О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 "О бюджетах села, поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы"

С истёкшим сроком

Решение маслихата Костанайского района Костанайской области от 7 июня 2019 года № 410. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 17 июня 2019 года № 8532. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьями 104, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Костанайский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах села, поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы" от 29 декабря 2018 года № 344 (опубликовано 11 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8233) следующие изменения:

      в заголовке указанного решения слово "села," исключить;

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Озерного сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19197,1 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 3910,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 239,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 15048,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 19566,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -369,8 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 369,8 тысячи тенге.";

      в пункте 2 и заголовках приложений 2, 3 указанного решения словосочетание "села Озерное" заменить словосочетанием "Озерного сельского округа";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет поселка Затобольск на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 327238,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 223987,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 3037,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 100214,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 353359,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -26121,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 26121,2 тысячи тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Владимировского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 18163,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5975,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 182,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 12006,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 21143,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -2980,4 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2980,4 тысячи тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Айсаринского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 19474,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 7528,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 180,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 11766,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 20897,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -1423,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -1423,0 тысячи тенге.";

      в пункте 8 указанного решения и в заголовках приложений 11, 12 слово "Глазуновского" заменить словом "Айсаринского";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 20025,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 10155,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 155,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 9715,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 23949,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -3924,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3924,1 тысячи тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Заречного сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 97042,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 34900,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 300,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 61842,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 113327,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -16285,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 16285,3 тысячи тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Майкольского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 22726,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5611,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 220,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 16895,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 25325,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -2599,7 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2599,7 тысячи тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Московского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 18320,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5035,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 50,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 13235,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 18725,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -405,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 405,1 тысячи тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Мичуринского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 26275,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 23172,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям - 151,0 тысяча тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 2952,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 35128,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -8853,6 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 8853,6 тысячи тенге.";

      пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 57212,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 10470,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 170,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 46572,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 58801,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -1589,6 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1589,6 тысячи тенге.";

      пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Садчиковского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 17999,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 6020,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 180,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 11799,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 19990,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -1991,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1991,1 тысячи тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

  Приложение 1
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Озерного сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

19197,1

1

00

0

00

Налоговые поступления

3910,0

1

01

0

00

Подоходный налог

850,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

850,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

3060,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

133,0

1

04

3

00

Земельный налог

136,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

2791,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

239,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

159,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

159,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

80,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

80,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

15048,1

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15048,1

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15048,1

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

19566,9

01




Государственные услуги общего характера

15183,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15183,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15183,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15183,9

04




Образование

984,2


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

984,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

984,2




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

984,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2621,8


3



Благоустройство населенных пунктов

2621,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2621,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1242,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

650,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

729,0

12




Транспорт и коммуникации

777,0


1



Автомобильный транспорт

777,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

777,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

777,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-369,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

369,8

  Приложение 2
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет поселка Затобольск на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

327238,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

223987,0

1

01

0

00

Подоходный налог

124068,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

124068,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

98720,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

2300,0

1

04

3

00

Земельный налог

2633,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

93787,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1199,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1199,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

3037,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

2784,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2784,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

253,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

253,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

100214,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

100214,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

100214,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

353359,2

01




Государственные услуги общего характера

43996,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43996,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43996,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40490,0




022

Капитальные расходы государственного органа

3506,2

04




Образование

206623,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

206623,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206623,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

206623,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

68473,0


3



Благоустройство населенных пунктов

68473,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68473,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13103,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1359,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

54011,0

12




Транспорт и коммуникации

34518,0


1



Автомобильный транспорт

34518,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34518,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

34518,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-26121,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

26121,2

  Приложение 3
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 7
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Владимировского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

18163,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

5975,0

1

01

0

00

Подоходный налог

1541,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

1541,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

4434,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

232,0

1

04

3

00

Земельный налог

423,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3779,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

182,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

106,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

106,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

76,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

76,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

12006,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12006,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12006,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

21143,4

01




Государственные услуги общего характера

17404,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17404,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17404,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17150,4




022

Капитальные расходы государственного органа

254,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3638,5


3



Благоустройство населенных пунктов

3638,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3638,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2317,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

534,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

787,0

12




Транспорт и коммуникации

100,0


1



Автомобильный транспорт

100,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

100,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 2980,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2980,4

  Приложение 4
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 10
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Айсаринского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

19474,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

7528,0

1

01

0

00

Подоходный налог

4366,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

4366,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

3162,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

115,0

1

04

3

00

Земельный налог

140,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

2907,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

180,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

80,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

11766,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11766,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11766,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

20897,0

01




Государственные услуги общего характера

15951,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15951,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15951,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12951,0




022

Капитальные расходы государственного органа

3000,0

04




Образование

1359,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1359,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1359,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1359,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2807,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2807,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2807,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1034,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1421,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

352,0

12




Транспорт и коммуникации

780,0


1



Автомобильный транспорт

780,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

780,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

780,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1423,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1423,0

  Приложение 5
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 13
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Жамбылского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

20025,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

10155,0

1

01

0

00

Подоходный налог

3499,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

3499,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

6656,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

162,0

1

04

3

00

Земельный налог

421,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

6073,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

155,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

55,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

55,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

9715,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9715,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9715,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

23949,1

01




Государственные услуги общего характера

17589,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17589,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17589,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16996,1




022

Капитальные расходы государственного органа

593,0

04




Образование

1558,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1558,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1558,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1558,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4152,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4152,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4152,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2981,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

837,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

334,0

12




Транспорт и коммуникации

650,0


1



Автомобильный транспорт

650,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

650,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

650,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 3924,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3924,1

  Приложение 6
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 16
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Заречного сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

97042,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

34900,0

1

01

0

00

Подоходный налог

11729,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

11729,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

21671,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

1855,0

1

04

3

00

Земельный налог

971,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

18845,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1500,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1500,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

300,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

300,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

200,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

61842,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

61842,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

61842,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

113327,3

01




Государственные услуги общего характера

26127,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26127,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26127,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25797,3




022

Капитальные расходы государственного органа

330,0

04




Образование

57239,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

53147,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53147,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

53147,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4092,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4092,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4092,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19435,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19435,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19435,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10936,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1430,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7069,0

12




Транспорт и коммуникации

10526,0


1



Автомобильный транспорт

10526,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10526,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10526,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-16285,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

16285,3

  Приложение 7
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 19
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Майкольского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

22726,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

5611,0

1

01

0

00

Подоходный налог

1471,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

1471,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

3822,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

166,0

1

04

3

00

Земельный налог

270,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3386,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

318,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

318,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

220,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

170,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

170,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

50,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

16895,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16895,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16895,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

25325,7

01




Государственные услуги общего характера

17476,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17476,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17476,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17476,7

04




Образование

3820,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3820,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3820,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3820,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3283,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3283,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3283,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1242,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1445,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

596,0

12




Транспорт и коммуникации

746,0


1



Автомобильный транспорт

746,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

746,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

746,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 2599,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2599,7

  Приложение 8
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 22
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Московского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

18320,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

5035,0

1

01

0

00

Подоходный налог

2100,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

2100,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

2935,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

110,0

1

04

3

00

Земельный налог

125,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

2700,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

50,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

50,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

13235,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13235,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13235,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

18725,1

01




Государственные услуги общего характера

14975,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14975,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14975,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14975,0

04




Образование

2179,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2179,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2179,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2179,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1106,1


3



Благоустройство населенных пунктов

1106,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1106,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

312,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

588,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

206,0

12




Транспорт и коммуникации

465,0


1



Автомобильный транспорт

465,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

465,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

465,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 405,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

405,1

  Приложение 9
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 25
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Мичуринского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

26275,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

23172,0

1

01

0

00

Подоходный налог

12048,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

12048,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

11124,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

300,0

1

04

3

00

Земельный налог

650,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

10174,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

151,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

95,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

95,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

56,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

56,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

2952,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2952,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

2952,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

35128,6

01




Государственные услуги общего характера

24591,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24591,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24591,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19331,0




022

Капитальные расходы государственного органа

5260,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8753,6


3



Благоустройство населенных пунктов

8753,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8753,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1945,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5045,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1763,0

12




Транспорт и коммуникации

1784,0


1



Автомобильный транспорт

1784,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1784,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1784,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 8853,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8853,6

  Приложение 10
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 28
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Октябрьского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

57212,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

10470,0

1

01

0

00

Подоходный налог

3000,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

3000,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

7470,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

200,0

1

04

3

00

Земельный налог

200,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

7070,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

170,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

20,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

150,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

46572,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46572,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

46572,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

58801,6

01




Государственные услуги общего характера

18315,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18315,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18315,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18315,0

04




Образование

36927,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

33701,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33701,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

33701,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3226,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3226,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3226,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2431,6


3



Благоустройство населенных пунктов

2431,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2431,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1287,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

885,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

259,6

12




Транспорт и коммуникации

1128,0


1



Автомобильный транспорт

1128,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1128,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1128,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1589,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1589,6

  Приложение 11
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года № 410
  Приложение 31
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Садчиковского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

17999,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

6020,0

1

01

0

00

Подоходный налог

1500,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

1500,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

4520,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

200,0

1

04

3

00

Земельный налог

350,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3970,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

180,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

80,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

11799,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11799,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11799,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

19990,1

01




Государственные услуги общего характера

15811,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15811,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15811,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15811,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3527,1


3



Благоустройство населенных пунктов

3527,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3527,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2711,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

682,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

134,0

12




Транспорт и коммуникации

652,0


1



Автомобильный трансорт

652,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

652,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

652,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1991,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1991,1


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.