О бюджете на 2018-2020 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 22 декабря 2017 года № С-18/2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 8 января 2018 года № 6297.

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет Красноярского сельского округа на 2018–2020 годы согласно приложениям 1, 1-1 и 1-2 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 245 265,5 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 20 883,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 4 823,1 тысяча тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 219 559,4 тысячи тенге;

      2) затраты – 245 265,5 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 07.12.2018 № С-25/2 (вводится в действие с 01.01.2018).

      2. Утвердить бюджет поселка Станционный на 2018–2020 годы согласно приложениям 2, 2-1 и 2-2 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30 337,4 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 585,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 184,3 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 26 568,1 тысяча тенге;

      2) затраты – 30 337,4 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 07.12.2018 № С-25/2 (вводится в действие с 01.01.2018).

      3. Учесть, что в составе поступлений бюджета Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2018 год предусмотрены бюджетные субвенции из бюджета города Кокшетау в сумме 142 729,0 тысяч тенге, в том числе:

      Красноярскому сельскому округу в сумме 123 978,0 тысяч тенге;

      поселку Станционный в сумме 18 751,0 тысяча тенге.

      3-1. Учесть, что в составе поступлений бюджета Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2018 год предусмотрены целевые текущие трансферты из бюджета города Кокшетау согласно приложению 3.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 06.04.2018 № С-20/3 (вводится в действие с 01.01.2018).

      4. Установить специалистам социального обеспечения, образования, культуры и спорта, являющихся гражданскими служащими и работающим в сельской местности повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки, по сравнению с окладами и тарифными ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

      5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель 18-ой внеочередной
сессии Кокшетауского городского
маслихата шестого созыва
Ж.Абишев
      Секретарь Кокшетауского
городского маслихата
шестого созыва
Б.Ғайса

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким города Кокшетау Е.Маржикпаев

      "22" декабря 2017 года

  Приложение 1
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 22 декабря 2017 года
№ С-18/2

Бюджет на 2018 год Красноярского сельского округа

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 07.12.2018 № С-25/2 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

245265,5

1



Налоговые поступления

20883,0

1

01


Подоходный налог

4800,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4800,0

1

04


Hалоги на собственность

15874,0



1

Hалоги на имущество

1860,3



3

Земельный налог

1186,2



4

Hалог на транспортные средства

12827,5

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

209,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

209,0

2



Неналоговые поступления

4823,1

2

01


Доходы от государственной собственности

315,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

315,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

50,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

4458,1



1

Прочие неналоговые поступления

4458,1

4



Поступления трансфертов

219559,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

219559,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

219559,4


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

245265,5

01



Государственные услуги общего характера

58680,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58680,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26532,7



022

Капитальные расходы государственного органа

2322,9



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

29825,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

109918,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109918,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9193,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6436,8



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

94288,4

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

37601,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37601,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

37601,0

12



Транспорт и коммуникации

29359,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29359,4



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

29359,4

13



Прочие

9706,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9706,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы

развития регионов до 2020 года

9706,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0



  Приложение 1-1
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 22 декабря 2017 года
№ С-18/2

Бюджет на 2019 год Красноярского сельского округа

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

153242,0

1



Налоговые поступления

31470,0

1

01


Подоходный налог

6766,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6766,0

1

04


Hалоги на собственность

24541,0



1

Hалоги на имущество

2420,0



3

Земельный налог

1196,0



4

Hалог на транспортные средства

20925,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

163,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

163,0

2



Неналоговые поступления

422,0

2

01


Доходы от государственной собственности

367,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

367,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

50,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5,0



1

Прочие неналоговые поступления

5,0

4



Поступления трансфертов

121350,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

121350,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

121350,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

153242,0

01



Государственные услуги общего характера

25302,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25302,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25302,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

54729,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54729,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

22566,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16491,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15672,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

30507,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30507,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

30507,0

12



Транспорт и коммуникации

32998,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32998,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

32998,0

13



Прочие

9706,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9706,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

9706,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 1-2
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 22 декабря 2017 года
№ С-18/2

Бюджет на 2020 год Красноярского сельского округа

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

161737,0

1



Налоговые поступления

31470,0

1

01


Подоходный налог

6766,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6766,0

1

04


Hалоги на собственность

24541,0



1

Hалоги на имущество

2420,0



3

Земельный налог

1196,0



4

Hалог на транспортные средства

20925,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

163,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

163,0

2



Неналоговые поступления

422,0

2

01


Доходы от государственной собственности

367,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

367,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

50,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5,0



1

Прочие неналоговые поступления

5,0

4



Поступления трансфертов

129845,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

129845,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

129845,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

161737,0

01



Государственные услуги общего характера

26774,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26774,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26774,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

58559,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58559,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

24146,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

17645,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16768,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

31391,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31391,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

31391,0

12



Транспорт и коммуникации

35307,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35307,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

35307,0

13



Прочие

9706,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9706,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

9706,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 2
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 22 декабря 2017 года
№ С-18/2

Бюджет на 2018 год поселка Станционный

      Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 07.12.2018 № С-25/2 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

30337,4

1



Налоговые поступления

3585,0

1

01


Подоходный налог

346,0



2

Индивидуальный подоходный налог

346,0

1

04


Hалоги на собственность

3239,0



1

Hалоги на имущество

460,0



3

Земельный налог

796,0



4

Hалог на транспортные средства

1983,0

2



Неналоговые поступления

184,3

2

01


Доходы от государственной собственности

184,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

184,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

0,3



1

Прочие неналоговые поступления

0,3

4



Поступления трансфертов

26568,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26568,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26568,1


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге



Администратор бюджетных программ




Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

30337,4

01



Государственные услуги общего характера

20176,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20176,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20176,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7381,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7381,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1962,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2064,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3355,0

12



Транспорт и коммуникации

2780,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2780,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

2780,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0



  Приложение 2-1
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 22 декабря 2017 года
№ С-18/2

Бюджет на 2019 год поселка Станционный

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

23832,0

1



Налоговые поступления

3585,0

1

01


Подоходный налог

346,0



2

Индивидуальный подоходный налог

346,0

1

04


Hалоги на собственность

3239,0



1

Hалоги на имущество

460,0



3

Земельный налог

796,0



4

Hалог на транспортные средства

1983,0

2



Неналоговые поступления

184,0

2

01


Доходы от государственной собственности

184,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

184,0

4



Поступления трансфертов

20063,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20063,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20063,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

23832,0

01



Государственные услуги общего характера

14651,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14651,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14651,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6206,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6206,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2099,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2047,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2060,0

12



Транспорт и коммуникации

2975,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2975,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

2975,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 2-2
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 22 декабря 2017 года
№ С-18/2

Бюджет на 2020 год поселка Станционный

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

25236,0

1



Налоговые поступления

3585,0

1

01


Подоходный налог

346,0



2

Индивидуальный подоходный налог

346,0

1

04


Hалоги на собственность

3239,0



1

Hалоги на имущество

460,0



3

Земельный налог

796,0



4

Hалог на транспортные средства

1983,0

2



Неналоговые поступления

184,0

2

01


Доходы от государственной собственности

184,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

184,0

4



Поступления трансфертов

21467,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21467,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21467,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

25236,0

01



Государственные услуги общего характера

15414,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15414,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15414,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6639,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6639,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2245,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2190,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2204,0

12



Транспорт и коммуникации

3183,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3183,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

3183,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 3
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 22 декабря 2017 года
№ С-18/2

Целевые текущие трансферты из бюджета города Кокшетау в бюджет Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2018 год

      Сноска. Решение дополнено приложением 3 в соответствии с решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 06.04.2018 № С-20/3 (вводится в действие с 01.01.2018); в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 07.12.2018 № С-25/2 (вводится в действие с 01.01.2018).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего

103 398,5

Целевые текущие трансферты

103 398,5

в том числе:

103 398,5

Аппарата акима Красноярского сельского округа

95 581,4

Содержание аппарата акима Красноярского сельского округа

489,8

Капитальный ремонт административного здания по адресу, улица Тауелсиздик 16 А села Красный Яр

2 322,9

Капитальный ремонт с заменой мягкой кровли на здании Государственного коммунального казенного предприятия "Дом культуры "Кокше" села Красный Яр

23 663,2

Обустройство сетей электроснабжения улиц Мира, Геологов, Островского, продолжение улицы Сейфуллина села Красный Яр

65 146,5

Обустройство наружного освещения улиц Кокена Шакеева, Интернациональная, СПТУ-9 села Красный Яр

3 959,0

Аппарата акима поселка Станционный

7 817,1

Содержание аппарата акима поселка Станционный

6 237,1

Обеспечение благоустройства и санитарии поселка Станционный

1 580,0


2018-2020 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № С-18/2 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 8 қаңтарда № 6297 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы, 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2018–2020 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 1-1 және 1-2 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 245 265,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 20 883,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 4 823,1 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімі –219 559,4 мың теңге;

      2) шығындар – 245 265,5 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 07.12.2018 № С-25/2 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2018–2020 жылдарға арналған Станционный кентінің бюджеті тиісінше 2, 2-1 және 2-2 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер –30 337,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 585,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 184,3 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімі –26 568,1 мың теңге;

      2) шығындар – 30 337,4 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 теңге.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 07.12.2018 № С-25/2 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      3. 2018 жылға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті кірістерінің құрамында Көкшетау қаласының бюджетінен 142 729,0 мың теңге көлемінде бюджеттік субвенциялар ескерілсін, соның ішінде:

      Краснояр ауылдық округіне 123 978,0 мың теңге сомасында;

      Станционный кентініне 18751,0 мың теңге сомасында.

      3-1. 2018 жылға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті кірістерінің құрамында Көкшетау қаласының бюджетінен ағымдағы нысаналы трансферттер 3-қосымшасына сәйкес ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 3-1 тармақпен толықтырылды - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 06.04.2018 № С-20/3 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      4. Азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет және спорт саласындағы мамандарға, қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың жалақыларымен және тарифтiк ставкаларымен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғары лауазымдық жалақылар мен тарифтiк ставкалар белгіленсін.

      5. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Алтыншы шақырылған Көкшетау
қалалық мәслихатының 18–ші
кезектен тыс сессиясының
төрағасы
Ж.Абишев
      Алтыншы шақырылған
Көкшетау қалалық
мәслихатының хатшысы
Б.Ғайса

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Көкшетау қаласының әкімі Е.Маржықпаев

      2017 жылғы "22 " желтоқсан

  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ С-18/2 шешіміне
1 қосымша

2018 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 07.12.2018 № С-25/2 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

245265,5

1



Салықтық түсімдер

20883,0

1

01


Табыс салығы

4800,0



2

Жеке табыс салығы

4800,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

15874,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1860,3



3

Жер салығы

1186,2



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

12827,5

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

209,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

209,0

2



Салықтық емес түсiмдер

4823,1

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

315,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

315,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4458,1



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4458,1

4



Трансферттер түсімі

219559,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

219559,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

219559,4


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

245265,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

58680,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58680,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26532,7



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2322,9



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

29825,3

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

109918,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

109918,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9193,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6436,8



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

94288,4

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

37601,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37601,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

37601,0

12



Көлiк және коммуникация

29359,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29359,4



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

29359,4

13



Басқалар

9706,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9706,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9706,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ С-18/2 шешіміне
1-1 қосымша

2019 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

153242,0

1



Салықтық түсімдер

31470,0

1

01


Табыс салығы

6766,0



2

Жеке табыс салығы

6766,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

24541,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2420,0



3

Жер салығы

1196,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

20925,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

163,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

163,0

2



Салықтық емес түсiмдер

422,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

367,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

367,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0

4



Трансферттер түсімі

121350,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

121350,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

121350,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

153242,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25302,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25302,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25302,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

54729,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54729,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

22566,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету\

16491,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

15672,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

30507,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30507,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

30507,0

12



Көлiк және коммуникация

32998,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32998,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

32998,0

13



Басқалар

9706,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9706,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9706,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ С-18/2 шешіміне
1-2 қосымша

2020 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

161737,0

1



Салықтық түсімдер

31470,0

1

01


Табыс салығы

6766,0



2

Жеке табыс салығы

6766,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

24541,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2420,0



3

Жер салығы

1196,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

20925,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

163,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

163,0

2



Салықтық емес түсiмдер

422,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

367,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

367,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0

4



Трансферттер түсімі

129845,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

129845,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

129845,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

161737,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26774,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26774,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26774,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

58559,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58559,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

24146,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

17645,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16768,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

31391,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31391,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

31391,0

12



Көлiк және коммуникация

35307,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35307,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

35307,0

13



Басқалар

9706,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9706,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9706,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ С-18/2 шешіміне
2 қосымша

2018 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 07.12.2018 № С-25/2 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

30337,4

1



Салықтық түсімдер

3585,0

1

01


Табыс салығы

346,0



2

Жеке табыс салығы

346,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3239,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

460,0



3

Жер салығы

796,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1983,0

2



Салықтық емес түсiмдер

184,3

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

184,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

184,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0,3



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0,3

4



Трансферттер түсімі

26568,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26568,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26568,1


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

30337,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20176,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20176,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20176,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7381,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7381,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1962,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2064,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3355,0

12



Көлiк және коммуникация

2780,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2780,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2780,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ С-18/2 шешіміне
2-1 қосымша

2019 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

23832,0

1



Салықтық түсімдер

3585,0

1

01


Табыс салығы

346,0



2

Жеке табыс салығы

346,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3239,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

460,0



3

Жер салығы

796,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1983,0

2



Салықтық емес түсiмдер

184,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

184,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

184,0

4



Трансферттер түсімі

20063,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20063,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20063,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

23832,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

14651,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14651,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14651,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6206,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6206,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2099,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2047,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2060,0

12



Көлiк және коммуникация

2975,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2975,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2975,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ С-18/2 шешіміне
2-2 қосымша

2020 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

25236,0

1



Салықтық түсімдер

3585,0

1

01


Табыс салығы

346,0



2

Жеке табыс салығы

346,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3239,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

460,0



3

Жер салығы

796,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1983,0

2



Салықтық емес түсiмдер

184,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

184,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

184,0

4



Трансферттер түсімі

21467,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21467,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21467,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

25236,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

15414,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15414,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15414,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6639,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6639,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2245,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2190,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2204,0

12



Көлiк және коммуникация

3183,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3183,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3183,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2017жылғы 22 желтоқсандағы
№ С-18/2 шешіміне
3-қосымша

2018 жылға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджетіне Көкшетау қаласының бюджетінен ағымдағы нысаналы трансферттер

      Ескерту. Шешім 3-қосымшамен толықтырылды - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 06.04.2018 № С-20/3 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен; жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 07.12.2018 № С-25/2 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома
мың теңге

1

2

Барлығы

103 398,5

Ағымдағы нысаналы трансферттер

103 398,5

оның iшiнде:

103 398,5

Краснояр ауылдық округі әкімінің аппараты

95 581,4

Краснояр ауылдық округі әкімінің аппаратын қамтамасыз ету

489,8

Красный Яр ауылы Тәуелсіздік 16А көшесі мекен-жайы бойынша әкімшілік ғимаратты күрделі жөндеу

2 322,9

Красный Яр ауылының "Көкше" Мәдениет үйі" мемлекеттік коммуналдық қазынашылық кәсіпорны ғимаратының жұмсақ шатырын ауыстырумен күрделі жөндеу

23 663,2

Красный Яр ауылының Мир, Геологов, Островский көшелерінің, Сейфуллин көшесінің жалғасын электр желілерімен жабдықтауды жайластыру

65 146,5

Красный Яр ауылының Көкен Шәкеев, Интернациональная, СПТУ-9 көшелерінің сыртқы жарықтандыруын жайластыру

3 959,0

Станционный кенті әкімінің аппараты

7 817,1

Станционный кенті әкімінің аппаратын қамтамасыз ету

6 237,1

Станционный кентін аббатандыру және санитарияны қамтамасыз ету

1 580,0