О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 "О городском бюджете на 2009 год"

Новый

Решение Актауского городского маслихата N 19/177 от 7 мая 2009 года. Зарегистрировано Управлением юстиции города Актау N 11-1-108 от 19 мая 2009 года

      В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года N 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 6 мая 2009 года N 14/178 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2044 от 06.05.2009 года), городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-100, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 27 декабря 2008 года N 213-214), от 12 февраля 2009 года N 17/157 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-106, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 28 февраля 2009 года N 36), от 17 апреля 2009 года N 18/165 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-107, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 7 мая 2009 года N 78-79), следующие изменения и дополнения:
      Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской
бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 9 319 508 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 6 507 375 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 162 938 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 630 691 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 2 018 504 тысяч тенге;
      2) затраты – 9 964 681 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 0 тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 82 942 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 82 942 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 728 115 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 728 115 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
      погашение займов – 178 377 тысяч тенге;
      используемые остатки свободных средств – 857 517 тысяч тенге».
      Пункт 6-2 исключить.
      В пункте 6-3:
      в абзаце первом цифру «8 000» заменить цифрой «8 160»;
      в абзаце втором цифру «3 000» заменить цифрой «3 025».
      Дополнить пунктами 6-8 и 6-9 следующего содержания:
      «6-8. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие и трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 700 961 тысяч тенге для финансирования мероприятий в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров.
      6-9. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 71 088 тысяч тенге на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики, в том числе:
      на расширение программ молодежной практики – 17 088 тысяч тенге;
      на создание социальных рабочих мест – 54 000 тысяч тенге».
      В пункте 8 приложение 2 изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии           Секретарь городского маслихата
       В.Попова                      Ж. Матаев

      СОГЛАСОВАНО:
      Исполняющий обязанности начальника
      ГУ «Актауский городской отдел
      экономики и бюджетного планирования
      __________________З.К. Толеш
      7 мая 2009 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 7 мая 2009 года N 19/177

Бюджет города Актау на 2009 год

кате-
гория

к
л
а
с
с

под-
класс

Наименование

Сумма
тыс. тенге




1. ДОХОДЫ

9 319 508

1



Налоговые поступления

6 507 375


01


Подоходный налог

2 146 358



2

Индивидуальный подоходный налог

2 146 358


03


Социальный налог

1 856 934



1

Социальный налог

1 856 934


04


Hалоги на собственность

1 903 282



1

Hалоги на имущество

1 315 996



3

Земельный налог

244 636



4

Hалог на транспортные средства

342 624



5

Единый земельный налог

26


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

377 561



2

Акцизы

54 049



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

191 116



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

132 396


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

223 240



1

Государственная пошлина

223 240

2



Неналоговые поступления

162 938


01


Доходы от государственной собственности

35 275



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

13 091



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22 184


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

42



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

42


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

113 052



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

113 052


06


Прочие неналоговые поступления

11 803



1

Прочие неналоговые поступления

11 803

3



Поступления от продажи основного капитала

630 691


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 356



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 356


03


Продажа земли и нематериальных активов

373 335



1

Продажа земли

300 000



2

Продажа нематериальных активов

73 335

4



Поступления трансфертов

2 018 504


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 018 504



2

Трансферты из областного бюджета

2 018 504

Функ-
цио-
нальная
группа

Админи-
стратор
бюджет-
ных
про-
грамм

Про-
грамма

Наименование

Сумма
тыс.
тенге




2. ЗАТРАТЫ

9 964 681

1



Государственные услуги общего характера

149 831


112


Аппарат маслихата города

10 026



001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

10 026


122


Аппарат акима города

92 953



001

Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)

92 953


123


Аппарат акима села Умирзак

7 391



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 391


452


Отдел финансов

27 830



001

Обеспечение деятельности отдела финансов

13 846



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

11 984



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

2 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

11 631



001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

11 631

2



Оборона

8 413


122


Аппарат акима города

8 413



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 413

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

70 033


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

70 033



021

Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах

70 033

4



Образование

4 390 763


464


Отдел образования

4 298 070



001

Обеспечение деятельности отдела образования

17 840



003

Общеобразовательное обучение

2 583 081



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

10 500



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

27 409



006

Дополнительное образование для детей

175 082



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

11 647



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 204 492



010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

38 145



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

229 874


467


Отдел строительства

92 693



037

Строительство и реконструкция объектов образования

92 693

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

535 874


123


Аппарат акима села Умирзак

373



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

373


451


Отдел занятости и социальных программ

486 866



001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

39 893



002

Программа занятости

117 770



005

Государственная адресная социальная помощь

20 130



006

Жилищная помощь

9 415



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

198 122



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 500



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 424



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

22 269



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

51 236



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 296



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

14 811


464


Отдел образования

48 635



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

48 635

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 671 172


123


Аппарат акима села Умирзак

18 924



008

Освещение улиц населенных пунктов

2 377



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 327



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 220


467


Отдел строительства

2 502 890



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

729 423



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

599 798



005

Развитие коммунального хозяйства

135 753



006

Развитие системы водоснабжения

736 046



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 870



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

300 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 149 358



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

12 000



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

600



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

25 829



015

Освещение улиц в населенных пунктах

115 935



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

304 150



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 750



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

510 007



030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

171 087

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

219 978


455


Отдел культуры и развития языков

191 035



001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

6 050



003

Поддержка культурно-досуговой работы

161 412



006

Функционирование районных (городских) библиотек

23 573


456


Отдел внутренней политики

13 352



001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

7 622



002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

3 870



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

1 860


465


Отдел физической культуры и спорта

15 591



001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

4 017



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 078



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 496

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

128 667


467


Отдел строительства

128 667



009

Развитие теплоэнергетической системы

128 667

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

14 488


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

802



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

802


462


Отдел сельского хозяйства

256



001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

256


463


Отдел земельных отношений

13 430



001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

12 800



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов

630

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

25 943


467


Отдел строительства

9 240



001

Обеспечение деятельности отдела строительства

9 240


468


Отдел архитектуры и градостроительства

16 703



001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

9 603



003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

7 100

12



Транспорт и коммуникации

624 179


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

624 179



022

Развитие транспортной инфраструктуры

34 800



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

589 379

13



Прочие

122 871


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

61 067



001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

7 305



003

Поддержка предпринимательской деятельности

53 762


452


Отдел финансов

45 822



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

45 822


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

15 982



001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

15 982

15



Трансферты

2 469


452


Отдел финансов

2 469



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 469




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

82 942




Приобретение финансовых активов

82 942

13



Прочие

82 942


452


Отдел финансов

82 942



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

82 942




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-728 115




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

728 115




Поступление займов

48 975




Погашение займов

178 377




Используемые остатки бюджетных средств

857 517

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 7 мая 2009 года N 19/177

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
НА 2009 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функцио-
нальная
группа

Администратор
бюджетных
программ

Про-
грамма

Наименование

Инвестиционные проекты

4



Образование


467


Отдел строительства



037

Строительство и реконструкция объектов образования

7



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



022

Развитие транспортной инфраструктуры

Инвестиционные программы

13



Прочие


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.