О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 64 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы"

Решение маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 21 октября 2013 года № 113. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 24 октября 2013 года № 4254

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Жангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 64 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3961, опубликовано 29 января 2013 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения:
      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить бюджет Жангельдинского района на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 1 656 170,9 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 185 215,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 6884,0 тысячи тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 5318,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 1 458 753,9 тысяч тенге;
      2) затраты – 1666 971,1 тысяча тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 9323,0 тысячи тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты - 10000,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 677,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – - 20123,2 тысячи тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20123,2 тысячи тенге."
      подпункт 6) пункта 2 указанного решения изложить в новой редакции:
      "6) для реализаций мер социальной поддержки специалистов в сумме - 7664,1 тысяча тенге;";
      пункт 4 указанного решения дополнить абзацем следующего содержания:
      "на укрепление материально-технической базы организаций образования в сумме - 628,0 тысяч тенге.";
      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
      "5. Учесть, что в бюджете района на 2013 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие, из областного и республиканского бюджетов в следующих размерах:
      на реконструкцию водозабора из поверхностного источника в селе Торгай Жангельдинского района в сумме - 59053,8 тысяч тенге, в том числе:
      из республиканского трансферта – 57235,0 тысяч тенге;
      из областного трансферта – 1818,8 тысяч тенге.".
      пункт 6 указанного решения исключить.
      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.

      Председатель внеочередной сессии
      Жангельдинского районного маслихата        Г. Абдигапарова

      Секретарь Жангельдинского
      районного маслихата                        С. Нургазин

      СОГЛАСОВАНО

      Руководитель государственного
      учреждения "Отдел экономики и
      бюджетного планирования
      Жангельдинского района"
      __________ Д. Бидашев
 

Приложение            
к решению маслихата        
от 21 октября 2013 года № 113 

Приложение 1          
к решению маслихата        
от 21 декабря 2012 года № 64 

Районный бюджет Жангельдинского района на 2013 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование





І. ДОХОДЫ

1656170,9

1




Налоговые поступления

185215,0


01

2


Индивидуальный подоходный налог

65006,0


03

1


Социальный налог

54665,0


04

1


Hалоги на имущество

1980,0


04

3


Земельный налог

696,0


04

4


Hалог на транспортные средства

6526,0


04

5


Единый земельный налог

936,0


05

2


Акцизы

363,0


05

3


Поступления за использование природных и других ресурсов

53997,0


05

4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

463,0


08

1


Государственная пошлина

583,0

2




Неналоговые поступления

6884,0


01

5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1822,0


02

1


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

154,0


06

1


Прочие неналоговые поступления

4908,0

3




Поступления от продажи основного капитала

5318,0


01

1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4722,0


03

1


Продажа земли

596,0

4




Поступление трансфертов

1458753,9


02

1


Трансферты из республиканского бюджета

175385,1


02

2


Трансферты из областного бюджета

1283368,8

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





ІІ. ЗАТРАТЫ

1666971,1

01




Государственные услуги общего характера

198477,0


1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

11878,0


1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

134,0


1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

60442,0


1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

5390,0


1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

92270,0


1

123

022

Капитальные расходы государственного органа

2546,0


2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

12727,0


2

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

285,0


2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

7267,0


2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

224,0


5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

5314,0

02




Оборона

4505,0


1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2515,0


2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

1990,0

04




Образование

972555,0


1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

29039,0


1

464

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

23136,0


2

464

003

Общеобразовательное обучение

851959,0


2

464

006

Дополнительное образование для детей

14990,0


9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

11141,0


9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

8450,0


9

464

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

2000,0


9

464

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4150,0


9

464

020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

620,0


9

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

24047,0


9

472

037

Строительство и реконструкция объектов образования

3023,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

109610,0


2

451

002

Программа занятости

19229,0


2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

7240,0


2

451

006

Оказание жилищной помощи

240,0


2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

10165,0


2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

250,0


2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4588,0


2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

46050,0


2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1607,0


9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

19282,0


9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

862,0


9

451

021

Капитальные расходы государственного органа

97,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

88503,2


2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

6378,0


2

458

029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2250,0


2

472

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

59053,8


3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

6353,0


3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2748,0


3

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11720,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

84613,0


1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

30302,0


2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

159,0


2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1010,0


2

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2517,0


3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

22497,0


3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

476,0


3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

1900,0


9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

6361,0


9

455

010

Капитальные расходы государственного органа

422,0


9

455

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5417,0


9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

5280,0


9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

902,0


9

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6955,0


9

465

004

Капитальные расходы государственного органа

415,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

103564,1


1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

7664,1


1

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

12498,0


1

473

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

938,0


1

473

006

Организация санитарного убоя больных животных

1150,0


1

473

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

546,0


6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

7096,0


6

463

006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

20000,0


6

463

007

Капитальные расходы государственного органа

105,0


9

473

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

53567,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

8134,0


2

472

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

7901,0


2

472

015

Капитальные расходы государственного органа

233,0

12




Транспорт и коммуникации

42459,0


1

123

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

4286,0


1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

38173,0

13




Прочие

45591,0


3

454

006

Поддержка предпринимательской деятельности

1000,0


9

123

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

11441,0


9

454

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства

10726,0


9

454

007

Капитальные расходы государственного органа

32,0


9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

7189,0


9

458

013

Капитальные расходы государственного органа

134,0


9

458

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15069,0

14




Обслуживание долга

280,0


1

452

13

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

280,0

15




Трансферты

8679,8


1

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

908,8


1

452

016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

5640,0


1

452

024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

2131,0





III. Чистое бюджетное кредитование

9323,0





Бюджетные кредиты

10000,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

10000,0


1

453

006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

10000,0

5




Погашение бюджетных кредитов

677,0


01

1

13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

677,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-20123,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

20123,2

Мәслихаттың 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 64 "Жангелдин ауданының 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 2013 жылғы 21 қазандағы № 113 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 24 қазанда № 4254 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына сәйкес Жангелдин аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Мәслихаттың 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 64 "Жангелдин ауданының 2013–2015 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3961 тіркелген, 2013 жылғы 29 қаңтарда "Біздің Торғай" газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "1. Жангелдин ауданының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2013 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 1 656 170,9 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 185 215,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 6884,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 5318,0 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 1 458 753,9 мың теңге;
      2) шығындар – 1 666 971,1 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 9323,0 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 10000,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 677,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 20123,2 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 20123,2 мың теңге.";
      көрсетілген шешімнің 2-тармағының 6) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      "6) мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін - 7664,1 мың теңге сомасында;";
      көрсетілген шешімнің 4-тармағы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға - 628,0 мың теңге сомасында.";
      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "5. 2013 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық және республикалық бюджеттерден нысаналы даму трансферттер түсімінің мынадай мөлшерлерде қарастырылғаны ескерілсін:
      Жангелдин ауданының Торғай ауылындағы беткі көздерінен алатын су тартқышты қайта құрлымдауға - 59053,8 мың теңге сомасында, оның ішінде:
      республикалық трансферттен – 57235,0 мың теңге;
      облыстық трансферттен – 1818,8 мың теңге.".
      көрсетілген шешімнің 6-тармағы алып тасталсын.
      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жангелдин аудандық
      мәслихатының кезектен
      тыс сессиясының төрайымы                   Г. Абдигапарова

      Жангелдин аудандық
      мәслихат хатшысы                           С. Нургазин

      КЕЛІСІЛДІ:

      "Жангелдин ауданының экономика
      және бюджеттік жоспарлау бөлімі"
      мемлекеттік мекемесінің басшысы
      ______________ Д.Бидашев
 

Мәслихаттың         
2013 жылғы 21 қазандағы   
№ 113 шешіміне қосымша   

Мәслихаттың         
2012 жылғы 21 желтоқсандағы 
№ 64 шешіміне 1-қосымша   

Жангелдин ауданының 2013 жылға арналған аудандық бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы





І. КІРІСТЕР

1656170,9

1




Салықтық түсімдер

185215,0


01

2


Жеке табыс салығы

65006,0


03

1


Әлеуметтік салық

54665,0


04

1


Мүлiкке салынатын салықтар

1980,0


04

3


Жер салығы

696,0


04

4


Көлiк құралдарына салынатын салық

6526,0


04

5


Бірыңғай жер салығы

936,0


05

2


Акциздер

363,0


05

3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

53997,0


05

4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

463,0


08

1


Мемлекеттiк баж

583,0

2




Салықтық емес түсімдер

6884,0


01

5


Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер

1822,0


02

1


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

154,0


06

1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4908,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5318,0


01

1


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

4722,0


03

1


Жердi сату

596,0

4




Трансферттердің түсімдері

1458753,9


02

1


Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер

175385,1


02

2


Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1283368,8

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. ШЫҒЫНДАР

1666971,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

198477,0


1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11878,0


1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

134,0


1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60442,0


1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5390,0


1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнiң қызметiн қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтер

92270,0


1

123

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2546,0


2

452

001

Ауданның (областық манызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12727,0


2

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

285,0


2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

7267,0


2

452

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

224,0


5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5314,0

02




Қорғаныс

4505,0


1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2515,0


2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

1990,0

04




Білім беру

972555,0


1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

29039,0


1

464

040

Мектепке дейiнгi бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын iске асыруға

23136,0


2

464

003

Жалпы білім беру

851959,0


2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

14990,0


9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11141,0


9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

8450,0


9

464

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

2000,0


9

464

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

4150,0


9

464

020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

620,0


9

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

24047,0


9

472

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

3023,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

109610,0


2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

19229,0


2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

7240,0


2

451

006

Тұрғын үй көмегі

240,0


2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

10165,0


2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

250,0


2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4588,0


2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

46050,0


2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

1607,0


9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19282,0


9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

862,0


9

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

97,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

88503,2


2

458

012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

6378,0


2

458

029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2250,0


2

472

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесiн дамыту

59053,8


3

123

008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

6353,0


3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2748,0


3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11720,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

84613,0


1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

30302,0


2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

159,0


2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1010,0


2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

2517,0


3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

22497,0


3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

476,0


3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

1900,0


9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6361,0


9

455

010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

422,0


9

455

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары

5417,0


9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5280,0


9

456

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

902,0


9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6955,0


9

465

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

415,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

103564,1


1

453

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

7664,1


1

473

001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12498,0


1

473

005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

938,0


1

473

006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

1150,0


1

473

010

Ауыл шаруашылығы жануарларын бiрдейлендiру жөнiндегi iс-шараларды жүргiзу

546,0


6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7096,0


6

463

006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

20000,0


6

463

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

105,0


9

473

011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

53567,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

8134,0


2

472

001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7901,0


2

472

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

233,0

12




Көлік және коммуникация

42459,0


1

123

013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4286,0


1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

38173,0

13




Басқалар

45591,0


3

454

006

Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау

1000,0


9

123

040

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске іске асыру

11441,0


9

454

001

Жергiлiктi деңгейде кәсiпкерлiк және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi қызметтер

10726,0


9

454

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

32,0


9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7189,0


9

458

013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

134,0


9

458

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

15069,0

14




Борышқа қызмет көрсету

280,0


1

452

13

Жергiлiктi атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдердi төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

280,0

15




Трансферттер

8679,8


1

452

006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

908,8


1

452

016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

5640,0


1

452

024

Мемлекеттiк органдардың функцияларын мемлекеттiк басқарудың төмен тұрған деңгейлерiнен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

2131,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

9323,0





Бюджеттік кредиттер

10000,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

10000,0


1

453

006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

10000,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

677,0


01

1

13

Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

677,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-20123,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

20123,2