О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 декабря 2013 года № 25/2-V "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2014-2016 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 27 октября 2014 года N 31/2-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 03 ноября 2014 года N 3522. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 05 января 2015 года № 04-05/1)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 05.01.2015 № 04-05/1).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 16 октября 2014 года № 22/280-V "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V "Об областном бюджете на 2014-2016 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3508) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2014-2016 годы" от 24 декабря 2013 года № 25/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3151, опубликовано 16 января 2014 года в газетах "Өскемен" № 2 и "Усть-Каменогорск" № 2) следующие изменения:
       пункт 1 изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить бюджет города на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
      1) доходы – 27 887 176,9 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 11 730 438,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 204 756,0 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 2 713 000,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 13 238 982,9 тысяч тенге;
      2) затраты – 28 949 124,6 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 26 987,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 0;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 26 987,0 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – - 1 034 960,7 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 1 034 960,7 тысяч тенге.";
       приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению
      к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.

Председатель сессии
Секретарь городского маслихата
А. Юрченко
А. Абакумов

      

 

  Приложение к решению
  Усть-Каменогорского
  городского маслихата
  от 27 октября 2014 года
  № 31/2-V

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2014 год

Категория
Сумма, тысяч тенге
 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование
 
 
 
I. ДОХОДЫ
27 887 176,9
1
 
 
Налоговые поступления
11 730 438,0
 
01
 
Подоходный налог
3 931 493,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
3 931 493,0
 
03
 
Социальный налог
2 212 153,0
 
 
1
Социальный налог
2 212 153,0
 
04
 
Налоги на собственность
4 180 402,0
 
 
1
Налоги на имущество
2 644 265,0
 
 
3
Земельный налог
532 275,0
 
 
4
Налог на транспортные средства
1 003 212,0
 
 
5
Единый земельный налог
650,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
769 989,0
 
 
2
Акцизы
309 836,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
144 700,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
283 403,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
32 050,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
636 401,0
 
 
1
Государственная пошлина
636 401,0
2
 
 
Неналоговые поступления
204 756,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
143 021,0
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
184,0
 
 
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
34 593,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
108 000,0
 
 
9
Прочие доходы от государственной собственности
244,0
 
02
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
426,0
 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
426,0
 
03
 
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
32,0
 
 
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
32,0
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
6 077,0
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
6 077,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
55 200,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
55 200,0
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
2 713 000,0
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2 300 000,0
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2 300 000,0
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
413 000,0
 
 
1
Продажа земли
350 000,0
 
 
2
Продажа нематериальных активов
63 000,0
4
 
 
Поступления трансфертов
13 238 982,9
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13 238 982,9
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
13 238 982,9

      

Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
 
Администратор бюджетных программ
 
 
Программа
 
 
 
Наименование
 
 
 
II. ЗАТРАТЫ
28 949 124,6
01
 
 
Государственные услуги общего характера
371 248,4
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
41 494,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
38 970,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
2 524,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
236 414,6
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)
224 129,6
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
12 285,0
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
49 939,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
38 151,0
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
4 287,0
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
2 291,0
 
 
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
10,0
 
 
018
Капитальные расходы государственного органа
5 200,0
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
43 400,8
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
43 155,8
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
245,0
02
 
 
Оборона
34 319,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
34 319,0
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
34 319,0
03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
92 540,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
92 540,0
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
92 540,0
04
 
 
Образование
8 967 881,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
8 967 881,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
27 285,0
 
 
003
Общеобразовательное обучение
5 777 190,1
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
95 000,0
 
 
006
Дополнительное образование для детей
554 646,4
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
880 320,5
 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
90 669,0
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 430 375,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
112 395,0
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 019 253,8
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 002 456,8
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
90 275,0
 
 
002
Программа занятости
118 778,0
 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
880,4
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
6 592,0
 
 
006
Оказание жилищной помощи
22 650,0
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
345 597,8
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
4 519,0
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
70 420,6
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
237 821,0
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
6 815,0
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
39 474,0
 
 
021
Капитальные расходы государственного органа
7 404,0
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
19 965,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
16 316,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
14 949,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
16 797,0
 
 
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
16 797,0
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
12 552 834,1
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4 487 298,3
 
 
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
71 083,0
 
 
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
83 916,5
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
64 448,0
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах
387 355,0
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
185 000,0
 
 
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
22 999,7
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
835 648,3
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
17 163,0
 
 
027
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
8 923,0
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
758 540,7
 
 
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
2 029 693,1
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
22 528,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
9 863,0
 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
9 863,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
8 055 672,8
 
 
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
5 685 158,1
 
 
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 130 636,9
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
1 555,7
 
 
072
Строительство и (или) приобретение служебного жилища, развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, приобретение, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020
238 322,1
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 297 026,5
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
384 728,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
20 202,0
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
223 312,0
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
117 437,0
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
13 881,0
 
 
010
Капитальные расходы государственного органа
4 275,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
5 621,0
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
147 826,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
23 374,0
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
40 000,0
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
30 747,0
 
 
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
49 300,0
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
4 405,0
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
764 472,5
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
15 866,5
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
399,0
 
 
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
229 173,4
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
16 800,0
 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
485 100,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
17 133,6
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
122 795,9
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
43 961,3
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
39 695,0
 
 
004
Организация работ по зонированию земель
3 701,3
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
565,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
26 524,0
 
 
010
Развитие объектов сельского хозяйства
26 524,0
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
52 310,6
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
30 982,6
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
3 226,0
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
9 000,0
 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
9 102,0
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
100 834,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
29 591,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
29 591,0
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
71 243,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
39 323,0
 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
27 720,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
4 200,0
12
 
 
Транспорт и коммуникации
1 704 084,8
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 704 084,8
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
90 501,0
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
747 704,8
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
865 879,0
13
 
 
Прочие
2 440 207,8
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
34 179,1
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
34 179,1
 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
35 115,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
28 613,8
 
 
003
Поддержка предпринимательской деятельности
6 501,2
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 370 913,7
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
62 106,6
 
 
013
Капитальные расходы государственного органа
7 452,6
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
12 515,0
 
 
043
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"
2 288 839,5
14
 
 
Обслуживание долга
941,0
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
941,0
 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
941,0
15
 
 
Трансферты
245 158,3
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
232 159,0
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
12 999,3
 
 
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
232 159,0
 
 
 
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
 
 
 
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
-26 987,0
 
 
 
Приобретение финансовых активов
0
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
26 987,0
06
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
26 987,0
 
1
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
26 987,0
 
 
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
26 987,0
 
 
 
V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
-1 034 960,7
 
 
 
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
1 034 960,7

      

"Өскемен қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2013 жылғы 24 желтоқсандағы № 25/2-V Өскемен қалалық мәслихатының шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2014 жылғы 27 қазандағы N 31/2-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 03 қарашада № 3522 болып тіркелді. Қаржылық жылдың аяқталуына байланысты күші жойылды (Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2015 жылғы 05 қаңтардағы № 04-05/1 хаты)

      Ескерту. Қаржылық жылдың аяқталуына байланысты күші жойылды (Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 05.01.2015 № 04-05/1 хаты).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 17/188-V Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2014 жылғы 16 қазандағы № 22/280-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 3508 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2013 жылғы 24 желтоқсандағы № 25/2-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 3151 нөмірімен тіркелген, 2014 жылғы 16 қаңтарда № 2 "Өскемен" және № 2 "Усть-Каменогорск" газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
       1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "1. Қаланың 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2014 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 27 887 176,9 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 11 730 438,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 204 756,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 713 000,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 13 238 982,9 мың теңге;
      2) шығындар – 28 949 124,6 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – - 26 987,0 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 0;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 26 987,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы – - 1 034 960,7 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 034 960,7 мың теңге.";
       1 қосымша осы шешімге қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы
Қалалық мәслихаттың хатшысы
А. Юрченко
А. Абакумов

      

 

  Өскемен қалалық мәслихатының
  2014 жылғы 27 қазандағы
  № 31/2-V шешіміне қосымша

2014 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті

Санат
Сомасы,
мың теңге
 
Сынып
 
 
Кіші сынып
 
 
 
Атауы
 
 
 
I. КІРІСТЕР
27 887 176,9
1
 
 
Салықтық түсімдер
11 730 438,0
 
01
 
Табыс салығы
3 931 493,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
3 931 493,0
 
03
 
Әлеуметтік салық
2 212 153,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
2 212 153,0
 
04
 
Меншікке салынатын салықтар
4 180 402,0
 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар
2 644 265,0
 
 
3
Жер салығы
532 275,0
 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық
1 003 212,0
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
650,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
769 989,0
 
 
2
Акциздер
309 836,0
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
144 700,0
 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
283 403,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
32 050,0
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
636 401,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
636 401,0
2
 
 
Салықтық емес түсімдер
204 756,0
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
143 021,0
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
184,0
 
 
3
Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер
34 593,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
108 000,0
 
 
9
Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер
244,0
 
02
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
426,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
426,0
 
03
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
32,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
32,0
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
6 077,0
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
6 077,0
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
55 200,0
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
55 200,0
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
2 713 000,0
 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
2 300 000,0
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
2 300 000,0
 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
413 000,0
 
 
1
Жерді сату
350 000,0
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
63 000,0
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
13 238 982,9
 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
13 238 982,9
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
13 238 982,9

      

Функционалдық топ
Сомасы,
мың теңге
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
Бағдарлама
 
 
 
Атауы
 
 
 
II. ШЫҒЫНДАР
28 949 124,6
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
371 248,4
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
41 494,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
38 970,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 524,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
236 414,6
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
224 129,6
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
12 285,0
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
49 939,0
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
38 151,0
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
4 287,0
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
2 291,0
 
 
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
10,0
 
 
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
5 200,0
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
43 400,8
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
43 155,8
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
245,0
02
 
 
Қорғаныс
34 319,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
34 319,0
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
34 319,0
03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
92 540,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
92 540,0
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
92 540,0
04
 
 
Бiлiм беру
8 967 881,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
8 967 881,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
27 285,0
 
 
003
Жалпы білім беру
5 777 190,1
 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
95 000,0
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
554 646,4
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
880 320,5
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
90 669,0
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
1 430 375,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
112 395,0
06
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
1 019 253,8
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
1 002 456,8
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
90 275,0
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
118 778,0
 
 
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
880,4
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
6 592,0
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
22 650,0
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
345 597,8
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
4 519,0
 
 
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
70 420,6
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
237 821,0
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
6 815,0
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
39 474,0
 
 
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
7 404,0
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
19 965,0
 
 
050
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру
16 316,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
14 949,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
16 797,0
 
 
008
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау
16 797,0
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
12 552 834,1
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
4 487 298,3
 
 
002
Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру
71 083,0
 
 
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру
83 916,5
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
64 448,0
 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
387 355,0
 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
185 000,0
 
 
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
22 999,7
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
835 648,3
 
 
026
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
17 163,0
 
 
027
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
8 923,0
 
 
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
758 540,7
 
 
029
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
2 029 693,1
 
 
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
22 528,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
9 863,0
 
 
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
9 863,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
8 055 672,8
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу
5 685 158,1
 
 
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу
2 130 636,9
 
 
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
1 555,7
 
 
072
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу және (немесе) сатып алу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту және (немесе) сатып алу және жастарға арналған жатақханаларды салу, сатып алу, салып бітіру
238 322,1
08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
1 297 026,5
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
384 728,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
20 202,0
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
223 312,0
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
117 437,0
 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту
13 881,0
 
 
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 275,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
5 621,0
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
147 826,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
23 374,0
 
 
002
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
40 000,0
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
30 747,0
 
 
005
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер
49 300,0
 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 405,0
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
764 472,5
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 866,5
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
399,0
 
 
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
229 173,4
 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
16 800,0
 
 
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
485 100,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
17 133,6
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
122 795,9
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
43 961,3
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
39 695,0
 
 
004
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
3 701,3
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
565,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
26 524,0
 
 
010
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту
26 524,0
 
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
52 310,6
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
30 982,6
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 226,0
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
9 000,0
 
 
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
9 102,0
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
100 834,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
29 591,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
29 591,0
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
71 243,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
39 323,0
 
 
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
27 720,0
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 200,0
12
 
 
Көлiк және коммуникация
1 704 084,8
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 704 084,8
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
90 501,0
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
747 704,8
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
865 879,0
13
 
 
Басқалар
2 440 207,8
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
34 179,1
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
34 179,1
 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
35 115,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
28 613,8
 
 
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
6 501,2
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 370 913,7
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
62 106,6
 
 
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
7 452,6
 
 
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
12 515,0
 
 
043
"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту
2 288 839,5
14
 
 
Борышқа қызмет көрсету
941,0
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
941,0
 
 
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
941,0
15
 
 
Трансферттер
245 158,3
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
232 159,0
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
12 999,3
 
 
024
Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
232 159,0
 
 
 
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ
0
 
 
 
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
-26 987,0
 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу
0
 
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
26 987,0
6
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
26 987,0
 
1
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
26 987,0
 
 
1
Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер
26 987,0
 
 
 
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ
-1 034 960,7
 
 
 
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
1 034 960,7