О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 декабря 2013 года № 25/2-V "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2014-2016 годы"

Утративший силу

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 27 октября 2014 года N 31/2-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 03 ноября 2014 года N 3522. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 05 января 2015 года № 04-05/1)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 05.01.2015 № 04-05/1).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 16 октября 2014 года № 22/280-V "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V "Об областном бюджете на 2014-2016 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3508) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2014-2016 годы" от 24 декабря 2013 года № 25/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3151, опубликовано 16 января 2014 года в газетах "Өскемен" № 2 и "Усть-Каменогорск" № 2) следующие изменения:
       пункт 1 изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить бюджет города на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
      1) доходы – 27 887 176,9 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 11 730 438,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 204 756,0 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 2 713 000,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 13 238 982,9 тысяч тенге;
      2) затраты – 28 949 124,6 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 26 987,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 0;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 26 987,0 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – - 1 034 960,7 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 1 034 960,7 тысяч тенге.";
       приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению
      к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.

Председатель сессии
Секретарь городского маслихата
А. Юрченко
А. Абакумов

      

 

  Приложение к решению
  Усть-Каменогорского
  городского маслихата
  от 27 октября 2014 года
  № 31/2-V

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2014 год

Категория
Сумма, тысяч тенге
 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование
 
 
 
I. ДОХОДЫ
27 887 176,9
1
 
 
Налоговые поступления
11 730 438,0
 
01
 
Подоходный налог
3 931 493,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
3 931 493,0
 
03
 
Социальный налог
2 212 153,0
 
 
1
Социальный налог
2 212 153,0
 
04
 
Налоги на собственность
4 180 402,0
 
 
1
Налоги на имущество
2 644 265,0
 
 
3
Земельный налог
532 275,0
 
 
4
Налог на транспортные средства
1 003 212,0
 
 
5
Единый земельный налог
650,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
769 989,0
 
 
2
Акцизы
309 836,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
144 700,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
283 403,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
32 050,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
636 401,0
 
 
1
Государственная пошлина
636 401,0
2
 
 
Неналоговые поступления
204 756,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
143 021,0
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
184,0
 
 
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
34 593,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
108 000,0
 
 
9
Прочие доходы от государственной собственности
244,0
 
02
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
426,0
 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
426,0
 
03
 
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
32,0
 
 
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
32,0
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
6 077,0
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
6 077,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
55 200,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
55 200,0
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
2 713 000,0
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2 300 000,0
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2 300 000,0
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
413 000,0
 
 
1
Продажа земли
350 000,0
 
 
2
Продажа нематериальных активов
63 000,0
4
 
 
Поступления трансфертов
13 238 982,9
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13 238 982,9
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
13 238 982,9

      

Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
 
Администратор бюджетных программ
 
 
Программа
 
 
 
Наименование
 
 
 
II. ЗАТРАТЫ
28 949 124,6
01
 
 
Государственные услуги общего характера
371 248,4
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
41 494,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
38 970,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
2 524,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
236 414,6
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)
224 129,6
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
12 285,0
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
49 939,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
38 151,0
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
4 287,0
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
2 291,0
 
 
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
10,0
 
 
018
Капитальные расходы государственного органа
5 200,0
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
43 400,8
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
43 155,8
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
245,0
02
 
 
Оборона
34 319,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
34 319,0
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
34 319,0
03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
92 540,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
92 540,0
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
92 540,0
04
 
 
Образование
8 967 881,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
8 967 881,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
27 285,0
 
 
003
Общеобразовательное обучение
5 777 190,1
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
95 000,0
 
 
006
Дополнительное образование для детей
554 646,4
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
880 320,5
 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
90 669,0
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 430 375,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
112 395,0
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 019 253,8
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 002 456,8
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
90 275,0
 
 
002
Программа занятости
118 778,0
 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
880,4
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
6 592,0
 
 
006
Оказание жилищной помощи
22 650,0
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
345 597,8
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
4 519,0
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
70 420,6
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
237 821,0
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
6 815,0
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
39 474,0
 
 
021
Капитальные расходы государственного органа
7 404,0
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
19 965,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
16 316,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
14 949,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
16 797,0
 
 
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
16 797,0
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
12 552 834,1
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4 487 298,3
 
 
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
71 083,0
 
 
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
83 916,5
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
64 448,0
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах
387 355,0
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
185 000,0
 
 
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
22 999,7
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
835 648,3
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
17 163,0
 
 
027
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
8 923,0
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
758 540,7
 
 
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
2 029 693,1
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
22 528,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
9 863,0
 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
9 863,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
8 055 672,8
 
 
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
5 685 158,1
 
 
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 130 636,9
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
1 555,7
 
 
072
Строительство и (или) приобретение служебного жилища, развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, приобретение, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020
238 322,1
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 297 026,5
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
384 728,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
20 202,0
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
223 312,0
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
117 437,0
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
13 881,0
 
 
010
Капитальные расходы государственного органа
4 275,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
5 621,0
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
147 826,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
23 374,0
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
40 000,0
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
30 747,0
 
 
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
49 300,0
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
4 405,0
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
764 472,5
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
15 866,5
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
399,0
 
 
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
229 173,4
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
16 800,0
 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
485 100,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
17 133,6
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
122 795,9
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
43 961,3
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
39 695,0
 
 
004
Организация работ по зонированию земель
3 701,3
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
565,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
26 524,0
 
 
010
Развитие объектов сельского хозяйства
26 524,0
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
52 310,6
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
30 982,6
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
3 226,0
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
9 000,0
 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
9 102,0
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
100 834,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
29 591,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
29 591,0
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
71 243,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
39 323,0
 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
27 720,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
4 200,0
12
 
 
Транспорт и коммуникации
1 704 084,8
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 704 084,8
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
90 501,0
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
747 704,8
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
865 879,0
13
 
 
Прочие
2 440 207,8
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
34 179,1
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
34 179,1
 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
35 115,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
28 613,8
 
 
003
Поддержка предпринимательской деятельности
6 501,2
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 370 913,7
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
62 106,6
 
 
013
Капитальные расходы государственного органа
7 452,6
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
12 515,0
 
 
043
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"
2 288 839,5
14
 
 
Обслуживание долга
941,0
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
941,0
 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
941,0
15
 
 
Трансферты
245 158,3
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
232 159,0
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
12 999,3
 
 
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
232 159,0
 
 
 
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
 
 
 
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
-26 987,0
 
 
 
Приобретение финансовых активов
0
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
26 987,0
06
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
26 987,0
 
1
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
26 987,0
 
 
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
26 987,0
 
 
 
V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
-1 034 960,7
 
 
 
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
1 034 960,7

      

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.