О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1219

Новый

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2009 года № 670

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1219 "Об утверждении Стратегического плана Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 3 "Стратегические направления, цели и задачи деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан":
      в таблице "Показатели развития Министерства транспорта и коммуникаций РК":
      в стратегическом направлении 1. "Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан":
      в задаче 1.1.1. "Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли":
      в графе "2009":
      в строке "2) Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта" цифры "3539" заменить цифрами "3372";
      в строке "3) Протяженность автодорог республиканского значения в хорошем состоянии" цифры "7696" заменить цифрами "7615";
      в задаче 1.1.5. "Улучшение инвестиционного климата и содействие росту деловой активности в транспортной отрасли":
      в графе "2009" строки "1) Количество проектов в рамках ГЧП***" цифры "10" заменить цифрой "9";
      раздел 6 "Нормативные правовые акты":
      дополнить строкой, порядковый номер 19-1, следующего содержания:
      "19-1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию";
      дополнить строкой, порядковый номер 28, следующего содержания:
      "28. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009 года № 264 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию";
      раздел 7 "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 8 мая 2009 года № 670  

                      7. Бюджетные программы

                      Свод бюджетных расходов
                                                          тыс. тенге

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1. Действующие
программы, из них:

214 035 883

230 249 154

197 801 749

271 234 907

227 635 538

Текущие бюджетные
программы

42 525 168

48 966 215

55 962 243

54 854 891

60 096 636

Бюджетные программы
развития

171 510 715

181 282 939

141 839 506

216 380 016

167 538 902

2. Программы,
предлагаемые к
разработке, из них:

0

0

0

0

0

Текущие бюджетные
программы

0

0

0

0

0

Бюджетные программы
развития

0

0

0

0

0

ВСЕГО расходов, из них:

214 035 883

230 249 154

197 801 749

271 234 907

227 635 538

Текущие бюджетные
программы

42 525 168

48 966 215

55 962 243

54 854 891

60 096 636

Бюджетные программы
развития

171 510 715

181 282 939

141 839 506

216 380 016

167 538 902

3. Платные услуги:

0

0

0

0

0

Поступления

0

0

0

0

0

Расходы

0

0

0

0

0

    Перечень бюджетных программ (подпрограмм) Министерства
                  транспорта и коммуникаций

                                                          тыс. тенге

Прог-
рамма

Под-
прогр

Наименование

Отчет за
2007 год

Уточненный
бюджет
2008 года

Утвержденный бюджет

на 2009
год

на 2010 год

на 2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО, в том числе:

214 035 883

230 249 154

197 801 749

271 234 907

227 635 538

Стратегическое направление
1. Развитие транспортной
инфраструктуры Республики
Казахстан

213 604 629

229 736 105

197 101 552

270 012 375

226 884 490

Цель 1.1. Достижение
опережающих темпов развития
транспортно-коммуникацион-
ного комплекса

213 604 629

229 736 105

197 101 552

270 012 375

226 884 490

Задача 1.1.1. Повышение
уровня развития
инфраструктуры автодорожной отрасли

190 897 652

209 196 926

174 122 397

249 465 016

203 330 140

003


Капитальный,
средний и те-
кущий ремонт,
содержание,
озеленение,
диагностика и
инструменталь-
ное обследова-
ние автодорог
республиканс-
кого значения

20 376 792

20 376 916

21 218 097

20 500 000

20 500 000

002


Развитие
автомобильных
дорог на рес-
публиканском
уровне

86 249 189

85 351 846

79 868 823

141 591 300

148 859 000

004

за счет
внешних займов

4 930 637

2 420 570

21 650 000

82 068 180

116 577 500

005

за счет
внутренних
источников

68 887 602

69 222 146

47 799 023

45 040 500

11 709 000

016

за счет софи-
нансирования
внешних займов
из республи-
канского бюд-
жета

12 430 950

13 709 130

10 419 800

14 482 620

20 572 500

010


Прикладные
научные иссле-
дования в об-
ласти транс-
порта и комму-
никаций

48 900

52 323

58 492

63 756

69 494

012


Целевые теку-
щие трансферты
областным бюд-
жетам, бюджету
города Астаны
на капитальный
и средний ре-
монт автомо-
бильных дорог
областного и
районного зна-
чения и улиц
города Астаны

5 998 023

11 371 992

15 647 943

13 356 642

15 528 615

028


Целевые транс-
ферты на раз-
витие област-
ным бюджетам,
бюджетам горо-
дов Астаны и
Алматы на раз-
витие транс-
портной инфра-
структуры

78 224 748

92 021 772

57 329 042

73 953 318

18 373 031

Задача 1.1.2. Повышение
уровня развития
инфраструктуры
железнодорожной отрасли

9 507 855

9 701 929

12 137 532

13 010 000

15 010 000

009


Субсидирование
железнодорож-
ных пассажирс-
ких перевозок
по социально
значимым
межобластным
сообщениям

9 430 276

9 520 554

10 000 000

13 000 000

15 000 000

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области
транспорта и
коммуникаций

65 077

70 997

37 532

10 000

10 000

031


Строительство
и реконструк-
ция инфраст-
руктуры желез-
нодорожного
транспорта

0

97 000

2 100 000





Задача 1.1.3. Повышение
уровня развития
инфраструктуры гражданской
авиации

7 347 966

3 967 680

2 905 955

842 862

895 119

006


Строительство
и реконструк-
ция инфраст-
руктуры
воздушного
транспорта

4 831 541

3 300 000

2 160 000

0

0

005

за счет
внутренних
источников

4 831 541

3 300 000

2 160 000

0

0

010


Прикладные
научные иссле-
дования в об-
ласти транс-
порта и ком-
муникаций

0

0

8 800

9 592

10 455

019


Субсидирование
регулярных
внутренних
авиаперевозок

642 000

667 680

727 771

793 270

864 664

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области
транспорта и
коммуникаций

0

0

9 384

40 000

20 000

Задача 1.1.4. Повышение
уровня развития инфраст-
руктуры водного транспорта

3 320 865

4 047 966

5 293 767

3 540 757

3 910 448

005


Обеспечение
водных путей в
судоходном
состоянии и
содержание
шлюзов

3 320 865

4 047 966

5 256 235

3 530 757

3 900 448

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области
транспорта и
коммуникаций

0

0

37 532

10 000

10 000

Задача 1.1.5. Улучшение
инвестиционного климата и
содействие росту деловой
активности в транспортной
отрасли

2 530 291

2 821 604

2 641 901

3 153 740

3 738 782

001


Услуги по
формированию
политики,
координации и
контроля в
области
транспорта и
коммуникаций

1 842 441

1 884 507

2 175 977

2 527 833

3 108 137

010


Прикладные
научные иссле-
дования в об-
ласти транс-
порта и комму-
никаций

46 732

50 012

34 574

37 686

41 077

011


Капитальный
ремонт зданий,
помещений и
сооружений
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики
Казахстан

88 887

85 290

0





022


Материально-
техническое
оснащение
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики
Казахстан

58 063

152 301

0

136 575

108 551

030


Содержание
здания адми-
нистративно-
технологичес-
кого комплекса
"Transport
tower"

320 475

332 568

431 350

451 646

481 017

Стратегическое
направление 2.
Обеспечение безопасности
транспортных процессов

431 254

513 049

700 197

1 222 532

751 048

Цель 2.1. Обеспечение
безопасных условий перед-
вижения пассажиров и грузов
на всех видах транспорта

431 254

513 049

700 197

1 222 532

751 048

Задача 2.1.1. Повышение
уровня государственного
технического контроля на
транспорте

0

221 329

218 233

236 430

0

023


Строительство
и реконструк-
ция сети пос-
тов транспорт-
ного контроля

0

221 329

218 233

236 430

0

Задача 2.1.2. Повышение
безопасности в автодорожной
отрасли

228 888

199 670

216 604

256 672

299 320

016


Обеспечение
качества вы-
полнения до-
рожно-строи-
тельных и ре-
монтных работ

228 888

199 670

216 604

256 672

299 320

Задача 2.1.3. Повышение
безопасности в железнодо-
рожной отрасли











Задача 2.1.4. Повышение
безопасности в гражданской
авиации











Задача 2.1.5. Повышение
безопасности на водном
транспорте

202 366

92 050

265 360

729 430

451 728

014


Обеспечение
классификации
и технической
безопасности
судов внутрен-
него водного
плавания
"река-море"

44 056

92 050

101 952

130 462

144 857

020


Строительство
и реконструк-
ция инфраст-
руктуры вод-
ного транспор-
та

158 310

0

163 408

568 968

306 871

Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области транспорта и коммуникаций

Действующая редакция (с указанием кода)

Предлагаемая редакция (с указанием кода)

№ п/п

программа

подпрограмма


п/п

Тип
программы

программа

подпрограмма

1

001 «Обеспечение
деятельности
уполномоченного
органа в области
транспорта и
коммуникаций»


1

Услуги

«Услуги по
координации
деятельности в
системе
транспорта и
коммуникаций»



001 Аппарат
центрального
органа


002 Аппараты
территориальных
органов


007 Повышение
квалификации
государственных
служащих


017 «Обеспечение
функционирования
информационных
систем и информа-
ционно-техническое
обеспечение госу-
дарственных
органов»

2


008 «Капитальный
ремонт зданий,
помещений и соору-
жений государст-
венных органов»

2

Капиталь-
ные рас-
ходы

«Капитальный
ремонт зданий,
помещений и
сооружений
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики
Казахстан»


3


009 «Материально-
техническое осна-
щение государст-
венных органов»

3

Капиталь-
ные рас-
ходы

«Материально-
техническое
оснащение
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики
Казахстан»


4

002 Развитие
автомобильных
дорог на респуб-
ликанском уровне


4

Услуги

002 Развитие
автомобильных
дорог на
республиканском
уровне



004 за счет
внешних займов


004 за счет
внешних
займов


005 за счет
внутренних
источников


005 за счет
внутренних
источников


016 за счет
софинансирования
внешних займов из
республиканского
бюджета


016 за счет
софинансиро-
вания внешних
займов из
республиканс-
кого бюджета

5

003 «Капитальный,
средний и текущий
ремонт, содержа-
ние, озеленение,
диагностика и
инструментальное
обследование ав-
тодорог республи-
канского значе-
ния»


5

Услуги

003 «Капиталь-
ный, средний и
текущий ремонт,
содержание,
озеленение,
диагностика и
инструменталь-
ное обследова-
ние автодорог
республиканс-
кого значения»


6

005 Обеспечение
водных путей в
судоходном
состоянии и
содержании шлюзов


6

Услуги

005 Обеспечение
водных путей в
судоходном
состоянии и
содержании
шлюзов


7

006 Развитие
инфраструктуры
воздушного
транспорта

005 за счет
внутренних
источников

7

Услуги

006 Строитель-
ство и реконст-
рукция инфраст-
руктуры воздуш-
ного транспорта

005 за счет
внутренних
источников

8

009 Субсидирова-
ние железнодорож-
ных пассажирских
перевозок по
социально значи-
мым межобластным
сообщениям


8

Услуги

009 Субсидиро-
вание железно-
дорожных пасса-
жирских пере-
возок по соци-
ально значимым
межобластным
сообщениям


9

010 Прикладные
научные исследо-
вания в области
транспорта и
коммуникаций


9

Услуги

010 Прикладные
научные иссле-
дования в об-
ласти транспор-
та и коммуника-
ций


10

012 Целевые теку-
щие трансферты
областным бюдже-
там, бюджету
города Астаны на
капитальный и
средний ремонт
автодорог област-
ного и районного
значения и улиц
города Астаны


10

Услуги

012 Целевые
текущие транс-
ферты областным
бюджетам,
бюджету города
Астаны на
капитальный и
средний ремонт
автодорог
областного и
районного зна-
чения и улиц
города Астаны


11

014 Обеспечение
классификации и
технической безо-
пасности судов
внутреннего
водного плавания
"река-море"


11

Услуги

014 Обеспечение
классификации и
технической
безопасности
судов внутрен-
него водного
плавания "река-
море"


12

016 Обеспечение
качества выполне-
ния дорожно-
строительных и
ремонтных работ


12

Услуги

016 Обеспечение
качества выпол-
нения дорожно-
строительных и
ремонтных работ


13

019 Субсидирова-
ние регулярных
внутренних
авиаперевозок


13

Услуги

019 Субсидиро-
вание регуляр-
ных внутренних
авиаперевозок


14

020 Развитие
инфраструктуры
водного транс-
порта


14

Услуги

020 строи-
тельство и
реконструкция
инфраструктуры
водного
транспорта


15

021 Разработка и
переработка тех-
нических регла-
ментов и стан-
дартов в области
транспорта и
коммуникаций


15

Услуги

021 Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области транс-
порта и комму-
никаций


16

023 Развитие
сети постов
транспортного
контроля


16

Услуги

023 Строитель-
ство и реконст-
рукция сети
постов транс-
портного конт-
роля


17

028 Целевые
трансферты на
развитие област-
ным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на развитие
транспортной
инфраструктуры


17

Услуги

028 Целевые
трансферты на
развитие об-
ластным бюдже-
там, бюджетам
городов Астаны
и Алматы на
развитие транс-
портной инфра-
структуры


18

030 «Содержание
здания админист-
ративно-техноло-
гического комп-
лекса «Transport
tower»


18

Услуги

30 Содержание
здания адми-
нистративно-
технологичес-
кого комплекса
«Transport
tower»


19

031 Развитие
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта


19

Услуги

031 Строитель-
ство и реконст-
рукция инфраст-
руктуры желез-
нодорожного
транспорта


                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 «Услуги по формированию политики, координации и контроля области транспорта и коммуникаций»

Описание

Разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ раз-
вития транспортно-коммуникационного комплекса; разработка законода-
тельных актов, предложений по совершенствованию применения законо-
дательства, а также разработка и принятие нормативных правовых актов,
технических условий и иных нормативов в области транспортно-коммуника-
ционного комплекса по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
разработка прогнозов и своевременное качественное обеспечение потреб-
ностей государственных нужд и экономики в перевозках и коммуникациях;
по решениям Правительства осуществление функций, связанных с владением
и пользованием государственными долями и пакетами акций юридических
лиц транспортно-коммуникационного комплекса; обновление теоретических
и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам
в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми
квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих
должностных обязанностей и совершенствования профессионального мас-
терства. Системно-техническое обслуживание и ремонт системно-вычисли-
тельной техники. Администрирование, сопровождение локально-вычисли-
тельной сети, информационных систем программных продуктов.

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

1. Координация деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан и его территориальных органов

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной
инфраструктуры Республики
Казахстан







Цель

1.1. Достижение опережаю-
щих темпов развития
транспортно-коммуника-
ционного комплекса







Задачи

1.1.5. Улучшение инвести-
ционного климата и
содействие росту деловой
активности в транспортной
отрасли







Показатели
количества

Содержание центрального
аппарата управления и
территориальных подразде-
лений

чел.

1366

1360

1360

1360

1360

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Эффективное выполнение
возложенных функций и
задач

%

100

100

100

100

100

2. Услуги по повышению квалификации государственных служащих

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной
инфраструктуры Республики
Казахстан







Цель

1.1. Достижение опережаю-
щих темпов развития
транспортно-коммуника-
ционного комплекса







Задачи

1.1.5. Улучшение инвести-
ционного климата и со-
действие росту деловой
активности в транспортной
отрасли







Показатели
количества

Количество государствен-
ных служащих, прошедших
повышение квалификации,
обучение государственному
языку и иностранным язы-
кам.

чел.

202

260

260

260

260

Удельный вес госу-
дарственных служащих
прошедших повышение ква-
лификации, обучение
государственному языку
и иностранным языкам

%

15

19

19

19

19

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Достижение максимально
эффективного выполнения
возложенных функций и
задач реализации госу-
дарственной политики в
сфере транспорта и
коммуникаций

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 842 441

1 884 507

2 175 977

2 527
833

3 108
137

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

002 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне»

Описание

Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского
значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бес-
перебойного проезда транспортных средств.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион-
ного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Проведение дорожно-
строительных работ
на автомобильных
дорогах
республиканского
значения

км

688

719

700

633

516

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Своевременный ввод в
эксплуатацию объектов
автодорог республи-
канского и международ-
ного сообщения

км

120

579

488

533

120

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

86 249
189

85 351
846

79 868
823

141 591
300

148 859
000

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

003 «Эксплуатация автомобильных дорог республиканского значения»

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению,
содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов респуб-
ликанского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту
дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного
комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Проведение дорож-
но-ремонтных ра-
бот на автомо-
бильных дорогах
республиканского
значения

км

1 685

1 535

1 290

1 072

1 072

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Затраты на 1 км.

млн.
тенге

12,1

13,0

16,4

19

19

Показатели
результата

Отремонтировано
дорог республи-
канского значения

км

1 685

1 535

1 290

1 072

1 072

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

20 376 792

20 376 916

21 218 097

20 500 000

20 500 000

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

005 «Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов»

Описание

Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях. Обес-
печение гарантированных габаритов судового хода посредством выстав-
ления (снятия) и содержания знаков навигационного оборудования; выпол-
нения дноуглубительных (землечерпательных), выправительных, дноочисти-
тельных и тральных работ; содержания судоходных гидротехнических соору-
жений (шлюзов) в безопасном рабочем состоянии.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

выставление (сня-
тие) и обслуживание
знаков

км

3 982

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

навигационного
оборудования

тыс.м3

2 838

2 255

2 165

2 165

2 165

работы по дноуглублению

тыс.м3

55

55

55

55

55

выправительные работы

тыс.тонн

10,7

11,6

10,8

10,8

10,8

дноочистительные работы

км2

188

188

-

-

-

тральные работы

км

1 249

400

370

370

370

проведение русловых
проектно-изыскательских
работ

ед.

3

3

3

3

3

содержание, текущий
ремонт и обеспечение
безаварийной работы
судоходных шлюзов

ед.

114

115

128

132

132

ремонт флота (текущий,
средний, капитальный)

ед.

6

7

8

0

0

обновление и модерни-
зация государственного
технического речного
флота







Показатели
качества

снижение количества
аварийных случаев,
связанных с обеспече-
нием безопасности судо-
ходства

ед.

1

0

0

0

0

Показатели
эффективности









Показатели
результата

увеличение объема пере-
возимых грузов к преды-
дущему году

млн.
тонн

1,3

1,35

1,7

1,7

1,7

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

3 320
865

4 047
966

5 256
235

3 530
757

3 900
448

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

006 «Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта»

Описание

Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропор-
тов Республики Казахстан для приведения в соответствие с международными
требованиями по обеспечению безопасности полетов.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного
комплекса

Задачи

1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Реконструкция и строи-
тельство искусственной
взлетно-посадочной
полосы и аэровокзала
аэропортов

ед.

1

1

1



Показатели
качества

Количество аэропортов,
соответствующих
категории ИКАО

ед.

9

9

10

10

11

Показатели
эффективности

Расход инвестиций на 1
пассажира

тенге

894,7

507,69

1093,8

605,7

784,3

Показатели
результата

Количество обслуживаемых
пассажиров

млн.
чел

5,4

6,5

7,15

7,86

9,03

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

4 831 541

3 300 000

2 160 000

0

0

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

009 «Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально
значимым межобластным сообщениям»

Описание

Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией железнодорожных
пассажирских перевозок по социально-значимым сообщениям

Стратегическое направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного
комплекса

Задачи

1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество маршрутов

ед.

61

61

61

61

61

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перевезено пассажиров

млн.
чел

16,9

17,5

18

18,6

19,1

Пассажирооборот

млн.
пкм

14 313,8

15 007

15 037

15 067

16 400

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

9 430
276

9 520
554

10 000
000

13 000
000

15 000
000

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

010 «Прикладные научные исследования в области транспорта и
коммуникаций»

Описание

Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и
коммуникаций

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-
коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли;
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации;
1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту деловой
активности в транспортной отрасли.

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество тем исследований
в областях:

Ед.






- автодорожная отрасль;


9

7

7

11

10

- автомобильный транспорт;


8

4

3

4

5

- транзитный потенциал;


5

3

3

2

2

- железнодорожная отрасль;


2

2




- гражданская авиация.




1



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Отчеты НИР


24

16

14

17

17

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

108 134

115 713

101 866

111 034

121 027

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

012 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на капитальный и
средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения и
улиц города Астаны»

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеле-
нению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов
республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капиталь-
ному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион-
ного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Данный показатель будет
определяться в меморан-
думах заключаемых с
акиматами областей







Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перечисление целевых текущих трансфертов акиматам областей

тыс.
тенге

5 998
023

11 658
444

15 647
943

13 356
642

15 528
615

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

5 998
023

11 371
992

15 647
943

13 356
642

15 528
615

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

014 «Обеспечение классификации и технической безопасности судов
внутреннего водного плавания «река-море»

Описание

Содержание государственного учреждения «Регистр судоходства».
Обеспечение технической безопасности судов и других инженерных
сооружений, участвующих в процессе судоходства

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов
на всех видах транспорта

Задачи

2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

обеспечение классификации
судов и проведение
освидетельствований судов

ед.

400

400

450

500

550

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

обеспечение технической
безопасности судов и
других инженерных
сооружений, участвующих
в процессе судоходства

Кол-во
варий

0

0

0

0

0

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

44 056

92 050

101 952

130 462

144 857

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

016 «Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных
работ»

Описание

Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по строительству,
реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту автомобильных
дорог республиканского значения и применяемыми дорожно-строительными
материалами.

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов
на всех видах транспорта

Задачи

2.1.2. Повышение безопасности в автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Проведение контроля качест-
ва дорожно-ремонтных работ
на автомобильных дорогах
республиканского значения

км

1 974

1 826

2 200

2 628

2 852

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Ориентировочная протяжен-
ность реконструированных и
отремонтированных участков
автомобильных дорог респуб-
ликанского значения, про-
шедших контроль качества

км

1 974

1 826

2 200

2 628

2 852

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

228 888

199 670

216 604

256 672

299 320

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

019 «Субсидирование регулярных внутренних и международных авиапере-
возок»

Описание

Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные внутренние
авиаперевозки для среднестатистического потребителя, путем осущест-
вления гибкой тарифной политики, направленной на поэтапное снижение
объемов субсидирования и в дальнейшем переход на полную самоокупаемость

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион-
ного комплекса

Задачи

1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количество субсидируемых
авиамаршрутов

ед.

11

9

9

11

12

Показатели
качества














Показатели
эффективности














Показатели
результата

Количество перевезенных
пассажиров

чел.

103 564

124 276

55 000

75 000

95 000

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

642 000

667 680

727 771

793 270

864 664

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

020 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта»

Описание

Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным
требованиям, для безопасного и бесперебойного обслуживания судов
морского и внутренневодного транспорта.

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов
на всех видах транспорта

Задачи

2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Выполнение работ по:
созданию систем управления
движением судов

проект.
 

1

0

2
  

-

-

реконструкция судоходных
шлюзов

проект.



2

2

2

созданию Региональной
системы управления
спасательными операциями

проект.



1


-

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Ввод объектов в эксплуатацию

Ед.

1

0

0

0

0

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

158 310

0

163 408

568 968

306 871

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

021 "Разработка технических регламентов и стандартов в области
транспорта и коммуникаций"

Описание

Разработка, переработка и совершенствование национальных нормативно-
технических документов (стандартов), технических регламентов в авто-
дорожной отрасли в соответствии с международными требованиями;
создание комплекса стандартов и нормативных документов по
стандартизации в области автомобильного и железнодорожного транспорта.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-
коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли;
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации;
1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта.

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количество разрабатываемых
регламентов и стандартов:


Ед.






- водная отрасль;



4

4

4

- отрасль гражданской
авиации;



1

1

1

- железнодорожная отрасль.

100

100

4

4

4

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Государственные стандарты и
регламенты

Ед.

100

129

9

9

9

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

65 077

119 008

84 448

60 000

40 000

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

023 «Строительство и реконструкция сети постов транспортного контроля»

Описание

Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым
оборудованием, включая обустройство дорожного полотна

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов
на всех видах транспорта

Задачи

2.1.1. Повышение уровня государственного технического контроля на
транспорте

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количество постов транс-
портного контроля оснащен-
ных стационарным весовым
оборудованием, в том числе:

 
 
 
 

шт.






переходящие проекты:



6



новые проекты:



5

7


Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Сумма взысканных сборов за
проезд тяжеловесных АТС

тыс.
тенге

389 165

568 181

829 544

1 211 134

1 768 256

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге


221 329

218 233

236 430

0

                    Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

028 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры»

Описание

Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного значения,
отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного
проезда транспортных средств.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного
комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Данный показатель
будет определяться
в меморандумах
заключаемых с
акиматами областей,
городов Астаны и
Алматы







Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перечисление целевых
трансфертов на
развитие акиматам
областей, городов
Астаны и Алматы

тыс.
тенге

78 226
636

92 021
772

57 329
042

73 953
318

18 373
031

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

78 224
748

92 021
772

57 329
042

73 953
318

18 373
031

                    Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

030 «Содержание здания административно-технологического комплекса
«Transport tower»

Описание

Техническое и хозяйственное обслуживание, санитарная обработка,
проведение профилактических работ системы хладо-теплоснабжения,
горячего и холодного водоснабжения здания

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион-
ного комплекса

Задачи

1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту деловой
активности в транспортной отрасли

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Содержание здания с
целью создания необхо-
димых социально-бытовых
условий государственным
служащим.

кв. м.

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

320 475

332 568

431 350

451 646

481 017

                    Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

031 «Строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного
транспорта»

Описание

Строительство железнодорожных линий

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион-
ного комплекса

Задачи

1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Разработка ПСД по
проекту строительства
ж.д. линии
Узень-госграница
с Туркменистаном,
Бейнеу-Жезказган

км


Разра-
ботка
ПСД




Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Протяженность
построенных железных
дорог

км

0

0

126,4

464,2

436,6

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

97 000

2 100 000

0

0

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.