О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 22 декабря 2017 года № 21/129-VI "О бюджете города Семей на 2018-2020 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 22 февраля 2018 года № 23/143-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 28 февраля 2018 года № 5501. Утратило силу - решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 21 декабря 2018 года № 32/212-VI.

      Сноска. Утратило силу - решением маслихата города Семей ВосточноКазахстанской области от 21.12.2018 № 32/212-VI (вводится в действие с 01.01.2019).
      Примечание РЦПИ.
       В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей от 22 декабря 2017 года № 21/129-VI "О бюджете города Семей на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5364, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативтных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 4 января 2018 года), следующие изменения:

      в пункте 1:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "затраты – 39 349 488,0 тысяч тенге;";

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "дефицит (профицит) бюджета – -3 918 257,0 тысяч тенге;";

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 918 257,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 6 изложить в следующей редакции, согласно  приложениям 1, 2.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.


      Председатель
сессии городского маслихата
Р. Шельдебаев
      Секретарь
городского маслихата
Б. Акжалов

  Приложение 1
к решению
от 22 февраля 2018 года
№ 23/143-VI
  Приложение 1
к решению
от 22 декабря 2017 года
№ 21/129-VI

Бюджет города Семей на 2018 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

35 939 913,0

1



Налоговые поступления

17 270 092,0


01


Подоходный налог

7 891 517,0



2

Индивидуальный подоходный налог

7 891 517,0


03


Социальный налог

5 915 548,0



1

Социальный налог

5 915 548,0


04


Налоги на собственность

2 660 069,0



1

Налоги на имущество

1 628 637,0



3

Земельный налог

211 456,0



4

Налог на транспортные средства

816 943,0



5

Единый земельный налог

3 033,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

642 458,0



2

Акцизы

61 597,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

141 561,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

411 835,0



5

Налог на игорный бизнес

27 465,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

160 500,0



1

Государственная пошлина

160 500,0

2



Неналоговые поступления

87 792,0


01


Доходы от государственной собственности

57 084,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

7 659,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

513,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

44 538,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

3,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

4 371,0


06


Прочие неналоговые поступления

30 708,0



1

Прочие неналоговые поступления

30 708,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 585 537,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 325 487,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 325 487,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

260 050,0



1

Продажа земли

230 050,0



2

Продажа нематериальных активов

30 000,0

4



Поступления трансфертов

16 996 492,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 996 492,0



2

Трансферты из областного бюджета

16 996 492,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование расходов

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

39 349 488,0

01




Государственные услуги общего характера

920 159,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

752 058,3



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

23 040,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

23 040,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

542 935,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

465 765,3




003

Капитальные расходы государственного органа

75 294,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

1 876,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

186 083,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

134 480,0




022

Капитальные расходы государственного органа

51 603,0


2



Финансовая деятельность

108 062,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

108 062,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

78 910,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

13 086,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 948,0




018

Капитальные расходы государственного органа

12 118,0


5



Планирование и статистическая деятельность

60 039,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

60 039,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

55 739,0




004

Капитальные расходы государственного органа

2 300,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

2 000,0

02




Оборона

87 982,0


1



Военные нужды

61 667,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

61 667,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

61 667,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

26 315,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

26 315,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

7 235,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

19 080,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

80 306,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

80 306,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

49 269,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

49 269,0



499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

31 037,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

29 837,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 200,0

04




Образование

13 156 798,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

1 523 996,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

1 522 996,0




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 057 490,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

465 506,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000,0




037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

1 000,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

10 312 346,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

10 153 530,0




003

Общеобразовательное обучение

9 404 811,0




006

Дополнительное образование для детей

748 719,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

148 816,0




017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

148 816,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

10 000,0




024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

10 000,0


4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

215 459,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

215 459,0




018

Организация профессионального обучения

215 459,0


9



Прочие услуги в области образования

1 104 997,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

1 104 997,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

43 409,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

595 866,0




007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

14 678,0




012

Капитальные расходы государственного органа

2 700,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

93 508,0




022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 843,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

352 993,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 977 582,0


1



Социальное обеспечение

109 595,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

97 200,0




005

Государственная адресная социальная помощь

97 200,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

12 395,0




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

12 395,0


2



Социальная помощь

1 590 258,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 590 258,0




002

Программа занятости

407 109,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

8 994,0




006

Оказание жилищной помощи

62 000,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

299 660,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

70 995,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

98 792,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

162 473,0




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

244 887,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

149 859,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

85 489,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

277 729,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

277 729,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

139 268,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 685,0




021

Капитальные расходы государственного органа

4 800,0




050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

124 686,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 290,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 470 006,7


1



Жилищное хозяйство

4 647 816,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 420 418,7




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

3 800 664,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

612 424,7




072

Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

7 330,0



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

22 446,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

22 446,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

204 952,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

152 582,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

2 370,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

50 000,0


2



Коммунальное хозяйство

540 829,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

366 453,0




005

Развитие коммунального хозяйства

15 575,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

17 717,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

333 161,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

174 376,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

159 926,0




028

Развитие коммунального хозяйства

4 400,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

10 050,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 281 361,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 494,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

1 494,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 279 867,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

317 326,0




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

128 194,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

6 135,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 828 212,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 907 038,0


1



Деятельность в области культуры

375 921,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

367 841,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

367 841,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 080,0




011

Развитие объектов культуры

8 080,0


2



Спорт

8 134 794,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

124 294,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

18 947,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

12 612,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

54 830,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

37 905,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 010 500,0




008

Развитие объектов спорта

8 010 500,0


3



Информационное пространство

273 388,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

172 444,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

159 899,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

12 545,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

100 944,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

100 944,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

122 935,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

28 090,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

26 090,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 000,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

94 845,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

73 333,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

21 512,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 695 335,0


1



Топливо и энергетика

1 695 335,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

750 603,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

750 603,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

944 732,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

944 732,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

259 489,0


1



Сельское хозяйство

203 894,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

43 135,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

40 835,0




006

Капитальные расходы государственного органа

2 300,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000,0




010

Развитие объектов сельского хозяйства

1 000,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

159 759,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

33 119,0




003

Капитальные расходы государственного органа

830,0




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

13 538,0




008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

2 875,0




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

109 397,0


6



Земельные отношения

50 658,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

50 658,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

49 308,0




007

Капитальные расходы государственного органа

1 350,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

4 937,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 937,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

4 937,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

214 724,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

214 724,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

79 074,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

79 074,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

135 650,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

35 822,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

97 094,0




004

Капитальные расходы государственного органа

2 734,0

12




Транспорт и коммуникации

3 497 895,0


1



Автомобильный транспорт

3 444 479,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

9 687,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

9 687,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 434 792,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

500,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 434 292,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

53 416,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

53 416,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

50 971,0




003

Капитальные расходы государственного органа

2 445,0

13




Прочие

323 364,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

44 313,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

44 313,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

42 993,0




004

Капитальные расходы государственного органа

1 320,0


9



Прочие

279 051,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

279 051,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

279 051,0

14




Обслуживание долга

4 810,0


1



Обслуживание долга

4 810,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

4 810,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

4 810,0

15




Трансферты

753 999,0


1



Трансферты

753 999,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

753 999,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

611 740,0




038

Субвенции

134 868,0




051

Трансферты органам местного самоуправления

7 391,0





III. Чистое бюджетное кредитование

361 182,0





Бюджетные кредиты

366 553,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

355 730,0


1



Жилищное хозяйство

355 730,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

355 730,0




053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

355 730,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

10 823,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

10 823,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

10 823,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

10 823,0



01


Погашение бюджетных кредитов

5 371,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

147 500,0





Приобретение финансовых активов

147 500,0

13




Прочие

147 500,0


9



Прочие

147 500,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

147 500,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

147 500,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 918 257,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 918 257,0

  Приложение 2
к решению
от 22 февраля 2018 года
№ 23/143- VI
  Приложение 6
к решению
от 22 декабря 2017 года
№ 21/129-VI

Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2018 год

  тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка

 
Всего

в том числе по программам

001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"

008 "Освещение улиц населенных пунктов"

013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах"

022 "Капитальные расходы государственного органа"

1

Абралинский

14 145,0

13 081,0

64,0

1 000,0


2

Айнабулакский

15 413,0

14 413,0


1 000,0


3

Акбулакский

18 769,0

17 769,0


1 000,0


4

Алгабасский

60 474,0

13 936,0


1 245,0

45 293,0

5

Достыкский

26 155,0

25 331,0


824,0


6

Жиеналинский

17 895,0

15 422,0


2 473,0


7

Караоленский

28 280,0

19 505,0

1 430,0

1 245,0

6 100,0

8

поселок Чаган

16 133,0

15 023,0


900,0

210,0


Всего по бюджету

197 264,0

134 480,0

1 494,0

9 687,0

51 603,0


Семей қаласы мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 21/129-VI "Семей қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2018 жылғы 22 ақпандағы № 23/143-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 28 ақпанда № 5501 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 32/212-VI шешімімен.

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 21.12.2018 № 32/212-VI шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Семей қаласы мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 21/129-VI "Семей қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5364 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде 2018 жылғы 4 қаңтарда жарияланды) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармағында:

      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

      "шығындар – 39 349 488,0 мың теңге;";

      5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

      "бюджет тапшылығы (профициті) – -3 918 257,0 мың теңге;";

      6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

      "бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 918 257,0 мың теңге.";

      1, 2-қосымшаға сәйкес 1, 6-қосымшалар келесі редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.


      Қалалық мәслихат сессиясының
төрағасы
Р. Шілдебаев
      Қалалық мәслихаттың
хатшысы
Б. Ақжалов

  2018 жылғы 22 ақпандағы
№ 23/143- VI шешiмге
1-қосымша
  2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 21/129-VI шешiмге
1-қосымша

Семей қаласының 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

35 939 913,0

1



Салықтық түсiмдер

17 270 092,0


01


Табыс салығы

7 891 517,0



2

Жеке табыс салығы

7 891 517,0


03


Әлеуметтiк салық

5 915 548,0



1

Әлеуметтік салық

5 915 548,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 660 069,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 628 637,0



3

Жер салығы

211 456,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

816 943,0



5

Бірыңғай жер салығы

3 033,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

642 458,0



2

Акциздер

61 597,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

141 561,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

411 835,0



5

Ойын бизнесіне салық

27 465,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

160 500,0



1

Мемлекеттік баж

160 500,0

2



Салықтық емес түсiмдер

87 792,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

57 084,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

7 659,0



4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

513,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

44 538,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

3,0



9

Мемлекеттік меншігінен түсетін басқа да кірістер

4 371,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

30 708,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

30 708,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 585 537,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 325 487,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 325 487,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

260 050,0



1

Жерді сату

230 050,0



2

Материалдық емес активтерді сату

30 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

16 996 492,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 996 492,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

16 996 492,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Әкімшісі




Бағдарлама





Шығыстардың атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

39 349 488,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

920 159,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

752 058,3



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

23 040,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 040,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

542 935,3




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

465 765,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

75 294,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 876,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

186 083,0




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

134 480,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

51 603,0


2



Қаржылық қызмет

108 062,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

108 062,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 910,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

13 086,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 948,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 118,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

60 039,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

60 039,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 739,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 300,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

2 000,0

02




Қорғаныс

87 982,0


1



Әскери мұқтаждар

61 667,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

61 667,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

61 667,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

26 315,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

26 315,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

7 235,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

19 080,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

80 306,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

80 306,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

49 269,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

49 269,0



499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

31 037,0




001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 837,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200,0

04




Бiлiм беру

13 156 798,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

1 523 996,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 522 996,0




009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 057 490,0




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

465 506,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000,0




037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

1 000,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

10 312 346,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

10 153 530,0




003

Жалпы білім беру

9 404 811,0




006

Балаларға қосымша білім беру

748 719,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

148 816,0




017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

148 816,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

10 000,0




024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

10 000,0


4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

215 459,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

215 459,0




018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

215 459,0


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

1 104 997,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 104 997,0




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 409,0




005

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

595 866,0




007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

14 678,0




012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 700,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

93 508,0




022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 843,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

352 993,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 977 582,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

109 595,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

97 200,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

97 200,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

12 395,0




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

12 395,0


2



Әлеуметтiк көмек

1 590 258,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 590 258,0




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

407 109,0




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

8 994,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

62 000,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

299 660,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

70 995,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

98 792,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

162 473,0




015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

244 887,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

149 859,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

85 489,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

277 729,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

277 729,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

139 268,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 685,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 800,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

124 686,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 290,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 470 006,7


1



Тұрғын үй шаруашылығы

4 647 816,7



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 420 418,7




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

3 800 664,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

612 424,7




072

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру

7 330,0



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

22 446,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 446,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

204 952,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

152 582,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

2 370,0




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

50 000,0


2



Коммуналдық шаруашылық

540 829,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

366 453,0




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

15 575,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

17 717,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

333 161,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

174 376,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

159 926,0




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

4 400,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

10 050,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 281 361,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 494,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 494,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

2 279 867,0




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

317 326,0




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

128 194,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

6 135,0




035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 828 212,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 907 038,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

375 921,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

367 841,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

367 841,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 080,0




011

Мәдениет объектілерін дамыту

8 080,0


2



Спорт

8 134 794,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

124 294,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 947,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

12 612,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

54 830,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

37 905,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 010 500,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

8 010 500,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

273 388,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

172 444,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

159 899,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

12 545,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

100 944,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

100 944,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

122 935,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

28 090,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 090,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 000,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

94 845,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 333,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

21 512,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 695 335,0


1



Отын және энергетика

1 695 335,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

750 603,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

750 603,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

944 732,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

944 732,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

259 489,0


1



Ауыл шаруашылығы

203 894,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

43 135,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 835,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 300,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000,0




010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

1 000,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

159 759,0




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 119,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

830,0




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

13 538,0




008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

2 875,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

109 397,0


6



Жер қатынастары

50 658,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

50 658,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 308,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 350,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

4 937,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4 937,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

4 937,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

214 724,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

214 724,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

79 074,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 074,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

135 650,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 822,0




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

97 094,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 734,0

12




Көлiк және коммуникация

3 497 895,0


1



Автомобиль көлiгi

3 444 479,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 687,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9 687,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 434 792,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

500,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 434 292,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

53 416,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

53 416,0




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 971,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 445,0

13




Басқалар

323 364,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

44 313,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

44 313,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 993,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 320,0


9



Басқалар

279 051,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

279 051,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

279 051,0

14




Борышқа қызмет көрсету

4 810,0


1



Борышқа қызмет көрсету

4 810,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

4 810,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

4 810,0

15




Трансферттер

753 999,0


1



Трансферттер

753 999,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

753 999,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

611 740,0




038

Субвенциялар

134 868,0




051

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

7 391,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

361 182,0





Бюджеттік кредиттер

366 553,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

355 730,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

355 730,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

355 730,0




053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

355 730,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

10 823,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

10 823,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

10 823,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

10 823,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

5 371,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

147 500,0





Қаржылық активтерді сатып алу

147 500,0

13




Басқалар

147 500,0


9



Басқалар     

147 500,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

147 500,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

147 500,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 918 257,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 918 257,0

  2018 жылғы 22 ақпандағы
№ 23/143-VI шешiмге
2-қосымша
  2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 21/129-VI шешiмге
6-қосымша

2018 жылға арналған ауылдық округтері мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары

  мың теңге

Ауылдық округтің, кенттің атауы

 
Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001 " Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты "

008 "Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"

013 "Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"

022 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары"

1

Абралы

14 145,0

13 081,0

64,0

1 000,0


2

Айнабұлақ

15 413,0

14 413,0


1 000,0


3

Ақбұлақ

18 769,0

17 769,0


1 000,0


4

Алғабас

60 474,0

13 936,0


1 245,0

45 293,0

5

Достық

26 155,0

25 331,0


824,0


6

Жиенәлі

17 895,0

15 422,0


2 473,0


7

Қараөлең

28 280,0

19 505,0

1 430,0

1 245,0

6 100,0

8

Шаған кенті

16 133,0

15 023,0


900,0

210,0


Бюджет бойынша барлығы

197 264,0

134 480,0

1 494,0

9 687,0

51 603,0