О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1219

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2009 года № 670

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1219 "Об утверждении Стратегического плана Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 3 "Стратегические направления, цели и задачи деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан":
      в таблице "Показатели развития Министерства транспорта и коммуникаций РК":
      в стратегическом направлении 1. "Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан":
      в задаче 1.1.1. "Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли":
      в графе "2009":
      в строке "2) Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта" цифры "3539" заменить цифрами "3372";
      в строке "3) Протяженность автодорог республиканского значения в хорошем состоянии" цифры "7696" заменить цифрами "7615";
      в задаче 1.1.5. "Улучшение инвестиционного климата и содействие росту деловой активности в транспортной отрасли":
      в графе "2009" строки "1) Количество проектов в рамках ГЧП***" цифры "10" заменить цифрой "9";
      раздел 6 "Нормативные правовые акты":
      дополнить строкой, порядковый номер 19-1, следующего содержания:
      "19-1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию";
      дополнить строкой, порядковый номер 28, следующего содержания:
      "28. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009 года № 264 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию";
      раздел 7 "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 8 мая 2009 года № 670  

                      7. Бюджетные программы

                      Свод бюджетных расходов
                                                          тыс. тенге

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1. Действующие
программы, из них:

214 035 883

230 249 154

197 801 749

271 234 907

227 635 538

Текущие бюджетные
программы

42 525 168

48 966 215

55 962 243

54 854 891

60 096 636

Бюджетные программы
развития

171 510 715

181 282 939

141 839 506

216 380 016

167 538 902

2. Программы,
предлагаемые к
разработке, из них:

0

0

0

0

0

Текущие бюджетные
программы

0

0

0

0

0

Бюджетные программы
развития

0

0

0

0

0

ВСЕГО расходов, из них:

214 035 883

230 249 154

197 801 749

271 234 907

227 635 538

Текущие бюджетные
программы

42 525 168

48 966 215

55 962 243

54 854 891

60 096 636

Бюджетные программы
развития

171 510 715

181 282 939

141 839 506

216 380 016

167 538 902

3. Платные услуги:

0

0

0

0

0

Поступления

0

0

0

0

0

Расходы

0

0

0

0

0

    Перечень бюджетных программ (подпрограмм) Министерства
                  транспорта и коммуникаций

                                                          тыс. тенге

Прог-
рамма

Под-
прогр

Наименование

Отчет за
2007 год

Уточненный
бюджет
2008 года

Утвержденный бюджет

на 2009
год

на 2010 год

на 2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО, в том числе:

214 035 883

230 249 154

197 801 749

271 234 907

227 635 538

Стратегическое направление
1. Развитие транспортной
инфраструктуры Республики
Казахстан

213 604 629

229 736 105

197 101 552

270 012 375

226 884 490

Цель 1.1. Достижение
опережающих темпов развития
транспортно-коммуникацион-
ного комплекса

213 604 629

229 736 105

197 101 552

270 012 375

226 884 490

Задача 1.1.1. Повышение
уровня развития
инфраструктуры автодорожной отрасли

190 897 652

209 196 926

174 122 397

249 465 016

203 330 140

003


Капитальный,
средний и те-
кущий ремонт,
содержание,
озеленение,
диагностика и
инструменталь-
ное обследова-
ние автодорог
республиканс-
кого значения

20 376 792

20 376 916

21 218 097

20 500 000

20 500 000

002


Развитие
автомобильных
дорог на рес-
публиканском
уровне

86 249 189

85 351 846

79 868 823

141 591 300

148 859 000

004

за счет
внешних займов

4 930 637

2 420 570

21 650 000

82 068 180

116 577 500

005

за счет
внутренних
источников

68 887 602

69 222 146

47 799 023

45 040 500

11 709 000

016

за счет софи-
нансирования
внешних займов
из республи-
канского бюд-
жета

12 430 950

13 709 130

10 419 800

14 482 620

20 572 500

010


Прикладные
научные иссле-
дования в об-
ласти транс-
порта и комму-
никаций

48 900

52 323

58 492

63 756

69 494

012


Целевые теку-
щие трансферты
областным бюд-
жетам, бюджету
города Астаны
на капитальный
и средний ре-
монт автомо-
бильных дорог
областного и
районного зна-
чения и улиц
города Астаны

5 998 023

11 371 992

15 647 943

13 356 642

15 528 615

028


Целевые транс-
ферты на раз-
витие област-
ным бюджетам,
бюджетам горо-
дов Астаны и
Алматы на раз-
витие транс-
портной инфра-
структуры

78 224 748

92 021 772

57 329 042

73 953 318

18 373 031

Задача 1.1.2. Повышение
уровня развития
инфраструктуры
железнодорожной отрасли

9 507 855

9 701 929

12 137 532

13 010 000

15 010 000

009


Субсидирование
железнодорож-
ных пассажирс-
ких перевозок
по социально
значимым
межобластным
сообщениям

9 430 276

9 520 554

10 000 000

13 000 000

15 000 000

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области
транспорта и
коммуникаций

65 077

70 997

37 532

10 000

10 000

031


Строительство
и реконструк-
ция инфраст-
руктуры желез-
нодорожного
транспорта

0

97 000

2 100 000





Задача 1.1.3. Повышение
уровня развития
инфраструктуры гражданской
авиации

7 347 966

3 967 680

2 905 955

842 862

895 119

006


Строительство
и реконструк-
ция инфраст-
руктуры
воздушного
транспорта

4 831 541

3 300 000

2 160 000

0

0

005

за счет
внутренних
источников

4 831 541

3 300 000

2 160 000

0

0

010


Прикладные
научные иссле-
дования в об-
ласти транс-
порта и ком-
муникаций

0

0

8 800

9 592

10 455

019


Субсидирование
регулярных
внутренних
авиаперевозок

642 000

667 680

727 771

793 270

864 664

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области
транспорта и
коммуникаций

0

0

9 384

40 000

20 000

Задача 1.1.4. Повышение
уровня развития инфраст-
руктуры водного транспорта

3 320 865

4 047 966

5 293 767

3 540 757

3 910 448

005


Обеспечение
водных путей в
судоходном
состоянии и
содержание
шлюзов

3 320 865

4 047 966

5 256 235

3 530 757

3 900 448

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области
транспорта и
коммуникаций

0

0

37 532

10 000

10 000

Задача 1.1.5. Улучшение
инвестиционного климата и
содействие росту деловой
активности в транспортной
отрасли

2 530 291

2 821 604

2 641 901

3 153 740

3 738 782

001


Услуги по
формированию
политики,
координации и
контроля в
области
транспорта и
коммуникаций

1 842 441

1 884 507

2 175 977

2 527 833

3 108 137

010


Прикладные
научные иссле-
дования в об-
ласти транс-
порта и комму-
никаций

46 732

50 012

34 574

37 686

41 077

011


Капитальный
ремонт зданий,
помещений и
сооружений
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики
Казахстан

88 887

85 290

0





022


Материально-
техническое
оснащение
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики
Казахстан

58 063

152 301

0

136 575

108 551

030


Содержание
здания адми-
нистративно-
технологичес-
кого комплекса
"Transport
tower"

320 475

332 568

431 350

451 646

481 017

Стратегическое
направление 2.
Обеспечение безопасности
транспортных процессов

431 254

513 049

700 197

1 222 532

751 048

Цель 2.1. Обеспечение
безопасных условий перед-
вижения пассажиров и грузов
на всех видах транспорта

431 254

513 049

700 197

1 222 532

751 048

Задача 2.1.1. Повышение
уровня государственного
технического контроля на
транспорте

0

221 329

218 233

236 430

0

023


Строительство
и реконструк-
ция сети пос-
тов транспорт-
ного контроля

0

221 329

218 233

236 430

0

Задача 2.1.2. Повышение
безопасности в автодорожной
отрасли

228 888

199 670

216 604

256 672

299 320

016


Обеспечение
качества вы-
полнения до-
рожно-строи-
тельных и ре-
монтных работ

228 888

199 670

216 604

256 672

299 320

Задача 2.1.3. Повышение
безопасности в железнодо-
рожной отрасли











Задача 2.1.4. Повышение
безопасности в гражданской
авиации











Задача 2.1.5. Повышение
безопасности на водном
транспорте

202 366

92 050

265 360

729 430

451 728

014


Обеспечение
классификации
и технической
безопасности
судов внутрен-
него водного
плавания
"река-море"

44 056

92 050

101 952

130 462

144 857

020


Строительство
и реконструк-
ция инфраст-
руктуры вод-
ного транспор-
та

158 310

0

163 408

568 968

306 871

Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области транспорта и коммуникаций

Действующая редакция (с указанием кода)

Предлагаемая редакция (с указанием кода)

№ п/п

программа

подпрограмма


п/п

Тип
программы

программа

подпрограмма

1

001 «Обеспечение
деятельности
уполномоченного
органа в области
транспорта и
коммуникаций»


1

Услуги

«Услуги по
координации
деятельности в
системе
транспорта и
коммуникаций»



001 Аппарат
центрального
органа


002 Аппараты
территориальных
органов


007 Повышение
квалификации
государственных
служащих


017 «Обеспечение
функционирования
информационных
систем и информа-
ционно-техническое
обеспечение госу-
дарственных
органов»

2


008 «Капитальный
ремонт зданий,
помещений и соору-
жений государст-
венных органов»

2

Капиталь-
ные рас-
ходы

«Капитальный
ремонт зданий,
помещений и
сооружений
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики
Казахстан»


3


009 «Материально-
техническое осна-
щение государст-
венных органов»

3

Капиталь-
ные рас-
ходы

«Материально-
техническое
оснащение
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики
Казахстан»


4

002 Развитие
автомобильных
дорог на респуб-
ликанском уровне


4

Услуги

002 Развитие
автомобильных
дорог на
республиканском
уровне



004 за счет
внешних займов


004 за счет
внешних
займов


005 за счет
внутренних
источников


005 за счет
внутренних
источников


016 за счет
софинансирования
внешних займов из
республиканского
бюджета


016 за счет
софинансиро-
вания внешних
займов из
республиканс-
кого бюджета

5

003 «Капитальный,
средний и текущий
ремонт, содержа-
ние, озеленение,
диагностика и
инструментальное
обследование ав-
тодорог республи-
канского значе-
ния»


5

Услуги

003 «Капиталь-
ный, средний и
текущий ремонт,
содержание,
озеленение,
диагностика и
инструменталь-
ное обследова-
ние автодорог
республиканс-
кого значения»


6

005 Обеспечение
водных путей в
судоходном
состоянии и
содержании шлюзов


6

Услуги

005 Обеспечение
водных путей в
судоходном
состоянии и
содержании
шлюзов


7

006 Развитие
инфраструктуры
воздушного
транспорта

005 за счет
внутренних
источников

7

Услуги

006 Строитель-
ство и реконст-
рукция инфраст-
руктуры воздуш-
ного транспорта

005 за счет
внутренних
источников

8

009 Субсидирова-
ние железнодорож-
ных пассажирских
перевозок по
социально значи-
мым межобластным
сообщениям


8

Услуги

009 Субсидиро-
вание железно-
дорожных пасса-
жирских пере-
возок по соци-
ально значимым
межобластным
сообщениям


9

010 Прикладные
научные исследо-
вания в области
транспорта и
коммуникаций


9

Услуги

010 Прикладные
научные иссле-
дования в об-
ласти транспор-
та и коммуника-
ций


10

012 Целевые теку-
щие трансферты
областным бюдже-
там, бюджету
города Астаны на
капитальный и
средний ремонт
автодорог област-
ного и районного
значения и улиц
города Астаны


10

Услуги

012 Целевые
текущие транс-
ферты областным
бюджетам,
бюджету города
Астаны на
капитальный и
средний ремонт
автодорог
областного и
районного зна-
чения и улиц
города Астаны


11

014 Обеспечение
классификации и
технической безо-
пасности судов
внутреннего
водного плавания
"река-море"


11

Услуги

014 Обеспечение
классификации и
технической
безопасности
судов внутрен-
него водного
плавания "река-
море"


12

016 Обеспечение
качества выполне-
ния дорожно-
строительных и
ремонтных работ


12

Услуги

016 Обеспечение
качества выпол-
нения дорожно-
строительных и
ремонтных работ


13

019 Субсидирова-
ние регулярных
внутренних
авиаперевозок


13

Услуги

019 Субсидиро-
вание регуляр-
ных внутренних
авиаперевозок


14

020 Развитие
инфраструктуры
водного транс-
порта


14

Услуги

020 строи-
тельство и
реконструкция
инфраструктуры
водного
транспорта


15

021 Разработка и
переработка тех-
нических регла-
ментов и стан-
дартов в области
транспорта и
коммуникаций


15

Услуги

021 Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области транс-
порта и комму-
никаций


16

023 Развитие
сети постов
транспортного
контроля


16

Услуги

023 Строитель-
ство и реконст-
рукция сети
постов транс-
портного конт-
роля


17

028 Целевые
трансферты на
развитие област-
ным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на развитие
транспортной
инфраструктуры


17

Услуги

028 Целевые
трансферты на
развитие об-
ластным бюдже-
там, бюджетам
городов Астаны
и Алматы на
развитие транс-
портной инфра-
структуры


18

030 «Содержание
здания админист-
ративно-техноло-
гического комп-
лекса «Transport
tower»


18

Услуги

30 Содержание
здания адми-
нистративно-
технологичес-
кого комплекса
«Transport
tower»


19

031 Развитие
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта


19

Услуги

031 Строитель-
ство и реконст-
рукция инфраст-
руктуры желез-
нодорожного
транспорта


                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 «Услуги по формированию политики, координации и контроля области транспорта и коммуникаций»

Описание

Разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ раз-
вития транспортно-коммуникационного комплекса; разработка законода-
тельных актов, предложений по совершенствованию применения законо-
дательства, а также разработка и принятие нормативных правовых актов,
технических условий и иных нормативов в области транспортно-коммуника-
ционного комплекса по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
разработка прогнозов и своевременное качественное обеспечение потреб-
ностей государственных нужд и экономики в перевозках и коммуникациях;
по решениям Правительства осуществление функций, связанных с владением
и пользованием государственными долями и пакетами акций юридических
лиц транспортно-коммуникационного комплекса; обновление теоретических
и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам
в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми
квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих
должностных обязанностей и совершенствования профессионального мас-
терства. Системно-техническое обслуживание и ремонт системно-вычисли-
тельной техники. Администрирование, сопровождение локально-вычисли-
тельной сети, информационных систем программных продуктов.

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

1. Координация деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан и его территориальных органов

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной
инфраструктуры Республики
Казахстан







Цель

1.1. Достижение опережаю-
щих темпов развития
транспортно-коммуника-
ционного комплекса







Задачи

1.1.5. Улучшение инвести-
ционного климата и
содействие росту деловой
активности в транспортной
отрасли







Показатели
количества

Содержание центрального
аппарата управления и
территориальных подразде-
лений

чел.

1366

1360

1360

1360

1360

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Эффективное выполнение
возложенных функций и
задач

%

100

100

100

100

100

2. Услуги по повышению квалификации государственных служащих

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной
инфраструктуры Республики
Казахстан







Цель

1.1. Достижение опережаю-
щих темпов развития
транспортно-коммуника-
ционного комплекса







Задачи

1.1.5. Улучшение инвести-
ционного климата и со-
действие росту деловой
активности в транспортной
отрасли







Показатели
количества

Количество государствен-
ных служащих, прошедших
повышение квалификации,
обучение государственному
языку и иностранным язы-
кам.

чел.

202

260

260

260

260

Удельный вес госу-
дарственных служащих
прошедших повышение ква-
лификации, обучение
государственному языку
и иностранным языкам

%

15

19

19

19

19

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Достижение максимально
эффективного выполнения
возложенных функций и
задач реализации госу-
дарственной политики в
сфере транспорта и
коммуникаций

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 842 441

1 884 507

2 175 977

2 527
833

3 108
137

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

002 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне»

Описание

Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского
значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бес-
перебойного проезда транспортных средств.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион-
ного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Проведение дорожно-
строительных работ
на автомобильных
дорогах
республиканского
значения

км

688

719

700

633

516

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Своевременный ввод в
эксплуатацию объектов
автодорог республи-
канского и международ-
ного сообщения

км

120

579

488

533

120

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

86 249
189

85 351
846

79 868
823

141 591
300

148 859
000

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

003 «Эксплуатация автомобильных дорог республиканского значения»

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению,
содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов респуб-
ликанского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту
дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного
комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Проведение дорож-
но-ремонтных ра-
бот на автомо-
бильных дорогах
республиканского
значения

км

1 685

1 535

1 290

1 072

1 072

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Затраты на 1 км.

млн.
тенге

12,1

13,0

16,4

19

19

Показатели
результата

Отремонтировано
дорог республи-
канского значения

км

1 685

1 535

1 290

1 072

1 072

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

20 376 792

20 376 916

21 218 097

20 500 000

20 500 000

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

005 «Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов»

Описание

Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях. Обес-
печение гарантированных габаритов судового хода посредством выстав-
ления (снятия) и содержания знаков навигационного оборудования; выпол-
нения дноуглубительных (землечерпательных), выправительных, дноочисти-
тельных и тральных работ; содержания судоходных гидротехнических соору-
жений (шлюзов) в безопасном рабочем состоянии.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

выставление (сня-
тие) и обслуживание
знаков

км

3 982

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

навигационного
оборудования

тыс.м3

2 838

2 255

2 165

2 165

2 165

работы по дноуглублению

тыс.м3

55

55

55

55

55

выправительные работы

тыс.тонн

10,7

11,6

10,8

10,8

10,8

дноочистительные работы

км2

188

188

-

-

-

тральные работы

км

1 249

400

370

370

370

проведение русловых
проектно-изыскательских
работ

ед.

3

3

3

3

3

содержание, текущий
ремонт и обеспечение
безаварийной работы
судоходных шлюзов

ед.

114

115

128

132

132

ремонт флота (текущий,
средний, капитальный)

ед.

6

7

8

0

0

обновление и модерни-
зация государственного
технического речного
флота







Показатели
качества

снижение количества
аварийных случаев,
связанных с обеспече-
нием безопасности судо-
ходства

ед.

1

0

0

0

0

Показатели
эффективности









Показатели
результата

увеличение объема пере-
возимых грузов к преды-
дущему году

млн.
тонн

1,3

1,35

1,7

1,7

1,7

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

3 320
865

4 047
966

5 256
235

3 530
757

3 900
448

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

006 «Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта»

Описание

Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропор-
тов Республики Казахстан для приведения в соответствие с международными
требованиями по обеспечению безопасности полетов.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного
комплекса

Задачи

1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Реконструкция и строи-
тельство искусственной
взлетно-посадочной
полосы и аэровокзала
аэропортов

ед.

1

1

1



Показатели
качества

Количество аэропортов,
соответствующих
категории ИКАО

ед.

9

9

10

10

11

Показатели
эффективности

Расход инвестиций на 1
пассажира

тенге

894,7

507,69

1093,8

605,7

784,3

Показатели
результата

Количество обслуживаемых
пассажиров

млн.
чел

5,4

6,5

7,15

7,86

9,03

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

4 831 541

3 300 000

2 160 000

0

0

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

009 «Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально
значимым межобластным сообщениям»

Описание

Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией железнодорожных
пассажирских перевозок по социально-значимым сообщениям

Стратегическое направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного
комплекса

Задачи

1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество маршрутов

ед.

61

61

61

61

61

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перевезено пассажиров

млн.
чел

16,9

17,5

18

18,6

19,1

Пассажирооборот

млн.
пкм

14 313,8

15 007

15 037

15 067

16 400

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

9 430
276

9 520
554

10 000
000

13 000
000

15 000
000

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

010 «Прикладные научные исследования в области транспорта и
коммуникаций»

Описание

Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и
коммуникаций

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-
коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли;
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации;
1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту деловой
активности в транспортной отрасли.

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество тем исследований
в областях:

Ед.






- автодорожная отрасль;


9

7

7

11

10

- автомобильный транспорт;


8

4

3

4

5

- транзитный потенциал;


5

3

3

2

2

- железнодорожная отрасль;


2

2




- гражданская авиация.




1



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Отчеты НИР


24

16

14

17

17

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

108 134

115 713

101 866

111 034

121 027

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

012 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на капитальный и
средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения и
улиц города Астаны»

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеле-
нению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов
республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капиталь-
ному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион-
ного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Данный показатель будет
определяться в меморан-
думах заключаемых с
акиматами областей







Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перечисление целевых текущих трансфертов акиматам областей

тыс.
тенге

5 998
023

11 658
444

15 647
943

13 356
642

15 528
615

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

5 998
023

11 371
992

15 647
943

13 356
642

15 528
615

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

014 «Обеспечение классификации и технической безопасности судов
внутреннего водного плавания «река-море»

Описание

Содержание государственного учреждения «Регистр судоходства».
Обеспечение технической безопасности судов и других инженерных
сооружений, участвующих в процессе судоходства

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов
на всех видах транспорта

Задачи

2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

обеспечение классификации
судов и проведение
освидетельствований судов

ед.

400

400

450

500

550

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

обеспечение технической
безопасности судов и
других инженерных
сооружений, участвующих
в процессе судоходства

Кол-во
варий

0

0

0

0

0

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

44 056

92 050

101 952

130 462

144 857

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

016 «Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных
работ»

Описание

Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по строительству,
реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту автомобильных
дорог республиканского значения и применяемыми дорожно-строительными
материалами.

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов
на всех видах транспорта

Задачи

2.1.2. Повышение безопасности в автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Проведение контроля качест-
ва дорожно-ремонтных работ
на автомобильных дорогах
республиканского значения

км

1 974

1 826

2 200

2 628

2 852

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Ориентировочная протяжен-
ность реконструированных и
отремонтированных участков
автомобильных дорог респуб-
ликанского значения, про-
шедших контроль качества

км

1 974

1 826

2 200

2 628

2 852

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

228 888

199 670

216 604

256 672

299 320

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

019 «Субсидирование регулярных внутренних и международных авиапере-
возок»

Описание

Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные внутренние
авиаперевозки для среднестатистического потребителя, путем осущест-
вления гибкой тарифной политики, направленной на поэтапное снижение
объемов субсидирования и в дальнейшем переход на полную самоокупаемость

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион-
ного комплекса

Задачи

1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количество субсидируемых
авиамаршрутов

ед.

11

9

9

11

12

Показатели
качества














Показатели
эффективности














Показатели
результата

Количество перевезенных
пассажиров

чел.

103 564

124 276

55 000

75 000

95 000

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

642 000

667 680

727 771

793 270

864 664

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

020 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта»

Описание

Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным
требованиям, для безопасного и бесперебойного обслуживания судов
морского и внутренневодного транспорта.

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов
на всех видах транспорта

Задачи

2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Выполнение работ по:
созданию систем управления
движением судов

проект.
 

1

0

2
  

-

-

реконструкция судоходных
шлюзов

проект.



2

2

2

созданию Региональной
системы управления
спасательными операциями

проект.



1


-

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Ввод объектов в эксплуатацию

Ед.

1

0

0

0

0

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

158 310

0

163 408

568 968

306 871

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

021 "Разработка технических регламентов и стандартов в области
транспорта и коммуникаций"

Описание

Разработка, переработка и совершенствование национальных нормативно-
технических документов (стандартов), технических регламентов в авто-
дорожной отрасли в соответствии с международными требованиями;
создание комплекса стандартов и нормативных документов по
стандартизации в области автомобильного и железнодорожного транспорта.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-
коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли;
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации;
1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта.

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количество разрабатываемых
регламентов и стандартов:


Ед.






- водная отрасль;



4

4

4

- отрасль гражданской
авиации;



1

1

1

- железнодорожная отрасль.

100

100

4

4

4

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Государственные стандарты и
регламенты

Ед.

100

129

9

9

9

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

65 077

119 008

84 448

60 000

40 000

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

023 «Строительство и реконструкция сети постов транспортного контроля»

Описание

Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым
оборудованием, включая обустройство дорожного полотна

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов
на всех видах транспорта

Задачи

2.1.1. Повышение уровня государственного технического контроля на
транспорте

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количество постов транс-
портного контроля оснащен-
ных стационарным весовым
оборудованием, в том числе:

 
 
 
 

шт.






переходящие проекты:



6



новые проекты:



5

7


Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Сумма взысканных сборов за
проезд тяжеловесных АТС

тыс.
тенге

389 165

568 181

829 544

1 211 134

1 768 256

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге


221 329

218 233

236 430

0

                    Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

028 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры»

Описание

Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного значения,
отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного
проезда транспортных средств.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного
комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Данный показатель
будет определяться
в меморандумах
заключаемых с
акиматами областей,
городов Астаны и
Алматы







Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перечисление целевых
трансфертов на
развитие акиматам
областей, городов
Астаны и Алматы

тыс.
тенге

78 226
636

92 021
772

57 329
042

73 953
318

18 373
031

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

78 224
748

92 021
772

57 329
042

73 953
318

18 373
031

                    Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

030 «Содержание здания административно-технологического комплекса
«Transport tower»

Описание

Техническое и хозяйственное обслуживание, санитарная обработка,
проведение профилактических работ системы хладо-теплоснабжения,
горячего и холодного водоснабжения здания

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион-
ного комплекса

Задачи

1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту деловой
активности в транспортной отрасли

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Содержание здания с
целью создания необхо-
димых социально-бытовых
условий государственным
служащим.

кв. м.

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

320 475

332 568

431 350

451 646

481 017

                    Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

031 «Строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного
транспорта»

Описание

Строительство железнодорожных линий

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион-
ного комплекса

Задачи

1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Разработка ПСД по
проекту строительства
ж.д. линии
Узень-госграница
с Туркменистаном,
Бейнеу-Жезказган

км


Разра-
ботка
ПСД




Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Протяженность
построенных железных
дорог

км

0

0

126,4

464,2

436,6

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

97 000

2 100 000

0

0

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1219 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 8 мамырдағы N 670 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі Қ АУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1219 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары мен міндеттері" деген 3-бөлімде:
      "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің даму көрсеткіштері" деген кестеде:
      "Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту" деген 1-стратегиялық бағытта:
      "Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру" деген 1.1.1-міндетте:
      "2009" деген бағанда:
      "2) Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық мағынадағы жолдардың ұзындығы" деген тармақшада "3539" деген сандар "3372" деген сандармен ауыстырылсын;
      "3) Жақсы жағдайдағы республикалық деңгейдегі автожолдардың ұзындығы" деген тармақшадағы "7696" деген сандар "7615" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Көлік саласындағы іскерлік белсенділікті арттыруға қолдау көрсету және инвестициялық климатты жақсарту" деген 1.1.5-міндетте:
      "1) МЖӘ шеңберіндегі жобалардың саны***" деген тармақшаның "2009" деген бағанында "10" деген сандар "9" деген санмен ауыстырылсын;
      "Нормативтік құқықтық актілер" деген 6-бөлім:
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 19-1-жолмен толықтырылсын:
      "19-1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауы.";
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 28-жолмен толықтырылсын:
      "28. "Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 6 наурыздағы N 264 қаулысы.";
      "Бюджеттік бағдарламалар" деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2009 жылғы 8 мамырдағы
N 670 қаулысына 
қосымша     

7. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік шығыстарды жинақтау

мың теңге

Атауы

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:

214 035 883

230 249 154

197 801 749

271 234 907

227 635 538

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

42 525 168

48 966 215

55 962 243

54 854 891

60 096 636

Бюджеттік даму бағдарламалары

171 510 715

181 282 939

141 839 506

216 380 016

167 538 902

2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, оның ішінде:

0

0

0

0

0

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

0

0

0

0

0

Бюджеттік даму бағдарламалары

0

0

0

0

0

БАРЛЫҚ шығыстар, оның ішінде:

214 035 883

230 249 154

197 801 749

271 234 907

227 635 538

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

42 525 168

48 966 215

55 962 243

54 854 891

60 096 636

Бюджеттік даму бағдарламалары

171 510 715

181 282 939

141 839 506

216 380 016

167 538 902

3. Ақылы қызметтер:

0

0

0

0

0

Түсімдер

0

0

0

0

0

Шығыстар

0

0

0

0

0

Көлік және коммуникация министрлігі бюджеттік бағдарламаларының
(кіші бағдарламаларының) тізбесі

мың теңге

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

2007 жылдың есебі

2008 жылдың бекітілген бюджеті

Бекітілген бюджет

2009 жылға

2010 жылға

2011 жылға

1

2

3

4

5

6

7

8

БАРЛЫҒЫ, соның ішінде:

214 035 883

230 249 154

197 801 749

271 234 907

227 635 538

1-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

213 604 629

229 736 105

197 101 552

270 012 375

226 884 490

1.1-мақсат. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

213 604 629

229 736 105

197 101 552

270 012 375

226 884 490

1.1.1-міндет. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

190 897 652

209 196 926

174 122 397

249 465 016

203 330 140

003


Республикалық маңызы бар автожолдарға күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жүргізу, ұстау, көгалдандыру, диагностика және аспаптық құралдармен тексеру

20 376 792

20 376 916

21 218 097

20 500 000

20 500 000

002


Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

86 249 189

85 351 846

79 868 823

141 591 300

148 859 000


004

сыртқы қарыздар есебінен

4 930 637

2 420 570

21 650 000

82 068 180

116 577 500


005

ішкі көздер есебінен

68 887 602

69 222 146

47 799 023

45 040 500

11 709 000


016

сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен

12 430 950

13 709 130

10 419 800

14 482 620

20 572 500

010


Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

48 900

52 323

58 492

63 756

69 494

012


Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі жөндеуге облыстық бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер

5 998 023

11 371 992

15 647 943

13 356 642

15 528 615

028


Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көлік инфрақұрылымдарын дамытуға нысаналы трансферттер

78 224 748

92 021 772

57 329 042

73 953 318

18 373 031

1.1.2-міндет. Темір жол саласы инфракұрылымының даму деңгейін арттыру

9 507 855

9 701 929

12 137 532

13 010 000

15 010 000

009


Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жолда жолаушылар тасымалдауды субсидиялау

9 430 276

9 520 554

10 000 000

13 000 000

15 000 000

021


Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу

65 077

70 997

37 532

10 000

10 000

031


Темір жол көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту

0

97 000

2 100 000



1.1.3-міндет. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

7 347 966

3 967 680

2 905 955

842 862

895 119

006


Әуе көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту

4 831 541

3 300 000

2 160 000

0

0


005

ішкі көздердің есебінен

4 831 541

3 300 000

2 160 000

0

0

010


Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

0

0

8 800

9 592

10 455

019


Тұрақты ішкі әуе тасымалын субсидиялау

642 000

667 680

727 771

793 270

864 664

021


Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу

0

0

9 384

40 000

20 000

1.1.4-міндет. Су көлігі саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

3 320 865

4 047 966

5 293 767

3 540 757

3 910 448

005


Су жолдарының кеме жүзетін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау

3 320 865

4 047 966

5 256 235

3 530 757

3 900 448

021


Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу

0

0

37 532

10 000

10 000

1.1.5-міндет. Көлік саласындағы іскерлік белсенділікті арттыруға қолдау көрсету және инвестициялық климатты жақсарту

2 530 291

2 821 604

2 641 901

3 153 740

3 738 782

001


Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау бойынша қызмет көрсетулер

1 842 441

1 884 507

2 175 977

2 527 833

3 108 137

010


Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

46 732

50 012

34 574

37 686

41 077

011


Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу

88 887

85 290

0



022


Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жабдықтау

58 063

332 568

0

136 575

108 551

030


"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешенін ұстау

320 475

1 884 507

431 350

451 646

481 017

2-стратегиялық бағыт. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

431 254

513 049

700 197

1 222 532

751 048

2.1-мақсат. Көліктің барлық түрінде жолаушылар мен жүк тасымалының қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз ету

431 254

513 049

700 197

1 222 532

751 048

2.1.1-міндет. Көліктегі қауіпсіздікті мемлекеттік техникалық бақылау деңгейін арттыру

0

221 329

218 233

236 430

0

023


Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және қайта жаңарту

0

221 329

218 233

236 430

0

2.1.2-міндет. Автожол саласындағы қауіпсіздікті арттыру

228 888

199 670

216 604

256 672

299 320

016


Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарының орындалуының сапасын қамтамасыз ету

228 888

199 670

216 604

256 672

299 320

2.1.3-міндет. Темір жол саласындағы қауіпсіздікті арттыру






2.1.4-міндет. Азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру






2.1.5-міндет. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру

202 366

92 050

265 360

729 430

451 728

014


Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

44 056

92 050

101 952

130 462

144 857

020


Су көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту

158 310

0

163 408

568 968

306 871

Көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

Қолданыстағы редакция (коды көрсетілген)

Ұсынылып отырған редакция (коды көрсетілген)

Р/с
N

бағдарлама

кіші бағдарлама

Р/с
N

Бағдарламаның үлгісі

бағдарлама

кіші бағдарлама

1

001 Көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету


1

Қызметтер

Көлік және коммуникация жүйесіндегі қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер



001 Орталық органның аппараты


002 Аумақтық органдардың аппараттары


007 Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру


017 Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

2


008 Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу

2

Капиталдық шығыстар

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу


3


009 Мемлекеттік органдарды материалды-техникалық жабдықтау

3

Капиталдық шығыстар

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жабдықтау


4

002 Республикалық деңгейдегі автомобиль жолдарын дамыту


4

Қызметтер

002 Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын дамыту



004 сыртқы қарыздар есебінен


004 сыртқы заемдар есебінен


005 ішкі көздердің есебінен


005 ішкі көздердің есебінен


016 сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен


016 сыртқы заемдарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен

5

003 Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностика және аспаптық құралдармен тексеру


5

Қызметтер

003 Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностика және аспаптық құралдармен тексеру


6

005 Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау


6

Қызметтер

005 Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау


7

006 Әуе көлігі инфрақұрылымын дамыту

005 ішкі көздердің есебінен

7

Қызметтер

006 Әуе көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту

005 ішкі көздердің есебінен

8

009 Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау


8

Қызметтер

009 Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау


9

010 Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер


9

Қызметтер

010 Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер


10

012 Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі жөндеуден өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер


10

Қызметтер

012 "Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі жөндеуден өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"


11

014 Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету


11

Қызметтер

014 Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету"


12

016 Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету


12

Қызметтер

016 "Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету"


13

019 Тұрақты ішкі авиатасымалдарды субсидиялау


13

Қызметтер

019 "Тұрақты ішкі авиатасымалдарды субсидиялау"


14

020 Су көлігі инфрақұрылымын дамыту


14

Қызметтер

020 Су көлігі инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту


15

021 Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу


15

Қызметтер

021 "Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу"


16

023 Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін дамыту


16

Қызметтер

023 Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және қайта жаңарту


17

028 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері


17

Қызметтер

028 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері


18

030 Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау


18

Қызметтер

030 Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау


19

031 Темір жол көлігінің инфрақұрылымын дамыту


19

Қызметтер

031 Темір жол көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту


Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 "Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер"

Сипаттама

Көлік-коммуникация кешенінің мемлекеттік және салалық (секторалдық) даму бағдарламаларын әзірлеу; заңнамалық актілер заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстар, әзірлеу, сондай-ақ Министрліктің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді, техникалық талаптарды және көлік-коммуникация кешені саласындағы өзге де нормативтерді әзірлеу және қабылдау; мемлекеттік мұқтаждықтар мен экономиканың тасымалдар мен коммуникациялардағы қажеттіліктерінің болжамдарын әзірлеу және уақтылы сапалы қамтамасыз ету; Үкіметтің шешімдері бойынша мемлекеттік үлестер және көлік-коммуникация кешені заңды тұлғаларының акциялар пакеттеріне иелік ету және пайдалануға байланысты функцияларды жүзеге асыру; лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби қызмет шеңберіндегі білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және тәжірибелік білімдерін, іскерлігі мен дағдысын жаңарту. Жүйелік-техникалық қызмет көрсету және жүйелік-есептеу техникасын жөндеу. Жергілікті-есептеу желісін, бағдарламалық өнімдердің ақпараттық жүйесін әкімшілендіру, сүйемелдеу

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі мен оның аумақтық органдарының қызметін үйлестіру

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту







Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу







Міндеттер

1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту







Сандық көрсеткіштер

Басқарманың және аумақтық бөлімдердің орталық аппаратын ұстау

адам

1 366

1 360

1 360

1 360

1 360

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қойылған міндеттер мен тапсырмаларды тиімді орындау

%

100

100

100

100

100

2. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша қызмет көрсетулер

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту







Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу







Міндеттер

1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту







Сандық көрсеткіштер

Біліктілігін арттыруға, мемлекеттік тілді және шет тілдерді үйретуге қатысқан мемлекеттік қызметкерлердің саны. Біліктілігін арттыруға, мемлекеттік тілді және шет тілдерді үйретуге қатысқан мемлекеттік қызметкерлердің үлес салмағы

адам %

202 15

260 19

260 19

260 19

260 19

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін жүктелген міндеттер мен тапсырмаларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

1 842 441

1 884 507

2 175 977

2 527 833

3 108 137

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

002 "Республикалық деңгейдегі автомобиль жолдарын дамыту"

Сипаттама

Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманға талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу

км

688

719

700

633

516

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық және халықаралық қатынастағы автожолдар нысандарын пайдалануға уақтылы енгізу

км

120

579

488

533

120

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

86 249 189

85 351 846

84 718 823

141 591 300

148 859 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

003 "Республикалық маңызы бар автожолдарға күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жүргізу, ұстау, көгалдандыру, диагностика және аспаптық құралдармен зерттеу"

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерге күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпірлерді күрделі жөндеу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары мен мемлекеттік сараптамадан өту

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу

км

1 685

1 535

1 290

1 072

1 072

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері

1 шақырымға арналған шығындар

млн. теңге

12,1

13,0

16,4

19

19

Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық маңызы бар жолдардың жөнделгені

км

1 685

1 535

1 290

1 072

1 072

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

20 376 792

20 376 916

21 218 097

20 500 000

20 500 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

005 "Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау"

Сипаттама

Ішкі су жолдарындағы кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Навигациялық жабдықтар белгілерін қою (алу) және күтіп ұстау арқылы кеме жүруінің кепілдендірілген өлшемдерін қамтамасыз ету: түбін тереңдету (жерді қарпу), түзету, түбін тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретін гидротехникалық құрылыстарды (шлюздерді) қауіпсіз жұмыс жағдайында ұстау

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.4. Су көлігі саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету

км

3 982

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

мың м 3

2 838

2 255

2 165

2 165

2 165

түбін тереңдету бойынша жұмыстар

мың м 3

55

55

55

55

55

мың тонна

10,7

11,6

10,8

10,8

10,8

түзету жұмыстары

км 2

188

188

-

-

-

түбін тазарту жұмыстары

км

1 249

400

370

370

370

трал жұмыстары

бірлік

3

3

3

3

3

арналық жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу

бірлік

114

115

128

132

132

кеме қатынасы шлюздерін ұстау, ағымдағы жөндеу және апатсыз жұмысын қамтамасыз ету

бірлік

6

7

8

0

0

флоттарды жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделі)

мемлекеттік техникалық өзен флотын жаңарту және жетілдіру

Сапа көрсеткіштері

Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты апаттық жағдайлар санын азайту

бірлік

1

0

0

0

0

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

алдыңғы жылға қарағанда тасымалданатын жүктердің көлемін арттыру

млн. тонна

1,3

1,35

1,7

1,7

1,7

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

3 320 865

4 047 966

5 256 235

3 530 757

3 900 448

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

006 "Әуе көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту"

Сипаттама

Ұшулардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтіру үшін Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетіндегі инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жетілдіруді жүзеге асыру

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Жасанды ұшу-қону жолақтары мен әуежайлардың аэровокзалдарын салу және қайта жаңарту

бірлік

1

1

1



Сапа көрсеткіштері

ИКАО санатына сәйкес келетін әуежайлардың саны

бірлік

9

9

10

10

11

Тиімділік көрсеткіштері

1 жолаушыға арналған инвестициялық шығын

теңге

894,7

507,69

1093,8

605,7

784,3

Нәтиже көрсеткіштері

Қызмет көрсетілетін жолаушылардың саны

млн. адам

5,4

6,5

7,15

7,86

9,03

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

4 831 541

3 300 000

2 160 000

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

009 "Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау"

Сипаттама

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.2. Темір жол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Бағыттардың саны

бірлік

61

61

61

61

61

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Тасымалданған жолаушылар

млн. адам

16,9

17,5

18

18,6

19,1

Жолаушы айналымы

млн. жкм

14313,8

15 007

15 037

15 067

16 400

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

9 430 276

9 520 554

10 000 000

13 000 000

15 000 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

010 "Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"

Сипаттама

Көлік және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру;

1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру;

1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Салалардағы зерттеулер тақырыптарының саны:

бірлік






автожол саласы;

9

7

7

11

10

автомобиль көлігі;

8

4

3

4

5

транзит әлеуеті;

5

3

3

2

2

темір жол саласы;

2

2




азаматтық авиация.



1



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

ҒЗЖ есептері


24

16

14

17

17

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

108 134

115 713

101 866

111 034

121 027

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

012 "Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі жөндеуден өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлеріне күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпірлерді күрделі жөндеу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу және мемлекеттік сараптамадан өту

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Автожолдар саласының инфрақұрылымын дамыту деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Бұл көрсеткіш облыс әкімдіктерімен жасалатын меморандумдарда анықталатын болады







Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Ағымдағы мақсатты трансферттерді облыстар әкімдіктеріне аудару

мың теңге

5 998 023

11 658 444

15 647 943

13 356 642

15 528 615

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

5 998 023

11 371 992

15 647 943

13 356 642

15 528 615

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

014 "Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету"

Сипаттама

"Кеме қатынасы тіркелімі" мемлекеттік мекемесін ұстау. Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Мақсат

2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.5. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу

бірлік

400

400

450

500

500

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

кеме қатынасы процесіне қатысатын кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Авариялар саны

0

0

0

0

0

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

44 056

92 050

112 540

130 462

144 857

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

016 "Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету"

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру

Стратегиялық бағыт

2. Көлік ресімдерінің кауіпсіздігін қамтамасыз ету

Мақсат

2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.2. Автожол саласындағы кауіпсіздікті арттыру

Көрсеткіштер



Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу

км

1 974

1 826

2 200

2 628

2 852

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қайта жаңартылған және жөндеу жүргізілген республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің сапасына бақылау жүргізілгендерінің шамаланған ұзақтығы

км

1 974

1 826

2 200

2 628

2 852

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

228 888

199 670

216 604

256 672

299 320

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

019 "Тұрақты ішкі авиатасымалдарды субсидиялау"

Сипаттама

Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық ақтауға бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен тұрақты ішкі авиатасымалына орташа статистикалық тұтынушы үшін авиакөлік қызметтеріне қол жетімділігін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Субсидияланатын авиа бағыттардың саны

бірлік

11

9

9

11

12

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Тасымалданған жолаушылар саны

адам

103 564

124 276

55 000

75 000

95 000

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

642 000

667 680

727 771

793 270

864 664

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

020 "Су көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту"

Сипаттама

Теңіз кемелері мен ішкі су көлігінің қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін су көлігінің инфрақұрылымын дамыту

Стратегиялық бағыт

2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Мақсат

2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.5. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Кемелер қозғалысын басқару жүйесін құру

жоба.

1

0

2

-

-

кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту

жоба.



2

2

2

құтқару операцияларын басқарудың өңірлік жүйесін құру

жоба.



1


-

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Нысандарды пайдалануға беру

бірлік

1

0

0

0

0

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

158 310

0

163 408

568 968

306 871

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

021 "Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу"

Сипаттама

Автожол саласындағы ұлттық нормативтік-техникалық құжаттарды (стандарттарды), техникалық регламенттерді халықаралық талаптарға сәйкес әзірлеу, пысықтау және жетілдіру; автомобиль және темір жол көлігі саласындағы стандарттау бойынша стандарттар мен нормативтік құжаттар кешенін жасау

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.2. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру;

1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру;

1.1.4. Су көлігі саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Әзірленіп жатқан регламенттер мен стандарттардың саны:

бірлік






су саласындағы;



4

4

4

азаматтық авияция саласындағы;



1

1

1

темір жол саласындағы

100

100

4

4

4

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік стандарттар мен регламенттер

бірлік

100

129

9

9

9

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

65 077

119 008

84 448

60 000

40 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

023 "Көліктік бақылау бекеттері желісін салу және қайта жаңарту"

Сипаттама

Көліктік бақылау бекеттерін жол төсемдерін жайластыруды коса алғанда жылжымайтын таразы құралдарымен жабдықтау

Стратегиялық бағыт

2. Көлік процестері қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Мақсат

2.1. Көліктің барлық түрінде жолаушылар мен жүк тасымалының қауіпсіздік қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.1. Көліктегі мемлекеттік техникалық бақылау деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Жылжымайтын таразы құралдарымен жабдықталған көліктік бақылау бекеттерінің саны

дана






өтпелі жобалар:



6



жаңа жобалар:



5

7


Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Ауыр салмақты АКҚ жүріп өткені үшін өндіріп алынған алымдардың сомасы

мың теңге

389 165

568 181

829 544

1 211 134

1 768 256

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге


221 329

218 233

236 430

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

028 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері"

Сипаттама

Қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автомобиль жолдары желісін көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз жүрулері үшін қайта қалпына келтіру және дамыту

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Бұл көрсеткіш Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалатын меморандумда анықталатын болады







Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Дамуға арналған мақсатты трансферттерді Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне аудару

мың теңге

78 226 636

92 021 772

57 329 042

73 953 318

18 373 031

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

78 224 748

92 021 772

57 329 042

73 953 318

18 373 031

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

030 "Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешенін ұстау"

Сипаттама

Техникалық және шаруашылық қызмет көрсету, санитарлық өңдеу, ыстықпен-суықпен жабдықтау жүйесіне, ғимаратты ыстық және суық сумен жабдықтау жүйесіне профилактикалық жұмыстар жүргізу

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділікті арттыруға қолдау көрсету және инвестициялық климатты жақсарту

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Ғимаратты мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ұстау

шаршы метр

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

320 475

332 568

431 350

451 646

481 017

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

031 "Темір жол көлігі инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту"

Сипаттама

Темір жол желілерін салу

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.2. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Өзен-Түркіменстанмен мемшекара, Бейнеу-Жезқазған темір жол желілері құрылысының жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу

км


ЖСҚ әзірлеу




Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Салынған темір жолдардың ұзақтығы

км

0

0

126,4

464,2

436,6

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

0

97 000

2 100 000

0

0