О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 "О бюджетах села, поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы"

Решение маслихата Костанайского района Костанайской области от 7 июня 2019 года № 410. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 17 июня 2019 года № 8532. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьями 104, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Костанайский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах села, поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы" от 29 декабря 2018 года № 344 (опубликовано 11 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8233) следующие изменения:

      в заголовке указанного решения слово "села," исключить;

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Озерного сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19197,1 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 3910,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 239,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 15048,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 19566,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -369,8 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 369,8 тысячи тенге.";

      в пункте 2 и заголовках приложений 2, 3 указанного решения словосочетание "села Озерное" заменить словосочетанием "Озерного сельского округа";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет поселка Затобольск на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 327238,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 223987,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 3037,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 100214,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 353359,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -26121,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 26121,2 тысячи тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Владимировского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 18163,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5975,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 182,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 12006,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 21143,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -2980,4 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2980,4 тысячи тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Айсаринского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 19474,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 7528,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 180,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 11766,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 20897,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -1423,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -1423,0 тысячи тенге.";

      в пункте 8 указанного решения и в заголовках приложений 11, 12 слово "Глазуновского" заменить словом "Айсаринского";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 20025,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 10155,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 155,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 9715,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 23949,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -3924,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3924,1 тысячи тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Заречного сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 97042,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 34900,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 300,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 61842,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 113327,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -16285,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 16285,3 тысячи тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Майкольского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 22726,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5611,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 220,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 16895,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 25325,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -2599,7 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2599,7 тысячи тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Московского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 18320,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5035,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 50,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 13235,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 18725,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -405,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 405,1 тысячи тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Мичуринского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 26275,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 23172,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям - 151,0 тысяча тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 2952,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 35128,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -8853,6 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 8853,6 тысячи тенге.";

      пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 57212,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 10470,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 170,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 46572,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 58801,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -1589,6 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1589,6 тысячи тенге.";

      пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Садчиковского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 17999,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 6020,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 180,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 11799,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 19990,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -1991,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1991,1 тысячи тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

  Приложение 1
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Озерного сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

19197,1

1

00

0

00

Налоговые поступления

3910,0

1

01

0

00

Подоходный налог

850,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

850,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

3060,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

133,0

1

04

3

00

Земельный налог

136,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

2791,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

239,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

159,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

159,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

80,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

80,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

15048,1

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15048,1

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15048,1

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

19566,9

01




Государственные услуги общего характера

15183,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15183,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15183,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15183,9

04




Образование

984,2


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

984,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

984,2




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

984,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2621,8


3



Благоустройство населенных пунктов

2621,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2621,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1242,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

650,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

729,0

12




Транспорт и коммуникации

777,0


1



Автомобильный транспорт

777,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

777,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

777,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-369,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

369,8

  Приложение 2
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет поселка Затобольск на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

327238,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

223987,0

1

01

0

00

Подоходный налог

124068,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

124068,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

98720,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

2300,0

1

04

3

00

Земельный налог

2633,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

93787,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1199,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1199,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

3037,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

2784,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2784,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

253,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

253,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

100214,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

100214,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

100214,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

353359,2

01




Государственные услуги общего характера

43996,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43996,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43996,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40490,0




022

Капитальные расходы государственного органа

3506,2

04




Образование

206623,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

206623,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206623,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

206623,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

68473,0


3



Благоустройство населенных пунктов

68473,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68473,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13103,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1359,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

54011,0

12




Транспорт и коммуникации

34518,0


1



Автомобильный транспорт

34518,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34518,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

34518,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-26121,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

26121,2

  Приложение 3
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 7
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Владимировского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

18163,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

5975,0

1

01

0

00

Подоходный налог

1541,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

1541,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

4434,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

232,0

1

04

3

00

Земельный налог

423,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3779,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

182,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

106,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

106,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

76,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

76,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

12006,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12006,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12006,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

21143,4

01




Государственные услуги общего характера

17404,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17404,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17404,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17150,4




022

Капитальные расходы государственного органа

254,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3638,5


3



Благоустройство населенных пунктов

3638,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3638,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2317,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

534,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

787,0

12




Транспорт и коммуникации

100,0


1



Автомобильный транспорт

100,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

100,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 2980,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2980,4

  Приложение 4
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 10
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Айсаринского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

19474,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

7528,0

1

01

0

00

Подоходный налог

4366,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

4366,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

3162,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

115,0

1

04

3

00

Земельный налог

140,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

2907,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

180,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

80,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

11766,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11766,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11766,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

20897,0

01




Государственные услуги общего характера

15951,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15951,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15951,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12951,0




022

Капитальные расходы государственного органа

3000,0

04




Образование

1359,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1359,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1359,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1359,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2807,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2807,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2807,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1034,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1421,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

352,0

12




Транспорт и коммуникации

780,0


1



Автомобильный транспорт

780,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

780,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

780,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1423,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1423,0

  Приложение 5
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 13
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Жамбылского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

20025,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

10155,0

1

01

0

00

Подоходный налог

3499,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

3499,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

6656,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

162,0

1

04

3

00

Земельный налог

421,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

6073,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

155,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

55,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

55,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

9715,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9715,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9715,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

23949,1

01




Государственные услуги общего характера

17589,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17589,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17589,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16996,1




022

Капитальные расходы государственного органа

593,0

04




Образование

1558,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1558,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1558,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1558,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4152,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4152,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4152,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2981,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

837,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

334,0

12




Транспорт и коммуникации

650,0


1



Автомобильный транспорт

650,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

650,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

650,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 3924,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3924,1

  Приложение 6
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 16
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Заречного сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

97042,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

34900,0

1

01

0

00

Подоходный налог

11729,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

11729,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

21671,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

1855,0

1

04

3

00

Земельный налог

971,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

18845,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1500,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1500,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

300,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

300,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

200,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

61842,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

61842,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

61842,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

113327,3

01




Государственные услуги общего характера

26127,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26127,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26127,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25797,3




022

Капитальные расходы государственного органа

330,0

04




Образование

57239,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

53147,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53147,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

53147,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4092,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4092,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4092,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19435,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19435,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19435,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10936,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1430,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7069,0

12




Транспорт и коммуникации

10526,0


1



Автомобильный транспорт

10526,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10526,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10526,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-16285,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

16285,3

  Приложение 7
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 19
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Майкольского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

22726,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

5611,0

1

01

0

00

Подоходный налог

1471,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

1471,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

3822,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

166,0

1

04

3

00

Земельный налог

270,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3386,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

318,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

318,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

220,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

170,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

170,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

50,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

16895,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16895,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16895,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

25325,7

01




Государственные услуги общего характера

17476,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17476,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17476,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17476,7

04




Образование

3820,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3820,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3820,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3820,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3283,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3283,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3283,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1242,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1445,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

596,0

12




Транспорт и коммуникации

746,0


1



Автомобильный транспорт

746,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

746,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

746,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 2599,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2599,7

  Приложение 8
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 22
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Московского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

18320,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

5035,0

1

01

0

00

Подоходный налог

2100,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

2100,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

2935,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

110,0

1

04

3

00

Земельный налог

125,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

2700,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

50,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

50,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

13235,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13235,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13235,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

18725,1

01




Государственные услуги общего характера

14975,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14975,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14975,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14975,0

04




Образование

2179,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2179,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2179,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2179,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1106,1


3



Благоустройство населенных пунктов

1106,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1106,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

312,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

588,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

206,0

12




Транспорт и коммуникации

465,0


1



Автомобильный транспорт

465,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

465,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

465,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 405,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

405,1

  Приложение 9
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 25
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Мичуринского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

26275,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

23172,0

1

01

0

00

Подоходный налог

12048,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

12048,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

11124,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

300,0

1

04

3

00

Земельный налог

650,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

10174,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

151,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

95,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

95,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

56,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

56,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

2952,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2952,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

2952,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

35128,6

01




Государственные услуги общего характера

24591,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24591,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24591,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19331,0




022

Капитальные расходы государственного органа

5260,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8753,6


3



Благоустройство населенных пунктов

8753,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8753,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1945,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5045,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1763,0

12




Транспорт и коммуникации

1784,0


1



Автомобильный транспорт

1784,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1784,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1784,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 8853,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8853,6

  Приложение 10
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 28
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Октябрьского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

57212,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

10470,0

1

01

0

00

Подоходный налог

3000,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

3000,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

7470,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

200,0

1

04

3

00

Земельный налог

200,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

7070,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

170,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

20,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

150,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

46572,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46572,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

46572,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

58801,6

01




Государственные услуги общего характера

18315,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18315,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18315,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18315,0

04




Образование

36927,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

33701,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33701,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

33701,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3226,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3226,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3226,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2431,6


3



Благоустройство населенных пунктов

2431,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2431,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1287,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

885,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

259,6

12




Транспорт и коммуникации

1128,0


1



Автомобильный транспорт

1128,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1128,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1128,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1589,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1589,6

  Приложение 11
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 31
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Садчиковского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

17999,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

6020,0

1

01

0

00

Подоходный налог

1500,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

1500,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

4520,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

200,0

1

04

3

00

Земельный налог

350,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3970,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

180,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

80,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

11799,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11799,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11799,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

19990,1

01




Государственные услуги общего характера

15811,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15811,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15811,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15811,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3527,1


3



Благоустройство населенных пунктов

3527,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3527,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2711,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

682,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

134,0

12




Транспорт и коммуникации

652,0


1



Автомобильный трансорт

652,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

652,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

652,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1991,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1991,1


Мәслихаттың 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 344 "Қостанай ауданының ауыл, кент, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 2019 жылғы 7 маусымдағы № 410 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 17 маусымда № 8532 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 104, 109-1-баптарына, Қазақстан Республикасы 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабына сәйкес Қостанай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Қостанай ауданының ауыл, кент, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 344 шешіміне (2019 жылғы 11 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8233 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің тақырыбында "ауыл," сөзі алынып тасталсын;

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Озерный ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 19197,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 3910,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 239,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 15048,1 мың теңге;

      2) шығындар – 19566,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -369,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 369,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 2-тармағында және 2, 3-қосымшалардың тақырыбында "Озерный ауылының" деген сөз тіркесі "Озерный ауылдық округінің" деген сөз тіркесімен ауыстырылсын;

      көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Затобол кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 327238,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 223987,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 3037,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 100214,0 мың теңге;

      2) шығындар – 353359,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -26121,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 26121,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Владимиров ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 18163,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5975,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 182,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 12006,0 мың теңге;

      2) шығындар - 21143,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -2980,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 2980,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Айсары ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 19474,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 7528,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 180,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 11766,0 мың теңге;

      2) шығындар - 20897,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 1423,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1423,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 8-тармағында және 11, 12-қосымшалардың тақырыбында "Глазунов" сөзі "Айсары" сөзімен ауыстырылсын;

      көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Жамбыл ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 20025,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 10155,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 155,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 9715,0 мың теңге;

      2) шығындар - 23949,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -3924,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3924,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Заречный ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 97042,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 34900,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 300,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 61842,0 мың теңге;

      2) шығындар – 113327,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -16285,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 16285,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Майкөл ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 22726,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5611,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 220,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 16895,0 мың теңге;

      2) шығындар - 25325,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -2599,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 2599,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Мәскеу ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 18320,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5035,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 50,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 13235,0 мың теңге;

      2) шығындар - 18725,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -405,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 405,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Мичурин ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 26275,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 23172,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 151,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 2952,0 мың теңге;

      2) шығындар – 35128,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -8853,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 8853,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 19-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Октябрь ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 57212,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 10470,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 170,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 46572,0 мың теңге;

      2) шығындар – 58801,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -1589,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1589,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Садчиков ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 17999,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 6020,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 180,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 11799,0 мың теңге;

      2) шығындар - 19990,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -1991,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1991,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

  Мәслихаттың
2019 жылғы 7 маусымдағы
№ 410 шешіміне 1-қосымша
  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 1-қосымша

2019 жылға арналған Озерный ауылдық округінің бюджеті

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

19197,1

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

3910,0

1

01

0

00

Табыс салығы

850,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

850,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

3060,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

133,0

1

04

3

00

Жер салығы

136,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

2791,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

239,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

159,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

159,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

80,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

80,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

15048,1

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15048,1

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15048,1

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

19566,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15183,9


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

15183,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15183,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15183,9

04




Білім беру

984,2


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

984,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

984,2




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

984,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2621,8


3



Елді-мекендерді көркейту

2621,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2621,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1242,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

650,8




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

729,0

12




Көлiк және коммуникация

777,0


1



Автомобиль көлiгi

777,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

777,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

777,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-369,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

369,8

  Мәслихаттың
2019 жылғы 7 маусымдағы
№ 410 шешіміне 2-қосымша
  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 4-қосымша

2019 жылға арналған Затобол кентінің бюджеті

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

327238,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

223987,0

1

01

0

00

Табыс салығы

124068,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

124068,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

98720,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

2300,0

1

04

3

00

Жер салығы

2633,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

93787,0

1

05

0

00

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1199,0

1

05

4

00

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1199,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

3037,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2784,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2784,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

253,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

253,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

100214,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

100214,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

100214,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

353359,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

43996,2


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

43996,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43996,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40490,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3506,2

04




Білім беру

206623,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

206623,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

206623,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

206623,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

68473,0


3



Елді-мекендерді көркейту

68473,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68473,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13103,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1359,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

54011,0

12




Көлiк және коммуникация

34518,0


1



Автомобиль көлiгi

34518,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34518,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

34518,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-26121,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

26121,2

  Мәслихаттың
2019 жылғы 7 маусымдағы
№ 410 шешіміне 3-қосымша
  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 7-қосымша

2019 жылға арналған Владимиров ауылдық округінің бюджеті

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

18163,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

5975,0

1

01

0

00

Табыс салығы

1541,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

1541,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

4434,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

232,0

1

04

3

00

Жер салығы

423,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

3779,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

182,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

106,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

106,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

76,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

76,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

12006,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12006,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12006,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

21143,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17404,9


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

17404,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17404,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17150,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

254,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3638,5


3



Елді-мекендерді көркейту

3638,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3638,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2317,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

534,5




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

787,0

12




Көлiк және коммуникация

100,0


1



Автомобиль көлiгi

100,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

100,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 2980,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2980,4

  Мәслихаттың
2019 жылғы 7 маусымдағы
№ 410 шешіміне 4-қосымша
  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 10-қосымша

2019 жылға арналған Айсары ауылдық округінің бюджеті

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

19474,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

7528,0

1

01

0

00

Табыс салығы

4366,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

4366,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

3162,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

115,0

1

04

3

00

Жер салығы

140,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

2907,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

180,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

11766,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11766,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11766,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

20897,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15951,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

15951,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15951,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12951,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3000,0

04




Білім беру

1359,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1359,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1359,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1359,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2807,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2807,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2807,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1034,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1421,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

352,0

12




Көлiк және коммуникация

780,0


1



Автомобиль көлiгi

780,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

780,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

780,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1423,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1423,0

  Мәслихаттың
2019 жылғы 7 маусымдағы
№ 410 шешіміне 5-қосымша
  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 13-қосымша

2019 жылға арналған Жамбыл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

20025,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

10155,0

1

01

0

00

Табыс салығы

3499,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

3499,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

6656,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

162,0

1

04

3

00

Жер салығы

421,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

6073,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

155,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

55,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

55,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

9715,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9715,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9715,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

23949,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17589,1


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

17589,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17589,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16996,1




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

593,0

04




Білім беру

1558,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1558,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1558,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1558,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4152,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4152,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4152,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2981,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

837,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

334,0

12




Көлiк және коммуникация

650,0


1



Автомобиль көлiгi

650,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

650,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

650,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 3924,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3924,1

  Мәслихаттың
2019 жылғы 7 маусымдағы
№ 410 шешіміне 6-қосымша
  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 16-қосымша

2019 жылға арналған Заречный ауылдық округінің бюджеті

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

97042,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

34900,0

1

01

0

00

Табыс салығы

11729,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

11729,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

21671,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

1855,0

1

04

3

00

Жер салығы

971,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

18845,0

1

05

0

00

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1500,0

1

05

4

00

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1500,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

300,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

300,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

200,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

61842,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

61842,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

61842,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

113327,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

26127,3


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

26127,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26127,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25797,3




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

330,0

04




Білім беру

57239,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

53147,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53147,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

53147,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

4092,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4092,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

4092,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19435,0


3



Елді-мекендерді көркейту

19435,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19435,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10936,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1430,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7069,0

12




Көлiк және коммуникация

10526,0


1



Автомобиль көлiгi

10526,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10526,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10526,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-16285,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

16285,3

  Мәслихаттың
2019 жылғы 7 маусымдағы
№ 410 шешіміне 7-қосымша
  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 19-қосымша

2019 жылға арналған Майкөл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

22726,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

5611,0

1

01

0

00

Табыс салығы

1471,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

1471,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

3822,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

166,0

1

04

3

00

Жер салығы

270,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

3386,0

1

05

0

00

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

318,0

1

05

4

00

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

318,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

220,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

170,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

170,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

16895,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16895,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16895,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

25325,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17476,7


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

17476,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17476,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17476,7

04




Білім беру

3820,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3820,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3820,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3820,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3283,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3283,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3283,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1242,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1445,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

596,0

12




Көлiк және коммуникация

746,0


1



Автомобиль көлiгi

746,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

746,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

746,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 2599,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2599,7

  Мәслихаттың
2019 жылғы 7 маусымдағы
№ 410 шешіміне 8-қосымша
  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 22-қосымша

2019 жылға арналған Мәскеу ауылдық округінің бюджеті

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

18320,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

5035,0

1

01

0

00

Табыс салығы

2100,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

2100,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

2935,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

110,0

1

04

3

00

Жер салығы

125,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

2700,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

50,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

13235,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13235,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13235,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

18725,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14975,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

14975,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14975,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14975,0

04




Білім беру

2179,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2179,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2179,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2179,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1106,1


3



Елді-мекендерді көркейту

1106,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1106,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

312,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

588,1




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

206,0

12




Көлiк және коммуникация

465,0


1



Автомобиль көлiгi

465,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

465,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

465,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 405,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

405,1

  Мәслихаттың
2019 жылғы 7 маусымдағы
№ 410 шешіміне 9-қосымша
  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 25-қосымша

2019 жылға арналған Мичурин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

26275,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

23172,0

1

01

0

00

Табыс салығы

12048,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

12048,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

11124,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

300,0

1

04

3

00

Жер салығы

650,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

10174,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

151,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

95,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

95,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

56,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

56,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

2952,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2952,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

2952,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

35128,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

24591,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

24591,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24591,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19331,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5260,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8753,6


3



Елді-мекендерді көркейту

8753,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8753,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1945,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5045,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1763,0

12




Көлiк және коммуникация

1784,0


1



Автомобиль көлiгi

1784,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1784,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1784,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 8853,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

8853,6

  Мәслихаттың
2019 жылғы 7 маусымдағы
№ 410 шешіміне 10-қосымша
  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 28-қосымша

2019 жылға арналған Октябрь ауылдық округінің бюджеті

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

57212,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

10470,0

1

01

0

00

Табыс салығы

3000,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

3000,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

7470,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

200,0

1

04

3

00

Жер салығы

200,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

7070,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

170,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

20,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

20,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

46572,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

46572,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

46572,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

58801,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18315,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

18315,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18315,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18315,0

04




Білім беру

36927,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

33701,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33701,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

33701,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3226,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3226,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3226,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2431,6


3



Елді-мекендерді көркейту

2431,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2431,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1287,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

885,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

259,6

12




Көлiк және коммуникация

1128,0


1



Автомобиль көлiгi

1128,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1128,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1128,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1589,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1589,6

  Мәслихаттың
2019 жылғы 7 маусымдағы
№ 410 шешіміне 11-қосымша
  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 31-қосымша

2019 жылға арналған Садчиков ауылдық округінің бюджеті

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

17999,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

6020,0

1

01

0

00

Табыс салығы

1500,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

1500,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

4520,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

200,0

1

04

3

00

Жер салығы

350,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

3970,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

180,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

11799,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11799,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11799,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

19990,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15811,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

15811,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15811,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15811,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3527,1


3



Елді-мекендерді көркейту

3527,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3527,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2711,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

682,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

134,0

12




Көлiк және коммуникация

652,0


1



Автомобиль көлiгi

652,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

652,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

652,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1991,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1991,1