О бюджетах поселков и сельских округов на 2019-2021 годы

Решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2018 года № 205-34/2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 25 декабря 2018 года № 6583. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджеты поселков и сельских округов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1-8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 017 633,7 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 597 393,6 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 201 125,4 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 187 869,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 513 715,2 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 210 327 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 104 406,2 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 100 490,3 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 102 306,1 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 139 447,5 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 82 980,5 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 16 500 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 3 685 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 8 925 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 13 598 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 3 916 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 5 302 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 4 541 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 681,9 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 940,5 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 0;

      сельский округ Акжарма- 137 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 189,4 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 0;

      сельский округ Карауылтобе- 0;

      сельский округ Кызылозек- 0;

      сельский округ Косшынырау- 415 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 876 504,3 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 513 472,6 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 184 625,4 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 184 047,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 504 600,8 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 196 729 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 100 490,2 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 95 188,3 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 97 350,1 тысяч тенге.

      2) расходы – 2 066 321,5 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 609 681,6 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 207 966,7 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 189 471,8 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 528 808,6 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 218 157 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 105 259,3 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 103 842,5 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 103 134 тысяч тенге.

      3) чистое бюджетное кредитование – 0; в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0.

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0.

      5) дефицит (профицит) бюджета – -48 687,8 тысяч тенге.

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 687,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 48 687,8 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 12 288 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 6 841,3 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 1 601,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 15 093,4 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 7 830 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 853,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 3 352,2 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 827,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 11.12.2019 № 275-52/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

      2. Утвердить распределение субвенции из городского бюджета бюджетам поселков и сельских округов на 2019 год в объеме 1 066 191,0 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 352 087,0 тысяч тенге;

      поселок Белкол 104 314,0 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 69 314,0 тысяч тенге;

      сельский округ Ақсуат 222 471,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 147 303,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 39 590,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 47 641,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 83 471,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень городских бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджетов поселков и сельских округов на 2019 год согласно приложению 25.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХІV
сессии Кызылординского городского
маслихата
Қ.ОРЫНБАСАРҰЛЫ
      Секретарь Кызылординского городского
маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2019 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 11.12.2019 № 275-52/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

597 393,6

1



Налоговые поступления

82 980,5


01


Подоходный налог

17 725,2



2

Индивидуальный подоходный налог

17 725,2


04


Hалоги на собственность

65 124,5



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

13 505,0



4

Hалог на транспортные средства

50 619,5


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

130,8



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

130,8

2



Неналоговые поступления

940,5


01


Доходы от государственной собственности

183,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

183,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

757,5



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

757,5

4



Поступления трансфертов

513 472,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

513 472,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

513 472,6

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

609 681,6

1




Государственные услуги общего характера

59 826,9


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

59 826,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 826,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 082,3




022

Капитальные расходы государственного органа

13 686,6




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

58,0

4




Образование

389 012,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

382 065,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

382 065,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

147 052,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

235 013,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 947,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 947,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

6 947,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

16 975,0


02



Социальная помощь

16 975,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 975,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

16 975,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

67 689,4


03



Благоустройство населенных пунктов

67 689,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 689,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 006,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 173,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 510,3

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

34 949,0


01



Деятельность в области культуры

34 805,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 805,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

34 805,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

39 507,6


01



Автомобильный транспорт

39 507,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 507,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 152,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

38 355,6

15




Трансферты

1 721,7


01



Трансферты

1 721,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 721,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 721,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-12 288,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

12 288,0





Поступления займов

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

12 288,0


01



Остатки бюджетных средств

12 288,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

12 288,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

12 288,0

  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2019 год

      Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 11.12.2019 № 275-52/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

201 125,4

1



Налоговые поступления

16 500,0


01


Подоходный налог

1 440,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 440,0


04


Hалоги на собственность

15 060,0



1

Hалоги на имущество

271,0



3

Земельный налог

6 563,0



4

Hалог на транспортные средства

8 226,0

4



Поступления трансфертов

184 625,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

184 625,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

184 625,4

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

207 966,7

1




Государственные услуги общего характера

40 599,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 599,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 599,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 938,0




022

Капитальные расходы государственного органа

13 661,0

4




Образование

78 708,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

78 708,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 708,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

71 391,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

7 317,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 645,0


02



Социальная помощь

1 645,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 645,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 645,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 943,9


03



Благоустройство населенных пунктов

9 943,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 943,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 595,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

828,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 520,9

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 279,0


01



Деятельность в области культуры

12 135,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 135,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 135,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

64 791,4


01



Автомобильный транспорт

64 791,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 791,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

210,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

64 581,4

15




Трансферты

0,4


01



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-6 841,3





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

6 841,3

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

6 841,3


01



Остатки бюджетных средств

6 841,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

6 841,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

6 841,3

  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2019 год

      Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 11.12.2019 № 275-52/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

187 869,9

1



Налоговые поступления

3 685,0


01


Подоходный налог

1 785,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 785,0


04


Hалоги на собственность

1 900,0



1

Hалоги на имущество

44,0



3

Земельный налог

425,0



4

Hалог на транспортные средства

1 431,0

2



Неналоговые поступления

137,0


01


Доходы от государственной собственности

137,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

137,0

4



Поступления трансфертов

184 047,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

184 047,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

184 047,9

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

189 471,8

1




Государственные услуги общего характера

30 635,9


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 635,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 635,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 858,9




022

Капитальные расходы государственного органа

777,0

4




Образование

32 262,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 994,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 994,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 994,0

5




Здравоохранение

49,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

49,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

49,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 712,9


03



Благоустройство населенных пунктов

8 712,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 712,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 402,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

810,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,9

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 726,0


01



Деятельность в области культуры

10 582,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 582,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 582,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

105 099,0


01



Автомобильный транспорт

105 099,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105 099,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

252,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

104 847,0

13




Прочие

1 987,0


09



Прочие

1 987,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 987,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 987,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 601,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

1 601,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 601,9


01



Остатки бюджетных средств

1 601,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9

  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2019 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 11.12.2019 № 275-52/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

513 715,2

1



Налоговые поступления

8 925,0


01


Подоходный налог

2 835,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 835,0


04


Hалоги на собственность

6 090,0



1

Hалоги на имущество

130,0



3

Земельный налог

920,0



4

Hалог на транспортные средства

5 040,0

2



Неналоговые поступления

189,4


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

189,4



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

189,4

4



Поступления трансфертов

504 600,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

504 600,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

504 600,8

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

528 808,6

1




Государственные услуги общего характера

119 208,4


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

119 208,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

119 208,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 126,2




022

Капитальные расходы государственного органа

1 078,2




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

88 004,0

4




Образование

212 566,8


01



Дошкольное воспитание и обучение

212 566,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

212 566,8




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

132 079,8




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

80 487,0

5




Здравоохранение

50,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

50,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

50,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 983,0


02



Социальная помощь

1 983,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 983,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 983,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

27 264,0


03



Благоустройство населенных пунктов

27 264,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 264,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 562,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

786,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 916,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 936,0


01



Деятельность в области культуры

21 792,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 792,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 792,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

136 952,4


01



Автомобильный транспорт

136 952,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136 952,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

136 652,4

13




Прочие

3 848,0


09



Прочие

3 848,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 848,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 848,0

15




Трансферты

5 000,0


01



Трансферты

5 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5 000,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-15 093,4





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

15 093,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

15 093,4


01



Остатки бюджетных средств

15 093,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4




01

Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4

  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2019 год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 11.12.2019 № 275-52/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

210 327,0

1



Налоговые поступления

13 598,0


01


Подоходный налог

2 993,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 993,0


04


Hалоги на собственность

10 605,0



1

Hалоги на имущество

381,0



3

Земельный налог

1 848,0



4

Hалог на транспортные средства

8 376,0

4



Поступления трансфертов

196 729,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

196 729,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

196 729,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

218 157,0

1




Государственные услуги общего характера

29 290,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 290,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 290,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 174,0




022

Капитальные расходы государственного органа

116,0

4




Образование

121 235,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

121 235,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

121 235,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

121 235,0

5




Здравоохранение

50,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

50,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

50,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 041,0


02



Социальная помощь

2 041,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 041,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 041,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 128,0


03



Благоустройство населенных пунктов

17 128,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 128,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 764,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 170,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 194,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

24 613,0


01



Деятельность в области культуры

24 470,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 470,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

24 470,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

16 936,0


01



Автомобильный транспорт

16 936,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 936,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

559,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16 377,0

13




Прочие

6 864,0


09



Прочие

6 864,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 864,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 864,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-7 830,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

7 830,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

7 830,0


01



Остатки бюджетных средств

7 830,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

7 830,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

7 830,0

  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Карауылтобе города Кызылорды на 2019 год

      Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 11.12.2019 № 275-52/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

104 406,2

1



Налоговые поступления

3 916,0


01


Подоходный налог

1 455,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 455,0


04


Hалоги на собственность

2 461,0



1

Hалоги на имущество

95,0



3

Земельный налог

600,0



4

Hалог на транспортные средства

1 766,0

4



Поступления трансфертов

100 490,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

100 490,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

100 490,2

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

105 259,3

1




Государственные услуги общего характера

31 485,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 485,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 485,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 369,0




022

Капитальные расходы государственного органа

116,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 631,0


02



Социальная помощь

1 631,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 631,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 631,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 760,1


03



Благоустройство населенных пунктов

9 760,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 760,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 813,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 026,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

921,1

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 283,0


01



Деятельность в области культуры

10 140,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 140,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 140,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

50 230,2


01



Автомобильный транспорт

50 230,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 230,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

429,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

49 801,2

13




Прочие

1 870,0


09



Прочие

1 870,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 870,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 870,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-853,1





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

853,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

853,1


01



Остатки бюджетных средств

853,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

853,1




01

Свободные остатки бюджетных средств

853,1

  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2019 год

      Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 11.12.2019 № 275-52/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

100 490,3

1



Налоговые поступления

5 302,0


01


Подоходный налог

920,0



2

Индивидуальный подоходный налог

920,0


04


Hалоги на собственность

4 382,0



1

Hалоги на имущество

73,0



3

Земельный налог

333,0



4

Hалог на транспортные средства

3 976,0

4



Поступления трансфертов

95 188,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 188,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

95 188,3

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

103 842,5

1




Государственные услуги общего характера

27 252,2


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 252,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 252,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 801,9




022

Капитальные расходы государственного органа

2 450,3

4




Образование

1 921,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 921,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 921,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 921,0

5




Здравоохранение

47,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

47,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 103,7


03



Благоустройство населенных пунктов

11 103,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 103,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 305,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

713,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 084,2

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 564,0


01



Деятельность в области культуры

15 421,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 421,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 421,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

44 687,2


01



Автомобильный транспорт

44 687,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 687,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

226,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

44 461,2

13




Прочие

3 267,4


09



Прочие

3 267,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 267,4




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 267,4





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-3 352,2





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

3 352,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 352,2


01



Остатки бюджетных средств

3 352,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2

  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2019 год

      Сноска. Приложение 8 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 11.12.2019 № 275-52/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

102 306,1

1



Налоговые поступления

4 541,0


01


Подоходный налог

284,0



2

Индивидуальный подоходный налог

284,0


04


Hалоги на собственность

4 257,0



1

Hалоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

350,0



4

Hалог на транспортные средства

3 837,0

2



Неналоговые поступления

415,0


01


Доходы от государственной собственности

69,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

69,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

346,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

346,0

4



Поступления трансфертов

97 350,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

97 350,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

97 350,1

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

103 134,0

1




Государственные услуги общего характера

34 970,4


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 970,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 970,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 387,4




022

Капитальные расходы государственного органа

583,0

4




Образование

31 739,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 471,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 471,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 471,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 698,0


03



Благоустройство населенных пунктов

14 698,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 698,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 924,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

891,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 883,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 302,7


01



Деятельность в области культуры

18 175,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 175,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 175,0


02



Спорт

127,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

127,7




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

127,7

12




Транспорт и коммуникации

244,0


01



Автомобильный транспорт

244,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

244,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

244,0

13




Прочие

3 073,2


09



Прочие

3 073,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 073,2




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 073,2

15




Трансферты

106,7


01



Трансферты

106,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

106,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-827,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

827,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

827,9


01



Остатки бюджетных средств

827,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

827,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

827,9

  Приложение 9 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

421 682,0

1



Налоговые поступления

67 634,0


01


Подоходный налог

25 765,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 765,0


04


Hалоги на собственность

41 637,0



1

Hалоги на имущество

1 030,0



3

Земельный налог

6 088,0



4

Hалог на транспортные средства

34 519,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

232,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

232,0

2



Неналоговые поступления

62,0


01


Доходы от государственной собственности

62,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

62,0

4



Поступления трансфертов

353 986,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

353 986,0



2

Трансферты из областного бюджета

353 986,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование






2. Расходы

421 682,0

1




Государственные услуги общего характера

37 602,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 602,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 602,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 602,0

4




Образование

298 316,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

293 569,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

293 569,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

70 814,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

222 755,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 747,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 747,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 747,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

14 517,0


02



Социальная помощь

14 517,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 517,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14 517,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

43 090,0


03



Благоустройство населенных пунктов

43 090,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 090,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 048,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

34 245,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

797,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

26 967,0


01



Деятельность в области культуры

26 819,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 819,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

26 819,0


02



Спорт

148,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

148,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

148,0

12




Транспорт и коммуникации

1 190,0


01



Автомобильный транспорт

1 190,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 190,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 190,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0 





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

108 917,0

1



Налоговые поступления

16 996,0


01


Подоходный налог

1 900,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 900,0


04


Hалоги на собственность

15 096,0



1

Hалоги на имущество

124,0



3

Земельный налог

6 474,0



4

Hалог на транспортные средства

8 498,0

4



Поступления трансфертов

91 921,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 921,0



2

Трансферты из областного бюджета

91 921,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

108 917,0

1




Государственные услуги общего характера

23 997,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 997,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 997,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 997,0

4




Образование

67 492,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

67 492,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 492,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

60 175,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

7 317,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 450,0


02



Социальная помощь

1 450,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 450,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 450,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 090,0


03



Благоустройство населенных пунктов

6 090,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 090,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 733,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

952,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

405,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 672,0


01



Деятельность в области культуры

9 524,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 524,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 524,0


02



Спорт

148,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

148,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

148,0

12




Транспорт и коммуникации

216,0


01



Автомобильный транспорт

216,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

216,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

216,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0 





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 11 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

73 838,0

1



Налоговые поступления

3 785,0


01


Подоходный налог

1 839,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 839,0


04


Hалоги на собственность

1 946,0



1

Hалоги на имущество

45,0



3

Земельный налог

116,0



4

Hалог на транспортные средства

1 785,0

2



Неналоговые поступления

152,0


01


Доходы от государственной собственности

152,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

152,0

4



Поступления трансфертов

69 901,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69 901,0



2

Трансферты из областного бюджета

69 901,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

73 838,0

1




Государственные услуги общего характера

21 283,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21 283,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 283,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 283,0

4




Образование

32 050,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 782,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 782,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 782,0

5




Здравоохранение

51,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

51,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

51,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 453,0


03



Благоустройство населенных пунктов

8 453,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 453,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 379,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

833,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

241,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 449,0


01



Деятельность в области культуры

9 301,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 301,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 301,0


02



Спорт

148,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

148,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

148,0

12




Транспорт и коммуникации

260,0


01



Автомобильный транспорт

260,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

260,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

260,0

13




Прочие

2 292,0


09



Прочие

2 292,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 292,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 292,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0 





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

233 350,0

1



Налоговые поступления

9 193,0


01


Подоходный налог

2 920,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 920,0


04


Hалоги на собственность

6 273,0



1

Hалоги на имущество

206,0



3

Земельный налог

876,0



4

Hалог на транспортные средства

5 191,0

4



Поступления трансфертов

224 157,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

224 157,0



2

Трансферты из областного бюджета

224 157,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

233 350,0

1




Государственные услуги общего характера

22 352,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 352,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 352,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 352,0

4




Образование

172 724,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

172 724,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

172 724,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

92 237,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

80 487,0

5




Здравоохранение

52,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

52,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

52,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 733,0


02



Социальная помощь

1 733,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 733,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 733,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 158,0


03



Благоустройство населенных пунктов

14 158,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 158,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 195,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

834,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 129,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 536,0


01



Деятельность в области культуры

17 388,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 388,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 388,0


02



Спорт

148,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

148,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

148,0

12




Транспорт и коммуникации

309,0


01



Автомобильный транспорт

309,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

309,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

309,0

13




Прочие

4 486,0


09



Прочие

4 486,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 486,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 486,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0 





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

162 595,0

1



Налоговые поступления

14 006,0


01


Подоходный налог

3 443,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 443,0


04


Hалоги на собственность

10 563,0



1

Hалоги на имущество

238,0



3

Земельный налог

2 232,0



4

Hалог на транспортные средства

8 093,0

4



Поступления трансфертов

148 589,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

148 589,0



2

Трансферты из областного бюджета

148 589,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

162 595,0

1




Государственные услуги общего характера

26 525,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 525,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 525,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 525,0

4




Образование

98 256,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

98 256,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98 256,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

98 256,0

5




Здравоохранение

52,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

52,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

52,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 772,0


02



Социальная помощь

1 772,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 772,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 772,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 786,0


03



Благоустройство населенных пунктов

8 786,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 786,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 815,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 720,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

251,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 559,0


01



Деятельность в области культуры

19 412,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 412,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 412,0


02



Спорт

147,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

147,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

147,0

12




Транспорт и коммуникации

575,0


01



Автомобильный транспорт

575,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

575,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

575,0

13




Прочие

7 070,0


09



Прочие

7 070,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 070,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

7 070,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0 





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 14 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Карауылтюбе города Кызылорды на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

44 224,0

1



Налоговые поступления

4 034,0


01


Подоходный налог

1 236,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 236,0


04


Hалоги на собственность

2 798,0



1

Hалоги на имущество

155,0



3

Земельный налог

824,0



4

Hалог на транспортные средства

1 819,0

4



Поступления трансфертов

40 190,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

40 190,0



2

Трансферты из областного бюджета

40 190,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

44 224,0

1




Государственные услуги общего характера

20 108,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20 108,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 108,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 108,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 435,0


02



Социальная помощь

1 435,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 435,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 435,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 396,0


03



Благоустройство населенных пунктов

11 396,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 396,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 090,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 057,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

249,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 917,0


01



Деятельность в области культуры

8 770,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 770,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 770,0


02



Спорт

147,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

147,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

147,0

12




Транспорт и коммуникации

442,0


01



Автомобильный транспорт

442,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

442,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

442,0

13




Прочие

1 926,0


09



Прочие

1 926,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 926,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 926,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0 





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылузяк города Кызылорды на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

53 842,0

1



Налоговые поступления

5 461,0


01


Подоходный налог

757,0



2

Индивидуальный подоходный налог

757,0


04


Hалоги на собственность

4 704,0



1

Hалоги на имущество

72,0



3

Земельный налог

270,0



4

Hалог на транспортные средства

4 362,0

4



Поступления трансфертов

48 381,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 381,0



2

Трансферты из областного бюджета

48 381,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

53 842,0

1




Государственные услуги общего характера

21 722,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21 722,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 722,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 722,0

4




Образование

1 677,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 677,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 677,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 677,0

5




Здравоохранение

49,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

49,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

49,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

13 487,0


03



Благоустройство населенных пунктов

13 487,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 487,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 284,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

820,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

383,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 944,0


01



Деятельность в области культуры

12 797,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 797,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 797,0


02



Спорт

147,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

147,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

147,0

12




Транспорт и коммуникации

233,0


01



Автомобильный транспорт

233,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

233,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

233,0

13




Прочие

3 730,0


09



Прочие

3 730,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 730,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 730,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0 





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

89 482,0

1



Налоговые поступления

4 835,0


01


Подоходный налог

431,0



2

Индивидуальный подоходный налог

431,0


04


Hалоги на собственность

4 404,0



1

Hалоги на имущество

129,0



3

Земельный налог

547,0



4

Hалог на транспортные средства

3 728,0

2



Неналоговые поступления

270,0


01


Доходы от государственной собственности

270,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

270,0

4



Поступления трансфертов

84 377,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

84 377,0



2

Трансферты из областного бюджета

84 377,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

89 482,0

1




Государственные услуги общего характера

22 895,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 895,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 895,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 895,0

4




Образование

31 511,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 243,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 243,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 243,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 956,0


03



Благоустройство населенных пунктов

16 956,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 956,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 797,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

918,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

241,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

14 675,0


01



Деятельность в области культуры

14 528,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 528,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 528,0


02



Спорт

147,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

147,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

147,0

12




Транспорт и коммуникации

251,0


01



Автомобильный транспорт

251,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

251,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

251,0

13




Прочие

3 194,0


09



Прочие

3 194,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 194,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 194,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 17 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

425 209,0

1



Налоговые поступления

69 664,0


01


Подоходный налог

26 538,0



2

Индивидуальный подоходный налог

26 538,0


04


Hалоги на собственность

42 887,0



1

Hалоги на имущество

1 061,0



3

Земельный налог

6 271,0



4

Hалог на транспортные средства

35 555,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

239,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

239,0

2



Неналоговые поступления

64,0


01


Доходы от государственной собственности

64,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

64,0

4



Поступления трансфертов

355 481,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

355 481,0



2

Трансферты из областного бюджета

355 481,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование






2. Расходы

425 209,0

1




Государственные услуги общего характера

37 873,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 873,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 873,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 873,0

4




Образование

299 996,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

295 152,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

295 152,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

71 553,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

223 599,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 844,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 844,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 844,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

14 544,0


02



Социальная помощь

14 544,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 544,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14 544,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

44 382,0


03



Благоустройство населенных пунктов

44 382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 382,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 289,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

35 272,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

821,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

27 188,0


01



Деятельность в области культуры

27 036,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 036,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

27 036,0


02



Спорт

152,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

152,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

152,0

12




Транспорт и коммуникации

1 226,0


01



Автомобильный транспорт

1 226,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 226,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 226,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0 





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

109 848,0

1



Налоговые поступления

17 504,0


01


Подоходный налог

1 957,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 957,0


04


Hалоги на собственность

15 547,0



1

Hалоги на имущество

127,0



3

Земельный налог

6 668,0



4

Hалог на транспортные средства

8 752,0

4



Поступления трансфертов

92 344,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

92 344,0



2

Трансферты из областного бюджета

92 344,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

109 848,0

1




Государственные услуги общего характера

24 181,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 181,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 181,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 181,0

4




Образование

67 933,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

67 933,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 933,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

60 616,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

7 317,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 453,0


02



Социальная помощь

1 453,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 453,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 453,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 272,0


03



Благоустройство населенных пунктов

6 272,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 272,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 875,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

980,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

417,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 786,0


01



Деятельность в области культуры

9 633,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 633,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 633,0


02



Спорт

153,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

153,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

153,0

12




Транспорт и коммуникации

223,0


01



Автомобильный транспорт

223,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

223,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

223,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0 





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

74 461,0

1



Налоговые поступления

3 900,0


01


Подоходный налог

1 894,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 894,0


04


Hалоги на собственность

2 006,0



1

Hалоги на имущество

47,0



3

Земельный налог

120,0



4

Hалог на транспортные средства

1 839,0

2



Неналоговые поступления

155,0


01


Доходы от государственной собственности

155,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

155,0

4



Поступления трансфертов

70 406,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

70 406,0



2

Трансферты из областного бюджета

70 406,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

74 461,0

1




Государственные услуги общего характера

21 446,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21 446,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 446,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 446,0

4




Образование

32 111,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 843,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 843,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 843,0

5




Здравоохранение

52,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

52,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

52,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 708,0


03



Благоустройство населенных пунктов

8 708,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 708,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 600,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

860,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

248,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 517,0


01



Деятельность в области культуры

9 364,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 364,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 364,0


02



Спорт

153,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

153,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

153,0

12




Транспорт и коммуникации

267,0


01



Автомобильный транспорт

267,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

267,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

267,0

13




Прочие

2 360,0


09



Прочие

2 360,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 360,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 360,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0 





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 20 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

234 924,0

1



Налоговые поступления

9 469,0


01


Подоходный налог

3 008,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 008,0


04


Hалоги на собственность

6 461,0



1

Hалоги на имущество

212,0



3

Земельный налог

902,0



4

Hалог на транспортные средства

5 347,0

4



Поступления трансфертов

225 455,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

225 455,0



2

Трансферты из областного бюджета

225 455,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование






2. Расходы

234 924,0

1




Государственные услуги общего характера

22 518,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 518,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 518,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 518,0

4




Образование

173 408,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

173 408,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

173 408,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

92 921,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

80 487,0

5




Здравоохранение

53,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

53,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

53,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 738,0


02



Социальная помощь

1 738,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 738,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 738,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 581,0


03



Благоустройство населенных пунктов

14 581,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 581,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 530,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

858,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 193,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 686,0


01



Деятельность в области культуры

17 533,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 533,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 533,0


02



Спорт

153,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

153,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

153,0

12




Транспорт и коммуникации

319,0


01



Автомобильный транспорт

319,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

319,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

319,0

13




Прочие

4 621,0


09



Прочие

4 621,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 621,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 621,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0 





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

163 812,0

1



Налоговые поступления

14 427,0


01


Подоходный налог

3 547,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 547,0


04


Hалоги на собственность

10 880,0



1

Hалоги на имущество

245,0



3

Земельный налог

2 299,0



4

Hалог на транспортные средства

8 336,0

4



Поступления трансфертов

149 385,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

149 385,0



2

Трансферты из областного бюджета

149 385,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

163 812,0

1




Государственные услуги общего характера

26 710,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 710,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 710,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 710,0

4




Образование

98 668,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

98 668,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98 668,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

98 668,0

5




Здравоохранение

53,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

53,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

53,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 781,0


02



Социальная помощь

1 781,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 781,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 781,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 049,0


03



Благоустройство населенных пунктов

9 049,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 049,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 019,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 771,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

259,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 676,0


01



Деятельность в области культуры

19 525,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 525,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 525,0


02



Спорт

151,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

151,0

12




Транспорт и коммуникации

593,0


01



Автомобильный транспорт

593,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

593,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

593,0

13




Прочие

7 282,0


09



Прочие

7 282,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 282,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

7 282,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

 0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Карауылтюбе города Кызылорды на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

44 867,0

1



Налоговые поступления

4 155,0


01


Подоходный налог

1 273,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 273,0


04


Hалоги на собственность

2 882,0



1

Hалоги на имущество

159,0



3

Земельный налог

849,0



4

Hалог на транспортные средства

1 874,0

4



Поступления трансфертов

40 712,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

40 712,0



2

Трансферты из областного бюджета

40 712,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

44 867,0

1




Государственные услуги общего характера

20 255,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20 255,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 255,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 255,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 439,0


02



Социальная помощь

1 439,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 439,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 439,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 737,0


03



Благоустройство населенных пунктов

11 737,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 737,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 393,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 088,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

256,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 996,0


01



Деятельность в области культуры

8 845,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 845,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 845,0


02



Спорт

151,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

151,0

12




Транспорт и коммуникации

456,0


01



Автомобильный транспорт

456,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

456,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

456,0

13




Прочие

1 984,0


09



Прочие

1 984,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 984,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 984,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0 





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 23 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылузяк города Кызылорды на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

54 649,0

1



Налоговые поступления

5 625,0


01


Подоходный налог

780,0



2

Индивидуальный подоходный налог

780,0


04


Hалоги на собственность

4 845,0



1

Hалоги на имущество

74,0



3

Земельный налог

278,0



4

Hалог на транспортные средства

4 493,0

4



Поступления трансфертов

49 024,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

49 024,0



2

Трансферты из областного бюджета

49 024,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

54 649,0

1




Государственные услуги общего характера

21 854,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21 854,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 854,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 854,0

4




Образование

1 705,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 705,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 705,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 705,0

5




Здравоохранение

50,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

50,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

50,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

13 891,0


03



Благоустройство населенных пунктов

13 891,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 891,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 652,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

844,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

395,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 068,0


01



Деятельность в области культуры

12 917,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 917,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 917,0


02



Спорт

151,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

151,0

12




Транспорт и коммуникации

239,0


01



Автомобильный транспорт

239,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

239,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

239,0

13




Прочие

3 842,0


09



Прочие

3 842,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 842,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 842,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0 





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

90 444,0

1



Налоговые поступления

4 978,0


01


Подоходный налог

443,0



2

Индивидуальный подоходный налог

443,0


04


Hалоги на собственность

4 535,0



1

Hалоги на имущество

133,0



3

Земельный налог

563,0



4

Hалог на транспортные средства

3 839,0

2



Неналоговые поступления

278,0


01


Доходы от государственной собственности

278,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

278,0

4



Поступления трансфертов

85 188,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

85 188,0



2

Трансферты из областного бюджета

85 188,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

90 444,0

1




Государственные услуги общего характера

23 062,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 062,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 062,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 062,0

4




Образование

31 556,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 288,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 288,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 288,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 465,0


03



Благоустройство населенных пунктов

17 465,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 465,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 271,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

946,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

248,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

14 814,0


01



Деятельность в области культуры

14 663,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 663,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 663,0


02



Спорт

151,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

151,0

12




Транспорт и коммуникации

258,0


01



Автомобильный транспорт

258,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

258,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

258,0

13




Прочие

3 289,0


09



Прочие

3 289,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 289,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 289,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Перечень поселок и сельского округа бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городских бюджетов на 2019 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь


2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 205-34/2 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 25 желтоқсанда № 6583 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері тиісінше 1-8 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 017 633,7 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 597 393,6 мың теңге;

      Белкөл кенті- 201 125,4 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 187 869,9 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 513 715,2 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 210 327 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 104 406,2 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 100 490,3 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 102 306,1 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 139 447,5 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 82 980,5 мың теңге;

      Белкөл кенті- 16 500 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 3 685 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 8 925 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 13 598 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 3 916 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 5 302 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 4 541 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 681,9 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 940,5 мың теңге;

      Белкөл кенті- 0;

      Ақжарма ауылдық округі- 137 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 189,4 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 0;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 0;

      Қызылөзек ауылдық округі- 0;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 415 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 1 876 504,3 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 513 472,6 мың теңге;

      Белкөл кенті- 184 625,4 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 184 047,9 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 504 600,8 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 196 729 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 100 490,2 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 95 188,3 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 97 350,1 мың теңге.

      2) шығындар – 2 066 321,5 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 609 681,6 мың теңге;

      Белкөл кенті- 207 966,7 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 189 471,8 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 528 808,6 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 218 157 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 105 259,3 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 103 842,5 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 103 134 мың теңге.

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0.

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0.

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -48 687,8 мың теңге.

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 48 687,8 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 48 687,8 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 12 288 мың теңге;

      Белкөл кенті- 6 841,3 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 1 601,9 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 15 093,4 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 7 830 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 853,1 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 3 352,2 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 827,9 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 11.12.2019 № 275-52/1 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2019 жылға арналған қалалық бюджеттен кенттер, ауылдық округтер бюджеттеріне берілетін субвенциялар көлемі 1 066 191,0 мың теңге сомасында бекітілсін, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті 352 087,0 мың теңге;

      Белкөл кенті 104 314,0 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі 69 314,0 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі 222 471,0 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі 147 303,0 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі 39 590,0 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі 47 641,0 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі 83 471,0 мың теңге.

      3. 2019 жылға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттерін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 25-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының
кезектен тыс ХХХІV сессиясының
төрағасы
Қ.ОРЫНБАСАРҰЛЫ
      Қызылорда қалалық мәслихатының
хатшысы
Р. БУХАНОВА

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 1-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – Қызылорда қалалық мәслихатының 11.12.2019 № 275-52/1 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

597 393,6

1



Салықтық түсiмдер

82 980,5


01


Табыс салығы

17 725,2



2

Жеке табыс салығы

17 725,2


04


Меншiкке салынатын салықтар

65 124,5



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 000,0



3

Жер салығы

13 505,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

50 619,5


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

130,8



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

130,8

2



Салықтық емес түсiмдер

940,5


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

183,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

183,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

757,5



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

757,5

4



Трансферттердің түсімдері

513 472,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

513 472,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

513 472,6

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

609 681,6

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

59 826,9


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

59 826,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 826,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 082,3




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 686,6




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

58,0

4




Бiлiм беру

389 012,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

382 065,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

382 065,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

147 052,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

235 013,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6 947,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 947,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

6 947,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

16 975,0


02



Әлеуметтiк көмек

16 975,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 975,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

16 975,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

67 689,4


03



Елді-мекендерді көркейту

67 689,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 689,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 006,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

33 173,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 510,3

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

34 949,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

34 805,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 805,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

34 805,0


02



Спорт

144,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

144,0

12




Көлiк және коммуникация

39 507,6


01



Автомобиль көлiгi

39 507,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 507,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 152,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

38 355,6

15




Трансферттер

1 721,7


01



Трансферттер

1 721,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 721,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 721,7





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-12 288,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

12 288,0





Қарыздар түсімдері

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

12 288,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

12 288,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

12 288,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

12 288,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 2-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Белкөл кентінің бюджеті

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – Қызылорда қалалық мәслихатының 11.12.2019 № 275-52/1 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

201 125,4

1



Салықтық түсiмдер

16 500,0


01


Табыс салығы

1 440,0



2

Жеке табыс салығы

1 440,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 060,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

271,0



3

Жер салығы

6 563,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 226,0

4



Трансферттердің түсімдері

184 625,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

184 625,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

184 625,4

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

207 966,7

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 599,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 599,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 599,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 938,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 661,0

4




Бiлiм беру

78 708,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

78 708,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78 708,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

71 391,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

7 317,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 645,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 645,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 645,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 645,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 943,9


03



Елді-мекендерді көркейту

9 943,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 943,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 595,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

828,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 520,9

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12 279,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

12 135,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 135,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 135,0


02



Спорт

144,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

144,0

12




Көлiк және коммуникация

64 791,4


01



Автомобиль көлiгi

64 791,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 791,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

210,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

64 581,4

15




Трансферттер

0,4


01



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6 841,3





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6 841,3

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

6 841,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

6 841,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 841,3




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 841,3

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 3-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – Қызылорда қалалық мәслихатының 11.12.2019 № 275-52/1 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

187 869,9

1



Салықтық түсiмдер

3 685,0


01


Табыс салығы

1 785,0



2

Жеке табыс салығы

1 785,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 900,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

44,0



3

Жер салығы

425,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 431,0

2



Салықтық емес түсiмдер

137,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

137,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

137,0

4



Трансферттердің түсімдері

184 047,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

184 047,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

184 047,9

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

189 471,8

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30 635,9


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30 635,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 635,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 858,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

777,0

4




Бiлiм беру

32 262,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

29 268,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

29 268,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 994,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 994,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 994,0

5




Денсаулық сақтау

49,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

49,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

49,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 712,9


03



Елді-мекендерді көркейту

8 712,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 712,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 402,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

810,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

500,9

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

10 726,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

10 582,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 582,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

10 582,0


02



Спорт

144,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

144,0

12




Көлiк және коммуникация

105 099,0


01



Автомобиль көлiгi

105 099,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

105 099,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

252,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

104 847,0

13




Басқалар

1 987,0


09



Басқалар

1 987,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 987,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 987,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 601,9





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 601,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 601,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 601,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 601,9




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 601,9

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 4-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – Қызылорда қалалық мәслихатының 11.12.2019 № 275-52/1 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

513 715,2

1



Салықтық түсiмдер

8 925,0


01


Табыс салығы

2 835,0



2

Жеке табыс салығы

2 835,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 090,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

130,0



3

Жер салығы

920,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 040,0

2



Салықтық емес түсiмдер

189,4


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

189,4



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

189,4

4



Трансферттердің түсімдері

504 600,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

504 600,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

504 600,8

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

528 808,6

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

119 208,4


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

119 208,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

119 208,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 126,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 078,2




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

88 004,0

4




Бiлiм беру

212 566,8


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

212 566,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

212 566,8




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

132 079,8




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

80 487,0

5




Денсаулық сақтау

50,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

50,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

50,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 983,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 983,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 983,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 983,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 264,0


03



Елді-мекендерді көркейту

27 264,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 264,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12 562,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

786,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 916,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

21 936,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

21 792,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 792,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

21 792,0


02



Спорт

144,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

144,0

12




Көлiк және коммуникация

136 952,4


01



Автомобиль көлiгi

136 952,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

136 952,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

136 652,4

13




Басқалар

3 848,0


09



Басқалар

3 848,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 848,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 848,0

15




Трансферттер

5 000,0


01



Трансферттер

5 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

5 000,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-15 093,4





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

15 093,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

15 093,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

15 093,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15 093,4




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15 093,4

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 5-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – Қызылорда қалалық мәслихатының 11.12.2019 № 275-52/1 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

210 327,0

1



Салықтық түсiмдер

13 598,0


01


Табыс салығы

2 993,0



2

Жеке табыс салығы

2 993,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 605,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

381,0



3

Жер салығы

1 848,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 376,0

4



Трансферттердің түсімдері

196 729,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

196 729,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

196 729,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

218 157,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29 290,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29 290,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 290,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 174,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

116,0

4




Бiлiм беру

121 235,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

121 235,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

121 235,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

121 235,0

5




Денсаулық сақтау

50,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

50,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

50,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 041,0


02



Әлеуметтiк көмек

2 041,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 041,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 041,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 128,0


03



Елді-мекендерді көркейту

17 128,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 128,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 764,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 170,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 194,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

24 613,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

24 470,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 470,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

24 470,0


02



Спорт

143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

143,0

12




Көлiк және коммуникация

16 936,0


01



Автомобиль көлiгi

16 936,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 936,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

559,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

16 377,0

13




Басқалар

6 864,0


09



Басқалар

6 864,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 864,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

6 864,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7 830,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7 830,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

7 830,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

7 830,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7 830,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7 830,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 6-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округі бюджеті

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда – Қызылорда қалалық мәслихатының 11.12.2019 № 275-52/1 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сумма, тысяч тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

104 406,2

1



Салықтық түсiмдер

3 916,0


01


Табыс салығы

1 455,0



2

Жеке табыс салығы

1 200,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 461,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

95,0



3

Жер салығы

600,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 766,0

4



Трансферттердің түсімдері

100 490,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

100 490,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

100 490,2

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

105 259,3

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 485,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 485,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 485,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 369,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

116,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 631,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 631,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 631,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 631,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 760,1


03



Елді-мекендерді көркейту

9 760,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 760,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 813,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 026,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

921,1

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

10 283,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

10 140,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 140,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

10 140,0


02



Спорт

143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

143,0

12




Көлiк және коммуникация

50 230,2


01



Автомобиль көлiгi

50 230,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 230,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

429,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

49 801,2

13




Басқалар

1 870,0


09



Басқалар

1 870,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 870,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 870,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-853,1





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

853,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

853,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

853,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

853,1




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

853,1

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 7-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылөзек ауылдық округі бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда – Қызылорда қалалық мәслихатының 11.12.2019 № 275-52/1 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

100 490,3

1



Салықтық түсiмдер

5 302,0


01


Табыс салығы

920,0



2

Жеке табыс салығы

920,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 382,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

73,0



3

Жер салығы

333,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 976,0

4



Трансферттердің түсімдері

95 188,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

95 188,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

95 188,3

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

103 842,5

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 252,2


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 252,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 252,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 801,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 450,3

4




Бiлiм беру

1 921,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1 921,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 921,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1 921,0

5




Денсаулық сақтау

47,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

47,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

47,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 103,7


03



Елді-мекендерді көркейту

11 103,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 103,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 305,8




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

713,7




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 084,2

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 564,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

15 421,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 421,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

15 421,0


02



Спорт

143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

143,0

12




Көлiк және коммуникация

44 687,2


01



Автомобиль көлiгi

44 687,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 687,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

226,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

44 461,2

13




Басқалар

3 267,4


09



Басқалар

3 267,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 267,4




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 267,4





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 352,2





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 352,2

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 352,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3 352,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 352,2




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 352,2

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 8-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда – Қызылорда қалалық мәслихатының 11.12.2019 № 275-52/1 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

102 306,1

1



Салықтық түсiмдер

4 541,0


01


Табыс салығы

284,0



2

Жеке табыс салығы

284,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 257,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

70,0



3

Жер салығы

350,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 837,0

2



Салықтық емес түсiмдер

415,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

69,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

69,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

346,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

346,0

4



Трансферттердің түсімдері

97 350,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

97 350,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

97 350,1

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

103 134,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 970,4


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 970,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 970,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 387,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

583,0

4




Бiлiм беру

31 739,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

29 268,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

29 268,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 471,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 471,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 471,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 698,0


03



Елді-мекендерді көркейту

14 698,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 698,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 924,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

891,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 883,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

18 302,7


01



Мәдениет саласындағы қызмет

18 175,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 175,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18 175,0


02



Спорт

127,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

127,7




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

127,7

12




Көлiк және коммуникация

244,0


01



Автомобиль көлiгi

244,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

244,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

244,0

13




Басқалар

3 073,2


09



Басқалар

3 073,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 073,2




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 073,2

15




Трансферттер

106,7


01



Трансферттер

106,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

106,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

106,7





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-827,9





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

827,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

827,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

827,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

827,9




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

827,9

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 9-қосымша

2020 жылға арналған Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

421 682,0

1



Салықтық түсiмдер

67 634,0


01


Табыс салығы

25 765,0



2

Жеке табыс салығы

25 765,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

41 637,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 030,0



3

Жер салығы

6 088,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

34 519,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

232,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

232,0

2



Салықтық емес түсiмдер

62,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

62,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

62,0

4



Трансферттердің түсімдері

353 986,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

353 986,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

353 986,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы






2. Шығыстар

421 682,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 602,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 602,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 602,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 602,0

4




Бiлiм беру

298 316,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

293 569,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

293 569,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

70 814,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

222 755,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

4 747,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 747,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

4 747,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

14 517,0


02



Әлеуметтiк көмек

14 517,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 517,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

14 517,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

43 090,0


03



Елді-мекендерді көркейту

43 090,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 090,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 048,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

34 245,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

797,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

26 967,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

26 819,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 819,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

26 819,0


02



Спорт

148,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

148,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

148,0

12




Көлiк және коммуникация

1 190,0


01



Автомобиль көлiгi

1 190,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 190,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 190,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 10-қосымша

2020 жылға арналған Қызылорда қаласы Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

108 917,0

1



Салықтық түсiмдер

16 996,0


01


Табыс салығы

1 900,0



2

Жеке табыс салығы

1 900,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 096,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

124,0



3

Жер салығы

6 474,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 498,0

4



Трансферттердің түсімдері

91 921,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

91 921,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

91 921,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы






2. Шығыстар

108 917,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23 997,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 997,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 997,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 997,0

4




Бiлiм беру

67 492,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

67 492,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 492,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

60 175,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

7 317,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 450,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 450,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 450,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 450,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 090,0


03



Елді-мекендерді көркейту

6 090,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 090,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 733,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

952,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

405,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 672,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

9 524,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 524,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 524,0


02



Спорт

148,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

148,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

148,0

12




Көлiк және коммуникация

216,0


01



Автомобиль көлiгi

216,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

216,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

216,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 11-қосымша

2020 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

73 838,0

1



Салықтық түсiмдер

3 785,0


01


Табыс салығы

1 839,0



2

Жеке табыс салығы

1 839,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 946,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

45,0



3

Жер салығы

116,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 785,0

2



Салықтық емес түсiмдер

152,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

152,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

152,0

4



Трансферттердің түсімдері

69 901,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

69 901,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

69 901,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

73 838,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 283,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21 283,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 283,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 283,0

4




Бiлiм беру

32 050,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

29 268,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

29 268,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 782,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 782,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 782,0

5




Денсаулық сақтау

51,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

51,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

51,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 453,0


03



Елді-мекендерді көркейту

8 453,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 453,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 379,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

833,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

241,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 449,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

9 301,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 301,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 301,0


02



Спорт

148,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

148,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

148,0

12




Көлiк және коммуникация

260,0


01



Автомобиль көлiгi

260,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

260,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

260,0

13




Басқалар

2 292,0


09



Басқалар

2 292,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 292,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 292,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 12-қосымша

2020 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

233 350,0

1



Салықтық түсiмдер

9 193,0


01


Табыс салығы

2 920,0



2

Жеке табыс салығы

2 920,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 273,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

206,0



3

Жер салығы

876,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 191,0

4



Трансферттердің түсімдері

224 157,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

224 157,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

224 157,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

233 350,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 352,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22 352,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 352,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 352,0

4




Бiлiм беру

172 724,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

172 724,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

172 724,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

92 237,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

80 487,0

5




Денсаулық сақтау

52,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

52,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

52,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 733,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 733,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 733,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 733,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 158,0


03



Елді-мекендерді көркейту

14 158,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 158,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 195,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

834,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 129,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

17 536,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

17 388,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 388,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

17 388,0


02



Спорт

148,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

148,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

148,0

12




Көлiк және коммуникация

309,0


01



Автомобиль көлiгi

309,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

309,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

309,0

13




Басқалар

4 486,0


09



Басқалар

4 486,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 486,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 486,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 13-қосымша

2020 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

162 595,0

1



Салықтық түсiмдер

14 006,0


01


Табыс салығы

3 443,0



2

Жеке табыс салығы

3 443,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 563,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

238,0



3

Жер салығы

2 232,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 093,0

4



Трансферттердің түсімдері

148 589,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

148 589,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

148 589,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы






2. Шығыстар

162 595,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26 525,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 525,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 525,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 525,0

4




Бiлiм беру

98 256,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

98 256,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

98 256,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

98 256,0

5




Денсаулық сақтау

52,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

52,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

52,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 772,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 772,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 772,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 772,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 786,0


03



Елді-мекендерді көркейту

8 786,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 786,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 815,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 720,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

251,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

19 559,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

19 412,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 412,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

19 412,0


02



Спорт

147,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

147,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

147,0

12




Көлiк және коммуникация

575,0


01



Автомобиль көлiгi

575,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

575,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

575,0

13




Басқалар

7 070,0


09



Басқалар

7 070,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 070,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

7 070,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 14-қосымша

2020 жылға арналған Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округі бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

44 224,0

1



Салықтық түсiмдер

4 034,0


01


Табыс салығы

1 236,0



2

Жеке табыс салығы

1 236,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 798,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

155,0



3

Жер салығы

824,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 819,0

4



Трансферттердің түсімдері

40 190,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

40 190,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

40 190,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

44 224,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 108,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20 108,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 108,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 108,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 435,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 435,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 435,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 435,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 396,0


03



Елді-мекендерді көркейту

11 396,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 396,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 090,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 057,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

249,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 917,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

8 770,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 770,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8 770,0


02



Спорт

147,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

147,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

147,0

12




Көлiк және коммуникация

442,0


01



Автомобиль көлiгi

442,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

442,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

442,0

13




Басқалар

1 926,0


09



Басқалар

1 926,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 926,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 926,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 15-қосымша

2020 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылөзек ауылдық округі бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

53 842,0

1



Салықтық түсiмдер

5 461,0


01


Табыс салығы

757,0



2

Жеке табыс салығы

757,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 704,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

72,0



3

Жер салығы

270,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 362,0

4



Трансферттердің түсімдері

48 381,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48 381,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

48 381,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

53 842,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 722,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21 722,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 722,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 722,0

4




Бiлiм беру

1 677,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1 677,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 677,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1 677,0

5




Денсаулық сақтау

49,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

49,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

49,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 487,0


03



Елді-мекендерді көркейту

13 487,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 487,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12 284,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

820,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

383,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12 944,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

12 797,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 797,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 797,0


02



Спорт

147,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

147,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

147,0

12




Көлiк және коммуникация

233,0


01



Автомобиль көлiгi

233,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

233,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

233,0

13




Басқалар

3 730,0


09



Басқалар

3 730,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 730,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 730,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

 0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 16-қосымша

2020 жылға арналған Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

89 482,0

1



Салықтық түсiмдер

4 835,0


01


Табыс салығы

431,0



2

Жеке табыс салығы

431,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 404,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

129,0



3

Жер салығы

547,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 728,0

2



Салықтық емес түсiмдер

270,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

270,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

270,0

4



Трансферттердің түсімдері

84 377,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

84 377,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

84 377,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

89 482,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 895,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22 895,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 895,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 895,0

4




Бiлiм беру

31 511,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

29 268,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

29 268,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 243,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 243,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 243,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 956,0


03



Елді-мекендерді көркейту

16 956,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 956,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 797,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

918,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

241,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

14 675,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

14 528,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 528,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

14 528,0


02



Спорт

147,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

147,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

147,0

12




Көлiк және коммуникация

251,0


01



Автомобиль көлiгi

251,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

251,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

251,0

13




Басқалар

3 194,0


09



Басқалар

3 194,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 194,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 194,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 17-қосымша

2021 жылға арналған Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

425 209,0

1



Салықтық түсiмдер

69 664,0


01


Табыс салығы

26 538,0



2

Жеке табыс салығы

26 538,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

42 887,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 061,0



3

Жер салығы

6 271,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

35 555,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

239,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

239,0

2



Салықтық емес түсiмдер

64,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

64,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

64,0

4



Трансферттердің түсімдері

355 481,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

355 481,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

355 481,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы






2. Шығыстар

425 209,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 873,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 873,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 873,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 873,0

4




Бiлiм беру

299 996,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

295 152,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

295 152,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

71 553,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

223 599,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

4 844,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 844,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

4 844,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

14 544,0


02



Әлеуметтiк көмек

14 544,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 544,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

14 544,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

44 382,0


03



Елді-мекендерді көркейту

44 382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 382,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 289,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

35 272,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

821,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

27 188,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

27 036,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 036,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

27 036,0


02



Спорт

152,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

152,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

152,0

12




Көлiк және коммуникация

1 226,0


01



Автомобиль көлiгi

1 226,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 226,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 226,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 18-қосымша

2021 жылға арналған Қызылорда қаласы Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

109 848,0

1



Салықтық түсiмдер

17 504,0


01


Табыс салығы

1 957,0



2

Жеке табыс салығы

1 957,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 547,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

127,0



3

Жер салығы

6 668,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 752,0

4



Трансферттердің түсімдері

92 344,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

92 344,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

92 344,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

109 848,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24 181,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24 181,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 181,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 181,0

4




Бiлiм беру

67 933,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

67 933,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 933,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

60 616,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

7 317,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 453,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 453,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 453,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 453,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 272,0


03



Елді-мекендерді көркейту

6 272,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 272,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 875,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

980,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

417,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 786,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

9 633,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 633,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 633,0


02



Спорт

153,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

153,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

153,0

12




Көлiк және коммуникация

223,0


01



Автомобиль көлiгi

223,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

223,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

223,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 19-қосымша

2021 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

74 461,0

1



Салықтық түсiмдер

3 900,0


01


Табыс салығы

1 894,0



2

Жеке табыс салығы

1 894,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 006,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

47,0



3

Жер салығы

120,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 839,0

2



Салықтық емес түсiмдер

155,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

155,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

155,0

4



Трансферттердің түсімдері

70 406,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

70 406,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

70 406,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

74 461,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 446,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21 446,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 446,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 446,0

4




Бiлiм беру

32 111,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

29 268,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

29 268,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 843,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 843,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 843,0

5




Денсаулық сақтау

52,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

52,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

52,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 708,0


03



Елді-мекендерді көркейту

8 708,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 708,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 600,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

860,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

248,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 517,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

9 364,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 364,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 364,0


02



Спорт

153,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

153,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

153,0

12




Көлiк және коммуникация

267,0


01



Автомобиль көлiгi

267,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

267,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

267,0

13




Басқалар

2 360,0


09



Басқалар

2 360,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 360,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 360,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 20-қосымша

2021 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

234 924,0

1



Салықтық түсiмдер

9 469,0


01


Табыс салығы

3 008,0



2

Жеке табыс салығы

3 008,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 461,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

212,0



3

Жер салығы

902,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 347,0

4



Трансферттердің түсімдері

225 455,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

225 455,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

225 455,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

234 924,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 518,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22 518,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 518,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 518,0

4




Бiлiм беру

173 408,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

173 408,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

173 408,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

92 921,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

80 487,0

5




Денсаулық сақтау

53,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

53,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

53,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 738,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 738,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 738,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 738,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 581,0


03



Елді-мекендерді көркейту

14 581,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 581,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 530,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

858,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 193,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

17 686,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

17 533,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 533,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

17 533,0


02



Спорт

153,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

153,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

153,0

12




Көлiк және коммуникация

319,0


01



Автомобиль көлiгi

319,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

319,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

319,0

13




Басқалар

4 621,0


09



Басқалар

4 621,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 621,0




025

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар





040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 621,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 21-қосымша

2021 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

163 812,0

1



Салықтық түсiмдер

14 427,0


01


Табыс салығы

3 547,0



2

Жеке табыс салығы

3 547,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 880,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

245,0



3

Жер салығы

2 299,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 336,0

4



Трансферттердің түсімдері

149 385,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

149 385,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

149 385,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

163 812,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26 710,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 710,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 710,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 710,0

4




Бiлiм беру

98 668,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

98 668,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

98 668,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

98 668,0

5




Денсаулық сақтау

53,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

53,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

53,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 781,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 781,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 781,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 781,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 049,0


03



Елді-мекендерді көркейту

9 049,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 049,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 019,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 771,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

259,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

19 676,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

19 525,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 525,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

19 525,0


02



Спорт

151,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

151,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

151,0

12




Көлiк және коммуникация

593,0


01



Автомобиль көлiгi

593,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

593,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

593,0

13




Басқалар

7 282,0


09



Басқалар

7 282,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 282,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

7 282,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 22-қосымша

2021 жылға арналған Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округі бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

44 867,0

1



Салықтық түсiмдер

4 155,0


01


Табыс салығы

1 273,0



2

Жеке табыс салығы

1 273,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 882,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

159,0



3

Жер салығы

849,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 874,0

4



Трансферттердің түсімдері

40 712,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

40 712,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

40 712,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

44 867,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 255,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20 255,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 255,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 255,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 439,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 439,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 439,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 439,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 737,0


03



Елді-мекендерді көркейту

11 737,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 737,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 393,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 088,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

256,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 996,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

8 845,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 845,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8 845,0


02



Спорт

151,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

151,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

151,0

12




Көлiк және коммуникация

456,0


01



Автомобиль көлiгi

456,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

456,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

456,0

13




Басқалар

1 984,0


09



Басқалар

1 984,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 984,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 984,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 23-қосымша

2021 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылөзек ауылдық округі бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

54 649,0

1



Салықтық түсiмдер

5 625,0


01


Табыс салығы

780,0



2

Жеке табыс салығы

780,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 845,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

74,0



3

Жер салығы

278,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 493,0

4



Трансферттердің түсімдері

49 024,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

49 024,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

49 024,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

54 649,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 854,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21 854,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 854,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 854,0

4




Бiлiм беру

1 705,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1 705,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 705,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1 705,0

5




Денсаулық сақтау

50,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

50,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

50,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 891,0


03



Елді-мекендерді көркейту

13 891,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 891,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12 652,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

844,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

395,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 068,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

12 917,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 917,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 917,0


02



Спорт

151,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

151,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

151,0

12




Көлiк және коммуникация

239,0


01



Автомобиль көлiгi

239,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

239,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

239,0

13




Басқалар

3 842,0


09



Басқалар

3 842,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 842,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 842,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 24-қосымша

2021 жылға арналған Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

90 444,0

1



Салықтық түсiмдер

4 978,0


01


Табыс салығы

443,0



2

Жеке табыс салығы

443,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 535,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

133,0



3

Жер салығы

563,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 839,0

2



Салықтық емес түсiмдер

278,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

278,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

278,0

4



Трансферттердің түсімдері

85 188,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

85 188,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

85 188,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

90 444,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23 062,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 062,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 062,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 062,0

4




Бiлiм беру

31 556,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

29 268,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

29 268,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 288,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 288,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 288,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 465,0


03



Елді-мекендерді көркейту

17 465,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 465,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 271,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

946,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

248,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

14 814,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

14 663,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 663,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

14 663,0


02



Спорт

151,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

151,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

151,0

12




Көлiк және коммуникация

258,0


01



Автомобиль көлiгi

258,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

258,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

258,0

13




Басқалар

3 289,0


09



Басқалар

3 289,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 289,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 289,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 25-қосымша

2019 жылға арналған кент және ауылдық округ бюджеттерін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Атауы

Денсаулық сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру