О внесении изменений в решение Байганинского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 283 "Об утверждении Байганинского районного бюджета на 2020-2022 годы"

Решение Байганинского районного маслихата Актюбинской области от 13 ноября 2020 года № 380. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 17 ноября 2020 года № 7653. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Байганинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Байганинского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 283 "Об утверждении Байганинского районного бюджета на 2020-2022 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6622, опубликованное 4 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      доходы - цифры "7 848 138,6" заменить цифрами "7 540 940,3";

      в том числе:

      налоговые поступления - цифры "4 640 383,0" заменить цифрами "4 351 297,7";

      неналоговые поступления - цифры "11 838" заменить цифрами "16 239,0";

      поступления от продажи основного капитала - цифры "12 066" заменить цифрами "11 489,0";

      поступления трансфертов - цифры "3 183 851,6" заменить цифрами "3 161 914,6";

      в подпункте 2):

      затраты - цифры "8 736 521,0" заменить цифрами "8 473 116,1";

      в подпункте 3):

      чистое бюджетное кредитование - цифры "94 477" заменить цифрами "96 097,2";

      бюджетные кредиты - цифры "119 295" заменить цифрами "120 915,2";

      в подпункте 5):

      дефицит (профицит) бюджета - цифры "- 982 859,4" заменить цифрами "- 1 028 273,0";

      в подпункте 6):

      финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - цифры "982 859,4" заменить цифрами "1 028 273,0";

      поступление займов - цифры "519 622,3" заменить цифрами "519 436,5";

      используемые остатки бюджетных средств - цифры "488 055,1" заменить цифрами "533 654,5".

      в пункте 9:

      Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2020 год в сумме - цифры "93 553" заменить цифрами "14 612,2".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Государственному учреждению "Аппарат Байганинского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;

      2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Байганинского районного маслихата после его официального опубликования.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессии
Байганинского районного маслихата
Н. Жанғалиев
      Секретарь Байганинского
районного маслихата
Б. Турлыбаев

  Приложение к решению Байганинского районного маслихата от 13 ноября 2020 года № 380
  Приложение 1 к решению Байганинского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 283

Байганинский районный бюджет на 2020 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

7 540 940,3

1



Налоговые поступления

4 351 297,7


01


Подоходный налог

136 322,0



1

Корпоративный подоходный налог

15 835,0



2

Индивидуальный подоходный налог

120 487,0


03


Социальный налог

129 915,0



1

Социальный налог

129 915,0


04


Налоги на собственность

4 064 082,7



1

Hалоги на имущество

4 061 210,8



4

Hалог на транспортные средства

2 424,9



5

Единый земельный налог

447,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

19 944,0



2

Акцизы

917,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

17 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 027,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 034,0



1

Государственная пошлина

1 034,0

2



Неналоговые поступления

16 239,0


01


Доходы от государственной собственности

9 596,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 798,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7 765,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

33,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

972,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

972,0


06


Прочие неналоговые поступления

5 671,0



1

Прочие неналоговые поступления

5 671,0

3



Поступления от продажи основного капитала

11 489,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 133,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 133,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 356,0



1

Продажа земли

5 000,0



2

Продажа нематериальных активов

1 356,0

4



Поступления трансфертов

3 161 914,6


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

117,6



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

117,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 161 797,0



2

Трансферты из областного бюджета

3 161 797,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. ЗАТРАТЫ

8 736 521,0





II. ЗАТРАТЫ

8 473 116,1

01




Государственные услуги общего характера

361 223,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

167 751,7



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

25 301,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

25 301,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

142 450,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

110 980,7




003

Капитальные расходы государственного органа

26 095,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

5 375,0


2



Финансовая деятельность

29 720,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

29 720,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

24 273,3




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

533,1




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

717,0




018

Капитальные расходы государственного органа

4 196,6


5



Планирование и статистическая деятельность

21 106,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

21 106,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

21 106,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

142 646,1



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

37 113,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

25 505,3




013

Капитальные расходы государственного орган

2 555,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 821,3




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

3 232,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

87 209,5




040

Развитие объектов государственных органов

87 209,5



494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

18 323,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

14 443,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 880,0

02




Оборона

31 218,2


1



Военные нужды

4 001,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

4 001,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

4 001,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

27 217,2



122


Аппарат акима района (города областного значения)

27 217,2




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

4 005,2




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

23 212,0

04




Образование

4 682 787,3


1



Дошкольное воспитание и обучение

118 510,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

118 510,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

118 510,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 037 406,1



464


Отдел образования района (города областного значения)

3 779 241,0




003

Общеобразовательное обучение

3 687 822,7




006

Дополнительное образование для детей

91 418,3



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

80 909,5




017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

80 909,5



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

177 255,6




021

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

177 255,6


9



Прочие услуги в области образования

526 871,2



464


Отдел образования района (города областного значения)

526 871,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

30 268,0




004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

35 911,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

46 957,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

7 893,0




023

Методическая работа

31 177,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

184 029,2




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

190 636,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

642 464,9


1



Социальное обеспечение

160 809,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

160 809,0




005

Государственная адресная социальная помощь

160 809,0


2



Социальная помощь

456 983,9



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

456 983,9




002

Программа занятости

308 868,1




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

22 266,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

55 335,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

15 065,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

20 940,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

34 509,8


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

24 672,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

24 672,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

23 422,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 000,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

250,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

616 308,0


1



Жилищное хозяйство

374 657,8



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

374 657,8




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

202 868,2




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

154 989,6




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

16 800,0


2



Коммунальное хозяйство

237 810,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

234 693,9




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

5 500,0




027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

26 109,8




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

4 056,6




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

199 027,5



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

3 116,3




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 116,3


3



Благоустройство населенных пунктов

3 840,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 840,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

3 840,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

421 248,4


1



Деятельность в области культуры

137 139,9



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

137 139,9




003

Поддержка культурно-досуговой работы

137 139,9


2



Спорт

85 767,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

85 767,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

8 974,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

44 825,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

900,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

6 500,3




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

24 567,7


3



Информационное пространство

133 651,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

125 378,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

124 871,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

507,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

8 273,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

8 273,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

64 690,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

14 631,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

14 481,5




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

150,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

50 059,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

18 511,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

31 548,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

91 376,2


1



Сельское хозяйство

42 790,2



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

17 726,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

17 576,0




006

Капитальные расходы государственного органа

150,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

25 064,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

3 564,2




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

500,0




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

21 000,0


6



Земельные отношения

23 248,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

23 248,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

23 248,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

25 338,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

25 338,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

25 338,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

25 536,8


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

25 536,8



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

25 536,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

25 246,8




015

Капитальные расходы государственного органа

290,0

12




Транспорт и коммуникации

242 836,1


1



Автомобильный транспорт

242 836,1



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

242 836,1




022

Развитие транспортной инфраструктуры

76 715,7




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

44 021,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

122 099,4

13




Прочие

423 699,2


9



Прочие

423 699,2



452


Отдел финансов района (города областного значения)

14 612,2




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

14 612,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

140 337,0




064

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

140 337,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

268 750,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

268 750,0

14




Обслуживание долга

33,0


1



Обслуживание долга

33,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

33,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

33,0

15




Трансферты

934 384,2


1



Трансферты

934 384,2



452


Отдел финансов района (города областного значения)

934 384,2




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

161,7




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

272 152,5




038

Субвенции

603 000,0




039

Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства

16 655,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

42 415,0





ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

96 097,2





Бюджетные кредиты

120 915,2

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

120 915,2


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

120 915,2



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

120 915,2




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

120 915,2


Категория 

Сумма (тысяч тенге)


класс


подкласс



Наименование

5




Погашение бюджетных кредитов

24 818,0


01



Погашение бюджетных кредитов

24 818,0



1


Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета

24 818,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 028 273,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 028 273,0


Категория

Сумма (тысяч тенге)


класс


подкласс



Наименование

7




Поступления займов

519 436,5


01



Внутренние государственные кредиты

519 436,5



2


Договора на получение кредитов

519 436,5


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

16




Погашение кредитов

24 818,0


1



Погашение кредитов

24 818,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

24 818,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

24 818,0


Категория

Сумма (тысяч тенге)


класс


подкласс


специфика


Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

533 654,5


01



Остатки бюджетных средств

533 654,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

533 654,5


Байғанин аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 283 "2020-2022 жылдарға арналған Байғанин аудандық бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 2020 жылғы 13 қарашадағы № 380 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 17 қарашада № 7653 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 109 бабына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына сәйкес, Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Байғанин аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 283 "2020-2022 жылдарға арналған Байғанин аудандық бюджетін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6622 тіркелген, 2020 жылғы 4 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақта:

      1) тармақшасында:

      кірістер - "7 848 138,6" сандары "7 540 940,3" сандарымен ауыстырылсын;

      оның ішінде:

      салықтық түсімдер - "4 640 383,0" сандары "4 351 297,7" сандарымен ауыстырылсын;

      салықтық емес түсімдер - "11 838" сандары "16 239,0" сандарымен ауыстырылсын;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - "12 066" сандары "11 489,0" сандарымен ауыстырылсын;

      трансферттер түсімі - "3 183 851,6" сандары "3 161 914,6" сандарымен ауыстырылсын;

      2) тармақшасында:

      шығындар - "8 736 521,0" сандары "8 473 116,1" сандарымен ауыстырылсын;

      3) тармақшасында:

      таза бюджеттік кредиттеу - "94 477" сандары "96 097,2" сандарымен ауыстырылсын;

      бюджеттік кредиттер - "119 295" сандары "120 915,2" сандарымен ауыстырылсын;

      5) тармақшасында:

      бюджет тапшылығы (профициті) - "- 982 859,4" сандары "- 1 028 273,0" сандарымен ауыстырылсын;

      6) тармақшасында:

      бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - "982 859,4" сандары "1 028 273,0" сандарымен ауыстырылсын;

      қарыздар түсімі - "519 622,3" сандары "519 436,5" сандарымен ауыстырылсын;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - "488 055,1" сандары "533 654,5" сандарымен ауыстырылсын;

      9 тармақта:

      2020 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві - "93 553" сандары "14 612,2" сандарымен ауыстырылсын.

      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.

      3. "Байғанин аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы шешімді оны ресми жариялағаннан кейін Байғанин аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Байғанин аудандық
мәслихатының сессия төрағасы
Н. Жанғалиев
      Байғанин аудандық
мәслихатының хатшысы
Б. Турлыбаев

  Байғанин аудандық мәслихатының 2020 жылғы 13 қарашадағы № 380 шешіміне қосымша
  Байғанин аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 283 шешіміне 1 қосымша

2020 жылға арналған Байғанин аудандық бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Iшкi сыныбы


Атауы




І. КІРІСТЕР

7 540 940,3

1



Салықтық түсімдер

4 351 297,7


01


Табыс салығы

136 322,0



1

Корпоративтік табыс салығы

15 835,0



2

Жеке табыс салығы

120 487,0


03


Әлеуметтiк салық

129 915,0



1

Әлеуметтік салық

129 915,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 064 082,7



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 061 210,8



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 424,9



5

Бірыңғай жер салығы

447,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын iшкi салықтар

19 944,0



2

Акциздер

917,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

17 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 027,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 034,0



1

Мемлекеттік баж

1 034,0

2



Салықтық емес түсiмдер

16 239,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

9 596,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 798,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7 765,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

33,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

972,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

972,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 671,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 671,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

11 489,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 133,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 133,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

6 356,0



1

Жерді сату

5 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

1 356,0

4



Трансферттердің түсімдері

3 161 914,6


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

117,6



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

117,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 161 797,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3 161 797,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

8 473 116,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

361 223,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

167 751,7



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

25 301,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 301,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

142 450,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

110 980,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

26 095,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 375,0


2



Қаржылық қызмет

29 720,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

29 720,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 273,3




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

533,1




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

717,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 196,6


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

21 106,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

21 106,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 106,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

142 646,1



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

37 113,6




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 505,3




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 555,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 821,3




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 232,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

87 209,5




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

87 209,5



494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

18 323,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 443,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 880,0

02




Қорғаныс

31 218,2


1



Әскери мұқтаждар

4 001,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

4 001,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

4 001,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

27 217,2



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

27 217,2




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

4 005,2




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

23 212,0

04




Бiлiм беру

4 682 787,3


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

118 510,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

118 510,0




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

118 510,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

4 037 406,1



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 779 241,0




003

Жалпы білім беру

3 687 822,7




006

Балаларға қосымша білім беру

91 418,3



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

80 909,5




017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

80 909,5



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

177 255,6




021

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

177 255,6


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

526 871,2



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

526 871,2




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 268,0




004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

35 911,0




005

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

46 957,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

7 893,0




023

Әдістемелік жұмыс

31 177,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

184 029,2




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

190 636,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

642 464,9


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

160 809,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

160 809,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

160 809,0


2



Әлеуметтiк көмек

456 983,9



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

456 983,9




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

308 868,1




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

22 266,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

55 335,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

15 065,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

20 940,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

34 509,8


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

24 672,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

24 672,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 422,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 000,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

250,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

616 308,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

374 657,8



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

374 657,8




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

202 868,2




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

154 989,6




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

16 800,0


2



Коммуналдық шаруашылық

237 810,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

234 693,9




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

5 500,0




027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

26 109,8




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

4 056,6




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

199 027,5



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

3 116,3




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

3 116,3


3



Елді-мекендерді көркейту

3 840,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 840,0




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

3 840,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

421 248,4


1



Мәдениет саласындағы қызмет

137 139,9



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

137 139,9




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

137 139,9


2



Спорт

85 767,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

85 767,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 974,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

44 825,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

900,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

6 500,3




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

24 567,7


3



Ақпараттық кеңiстiк

133 651,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

125 378,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

124 871,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

507,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

8 273,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

8 273,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

64 690,5



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

14 631,5




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 481,5




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

150,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

50 059,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 511,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

31 548,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

91 376,2


1



Ауыл шаруашылығы

42 790,2



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

17 726,0




001

Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 576,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

25 064,2




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 564,2




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

500,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

21 000,0


6



Жер қатынастары

23 248,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

23 248,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 248,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

25 338,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

25 338,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

25 338,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

25 536,8


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

25 536,8



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

25 536,8




001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 246,8




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

290,0

12




Көлiк және коммуникация

242 836,1


1



Автомобиль көлiгi

242 836,1



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

242 836,1




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

76 715,7




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

44 021,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

122 099,4

13




Басқалар

423 699,2


9



Басқалар

423 699,2



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

14 612,2




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

14 612,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

140 337,0




064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

140 337,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

268 750,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

268 750,0

14




Борышқа қызмет көрсету

33,0


1



Борышқа қызмет көрсету

33,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

33,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

33,0

15




Трансферттер

934 384,2


1



Трансферттер

934 384,2



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

934 384,2




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

161,7




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

272 152,5




038

Субвенциялар

603 000,0




039

Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 655,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

42 415,0





ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

96 097,2





Бюджеттік кредиттер

120 915,2

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

120 915,2


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

120 915,2



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

120 915,2




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

120 915,2


санаты

Сомасы (мың теңге)


сыныбы


ішкі сыныбы



Атауы

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

24 818,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

24 818,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

24 818,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 028 273,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 028 273,0


санаты

Сомасы (мың теңге)


сыныбы


ішкі сыныбы



Атауы

7




Қарыздар түсімдері

519 436,5


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

519 436,5



2


Қарыз алу келісім-шарттары

519 436,5


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

16




Қарыздарды өтеу

24 818,0


1



Қарыздарды өтеу

24 818,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

24 818,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

24 818,0


санаты

Сомасы (мың теңге)


сыныбы


ішкі сыныбы


ерекшелігі


АТАУЫ

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

533 654,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

533 654,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

533 654,5