О внесении ихменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 "О городском бюджете на 2009 год"

Новый

Решение Актауского городского маслихата № 21/191 от 20 июля 2009 года. Зарегистрировано Управлениием юстиции города Актау № 11-1-112 от 29 июля 2009 года

      В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 17 июля 2009 года № 16/207 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2050 от 23 июля 2009 года), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-100, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 27 декабря 2008 года № 213 - 214), от 12 февраля 2009 года № 17/157 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-106, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 28 февраля 2009 года № 36), от 17 апреля 2009 года № 18/165 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-107, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 7 мая 2009 года № 78-79), от 7 мая 2009 года № 19/177 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-108, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 23 мая 2009 года № 88), от 24 июня 2009 года № 20/182 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-110, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 11 июля 2009 года № 115) следующие изменения:
      Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской
бюджет на 2009 год согласно приложению в следующих объемах:
      1) доходы – 10 455 922 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 7 543 789 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 262 938 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 630 691 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 2 018 504 тысяч тенге;
      2) затраты – 11 053 814 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 0 тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 130 223 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 130 223 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 728 115 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 728 115 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
      погашение займов – 178 377 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 857 517 тысяч тенге».
      В пункте 2:
      в абзаце первом «18,3» заменить цифрой «17,9»;
      в абзаце шестом цифру «16,6» заменить цифрой «17,2».
      В пункте 7 цифру «45 822» заменить цифрой «45 382».

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии                      Т. Кубегенов

      Секретарь городского маслихата           Ж. Матаев

      СОГЛАСОВАНО:
      Начальник ГУ «Актауский городской отдел
      экономики и бюджетного планирования»
      А. Ким
      20 июля 2009 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 20 июля 2009 года № 21/191

Бюджет города Актау на 2009 год

кате-
гория

класс

под-
класс

Наименование

Сумма
тыс. тенге




1. ДОХОДЫ

10 455 922

1



Налоговые поступления

7 543 789


01


Подоходный налог

2 850 772



2

Индивидуальный подоходный налог

2 850 772


03


Социальный налог

1 904 934



1

Социальный налог

1 904 934


04


Hалоги на собственность

2 187 282



1

Hалоги на имущество

1 599 996



3

Земельный налог

291 522



4

Hалог на транспортные средства

295 738



5

Единый земельный налог

26


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

377 561



2

Акцизы

54 049



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

191 116



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

132 396


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

223 240



1

Государственная пошлина

223 240

2



Неналоговые поступления

262 938


01


Доходы от государственной собственности

34 902



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

12 718



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22 184


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

211 926



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

211 926


06


Прочие неналоговые поступления

13 344



1

Прочие неналоговые поступления

13 344

3



Поступления от продажи основного капитала

630 691


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 356



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 356


03


Продажа земли и нематериальных активов

373 335



1

Продажа земли

300 000



2

Продажа нематериальных активов

73 335

4



Поступления трансфертов

2 018 504


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 018 504



2

Трансферты из областного бюджета

2 018 504

Функ- циональ- ная
группа

Администра- тор
бюд- жетныхпро- грамм

Програм-ма

Наименование

Сумма
тыс. тенге




2. ЗАТРАТЫ

11 053 814

1



Государственные услуги общего характера

152 731


112


Аппарат маслихата города

10 026



001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

10 026


122


Аппарат акима города

94 353



001

Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)

94 353


123


Аппарат акима села Умирзак

7 391



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 391


452


Отдел финансов

29 330



001

Обеспечение деятельности отдела финансов

13 846



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

11 984



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

3 500


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

11 631



001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

11 631

2



Оборона

8 413


122


Аппарат акима города

8 413



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 413

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

70 033


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

70 033



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

70 033

4



Образование

4 434 027


464


Отдел образования

4 328 150



001

Обеспечение деятельности отдела образования

17 840



003

Общеобразовательное обучение

2 573 195



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

10 500



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

27 409



006

Дополнительное образование для детей

175 082



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

11 647



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 199 858



010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

38 145



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

274 474


467


Отдел строительства

105 877



037

Строительство и реконструкция объектов образования

105 877

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

526 352


123


Аппарат акима села Умирзак

373



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

373


451


Отдел занятости и социальных программ

490 466



001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

40 793



002

Программа занятости

117 770



005

Государственная адресная социальная помощь

20 130



006

Жилищная помощь

8 515



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

201 722



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 500



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 424



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

22 269



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

51 236



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 296



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

14 811


464


Отдел образования

35 513



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

35 513

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 317 051


123


Аппарат акима села Умирзак

18 924



008

Освещение улиц населенных пунктов

2 377



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 327



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 220


467


Отдел строительства

2 776 278



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

729 423



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

688 478



005

Развитие коммунального хозяйства

140 673



006

Развитие системы водоснабжения

906 046



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

11 658



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

300 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 521 849



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

12 000



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

600



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

25 829



015

Освещение улиц в населенных пунктах

115 935



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

304 150



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 750



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

543 058



030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

510 527

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

219 978


455


Отдел культуры и развития языков

191 035



001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

6 050



003

Поддержка культурно-досуговой работы

161 412



006

Функционирование районных (городских) библиотек

23 573


456


Отдел внутренней политики

13 352



001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

7 622



002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

3 870



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

1 860


465


Отдел физической культуры и спорта

15 591



001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

4 017



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 078



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 496

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

328 941


467


Отдел строительства

328 941



009

Развитие теплоэнергетической системы

328 941

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

14 488


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

802



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

802


462


Отдел сельского хозяйства

256



001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

256


463


Отдел земельных отношений

13 430



001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

12 800



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов

630

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

32 721


467


Отдел строительства

9 680



001

Обеспечение деятельности отдела строительства

9 680


468


Отдел архитектуры и градостроительства

23 041



001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

15 941



003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

7 100

12



Транспорт и коммуникации

824 179


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

824 179



008

Ремонт и содержание автомобильных дорог населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

500 000



022

Развитие транспортной инфраструктуры

34 800



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

289 379

13



Прочие

122 431


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

61 067



001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства и сельского хозяйства

7 305



006

Поддержка предпринимательской деятельности

53 762


452


Отдел финансов

45 382



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

45 382


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

15 982



001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

15 982

15



Трансферты

2 469


452


Отдел финансов

2 469



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 469




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

130 223




Приобретение финансовых активов

130 223

13



Прочие

130 223


452


Отдел финансов

130 223



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

130 223




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-728 115




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

728 115




Поступление займов

48 975




Погашение займов

178 377




Используемые остатки бюджетных средств

857 517

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.