О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 26 декабря 2017 года № 13/167 "О районном бюджете на 2018 - 2020 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 7 сентября 2018 года № 20/225. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 2 октября 2018 года № 3708

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 26 декабря 2017 года № 13/167 "О районном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3510, опубликовано 18 января 2018 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания :

      "1. Утвердить районный бюджет на 2018-2020 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2018 год, в следующих объемах:

      1) доходы - 10 251 470,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 314 258,1 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 9 472,2 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 93 441,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 834 299,0 тысяч тенге.

      2) затраты – 10 288 300,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 59 918,8 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 104 515,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 44 596,7 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 96 748,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 96 748,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 104 515,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 44 596,7 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 36 830,1 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "5. Утвердить резерв местного исполнительного органа в размере 16 553,0 тысяч тенге.".

      Приложение 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложением 1 и 2 к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Каракиянского районного маслихата" (руководитель аппарата Р.Ибраева) после государственной регистрации настоящего решения в Департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии Ж.Адилбеков
      Секретарь районного маслихата А.Мееров

 

      "СОГЛАСОВАНО"

      Руководитель государственного

      учреждения "Каракиянский районный

      отдел экономики и финансов"

      Абдикаликова Алия Жумабаевна

      7 сентября 2018 год

  Приложение 1
к решению Каракиянского районного маслихат
от 7 сентября 2018 года №20/225

Районный бюджет на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

3




 
І. ДОХОДЫ

10 251 470,3

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 314 258,1


01


Подоходный налог

400 368,0



2

Индивидуальный подоходный налог

400 368,0


03


Социальный налог

314 707,1



1

Социальный налог

314 707,1


04


Налоги на собственность

8 477 292,0



1

Налоги на имущество

8 352 434,0



3

Земельный налог

62 738,0



4

Налог на транспортные средства

60 868,0



5

Единый земельный налог

1 252,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

112 914,0



2

Акцизы

1 761,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

92 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

19 153,0


07


Прочие налоги

1 902,0



1

Прочие налоги

1 902,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

7 075,0



1

Государственная пошлина

7 075,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 472,2


01


Доходы от государственной собственности

5 379,2



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

5 324,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

55,2


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 247,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 247,0


06


Прочие неналоговые поступления

2 846,0



1

Прочие неналоговые поступления

2 846,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛ

93 441,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

586,0



02

Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

586,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

92 855,0



1

Продажа земли

80 611,0



2

Продажа нематериальных активов

12 244,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

834 299,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления

834 299,0



2

Трансферты из областного бюджета

834 299,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Пограмма

Наименование

Сумма тысяч тенге

 

1

 

2

3




2.ЗАТРАТЫ

10 288 300,4

01



Государственные услуги общего характера

415 011,7


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

23 804,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

23 084,0



003

Капитальные расходы государственного органа

720,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

145 667,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

144 590,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1077,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

78 496,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

78 496,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

28 749,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

27 749,0



013

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

47 826,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

41 169,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

777,7



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

5 000,0



015

Капитальные расходы государственного органа

880,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

29 863,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

 
29 863,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

23 473,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

23 473,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

37 133,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

37 133,0

02



Оборона

2 675,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

2 675,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2 675,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

1 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 500,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

1 500,0

04



Образование

3 885 777,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

3 732 785,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

40 776,0



003

Общеобразовательное обучение

2 684 919,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

122 720,0



006

Дополнительное образование для детей

121 550,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

4 460,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

707 978,0



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4 012,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

22390,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

23 980,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 000,0



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

8 000,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

144 992,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

144 992,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

355 249,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

5 202,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

5 202,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

349 907,0



010

Государственная адресная социальная помощь

52 444,0



004

Программа занятости

67 726,0



006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

20 570,0



009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 204,0



011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

133 530,0



014

Оказание соцальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 364,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

26 342,0



018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

790,0



023

Обеспечение деятелности центров занятости населения

31 784,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

10 153,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

140,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

140,0

07



Жилищно - коммунальное хозяйство

1 113 713,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

35 626,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

35 626,0


458


Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

210 730,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

25 519,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

157 508,0



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

14 703,0



028

Развитие коммунального хозяйства

13 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

867 357,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

277 543,0



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры

168 998,0



005

Развитие коммунального хозяйства

29 912,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

390 904,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

280 029,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 982,0



011

Развитие объектов культуры

8 982,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

208 126,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

23 997,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

50 913,0



005

Поддержка культурно-досуговой работы

108 515,0



006

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2 208,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 626,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

13 867,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

62 921,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков

34 936,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

27 985,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельных отношения

94 654,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

31 016,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

31 016,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветернарии района (города областного значения)

63 638,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

59 538,0



003

Капитальные расходы государственного органа

600,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

3 500,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

30 896,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

30 896,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

30 896,0

12



Транспорт и коммуникации

208 823,0


458


Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

208 823,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

156 028,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

52 795,0

13



Прочие

16 553,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

16 553,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

16 553,0

14



Обслуживание долга

55,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

55,2



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

55,2

15



Трансферты

3 883 364,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 883 364,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

862,5



007

Бюджетные изъятия

3 480 274,0



038

Субвенции

402 228,0




3.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

59 918,8

10



Бюджетные кредиты

104 515,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

104 515,5



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

104 515,5

5



Погашение бюджетных кредитов

44 596,7


01


Погашение бюджетных кредитов

44 596,7



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

44 596,7




4.САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

13



Прочие

0,0




5.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-96 748,9




6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

96 748,9

7



Поступление займов

104 515,5


01


Внутренние государственные займы

104 515,5



2

Договоры займа

104 515,5

16



Погашение займов

44 596,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

44 596,7



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

44 596,7

8



Используемые остатки бюджетных средств

36 830,1


01


Остатки бюджетных средств

36 830,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

36 830,1

  Приложение 2
к решению Каракиянского районного маслихата
от 7 сентября 2018 года № 20/225

Перечень бюджетных программ развития направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2018 год

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование


2




Инвестиционные проекты (программы)

04



Образование


467


Отдел строительства района (города областного значения)



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

07



Жилищно - коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах


458


Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



028

Развитие коммунального хозяйства



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



011

Развитие объектов культуры

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



022

Развитие транспортной инфраструктуры


Қарақия аудандық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 13/167 "2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2018 жылғы 7 қырқүйектегі № 20/225 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 2 қазанда № 3708 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қарақия аудандық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 13/167 " 2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3510 болып тіркелген, 2018 жылғы 18 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған), келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесі мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 10 251 470,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 9 314 258,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 9 472,2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 93 441,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 834 299,0 мың теңге;

      2) шығындар – 10 288 300,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 59 918,8 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 104 515,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 44 596,7 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профицит) – 96 748,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану ) – 96 748, 9 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 104 515,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 44 596,7 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 36 830,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5 тармағы келесі мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      " 5. Жергілікті атқарушы органның резерві 16 553,0 мың теңге сомасында бекітілсін.".

      көрсетілген шешімнің 1 және 4 қосымшалары осы шешімнің 1 және 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Қарақия аудандық мәслихатының экономика және бюджет жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Е.Есенқосов).

      3. "Қарақия аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Р.Ибраева) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Ж.Әділбеков
      Аудандық мәслихаттың хатшысы А.Мееров

 

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Қарақия аудандық экономика

      және қаржы бөлімі" мемлекеттік

      мекемесінің басшысы

      Әбдіхалықова Алия Жұмабайқызы

      7 қыркүйек 2018 жыл

  Қарақия аудандық мәслихатының 2018 жылғы
7 қыркүйектегі № 20 /225 шешіміне
1 қосымша

2018 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

А Т А У Ы

Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3




I. К І Р І С Т Е Р

10 251 470,3

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

9 314 258,1


01


Табыс салығы

400 368,0



2

Жеке табыс салығы

400 368,0


03


Әлеуметтік салық

314 707,1



1

Әлеуметтік салық

314 707,1


04


Меншікке салынатын салықтар

8 477 292,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

8 352 434,0



3

Жер салығы

62 738,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

60 868,0



5

Бірынғай жер салығы

1 252,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

112 914,0



2

Акциздер

1 761,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

92 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

19 153,0


07


Басқа да салықтар

1 902,0



1

Басқа да салықтар

1 902,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

7 075,0



1

Мемлекеттік баж

7 075,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

9 472,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

5 379,2



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

5 324,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

55,2


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан ) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар өндіріп алулар

1 247,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 247,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 846,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 846,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

93 441,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

586,0



02

Жергілікті бюджеттен қаржыландыратын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер

586,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

92 855,0



1

Жерді сату

80 611,0



2

Материалдық емес активтерді сату

12 244,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

834 299,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

834 299,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

834 299,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

А Т А У Ы

Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3




2. ШЫҒЫНДАР

10 288 300,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

415 011,7


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

23 804,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 084,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

720,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

145 667,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

144 590,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 077,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

78 496,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78 496,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

28 749,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 749,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

47 826,7



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 169,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

777,7



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

5 000,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

880,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

29 863,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 863,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

23 473,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 473,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

37 133,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 133,0

02



Қорғаныс

2 675,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

2 675,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2 675,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1 500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 500,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

1 500,0

04



Білім беру

3 885 777,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 732 785,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 776,0



003

Жалпы білім беру

2 684 919,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

122 720,0



006

Балаларға қосымша білім беру

121 550,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

4 460,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

707 978,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

4 012,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

22 390,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер және ұйымдардың күрделі шығыстары

23 980,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 000,0



037

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

8 000,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

144 992,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

144 992,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

355 249,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

5 202,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

5 202,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

349 907,0



010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

52 444,0



004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

67 726,0



006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

20 570,0



009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 204,0



011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

133 530,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 364,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

26 342,0



018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

790,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

31 784,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

10 153,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

140,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

140,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 113 713,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 626,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

35 626,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй -коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

210 730,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

25 519,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

157 508,0



033

Инженерлік - коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

14 703,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

13 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

867 357,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

277 543,0



004

Инженерлік - коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

168 998,0



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

29 912,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

390 904,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

280 029,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 982,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

8 982,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

208 126,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 997,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

50 913,0



005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

108 515,0



006

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

2 208,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8 626,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

13 867,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

62 921,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 936,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

27 985,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

94 654,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

31 016,0



099

Мамандарға әлеуметтік көмек көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

31 016,0


474


Ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

63 638,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 538,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

3 500,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

30 896,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

30 896,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 896,0

12



Көлік және коммуникация

208 823,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

208 823,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

156 028,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

52 795,0

13



Басқалар

16 553,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

16 553,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

16 553,0

14



Борышқа қызмет көрсету

55,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

55,2



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

55,2

15



Трансферттер

3 883 364,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 883 364,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

862,5



007

Бюджеттік алып қоюлар

3 480 274,0



038

Субвенциялар

402 228,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

59 918,8

10



Бюджеттік кредиттер

104 515,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

104 515,5



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

104 515,5

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

44 596,7


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

44 596,7



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

44 596,7




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

13



Басқалар

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-96 748,9




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ҚОЛДАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

96 748,9

7



Қарыздар түсімдері

104 515,5


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

104 515,5



2

Қарыз алу келісім-шарттары

104 515,5

16



Қарыздарды өтеу

44 596,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

44 596,7



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

44 596,7

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

36 830,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

36 830,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

36 830,1

  Қарақия аудандық мәслихатының 2018 жылғы
7 қыркүйектегі № 20 /225 шешіміне
2 қосымша

2018 жылға арналған бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған аудандық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламасының тізбесі

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1

2




Инвестициялық жобалар

04



Білім беру


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



037

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау



004

Инженерлік - коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



011

Мәдениет объектілерін дамыту

12



Көлік және коммуникация


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту