О внесении изменений в решение Кармакшинского районного маслихата от 26 декабря 2017 года №148 "О бюджетах поселков, сельских округов на 2018-2020 годы"

Решение Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от 10 декабря 2018 года № 214. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 12 декабря 2018 года № 6559. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пункта 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кармакшинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кармакшинского районного маслихата от 26 декабря 2017 года № 148 "О бюджетах поселков, сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6133, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 23 января 2018 года) следующие изменения:

      подпункты 1), 2) пункта 1 изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 589 209,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 54 081,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 46 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 535 082 тысяч тенге;

      2) затраты – 589 209,4 тысяч тенге";

      подпункты 1), 2) пункта 3 изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 157 705 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 054 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 361 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 149 290 тысяч тенге;

      2) затраты – 157 705 тысяч тенге";

      подпункты 1), 2) пункта 5 изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 66 380 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 014 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 62 366 тысяч тенге;

      2) затраты – 66 380 тысяч тенге";

      подпункты 1), 2) пункта 6 изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 59 259 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 776 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 57 483 тысяч тенге;

      2) затраты – 59 259 тысяч тенге";

      приложения 1, 4, 7, 13, 16, 19, 22 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной 28 –сессии
Кармакшинского районного маслихата
Б.Нысанбаев
      Секретарь Кармакшинского районного
маслихата
М.Наятұлы

  Приложение 1 к решению Кармакшинского районного маслихата от "10" декабря 2018 года №214
  Приложение 1 к решению Кармакшинского районного маслихата от "26" декабря 2017 года №148

Бюджет поселка Жосалы на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1.Доходы

589209,4

1



Налоговые поступления

54081,4


01


Подоходный налог

24153



2

Индивидуальный подоходный налог

24153


04


Hалоги на собственность

29354



1

Hалоги на имущество

627,8



3

Земельный налог

1899



4

Hалог на транспортные средства

26827,2


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

574,4



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

574,4

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

19,6



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

19,6


06


Прочие неналоговые поступления

26,4



1

Прочие неналоговые поступления

26,4

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

535082


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

535082



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

535082

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





2.Затраты

589209,4

01




Государственные услуги общего характера

70423



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70423




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66666




022

Капитальные расходы государственного органа

2695




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1062

04




Образование

313464



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

313464




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

313464

05




Здравоохранение

19



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

19

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

27764



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27764




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

27764

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

109087,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109087,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

55941,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20448




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

32698

12




Транспорт и коммуникации

68452



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68452




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

39038




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

29414





3.Чистое бюджетное кредитование

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0


  Приложение 2 к решению Кармакшинского районного маслихата от "10" декабря 2018 года №214
  Приложение 4 к решению Кармакшинского районного маслихата от "26" декабря 2017 года №148

Бюджет поселка Торетам на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1.Доходы

139045,8

1



Налоговые поступления

26533


01


Подоходный налог

13677,9



2

Индивидуальный подоходный налог

13677,9


04


Hалоги на собственность

12783,1



1

Hалоги на имущество

305



3

Земельный налог

503



4

Hалог на транспортные средства

11975,1


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

72



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

72

2



Неналоговые поступления

6485,8


01


Доходы от государственной собственности

371



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

371


06


Прочие неналоговые поступления

6114,8



1

Прочие неналоговые поступления

6114,8

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

106027


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

106027



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

106027

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





2.Затраты

139045,8

01




Государственные услуги общего характера

39571,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39571,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38476,8




022

Капитальные расходы государственного органа

1095

04




Образование

52854



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52854




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

52854

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

21057



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21057




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2192




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15230




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3635

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13328



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13328




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13328

13




Прочие

12235



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12235




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

12235





3.Чистое бюджетное кредитование

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0


  Приложение 3 к решению Кармакшинского районного маслихата от "10" декабря 2018 года №214
  Приложение 7 к решению Кармакшинского районного маслихата от "26" декабря 2017 года №148

Бюджет сельского округа Акай на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1.Доходы

157705

1



Налоговые поступления

8054


01


Подоходный налог

2717



2

Индивидуальный подоходный налог

2717


04


Hалоги на собственность

5337



1

Hалоги на имущество

133



3

Земельный налог

327



4

Hалог на транспортные средства

4877

2



Неналоговые поступления

361


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

361



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

361

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

149290


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

149290



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

149290

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





2.Затраты

157705

01




Государственные услуги общего характера

22096



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22096




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21897




022

Капитальные расходы государственного органа

199

04




Образование

102887



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102887




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

102887

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8889



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8889




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2161




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

659




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6069

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18123



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18123




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18123

13




Прочие

5210



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5210




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5210

15




Трансферты

500



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

500





3.Чистое бюджетное кредитование

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0


  Приложение 4 к решению Кармакшинского районного маслихата от "10" декабря 2018 года №214
  Приложение 13 к решению Кармакшинского районного маслихата от "26" декабря 2017 года №148

Бюджет сельского округа ІІІ-Интернационал на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1.Доходы

66380

1



Налоговые поступления

4014


01


Подоходный налог

1458,5



2

Индивидуальный подоходный налог

1458,5


04


Hалоги на собственность

2555,5



1

Hалоги на имущество

31,5



3

Земельный налог

169



4

Hалог на транспортные средства

2355

2



Неналоговые поступления

0

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

62366


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62366



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62366

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





2.Затраты

66380

01




Государственные услуги общего характера

17730



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17730




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17730

04




Образование

20336



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20336




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

20336

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1270



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1270




008

Освещение улиц в населенных пунктах

870




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

400

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

14766



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14766




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14766

13




Прочие

12278



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12278




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

12278





3.Чистое бюджетное кредитование

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0


  Приложение 5 к решению Кармакшинского районного маслихата от "10" декабря 2018 года №214
  Приложение 16 к решению Кармакшинского районного маслихата от "26" декабря 2017 года №148

Бюджет сельского округа Актобе на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1.Доходы

59259

1



Налоговые поступления

1776


01


Подоходный налог

674,8



2

Индивидуальный подоходный налог

674,8


04


Hалоги на собственность

1101,2



1

Hалоги на имущество

10



3

Земельный налог

89



4

Hалог на транспортные средства

1002,2

2



Неналоговые поступления

0

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

57483


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

57483



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

57483

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





2.Затраты

59259

01




Государственные услуги общего характера

17800



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17800




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17800

04




Образование

26005



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26005




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

26005

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2085



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2085




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1240




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

845

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13369



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13369




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13369





3.Чистое бюджетное кредитование

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0


  Приложение 6 к решению Кармакшинского районного маслихата от "10" декабря 2018 года №214
  Приложение 19 к решению Кармакшинского районного маслихата от "26" декабря 2017 года №148

Бюджет сельского округа Акжар на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1.Доходы

119287

1



Налоговые поступления

1222


01


Подоходный налог

262



2

Индивидуальный подоходный налог

262


04


Hалоги на собственность

960



1

Hалоги на имущество

15



3

Земельный налог

80



4

Hалог на транспортные средства

865

2



Неналоговые поступления

0

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

118065


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

118065



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

118065

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





2.Затраты

119287

01




Государственные услуги общего характера

20274



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20274




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20274

04




Образование

29356



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29356




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29356

05




Здравоохранение

4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000




008

Освещение улиц в населенных пунктах

600




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

400

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15511



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15511




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15511

13




Прочие

53142



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53142




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

53142





3.Чистое бюджетное кредитование

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0


  Приложение 7 к решению Кармакшинского районного маслихата от "10" декабря 2018 года №214
  Приложение 22 к решению Кармакшинского районного маслихата от "26" декабря 2017 года №148

Бюджет сельского округа Дауылколь на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1.Доходы

70350

1



Налоговые поступления

3217


01


Подоходный налог

2048



2

Индивидуальный подоходный налог

2048


04


Hалоги на собственность

1169



1

Hалоги на имущество

10



3

Земельный налог

115



4

Hалог на транспортные средства

1044

2



Неналоговые поступления

0

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

67133


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67133



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

67133

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





2.Затраты

70350

01




Государственные услуги общего характера

21056



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21056




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20117




022

Капитальные расходы государственного органа

939

04




Образование

26247



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26247




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

26247

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1074



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1074




008

Освещение улиц в населенных пунктах

544




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

130




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

400

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

16638



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16638




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

16638

13




Прочие

5335



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5335




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5335





3.Чистое бюджетное кредитование

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0


"2018-2020 жылдарға арналған кенттер, ауылдық округтер бюджеттері туралы" Қармақшы аудандық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы №148 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Қармақшы аудандық мәслихатының 2018 жылғы 10 желтоқсандағы № 214 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 12 желтоқсанда № 6559 болып тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 9-1 бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 2-7 тармағына сәйкес Қармақшы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2018-2020 жылдарға арналған кенттер, ауылдық округтер бюджеттері туралы" Қармақшы аудандық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 148 шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 6133 нөмірімен тіркелген, 2018 жылғы 23 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақтың 1), 2) тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 589 209,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 54 081,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 46 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттер түсімі – 535 082 мың теңге;

      2) шығындар – 589 209,4 мың теңге";

      3-тармақтың 1), 2) тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 157 705 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 054 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 361 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттер түсімі – 149 290 мың теңге;

      2) шығындар – 157 705 мың теңге";

      5-тармақтың 1), 2) тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 66 380 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 014 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттер түсімі – 62 366 мың теңге;

      2) шығындар – 66 380 мың теңге";

      6-тармақтың 1), 2) тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 59 259 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 776 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттер түсімі – 57 483 мың теңге;

      2) шығындар – 59 259 мың теңге";

      аталған шешімнің 1, 4, 7, 13, 16, 19, 22-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қармақшы аудандық мәслихатының
кезектен тыс 28-сессиясының төрағасы
Б.Нысанбаев
      Қармақшы аудандық мәслихатының
хатшысы
М.Наятұлы

  Қармақшы аудандық мәслихатының 2018 жылғы "10" желтоқсандағы №214 шешіміне 1-қосымша
  Қармақшы аудандық мәслихатының 2017 жылғы "26" желтоқсандағы №148 шешіміне 1-қосымша

2018 жылға арналған Жосалы кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1.Кірістер

589209,4

1



Салықтық түсімдер

54081,4


01


Табыс салығы 

24153



2

Жеке табыс салығы

24153


04


Меншiкке салынатын салықтар

29354



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

627,8



3

Жер салығы 

1899



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

26827,2


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

574,4



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

574,4

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

19,6



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

19,6


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

26,4



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

26,4

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

535082


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

535082



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

535082

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2.Шығындар

589209,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

70423



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70423




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

66666




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2695




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелер мен ұйымдардың күрделi шығыстары

1062

04




Бiлiм беру

313464



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

313464




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

313464

05




Денсаулық сақтау

19



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

19

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

27764



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27764




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

27764

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

109087,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

109087,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

55941,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20448




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

32698

12




Көлiк және коммуникация

68452



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68452




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

39038




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

29414





3. Таза бюджеттік кредит беру

0





4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0


  Қармақшы аудандық мәслихатының 2018 жылғы "10" желтоқсандағы №214 шешіміне 2-қосымша
  Қармақшы аудандық мәслихатының 2017 жылғы "26" желтоқсандағы №148 шешіміне 4-қосымша

2018 жылға арналған Төретам кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1.Кірістер

139045,8

1



Салықтық түсімдер

26533


01


Табыс салығы 

13677,9



2

Жеке табыс салығы

13677,9


04


Меншiкке салынатын салықтар

12783,1



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

305



3

Жер салығы 

503



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

11975,1


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

72



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

72

2



Салықтық емес түсiмдер

6485,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

371



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

371


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

6114,8



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

6114,8

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

106027


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

106027



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

106027

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2.Шығындар

139045,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39571,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39571,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38476,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1095

04




Бiлiм беру

52854



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52854




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

52854

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21057



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21057




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2192




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15230




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3635

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13328



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13328




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13328

13




Басқалар

12235



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12235




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

12235





3. Таза бюджеттік кредит беру

0





4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0


  Қармақшы аудандық мәслихатының 2018 жылғы "10" желтоқсандағы №214 шешіміне 3-қосымша
  Қармақшы аудандық мәслихатының 2017 жылғы "26" желтоқсандағы №148 шешіміне 7-қосымша

2018 жылға арналған Ақай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1.Кірістер

157705

1



Салықтық түсімдер

8054


01


Табыс салығы 

2717



2

Жеке табыс салығы

2717


04


Меншiкке салынатын салықтар

5337



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

133



3

Жер салығы 

327



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

4877

2



Салықтық емес түсiмдер

361


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

361



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

361

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

149290


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

149290



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

149290

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2.Шығындар

157705

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22096



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22096




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21897




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

199

04




Бiлiм беру

102887



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

102887




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

102887

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8889



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8889




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2161




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

659




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6069

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

18123



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18123




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18123

13




Басқалар

5210



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5210




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

5210

15




Трансферттер

500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттiң шығындарын өтеуге төменгi тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

500





3. Таза бюджеттік кредит беру

0





4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0


  Қармақшы аудандық мәслихатының 2018 жылғы "10" желтоқсандағы №214 шешіміне 4-қосымша
  Қармақшы аудандық мәслихатының 2017 жылғы "26" желтоқсандағы №148 шешіміне 13-қосымша

2018 жылға арналған ІІІ-Интернационал ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1.Кірістер

66380

1



Салықтық түсімдер

4014


01


Табыс салығы 

1458,5



2

Жеке табыс салығы

1458,5


04


Меншiкке салынатын салықтар

2555,5



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

31,5



3

Жер салығы 

169



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

2355

2



Салықтық емес түсiмдер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

62366


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62366



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62366

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2.Шығындар

66380

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17730



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17730




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17730

04




Бiлiм беру

20336



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20336




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

20336

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1270



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1270




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

870




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

400

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

14766



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14766




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

14766

13




Басқалар

12278



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12278




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

12278





3. Таза бюджеттік кредит беру

0





4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0


  Қармақшы аудандық мәслихатының 2018 жылғы "10" желтоқсандағы №214 шешіміне 5-қосымша
  Қармақшы аудандық мәслихатының 2017 жылғы "26" желтоқсандағы №148 шешіміне 16-қосымша

2018 жылға арналған Ақтөбе ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1.Кірістер

59259

1



Салықтық түсімдер

1776


01


Табыс салығы 

674,8



2

Жеке табыс салығы

674,8


04


Меншiкке салынатын салықтар

1101,2



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

10



3

Жер салығы 

89



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1002,2

2



Салықтық емес түсiмдер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

57483


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

57483



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

57483

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2.Шығындар

59259

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17800



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17800




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17800

04




Бiлiм беру

26005



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26005




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

26005

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2085



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2085




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1240




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

845

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13369



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13369




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13369





3. Таза бюджеттік кредит беру

0





4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0


  Қармақшы аудандық мәслихатының 2018 жылғы "10" желтоқсандағы №214 шешіміне 6-қосымша
  Қармақшы аудандық мәслихатының 2017 жылғы "26" желтоқсандағы №148 шешіміне 19-қосымша

2018 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1.Кірістер

119287

1



Салықтық түсімдер

1222


01


Табыс салығы 

262



2

Жеке табыс салығы

262


04


Меншiкке салынатын салықтар

960



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

15



3

Жер салығы 

80



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

865

2



Салықтық емес түсiмдер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

118065


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

118065



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

118065

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2.Шығындар

119287

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20274



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20274




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20274

04




Бiлiм беру

29356



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29356




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

29356

05




Денсаулық сақтау

4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1000



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

600




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

400

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15511



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15511




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

15511

13




Басқалар

53142



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53142




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

53142





3. Таза бюджеттік кредит беру

0





4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0


  Қармақшы аудандық мәслихатының 2018 жылғы "10" желтоқсандағы №214 шешіміне 7-қосымша
  Қармақшы аудандық мәслихатының 2017 жылғы "26" желтоқсандағы №148 шешіміне 22-қосымша

2018 жылға арналған Дауылкөл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1.Кірістер

70350

1



Салықтық түсімдер

3217


01


Табыс салығы 

2048



2

Жеке табыс салығы

2048


04


Меншiкке салынатын салықтар

1169



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

10



3

Жер салығы 

115



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1044

2



Салықтық емес түсiмдер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

67133


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

67133



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

67133

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2.Шығындар

70350

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21056



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21056




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20117




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

939

04




Бiлiм беру

26247



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26247




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

26247

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1074



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1074




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

544




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

130




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

400

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

16638



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16638




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

16638

13




Басқалар

5335



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5335




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

5335





3. Таза бюджеттік кредит беру

0





4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0