О внесении изменений и дополнений в решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года №286-54/4 "О бюджете сельского округа Аксуат на 2020-2022 годы"

С истёкшим сроком

Решение Кызылординского городского маслихата от 11 февраля 2020 года № 302-56/4. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 13 февраля 2020 года № 7255. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 286-54/4 "О бюджете сельского округа Аксуат на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №7073, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2020 года) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2020 год в следующем объеме:

      1) доходы – 710 882 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11 000 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 284 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 699 598 тысяч тенге;

      2) расходы – 724 418,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -13 536,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 536,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0.".

      Пунк 1 указанного решения дополнить строкой следующего содержания:

      "Используемые остатки бюджетных средств – 13 536,2 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХХХVІ
сессии Кызылординского городского
маслихата, секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 11 февраля 2020 года №302-56/4
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года №286-54/4

Бюджет сельского округа Аксуат на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

710 882,00

1



Налоговые поступления

11 000,00


01


Подоходный налог

3 500,00



2

Индивидуальный подоходный налог

3 500,00


04


Hалоги на собственность

7 500,00



1

Hалоги на имущество

220,00



3

Земельный налог

1 050,00



4

Hалог на транспортные средства

6 230,00

2



Неналоговые поступления

284,00


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

284,00



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

284,00

4



Поступления трансфертов

699 598,00


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

699 598,00



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

699 598,00

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

724 418,20

01




Государственные услуги общего характера

25 428,10


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 428,10



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 428,10




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 428,10

04




Образование

323 204,00


1



Дошкольное воспитание и обучение

323 204,00



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

323 204,00




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

215 109,00




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

108 095,00

05




Здравоохранение

52,00


9



Прочие услуги в области здравоохранения

52,00



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52,00




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

52,00

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 136,00


2



Социальная помощь

2 136,00



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 136,00




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 136,00

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

25 669,38


3



Благоустройство населенных пунктов

25 669,38



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 669,38




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 687,38




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

850,00




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 132,00

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

24 441,00


1



Деятельность в области культуры

24 290,00



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 290,00




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

24 290,00


2



Спорт

151,00



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151,00




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

151,00

12




Транспорт и коммуникации

3 005,00


1



Автомобильный транспорт

3 005,00



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 005,00




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

315,00




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 690,00

13




Прочие

313 492,00


9



Прочие

313 492,00



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

313 492,00




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года

4 573,00




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

308 919,00

15




Трансферты

6 990,72


1



Трансферты

6 990,72



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 990,72




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6 990,72





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 1 3 536,20





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

13 536,20





Поступления займов

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

13 536,20


01



Остатки бюджетных средств

13 536,20



1


Свободные остатки бюджетных средств

13 536,20




01

Свободные остатки бюджетных средств

13 536,20


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.