О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 64 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы"

Новый

Решение маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 21 октября 2013 года № 113. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 24 октября 2013 года № 4254

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Жангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 64 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3961, опубликовано 29 января 2013 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения:
      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить бюджет Жангельдинского района на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 1 656 170,9 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 185 215,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 6884,0 тысячи тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 5318,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 1 458 753,9 тысяч тенге;
      2) затраты – 1666 971,1 тысяча тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 9323,0 тысячи тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты - 10000,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 677,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – - 20123,2 тысячи тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20123,2 тысячи тенге."
      подпункт 6) пункта 2 указанного решения изложить в новой редакции:
      "6) для реализаций мер социальной поддержки специалистов в сумме - 7664,1 тысяча тенге;";
      пункт 4 указанного решения дополнить абзацем следующего содержания:
      "на укрепление материально-технической базы организаций образования в сумме - 628,0 тысяч тенге.";
      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
      "5. Учесть, что в бюджете района на 2013 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие, из областного и республиканского бюджетов в следующих размерах:
      на реконструкцию водозабора из поверхностного источника в селе Торгай Жангельдинского района в сумме - 59053,8 тысяч тенге, в том числе:
      из республиканского трансферта – 57235,0 тысяч тенге;
      из областного трансферта – 1818,8 тысяч тенге.".
      пункт 6 указанного решения исключить.
      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.

      Председатель внеочередной сессии
      Жангельдинского районного маслихата        Г. Абдигапарова

      Секретарь Жангельдинского
      районного маслихата                        С. Нургазин

      СОГЛАСОВАНО

      Руководитель государственного
      учреждения "Отдел экономики и
      бюджетного планирования
      Жангельдинского района"
      __________ Д. Бидашев
 

Приложение            
к решению маслихата        
от 21 октября 2013 года № 113 

Приложение 1          
к решению маслихата        
от 21 декабря 2012 года № 64 

Районный бюджет Жангельдинского района на 2013 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование





І. ДОХОДЫ

1656170,9

1




Налоговые поступления

185215,0


01

2


Индивидуальный подоходный налог

65006,0


03

1


Социальный налог

54665,0


04

1


Hалоги на имущество

1980,0


04

3


Земельный налог

696,0


04

4


Hалог на транспортные средства

6526,0


04

5


Единый земельный налог

936,0


05

2


Акцизы

363,0


05

3


Поступления за использование природных и других ресурсов

53997,0


05

4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

463,0


08

1


Государственная пошлина

583,0

2




Неналоговые поступления

6884,0


01

5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1822,0


02

1


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

154,0


06

1


Прочие неналоговые поступления

4908,0

3




Поступления от продажи основного капитала

5318,0


01

1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4722,0


03

1


Продажа земли

596,0

4




Поступление трансфертов

1458753,9


02

1


Трансферты из республиканского бюджета

175385,1


02

2


Трансферты из областного бюджета

1283368,8

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





ІІ. ЗАТРАТЫ

1666971,1

01




Государственные услуги общего характера

198477,0


1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

11878,0


1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

134,0


1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

60442,0


1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

5390,0


1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

92270,0


1

123

022

Капитальные расходы государственного органа

2546,0


2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

12727,0


2

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

285,0


2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

7267,0


2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

224,0


5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

5314,0

02




Оборона

4505,0


1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2515,0


2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

1990,0

04




Образование

972555,0


1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

29039,0


1

464

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

23136,0


2

464

003

Общеобразовательное обучение

851959,0


2

464

006

Дополнительное образование для детей

14990,0


9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

11141,0


9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

8450,0


9

464

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

2000,0


9

464

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4150,0


9

464

020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

620,0


9

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

24047,0


9

472

037

Строительство и реконструкция объектов образования

3023,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

109610,0


2

451

002

Программа занятости

19229,0


2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

7240,0


2

451

006

Оказание жилищной помощи

240,0


2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

10165,0


2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

250,0


2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4588,0


2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

46050,0


2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1607,0


9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

19282,0


9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

862,0


9

451

021

Капитальные расходы государственного органа

97,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

88503,2


2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

6378,0


2

458

029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2250,0


2

472

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

59053,8


3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

6353,0


3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2748,0


3

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11720,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

84613,0


1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

30302,0


2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

159,0


2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1010,0


2

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2517,0


3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

22497,0


3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

476,0


3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

1900,0


9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

6361,0


9

455

010

Капитальные расходы государственного органа

422,0


9

455

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5417,0


9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

5280,0


9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

902,0


9

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6955,0


9

465

004

Капитальные расходы государственного органа

415,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

103564,1


1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

7664,1


1

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

12498,0


1

473

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

938,0


1

473

006

Организация санитарного убоя больных животных

1150,0


1

473

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

546,0


6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

7096,0


6

463

006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

20000,0


6

463

007

Капитальные расходы государственного органа

105,0


9

473

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

53567,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

8134,0


2

472

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

7901,0


2

472

015

Капитальные расходы государственного органа

233,0

12




Транспорт и коммуникации

42459,0


1

123

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

4286,0


1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

38173,0

13




Прочие

45591,0


3

454

006

Поддержка предпринимательской деятельности

1000,0


9

123

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

11441,0


9

454

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства

10726,0


9

454

007

Капитальные расходы государственного органа

32,0


9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

7189,0


9

458

013

Капитальные расходы государственного органа

134,0


9

458

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15069,0

14




Обслуживание долга

280,0


1

452

13

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

280,0

15




Трансферты

8679,8


1

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

908,8


1

452

016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

5640,0


1

452

024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

2131,0





III. Чистое бюджетное кредитование

9323,0





Бюджетные кредиты

10000,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

10000,0


1

453

006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

10000,0

5




Погашение бюджетных кредитов

677,0


01

1

13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

677,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-20123,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

20123,2

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.