О внесении изменений в решение Курчатовского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 9/52-VI "О бюджете города Курчатов на 2017-2019 годы"

Решение Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 29 марта 2017 года № 12/90-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 7 апреля 2017 года № 4932

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии cо статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 марта 2017 года № 9/98-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4912) Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата от 23 декабря 2016 года № 9/52-VI "О бюджете города Курчатов на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4805, опубликовано 25 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, 18 января 2017 года в областной газете "Мой край" № 3) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
      1) доходы - 1 504 746,5 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления - 923 566,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления - 15 577,7 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала - 3 515,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов -562 087,8 тысяч тенге;
      2) затраты - 1 597 850,4 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета - - 93 103,9 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 93 103,9 тысяч тенге.";
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      "6. Предусмотреть в городском бюджете на 2017 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 139 764,8 тысяч тенге.";
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. Предусмотреть в городском бюджете на 2017 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 2 383,0 тысяч тенге.";
      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
      
      Председатель сессии С. Березин
      Секретарь
      Курчатовского городского маслихата Г. Карымбаева

  Приложение 1
к решению Курчатовского
городского маслихата
от 29 марта 2017 года
№ 12/90-VІ
  Приложение 1
к решению Курчатовского
городского маслихата
от 23 декабря 2016 года
№ 9/52-VІ

Бюджет города Курчатов на 2017 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)

 
Класс
 
 
Подкласс
      
      
      

Наименование

1

2

3

4

5

 
 
 
І. Доходы

1 504 746,5

1
 
 
Налоговые поступления

923 566,0

 
01
 
Подоходный налог

401 279,0

 
 
2
Индивидуальный подоходный налог

401 279,0

 
03
 
Социальный налог

330 691,0

 
 
1
Социальный налог

330 691,0

 
04
 
Налоги на собственность

163 925,0

 
 
1
Налоги на имущество

100 500,0

 
 
3
Земельный налог

35 597,0

 
 
4
Налог на транспортные средства

27 828,0

 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги

24 098,0

 
 
2
Акцизы

788,0

 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов

15 700,0

 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

7 610,0

 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 573,0

 
 
1
Государственная пошлина

3 573,0

2
 
 
Неналоговые поступления

15 577,7

 
01
 
Доходы от государственной собственности

5 560,0

 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

5 400,0

 
 
9
Прочие доходы от государственной собственности

160,0

 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

134,0

 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

134,0

 
06
 
Прочие неналоговые поступления

9 883,7

 
 
1
Прочие неналоговые поступления

9 883,7

3
 
 
Поступления от продажи основного капитала

3 515,0

 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 000,0

 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 000,0

 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов

2 515,0

 
 
1
Продажа земли

2 500,0

 
 
2
Продажа нематериальных активов

15,0

4
 
 
Поступления трансфертов

562 087,8

 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

562 087,8

 
 
2
Трансферты из областного бюджета

562 087,8

      

Функциональная группа

Всего расходы (тысяч тенге)

 
Функциональная подгруппа
 
 
Администратор бюджетных программ
 
 
 
Бюджетная программа
 
 
 
 

Наименование

1

2

3

4

5

6

      
      
      
      
II. Затраты

1 597 850,4

01
 
 
 
Государственные услуги общего характера

246 529,5

 
1
 
 
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

167 395,0

 
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)

16 947,0

 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16 479,0

 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

468,0

 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

150 448,0

 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

149 057,0

 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

1 391,0

 
2
 
 
Финансовая деятельность

431,0

 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

431,0

 
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения

431,0

 
9
 
 
Прочие государственные услуги общего характера

78 703,5

 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

17 041,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

16 849,0

 
 
 
013
Капитальные расходы государственного органа

192,0

 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

26 741,5

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

26 148,5

 
 
 
015
Капитальные расходы государственного органа

593,0

 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

20 808,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта

20 372,0

 
 
 
018
Капитальные расходы государственного органа

436,0

 
 
493
 
Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)

14 113,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма

13 479,0

 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

634,0

02
 
 
 
Оборона

7 279,0

 
1
 
 
Военные нужды

7 279,0

 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

7 279,0

 
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

7 279,0

03
 
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

500,0

 
9
 
 
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

500,0

 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

500,0

 
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

500,0

04
 
 
 
Образование

752 516,9

 
1
 
 
Дошкольное воспитание и обучение

158 790,0

 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

158 790,0

 
 
 
003
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

68 466,0

 
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

90 324,0

 
2
 
 
Начальное, основное среднее и общее среднее образование

553 816,9

 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

553 816,9

 
 
 
004
Общеобразовательное обучение

463 868,9

 
 
 
005
Дополнительное образование для детей и юношества

58 535,0

 
 
 
028
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

31 413,0

 
9
 
 
Прочие услуги в области образования

39 910,0

 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

39 910,0

 
 
 
009
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

22 149,0

 
 
 
020
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

5 536,0

 
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 225,0

06
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение

129 502,0

 
1
 
 
Социальное обеспечение

8 611,0

 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 390,0

 
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь

55,0

 
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет

1 173,0

 
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

3 162,0

 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

4 221,0

 
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

4 221,0

 
2
 
 
Социальная помощь

94 720,7

 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

94 720,7

 
 
 
002
Программа занятости

37 361,0

 
 
 
006
Оказание жилищной помощи

865,2

 
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

35 446,0

 
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

354,5

 
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 535,0

 
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

700,0

 
 
 
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения

15 459,0

 
9
 
 
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

26 170,3

 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

26 170,3

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

24 268,3

 
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

163,0

 
 
 
021
Капитальные расходы государственного органа

285,0

 
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

1 263,0

 
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

191,0

07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство

187 601,5

 
1
 
 
Жилищное хозяйство

6 587,0

 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 587,0

 
 
 
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда

5 800,0

 
 
 
031
 
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

787,0

 
2
 
 
Коммунальное хозяйство

96 007,8

 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

96 007,8

 
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

16 900,0

 
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

29 107,8

 
 
 
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

50 000,0

 
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов

85 006,7

 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

85 006,7

 
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах

21 846,0

 
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов

19 488,0

 
 
 
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных

902,0

 
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов

42 770,7

08
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство

136 577,0

 
1
 
 
Деятельность в области культуры

70 588,0

 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

70 588,0

 
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы

70 588,0

 
2
 
 
Спорт

529,0

 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

529,0

 
 
 
014
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

529,0

 
3
 
 
Информационное пространство

21 086,0

 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

18 734,0

 
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек

9 887,0

 
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

8 847,0

 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)

2 352,0

 
 
 
002
 
Услуги по проведению государственной информационной политики

2 352,0

 
9
 
 
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

44 374,0

 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

15 019,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

13 665,0

 
 
 
010
Капитальные расходы государственного органа

150,0

 
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 204,0

 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)

29 355,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

17 425,0

 
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

9 607,0

 
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа

1 153,0

 
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 170,0

10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

27 445,5

 
1
 
 
Сельское хозяйство

27 445,5

 
 
477
 
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

12 512,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

12 201,0

 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

311,0

 
 
800
 
Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения)

14 933,5

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии и ветеринарного контроля

9 811,0

 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

232,5

 
 
 
006
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

884,0

 
 
 
007
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

447,0

 
 
 
008
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

379,0

 
 
 
009
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

350,0

 
 
 
010
Проведение противоэпизоотических мероприятий

2 830,0

11
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

24 561,8

 
2
 
 
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

24 561,8

 
 
472
 
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

24 561,8

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

12 933,8

 
 
 
013
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

11 088,0

 
 
 
015
Капитальные расходы государственного органа

540,0

12
 
 
 
Транспорт и коммуникации

62 038,1

 
1
 
 
Автомобильный транспорт

62 038,1

 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

62 038,1

 
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог

62 038,1

13
 
 
 
Прочие

22 575,0

 
9
 
 
Прочие

22 575,0

 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

18 575,0

 
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

18 575,0

 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 000,0

 
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

4 000,0

14
 
 
 
Обслуживание долга

10,0

 
1
 
 
Обслуживание долга

10,0

 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10,0

 
 
 
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

10,0

15
 
 
 
Трансферты

714,1

 
1
 
 
Трансферты

714,1

 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

714,1

 
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

709,1

 
 
 
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

5,0

 
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 
 
 
 
Бюджетные кредиты

0,0

 
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов

0,0

 
 
01
 
Погашение бюджетных кредитов

0,0

 
 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:

0,0

 
 
 
 
Приобретение финансовых активов

0,0

 
6
 
 
Поступление от продажи финансовых активов государства

0,0

 
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета

-93 103,9

 
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

93 103,9

 
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств

93 103,9

 
 
01
 
Остатки бюджетных средств

93 103,9

 
 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств

93 103,9

      

"Курчатов қаласының 2017 – 2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" Курчатов қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы 9/52-VІ шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 2017 жылғы 29 наурыздағы № 12/90-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 7 сәуірде № 4932 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1- тармағы 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 10 наурыздағы № 9/98-VI "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық маслихатының 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 8/75-VІ шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4912 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Курчатов қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 9/52-VI "Курчатов қаласының 2017 – 2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4805 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 25 қаңтарда жарияланған, облыстық "Мой край" газетінің 2017 жылғы 18 қаңтардағы № 3 санында жарияланған) мәслихат шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      "1. Курчатов қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2017 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 1 504 746,5 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 923 566,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 15 577,7 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 515,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 562 087,8 мың теңге;
      2) шығындар – 1 597 850,4 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 93 103,9 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 93 103,9 мың теңге.";
      6-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      "6. 2017 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 139 764,8 мың теңге сомасында қарастырылсын.";
      7-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      "7. 2017 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 2 383,0 мың теңге сомасында қарастырылсын.";
      1-қосымша осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      Сессия төрағасы С. Березин
      Курчатов қалалық мәслихатының
      хатшысы Г. Қарымбаева

  Курчатов қалалық
мәслихатының
2017 жылғы 29 наурыздағы
№ 12/90-VІ шешіміне
1 қосымша
  Курчатов қалалық
мәслихатының
2016 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 9/52-VІ шешіміне
1 қосымша

Курчатов қаласының 2017 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)

 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы
     
     
     

Атауы

1

2

3

4

5

 
 
 
Кірістер

1 504 746,5

1
 
 
Салықтық түсімдер

923 566,0

 
01
 
Табыс салығы

401 279,0

 
 
2
Жеке табыс салығы

401 279,0

 
03
 
Әлеуметтік салық

330 691,0

 
 
1
Әлеуметтік салық

330 691,0

 
04
 
Меншікке салынатын салықтар

163 925,0

 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар

100 500,0

 
 
3
Жер салығы

35 597,0

 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық

27 828,0

 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

24 098,0

 
 
2
Акциздер

788,0

 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

15 700,0

 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

7 610,0

 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 573,0

 
 
1
Мемлекеттік баж

3 573,0

2
 
 
Салықтық емес түсiмдер

15 577,7

 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

5 560,0

 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

5 400,0

 
 
9
Мемлекеттік меншіктен түсетін өзге де кірістер

160,0

 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыс сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

134,0

 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

134,0

 
06
 
Өзге де салықтық емес түсiмдер

9 883,7

 
 
1
Өзге де салықтық емес түсiмдер

9 883,7

3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 515,0

 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 000,0

 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 000,0

 
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 515,0

 
 
1
Жерді сату

2 500,0

 
 
2
Материалдық емес активтердi сату

15,0

4
 
 
Трансферттердің түсімдері

562 087,8

 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

562 087,8

 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

562 087,8

      

Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)

 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бюджеттік багдарлама
     
     
     
     

Атауы

1

2

3

4

5

6

 
 
 
 
ІІ. Шығындар

1 597 850,4

01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

246 529,5

 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

167 395,0

 
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

16 947,0

 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 479,0

 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

468,0

 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

150 448,0

 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

149 057,0

 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 391,0

 
2
 
 
Қаржылық қызмет

431,0

 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

431,0

 
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

431,0

 
9
 
 
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

78 703,5

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

17 041,0

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 849,0

 
 
 
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

192,0

 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

26 741,5

 
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 148,5

 
 
 
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

593,0

 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

20 808,0

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 372,0

 
 
 
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

436,0

 
 
493
 
Ауданың (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі

14 113,0

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 479,0

 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

634,0

02
 
 
 
Қорғаныс

7 279,0

 
1
 
 
Әскери мұқтаждар

7 279,0

 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

7 279,0

 
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

7 279,0

03
 
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

500,0

 
9
 
 
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

500,0

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

500,0

 
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

500,0

04
 
 
 
Бiлiм беру

752 516,9

 
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

158 790,0

 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

158 790,0

 
 
 
003
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

68 466,0

 
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

90 324,0

 
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

553 816,9

 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

553 816,9

 
 
 
004
Жалпы білім беру

463 868,9

 
 
 
005
Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру

58 535,0

 
 
 
028
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

31 413,0

 
9
 
 
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

39 910,0

 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

39 910,0

 
 
 
009
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

22 149,0

 
 
 
020
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

5 536,0

 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

12 225,0

06
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

129 502,0

 
1
 
 
Әлеуметтiк қамсыздандыру

8 611,0

 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 390,0

 
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

55,0

 
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

1 173,0

 
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

3 162,0

 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

4 221,0

 
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

4 221,0

 
2
 
 
Әлеуметтік көмек

94 720,7

 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

94 720,7

 
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы

37 361,0

 
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету

865,2

 
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

35 446,0

 
 
 
010
Үйде тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

354,5

 
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 535,0

 
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

700,0

 
 
 
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

15 459,0

 
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

26 170,3

 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

26 170,3

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 268,3

 
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

163,0

 
 
 
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

285,0

 
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

1 263,0

 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

191,0

07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

187 601,5

 
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы

6 587,0

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 587,0

 
 
 
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

5 800,0

 
 
 
031
Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

787,0

 
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық

96 007,8

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

96 007,8

 
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

16 900,0

 
 
 
026
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

29 107,8

 
 
 
048
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

50 000,0

 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту

85 006,7

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

85 006,7

 
 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

21 846,0

 
 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

19 488,0

 
 
 
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

902,0

 
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

42 770,7

08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

136 577,0

 
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет

70 588,0

 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

70 588,0

 
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

70 588,0

 
2
 
 
Спорт

529,0

 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

529,0

 
 
 
014
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

529,0

 
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк

21 086,0

 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

18 734,0

 
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

9 887,0

 
 
 
007
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

8 847,0

 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

2 352,0

 
 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

2 352,0

 
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

44 374,0

 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

15 019,0

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 665,0

 
 
 
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0

 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 204,0

 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

29 355,0

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 425,0

 
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

9 607,0

 
 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 153,0

 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 170,0

10
 
 
 
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

27 445,5

 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы

27 445,5

 
 
477
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

12 512,0

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 201,0

 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

311,0

 
 
800
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария және ветеринариялық бақылау бөлімі

14 933,5

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ветеринария және ветеринариялық бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 811,0

 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

232,5

 
 
 
006
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

884,0

 
 
 
007
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

447,0

 
 
 
008
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

379,0

 
 
 
009
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

350,0

 
 
 
010
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

2 830,0

11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

24 561,8

 
2
 
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

24 561,8

 
 
472
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

24 561,8

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 933,8

 
 
 
013
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

11 088,0

 
 
 
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

540,0

12
 
 
 
Көлiк және коммуникация

62 038,1

 
1
 
 
Автомобиль көлiгi

62 038,1

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

62 038,1

 
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

62 038,1

13
 
 
 
Басқалар

22 575,0

 
9
 
 
Басқалар

22 575,0

 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

18 575,0

 
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

18 575,0

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 000,0

 
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

4 000,0

14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету

10,0

 
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету

10,0

 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10,0

 
 
 
021
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

10,0

15
 
 
 
Трансферттер

714,1

 
1
 
 
Трансферттер

714,1

 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

714,1

 
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

709,1

 
 
 
054
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

5,0

 
 
 
 
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

 
 
 
 
Бюджеттік кредиттер

0,0

 
5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 
 
01
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

 
 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу

0,0

 
6
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-93 103,9

 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

93 103,9

 
8
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдығы

93 103,9

 
 
01
 
Бюджет қаражатының қалдықтары

93 103,9

 
 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары

93 103,9