О бюджетах города Щучинск, поселка Бурабай и сельских округов Бурабайского района на 2018-2020 годы

Решение Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 25 декабря 2017 года № 6С-23/10. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 9 января 2018 года № 6321.

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Бурабайский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет города Щучинск на 2018-2020, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 522434,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 486189,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 9135,2 тысяч тенге;

      поступление трансфертов – 27109,8 тысяч тенге.

      2) затраты – 522434,0 тысяч тенге.

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге.

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 10.12.2018 № 6С-35/5 (вводится в действие с 01.01.2018).

      2. Утвердить бюджет поселка Бурабай на 2018-2020, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 132871,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 63536,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 719,3 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 68616,2 тысяч тенге.

      2) затраты – 132871,5 тысяч тенге.

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге.

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 10.12.2018 № 6С-35/5 (вводится в действие с 01.01.2018).

      3. Утвердить бюджет Абылайханского сельского округа согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 13296,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3616,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 260,1 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 9420,0 тысяч тенге.

      2) затраты – 13296,1 тысяч тенге.

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге.

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 17.05.2018 № 6С-27/2 (вводится в действие с 01.01.2018).

      4. Утвердить бюджет сельского округа Атамекен согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 14213,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2215,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 272,4 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 63,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 11663,0 тысяч тенге.

      2) затраты – 14213,4 тысяч тенге.

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге.

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 4 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 10.12.2018 № 6С-35/5 (вводится в действие с 01.01.2018).

      5. Утвердить бюджет Зеленоборского сельского округа согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 20401,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8657,8 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 45,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 11699,0 тысяч тенге.

      2) затраты – 20401,8 тысяч тенге.

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге.

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 20.09.2018 № 6С-32/4 (вводится в действие с 01.01.2018).

      6. Утвердить бюджет Златопольского сельского округа согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 15622,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6861,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 8,9 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 8752,0 тысяч тенге.

      2) затраты – 15622,0 тысяч тенге.

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге.

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 6 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 10.12.2018 № 6С-35/5 (вводится в действие с 01.01.2018).

      7. Утвердить бюджет Катаркольского сельского округа согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 18785,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7250,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1269,1 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 10266,0 тысяч тенге.

      2) затраты – 18785,6 тысяч тенге.

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге.

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 10.12.2018 № 6С-35/5 (вводится в действие с 01.01.2018).

      8. Утвердить бюджет Кенесаринского сельского округа согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 16057,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4274,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 348,1 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 11435,0 тысяч тенге.

      2) затраты – 16057,1 тысяч тенге.

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге.

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 8 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 17.05.2018 № 6С-27/2 (вводится в действие с 01.01.2018).

      9. Утвердить бюджет Урумкайского сельского округа согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 15532,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5170,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 521,1 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 9841,0 тысяч тенге.

      2) затраты – 15532,1 тысяч тенге.

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге.

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 17.05.2018 № 6С-27/2 (вводится в действие с 01.01.2018).

      10. Учесть, что в бюджетах на 2018 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из районного (города областного значения) бюджета в бюджеты сельских округов, в сумме 73076,0 тысяч тенге, в том числе:

      Абылайханскому 9420,0 тысяч тенге;

      Атамекен 11663,0 тысяч тенге;

      Зеленоборскому 11699,0 тысяч тенге;

      Златопольскому 8752,0 тысяча тенге;

      Катаркольскому 10266,0 тысяч тенге;

      Кенесаринскому 11435,0 тысяч тенге;

      Урумкайскому 9841,0 тысяч тенге.

      11. Учесть, что в бюджетах на 2018 год предусмотрены бюджетные изъятия, передаваемые в районный бюджет в сумме 454758,0 тысяч тенге, в том числе: из бюджета города Щучинск в сумме 427679,0 тысяч тенге, из бюджета поселка Бурабай в сумме 27079,0 тысяч тенге.

      11-1. Учесть, что в составе доходов бюджетов сельских округов и бюджета поселка Бурабай на 2018 год предусмотрены целевые трансферты из районного бюджета согласно приложению 28.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 11-1 в соответствии с решением Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 17.05.2018 № 6С-27/2 (вводится в действие с 01.01.2018).

      12. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель
ХХІІІ сессии
районного маслихата
К.Жумабеков
      Секретарь
районного маслихата
У.Бейсенов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Бурабайского района К.Караулов

      25 декабря 2017 года

  Приложение 1
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет города Щучинска на 2018 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 10.12.2018 № 6С-35/5 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

522434,0

1



Налоговые поступления

486189,0

1

01


Подоходный налог

254268,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

254268,0

1

04


Налоги на собственность

228783,0

1

04

1

Налоги на имущество

8775,0

1

04

3

Земельный налог

62997,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

157011,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3138,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3138,0

2



Неналоговые поступления

9135,2

2

01


Доходы от государственной собственности

54,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

54,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

43,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

43,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

9038,2

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

9038,2

4



Поступления трансфертов

27109,8

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27109,8

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27109,8


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

522434,0

01



Государственные услуги общего характера

52357,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52357,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52357,8



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

42397,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42397,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10928,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5226,3



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

863,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

25379,9

15



Трансферты

427679,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

427679,0



043

Бюджетные изъятия

427679,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

     

  Приложение 2
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет города Щучинска на 2019 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

542358,0

1



Налоговые поступления

542258,0

1

01


Подоходный налог

299 310,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

299310,0

1

04


Налоги на собственность

239810,0

1

04

1

Налоги на имущество

8 802,0

1

04

3

Земельный налог

62 997,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

168 011,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3138,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3138,0

2



Неналоговые поступления

100,0

2

01


Доходы от государственной собственности

57,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

57,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

43,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

43,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

542358,0

01



Государственные услуги общего характера

32486,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32486,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32486,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41116,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

41116,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

16514,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12377,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

906,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11319,0

12



Транспорт и коммуникации

61387,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61387,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

61387,0

15



Трансферты

407369,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

407369,0



043

Бюджетные изъятия

407369,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 3
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет города Щучинска на 2020 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

572109,0

1



Налоговые поступления

572005,0

1

01


Подоходный налог

317272,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

317272,0

1

04


Налоги на собственность

251595,0

1

04

1

Налоги на имущество

8830,0

1

04

3

Земельный налог

62997,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

179768,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3138,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3138,0

2



Неналоговые поступления

104,0

2

01


Доходы от государственной собственности

61,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

61,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

43,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

43,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

572109,0

01



Государственные услуги общего характера

33333,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33333,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33333,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

42556,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

42556,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

17092,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12811,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

938,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11715,0

12



Транспорт и коммуникации

63535,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63535,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

63535,0

15



Трансферты

432685,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

432685,0



043

Бюджетные изъятия

432685,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 4
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет поселка Бурабай на 2018 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 10.12.2018 № 6С-35/5 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

132871,5

1



Налоговые поступления

63536,0

1

01


Подоходный налог

40767,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

40767,0

1

04


Налоги на собственность

21085,0

1

04

1

Налоги на имущество

1232,0

1

04

3

Земельный налог

6260,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

13593,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1684,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1684,0

2



Неналоговые поступления

719,3

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

480,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

480,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

239,3

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

239,3

4



Поступления трансфертов

68616,2

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

68616,2

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

68616,2


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

132871,5

01



Государственные услуги общего характера

20296,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20296,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20296,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

71989,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71989,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3784,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7158,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

61047,2

12



Транспорт и коммуникации

13507,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13507,3



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13507,3

15



Трансферты

27079,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27079,0



043

Бюджетные изъятия

27079,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


 
  Приложение 5
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Бурабайского поселкового округа на 2019 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

63426,0

1



Налоговые поступления

62946,0

1

01


Подоходный налог

39 213,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

39213,0

1

04


Налоги на собственность

22049,0

1

04

1

Налоги на имущество

1 245,0

1

04

3

Земельный налог

6 260,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

14 544,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1684,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1684,0

2



Неналоговые поступления

480,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

480,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

480,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

63426,0

01



Государственные услуги общего характера

17999,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17999,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17999,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12672,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

12672,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4930,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3942,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3800,0

12



Транспорт и коммуникации

3340,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3340,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3340,0

15



Трансферты

29415,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29415,0



043

Бюджетные изъятия

29415,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 6
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Бурабайского поселкового округа на 2020 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

66808,0

1



Налоговые поступления

66328,0

1

01


Подоходный налог

41565,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

41565,0

1

04


Налоги на собственность

23079,0

1

04

1

Налоги на имущество

1257,0

1

04

3

Земельный налог

6260,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

15562,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1684,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1684,0

2



Неналоговые поступления

480,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

480,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

480,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

66808,0

01



Государственные услуги общего характера

18538,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18538,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18538,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13116,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

13116,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5103,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4080,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3933,0

12



Транспорт и коммуникации

3456,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3456,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3456,0

15



Трансферты

31698,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31698,0



043

Бюджетные изъятия

31698,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 7
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Абылайханского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 7 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 10.12.2018 № 6С-35/5 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

13296,1

1



Налоговые поступления

3616,0

1

01


Подоходный налог

849,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

849,0

1

04


Налоги на собственность

2767,0

1

04

1

Налоги на имущество

51,0

1

04

3

Земельный налог

932,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

1784,0

2



Неналоговые поступления

260,1

2

06


Прочие неналоговые поступления

260,1

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

260,1

4



Поступления трансфертов

9420,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9420,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9420,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

13296,1

01



Государственные услуги общего характера

12036,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12036,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12036,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

980,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

980,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

290,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

690,0

12



Транспорт и коммуникации

280,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

280,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

280,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


 
  Приложение 8
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Абылайханского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

13149,0

1



Налоговые поступления

3799,0

1

01


Подоходный налог

243,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

243,0

1

04


Налоги на собственность

3556,0

1

04

1

Налоги на имущество

52,0

1

04

3

Земельный налог

932,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

2 572,0

4



Поступления трансфертов

9350,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9350,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9350,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

13149,0

01



Государственные услуги общего характера

10784,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10784,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10784,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

685,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

685,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

664,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21,0

12



Транспорт и коммуникации

1680,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1680,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1680,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 9
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Абылайханского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

13592,0

1



Налоговые поступления

3988,0

1

01


Подоходный налог

257,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

257,0

1

04


Налоги на собственность

3731,0

1

04

1

Налоги на имущество

53,0

1

04

3

Земельный налог

932,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

2746,0

4



Поступления трансфертов

9604,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9604,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9604,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

13592,0

01



Государственные услуги общего характера

11143,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11143,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11143,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

711,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

711,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

687,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0

12



Транспорт и коммуникации

1738,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1738,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1738,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 10
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет сельского округа Атамекен на 2018 год

      Сноска. Приложение 10 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 10.12.2018 № 6С-35/5 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

14213,4

1



Налоговые поступления

2215,0

1

01


Подоходный налог

435,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

435,0

1

04


Налоги на собственность

1780,0

1

04

1

Налоги на имущество

15,0

1

04

3

Земельный налог

274,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

1491,0

2



Неналоговые поступления

272,4

2

06


Прочие неналоговые поступления

272,4

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

272,4

3



Поступления от продажи основного капитала

63,0

3

01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

63,0

3

01

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

63,0

4



Поступления трансфертов

11663,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11663,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11663,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

14213,4

01



Государственные услуги общего характера

11834,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11834,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11748,2



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

86,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

923,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

923,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

683,2



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

240,0

12



Транспорт и коммуникации

1456,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1456,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1456,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 11
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

14016,0

1



Налоговые поступления

2346,0

1

01


Подоходный налог

461,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

461,0

1

04


Налоги на собственность

1885,0

1

04

1

Налоги на имущество

16,0

1

04

3

Земельный налог

274,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

1 595,0

4



Поступления трансфертов

11670,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11670,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11670,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

14016,0

01



Государственные услуги общего характера

11096,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11096,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11096,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

820,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

820,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

799,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21,0

12



Транспорт и коммуникации

2100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2100,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 12
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет сельского округа Атамекен на 2020 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

14482,0

1



Налоговые поступления

2487,0

1

01


Подоходный налог

489,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

489,0

1

04


Налоги на собственность

1998,0

1

04

1

Налоги на имущество

17,0

1

04

3

Земельный налог

274,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

1707,0

4



Поступления трансфертов

11995,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11995,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11995,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

14482,0

01



Государственные услуги общего характера

11458,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11458,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11458,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

851,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

851,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

827,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0

12



Транспорт и коммуникации

2173,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2173,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2173,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 13
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Зеленоборского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 13 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 10.12.2018 № 6С-35/5 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

20401,8

1



Налоговые поступления

8657,8

1

01


Подоходный налог

3879,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

3879,0

1

04


Налоги на собственность

4778,8

1

04

1

Налоги на имущество

84,0

1

04

3

Земельный налог

1030,8

1

04

4

Налог на транспортные средства

3664,0

2



Неналоговые поступления

45,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

45,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

45,0

4



Поступления трансфертов

11699,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11699,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11699,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20401,8

01



Государственные услуги общего характера

15134,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15134,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15134,7

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3406,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3406,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2974,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

220,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

212,4

12



Транспорт и коммуникации

1860,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1860,7



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1860,7




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 14
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Зеленоборского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

17693,0

1



Налоговые поступления

6132,0

1

01


Подоходный налог

1 992,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1992,0

1

04


Налоги на собственность

4140,0

1

04

1

Налоги на имущество

85,0

1

04

3

Земельный налог

161,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3 894,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

45,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

45,0

4



Поступления трансфертов

11516,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11516,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11516,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

17693,0

01



Государственные услуги общего характера

13712,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13712,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13712,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1251,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1251,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1230,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21,0

12



Транспорт и коммуникации

2730,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2730,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2730,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 15
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Зеленоборского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18290,0

1



Налоговые поступления

6525,0

1

01


Подоходный налог

2111,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2111,0

1

04


Налоги на собственность

4414,0

1

04

1

Налоги на имущество

86,0

1

04

3

Земельный налог

161,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

4167,0

2



Неналоговые поступления

45,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

45,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

45,0

4



Поступления трансфертов

11720,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11720,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11720,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18290,0

01



Государственные услуги общего характера

14168,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14168,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14168,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1297,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1297,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1273,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0

12



Транспорт и коммуникации

2825,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2825,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2825,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 16
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Златопольского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 16 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 10.12.2018 № 6С-35/5 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

15622,0

1



Налоговые поступления

6861,1

1

01


Подоходный налог

1193,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1193,0

1

04


Налоги на собственность

5668,1

1

04

1

Налоги на имущество

44,0

1

04

3

Земельный налог

401,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

5223,1

2



Неналоговые поступления

8,9

2

06


Прочие неналоговые поступления

8,9

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

8,9

4



Поступления трансфертов

8752,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8752,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8752,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

15622,0

01



Государственные услуги общего характера

13184,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13184,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13184,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1389,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1389,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1369,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

1048,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1048,9



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1048,9




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 17
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Златопольского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

15807,0

1



Налоговые поступления

7258,0

1

01


Подоходный налог

2 430,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2430,0

1

04


Налоги на собственность

4828,0

1

04

1

Налоги на имущество

41,0

1

04

3

Земельный налог

361,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

4 426,0

2



Неналоговые поступления

40,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

40,0

4



Поступления трансфертов

8509,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8509,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8509,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

15807,0

01



Государственные услуги общего характера

11929,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11929,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11929,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

938,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

938,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

917,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21,0

12



Транспорт и коммуникации

2940,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2940,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2940,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 18
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Златопольского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16367,0

1



Налоговые поступления

7713,0

1

01


Подоходный налог

2575,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2575,0

1

04


Налоги на собственность

5138,0

1

04

1

Налоги на имущество

42,0

1

04

3

Земельный налог

361,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

4735,0

2



Неналоговые поступления

40,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

40,0

4



Поступления трансфертов

8614,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8614,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8614,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16367,0

01



Государственные услуги общего характера

12352,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12352,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12352,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

973,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

973,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

949,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0

12



Транспорт и коммуникации

3042,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3042,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3042,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

     

  Приложение 19
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Катаркольского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 19 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 10.12.2018 № 6С-35/5 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18785,6

1



Налоговые поступления

7250,5

1

01


Подоходный налог

2087,5

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2087,5

1

04


Налоги на собственность

5163,0

1

04

1

Налоги на имущество

63,0

1

04

3

Земельный налог

509,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

4591,0

2



Неналоговые поступления

1269,1

2

01


Доходы от государственной собственности

170,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

170,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

1099,1

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

1099,1

4



Поступления трансфертов

10266,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10266,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10266,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18785,6

01



Государственные услуги общего характера

16737,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16737,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16737,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

723,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

723,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

703,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

1325,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1325,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1325,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 20
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Катаркольского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18073,0

1



Налоговые поступления

7821,0

1

01


Подоходный налог

2 336,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2336,0

1

04


Налоги на собственность

5485,0

1

04

1

Налоги на имущество

64,0

1

04

3

Земельный налог

509,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

4 912,0

2



Неналоговые поступления

310,0

2

01


Доходы от государственной собственности

310,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

310,0

4



Поступления трансфертов

9942,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9942,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9942,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18073,0

01



Государственные услуги общего характера

14930,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14930,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14930,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

938,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

938,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

917,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21,0

12



Транспорт и коммуникации

2205,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2205,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2205,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 21
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Катаркольского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18718,0

1



Налоговые поступления

8306,0

1

01


Подоходный налог

2476,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2476,0

1

04


Налоги на собственность

5830,0

1

04

1

Налоги на имущество

65,0

1

04

3

Земельный налог

509,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

5256,0

2



Неналоговые поступления

332,0

2

01


Доходы от государственной собственности

332,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

332,0

4



Поступления трансфертов

10080,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10080,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10080,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18718,0

01



Государственные услуги общего характера

15450,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15450,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15450,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

986,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

986,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

962,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0

12



Транспорт и коммуникации

2282,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2282,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2282,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 22
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Кенесаринского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 22 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 10.12.2018 № 6С-35/5 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16057,1

1



Налоговые поступления

4274,0

1

01


Подоходный налог

861,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

861,0

1

04


Налоги на собственность

3413,0

1

04

1

Налоги на имущество

62,0

1

04

3

Земельный налог

373,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

2978,0

2



Неналоговые поступления

348,1

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

40,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

308,1

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

308,1

4



Поступления трансфертов

11435,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11435,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11435,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16057,1

01



Государственные услуги общего характера

13158,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13158,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13158,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2182,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2182,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2158,7



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0

12



Транспорт и коммуникации

716,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

716,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

716,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 23
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Кенесаринского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

15949,0

1



Налоговые поступления

4536,0

1

01


Подоходный налог

913,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

913,0

1

04


Налоги на собственность

3623,0

1

04

1

Налоги на имущество

63,0

1

04

3

Земельный налог

373,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3 187,0

2



Неналоговые поступления

40,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

40,0

4



Поступления трансфертов

11373,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11373,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11373,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

15949,0

01



Государственные услуги общего характера

11746,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11746,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11746,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2628,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2628,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2603,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25,0

12



Транспорт и коммуникации

1575,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1575,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1575,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 24
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Кенесаринского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16453,0

1



Налоговые поступления

4815,0

1

01


Подоходный налог

968,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

968,0

1

04


Налоги на собственность

3847,0

1

04

1

Налоги на имущество

64,0

1

04

3

Земельный налог

373,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3410,0

2



Неналоговые поступления

40,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

40,0

4



Поступления трансфертов

11598,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11598,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11598,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16453,0

01



Государственные услуги общего характера

12103,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12103,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12103,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2720,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2720,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2694,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26,0

12



Транспорт и коммуникации

1630,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1630,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1630,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 25
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Урумкайского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 25 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 10.12.2018 № 6С-35/5 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

15532,1

1



Налоговые поступления

5170,0

1

01


Подоходный налог

741,8

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

741,8

1

04


Налоги на собственность

4020,2

1

04

1

Налоги на имущество

40,0

1

04

3

Земельный налог

177,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3803,2

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

408,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

408,0

2



Неналоговые поступления

521,1

2

06


Прочие неналоговые поступления

521,1

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

521,1

4



Поступления трансфертов

9841,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9841,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9841,0

 

Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

15532,1

01



Государственные услуги общего характера

12787,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12787,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12787,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1245,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1245,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

507,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

718,1

12



Транспорт и коммуникации

1500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1500,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 26
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Урумкайского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

15193,0

1



Налоговые поступления

5509,0

1

01


Подоходный налог

915,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

915,0

1

04


Налоги на собственность

4158,0

1

04

1

Налоги на имущество

41,0

1

04

3

Земельный налог

177,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3 940,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

436,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

436,0

4



Поступления трансфертов

9684,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9684,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9684,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

15193,0

01



Государственные услуги общего характера

11359,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11359,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11359,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

684,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

684,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

663,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21,0

12



Транспорт и коммуникации

3150,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3150,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3150,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 27
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-23/10

Бюджет Урумкайского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

15704,0

1



Налоговые поступления

5870,0

1

01


Подоходный налог

969,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

969,0

1

04


Налоги на собственность

4434,0

1

04

1

Налоги на имущество

42,0

1

04

3

Земельный налог

177,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

4215,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

467,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

467,0

4



Поступления трансфертов

9834,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9834,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9834,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

15704,0

01



Государственные услуги общего характера

11734,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11734,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11734,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

710,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

710,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

686,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0

12



Транспорт и коммуникации

3260,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3260,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3260,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 28 к решению
Бурабайского районного маслихата
от 22 декабря 2017 года № 6С-23/10

Целевые трансферты из районного бюджета на 2018 год

      Сноска. Решение дополнено приложением 28 в соответствии с решением Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 17.05.2018 № 6С-27/2 (вводится в действие с 01.01.2018); в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 10.12.2018 № 6С-35/5 (вводится в действие с 01.01.2018).

Наименование

сумма тысяч тенге

1

2

Всего

75726,0

Целевые текущие трансферты

75726,0

в том числе:


Аппарат акима поселка Бурабай

68616,2

На благоустройство и текущий ремонт дорог поселка Бурабай

68616,2

Аппарат акима города Щучинска

7109,8

На текущий ремонт крыши здания аппарата акима города Щучинска

7109,8


Щучинск қаласының, Бурабай кентінің және Бурабай ауданының ауылдық округтерінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 6С-23/10 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 9 қаңтарда № 6321 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Бурабай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Щучинск қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 522434,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 486189,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 9135,2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 27109,8 мың теңге.

      2) шығындар – 522434,0 мың теңге.

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге.

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге.

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 10.12.2018 № 6С-35/5 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. Бурабай кентінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 132871,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 63536,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 719,3 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 68616,2 мың теңге.

      2) шығындар – 132871,5 мың теңге.

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге.

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге.

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 10.12.2018 № 6С-35/5 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      3. Абылайхан ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 7, 8 және 9 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 13296,1 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3616,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 260,1 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 9420,0 мың теңге.

      2) шығындар – 13296,1 мың теңге.

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге.

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге.

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 17.05.2018 № 6С-27/2 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      4. Атамекен ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 10, 11 және 12 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 14213,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2215,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 272,4 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсімдер – 63,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 11663,0 мың теңге.

      2) шығындар – 14213,4 мың теңге.

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге.

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге.

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 10.12.2018 № 6С-35/5 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      5. Зеленобор ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 13, 14 және 15 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 20401,8 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8657,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 45,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 11699,0 мың теңге.

      2) шығындар – 20401,8 мың теңге.

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге.

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге.

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 20.09.2018 № 6С-32/4 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      6. Златополье ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 16, 17 және 18 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 15622,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6861,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 8,9 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 8752,0 мың теңге.

      2) шығындар – 15622,0 мың теңге.

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге.

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге.

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 10.12.2018 № 6С-35/5 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      7. Қатаркөл ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 19, 20 және 21 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 18785,6 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7250,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1269,1 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 10266,0 мың теңге.

      2) шығындар – 18785,6 мың теңге.

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге.

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге.

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 10.12.2018 № 6С-35/5 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      8. Кенесары ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 22, 23 және 24 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 16057,1 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4274,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 348,1 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 11435,0 мың теңге.

      2) шығындар – 16057,1 мың теңге.

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге.

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге.

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 17.05.2018 № 6С-27/2 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      9. Ұрымқай ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 25, 26 және 27 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 15532,1 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5170,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 521,1 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 9841,0 мың теңге.

      2) шығындар – 15532,1 мың теңге.

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге.

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге.

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 17.05.2018 № 6С-27/2 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      10. 2018 жылғы арналған аудандық бюджетте 73076,0 мың теңге сомасында аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін субвенциялар көлемі қарастырылғаны ескерілсін, соның ішінде:

      Абылайхан 9420,0 мың теңге;

      Атамекен 11663,0 мың теңге;

      Зеленобор 11699,0 мың теңге;

      Златополье 8752,0 мың теңге;

      Қатаркөл 10266,0 мың теңге;

      Кенесары 11435,0 мың теңге;

      Ұрымқай 9841,0 мың теңге.

      11. 2018 жылға арналған бюджеттерде 454758,0 мың теңге сомасында, соның ішінде: Щучинск қаласы бюджетінен 427679,0 мың теңге сомасында, Бурабай кентінің бюджетінен 27079,0 мың теңге сомасында аудандық бюджетке берілетін бюджеттік алулар қарастырылатыны ескерілсін.

      11-1. 2018 жылға арналған ауылдық округтер бюджеттері мен Бурабай кентінің бюджетінің кірістері құрамында 28 қосымшаға сәйкес аудандық бюджеттен нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 11-1-тармақпен толықтырылды – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 17.05.2018 № 6С-27/2 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      12. Осы шешiм Ақмола облысының Әдiлет департаментiнде мемлекеттiк тiркелген күнінен бастап күшіне енедi және 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың
ХХІІІ сессиясының
төрағасы
К.Жұмабеков
      Аудандық мәслихаттың
хатшысы
Ө.Бейсенов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Бурабай ауданының әкімі Қ.Қарауылов

      25 желтоқсан 2017 жыл

  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
1 қосымша

Щучинск қаласының 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 10.12.2018 № 6С-35/5 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

522434,0

1



Салықтық түсімдер

486189,0

1

01


Табыс салығы

254268,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

254268,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

228783,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

8775,0

1

04

3

Жер салығы

62997,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

157011,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3138,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

3138,0

2



Салықтық емес түсімдер

9135,2

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

54,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

54,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

43,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

43,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

9038,2

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

9038,2

4



Трансферттердің түсімдері

27109,8

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27109,8

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

27109,8


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

522434,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

52357,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52357,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52357,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

42397,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42397,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10928,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5226,3



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

863,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

25379,9

15



Трансферттер

427679,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

427679,0



043

Бюджеттік алып коюлар

427679,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
2 қосымша

Щучинск қаласының 2019 жылға арналған бюджеті

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

542358,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

32486,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32486,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32486,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

41116,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41116,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16514,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12377,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

906,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11319,0

12



Көлік және коммуникация

61387,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61387,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

61387,0

15



Трансферттер

407369,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

407369,0



043

Бюджеттік алып коюлар

407369,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
3 қосымша

Щучинск қаласының 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

572109,0

1



Салықтық түсімдер

572005,0

1

01


Табыс салығы

317272,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

317272,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

251595,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

8830,0

1

04

3

Жер салығы

62997,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

179768,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3138,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

3138,0

2



Салықтық емес түсімдер

104,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

61,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

61,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

43,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,

43,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

572109,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

33333,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33333,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33333,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

42556,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42556,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17092,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12811,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

938,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11715,0

12



Көлік және коммуникация

63535,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63535,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

63535,0

15



Трансферттер

432685,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

432685,0



043

Бюджеттік алып коюлар

432685,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
4 қосымша

Бурабай кентінің 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 10.12.2018 № 6С-35/5 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

132871,5

1



Салықтық түсімдер

63536,0

1

01


Табыс салығы

40767,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

40767,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

21085,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

1232,0

1

04

3

Жер салығы

6260,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

13593,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1684,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1684,0

2



Салықтық емес түсімдер

719,3

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

480,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

480,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

239,3

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

239,3

4



Трансферттердің түсімдері

68616,2

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

68616,2

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

68616,2


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

132871,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

20296,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20296,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20296,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

71989,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71989,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3784,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7158,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

61047,2

12



Көлік және коммуникация

13507,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13507,3



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13507,3

15



Трансферттер

27079,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27079,0



043

Бюджеттік алып коюлар

27079,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
5 қосымша

Бурабай кенттік округтерінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

63426,0

1



Салықтық түсімдер

62946,0

1

01


Табыс салығы

39213,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

39213,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

22049,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

1245,0

1

04

3

Жер салығы

6260,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

14544,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1684,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1684,0

2



Салықтық емес түсімдер

480,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

480,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,

480,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

63426,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17999,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17999,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17999,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

12672,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12672,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4930,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3942,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3800,0

12



Көлік және коммуникация

3340,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3340,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3340,0

15



Трансферттер

29415,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29415,0



043

Бюджеттік алып коюлар

29415,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
6 қосымша

Бурабай кенттік округтерінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

66808,0

1



Салықтық түсімдер

66328,0

1

01


Табыс салығы

41565,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

41565,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

23079,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

1257,0

1

04

3

Жер салығы

6260,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

15562,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1684,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1684,0

2



Салықтық емес түсімдер

480,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

480,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,

480,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

66808,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18538,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18538,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18538,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

13116,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13116,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5103,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4080,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3933,0

12



Көлік және коммуникация

3456,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3456,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3456,0

15



Трансферттер

31698,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31698,0



043

Бюджеттік алып коюлар

31698,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
7 қосымша

Абылайхан ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 10.12.2018 № 6С-35/5 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

13296,1

1



Салықтық түсімдер

3616,0

1

01


Табыс салығы

849,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

849,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2767,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

51,0

1

04

3

Жер салығы

932,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

1784,0

2



Салықтық емес түсімдер

260,1

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

260,1

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

260,1

4



Трансферттердің түсімдері

9420,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9420,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

9420,0

Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

13296,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12036,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12036,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12036,1

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

980,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

980,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

290,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

690,0

12



Көлік және коммуникация

280,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

280,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

280,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
8 қосымша

Абылайхан ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

13149,0

1



Салықтық түсімдер

3799,0

1

01


Табыс салығы

243,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

243,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3556,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

52,0

1

04

3

Жер салығы

932,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

2572,0

4



Трансферттердің түсімдері

9350,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9350,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

9350,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

13149,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

10784,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10784,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10784,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

685,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

685,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

664,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21,0

12



Көлік және коммуникация

1680,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1680,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1680,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
9 қосымша

Абылайхан ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

13592,0

1



Салықтық түсімдер

3988,0

1

01


Табыс салығы

257,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

257,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3731,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

53,0

1

04

3

Жер салығы

932,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

2746,0

4



Трансферттердің түсімдері

9604,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9604,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

9604,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

13592,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11143,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11143,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11143,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

711,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

711,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

687,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24,0

12



Көлік және коммуникация

1738,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1738,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1738,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
10 қосымша

Атамекен ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 10.12.2018 № 6С-35/5 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

14213,4

1



Салықтық түсімдер

2215,0

1

01


Табыс салығы

435,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

435,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

1780,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

15,0

1

04

3

Жер салығы

274,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

1491,0

2



Салықтық емес түсімдер

272,4

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

272,4

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

272,4

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

63,0

3

01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

63,0

3

01

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

63,0

4



Трансферттердің түсімдері

11663,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11663,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

11663,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

14213,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11834,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11834,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11748,2



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

86,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

923,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

923,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

683,2



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

240,0

12



Көлік және коммуникация

1456,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1456,0



13

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1456,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
11 қосымша

Атамекен ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

14016,0

1



Салықтық түсімдер

2346,0

1

01


Табыс салығы

461,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

461,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

1885,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

16,0

1

04

3

Жер салығы

274,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

1595,0

4



Трансферттердің түсімдері

11670,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11670,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

11670,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

14016,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11096,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11096,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11096,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

820,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

820,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

799,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21,0

12



Көлік және коммуникация

2100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2100,0



13

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2100,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
12 қосымша

Атамекен ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

14482,0

1



Салықтық түсімдер

2487,0

1

01


Табыс салығы

489,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

489,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

1998,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

17,0

1

04

3

Жер салығы

274,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

1707,0

4



Трансферттердің түсімдері

11995,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11995,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

11995,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

14482,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11458,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11458,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11458,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

851,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

851,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

827,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24,0

12



Көлік және коммуникация

2173,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2173,0



13

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2173,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
13 қосымша

Зеленобор ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 10.12.2018 № 6С-35/5 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

20401,8

1



Салықтық түсімдер

8657,8

1

01


Табыс салығы

3879,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

3879,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

4778,8

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

84,0

1

04

3

Жер салығы

1030,8

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3664,0

2



Салықтық емес түсімдер

45,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0

4



Трансферттердің түсімдері

11699,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11699,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

11699,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20401,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15134,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15134,7



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15134,7

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3406,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3406,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2974,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

220,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

212,4

12



Көлік және коммуникация

1860,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1860,7



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1860,7




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
14 қосымша

Зеленобор ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

17693,0

1



Салықтық түсімдер

6132,0

1

01


Табыс салығы

1992,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1992,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

4140,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

85,0

1

04

3

Жер салығы

161,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3894,0

2



Салықтық емес түсімдер

45,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,

45,0

4



Трансферттердің түсімдері

11516,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11516,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

11516,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

17693,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13712,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13712,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13712,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

1251,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1251,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1230,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21,0

12



Көлік және коммуникация

2730,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2730,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2730,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
15 қосымша

Зеленобор ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18290,0

1



Салықтық түсімдер

6525,0

1

01


Табыс салығы

2111,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

2111,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

4414,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

86,0

1

04

3

Жер салығы

161,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

4167,0

2



Салықтық емес түсімдер

45,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,

45,0

4



Трансферттердің түсімдері

11720,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11720,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

11720,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18290,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14168,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14168,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14168,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

1297,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1297,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1273,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24,0

12



Көлік және коммуникация

2825,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2825,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2825,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
16 қосымша

Златополье ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 10.12.2018 № 6С-35/5 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

15622,0

1



Салықтық түсімдер

6861,1

1

01


Табыс салығы

1193,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1193,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

5668,1

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

44,0

1

04

3

Жер салығы

401,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

5223,1

2



Салықтық емес түсімдер

8,9

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

8,9

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

8,9

4



Трансферттердің түсімдері

8752,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8752,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

8752,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

15622,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13184,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13184,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13184,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1389,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1389,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1369,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

1048,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1048,9



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1048,9




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
17 қосымша

Златополье ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

15807,0

1



Салықтық түсімдер

7258,0

1

01


Табыс салығы

2430,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

2430,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

4828,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

41,0

1

04

3

Жер салығы

361,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

4426,0

2



Салықтық емес түсімдер

40,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,

40,0

4



Трансферттердің түсімдері

8509,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8509,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

8509,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

15807,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11929,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11929,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11929,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

938,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

938,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

917,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21,0

12



Көлік және коммуникация

2940,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2940,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2940,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
18 қосымша

Златополье ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16367,0

1



Салықтық түсімдер

7713,0

1

01


Табыс салығы

2575,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

2575,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

5138,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

42,0

1

04

3

Жер салығы

361,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

4735,0

2



Салықтық емес түсімдер

40,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,

40,0

4



Трансферттердің түсімдері

8614,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8614,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

8614,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16367,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12352,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12352,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12352,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

973,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

973,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

949,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24,0

12



Көлік және коммуникация

3042,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3042,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3042,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
19 қосымша

Қатаркөл ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 10.12.2018 № 6С-35/5 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18785,6

1



Салықтық түсімдер

7250,5

1

01


Табыс салығы

2087,5

1

01

2

Жеке табыс салығы

2087,5

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

5163,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

63,0

1

04

3

Жер салығы

509,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

4591,0

2



Салықтық емес түсімдер

1269,1

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

170,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

170,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1099,1

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1099,1

4



Трансферттердің түсімдері

10266,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10266,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

10266,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18785,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16737,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16737,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16737,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

723,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

723,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

703,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

1325,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1325,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1325,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
20 қосымша

Қатаркөл ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18073,0

1



Салықтық түсімдер

7821,0

1

01


Табыс салығы

2336,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

2336,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

5485,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

64,0

1

04

3

Жер салығы

509,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

4912,0

2



Салықтық емес түсімдер

310,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

310,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

310,0

4



Трансферттердің түсімдері

9942,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9942,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

9942,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18073,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14930,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14930,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14930,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

938,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

938,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

917,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21,0

12



Көлік және коммуникация

2205,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2205,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2205,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
21 қосымша

Қатаркөл ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18718,0

1



Салықтық түсімдер

8306,0

1

01


Табыс салығы

2476,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

2476,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

5830,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

65,0

1

04

3

Жер салығы

509,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

5256,0

2



Салықтық емес түсімдер

332,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

332,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

332,0

4



Трансферттердің түсімдері

10080,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10080,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

10080,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18718,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15450,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15450,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15450,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

986,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

986,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

962,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24,0

12



Көлік және коммуникация

2282,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2282,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2282,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
22 қосымша

Кенесары ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 10.12.2018 № 6С-35/5 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16057,1

1



Салықтық түсімдер

4274,0

1

01


Табыс салығы

861,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

861,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3413,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

62,0

1

04

3

Жер салығы

373,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

2978,0

2



Салықтық емес түсімдер

348,1

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

308,1

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

308,1

4



Трансферттердің түсімдері

11435,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11435,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

11435,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16057,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13158,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13158,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13158,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2182,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2182,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2158,7



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24,0

12



Көлік және коммуникация

716,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

716,0



13

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

716,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
23 қосымша

Кенесары ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

15949,0

1



Салықтық түсімдер

4536,0

1

01


Табыс салығы

913,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

913,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3623,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

63,0

1

04

3

Жер салығы

373,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3187,0

2



Салықтық емес түсімдер

40,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,

40,0

4



Трансферттердің түсімдері

11373,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11373,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

11373,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

15949,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11746,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11746,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11746,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

2628,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2628,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2603,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25,0

12



Көлік және коммуникация

1575,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1575,0



13

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1575,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
24 қосымша

Кенесары ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16453,0

1



Салықтық түсімдер

4815,0

1

01


Табыс салығы

968,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

968,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3847,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

64,0

1

04

3

Жер салығы

373,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3410,0

2



Салықтық емес түсімдер

40,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,

40,0

4



Трансферттердің түсімдері

11598,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11598,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

11598,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16453,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12103,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12103,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12103,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

2720,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2720,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2694,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26,0

12



Көлік және коммуникация

1630,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1630,0



13

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1630,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
25 қосымша

Ұрымқай ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 10.12.2018 № 6С-35/5 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

15532,1

1



Салықтық түсімдер

5170,0

1

01


Табыс салығы

741,8

1

01

2

Жеке табыс салығы

741,8

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

4020,2

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

40,0

1

04

3

Жер салығы

177,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3803,2

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

408,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

408,0

2



Салықтық емес түсімдер

521,1

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

521,1

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

521,1

4



Трансферттердің түсімдері

9841,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9841,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

9841,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

15532,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12787,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12787,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12787,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1245,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1245,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

507,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

718,1

12



Көлік және коммуникация

1500,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0



13

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1500,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
26 қосымша

Ұрымқай ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

15193,0

1



Салықтық түсімдер

5509,0

1

01


Табыс салығы

915,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

915,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

4158,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

41,0

1

04

3

Жер салығы

177,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3940,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

436,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

436,0

4



Трансферттердің түсімдері

9684,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9684,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

9684,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

15193,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11359,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11359,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11359,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

684,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

684,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

663,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21,0

12



Көлік және коммуникация

3150,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3150,0



13

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3150,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
27 қосымша

Ұрымқай ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

15704,0

1



Салықтық түсімдер

5870,0

1

01


Табыс салығы

969,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

969,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

4434,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

42,0

1

04

3

Жер салығы

177,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

4215,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

467,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

467,0

4



Трансферттердің түсімдері

9834,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9834,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

9834,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

15704,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11734,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11734,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11734,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

710,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

710,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

686,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24,0

12



Көлік және коммуникация

3260,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3260,0



13

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3260,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 6С-23/10
шешіміне 28 қосымша

2018 жылға арналған аудандық бюджеттен нысаналы трансферттер

      Ескерту. Шешім 28-қосымшамен толықтырылды – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 17.05.2018 № 6С-27/2 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 10.12.2018 № 6С-35/5 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Атауы

сома мың теңге

1

2

Барлығы

75726,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

75726,0

соның iшiнде:


Бурабай кенті әкімінің аппараты

68616,2

Бурабай кентінің жолдарын абаттандыру және ағымдағы жөндеуге

68616,2

Щучинск қаласы әкімінің аппараты

7109,8

Щучинск қаласы әкімі аппараты ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеуге

7109,8