1 075 000,0

 
 
5
Единый земельный налог

650,0

 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги

843 361,0

 
 
2
Акцизы

367 600,0

 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов

135 000,0

 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

308 661,0

 
 
5
Налог на игорный бизнес

32 100,0

 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

577 167,0

 
 
1
Государственная пошлина

577 167,0

2
 
 
Неналоговые поступления

228 080,0

 
01
 
Доходы от государственной собственности

175 580,0

 
 
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

75 000,0

 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100 580,0

 
06
 
Прочие неналоговые поступления

52 500,0

 
 
1
Прочие неналоговые поступления

52 500,0

3
 
 
Поступления от продажи основного капитала

3 015 304,0

 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 600 000,0

 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 600 000,0

 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов

415 304,0

 
 
1
Продажа земли

352 304,0

 
 
2
Продажа нематериальных активов

63 000,0

4
 
 
Поступления трансфертов

11 660 194,9

 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 660 194,9

 
 
2
Трансферты из областного бюджета

11 660 194,9

      

Функциональная группа
Всего затраты (тысяч тенге)
 
Администратор бюджетных программ
 
 
Бюджетная программа
    
    
    

Наименование

1

2

3

4

5

 
 
 
II. ЗАТРАТЫ

25 107 082,2

01
 
 
Государственные услуги общего характера

345 212,0

 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)

22 144,0

 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 144,0

 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

160 570,0

 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

160 570,0

 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)

55 599,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

38 347,0

 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 172,0

 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 080,0

 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

44 648,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

43 148,0

 
 
061
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций

1 500,0

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

62 251,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

62 251,0

02
 
 
Оборона

31 010,0

 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

31 010,0

 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

31 010,0

03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

102 619,0

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

102 619,0

 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

102 619,0

04
 
 
Образование

10 527 187,0

 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

10 527 187,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

28 524,0

 
 
003
Общеобразовательное обучение

6 531 178,0

 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

113 400,0

 
 
006
Дополнительное образование для детей

613 112,0

 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 052 830,0

 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

103 771,0

 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

5 666,0

 
 
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

26 513,0

 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 923 853,0

 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

128 340,0

06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение

1 350 074,0

 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 319 118,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

75 828,0

 
 
002
Программа занятости

111 095,0

 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

922,0

 
 
005
Государственная адресная социальная помощь

7 000,0

 
 
006
Оказание жилищной помощи

23 000,0

 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

386 608,0

 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

5 100,0

 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

68 255,0

 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

274 841,0

 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет

7 170,0

 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

72 774,0

 
 
021
Капитальные расходы государственного органа

4 267,0

 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

24 748,0

 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

18 520,0

 
 
052
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне

238 990,0

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 726,0

 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

5 726,0

 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

25 230,0

 
 
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

18 000,0

 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

7 230,0

07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство

8 537 713,9

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 606 900,0

 
 
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда

82 087,0

 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

5 000,0

 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах

371 690,0

 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов

48 668,0

 
 
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных

23 000,0

 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 139 609,0

 
 
028
Развитие коммунального хозяйства

160 523,0

 
 
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения

748 323,0

 
 
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

10 000,0

 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

18 000,0

 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

4 221,0

 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

4 221,0

 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)

5 926 592,9

 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 992 230,9

 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 934 362,0

08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 201 724,0

 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

431 752,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 973,0

 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы

224 713,0

 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек

125 321,0

 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

31 755,0

 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

29 990,0

 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)

111 899,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

24 914,0

 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики

64 340,0

 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

22 645,0

 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

658 073,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

15 512,0

 
 
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта

190 714,0

 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

17 100,0

 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

434 747,0

10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

98 766,0

 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)

43 525,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

39 525,0

 
 
004
Организация работ по зонированию земель

4 000,0

 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

55 241,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

29 205,0

 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

9 500,0

 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

53,0

 
 
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 986,0

 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий

14 497,0

11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

68 083,0

 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)

31 785,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

31 785,0

 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

36 298,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

36 298,0

12
 
 
Транспорт и коммуникации

1 070 247,0

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 070 247,0

 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры

55 046,0

 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог

711 391,0

 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

303 810,0

13
 
 
Прочие

1 552 598,0

 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)

11 924,0

 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

11 924,0

 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)

29 909,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

25 753,0

 
 
003
Поддержка предпринимательской деятельности

4 156,0

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 510 765,0

 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

10 765,0

 
 
043
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 500 000,0

14
 
 
Обслуживание долга

813,0

 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)

813,0

 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

813,0

15
 
 
Трансферты

221 035,3

 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)

221 035,3

 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 463,3

 
 
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

219 572,0

 
 
 
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 
 
 
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

-13 073,5

 
 
 
Приобретение финансовых активов

0,0

 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства

13 073,5

6
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства

13 073,5

 
1
 
Поступления от продажи финансовых активов государства

13 073,5

 
 
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

13 073,5

 
 
 
V. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

1 519 653,2

 
 
 
VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА

-1 519 653,2

      

Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 34/2-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2015 жылғы 16 наурыздағы N 36/3-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 20 наурызда № 3761 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы N 44/2-V шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 23.12.2015 N 44/2-V шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
       РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 24/289-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2015 жылғы 4 наурыздағы № 25/311-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 3724 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. "Өскемен қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы" Өскемен қалалық мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 34/2-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 3597 нөмірімен тіркелген, 2015 жылғы 8 қаңтарда № 2 "Өскемен" және № 2 "Усть-Каменогорск" газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
       1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қаланың 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2015 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 26 613 661,9 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 11 710 083,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 228 080,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 015 304,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 11 660 194,9 мың теңге;
      2) шығындар – 25 107 082,2 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – - 13 073,5 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 0;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 13 073,5 мың теңге;
      5) бюджет профициті – 1 519 653,2 мың теңге;
      6) бюджет профицитін пайдалану – - 1 519 653,2 мың теңге.";
       3 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. 2015 жылға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органының резерві 11 924,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";
       1 қосымша осы шешімге қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Сессия төрағасы Д. Құсаинов
      Қалалық мәслихаттың хатшысы А. Абакумов

  Өскемен қалалық мәслихатының
2015 жылғы 16 наурыз
№ 36/3-V шешіміне қосымша

Өскемен қаласының 2015 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)

 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы
   
    
     

Атауы

1

2

3

4

5

 
 
 
I. КІРІСТЕР
26 613 661,9
1
 
 
Салықтық түсімдер
11 710 083,0
 
01
 
Табыс салығы
3 856 824,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
3 856 824,0
 
03
 
Әлеуметтік салық
1 888 882,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
1 888 882,0
 
04
 
Меншікке салынатын салықтар
4 543 849,0
 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар
2 901 540,0
 
 
3
Жер салығы
566 659,0
 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық
1 075 000,0
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
650,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
843 361,0
 
 
2
Акциздер
367 600,0
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
135 000,0
 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
308 661,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
32 100,0
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
577 167,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
577 167,0
2
 
 
Салықтық емес түсімдер
228 080,0
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
175 580,0
 
 
3
Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер
75 000,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
100 580,0
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсімдер
52 500,0
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсімдер
52 500,0
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
3 015 304,0
 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
2 600 000,0
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
2 600 000,0
 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
415 304,0
 
 
1
Жерді сату
352 304,0
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
63 000,0
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
11 660 194,9
 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
11 660 194,9
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
11 660 194,9

      

Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)

 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
Бюджеттік бағдарлама
    
     
      

Атауы

1

2

3

4

5

 
 
 
II. ШЫҒЫНДАР
25 107 082,2
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
345 212,0
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
22 144,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
22 144,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
160 570,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
160 570,0
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
55 599,0
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
38 347,0
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
16 172,0
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
1 080,0
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
44 648,0
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
43 148,0
 
 
061
Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және бағалау, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу
1 500,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
62 251,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
62 251,0
02
 
 
Қорғаныс
31 010,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
31 010,0
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
31 010,0
03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
102 619,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
102 619,0
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
102 619,0
04
 
 
Бiлiм беру
10 527 187,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
10 527 187,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
28 524,0
 
 
003
Жалпы білім беру
6 531 178,0
 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
113 400,0
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
613 112,0
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
1 052 830,0
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
103 771,0
 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
5 666,0
 
 
029
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулғын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
26 513,0
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
1 923 853,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
128 340,0
06
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
1 350 074,0
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
1 319 118,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
75 828,0
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
111 095,0
 
 
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
922,0
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
7 000,0
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
23 000,0
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
386 608,0
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
5 100,0
 
 
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
68 255,0
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
274 841,0
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
7 170,0
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
72 774,0
 
 
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 267,0
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
24 748,0
 
 
050
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру
18 520,0
 
 
052
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу
238 990,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
5 726,0
 
 
050
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру
5 726,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
25 230,0
 
 
008
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау
18 000,0
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
7 230,0
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
8 537 713,9
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 606 900,0
 
 
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру
82 087,0
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің қызмет етуі
5 000,0
 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
371 690,0
 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
48 668,0
 
 
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
23 000,0
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
1 139 609,0
 
 
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
160 523,0
 
 
029
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
748 323,0
 
 
048
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту
10 000,0
 
 
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
18 000,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
4 221,0
 
 
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
4 221,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
5 926 592,9
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
2 992 230,9
 
 
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
2 934 362,0
08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
1 201 724,0
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
431 752,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 973,0
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
224 713,0
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
125 321,0
 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту
31 755,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
29 990,0
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
111 899,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
24 914,0
 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
64 340,0
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
22 645,0
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
658 073,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 512,0
 
 
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
190 714,0
 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
17 100,0
 
 
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
434 747,0
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
98 766,0
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
43 525,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
39 525,0
 
 
004
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
4 000,0
 
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
55 241,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
29 205,0
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
9 500,0
 
 
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
53,0
 
 
012
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
1 986,0
 
 
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
14 497,0
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
68 083,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
31 785,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
31 785,0
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
36 298,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
36 298,0
12
 
 
Көлiк және коммуникация
1 070 247,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 070 247,0
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
55 046,0
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
711 391,0
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
303 810,0
13
 
 
Басқалар
1 552 598,0
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
11 924,0
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
11 924,0
 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
29 909,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 753,0
 
 
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
4 156,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 510 765,0
 
 
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
10 765,0
 
 
043
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
1 500 000,0
14
 
 
Борышқа қызмет көрсету
813,0
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
813,0
 
 
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
813,0
15
 
 
Трансферттер
221 035,3
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
221 035,3
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
1 463,3
 
 
024
Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
219 572,0
 
 
 
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ
0,0
 
 
 
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
-13 073,5
 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу
0,0
 
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
13 073,5
6
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
13 073,5
 
1
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
13 073,5
 
 
1
Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер
13 073,5
 
 
 
V. БЮДЖЕТ ПРОФИЦИТІ
1 519 653,2
 
 
 
VI. БЮДЖЕТ ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ
-1 519 653,2