О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 "О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы"

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 19 августа 2019 года № 44/429. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 27 августа 2019 года № 3981

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 25 июля 2019 года № 43/415 "О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3965), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 "О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3800, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 31 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2019 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в следующих объемах:

      1)доходы – 3 698 977,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 483 566,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 702,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 3 214 709,5 тысяч тенге;

      2)затраты – 3 704 777,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 800,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 800,2 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 800,2 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2019 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 3 214 709,5 тысяч тенге, в том числе:

      сельскому округу Атамекен – 459 371,0 тысяч тенге;

      cельскому округу Баскудык - 587 639,9 тысяч тенге;

      cельскому округу Батыр – 434 154,4 тысяч тенге;

      cеле Баянды – 212 655,8 тысяч тенге;

      cельскому округу Даулет – 229 943,4 тысяч тенге;

      cельскому округу Кызылтобе – 481 412,7 тысяч тенге;

      cеле Мангистау – 809 532,3 тысяч тенге.".

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комиссии Н. Жолбаев).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Н. СарбасовСекретарь
      Мунайлинского районного маслихата Б. Назар

  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 19 июля 2019 года № 44/429
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс




Подкласс




1. ДОХОДЫ

548 460,0

1



Налоговые поступления

89 089,0


01


Подоходный налог

66 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

66 000,0


04


Hалоги на собственность

23 089,0



1

Hалоги на имущество

1 800,0



3

Земельный налог

889,0



4

Hалог на транспортные средства

20 400,0

4



Поступления трансфертов

459 371,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

459 371,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

459 371,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ




Программа




2. ЗАТРАТЫ

549 078,9

01



Государственные услуги общего характера

54 418,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 418,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 944,3



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

412 126,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

412 126,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

380 638,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

31 488,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

82 534,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 534,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

41 606,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 928,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-618,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

618,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

618,9


01


Остатки бюджетных средств

618,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

618,9

  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 19 июля 2019 года № 44/429
  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

695 556,9

1



Налоговые поступления

107 917,0


01


Подоходный налог

65 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

65 500,0


04


Hалоги на собственность

42 417,0



1

Hалоги на имущество

1 800,0



3

Земельный налог

827,0



4

Hалог на транспортные средства

39 790,0

4



Поступления трансфертов

587 639,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

587 639,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

587 639,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

696 435,8

01



Государственные услуги общего характера

60 115,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 115,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 456,6



022

Капитальные расходы государственного органа

659,3

04



Образование

558 779,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

558 779,9



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

112 024,9



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

446 755,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

76 661,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 661,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

39 306,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 355,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

878,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

878,9



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

878,9




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-878,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

878,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

878,9


01


Остатки бюджетных средств

878,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

878,9

  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 19 июля 2019 года № 44/429
  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

475 283,4

1



Налоговые поступления

41 129,0


01


Подоходный налог

35 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

35 000,0


04


Hалоги на собственность

6 129,0



1

Hалоги на имущество

500,0



3

Земельный налог

1 179,0



4

Hалог на транспортные средства

4 450,0

4



Поступления трансфертов

434 154,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

434 154,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

434 154,4

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

475 699,2

01



Государственные услуги общего характера

44 512,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 512,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 012,8



022

Капитальные расходы государственного органа

500,0

04



Образование

331 059,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

331 059,3



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

224 110,6



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

106 948,7

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

100 127,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 127,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

50 897,2



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 179,9



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 050,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-415,8




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

415,8




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

415,8


01


Остатки бюджетных средств

415,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

415,8

  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 19 июля 2019 года № 44/429
  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Баянды на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

243 813,8

1



Налоговые поступления

31 158,0


01


Подоходный налог

15 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000,0


04


Hалоги на собственность

16 158,0



1

Hалоги на имущество

480,0



3

Земельный налог

343,0



4

Hалог на транспортные средства

15 335,0

4



Поступления трансфертов

212 655,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

212 655,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

212 655,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

244 108,9

01



Государственные услуги общего характера

35 276,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 276,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 802,0



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

144 531,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144 531,1



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

144 531,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 333,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 333,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 333,3



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 968,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 968,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

868,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 100,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-295,1




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

295,1




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

295,1


01


Остатки бюджетных средств

295,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

295,1

  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 19 июля 2019 года № 44/429
  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

265 963,4

1



Налоговые поступления

36 020,0


01


Подоходный налог

25 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 000,0


04


Hалоги на собственность

11 020,0



1

Hалоги на имущество

300,0



3

Земельный налог

585,0



4

Hалог на транспортные средства

10 135,0

4



Поступления трансфертов

229 943,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

229 943,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

229 943,4

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

266 577,3

01



Государственные услуги общего характера

43 507,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 507,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 033,0



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

161 800,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

161 800,5



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

11 150,5



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

150 650,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

60 409,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 409,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 076,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 333,3



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

860,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

860,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

860,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-613,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

613,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

613,9


01


Остатки бюджетных средств

613,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

613,9

  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 19 июля 2019 года № 44/429
  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

557 325,7

1



Налоговые поступления

75 913,0


01


Подоходный налог

47 159,0



2

Индивидуальный подоходный налог

47 159,0


04


Hалоги на собственность

28 754,0



1

Hалоги на имущество

694,0



3

Земельный налог

1 000,0



4

Hалог на транспортные средства

27 060,0

4



Поступления трансфертов

481 412,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

481 412,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

481 412,7

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

558 329,3

01



Государственные услуги общего характера

57 067,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 067,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 484,8



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

108,0

04



Образование

329 976,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

329 976,3



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

329 976,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

112 259,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 259,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

67 811,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

34 003,6



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 445,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

59 026,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 026,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

59 026,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 003,6




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 003,6




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 003,6


01


Остатки бюджетных средств

1 003,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 003,6

  Приложение 7
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 19 июля 2019 года № 44/429
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Мангистау на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

912 574,3

1



Налоговые поступления

102 340,0


01


Подоходный налог

65 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

65 000,0


04


Hалоги на собственность

37 340,0



1

Hалоги на имущество

1 500,0



3

Земельный налог

900,0



4

Hалог на транспортные средства

34 940,0

2



Неналоговые поступления

702,0


01


Доходы от государственной собственности

702,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

702,0

4



Поступления трансфертов

809 532,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

809 532,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

809 532,3

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




2. ЗАТРАТЫ

914 548,3

01



Государственные услуги общего характера

61 126,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 126,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 652,3



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

704 763,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

704 763,7



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

704 763,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 334,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 334,8



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 334,8

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

146 323,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

146 323,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

69 823,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

63 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 974,0




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 974,0




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 974,0


01


Остатки бюджетных средств

1 974,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 974,0


Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қаңтардағы № 36/375 "2019-2021 жылдарға арналған ауыл, ауылдық округтер бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 19 тамыздағы № 44/429 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 27 тамызда № 3981 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 шілдедегі № 43/415 "Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 қаңтардағы № 35/371 "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3965 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Мұнайлы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қаңтардағы № 36/375 "2019-2021 жылдарға арналған ауыл, ауылдық округтер бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3800 болып тіркелген, 2019 жылғы 31 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019 жылға арналған ауыл, ауылдық округ бюджеттері 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 қосымшаларға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 3 698 977,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 483 566,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 702,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша–0 теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 3 214 709,5 мың теңге;

      2) шығындар – 3 704 777,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 800,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 800,2 мың теңге;

      бюджет қаржатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 800,2 мың теңге.";

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2019 жылға арналған ауыл, ауылдық округ бюджеттерінде аудандық бюджеттен ауыл, ауылдық округ бюджеттеріне 3 214 709,5 мың теңге көлемінде субвенция мен ағымдағы нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін, оның ішінде:

      Атамекен ауылдық округіне – 459 371,0 мың теңге;

      Басқұдық ауылдық округіне – 587 639,9 мың теңге;

      Батыр ауылдық округіне – 434 154,4 мың теңге;

      Баянды ауылына – 212 655,8 мың теңге;

      Дәулет ауылдық округіне – 229 943,4 мың теңге;

      Қызылтөбе ауылдық округіне – 481 412,7 мың теңге;

      Маңғыстау ауылына – 809 532,3 мың теңге.".

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық бюджет комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Н. Жолбаев).

      3. "Мұнайлы аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы А. Жанбуршина) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Н. Сарбасов
      Мұнайлы аудандық мәслихатының хатшысы Б. Назар

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 19 тамыздағы
  № 44/429 шешіміне 1 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған Атамекен ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

548 460,0

1



Салықтық түсімдер

89 089,0


01


Табыс салығы

66 000,0



2

Жеке табыс салығы

66 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

23 089,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 800,0



3

Жер салығы

889,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

20 400,0

4



Трансферттердің түсімдері

459 371,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

459 371,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

459 371,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

549 078,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

54 418,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 418,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 944,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

412 126,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

412 126,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

380 638,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

31 488,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

82 534,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 534,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

41 606,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26 928,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 000,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-618,9




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

618,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

618,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

618,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

618,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 19 тамыздағы
  № 44/429 шешіміне 2 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 2 қосымша

2019 жылға арналған Басқұдық ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

695 556,9

1



Салықтық түсімдер

107 917,0


01


Табыс салығы

65 500,0



2

Жеке табыс салығы

65 500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

42 417,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 800,0



3

Жер салығы

827,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

39 790,0

4



Трансферттердің түсімдері

587 639,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

587 639,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

587 639,9

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

696 435,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

60 115,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 115,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 456,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

659,3

04



Білім беру

558 779,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

558 779,9



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

112 024,9



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

446 755,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

76 661,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76 661,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

39 306,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24 355,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

878,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

878,9



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

878,9




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-878,9




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

878,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

878,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

878,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

878,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 19 тамыздағы
  № 44/429 шешіміне 3 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 3 қосымша

2019 жылға арналған Батыр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

475 283,4

1



Салықтық түсімдер

41 129,0


01


Табыс салығы

35 000,0



2

Жеке табыс салығы

35 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 129,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

500,0



3

Жер салығы

1 179,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 450,0

4



Трансферттердің түсімдері

434 154,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

434 154,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

434 154,4

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

475 699,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

44 512,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 512,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 012,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0

04



Білім беру

331 059,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

331 059,3



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

224 110,6



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

106 948,7

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

100 127,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 127,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

50 897,2



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

33 179,9



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 050,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-415,8




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

415,8




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

415,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

415,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

415,8

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 19 тамыздағы
  № 44/429 шешіміне 4 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 4 қосымша

2019 жылға арналған Баянды ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

243 813,8

1



Салықтық түсімдер

31 158,0


01


Табыс салығы

15 000,0



2

Жеке табыс салығы

15 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

16 158,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

480,0



3

Жер салығы

343,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

15 335,0

4



Трансферттердің түсімдері

212 655,8


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

212 655,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

212 655,8

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

244 108,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

35 276,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 276,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 802,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

144 531,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144 531,1



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

144 531,1

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 333,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 333,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 333,3



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

18 968,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 968,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

868,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18 100,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-295,1




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

295,1




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

295,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

295,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

295,1

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 19 тамыздағы
  № 44/429 шешіміне 5 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 5 қосымша

2019 жылға арналған Дәулет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

265 963,4

1



Салықтық түсімдер

36 020,0


01


Табыс салығы

25 000,0



2

Жеке табыс салығы

25 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

11 020,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

300,0



3

Жер салығы

585,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

10 135,0

4



Трансферттердің түсімдері

229 943,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

229 943,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

229 943,4

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

266 577,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

43 507,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 507,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 033,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

161 800,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

161 800,5



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

11 150,5



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

150 650,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

60 409,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 409,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

30 076,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21 333,3



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

860,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

860,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

860,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-613,9




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

613,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

613,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

613,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

613,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 19 тамыздағы
  № 44/429 шешіміне 6 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 6 қосымша

2019 жылға арналған Қызылтөбе ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

557 325,7

1



Салықтық түсімдер

75 913,0


01


Табыс салығы

47 159,0



2

Жеке табыс салығы

47 159,0


04


Меншікке салынатын салықтар

28 754,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

694,0



3

Жер салығы

1 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

27 060,0

4



Трансферттердің түсімдері

481 412,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

481 412,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

481 412,7

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

558 329,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

57 067,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 067,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 484,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

108,0

04



Білім беру

329 976,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

329 976,3



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

329 976,3

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

112 259,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

112 259,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

67 811,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

34 003,6



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 445,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

59 026,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 026,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

59 026,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-1 003,6




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 003,6




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 003,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 003,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 003,6

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 19 тамыздағы
  № 44/429 шешіміне 7 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 7 қосымша

2019 жылға арналған Маңғыстау ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

912 574,3

1



Салықтық түсімдер

102 340,0


01


Табыс салығы

65 000,0



2

Жеке табыс салығы

65 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

37 340,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 500,0



3

Жер салығы

900,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

34 940,0

2



Салықтық емес түсiмдер

702,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

702,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

702,0

4



Трансферттердің түсімдері

809 532,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

809 532,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

809 532,3

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

914 548,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

61 126,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61 126,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 652,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

704 763,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

704 763,7



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

704 763,7

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 334,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 334,8



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 334,8

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

146 323,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

146 323,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

69 823,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

63 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 500,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-1 974,0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 974,0




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 974,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 974,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 974,0