О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 27 декабря 2018 года № 38/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2019-2021 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 25 июня 2019 года № 45/4-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 3 июля 2019 года № 6047. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI

      Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2019 № 52/2-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 июня 2019 года № 30/329-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6024), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 27 декабря 2018 года № 38/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-207, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 16 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 64 159 338,7 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 20 703 638,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 024 924,6 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5 514 934,4 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36 915 841,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 65 930 089,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -300 000,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0;

      погашение бюджетных кредитов – 300 000,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 142 996,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 145 986,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 2 990,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 613 746,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 613 746,7 тысяч тенге;

      поступление займов – 7 188 893,8 тысяч тенге;

      погашение займов – 5 577 690,4 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 543,3 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2019 год, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 июня 2019 года № 30/329-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6024):

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 27,1 %;

      2) социальный налог – 27,1 %.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии М. Бахыт
      Секретарь городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 25 июня 2019 года
№ 45/4-VI
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 38/2-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2019 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

64 159 338,7

1



Налоговые поступления

20 703 638,7


01


Подоходный налог

8 323 039,3



2

Индивидуальный подоходный налог

8 323 039,3


03


Социальный налог

4 911 577,4



1

Социальный налог

4 911 577,4


04


Налоги на собственность

5 883 690,0



1

Налоги на имущество

3 413 037,0



3

Земельный налог

668 061,0



4

Налог на транспортные средства

1 802 317,0



5

Единый земельный налог

275,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 103 461,0



2

Акцизы

244 738,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

215 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

621 723,0



5

Налог на игорный бизнес

22 000,0


07


Прочие налоги

294,0



1

Прочие налоги

294,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

481 577,0



1

Государственная пошлина

481 577,0

2



Неналоговые поступления

1 024 924,6


01


Доходы от государственной собственности

183 404,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 269,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

64,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

182 071,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 350,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 350,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

8 215,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

8 215,0


06


Прочие неналоговые поступления

822 955,6



1

Прочие неналоговые поступления

822 955,6

3



Поступления от продажи основного капитала

5 514 934,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 294 934,4



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 294 934,4


03


Продажа земли и нематериальных активов

220 000,0



1

Продажа земли

169 000,0



2

Продажа нематериальных активов

51 000,0

4



Поступления трансфертов

36 915 841,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 915 841,0



2

Трансферты из областного бюджета

36 915 841,0


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

65 930 089,4

01



Государственные услуги общего характера

803 557,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

33 601,6



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

32 952,6



003

Капитальные расходы государственного органа

649,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

259 680,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

224 737,6



003

Капитальные расходы государственного органа

34 942,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

131 223,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

57 426,7



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 319,2



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 080,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

56 397,5


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

154 057,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

152 161,7



004

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

896,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

74 894,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

74 894,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

150 100,0



040

Развитие объектов государственных органов

150 100,0

02



Оборона

34 652,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

34 652,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

34 652,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

136 529,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

109 632,6



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

109 632,6


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

26 896,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

26 896,9

04



Образование

19 452 292,2


464


Отдел образования района (города областного значения)

16 857 168,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

36 127,0



003

Общеобразовательное обучение

10 846 267,1



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

421 414,0



006

Дополнительное образование для детей

781 768,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 943 780,0



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

115 488,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2 706,0



023

Методическая работа

69 961,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 274 850,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

364 807,7


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

191 201,7



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

191 201,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 403 921,7



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

2 403 921,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 376 496,1


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 329 925,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

92 919,5



002

Программа занятости

450 634,2



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

2 873,0



005

Государственная адресная социальная помощь

395 721,0



006

Оказание жилищной помощи

15 900,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

568 580,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

12 272,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 413,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

85 490,4



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

292 226,4



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

140 944,4



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

103 259,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

2 419,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

156 315,2



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

1 958,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

46 571,0



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

30 000,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

16 571,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

31 123 428,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 099 367,5



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

182 606,2



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

88 044,2



015

Освещение улиц в населенных пунктах

699 619,6



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

73 349,1



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

16 428,5



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 856 641,3



028

Развитие коммунального хозяйства

908,6



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

423 932,4



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 000,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

634 505,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 122 332,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 974 519,4



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

7 978 525,8



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

16 879 067,4



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

376 856,0



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

177 055,5



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

563 014,7


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

49 541,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

47 541,8



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

2 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

856 826,6


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

425 835,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

25 929,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

202 892,7



006

Функционирование районных (городских) библиотек

162 024,4



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

34 989,5


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

165 322,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

36 026,7



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

86 951,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

42 345,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

265 668,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

23 140,3



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

198 320,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

16 511,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

27 697,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

135 353,8


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

59 171,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

59 171,6


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

76 182,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

41 716,2



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1 900,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

13 000,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

1 652,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

3 074,0



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

14 840,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

214 685,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

162 017,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

162 017,6


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

52 668,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

52 668,3

12



Транспорт и коммуникации

8 680 113,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 615 427,8



022

Развитие транспортной инфраструктуры

5 505 571,4



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 659 856,4



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

250 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 200 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

64 686,1



080

Строительство специализированных центров обслуживания населения

64 686,1

13



Прочие

1 390 170,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

107 730,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

107 730,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

645 414,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

645 414,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

579 957,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

579 957,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

57 069,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

41 909,3



003

Поддержка предпринимательской деятельности

15 000,0



004

Капитальные расходы государственного органа

160,0

14



Обслуживание долга

44 166,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

44 166,4



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

44 166,4

15



Трансферты

681 816,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

681 816,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

59 166,9



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

622 650,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-300 000,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

300 000,0


01


Погашение бюджетных кредитов

300 000,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

300 000,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

142 996,0




Приобретение финансовых активов

145 986,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

145 986,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

145 986,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

2 990,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 613 746,7




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

1 613 746,7

7



Поступления займов

7 188 893,8


01


Внутренние государственные займы

7 188 893,8



2

Договоры займа

7 188 893,8

16



Погашение займов

5 577 690,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

5 577 690,4



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

5 577 690,4

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 543,3


01


Остатки бюджетных средств

2 543,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 543,3


Өскемен қалалық мәслихатының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 38/2-VI "Өскемен қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 маусымдағы № 45/4-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 3 шілдеде № 6047 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 52/2-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 23.12.2019 № 52/2-VI шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 14 маусымдағы № 30/329-VI "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 25/280-VI шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 6024 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 38/2-VI "Өскемен қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 5-1-207 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2019 жылғы 16 қаңтарда жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Қаланың 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2019 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 64 159 338,7 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 20 703 638,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 024 924,6 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5 514 934,4 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 36 915 841,0 мың теңге;

      2) шығындар – 65 930 089,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -300 000,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 300 000,0 мың теңге;

      4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 142 996,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 145 986,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 2 990,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 613 746,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 613 746,7 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 7 188 893,8 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 5 577 690,4 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 543,3 мың теңге.";

      4 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "4. Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 14 маусымдағы № 30/329-VI "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 25/280-VI шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 6024 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес 2019 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын:

      1) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 27,1 %;

      2) әлеуметтік салық – 27,1 %.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы М. Бахыт
      Қалалық мәслихаттың хатшысы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2019 жылғы 25 маусымдағы
№ 45/4-VI шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 38/2-VI шешіміне
1 қосымша

Өскемен қаласының 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

64 159 338,7

1



Салықтық түсімдер

20 703 638,7


01


Табыс салығы

8 323 039,3



2

Жеке табыс салығы

8 323 039,3


03


Әлеуметтік салық

4 911 577,4



1

Әлеуметтік салық

4 911 577,4


04


Меншікке салынатын салықтар

5 883 690,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 413 037,0



3

Жер салығы

668 061,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 802 317,0



5

Бірыңғай жер салығы

275,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 103 461,0



2

Акциздер

244 738,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

215 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

621 723,0



5

Ойын бизнесіне салық

22 000,0


07


Басқа да салықтар

294,0



1

Басқа да салықтар

294,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

481 577,0



1

Мемлекеттік баж

481 577,0

2



Салықтық емес түсімдер

1 024 924,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

183 404,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 269,0



4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

64,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

182 071,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

10 350,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

10 350,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

8 215,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

8 215,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

822 955,6



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

822 955,6

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 514 934,4


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 294 934,4



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 294 934,4


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

220 000,0



1

Жерді сату

169 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

51 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

36 915 841,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

36 915 841,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

36 915 841,0


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

65 930 089,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

803 557,1


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

33 601,6



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 952,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

649,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

259 680,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

224 737,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

34 942,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

131 223,4



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 426,7



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 319,2



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 080,0



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

56 397,5


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

154 057,7



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

152 161,7



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

896,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

74 894,4



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 894,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

150 100,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

150 100,0

02



Қорғаныс

34 652,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

34 652,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

34 652,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

136 529,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

109 632,6



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

109 632,6


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

26 896,9



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 896,9

04



Бiлiм беру

19 452 292,2


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

16 857 168,8



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 127,0



003

Жалпы білім беру

10 846 267,1



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

421 414,0



006

Балаларға қосымша білім беру

781 768,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 943 780,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

115 488,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

2 706,0



023

Әдістемелік жұмыс

69 961,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 274 850,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

364 807,7


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

191 201,7



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

191 201,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 403 921,7



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 403 921,7

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 376 496,1


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 329 925,1



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

92 919,5



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

450 634,2



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

2 873,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

395 721,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

15 900,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

568 580,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

12 272,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

8 413,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

85 490,4



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

292 226,4



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

140 944,4



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

103 259,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

2 419,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

156 315,2



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

1 958,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

46 571,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

30 000,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

16 571,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

31 123 428,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 099 367,5



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

182 606,2



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

88 044,2



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

699 619,6



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

73 349,1



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

16 428,5



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 856 641,3



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

908,6



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

423 932,4



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 000,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

634 505,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 122 332,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 974 519,4



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

7 978 525,8



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

16 879 067,4



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

376 856,0



025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

177 055,5



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

563 014,7


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

49 541,8



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 541,8



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

2 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

856 826,6


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

425 835,6



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 929,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

202 892,7



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

162 024,4



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

34 989,5


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

165 322,7



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 026,7



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

86 951,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

42 345,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

265 668,3



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 140,3



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

198 320,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

16 511,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

27 697,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

135 353,8


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

59 171,6



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 171,6


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

76 182,2



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 716,2



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 900,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

13 000,0



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

1 652,0



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

3 074,0



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

14 840,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

214 685,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

162 017,6



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

162 017,6


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

52 668,3



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 668,3

12



Көлiк және коммуникация

8 680 113,9


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 615 427,8



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

5 505 571,4



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 659 856,4



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

250 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 200 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

64 686,1



080

Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру

64 686,1

13



Басқалар

1 390 170,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

107 730,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

107 730,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

645 414,0



043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

645 414,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

579 957,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

579 957,0


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

57 069,3



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 909,3



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

15 000,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

160,0

14



Борышқа қызмет көрсету

44 166,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

44 166,4



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

44 166,4

15



Трансферттер

681 816,9


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

681 816,9



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

59 166,9



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

622 650,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-300 000,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

300 000,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

300 000,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

300 000,0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

142 996,0




Қаржы активтерін сатып алу

145 986,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

145 986,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

145 986,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 990,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-1 613 746,7




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 613 746,7

7



Қарыздар түсімдері

7 188 893,8


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

7 188 893,8



2

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

7 188 893,8

16



Қарыздарды өтеу

5 577 690,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

5 577 690,4



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

5 577 690,4

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 543,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 543,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 543,3