Ескерту. 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 13-тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қарасай аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Қарасай ауданы Қаскелең қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 2 728 501 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 2 494 104 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 234 397 мың теңге;
2) шығындар 2 823 285 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 94 784 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 94 784 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 94 784 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. Қарасай ауданы Жамбыл ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5, 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 415 264 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 376 215 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 39 049 мың теңге;
2) шығындар 442 679 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 27 415 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 27 415 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 27 415 мың теңге.
Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.3. Қарасай ауданы Елтай ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8, 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 682 480 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 603 270 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 79 210 мың теңге;
2) шығындар 699 381 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 16 901 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 16 901 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтры 16 901 мың теңге.
Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.4. Қарасай ауданы Жібек жолы ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11, 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 547 497 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 486 916 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 60 581 мың теңге;
2) шығындар 567 001 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 19 504 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 19 504 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 19 504 мың теңге.
Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.5. Қарасай ауданы Райымбек ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14, 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 1 307 528 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 1 235 382 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 72 146 мың теңге;
2) шығындар 1 408 059 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 100 531 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 100 531 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 100 531 мың теңге.
Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.6. Қарасай ауданы Бірінші май ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17, 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 163 222 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 124 303 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 38 919 мың теңге;
2) шығындар 164 658 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 436 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 436 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 436 мың теңге.
Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.7. Қарасай ауданы Жандосов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20, 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 271 964 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 256 768 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 15 196 мың теңге;
2) шығындар 286 482 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 14 518 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 14 518 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 14 518 мың теңге.
Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.8. Қарасай ауданы Ұмтыл ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23, 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 444 009 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 366 487 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 77 522 мың теңге;
2) шығындар 453 781 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 9 772 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 9 772 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 9 772 мың теңге.
Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.9. Қарасай ауданы Шамалған ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26, 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 538 740 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 464 495 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 74 245 мың теңге;
2) шығындар 548 803 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 10 063 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 10 063 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 10 063 мың теңге.
Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.10. Қарасай ауданы Іргелі ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29, 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 1 148 412 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 1 105 313 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 43 099 мың теңге;
2) шығындар 1 192 975 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 44 563 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 44 563 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 44 563 мың теңге.
Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.11. Қарасай ауданы Әйтей ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 31, 32, 33-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 258 530 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 187 100 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 71 430 мың теңге;
2) шығындар 264 073 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 543 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 543 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 5 543 мың теңге.
Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.12. 2024 жылға арналған аудандық бюджетте қала, ауылдық округтері бюджетінен аудандық бюджетке бюджеттік алып қоюлардың көлемі 4 082 601 мың теңге сомасында көзделсін, оның ішінде:
Қаскелең қаласы 1 610 702 мың теңге;
Жамбыл ауылдық округі 155 107 мың теңге;
Елтай ауылдық округі 191 238 мың теңге;
Жібек жолы ауылдық округі 257 234 мың теңге;
Райымбек ауылдық округі 622 690 мың теңге.
Бірінші май ауылдық округі 38 579 мың теңге;
Жандосов ауылдық округі 120 651 мың теңге;
Ұмтыл ауылдық округі 198 009 мың теңге;
Шамалған ауылдық округі 228 673 мың теңге;
Іргелі ауылдық округі 586 532 мың теңге;
Әйтей ауылдық округі 73 186 мың теңге.
13. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қарасай аудандық мәслихатының төрағасы | Б. Айнабеков |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 1-қосымша |
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Қаскелең қаласының 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 2 728 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 494 104 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 579 016 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 579 016 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 893 805 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 45 074 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 43 233 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 804 637 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 21 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 2 950 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 18 333 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 234 397 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 234 397 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 234 397 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 2 823 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 77 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 77 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 77 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 77 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 312 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 312 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 312 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 126 779 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 79 072 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 4 077 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 102 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 13 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 13 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 13 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 2 421 006 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 2 421 006 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 421 006 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 1 610 702 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 810 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -94 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 94 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 94 784 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 94 784 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 94 784 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 94 784 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 2-қосымша |
Қаскелең қаласының 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 252 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 956 521 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 301 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 301 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 636 071 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 40 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 50 244 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 544 977 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 18 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 16 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 296 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 296 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 296 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 1 252 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 76 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 76 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 76 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 296 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 296 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 296 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 75 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 65 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 6 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 150 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 880 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 880 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 880 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 880 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 3-қосымша |
Қаскелең қаласының 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 252 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 956 521 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 301 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 301 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 636 071 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 40 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 50 244 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 544 977 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 18 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 16 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 296 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 296 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 296 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 1 252 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 77 192 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 77 192 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 77 192 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 77 192 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 296 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 296 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 296 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 75 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 65 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 6 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 150 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 879 329 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 879 329 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 879 329 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 879 329 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 4-қосымша |
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Жамбыл ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 415 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 376 215 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 231 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 231 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 140 887 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 5 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 2 716 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 132 436 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 39 049 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 39 049 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 39 049 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 442 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 56 849 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 56 849 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 849 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 849 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 50 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 50 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 25 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 15 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 15 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 15 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 320 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 320 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 320 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 155 107 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 165 308 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -27 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 27 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 27 415 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 27 415 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 27 415 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 27 415 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 5-қосымша |
Жамбыл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 186 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 119 112 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 105 433 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 8 419 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 2 940 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 93 974 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 679 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 579 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 67 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 67 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 67 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 186 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 58 738 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 58 738 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 738 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 58 738 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 52 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 52 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 15 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 15 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 15 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 60 374 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 60 374 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 374 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 60 374 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 6-қосымша |
Жамбыл ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 186 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 119 112 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 105 433 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 8 419 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 2 940 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 93 974 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 679 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 579 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 67 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 67 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 67 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 186 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 59 320 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 59 320 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 320 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 59 320 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 52 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 52 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 15 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 15 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 15 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 59 792 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 59 792 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 792 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 59 792 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 7-қосымша |
Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Елтай ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 682 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 603 270 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 353 115 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 353 115 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 236 878 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 9 918 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 216 121 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 838 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 13 277 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 2 481 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 10 796 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 79 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 79 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 79 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 699 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 62 381 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 62 381 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 62 381 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 62 381 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 78 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 78 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 43 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 15 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 15 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 15 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 542 739 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 542 739 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 542 739 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 191 238 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 351 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -16 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 16 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 16 901 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 16 901 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 16 901 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 16 901 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 8-қосымша |
Елтай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 249 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 147 598 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 12 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 12 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 124 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 9 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 8 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 106 833 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 10 965 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 8 965 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 101 619 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 101 619 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 101 619 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 249 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 63 529 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 63 529 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 529 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 63 529 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 85 758 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 85 758 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 758 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 44 990 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 568 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 31 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 15 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 15 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 15 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 84 069 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 84 069 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 84 069 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 84 069 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 9-қосымша |
Елтай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 249 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 147 598 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 12 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 12 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 124 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 9 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 8 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 106 833 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 10 965 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 8 965 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 101 619 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 101 619 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 101 619 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 249 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 64 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 64 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 64 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 64 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 85 758 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 85 758 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 758 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 44 990 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 568 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 31 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 15 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 15 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 15 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 83 426 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 83 426 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 83 426 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 83 426 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 10-қосымша |
Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Жібек жолы ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 547 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 486 916 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 260 881 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 260 881 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 218 254 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 11 826 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 6 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 199 274 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 7 781 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 3 045 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 4 736 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 60 581 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 60 581 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 60 581 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 567 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 78 231 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 78 231 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 231 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 78 231 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 51 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 51 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 26 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 28 536 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 28 536 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 536 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 28 536 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 409 034 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 409 034 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 409 034 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 257 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 151 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -19 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 19 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 19 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 19 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 19 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 19 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 11-қосымша |
Жібек жолы ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 263 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 187 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 30 634 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 30 634 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 152 161 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 7 203 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 072 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 140 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 3 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 76 716 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 76 716 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 76 716 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 263 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 81 339 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 81 339 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 81 339 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 81 339 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 48 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 48 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 23 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 28 536 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 28 536 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 536 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 28 536 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 105 779 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 105 779 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 105 779 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 105 779 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 12-қосымша |
Жібек жолы ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 263 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 187 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 30 634 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 30 634 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 152 161 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 7 203 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 072 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 140 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 3 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 76 716 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 76 716 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 76 716 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 263 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 82 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 82 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 82 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 48 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 48 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 23 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 28 536 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 28 536 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 536 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 28 536 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 104 976 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 104 976 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 104 976 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 104 976 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 13-қосымша |
Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Райымбек ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 307 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 235 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 752 372 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 752 372 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 461 769 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 28 979 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 7 024 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 424 586 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 21 241 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 204 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 20 037 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 72 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 72 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 72 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 1 408 059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 85 741 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 85 741 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 741 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 85 741 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 105 635 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 105 635 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 105 635 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 22 615 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 39 040 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 43 980 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 26 404 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 26 404 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 404 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 26 404 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 33 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 33 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 33 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 156 696 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 156 696 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 156 696 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 622 690 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 534 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -100 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 100 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 100 531 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 100 531 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 100 531 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 100 531 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 14-қосымша |
Райымбек ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 607 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 437 556 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 132 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 132 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 286 035 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 30 982 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 751 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 250 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 19 313 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 18 113 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 169 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 169 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 169 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 607 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 81 837 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 81 837 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 81 837 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 81 837 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 136 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 136 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 136 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 26 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 70 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 33 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 33 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 33 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 355 719 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 355 719 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 355 719 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 355 719 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 15-қосымша |
Райымбек ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 607 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 437 556 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 132 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 132 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 286 035 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 30 982 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 751 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 250 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 19 313 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 18 113 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 169 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 169 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 169 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 607 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 82 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 82 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 82 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 136 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 136 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 136 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 26 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 70 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 33 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 33 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 33 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 354 878 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 354 878 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 354 878 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 354 878 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 16-қосымша |
Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Бірінші май ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 163 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 124 303 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 76 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 76 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 47 478 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 479 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 45 235 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 38 919 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 38 919 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 38 919 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 164 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 773 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 45 773 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 773 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 773 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 31 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 31 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 9 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 9 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 9 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 78 585 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 78 585 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 585 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 38 579 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 1 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 436 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 436 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 436 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 436 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 17-қосымша |
Бірінші май ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 93 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 49 950 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 10 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 39 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 37 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 43 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 43 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 43 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 93 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 48 393 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48 393 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 393 | ||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 393 | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 34 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 34 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 048 | ||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 760 | ||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18 304 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 9 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 9 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 9 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 1 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 18-қосымша |
Бірінші май ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 96 188 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 52 976 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 10 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 41 826 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 38 826 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 43 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 43 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 43 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 96 188 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 48 884 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48 884 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 884 | ||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 884 | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 34 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 34 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 048 | ||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 760 | ||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18 304 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 9 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 9 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 9 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 4 092 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 4 092 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 092 | ||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 4 092 | ||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 19-қосымша |
Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Жандосов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 271 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 256 768 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 155 366 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 155 366 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 99 557 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 7 486 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 755 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 84 268 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 4 048 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 845 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 15 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 15 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 15 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 286 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 55 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 55 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 20 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 20 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 9 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 9 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 9 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 201 654 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 201 654 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 201 654 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 120 651 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 81 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -14 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 14 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 14 518 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 14 518 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 14 518 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 14 518 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 20-қосымша |
Жандосов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 130 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 83 231 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 12 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 12 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 68 999 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 60 699 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 47 622 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 47 622 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 47 622 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 130 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 57 981 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 57 981 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 981 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 981 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 38 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 38 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 760 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 24 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 9 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 9 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 9 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 25 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 25 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 25 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 21-қосымша |
Жандосов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 130 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 83 231 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 12 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 12 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 68 999 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 60 699 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 47 622 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 47 622 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 47 622 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 130 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 58 549 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 58 549 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 549 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 58 549 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 38 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 38 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 760 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 24 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 9 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 9 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 9 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 24 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 24 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 24 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Карасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 22-қосымша |
Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Ұмтыл ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 444 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 366 487 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 206 837 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 206 837 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 155 633 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 5 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 1 960 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 148 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 017 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 3 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 77 522 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 77 522 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 77 522 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 453 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 63 427 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 63 427 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 427 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 63 427 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 73 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 73 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 73 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 731 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 60 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 13 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 13 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 13 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 303 111 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 303 111 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 303 111 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 198 009 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 105 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -9 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 9 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 9 772 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 9 772 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 772 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 772 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Карасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 23-қосымша |
Ұмтыл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 252 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 187 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 73 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 73 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 111 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 103 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 65 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 65 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 65 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 252 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 66 452 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 66 452 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 66 452 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 66 452 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 51 875 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 51 875 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 875 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 875 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 31 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 13 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 13 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 13 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 120 848 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 120 848 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 120 848 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 120 848 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Карасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 24-қосымша |
Ұмтыл ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 252 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 187 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 73 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 73 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 111 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 103 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 65 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 65 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 65 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 252 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 67 173 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 67 173 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 173 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 67 173 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 51 875 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 51 875 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 875 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 875 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 31 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 13 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 13 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 13 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 120 127 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 120 127 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 120 127 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 120 127 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 25-қосымша |
Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Шамалған ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 538 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 464 495 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 233 282 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 233 282 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 228 595 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 10 451 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 222 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 212 376 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 618 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 677 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 941 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 74 245 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 74 245 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 74 245 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 548 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 65 636 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 65 636 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 636 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 65 571 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 71 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 71 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 33 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 17 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 21 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 12 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 12 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 12 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 398 976 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 398 976 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 398 976 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 228 673 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 170 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -10 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 10 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 10 063 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 10 063 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 10 063 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 10 063 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 26-қосымша |
Шамалған ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
І. Кірістер | 361 787 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 244 554 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 85 870 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 85 870 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 155 784 | |||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 10 055 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 3 659 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 141 770 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 300 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 900 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 100 | |||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 800 | |||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 117 233 | |||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 117 233 | |||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 117 233 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 361 787 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 68 562 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 68 562 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 562 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 68 562 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 101 000 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 101 000 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 101 000 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 35 000 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 26 000 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 40 000 | |||||||||||
13 | Басқалар | 16 233 | |||||||||||
9 | Басқалар | 16 233 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 233 | |||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 16 233 | |||||||||||
15 | Трансферттер | 175 992 | |||||||||||
1 | Трансферттер | 175 992 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 175 992 | |||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 175 992 | |||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 27-қосымша |
Шамалған ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
І. Кірістер | 361 787 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 244 554 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 85 870 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 85 870 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 155 784 | |||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 10 055 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 3 659 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 141 770 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 300 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 900 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 100 | |||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 800 | |||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 117 233 | |||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 117 233 | |||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 117 233 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 361 787 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 69 248 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 69 248 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 248 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 248 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 101 000 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 101 000 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 101 000 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 35 000 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 26 000 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 40 000 | |||||||||||
13 | Басқалар | 16 233 | |||||||||||
9 | Басқалар | 16 233 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 233 | |||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 16 233 | |||||||||||
15 | Трансферттер | 175 306 | |||||||||||
1 | Трансферттер | 175 306 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 175 306 | |||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 175 306 | |||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 28-қосымша |
Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Іргелі ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 148 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 105 313 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 743 540 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 743 540 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 350 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 9 655 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 111 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 334 518 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 099 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 11 390 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 525 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 9 865 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 43 099 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 43 099 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 43 099 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 1 192 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 73 030 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 73 030 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 73 030 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 73 030 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 51 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 51 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 27 308 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 798 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 12 314 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 36 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 36 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 36 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 032 336 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 032 336 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 032 336 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 586 532 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 445 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -44 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 44 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 44 563 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 44 563 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыз алу келісім-шарттары | 44 563 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 44 563 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 29-қосымша |
Іргелі ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 412 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 333 759 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 110 547 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 110 547 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 214 912 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 10 413 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 6 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 198 099 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 8 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 78 379 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 78 379 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 78 379 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 412 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 76 171 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 76 171 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76 171 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 76 171 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 52 918 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 52 918 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 918 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 26 998 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 13 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 25 461 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 25 461 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 461 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 25 461 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 257 588 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 257 588 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 257 588 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 257 588 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 30-қосымша |
Іргелі ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 412 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 333 759 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 110 547 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 110 547 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 214 912 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 10 413 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 6 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 198 099 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 8 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 78 379 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 78 379 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 78 379 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 412 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 77 010 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 77 010 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 77 010 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 77 010 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 52 918 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 52 918 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 918 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 26 998 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 13 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 25 461 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 25 461 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 461 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 25 461 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 256 749 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 256 749 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 256 749 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 256 749 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 31-қосымша |
Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда – Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының 04.06.2024 № 21-4 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Әйтей ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 258 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 187 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 91 030 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 91 030 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 93 722 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 3 020 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 713 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 86 349 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 348 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 961 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 387 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 71 430 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 71 430 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 71 430 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 264 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 56 463 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 56 463 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 463 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 463 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 63 481 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 63 481 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 481 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 36 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 13 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 13 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 13 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 130 689 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 130 689 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 130 689 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 73 186 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 57 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 5 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 5 543 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 543 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 543 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 543 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 32-қосымша |
Әйтей ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 124 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 71 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 67 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 3 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 60 610 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 518 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 018 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 53 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 53 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 53 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 124 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 59 363 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 59 363 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 363 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 59 363 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 41 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 41 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 782 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 048 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 14 040 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 11 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 11 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 11 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 12 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 12 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 12 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 14-3 шешіміне 33-қосымша |
Әйтей ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 124 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 71 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 67 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 3 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 60 610 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 518 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 018 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 53 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 53 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 53 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 124 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 59 957 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 59 957 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 957 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 59 957 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 41 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 41 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 782 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 048 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 14 040 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 11 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 11 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 11 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 11 721 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 11 721 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 721 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 11 721 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |