О внесении изменений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012-2014 годы"

Новый

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 10 декабря 2012 года № 8/84. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 14 декабря 2012 года № 2180

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 7 декабря 2012 года №7/78 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 6 декабря 2011 года №39/448 «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2172 от 11 декабря 2012 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года №50/440 «О городском бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №11-1-169 от 28 декабря 2011 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2011 года №220-222) следующие изменения:
      «Утвердить городской бюджет на 2012-2014 годы согласно приложению 1, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 15 756 335 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 11 600 196 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 353 566 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 534 717 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 3 267 856 тысяч тенге;
      2) затраты – 15 912 736,7 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 3 537 500 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 3 537 500 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 166 430 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 166 430 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 3 860 331,7 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 860 331,7 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 3 537 500 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 322 831,7 тысяч тенге.
      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      В пункте 2:
      в абзаце 2 цифру «22,1» заменить цифрой «23,6»;
      в абзаце 3 цифру «19,5» заменить цифрой «23,8»;
      в абзаце 6 цифру «44,7» заменить цифрой «14,5»;
      пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания:
      «4. Предоставить право льготного проезда на внутригородском общественном транспорте (кроме такси) для обучающихся организаций образования города Актау очной формы обучения, согласно решения городского маслихата от 23 ноября 2012 года №7/71»;
      в пункте 6:
      в абзаце 2 цифру «235 790» заменить цифрой «340 790»;
      в абзаце 3 цифру «20 485» заменить цифрой «20 470»;
      в абзаце 4 цифру «116 275» заменить цифрой «113 959»;
      в абзаце 5 цифру «3 655» заменить цифрой «4 385»;
      в абзаце 6 цифру «46 497» заменить цифрой «2 886»;
      в абзаце 7 цифру «38 832» заменить цифрой «38 451»;
      в абзаце 8 цифру «5 039» заменить цифрой «4 039»;
      в абзаце 9 цифру «15 350» заменить цифрой «13 850»;
      в абзаце 10 цифру «9 292» заменить цифрой «6 792»;
      в абзаце 11 цифру «24 630» заменить цифрой «4880»;
      в абзаце 13 цифру «227» заменить цифрой «228»;
      в пункте 7 цифру «2 517 790» заменить цифрой «2 706 642»;
      в пункте 7-1:
      абзац 2 - исключить;
      в пункте 8 цифру «10210» заменить цифрой «2009,3».
      2. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.
 
 

      Председатель сессии                  Секретарь городского
                                           маслихата
              Озгамбаев К.                        Молдагулов М.
 
 

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
«10» декабря 2012 года



Приложение 1
к решению городского маслихата
от 10 декабря 2012 года №8/84

Бюджет города Актау на 2012 год

категория

Сумма тыс. тенге


класс




подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

15 756 335

1



Налоговые поступления

11 600 196


01


Подоходный налог

4 880 514



2

Индивидуальный подоходный налог

4 880 514


03


Социальный налог

3 540 371



1

Социальный налог

3 540 371


04


Hалоги на собственность

2 224 714



1

Hалоги на имущество

1 287 393



3

Земельный налог

235 793



4

Hалог на транспортные средства

701 463



5

Единый земельный налог

65


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

579 792



2

Акцизы

55 642



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

233 219



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

221 024



5

Налог на игорный бизнес

69 907


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

374 805



1

Государственная пошлина

374 805

2



Неналоговые поступления

353 566


01


Доходы от государственной собственности

19 452



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 452



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 000



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 000


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

316 035



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

316 035


06


Прочие неналоговые поступления

15 506



1

Прочие неналоговые поступления

15 506

3



Поступления от продажи основного капитала

534 717


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

74 000



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

74 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

460 717



1

Продажа земли

416 145



2

Продажа нематериальных активов

44 572

4



Поступления трансфертов

3 267 856


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 267 856



2

Трансферты из областного бюджета

3 267 856

 

Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




2. ЗАТРАТЫ

15 912 736,7

01



Государственные услуги общего характера

171 549


112


Аппарат маслихата города

15 705



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 705


122


Аппарат акима города

79 749



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

76 849



003

Капитальные расходы государственного органа

2 900


123


Аппарат акима села Умирзак

12 770



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 790



022

Капитальные расходы государственного органа

143



024

Создание информационных систем

837


452


Отдел финансов

52 264



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

19 437



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

9 250



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

17 315



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

5 645



018

Капитальные расходы государственного органа

617


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

11 061



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

10 754



004

Капитальные расходы государственного органа

307

02



Оборона

13 403


122


Аппарат акима города

13 403



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 403

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

574 806


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

73 142



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

73 142


467


Отдел строительства

501 664



066

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

501 664

04



Образование

8 190 865


464


Отдел образования

8 100 107



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

24 429



003

Общеобразовательное обучение

4 043 480



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

96 439



006

Дополнительное образование для детей

289 059



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

15 193



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

1 570 089



012

Капитальные расходы государственного органа

450



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

38 451



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

2 886



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета.

18 324



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

340 790



063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета

4 385



064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета.

95 635



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 560 497


467


Отдел строительства

90 758



037

Строительство и реконструкция объектов образования

90 758

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

581 214


123


Аппарат акима села Умирзак

465



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

465


451


Отдел занятости и социальных программ

577 013



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

54 846



002

Программа занятости

99 355



005

Государственная адресная социальная помощь

16 592



006

Оказание жилищной помощи

13 240



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

215 846



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 777



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 401



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

31 766



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

80 586



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6 883



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

32 304



021

Капитальные расходы государственного органа

400



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

13 850



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 167


464


Отдел образования

3 736



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

3 736

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 244 600,4


123


Аппарат акима села Умирзак

25 525



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 065



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 532



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 928


467


Отдел строительства

3 016 021,4



003

Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

867 562



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

454 075,4



005

Развитие коммунального хозяйства

88 182



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 194 874



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

411 328


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 195 652



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

45



005

Снос аварийного и ветхого жилья

4 100



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

11 261



015

Освещение улиц в населенных пунктах

143 867



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

370 558



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 683



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

615 741



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города

39 397


479


Отдел жилищной инспекции

7 402



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

6 436



005

Капитальные расходы государственного органа

966

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

325 657


455


Отдел культуры и развития языков

264 984



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 859



003

Поддержка культурно-досуговой работы

223 176



006

Функционирование районных (городских) библиотек

32 949


456


Отдел внутренней политики

41 551



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

15 792



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

16 504



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

1 405



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

7 850


465


Отдел физической культуры и спорта

19 122



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6 398



004

Капитальные расходы государственного органа

135



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 104



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 485

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

226 242


467


Отдел строительства

226 242



009

Развитие теплоэнергетической системы

226 242

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

34 712


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

228



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

228


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

8 639



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

8 069



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

86



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

484


463


Отдел земельных отношений

25 845



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

17 774



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

4 947



004

Организация работ по зонированию земель

3 124

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

46 965


467


Отдел строительства

19 465



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

19 385



017

Капитальные расходы государственного органа

80


468


Отдел архитектуры и градостроительства

27 500



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

12 684



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

14 296



015

Капитальные расходы государственного органа

520

12



Транспорт и коммуникации

378 917


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

378 917



022

Развитие транспортной инфраструктуры

118 995



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

259 922

13



Прочие

898 661,3


469


Отдел предпринимательства

29 453



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

9 501



003

Поддержка предпринимательской деятельности

19 952


452


Отдел финансов

2 009,3



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

2 009,3


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

5 500



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

5 500


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

80 182



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

31 382



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

48 800


467


Отдел строительства

781 517



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"

781 517

15



Трансферты

225 145


452


Отдел финансов

225 145



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

225 145




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

3 537 500




Бюджетные кредиты

3 537 500


467


Отдел строительства

3 537 500



019

Строительство жилья

3 537 500




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

166 430




Приобретение финансовых активов

166 430

13



Прочие

166 430


452


Отдел финансов

9 650



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

9 650


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

156 780



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

156 780




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-3 860 331,7




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

3 860 331,7

7



Поступление займов

3 537 500


01


Внутренние государственные займы

3 537 500



2

Договоры займа

3 537 500

16



Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

322 831,7

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.