О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года N 13/105-IV "О бюджете города Семей на 2009 год"

Утративший силу

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 27 октября 2009 года N 21/160-IV. Зарегистрировано Управлением юстиции города Семей Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 5 ноября 2009 года за N 5-2-116. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято, на основании письма аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 29 декабря 2009 года № 01-26/589

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято, на основании письма аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 29.12.2009 № 01-26/589.
      
      
      В соответствии со статьями 106109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 16 октября 2009 года № 15/202-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 26 октября 2009 года № 2514) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 31 декабря 2008 года № 5-2-98, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 8 января 2009 года № 1-2), с учетом решений от 20 февраля 2009 года № 15/113-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 27 февраля 2009 года № 5-2-104, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 5 марта 2009 года № 10), от 24 апреля 2009 года № 17/132-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 апреля 2009 года № 5-2-109, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 7 мая 2009 года № 18), от 22 июля 2009 года № 19/150-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 29 июля 2009 года № 5-2-115, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 6 августа 2009 года № 31) следующие изменения и дополнения:
      Пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 13267452,5 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 6774601 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 31073 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 505554 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 5956224,5 тысяч тенге;
      2) затраты – 13625068,5 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
      бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 11000 тысяч тенге:
      приобретение финансовых активов - 11000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – (-) 368616 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 368616 тысяч тенге:
      поступление займов – 227000 тысяч тенге;
      погашение займов – 130000 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 271616 тысяч тенге.».
      2. Утвердить:
      «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) - 62101 тысяч тенге.».
      3. Дополнить пункт 5-1 абзацем следующего содержания:
      «учесть уменьшение целевых текущих трансфертов из областного бюджета на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан в сумме 3477 тысяч тенге, из них:
      увеличены средства для обучения детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях в сумме 656 тысяч тенге;
      уменьшены средства в сумме 4133 тысяч тенге, в том числе:
      на оказание материальной помощи молодым специалистам (учителям, врачам), желающим работать в селах и аулах после завершения учебного заведения – 2054 тысяч тенге;
      на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан - 154 тысяч тенге;
      на оказание материальной помощи некоторым категориям граждан – 1925 тысяч тенге.»
      Дополнить пункт 5-2 абзацем следующего содержания:
      «учесть уменьшение целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 800 тысяч тенге.»
      В пункте 5-4:
      в абзаце шестом цифру «34539» заменить цифрой «33916».
      В пункте 5-5:
      в абзаце первом цифру «226725» заменить цифрой «227870»;
      в абзаце втором цифру «87490» заменить цифрой «88635»;
      4. «Учесть увеличение целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы в сельских населенных пунктов в сумме 50,5 тысяч тенге.».
      5. Приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
      6. Приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
      7. Приложение 5 изложить в новой редакции, согласно приложению 3.
      8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
      
      
      Председатель сессии
      городского маслихата                         З. Жамалтдинова
      
      И.о. секретаря
      городского маслихата                         Х. Раимханов

      Приложение 1
      к решению от 27 октября 2009 года
      № 21/160-IV

      Бюджет города Семей на 2009 год

Кате
гория

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

13 267 452,5

1

Налоговые поступления

6 774 601,0


01

Подоходный налог

2 639 666,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 639 666,0


03

Социальный налог

2 059 799,0



1

Социальный налог

2 059 799,0


04

Налоги на собственность

1 587 613,0



1

Налоги на имущество

1 089 773,0



3

Земельный налог

175 660,0



4

Налог на транспортные средства

320 180,0



5

Единый земельный налог

2 000,0


05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

362 546,0



2

Акцизы

119 720,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

95 840,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

114 607,0



5

Налог на игорный бизнес

32 379,0


07

Прочие налоги

6,0



1

Прочие налоги

6,0


08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

124 971,0



1

Государственная пошлина

124 971,0

2

Неналоговые поступления

31 073,0


01

Доходы от государственной собственности

17 789,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

145,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

17 644,0


03

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2,0


04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4 506,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

4 506,0


06

Прочие неналоговые поступления

8 776,0



1

Прочие неналоговые поступления

8 776,0

3

Поступления от продажи основного капитала

505 554,0


01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

425 166,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

425 166,0


03

Продажа земли и нематериальных активов

80 388,0



1

Продажа земли

73 500,0



2

Продажа нематериальных активов

6 888,0

4

Поступления трансфертов

5 956 224,5


02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 956 224,5



2

Трансферты из областного бюджета

5 956 224,5


Функ
цио
наль
ная
груп
па

Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Прог
рамма

Наименование расходов

Сумма
(тыс. тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

13 625 068,5

1


Государственные услуги общего характера

289 698,0


01

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

216 896,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

14 585,0




001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

14 585,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

137 302,0




001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

137 302,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

65 009,0




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

65 009,0


02

Финансовая деятельность

38 509,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

38 509,0




001

Обеспечение деятельности Отдела финансов

33 551,0




002

Создание информационных систем

326,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 934,0




004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

2 662,0




011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

36,0


05

Планирование и статистическая деятельность

34 293,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

34 293,0




001

Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования

34 293,0

2


Оборона

32 607,0


01

Военные нужды

27 883,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

27 883,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

27 883,0


02

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

4 724,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

4 724,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

341,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

4 383,0

3


Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

60 417,0


01

Правоохранительная деятельность

60 417,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

60 417,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

60 417,0

4


Образование

5 235 387,0


01

Дошкольное воспитание и обучение

395 801,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

395 801,0




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

395 801,0


02

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3 957 995,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

3 957 995,0




003

Общеобразовательное обучение

3 595 316,0




006

Дополнительное образование для детей

183 908,0




010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

178 771,0


04

Техническое и профессиональное, послесреднее образование

83 386,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

83 386,0




018

Организация профессионального обучения

83 386,0


09

Прочие услуги в области образования

798 205,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

655 615,0




001

Обеспечение деятельности Отдела образования

18 709,0




004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

8 971,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

96 258,0




007

Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

9 490,0




011

Капитальный и текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

522 187,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

142 590,0




037

Строительство и реконструкция объектов образования

142 590,0

6


Социальная помощь и социальное обеспечение

962 046,0


02

Социальная помощь

886 611,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

876 766,0




002

Программа занятости

291 079,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4 945,0




005

Государственная адресная социальная помощь

87 394,0




006

Жилищная помощь

39 515,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

206 798,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

42 745,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

41 115,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

113 317,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

28 888,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

20 970,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

9 845,0




008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

9 845,0


09

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

75 435,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

75 435,0




001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

73 061,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 374,0

7


Жилищно-коммунальное хозяйство

3 109 329,0


01

Жилищное хозяйство

924 850,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 211,0




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

211,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

9 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

915 639,7




003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

28 016,0




004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

386 063,7




019

Строительство и (или) приобретение жилья

501 560,0


02

Коммунальное хозяйство

1 792 187,3



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

549,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

549,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 611 355,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

33 350,0




030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

1 578 005,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

180 283,3




005

Развитие объектов коммунального хозяйства

8 408,0




006

Развитие системы водоснабжения

13 751,3




031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

158 124,0


03

Благоустройство населенных пунктов

392 291,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5 360,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 360,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

386 931,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

129 513,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

42 468,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

6 778,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

208 172,0

8


Культура, спорт, туризм и информационное пространство

403 924,0


01

Деятельность в области культуры

108 112,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

108 112,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

108 112,0


02

Спорт

79 414,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

79 414,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1 948,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

19 355,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

58 111,0


03

Информационное пространство

125 389,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

76 780,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

73 495,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

3 285,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

48 609,0




002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

48 609,0


09

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

91 009,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

54 370,0




001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

17 604,0




004

Капитальный и текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

36 766,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

29 748,0




001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

21 543,0




003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

8 205,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

6 891,0




001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

6 891,0

9


Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2 288 096,1


09

Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

2 288 096,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 288 096,1




009

Развитие теплоэнергетической системы

2 288 096,1

10


Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

33 933,5


01

Сельское хозяйство

15 802,5



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

13 970,0




001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

13 970,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 832,5




099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

1 832,5


06

Земельные отношения

18 131,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

18 131,0




001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

18 131,0

11


Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

27 973,0


02

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

27 973,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 922,0




001

Обеспечение деятельности отдела строительства

15 922,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

12 051,0




001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

12 051,0

12


Транспорт и коммуникации

1 017 425,0


01

Автомобильный транспорт

533 159,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

533 159,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

32 181,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

500 978,0


09

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

484 266,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

484 266,0




008

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

483 266,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 000,0

13


Прочие

133 791,0


03

Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

18 799,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

18 799,0




001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

18 799,0


09

Прочие

114 992,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

62 101,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

62 101,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

8 400,0




003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

8 400,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

44 491,0




001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

44 491,0

15


Трансферты

30 441,9


01

Трансферты

30 441,9



452

Отдел финансов района (города областного значения)

30 441,9




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

30 441,9





IV. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





V. Сальдо по операциям с финансовыми активами

11 000,0





Приобретение финансовых активов

11 000,0

13


Прочие

11 000,0


09

Прочие

11 000,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

11 000,0




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

11 000,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





VI. Дефицит (профицит) бюджета

-368 616,0





VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

368 616,0

   
   
      И.о. секретаря
      городского маслихата                               Х. Раимханов

      Приложение 2
      к решению от 27 октября 2009 года
      № 21/160-IV

      Перечень бюджетных программ развития на 2009 год на
      реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ)
      и на формирование или увеличение уставного капитала
      юридических лиц

Функцио
нальная
группа

Админис
тратор

Прог
рамма

Наименование

1

2

3

4




Инвестиционные проекты

01



Государственные услуги общего характера


452


Отдел финансов района (города областного значения)



002

Создание информационных систем

04



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



004

Информатизация системы среднего образования


467


Отдел строительства района (города областного значения)



037

Строительство и реконструкция объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие объектов коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



019

Строительство и (или) приобретение жилья



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства района (города областного значения)



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



022

Развитие транспортной инфраструктуры




Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

13



Прочие


452


Отдел финансов района (города областного значения)



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


      И.о. секретаря
      городского маслихата                          Х. Раимханов

      Приложение 3
      к решению от 27 октября 2009 года
      № 21/160-IV

      Бюджетные программы сельских округов, поселков
      в бюджете города Семей на 2009 год

                                                       тысяч тенге

№ п.п.

Наименование
бюджетной
программы

Наименование
сельского округа,
поселка

Всего

В том числе
по программе
«Обеспечение санитарии
населенных
пунктах»

В том числе
по программе
«Организация
водоснабжения
населенных
пунктов»

1.

Абралинский

3 912

30


2.

Айнабулакский

3 294

46


3.

Акбулакский

3 884

37


4.

Алгабасский

4 483

90


5.

Караоленский

5 459

90


6.

Танатский

3 504

27


7.

Достыкский

5 340

959


8.

Жазыкский

3 823

85

549

9.

Жиеналинский

5 071

990


10.

Знаменский

5 148

809


11.

Иртышский

4 685

680


12.

Новобаженовский

4 957

690


13.

Озерский

4 743

525


14.

Приречный

3 740

95


15.

Шульбинск

5 442

207


16.

Чаган

3 433




Всего по бюджету

70 918 5 360 549

   
      
      И.о. секретаря
      городского маслихата                          Х. Раимханов

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.