О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы"

С истёкшим сроком

Решение Кызылординского городского маслихата от 6 апреля 2018 года № 152-25/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 18 апреля 2018 года № 6255. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6088 от 26 декабря 2017 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2018 года) следующие изменения:

      подпункт 1) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 1 714 844,8 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 705 843,0 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 153 267,6 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 92 695,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 288 439,5 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 168 099,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 78 955,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 56 413,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 171 132,5 тысяч тенге.

      налоговые поступления – 108 210,0 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 62 500,0 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 15 500,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 2 500,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 4 420,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 10 900,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 2 870,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 5 050,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 4 470,0 тысяч тенге.

      неналоговые поступления – 15 991,9 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 1 860,0 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 60 69,7 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 290,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 3 991,5 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 2 919,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 356,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 255,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 250,5 тысяч тенге.

      поступления трансфертов – 1 590 642,9 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 641 483,0 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 131 697,9 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 89 905,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 280 028,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 154 280,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 75 729,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 51 108,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 166 412,0 тысяч тенге."

      подпункт 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "2) расходы – 1 714 844,8 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 705 843,0 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 153 267,6 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 92 695,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 288 439,5 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 168 099,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 78 955,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 56 413,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 171 132,5 тысяч тенге."

      приложения 1-8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной
ХХV сессии Кызылординского
городского маслихата
Л. КОЖАНИЯЗОВА
      Секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2018 год

Категория

Сумма тысяч тенге

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

705 843,0

1



Налоговые поступления

62 500,0

 

01


Подоходный налог

23 500,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

23 500,0

 

04


Hалоги на собственность

38 500,0

 


1

Hалоги на имущество

2 500,0

 


3

Земельный налог

5 630,0

 


4

Hалог на транспортные средства

30 370,0

 

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

500,0

 


4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

500,0

2



Неналоговые поступления

1 860,0

 

01


Доходы от государственной собственности

60,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60,0

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 800,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 800,0

4



Поступления трансфертов

641 483,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

641 483,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

641 483,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

705 843,0

01




Государственные услуги общего характера

47 434,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

47 434,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 434,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 922,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662,0

 



107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

3 850,0

04




Образование

285 431,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

280 913,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

280 913,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

280 913,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 518,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 518,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 518,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

14 791,0

 

2



Социальная помощь

14 791,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 791,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14 791,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

68 397,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

68 397,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 397,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

33 401,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

31 664,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 332,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

28 129,0

 

1



Деятельность в области культуры

27 992,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 992,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

27 992,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

261 661,0

 

1



Автомобильный транспорт

261 661,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

261 661,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

260 561,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты


05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов


 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

153 267,6

1



Налоговые поступления

15 500,0

 

01


Подоходный налог

3 550,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

3 550,0

 

04


Hалоги на собственность

11 950,0

 


1

Hалоги на имущество

115,0

 


3

Земельный налог

4 635,0

 


4

Hалог на транспортные средства

7 200,0

2



Неналоговые поступления

6 069,7

 

06


Прочие неналоговые поступления

6 069,7

 


1

Прочие неналоговые поступления

6 069,7

4



Поступления трансфертов

131 697,9

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

131 697,9

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

131 697,9

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Подпрограмма

 




Наименование

 




 2. Расходы

153 267,6

01




Государственные услуги общего характера

28 390,7

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 390,7

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 390,7

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 458,7

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 932,0

04




Образование

70 636,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

70 636,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 636,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

70 636,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 417,0

 

2



Социальная помощь

1 417,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 417,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 417,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 645,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

5 645,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 645,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 376,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

880,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

389,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 797,0

 

1



Деятельность в области культуры

9 660,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 660,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 660,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

37 381,9

 

1



Автомобильный транспорт

37 381,9

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 381,9

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

200,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

37 181,9

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 


1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

92 695,0

1



Налоговые поступления

2 500,0

 

01


Подоходный налог

1 200,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

1 200,0

 

04


Hалоги на собственность

1 300,0

 


1

Hалоги на имущество

42,0

 


3

Земельный налог

108,0

 


4

Hалог на транспортные средства

1 150,0

2



Неналоговые поступления

290,0

 

01


Доходы от государственной собственности

140,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

140,0

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

150,0

4



Поступления трансфертов

89 905,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 905,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

89 905,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

92 695,0

01




Государственные услуги общего характера

42 194,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 194,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 194,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 762,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

15 432,0

04




Образование

31 936,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29 268,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 668,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 668,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 668,0

05




Здравоохранение

47,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

47,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 261,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

7 261,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 261,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 260,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

771,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

230,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 138,0

 

1



Деятельность в области культуры

9 001,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 001,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 001,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

13




Прочие

2 119,0

 

9



Прочие

2 119,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 119,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 119,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

288 439,5

1



Налоговые поступления

4 420,0

 

01


Подоходный налог

1 350,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

1 350,0

 

04


Hалоги на собственность

3 070,0

 


1

Hалоги на имущество

135,0

 


3

Земельный налог

435,0

 


4

Hалог на транспортные средства

2 500,0

2



Неналоговые поступления

3 991,5

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 800,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 800,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

2 191,5

 


1

Прочие неналоговые поступления

2 191,5

4



Поступления трансфертов

280 028,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

280 028,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

280 028,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2. Расходы

288 439,5

01




Государственные услуги общего характера

40 806,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 806,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 806,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 144,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662,0

04




Образование

173 263,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

173 263,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

173 263,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

173 263,0

05




Здравоохранение

48,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

48,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

48,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 695,0

 

2



Социальная помощь

1 695,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 695,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 695,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 289,5

 

3



Благоустройство населенных пунктов

15 289,5

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 289,5

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 742,5

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

771,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 776,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 796,0

 

1



Деятельность в области культуры

17 659,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 659,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 659,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

35 394,0

 

1



Автомобильный транспорт

35 394,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 394,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

286,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

35 108,0

13




Прочие

4 148,0

 

9



Прочие

4 148,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 148,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 148,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

168 099,1

1



Налоговые поступления

10 900,0

 

01


Подоходный налог

2 500,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

2 500,0

 

04


Hалоги на собственность

8 400,0

 


1

Hалоги на имущество

220,0

 


3

Земельный налог

1 380,0

 


4

Hалог на транспортные средства

6 800,0

2



Неналоговые поступления

2 919,1

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 000,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 000,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

1 919,1

 


1

Прочие неналоговые поступления

1 919,1

4



Поступления трансфертов

154 280,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

154 280,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

154 280,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Подпрограмма

 




Наименование

 




 2. Расходы

168 099,1

01




Государственные услуги общего характера

32 156,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 156,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 156,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 494,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662,0

04




Образование

97 700,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

97 700,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97 700,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

97 700,0

05




Здравоохранение

48,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

48,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

48,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 727,0

 

2



Социальная помощь

1 727,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 727,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 727,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 050,1

 

3



Благоустройство населенных пунктов

10 050,1

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 050,1

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 301,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 590,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 159,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 349,0

 

1



Деятельность в области культуры

19 213,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 213,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 213,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

532,0

 

1



Автомобильный транспорт

532,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

532,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

532,0

13




Прочие

6 537,0

 

9



Прочие

6 537,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 537,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 537,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Карауылтобе города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

78 955,1

1



Налоговые поступления

2 870,0

 

01


Подоходный налог

350,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

350,0

 

04


Hалоги на собственность

2 520,0

 


1

Hалоги на имущество

170,0

 


3

Земельный налог

1 250,0

 


4

Hалог на транспортные средства

1 100,0

2



Неналоговые поступления

356,1

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

300,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

300,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

56,1

 


1

Прочие неналоговые поступления

56,1

4



Поступления трансфертов

75 729,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 729,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

75 729,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

78 955,1

01




Государственные услуги общего характера

54 924,1

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

54 924,1

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 924,1

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 492,1

 



022

Капитальные расходы государственного органа

15 432,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 428,0

 

2



Социальная помощь

1 428,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 428,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 428,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 517,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

11 517,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 517,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 310,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

977,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

230,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 896,0

 

1



Деятельность в области культуры

8 760,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 760,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 760,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

409,0

 

1



Автомобильный транспорт

409,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

409,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

409,0

13




Прочие

1 781,0

 

9



Прочие

1 781,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 781,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 781,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

56 413,0

1



Налоговые поступления

5 050,0

 

01


Подоходный налог

700,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

700,0

 

04


Hалоги на собственность

4 350,0

 


1

Hалоги на имущество

100,0

 


3

Земельный налог

250,0

 


4

Hалог на транспортные средства

4 000,0

2



Неналоговые поступления

255,0

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

255,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

255,0

4



Поступления трансфертов

51 108,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51 108,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

51 108,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




 2. Расходы

56 413,0

01




Государственные услуги общего характера

27 352,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 352,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 352,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 690,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662,0

04




Образование

1 615,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 615,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 615,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 615,0

05




Здравоохранение

45,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

45,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

45,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 940,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

10 940,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 940,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 820,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

758,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

362,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 797,0

 

1



Деятельность в области культуры

12 661,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 661,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 661,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

215,0

 

1



Автомобильный транспорт

215,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

215,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

215,0

13




Прочие

3 449,0

 

9



Прочие

3 449,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 449,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 449,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

171 132,5

1



Налоговые поступления

4 470,0

 

01


Подоходный налог

1 350,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

1 350,0

 

04


Hалоги на собственность

3 120,0

 


1

Hалоги на имущество

120,0

 


3

Земельный налог

765,0

 


4

Hалог на транспортные средства

2 235,0

2



Неналоговые поступления

250,5

 

01


Доходы от государственной собственности

250,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

250,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

0,5

 


1

Прочие неналоговые поступления

0,5

4



Поступления трансфертов

166 412,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

166 412,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

166 412,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




 2. Расходы

171 132,5

01




Государственные услуги общего характера

58 847,5

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

58 847,5

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 847,5

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 415,5

 



022

Капитальные расходы государственного органа

15 432,0

04




Образование

31 432,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29 268,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 164,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 164,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 164,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 686,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

15 686,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 686,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 607,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

849,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

230,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 114,0

 

1



Деятельность в области культуры

14 978,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 978,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 978,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

47 100,0

 

1



Автомобильный транспорт

47 100,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 100,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

232,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

46 868,0

13




Прочие

2 953,0

 

9



Прочие

2 953,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 953,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 953,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 


1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.