О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2020-2022 годы

Решение маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 16 января 2020 года № 469. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 27 января 2020 года № 8921. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 280 351,5 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 37 192,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 90,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 243 069,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 393 498,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -113 146,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –113 146,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

      2. Учесть, что в бюджете поселка Карабалык предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 191087,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет села Лесное на 2020-2022 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 12 674,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 747,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 2,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 11 925,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 12 674,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

      4. Учесть, что в бюджете села Лесное предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 9570,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 33 499,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 918,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 10,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 30 571,0 тысяча тенге;

      2) затраты – 36 152,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 653,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 653,3 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

      6. Учесть, что в бюджете Тогузакского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 28665,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 6 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).

      7. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 15 535,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 670,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 89,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 13 776,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 15 535,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

      8. Учесть, что в бюджете Белоглинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 12327,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Боскольского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23 847,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 516,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 22 331,8 тысяча тенге;

      2) затраты – 23 847,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

      10. Учесть, что в бюджете Боскольского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 14824,0 тысячи тенге.

      11. Утвердить бюджет Бурлинского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 21 692,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 746,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 70,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 20 876,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 21 692,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

      12. Учесть, что в бюджете Бурлинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 15689,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 18 227,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 829,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 4,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 17 394,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 18227,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

      14. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 17284,0 тысячи тенге.

      15. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30 998,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 294,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 50,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 29 654,5 тысячи тенге;

      2) затраты – 30 998,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 15 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

      16. Учесть, что в бюджете Новотроицкого сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 23805,0 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет села Победа на 2020-2022 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19 104,8 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 236,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 18 868,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 19 104,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

      18. Учесть, что в бюджете села Победа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 18075,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 18 с изменением, внесенным решением маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).

      19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19 354,7 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 122,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 35,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 14 197,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 19 354,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 19 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

      20. Учесть, что в бюджете Кособинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 13439,0 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 20 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).

      21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 178,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 453,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 29,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 696,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 178,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 21 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

      22. Учесть, что в бюджете Смирновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 17554,0 тысячи тенге.

      23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 22 925,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 315,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 20 610,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 22 925,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 23 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

      24. Учесть, что в бюджете Станционного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 12276,0 тысяч тенге.

      25. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложению 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 13 857,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 903,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 4,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 12 950,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 13 857,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 25 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

      26. Учесть, что в бюджете Урнекского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 9911,0 тысяч тенге.

      27. Исключен решением маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).
      28. Исключен решением маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).
      29. Исключен решением маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).
      30. Исключен решением маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).

      31. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Исполняющая обязанности секретаря районного маслихата, председатель сессии Г. Балбаева

  Приложение 1
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2020 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

280351,5

1




Налоговые поступления

37192,0


01



Подоходный налог

27868,0



2


Индивидуальный подоходный налог

27868,0


04



Налоги на собственность

9324,0



1


Налоги на имущество

791,0



3


Земельный налог

1738,0



4


Налог на транспортные средства

6795,0

2




Неналоговые поступления

90,0


01



Доходы от государственной собственности

90,0



1


Поступления части чистого дохода государственных предприятий

83,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7,0

4




Поступления трансфертов

243069,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

243069,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

243069,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

393498,2

01




Государственные услуги общего характера

51522,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

51522,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51522,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45914,7




022

Капитальные расходы государственного органа

5607,4

04




Образование

172735,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

172735,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

172735,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

172735,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

44390,1


3



Благоустройство населенных пунктов

44390,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44390,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15450,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8200,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

605,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20135,1

12




Транспорт и коммуникации

122450,8


1



Автомобильный транспорт

122450,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

122450,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

23896,3




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округов.

98554,5

15




Трансферты

2400,2


1



Трансферты

2400,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2400,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2400,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-113146,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

113146,7

  Приложение 2
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

225664,0

1




Налоговые поступления

33313,0


01



Подоходный налог

8973,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8973,0


04



Налоги на собственность

24339,0



1


Налоги на имущество

613,0



3


Земельный налог

1450,0



4


Налог на транспортные средства

22276,0

2




Неналоговые поступления

80,0


01



Доходы от государственной собственности

80,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0

4




Поступления трансфертов

192272,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

192272,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

192272,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

225664,0

01




Государственные услуги общего характера

29765,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29765,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29765,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29765,0

04




Образование

154398,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

154398,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

154398,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

154398,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

36301,0


3



Благоустройство населенных пунктов

36301,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36301,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15600,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

7800,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

629,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12272,0

12




Транспорт и коммуникации

5200,0


1



Автомобильный транспорт

5200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5200,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5200,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

227194,0

1




Налоговые поступления

34219,0


01



Подоходный налог

9780,0



2


Индивидуальный подоходный налог

9780,0


04



Налоги на собственность

24439,0



1


Налоги на имущество

613,0



3


Земельный налог

1450,0



4


Налог на транспортные средства

22376,0

2




Неналоговые поступления

95,0


01



Доходы от государственной собственности

95,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

95,0

4




Поступления трансфертов

192880,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

192880,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

192880,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

227194,0

01




Государственные услуги общего характера

29883,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29883,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29883,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29883,0

04




Образование

155012,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

155012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

155012,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

155012,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

36999,0


3



Благоустройство населенных пунктов

36999,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36999,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15900,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

7950,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

641,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12508,0

12




Транспорт и коммуникации

5300,0


1



Автомобильный транспорт

5300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2020 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

12674,0

1




Налоговые поступления

747,0


01



Подоходный налог

13,0



2


Индивидуальный подоходный налог

13,0


04



Налоги на собственность

734,0



1


Налоги на имущество

26,0



3


Земельный налог

195,0



4


Налог на транспортные средства

513,0

2




Неналоговые поступления

2,0


06



Прочие неналоговые поступления

2,0



1


Прочие неналоговые поступления

2,0

4




Поступления трансфертов

11925,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11925,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11925,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

12674,0

01




Государственные услуги общего характера

11924,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

11924,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11924,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11334,0




022

Капитальные расходы государственного органа

590,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

350,0


3



Благоустройство населенных пунктов

350,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0

15




Трансферты

100,0


1



Трансферты

100,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100,0




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

100,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

10458,0

1




Налоговые поступления

1461,0


01



Подоходный налог

24,0



2


Индивидуальный подоходный налог

24,0


04



Налоги на собственность

1437,0



1


Налоги на имущество

354,0



3


Земельный налог

107,0



4


Налог на транспортные средства

976,0

2




Неналоговые поступления

2,0


01



Доходы от государственной собственности

2,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2,0

4




Поступления трансфертов

8995,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8995,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8995,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

10458,0

01




Государственные услуги общего характера

9678,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

9678,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9678,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9678,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

468,0


3



Благоустройство населенных пунктов

468,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

468,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

198,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

62,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

208,0

12




Транспорт и коммуникации

312,0


1



Автомобильный транспорт

312,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

312,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

312,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3

4

5

6





I. Доходы

10508,0

1




Налоговые поступления

1461,0


01



Подоходный налог

24,0



2


Индивидуальный подоходный налог

24,0


04



Налоги на собственность

1437,0



1


Налоги на имущество

354,0



3


Земельный налог

107



4


Налог на транспортные средства

976,0

4




Поступления трансфертов

9047,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9047,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9047,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

10508,0

01




Государственные услуги общего характера

9713,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

9713,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9713,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9713,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

477,0


3



Благоустройство населенных пунктов

477,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

477,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

201,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

64,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

212,0

12




Транспорт и коммуникации

318,0


1



Автомобильный транспорт

318,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

318,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

318,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2020 год

      Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

33499,0

1




Налоговые поступления

2918,0


01



Подоходный налог

749,0



2


Индивидуальный подоходный налог

749,0


04



Налоги на собственность

2169,0



1


Налоги на имущество

88,0



3


Земельный налог

499,0



4


Налог на транспортные средства

1582,0

2




Неналоговые поступления

10,0


06



Прочие неналоговые поступления

10,0



1


Прочие неналоговые поступления

10,0

4




Поступления трансфертов

30571,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30571,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30571,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

36152,3

01




Государственные услуги общего характера

27001,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27001,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27001,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21601,8




022

Капитальные расходы государственного органа

5400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3008,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3008,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3008,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2178,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

130,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

700,0

12




Транспорт и коммуникации

2046,9


1



Автомобильный транспорт

2046,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2046,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2046,9

15




Трансферты

4095,6


1



Трансферты

4095,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4095,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

4095,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2653,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2653,3

  Приложение 8
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2021 год

      Сноска. Приложение 8 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

35961,0

1




Налоговые поступления

5505,0


04



Налоги на собственность

5505,0



1


Налоги на имущество

127,0



3


Земельный налог

458,0



4


Налог на транспортные средства

4920,0

2




Неналоговые поступления

10,0


01



Доходы от государственной собственности

10,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10,0

4




Поступления трансфертов

30446,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30446,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30446,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

35961,0

01




Государственные услуги общего характера

32099,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32099,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32099,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32099,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1990,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1990,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1990,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1138,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

124,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

728,0

12




Транспорт и коммуникации

1872,0


1



Автомобильный транспорт

1872,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1872,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1872,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год

      Сноска. Приложение 9 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

36165,0

1




Налоговые поступления

5614,0


04



Налоги на собственность

5614,0



1


Налоги на имущество

127,0



3


Земельный налог

458,0



4


Налог на транспортные средства

5029,0

2




Неналоговые поступления

10,0


01



Доходы от государственной собственности

10,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10,0

4




Поступления трансфертов

30541,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30541,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30541,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

36165,0

01




Государственные услуги общего характера

32227,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32227,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32227,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32227,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2030,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2030,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2030,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1160,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

128,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

742,0

12




Транспорт и коммуникации

1908,0


1



Автомобильный транспорт

1908,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1908,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1908,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2020 год

      Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

15535,8

1




Налоговые поступления

1670,0


01



Подоходный налог

708,0



2


Индивидуальный подоходный налог

708,0


04



Налоги на собственность

962,0



1


Налоги на имущество

33,0



3


Земельный налог

135,0



4


Налог на транспортные средства

794,0

2




Неналоговые поступления

89,0


01



Доходы от государственной собственности

84,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

84,0


06



Прочие неналоговые поступления

5,0



1


Прочие неналоговые поступления

5,0

4




Поступления трансфертов

13776,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13776,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13776,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

15535,8

01




Государственные услуги общего характера

13032,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

13032,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13032,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13032,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

890,0


3



Благоустройство населенных пунктов

890,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округ

890,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

690,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

1550,0


1



Автомобильный транспорт

1550,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1550,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1550,0

15




Трансферты

63,0


1



Трансферты

63,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63,0




050

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере

63,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 11
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2021 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

14263,0

1




Налоговые поступления

1383,0


04



Налоги на собственность

1383,0



1


Налоги на имущество

33,0



3


Земельный налог

90,0



4


Налог на транспортные средства

1260,0

2




Неналоговые поступления

93,0


01



Доходы от государственной собственности

93,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

93,0

4




Поступления трансфертов

12787,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12787,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12787,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

14263,0

01




Государственные услуги общего характера

12960,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

12960,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12960,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12960,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

991,0


3



Благоустройство населенных пунктов

991,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

991,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

718,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

65,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

208,0

12




Транспорт и коммуникации

312,0


1



Автомобильный транспорт

312,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

312,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

312,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

14340,0

1




Налоговые поступления

1443,0


04



Налоги на собственность

1443,0



1


Налоги на имущество

33,0



3


Земельный налог

90,0



4


Налог на транспортные средства

1320,0

2




Неналоговые поступления

97,0


01



Доходы от государственной собственности

97,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

97,0

4




Поступления трансфертов

12800,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12800,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12800,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

14340,0

01




Государственные услуги общего характера

13012,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

13012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13012,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13012,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1010,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1010,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1010,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

731,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

67,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

212,0

12




Транспорт и коммуникации

318,0


1



Автомобильный транспорт

318,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

318,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

318,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Боскольского сельского округа Карабалыкского района на 2020 год

      Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

23847,8

1




Налоговые поступления

1516,0


01



Подоходный налог

504,0



2


Индивидуальный подоходный налог

504,0


04



Налоги на собственность

1012,0



1


Налоги на имущество

51,0



3


Земельный налог

311,0



4


Налог на транспортные средства

650,0

4




Поступления трансфертов

22331,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22331,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22331,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

23847,8

01




Государственные услуги общего характера

22029,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22029,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22029,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17139,1




022

Капитальные расходы государственного органа

4890,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

730,4


3



Благоустройство населенных пунктов

730,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

730,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

447,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18,4




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

65,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

532,2


1



Автомобильный транспорт

532,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

532,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

532,2

15




Трансферты

556,1


1



Трансферты

556,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

556,1




050

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере

45,5




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

510,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 14
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Боскольского сельского округа Карабалыкского района на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

16519,0

1




Налоговые поступления

1093,0


04



Налоги на собственность

1093,0



1


Налоги на имущество

49,0



3


Земельный налог

361,0



4


Налог на транспортные средства

683,0

4




Поступления трансфертов

15426,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15426,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15426,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

16519,0

01




Государственные услуги общего характера

15601,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15601,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15601,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15601,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

606,0


3



Благоустройство населенных пунктов

606,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

606,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

330,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

68,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

208,0

12




Транспорт и коммуникации

312,0


1



Автомобильный транспорт

312,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

312,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

312,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Боскольского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

16598,0

1




Налоговые поступления

1127,0


04



Налоги на собственность

1127,0



1


Налоги на имущество

49,0



3


Земельный налог

361,0



4


Налог на транспортные средства

717,0

4




Поступления трансфертов

15471,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15471,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15471,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

16598,0

01




Государственные услуги общего характера

15663,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15663,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15663,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15663,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

617,0


3



Благоустройство населенных пунктов

617,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

617,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

336,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

69,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

212,0

12




Транспорт и коммуникации

318,0


1



Автомобильный транспорт

318,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

318,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

318,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
  № 469

Бюджет Бурлинского сельского округа Карабалыкского района на 2020 год

      Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

21692,0

1




Налоговые поступления

746,0


01



Подоходный налог

282,0



2


Индивидуальный подоходный налог

282,0


04



Налоги на собственность

464,0



1


Налоги на имущество

31,0



3


Земельный налог

130,0



4


Налог на транспортные средства

303,0

2




Неналоговые поступления

70,0


01



Доходы от государственной собственности

70,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

70,0

4




Поступления трансфертов

20876,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20876,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20876,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

21692,0

01




Государственные услуги общего характера

20373,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20373,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20373,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15483,5




022

Капитальные расходы государственного органа

4890,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

478,0


3



Благоустройство населенных пунктов

478,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

478,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

215,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

63,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0

15




Трансферты

540,5


1



Трансферты

540,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

540,5




050

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере

465,5




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

75,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 17
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Бурлинского сельского округа Карабалыкского района на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

16628,0

1




Налоговые поступления

1114,0


04



Налоги на собственность

1114,0



1


Налоги на имущество

35,0



3


Земельный налог

102,0



4


Налог на транспортные средства

977,0

2




Неналоговые поступления

72,0


01



Доходы от государственной собственности

72,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72,0

4




Поступления трансфертов

15442,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15442,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15442,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

16628,0

01




Государственные услуги общего характера

15897,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15897,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15897,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15897,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

419,0


3



Благоустройство населенных пунктов

419,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

419,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

146,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

65,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

208,0

12




Транспорт и коммуникации

312,0


1



Автомобильный транспорт

312,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

312,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

312,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Бурлинского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

16705,0

1




Налоговые поступления

1159,0


04



Налоги на собственность

1159,0



1


Налоги на имущество

33,0



3


Земельный налог

100,0



4


Налог на транспортные средства

1026,0

2




Неналоговые поступления

75,0


01



Доходы от государственной собственности

75,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

75,0

4




Поступления трансфертов

15471,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15471,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15471,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

16705,0

01




Государственные услуги общего характера

15960,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15960,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15960,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15960,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

427,0


3



Благоустройство населенных пунктов

427,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

427,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

148,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

67,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

212,0

12




Транспорт и коммуникации

318,0


1



Автомобильный транспорт

318,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

318,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

318,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2020 год

      Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

18227,0

1




Налоговые поступления

829,0


01



Подоходный налог

9,0



2


Индивидуальный подоходный налог

9,0


04



Налоги на собственность

820,0



1


Налоги на имущество

9,0



3


Земельный налог

81,0



4


Налог на транспортные средства

730,0

2




Неналоговые поступления

4,0


06



Прочие неналоговые поступления

4,0



1


Прочие неналоговые поступления

4,0

4




Поступления трансфертов

17394,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17394,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17394,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

18227,0

01




Государственные услуги общего характера

17166,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17166,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17166,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11766,0




022

Капитальные расходы государственного органа

5400,0

04




Образование

192,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

192,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

192,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся ближайшей до ближайшей школы и обратно в сельской местности

192,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

409,0


3



Благоустройство населенных пунктов

409,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

409,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

161,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

221,9

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0

15




Трансферты

160,0


1



Трансферты

160,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

160,0




050

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере

100,0




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

60,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 20
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

12874,0

1




Налоговые поступления

1599,0


04



Налоги на собственность

1599,0



1


Налоги на имущество

9,0



3


Земельный налог

60,0



4


Налог на транспортные средства

1530,0

2




Неналоговые поступления

3,0


01



Доходы от государственной собственности

3,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

3,0

4




Поступления трансфертов

11272,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11272,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11272,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

12874,0

01




Государственные услуги общего характера

11925,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

11925,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11925,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11925,0

04




Образование

200,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

200,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

200,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

200,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

437,0


3



Благоустройство населенных пунктов

437,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

437,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

167,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

62,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

208,0

12




Транспорт и коммуникации

312,0


1



Автомобильный транспорт

312,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

312,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

312,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

12942,0

1




Налоговые поступления

1467,0


04



Налоги на собственность

1467,0



1


Налоги на имущество

8,0



3


Земельный налог

59,0



4


Налог на транспортные средства

1400,0

2




Неналоговые поступления

3,0


01



Доходы от государственной собственности

3,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

3,0

4




Поступления трансфертов

11472,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11472,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11472,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

12942,0

01




Государственные услуги общего характера

11973,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

11973,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11973,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11973,0

04




Образование

204,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

204,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

204,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

204,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

447,0


3



Благоустройство населенных пунктов

447,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

447,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

171,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

64,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

212,0

12




Транспорт и коммуникации

318,0


1



Автомобильный транспорт

318,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

318,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

318,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2020 год

      Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

30998,5

1




Налоговые поступления

1294,0


01



Подоходный налог

420,0



2


Индивидуальный подоходный налог

420,0


04



Налоги на собственность

874,0



1


Налоги на имущество

40,0



3


Земельный налог

224,0



4


Налог на транспортные средства

610,0

2




Неналоговые поступления

50,0


06



Прочие неналоговые поступления

50,0



1


Прочие неналоговые поступления

50,0

4




Поступления трансфертов

29654,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29654,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29654,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

30998,5

01




Государственные услуги общего характера

26327,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26327,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26327,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20927,7




022

Капитальные расходы государственного органа

5400,0

04




Образование

1923,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1923,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1923,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1923,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

563,0


3



Благоустройство населенных пунктов

563,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

563,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

303,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

60,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

658,6


1



Автомобильный транспорт

658,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

658,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

658,6

15




Трансферты

1526,2


1



Трансферты

1526,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1526,2




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1526,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 23
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

20030,0

1




Налоговые поступления

1533,0


04



Налоги на собственность

1533,0



3


Земельный налог

53,0



4


Налог на транспортные средства

1480,0

2




Неналоговые поступления

50,0


01



Доходы от государственной собственности

50,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

50,0

4




Поступления трансфертов

18447,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18447,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18447,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

20030,0

01




Государственные услуги общего характера

16582,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16582,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16582,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16582,0

04




Образование

2551,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2551,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2551,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2551,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

585,0


3



Благоустройство населенных пунктов

585,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

585,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

315,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

62,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

208,0

12




Транспорт и коммуникации

312,0


1



Автомобильный транспорт

312,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

312,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

312,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

20163,0

1




Налоговые поступления

1534,0


04



Налоги на собственность

1534,0



1


Налоги на имущество

54,0



4


Налог на транспортные средства

1480,0

2




Неналоговые поступления

50,0


01



Доходы от государственной собственности

50,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

50,0

4




Поступления трансфертов

18579,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18579,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18579,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

20163,0

01




Государственные услуги общего характера

16648,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16648,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16648,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16648,0

04




Образование

2600,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2600,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2600,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2600,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

597,0


3



Благоустройство населенных пунктов

597,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

597,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

321,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

64,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

212,0

12




Транспорт и коммуникации

318,0


1



Автомобильный транспорт

318,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

318,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

318,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2020 год

      Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

19104,8

1




Налоговые поступления

236,0


01



Подоходный налог

77,0



2


Индивидуальный подоходный налог

77,0


04



Налоги на собственность

159,0



1


Налоги на имущество

20,0



3


Земельный налог

75,0



4


Налог на транспортные средства

64,0

4




Поступления трансфертов

18868,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18868,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18868,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

19104,8

01




Государственные услуги общего характера

17278,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17278,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17278,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11288,2




022

Капитальные расходы государственного органа

5990,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

719,8


3



Благоустройство населенных пунктов

719,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

719,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

486,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0

15




Трансферты

806,8


1



Трансферты

806,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

806,8




050

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере

603,0




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

203,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 26
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2021 год

      Сноска. Приложение 26 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

13068,0

1




Налоговые поступления

309,0


04



Налоги на собственность

309,0



1


Налоги на имущество

20,0



3


Земельный налог

75,0



4


Налог на транспортные средства

214,0

4




Поступления трансфертов

12759,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12759,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12759,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

13068,0

01




Государственные услуги общего характера

12154,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

12154,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12154,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12154,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

602,0


3



Благоустройство населенных пунктов

602,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

602,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

329,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

65,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

208,0

12




Транспорт и коммуникации

312,0


1



Автомобильный транспорт

312,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

312,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

312,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2022 год

      Сноска. Приложение 27 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

13135,0

1




Налоговые поступления

315,0


04



Налоги на собственность

315,0



1


Налоги на имущество

20,0



3


Земельный налог

75,0



4


Налог на транспортные средства

220,0

4




Поступления трансфертов

12820,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12820,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12820,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

13135,0

01




Государственные услуги общего характера

12203,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

12203,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12203,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12203,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

614,0


3



Благоустройство населенных пунктов

614,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

614,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

335,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

67,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

212,0

12




Транспорт и коммуникации

318,0


1



Автомобильный транспорт

318,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

318,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

318,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 28
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2020 год

      Сноска. Приложение 28 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

19354,7

1




Налоговые поступления

5122,0


01



Подоходный налог

609,0



2


Индивидуальный подоходный налог

609,0


04



Налоги на собственность

4513,0



1


Налоги на имущество

27,0



3


Земельный налог

389,0



4


Налог на транспортные средства

4097,0

2




Неналоговые поступления

35,0


01



Доходы от государственной собственности

35,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35,0

4




Поступления трансфертов

14197,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14197,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14197,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

19354,7

01




Государственные услуги общего характера

16370,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16370,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16370,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15780,3




022

Капитальные расходы государственного органа

590,0

04




Образование

231,3


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

231,3



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

231,3




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

231,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

402,4


3



Благоустройство населенных пунктов

402,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

402,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

202,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

443,7


1



Автомобильный транспорт

443,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

443,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

443,7

15




Трансферты

1907,0


1



Трансферты

1907,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1907,0




050

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере

600,0




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1307,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 29
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2021 год

      Сноска. Приложение 29 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

21884,0

1




Налоговые поступления

6366,0


04



Налоги на собственность

6366,0



1


Налоги на имущество

31,0



3


Земельный налог

2449,0



4


Налог на транспортные средства

3886,0

2




Неналоговые поступления

135,0


01



Доходы от государственной собственности

135,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

135,0

4




Поступления трансфертов

15383,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15383,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15383,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

21884,0

01




Государственные услуги общего характера

20068,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20068,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20068,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20068,0

04




Образование

262,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

262,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

262,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

262,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

930,0


3



Благоустройство населенных пунктов

930,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

930,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

387,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

127,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

416,0

12




Транспорт и коммуникации

624,0


1



Автомобильный транспорт

624,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

624,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

624,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 30
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год

      Сноска. Приложение 30 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

22001,0

1




Налоговые поступления

1677,0


04



Налоги на собственность

1677,0



1


Налоги на имущество

34,0



3


Земельный налог

123,0



4


Налог на транспортные средства

1520,0

2




Неналоговые поступления

37,0


01



Доходы от государственной собственности

37,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

37,0

4




Поступления трансфертов

20287,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20287,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20287,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

22001,0

01




Государственные услуги общего характера

20147,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20147,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20147,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20147,0

04




Образование

267,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

267,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

267,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

267,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

951,0


3



Благоустройство населенных пунктов

951,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

951,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

396,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

131,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

424,0

12




Транспорт и коммуникации

636,0


1



Автомобильный транспорт

636,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

636,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

636,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 31
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2020 год

      Сноска. Приложение 31 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

25178,4

1




Налоговые поступления

1453,0


01



Подоходный налог

534,0



2


Индивидуальный подоходный налог

534,0


04



Налоги на собственность

919,0



1


Налоги на имущество

48,0



3


Земельный налог

152,0



4


Налог на транспортные средства

719,0

2




Неналоговые поступления

29,0


01



Доходы от государственной собственности

29,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

29,0

4




Поступления трансфертов

23696,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23696,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23696,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

25178,4

01




Государственные услуги общего характера

21632,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21632,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21632,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16742,8




022

Капитальные расходы государственного органа

4890,0

04




Образование

1184,4


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1184,4



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1184,4




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1184,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

679,6


3



Благоустройство населенных пунктов

679,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

679,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

416,6




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

63,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

591,2


1



Автомобильный транспорт

591,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

591,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

591,2

15




Трансферты

1090,4


1



Трансферты

1090,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1090,4




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1090,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 32
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

19288,0

1




Налоговые поступления

2925,0


01



Подоходный налог

534,0



2


Индивидуальный подоходный налог

534,0


04



Налоги на собственность

2329,0



1


Налоги на имущество

48,0



3


Земельный налог

172,0



4


Налог на транспортные средства

2171,0

2




Неналоговые поступления

29,0


01



Доходы от государственной собственности

29,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

29,0

4




Поступления трансфертов

16334,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16334,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16334,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

19288,0

01




Государственные услуги общего характера

16598,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16598,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16598,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16598,0

04




Образование

1756,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1756,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1756,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1756,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

622,0


3



Благоустройство населенных пунктов

622,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

622,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

349,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

65,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

208,0

12




Транспорт и коммуникации

312,0


1



Автомобильный транспорт

312,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

312,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

312,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 33
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

19406,0

1




Налоговые поступления

3224,0


01



Подоходный налог

550,0



2


Индивидуальный подоходный налог

550,0


04



Налоги на собственность

2674,0



1


Налоги на имущество

48,0



3


Земельный налог

171,0



4


Налог на транспортные средства

2455,0

2




Неналоговые поступления

29,0


01



Доходы от государственной собственности

29,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

29,0

4




Поступления трансфертов

16153,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16153,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16153,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

19406,0

01




Государственные услуги общего характера

16664,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16664,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16664,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16664,0

04




Образование

1789,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1789,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1789,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1789,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

635,0


3



Благоустройство населенных пунктов

635,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

635,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

356,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

67,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

212,0

12




Транспорт и коммуникации

318,0


1



Автомобильный транспорт

318,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

318,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

318,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 34
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2020 год

      Сноска. Приложение 34 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

21843,0

1




Налоговые поступления

2315,0


01



Подоходный налог

510,0



2


Индивидуальный подоходный налог

510,0


04



Налоги на собственность

1805,0



1


Налоги на имущество

47,0



3


Земельный налог

242,0



4


Налог на транспортные средства

1516,0

4




Поступления трансфертов

19528,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19528,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19528,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

21843,0

01




Государственные услуги общего характера

21030,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21030,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21030,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21030,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

511,0


3



Благоустройство населенных пунктов

511,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

511,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

248,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

63,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0

15




Трансферты

2,0


1



Трансферты

2,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,0




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 35
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

14707,0

1




Налоговые поступления

3521,0


04



Налоги на собственность

3521,0



1


Налоги на имущество

55,0



3


Земельный налог

277,0



4


Налог на транспортные средства

3189,0

4




Поступления трансфертов

11186,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11186,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11186,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

14707,0

01




Государственные услуги общего характера

13861,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

13861,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13861,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13861,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

534,0


3



Благоустройство населенных пунктов

534,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

534,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

258,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

68,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

208,0

12




Транспорт и коммуникации

312,0


1



Автомобильный транспорт

312,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

312,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

312,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 36
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2022 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

14778,0

1




Налоговые поступления

3681,0


04



Налоги на собственность

3681,0



1


Налоги на имущество

55,0



3


Земельный налог

277,0



4


Налог на транспортные средства

3349,0

4




Поступления трансфертов

11097,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11097,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11097,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

14778,0

01




Государственные услуги общего характера

13916,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

13916,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13916,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13916,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

544,0


3



Благоустройство населенных пунктов

544,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

544,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

263,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

69,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

212,0

12




Транспорт и коммуникации

318,0


1



Автомобильный транспорт

318,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

318,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

318,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 37
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2020 год

      Сноска. Приложение 37 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24.12.2020 № 553 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

13986,0

1




Налоговые поступления

903,0


01



Подоходный налог

156,0



2


Индивидуальный подоходный налог

156,0


04



Налоги на собственность

747,0



1


Налоги на имущество

7,0



3


Земельный налог

103,0



4


Налог на транспортные средства

637,0

2




Неналоговые поступления

4,0


06



Прочие неналоговые поступления

4,0



1


Прочие неналоговые поступления

4,0

4




Поступления трансфертов

13079,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13079,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13079,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

13986,0

01




Государственные услуги общего характера

13154,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

13154,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13154,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11304,0




022

Капитальные расходы государственного органа

1850,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

403,0


3



Благоустройство населенных пунктов

403,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

403,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

237,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

165,8

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0

15




Трансферты

129,0


1



Трансферты

129,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

129,0




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

129,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 38
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

10703,0

1




Налоговые поступления

1370,0


04



Налоги на собственность

1370,0



1


Налоги на имущество

6,0



3


Земельный налог

97,0



4


Налог на транспортные средства

1267,0

2




Неналоговые поступления

4,0


01



Доходы от государственной собственности

4,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

4,0

4




Поступления трансфертов

9329,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9329,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9329,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

10703,0

01




Государственные услуги общего характера

10046,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

10046,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10046,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10046,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

345,0


3



Благоустройство населенных пунктов

345,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

345,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

283,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

62,0

12




Транспорт и коммуникации

312,0


1



Автомобильный транспорт

312,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

312,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

312,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 39
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

10756,0

1




Налоговые поступления

1381,0


04



Налоги на собственность

1381,0



1


Налоги на имущество

6,0



3


Земельный налог

94,0



4


Налог на транспортные средства

1281,0

2




Неналоговые поступления

4,0


01



Доходы от государственной собственности

4,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

4,0

4




Поступления трансфертов

9371,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9371,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9371,,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

10756,0

01




Государственные услуги общего характера

10086,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

10086,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10086,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10086,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

352,0


3



Благоустройство населенных пунктов

352,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

352,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

288,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

64,0

12




Транспорт и коммуникации

318,0


1



Автомобильный транспорт

318,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

318,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

318,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 40
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Славенского сельского округа Карабалыкского района на 2020 год

      Сноска. Приложение 40 исключено решением маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).

  Приложение 41
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Славенского сельского округа Карабалыкского района на 2021 год

      Сноска. Приложение 41 исключено решением маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).

  Приложение 42
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Славенского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год

      Сноска. Приложение 42 исключено решением маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).

  Приложение 43
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Кустанайского сельского округа Карабалыкского района на 2020 год

      Сноска. Приложение 43 исключено решением маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).

  Приложение 44
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Кустанайского сельского округа Карабалыкского района на 2021 год

      Сноска. Приложение 44 исключено решением маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).

  Приложение 45
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 16 января 2020 года
№ 469

Бюджет Кустанайского сельского округа Карабалыкского района на 2022 год

      Сноска. Приложение 45 исключено решением маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.03.2020 № 475 (вводится в действие с 01.01.2020).


Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 2020 жылғы 16 қаңтардағы № 469 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 27 қаңтарда № 8921 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 75-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қарабалық кентінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 280 351,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 37 192,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 90,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 243 069,5 мың теңге;

      2) шығындар – 393 498,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -113 146,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 113 146,7 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2020 жылға арналған Қарабалық кентінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 191087,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      3. Лесное ауылының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 12 674,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 747,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 2,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 11 925,0 мың теңге;

      2) шығындар – 12 674,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. 2020 жылға арналған Лесное ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 9570,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      5. Тоғызақ ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 33 499,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 918,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 10,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 30 571,0 мың теңге;

      2) шығындар – 36 152,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 653,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 653,3 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      6. 2020 жылға арналған Тоғызақ ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 28665,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      7. Белоглин ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 15 535,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 670,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 89,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 13 776,8 мың теңге;

      2) шығындар – 15 535,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      8. 2020 жылға арналған Белоглин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 12327,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      9. Бозкөл ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 23 847,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1516,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 22 331,8 мың теңге;

      2) шығындар – 23 847,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      10. 2020 жылға арналған Бозкөл ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 14824,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      11. Бөрлі ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 21 692,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 746,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 70,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 20 876,0 мың теңге;

      2) шығындар – 21 692,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      12. 2020 жылға арналған Бөрлі ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 15689,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      13. Михайлов ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 18 227,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 829,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 4,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 17 394,0 мың теңге;

      2) шығындар – 18 227,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      14. 2020 жылға арналған Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 17284,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      15. Новотроицк ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 30 998,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 294,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 50,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 29 654,5 мың теңге;

      2) шығындар – 30 998,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге.

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      16. 2020 жылға арналған Новотроицк ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23805,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      17. Победа ауылы 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 19 104,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 236,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 18 868,8 мың теңге;

      2) шығындар – 19 104,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 17-тармаққа өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      18. 2020 жылға арналған Победа ауылы бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 18075,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. 18-тармаққа өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      19. Қособа ауылдық округінің 2020 - 2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 19 354,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5 122,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 35,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 14 197,7 мың теңге;

      2) шығындар – 19 354,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      20. 2020 жылға арналған Қособа ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 13439,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      21. Смирнов ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 25 178,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 453,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 29,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 23 696,4 мың теңге;

      2) шығындар – 25 178,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      22. 2020 жылға арналған Смирнов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 17554,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      23. Станционный ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 22 925,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 315,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 20 610,0 мың теңге;

      2) шығындар – 22 925,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      24. 2020 жылға арналған Станционный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 12276,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      25. Өрнек ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 13 857,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 903,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 4,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 12 950,0 мың теңге;

      2) шығындар – 13 857,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      26. 2020 жылға арналған Өрнек ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 9911,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      27. Алынып тасталды - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      28. Алынып тасталды - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      29. Алынып тасталды - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      30. Алынып тасталды - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      31. Осы шешім 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат хатшысының міндетін атқарушы, сессия төрайымы Г. Балбаева

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
1-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

279851,5

1




Салықтық түсімдер

37192,0


01



Табыс салығы

27868,0



2


Жеке табыс салығы

27868,0


04



Меншікке салынатын салықтар

9324,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

791,0



3


Жер салығы

1738,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6795,0

2




Салықтық емес түсiмдер

90,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

90,0



1


Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

83,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7,0

4




Трансферттердің түсімдері

242569,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

242569,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

242569,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

392998,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

51772,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

51772,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51772,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45941,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5830,7

04




Бiлiм беру

172735,0


1



Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту

172735,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

172735,0




004

Мектепке дейінгі тəрбиелеу жəне оқыту жəне мектепке дейінгі тəрбиелеу жəне оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

172735,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

43640,1


3



Елді-мекендерді көркейту

43640,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43640,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14700,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8200,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

605,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

20135,1

12




Көлік және коммуникация

122450,8


1



Автомобиль көлiгi

122450,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

122450,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

23896,3




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

98554,5

15




Трансферттер

2400,2


1



Трансферттер

2400,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2400,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2400,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-113146,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

113146,7

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
2-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

1

2





1. Кірістер

225664,0

1




Салықтық түсімдер

33313,0


01



Табыс салығы

8973,0



2


Жеке табыс салығы

8973,0


04



Меншікке салынатын салықтар

24339,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

613,0



3


Жер салығы

1450,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

22276,0

2




Салықтық емес түсiмдер

80,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80,0

4




Трансферттердің түсімдері

192272,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

192272,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

192272,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

225664,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29765,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29765,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29765,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29765,0

04




Бiлiм беру

154398,0


1



Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту

154398,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

154398,0




004

Мектепке дейінгі тəрбиелеу жəне оқыту жəне мектепке дейінгі тəрбиелеу жəне оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

154398,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36301,0


3



Елді-мекендерді көркейту

36301,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36301,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15600,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7800,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

629,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12272,0

12




Көлік және коммуникация

5200,0


1



Автомобиль көлiгi

5200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5200,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5200,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
3-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

227194,0

1




Салықтық түсімдер

34219,0


01



Табыс салығы

9780,0



2


Жеке табыс салығы

9780,0


04



Меншікке салынатын салықтар

24439,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

613,0



3


Жер салығы

1450,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

22376,0

2




Салықтық емес түсiмдер

95,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

95,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

95,0

4




Трансферттердің түсімдері

192880,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

192880,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

192880,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

227194,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29883,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29883,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29883,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29883,0

04




Бiлiм беру

155012,0


1



Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту

155012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

155012,0




004

Мектепке дейінгі тəрбиелеу жəне оқыту жəне мектепке дейінгі тəрбиелеу жəне оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

155012,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36999,0


3



Елді-мекендерді көркейту

36999,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36999,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15900,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7950,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

641,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12508,0

12




Көлік және коммуникация

5300,0


1



Автомобиль көлiгi

5300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5300,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
4-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

12731,0

1




Салықтық түсімдер

747,0


01



Табыс салығы

13,0



2


Жеке табыс салығы

13,0


04



Меншікке салынатын салықтар

734,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

26,0



3


Жер салығы

195,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

513,0

2




Салықтық емес түсiмдер

2,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2,0

4




Трансферттердің түсімдері

11982,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11982,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11982,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

12731,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

11981,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

11981,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11981,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11391,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

590,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

350,0


3



Елді-мекендерді көркейту

350,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

350,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

150,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

200,0

12




Көлік және коммуникация

300,0


1



Автомобиль көлiгi

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0

15




Трансферттер

100,0


1



Трансферттер

100,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100,0




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

100,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
5-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

10458,0

1




Салықтық түсімдер

1461,0


01



Табыс салығы

24,0



2


Жеке табыс салығы

24,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1437,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

354,0



3


Жер салығы

107,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

976,0

2




Салықтық емес түсiмдер

2,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2,0

4




Трансферттердің түсімдері

8995,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8995,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

8995,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

10458,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

9678,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

9678,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9678,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

9678,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

468,0


3



Елді-мекендерді көркейту

468,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

468,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

198,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

62,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

208,0

12




Көлік және коммуникация

312,0


1



Автомобиль көлiгi

312,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

312,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

312,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
6-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

10508,0

1




Салықтық түсімдер

1461,0


01



Табыс салығы

24,0



2


Жеке табыс салығы

24,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1437,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

354,0



3


Жер салығы

107,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

976,0

4




Трансферттердің түсімдері

9047,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9047,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9047,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

10508,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

9713,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

9713,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9713,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

9713,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

477,0


3



Елді-мекендерді көркейту

477,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

477,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

201,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

64,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

212,0

12




Көлік және коммуникация

318,0


1



Автомобиль көлiгi

318,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

318,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

318,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
7-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

33499,0

1




Салықтық түсімдер

2918,0


01



Табыс салығы

749,0



2


Жеке табыс салығы

749,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2169,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

88,0



3


Жер салығы

499,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1582,0

2




Салықтық емес түсiмдер

10,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

10,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

10,0

4




Трансферттердің түсімдері

30571,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30571,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30571,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

36152,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27001,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27001,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27001,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21601,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5400,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3008,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3008,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3008,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2178,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

130,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

700,0

12




Көлік және коммуникация

2046,9


1



Автомобиль көлiгi

2046,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2046,9




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2046,9

15




Трансферттер

4095,6


1



Трансферттер

4095,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4095,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

4095,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2653,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2653,3

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
8-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты 

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы



Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

35961,0

1




Салықтық түсімдер

5505,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5505,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

127,0



3


Жер салығы

458,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4920,0

2




Салықтық емес түсiмдер

10,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10,0

4




Трансферттердің түсімдері

30446,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30446,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30446,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

35961,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32099,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32099,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32099,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32099,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1990,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1990,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1990,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1138,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

124,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

728,0

12




Көлік және коммуникация

1872,0


1



Автомобиль көлiгi

1872,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1872,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1872,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
9-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты 

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы



Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

36165,0

1




Салықтық түсімдер

5614,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5614,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

127,0



3


Жер салығы

458,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5029,0

2




Салықтық емес түсiмдер

10,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10,0

4




Трансферттердің түсімдері

30541,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30541,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30541,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

36165,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32227,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32227,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32227,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32227,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2030,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2030,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2030,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1160,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

128,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

742,0

12




Көлік және коммуникация

1908,0


1



Автомобиль көлiгi

1908,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1908,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1908,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
10-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

20537,8

1




Салықтық түсімдер

1670,0


01



Табыс салығы

708,0



2


Жеке табыс салығы

708,0


04



Меншікке салынатын салықтар

962,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

33,0



3


Жер салығы

135,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

794,0

2




Салықтық емес түсiмдер

89,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

84,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

84,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

5,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

5,0

4




Трансферттердің түсімдері

18778,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18778,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18778,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

20537,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18034,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

18034,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18034,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13144,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4890,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

890,0


3



Елді-мекендерді көркейту

890,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

890,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

690,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

200,0

12




Көлік және коммуникация

1550,0


1



Автомобиль көлiгi

1550,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1550,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1550,0

15




Трансферттер

63,0


1



Трансферттер

63,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63,0




050

Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

63,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
11-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

14263,0

1




Салықтық түсімдер

1383,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1383,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

33,0



3


Жер салығы

90,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1260,0

2




Салықтық емес түсiмдер

93,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

93,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

93,0

4




Трансферттердің түсімдері

12787,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12787,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12787,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

14263,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

12960,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

12960,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12960,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12960,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

991,0


3



Елді-мекендерді көркейту

991,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

991,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

718,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

65,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

208,0

12




Көлік және коммуникация

312,0


1



Автомобиль көлiгi

312,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

312,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

312,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
12-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

14340,0

1




Салықтық түсімдер

1443,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1443,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

33,0



3


Жер салығы

90,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1320,0

2




Салықтық емес түсiмдер

97,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

97,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

97,0

4




Трансферттердің түсімдері

12800,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12800,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12800,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

14340,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

13012,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

13012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13012,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13012,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1010,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1010,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1010,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

731,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

67,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

212,0

12




Көлік және коммуникация

318,0


1



Автомобиль көлiгi

318,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

318,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

318,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
13-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

23924,5

1




Салықтық түсімдер

1516,0


01



Табыс салығы

504,0



2


Жеке табыс салығы

504,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1012,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

51,0



3


Жер салығы

311,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

650,0

4




Трансферттердің түсімдері

22408,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22408,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22408,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

23924,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22105,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22105,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22105,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17215,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4890,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

730,4


3



Елді-мекендерді көркейту

730,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

730,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

447,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18,4




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

65,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

200,0

12




Көлік және коммуникация

532,2


1



Автомобиль көлiгi

532,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

532,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

532,2

15




Трансферттер

556,1


1



Трансферттер

556,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

556,1




050

Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

45,5




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

510,6





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
14-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

16519,0

1




Салықтық түсімдер

1093,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1093,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

49,0



3


Жер салығы

361,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

683,0

4




Трансферттердің түсімдері

15426,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15426,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15426,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

16519,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

15601,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

15601,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15601,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15601,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

606,0


3



Елді-мекендерді көркейту

606,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

606,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

330,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

68,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

208,0

12




Көлік және коммуникация

312,0


1



Автомобиль көлiгi

312,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

312,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

312,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
15-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

16598,0

1




Салықтық түсімдер

1127,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1127,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

49,0



3


Жер салығы

361,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

717,0

4




Трансферттердің түсімдері

15471,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15471,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15471,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

16598,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

15663,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

15663,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15663,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15663,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

617,0


3



Елді-мекендерді көркейту

617,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

617,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

336,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

69,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

212,0

12




Көлік және коммуникация

318,0


1



Автомобиль көлiгi

318,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

318,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

318,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
16-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

21692,0

1




Салықтық түсімдер

746,0


01



Табыс салығы

282,0



2


Жеке табыс салығы

282,0


04



Меншікке салынатын салықтар

464,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

31,0



3


Жер салығы

130,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

303,0

2




Салықтық емес түсiмдер

70,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

70,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

70,0

4




Трансферттердің түсімдері

20876,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20876,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20876,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

21692,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20373,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20373,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20373,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15483,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4890,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

478,0


3



Елді-мекендерді көркейту

478,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

478,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

215,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

63,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

200,0

12




Көлік және коммуникация

300,0


1



Автомобиль көлiгi

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0

15




Трансферттер

540,5


1



Трансферттер

540,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

540,5




050

Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

465,5




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

75,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
17-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

16628,0

1




Салықтық түсімдер

1114,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1114,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

35,0



3


Жер салығы

102,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

977,0

2




Салықтық емес түсiмдер

72,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

72,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

72,0

4




Трансферттердің түсімдері

15442,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15442,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15442,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

16628,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

15897,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

15897,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15897,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15897,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

419,0


3



Елді-мекендерді көркейту

419,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

419,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

146,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

65,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

208,0

12




Көлік және коммуникация

312,0


1



Автомобиль көлiгi

312,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

312,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

312,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
18-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

16705,0

1




Салықтық түсімдер

1159,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1159,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

33,0



3


Жер салығы

100,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1026,0

2




Салықтық емес түсiмдер

75,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

75,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

75,0

4




Трансферттердің түсімдері

15471,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15471,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15471,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

16705,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

15960,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

15960,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15960,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15960,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

427,0


3



Елді-мекендерді көркейту

427,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

427,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

148,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

67,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

212,0

12




Көлік және коммуникация

318,0


1



Автомобиль көлiгi

318,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

318,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

318,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
19-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

18227,0

1




Салықтық түсімдер

829,0


01



Табыс салығы

9,0



2


Жеке табыс салығы

9,0


04



Меншікке салынатын салықтар

820,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

9,0



3


Жер салығы

81,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

730,0

2




Салықтық емес түсiмдер

4,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

4,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

4,0

4




Трансферттердің түсімдері

17394,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

17394,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17394,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

18227,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17166,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17166,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17166,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11766,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5400,0

04




Бiлiм беру

192,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

192,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

192,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

192,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

409,0


3



Елді-мекендерді көркейту

409,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

409,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

161,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26,1




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

221,9

12




Көлік және коммуникация

300,0


1



Автомобиль көлiгi

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0

15




Трансферттер

160,0


1



Трансферттер

160,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

160,0




050

Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

100,0




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

60,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
20-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

12874,0

1




Салықтық түсімдер

1599,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1599,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

9,0



3


Жер салығы

60,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1530,0

2




Салықтық емес түсiмдер

3,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

3,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

3,0

4




Трансферттердің түсімдері

11272,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11272,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11272,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

12874,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

11925,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

11925,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11925,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11925,0

04




Бiлiм беру

200,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

200,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

200,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

437,0


3



Елді-мекендерді көркейту

437,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

437,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

167,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

62,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

208,0

12




Көлік және коммуникация

312,0


1



Автомобиль көлiгi

312,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

312,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

312,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
21-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

12942,0

1




Салықтық түсімдер

1467,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1467,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

8,0



3


Жер салығы

59,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1400,0

2




Салықтық емес түсiмдер

3,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

3,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

3,0

4




Трансферттердің түсімдері

11472,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11472,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11472,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

12942,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

11973,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

11973,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11973,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11973,0

04




Бiлiм беру

204,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

204,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

204,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

204,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

447,0


3



Елді-мекендерді көркейту

447,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

447,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

171,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

64,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

212,0

12




Көлік және коммуникация

318,0


1



Автомобиль көлiгi

318,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

318,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

318,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
22-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

30998,5

1




Салықтық түсімдер

1294,0


01



Табыс салығы

420,0



2


Жеке табыс салығы

420,0


04



Меншікке салынатын салықтар

874,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

40,0



3


Жер салығы

224,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

610,0

2




Салықтық емес түсiмдер

50,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

50,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

50,0

4




Трансферттердің түсімдері

29654,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29654,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29654,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

30998,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26327,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26327,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26327,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20927,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5400,0

04




Бiлiм беру

1923,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1923,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1923,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1923,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

563,0


3



Елді-мекендерді көркейту

563,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

563,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

303,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

60,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

200,0

12




Көлік және коммуникация

658,6


1



Автомобиль көлiгi

658,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

658,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

658,6

15




Трансферттер

1526,2


1



Трансферттер

1526,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1526,2




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1526,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
23-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

20030,0

1




Салықтық түсімдер

1533,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1533,0



3


Жер салығы

53,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1480,0

2




Салықтық емес түсiмдер

50,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

50,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50,0

4




Трансферттердің түсімдері

18447,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18447,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18447,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

20030,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16582,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16582,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16582,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16582,0

04




Бiлiм беру

2551,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2551,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2551,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2551,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

585,0


3



Елді-мекендерді көркейту

585,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

585,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

315,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

62,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

208,0

12




Көлік және коммуникация

312,0


1



Автомобиль көлiгi

312,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

312,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

312,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
24-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

20163,0

1




Салықтық түсімдер

1534,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1534,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

54,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1480,0

2




Салықтық емес түсiмдер

50,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

50,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50,0

4




Трансферттердің түсімдері

18579,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18579,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18579,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

20163,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16648,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16648,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16648,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16648,0

04




Бiлiм беру

2600,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2600,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2600,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2600,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

597,0


3



Елді-мекендерді көркейту

597,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

597,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

321,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

64,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

212,0

12




Көлік және коммуникация

318,0


1



Автомобиль көлiгi

318,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

318,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

318,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
25-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

19104,8

1




Салықтық түсімдер

236,0


01



Табыс салығы

77,0



2


Жеке табыс салығы

77,0


04



Меншікке салынатын салықтар

159,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

20,0



3


Жер салығы

75,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

64,0

4




Трансферттердің түсімдері

18868,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18868,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18868,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

19104,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17278,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17278,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17278,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11288,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5990,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

719,8


3



Елді-мекендерді көркейту

719,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

719,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

486,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

33,8




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

200,0

12




Көлік және коммуникация

300,0


1



Автомобиль көлiгi

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0

15




Трансферттер

806,8


1



Трансферттер

806,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

806,8




050

Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

603,0




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

203,8





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
26-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 26-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы



Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

13068,0

1




Салықтық түсімдер

309,0


04



Меншікке салынатын салықтар

309,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

20,0



3


Жер салығы

75,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

214,0

4




Трансферттердің түсімдері

12759,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12759,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12759,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

13068,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

12154,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

12154,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12154,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12154,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

602,0


3



Елді-мекендерді көркейту

602,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

602,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

329,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

65,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

208,0

12




Көлік және коммуникация

312,0


1



Автомобиль көлiгi

312,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

312,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

312,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
27-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 27-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы



Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

13135,0

1




Салықтық түсімдер

315,0


04



Меншікке салынатын салықтар

315,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

20,0



3


Жер салығы

75,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

220,0

4




Трансферттердің түсімдері

12820,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12820,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12820,0

Функционалдық топ

Сумма, тысяч тенге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

13135,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

12203,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

12203,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12203,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12203,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

614,0


3



Елді-мекендерді көркейту

614,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

614,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

335,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

67,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

212,0

12




Көлік және коммуникация

318,0


1



Автомобиль көлiгi

318,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

318,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

318,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
28-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

19354,7

1




Салықтық түсімдер

5122,0


01



Табыс салығы

609,0



2


Жеке табыс салығы

609,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4513,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

27,0



3


Жер салығы

389,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4097,0

2




Салықтық емес түсiмдер

35,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

35,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

35,0

4




Трансферттердің түсімдері

14197,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14197,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14197,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

19354,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16370,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16370,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16370,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15780,3




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

590,0

04




Бiлiм беру

231,3


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

231,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

231,3




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

231,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

402,4


3



Елді-мекендерді көркейту

402,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

402,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

202,4




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

200,0

12




Көлік және коммуникация

443,7


1



Автомобиль көлiгi

443,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

443,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

443,7

15




Трансферттер

1907,0


1



Трансферттер

1907,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1907,0




050

Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

600,0




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1307,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
29-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 29-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты 

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы



Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

21884,0

1




Салықтық түсімдер

6366,0


04



Меншікке салынатын салықтар

6366,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

31,0



3


Жер салығы

2449,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3886,0

2




Салықтық емес түсiмдер

135,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

135,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

135,0

4




Трансферттердің түсімдері

15383,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15383,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15383,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

21884,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20068,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20068,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20068,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20068,0

04




Бiлiм беру

262,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

262,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

262,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

262,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

930,0


3



Елді-мекендерді көркейту

930,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

930,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

387,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

127,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

416,0

12




Көлік және коммуникация

624,0


1



Автомобиль көлiгi

624,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

624,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

624,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
30-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 30-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты 

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы



Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

22001,0

1




Салықтық түсімдер

1677,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1677,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

34,0



3


Жер салығы

123,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1520,0

2




Салықтық емес түсiмдер

37,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

37,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

37,0

4




Трансферттердің түсімдері

20287,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20287,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20287,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

22001,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20147,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20147,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20147,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20147,0

04




Бiлiм беру

267,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

267,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

267,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

267,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

951,0


3



Елді-мекендерді көркейту

951,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

951,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

396,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

131,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

424,0

12




Көлік және коммуникация

636,0


1



Автомобиль көлiгi

636,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

636,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

636,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
31-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

25178,4

1




Салықтық түсімдер

1453,0


01



Табыс салығы

534,0



2


Жеке табыс салығы

534,0


04



Меншікке салынатын салықтар

919,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

48,0



3


Жер салығы

152,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

719,0

2




Салықтық емес түсiмдер

29,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

29,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

29,0

4




Трансферттердің түсімдері

23696,4


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23696,4



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23696,4

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

25178,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21632,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21632,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21632,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16742,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4890,0

04




Бiлiм беру

1184,4


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1184,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1184,4




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1184,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

679,6


3



Елді-мекендерді көркейту

679,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

679,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

416,6




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

63,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

200,0

12




Көлік және коммуникация

591,2


1



Автомобиль көлiгi

591,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

591,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

591,2

15




Трансферттер

1090,4


1



Трансферттер

1090,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1090,4




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1090,4





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
32-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

19288,0

1




Салықтық түсімдер

2925,0


01



Табыс салығы

534,0



2


Жеке табыс салығы

534,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2329,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

48,0



3


Жер салығы

172,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2171,0

2




Салықтық емес түсiмдер

29,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

29,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

29,0

4




Трансферттердің түсімдері

16334,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16334,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16334,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

19288,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16598,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16598,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16598,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16598,0

04




Бiлiм беру

1756,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1756,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1756,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1756,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

622,0


3



Елді-мекендерді көркейту

622,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

622,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

349,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

65,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

208,0

12




Көлік және коммуникация

312,0


1



Автомобиль көлiгi

312,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

312,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

312,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
33-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

19406,0

1




Салықтық түсімдер

3224,0


01



Табыс салығы

550,0



2


Жеке табыс салығы

550,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2674,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

48,0



3


Жер салығы

171,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2455,0

2




Салықтық емес түсiмдер

29,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

29,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

29,0

4




Трансферттердің түсімдері

16153,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16153,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16153,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

19406,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16664,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16664,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16664,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16664,0

04




Бiлiм беру

1789,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1789,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1789,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1789,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

635,0


3



Елді-мекендерді көркейту

635,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

635,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

356,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

67,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

212,0

12




Көлік және коммуникация

318,0


1



Автомобиль көлiгi

318,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

318,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

318,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
34-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

21843,0

1




Салықтық түсімдер

2315,0


01



Табыс салығы

510,0



2


Жеке табыс салығы

510,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1805,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

47,0



3


Жер салығы

242,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1516,0

4




Трансферттердің түсімдері

19528,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19528,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19528,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

21843,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21030,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21030,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21030,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21030,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

511,0


3



Елді-мекендерді көркейту

511,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

511,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

248,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

63,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

200,0

12




Көлік және коммуникация

300,0


1



Автомобиль көлiгi

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0

15




Трансферттер

2,0


1



Трансферттер

2,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,0




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
35-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

14707,0

1




Салықтық түсімдер

3521,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3521,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

55,0



3


Жер салығы

277,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3189,0

4




Трансферттердің түсімдері

11186,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11186,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11186,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

14707,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

13861,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

13861,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13861,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13861,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

534,0


3



Елді-мекендерді көркейту

534,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

534,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

258,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

68,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

208,0

12




Көлік және коммуникация

312,0


1



Автомобиль көлiгi

312,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

312,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

312,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
36-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

14778,0

1




Салықтық түсімдер

3681,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3681,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

55,0



3


Жер салығы

277,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3349,0

4




Трансферттердің түсімдері

11097,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11097,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11097,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

14778,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

13916,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

13916,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13916,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13916,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

544,0


3



Елді-мекендерді көркейту

544,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

544,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

263,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

69,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

212,0

12




Көлік және коммуникация

318,0


1



Автомобиль көлiгi

318,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

318,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

318,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
37-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 37-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 24.12.2020 № 553 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

13986,0

1




Салықтық түсімдер

903,0


01



Табыс салығы

156,0



2


Жеке табыс салығы

156,0


04



Меншікке салынатын салықтар

747,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

7,0



3


Жер салығы

103,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

637,0

2




Салықтық емес түсiмдер

4,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

4,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

4,0

4




Трансферттердің түсімдері

13079,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13079,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13079,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

13986,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

13154,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

13154,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13154,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11304,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1850,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

403,0


3



Елді-мекендерді көркейту

403,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

403,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

237,2




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

165,8

12




Көлік және коммуникация

300,0


1



Автомобиль көлiгi

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0

15




Трансферттер

129,0


1



Трансферттер

129,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

129,0




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

129,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
38-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

10703,0

1




Салықтық түсімдер

1370,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1370,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

6,0



3


Жер салығы

97,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1267,0

2




Салықтық емес түсiмдер

4,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

4,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

4,0

4




Трансферттердің түсімдері

9329,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9329,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9329,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

10703,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

10046,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

10046,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10046,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10046,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

345,0


3



Елді-мекендерді көркейту

345,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

345,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

283,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

62,0

12




Көлік және коммуникация

312,0


1



Автомобиль көлiгi

312,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

312,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

312,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
39-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

10756,0

1




Салықтық түсімдер

1381,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1381,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

6,0



3


Жер салығы

94,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1281,0

2




Салықтық емес түсiмдер

4,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

4,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

4,0

4




Трансферттердің түсімдері

9371,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9371,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9371,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

10756,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

10086,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

10086,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10086,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10086,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

352,0


3



Елді-мекендерді көркейту

352,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

352,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

288,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

64,0

12




Көлік және коммуникация

318,0


1



Автомобиль көлiгi

318,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

318,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

318,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
40-қосымша

Қарабалық ауданы Славен ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 40-қосымша алынып тасталды - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
41-қосымша

Қарабалық ауданы Славен ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 41-қосымша алынып тасталды - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
42-қосымша

Қарабалық ауданы Славен ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 42-қосымша алынып тасталды - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
43-қосымша

Қарабалық ауданы Қостанай ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 43-қосымша алынып тасталды - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
44-қосымша

Қарабалық ауданы Қостанай ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 44-қосымша алынып тасталды - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

  Қарабалық аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 469 шешіміне
45-қосымша

Қарабалық ауданы Қостанай ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 45-қосымша алынып тасталды - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.03.2020 № 475 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).