О внесении изменений в решение Риддерского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 9/2-VII "О бюджете города Риддера на 2022-2024 годы"

Новый

Решение Риддерского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 сентября 2022 года № 18/2-VII

      Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Риддерского городского маслихата "О бюджете города Риддера на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 9/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26224) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Риддера на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 7994402,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5944174,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 46504,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 63400,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1940324,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 9602807,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -75948,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 75948,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1532457,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1532457,4 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 75948,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1608405,4 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета, в связи с изменением законодательства, в размере 3329142,0 тыс. тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2022 год в размере 109324,0 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 110670,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 266033,5 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты за счет трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в размере 49750,0 тысяч тенге.";

      пункт 8-2 изложить в новой редакции:

      "8-2. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в размере 187293,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Риддерского городского маслихата Е. Нужных

  Приложение
к решению Риддерского
городского маслихата
от 23 сентября 2022 года
№18/2-VII
  Приложение 1
к решению Риддерского
городского маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 9/2-VII

Бюджет города Риддера на 2022 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

7 994 402,5

1




Налоговые поступления

5 944 174,0


01



Подоходный налог

2 864 157,0



1


Корпоративный подоходный налог

947 000,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 917 157,0


03



Социальный налог

1 366 646,0



1


Социальный налог

1 366 646,0


04



Налоги на собственность

1 587 641,0



1


Налоги на имущество

944 641,0



3


Земельный налог

361 000,0



4


Налог на транспортные средства

282 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

110 053,0



2


Акцизы

6 406,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

49 281,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

54 366,0


08



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

15 677,0



1


Государственная пошлина

15 677,0

2




Неналоговые поступления

46 504,0


01



Доходы от государственной собственности

44 731,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22 754,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

5 017,0



9


Прочие доходы от государственной собственности

16 960,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 773,0



1


Прочие неналоговые поступления

1 773,0

3




Поступления от продажи основного капитала

63 400,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

45 000,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

45 000,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

18 400,0



1


Продажа земли

15 300,0



2


Продажа нематериальных активов

3 100,0

4




Поступления трансфертов

1 940 324,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 940 324,5



2


Трансферты из областного бюджета

1 940 324,5








Функциональная группа

Всего расходы (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

9 602 807,9

01




Государственные услуги общего характера

565 727,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

279 530,5



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

48 426,0



112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 731,0



112

003

Капитальные расходы государственного органа

695,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

231 104,5



122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)

208 957,5



122

003

Капитальные расходы государственного органа

22 147,0


2



Финансовая деятельность

4 130,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 130,0



459

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 885,0



459

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

245,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

282 067,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

98 535,0



458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

98 535,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

90 131,0



459

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

76 095,0




015

Капитальные расходы государственного органа

14 036,0



482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

30 035,0



482

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

29 570,0



482

003

Капитальные расходы государственного органа

465,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

63 366,0



801

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

52 886,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 280,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

9 200,0

02




Оборона

205 498,0


1



Военные нужды

18 230,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

18 230,0



122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

18 230,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

187 268,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

187 268,0



122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

187 268,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

38 088,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

38 088,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

38 088,0



458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

38 088,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

826 496,0


1



Социальное обеспечение

110 850,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

110 850,0



801

010

Государственная адресная социальная помощь

110 850,0


2



Социальная помощь

622 486,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

622 486,0



801

004

Программа занятости

305 411,0



801

006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

359,0



801

007

Оказание жилищной помощи

6 299,0



801

009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 962,0



801

011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

85 889,0



801

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

94 328,0



801

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

81 898,0



801

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

43 340,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

93 160,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

93 160,0



801

018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

812,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

87 848,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

4 500,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 470 468,9


1



Жилищное хозяйство

149 171,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 585,7



458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

5 875,0



458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

6 710,7



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

136 586,0



466

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

136 586,0


2



Коммунальное хозяйство

646 963,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

413 006,2



458

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

4 000,0



458

029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

140 486,2



458

048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

268 520,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

233 957,0



466

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

100,0



466

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

233 857,0


3



Благоустройство населенных пунктов

674 334,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

674 334,0



458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

228 635,0



458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

48 889,0



458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

1 525,0



458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

395 285,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

493 211,0


1



Деятельность в области культуры

156 860,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

156 860,0



457

003

Поддержка культурно-досуговой работы

156 860,0


2



Спорт

61 512,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

61 512,0



457

008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

9 579,0



457

009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 957,0



457

010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

42 976,0


3



Информационное пространство

163 519,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

20 712,0



456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 712,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

142 807,0



457

006

Функционирование районных (городских) библиотек

124 771,0



457

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

18 036,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

111 320,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

61 591,0



456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

35 146,0



456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

25 352,0



456

006

Капитальные расходы государственного органа

909,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

184,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

49 729,0



457

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

29 994,0




014

Капитальные расходы государственного органа

182,0



457

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

19 553,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

53 092,0


1



Сельское хозяйство

53 092,0



498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

53 092,0



460

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

41 990,0




003

Капитальные расходы государственного органа

11 102,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

72 972,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

72 972,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

72 972,0



466

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

33 902,0




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

38 298,0



466

015

Капитальные расходы государственного органа

772,0

12




Транспорт и коммуникации

1 007 388,0


1



Автомобильный транспорт

1 004 360,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 004 360,0



458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

9 980,0



458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

994 380,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

3 028,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 028,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 028,0

13




Прочие

1 120 759,0


9



Прочие

1 120 759,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 011 435,0




062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

55 278,0




085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

956 157,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

109 324,0



459

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

109 324,0

14




Обслуживание долга

17 109,0


1



Обслуживание долга

17 109,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 109,0



459

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

17 109,0

15




Трансферты

3 731 998,5


1



Трансферты

3 731 998,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 731 998,5



459

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

33 460,2



459

024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

3 329 142,0



459

054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

369 396,3





III. Чистое бюджетное кредитование:

-75 948,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

75 948,0


01



Погашение бюджетных кредитов

75 948,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

75 948,0




06

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

38 452,0




21

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций

37 496,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 532 457,4





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 532 457,4

7




Поступления займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



2


Договоры займа

0,0

16




Погашение займов

75 948,0


1



Погашение займов

75 948,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 948,0



459

005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

75 948,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 608 405,4


01



Остатки бюджетных средств

1 608 405,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 608 405,4


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.