О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2342

Новый

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2010 года № 415

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2342 "Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2010-2014 годы" следующие изменения:
      в Стратегическом плане Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе "3. Стратегические направления деятельности":
      в подразделе "Цели, стратегические направления и основные индикаторы деятельности":
      в таблице:
      в Стратегическом направлении 1. "Управление риском потери (отсутствия) работы":
      в Цели 1.1.:
      в графах "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы" цифры "7,5", "7,4", "7,3", "7,4", "7,0", "8,0", "7,8", "7,6", "7,4", "7,2", "8,3", "7,1", "7,9", "7,7", "7,5" заменить соответственно цифрами "6,6", "6,4", "6,2", "6,0", "5,9", "7,1", "6,8", "6,5", "6,2", "6,1", "7,4", "7,1", "6,8", "6,6", "6,4";
      в Цели 1.2.:
      в графах "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "1.2. Развитие трудовых ресурсов" цифры "65,5", "65,6", "66", "66,3", "66,5" заменить соответственно цифрами "64,8", "64,8", "64,9", "65,0", "65,0";
      в Стратегическом направлении 2. "Управление риском нарушения трудовых прав":
      в Цели 2.1.:
      подпункт б) пункта 1 и пункт 2 строки "2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав" исключить;
      в графах "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "2.1.1. Совершенствование трудового законодательства" цифры "68", "81", "87", "93", "95" заменить соответственно цифрами "32", "37", "42", "48", "53";
      в графах "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "2.1.2. Разработка и внедрение современных стандартов труда" цифры "45", "45", "50", "50", "50", "7", "9", "10", "11", "12" заменить соответственно цифрами "32", "34", "25", "15", "15", "6", "7", "8", "9", "10";
      в Цели 2.2.:
      в графах "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда" цифры "2", "2", "1", "1" исключить;
      раздел 8. "Перечень бюджетных программ" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение к      
постановлению Правительства
Республики Казахстан  
от 14 мая 2010 года № 415

 8. Перечень бюджетных программ

Приложение 1

Свод бюджетных расходов на 2010-2012 годы

Республиканский бюджет
Администратор программ Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Фу-
нкц. груп-
па

Под-
фун-
кция

Про-
гра-
мма

Показатели

2008 год

Уточнен-
ный
бюджет
на 2009
год

Прогноз на

Факти-
ческое
испол-
нение

Кассо-
вое
испол-
нение

2010 год

2011 год

2012 год

I. Действующие программы, из них:

565 550 848

565 712 576

812 900 346

921 208 976

1 026 183 544

1 120 270 082

1. Текущие бюджетные программы

562 635 601

562 797 329

806 684 542

914 875 341

1 025 869 701

1 120 270 082

6



Социальное
обеспечение и
социальная помощь

534 881 565

535 038 747

644 431 275

773 801 568

973 343 226

1 072 318 477


1


Социальное
обеспечение

501 578 849

501 662 838

611 209 426

730 966 600

920 785 261

1 015 414 879



002

Пенсионная программа

363 541 309

363 594 434

454 231 109

554 655 853

724 962 585

802 783 135



003

Государственные
социальные пособия

92 029 542

92 052 358

105 870 902

116 410 074

121 319 832

131 410 037



004

Специальные
государственные
пособия

41 626 624

41 634 157

45 344 032

52 591 047

65 368 972

70 492 914



017

Государственные
специальные пособия

4 381 373

4 381 889

5 763 383

7 309 626

9 133 872

10 728 793


2


Социальная помощь

33 302 716

33 375 909

33 221 849

42 834 968

52 557 965

56 903 598



005

Пособие на
погребение

1 876 116

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329



007

Государственные
пособия семьям,
имеющим детей

27 841 310

27 842 306

30 336 875

40 234 532

49 978 861

53 988 311



008

Единовременные
государственные
денежные компенсации
пострадавшим
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском
испытательном
ядерном полигоне

3 559 344

3 559 358

781 147

426 629

80 336

36 740



010

Единовременная
денежная компенсация
реабилитированным
гражданам-жертвам
массовых политичес-
ких репрессий

25 947

30 545

42 372

28 279

23 395

21 218


9


Прочие услуги в
области социальной
помощи и социального
обеспечения

27 754 036

27 758 581

162 253 267

141 073 773

52 526 475

47 951 605



001

Услуги по органи-
зации деятельности в
области труда,
занятости,
социальной защиты и
миграции населения

1 625 422

1 629 967

2 094 537

2 621 385

3 098 378

3 401 552



006

Оказание социальной
помощи оралманам

12 096 284

12 096 284

13 027 595

13 511 573

17 431 680

18 837 726



009

Материально-
техническое оснаще-
ние Министерства
труда и социальной
защиты населения РК

198 124

198 124

31 865

97 288

123 231

165 401



012

Прикладные научные
исследования в
области охраны труда

65 618

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000



013

Услуги по
обеспечению выплаты
пенсий и пособий

9 298 074

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643



014

Услуги по
информационно-
аналитическому
обеспечению по базе
занятости и бедности

66 226

66 226

73 485

95 711

88 097

97 480



015

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на введение
стандартов
специальных
социальных услуг

0

0

936 694

2 086 785

5 358 149

5 116 570



016

Возмещение за вред,
причиненный жизни и
здоровью,
возложенное судом на
государство в случае
прекращения
деятельности
юридического лица

1 500 000

1 500 000

1 000 000

500 000

300 000

200 000



018

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на содержание
вновь вводимых
объектов социального
обеспечения

15 243

15 243

212 012

375 760

878 529

911 576



20

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на выплату
государственной
адресной социальной
помощи и ежемесячно-
го государственного
пособия на детей до
18 лет в связи с
ростом размера
прожиточного
минимума

2 785 500

2 785 500

3 280 631

4 091 897

3 730 617

0



022

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на размещение
государственного
социального заказа в
неправительственном
секторе

0

0

165 120

453 785

592 263

282 661



023

Услуги по
методологическому
обеспечению оказания
инвалидам протезно-
ортопедической
помощи

21 448

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806



024

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
сети отделений
дневного пребывания
в медико-социальных
учреждениях

0

0

151 100

213 774

519 720

284 589



025

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на увеличение
норм питания в
медико-социальных
учреждениях

0

0

4 189 900

2 908 760

3 156 005

0



027

Переселение на
историческую родину
и первичная
адаптация оралманов

44 367

44 367

71 954

152 574

176 590

192 711



028

Материально-
техническое оснаще-
ние организаций
социальной защиты на
республиканском
уровне

0

0

379 779

413 958

201 003

200 521



031

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на расширение
программы социальных
рабочих мест и
молодежной практики

0

0

7 600 440

0

0

0



090

Исследования в
области труда,
занятости,
социальной защиты и
миграции населения

37 730

37 730

38 563

90 046

125 000

21 369



115

Обеспечение
занятости населения
в рамках реализации
стратегии региональ-
ной занятости и
переподготовки
кадров

0

0

117 425 642

100 000 000

0

0

2. Бюджетные программы развития

2 915 247

2 915 247

6 215 804

6 333 635

313 843

0



011

Создание единой
информационной
системы социально-
трудовой сферы

0

0

330 050

606 269

313 843

0



019

Целевые трансферты
на развитие
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы на
строительство и
реконструкцию
объектов социального
обеспечения

2 915 247

2 915 247

5 885 754

5 727 366

0

0

II. Программы, предлагаемые к
разработке, из них:

0

0

0

4 552 285

34 725

0

1. Текущие бюджетные программы

0

0

0

4 552 285

34 725

0



054

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на обеспече-
ние проезда участни-
кам и инвалидам
Великой Отечествен-
ной войны по странам
Содружества
Независимых государ-
ств, по территории
Республики
Казахстан, а также
оплаты им и
сопровождающим их
лицам расходов на
питание, проживание,
проезд для участия в
праздничных
мероприятиях в
городах Москве,
Астане к 65-летию
Победы в Великой
Отечественной Войне

0

0

0

297 178

0

0



057

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на выплату
единовременной
материальной помощи
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной войны,
а также лицам,
приравненным к ним;
военнослужащим, в
том числе уволенным
в запас (отставку),
проходившим военную
службу в период с 22
июня 1941 года по 3
сентября 1945 года в
воинских частях,
учреждениях, в
военно-учебных
заведениях, не
входивших в состав
действующей армии,
награжденным медалью
"За Победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг." или
медалью "За победу
над Японией", лицам,
проработавшим
(прослужившим) не
менее шести месяцев
в тылу в годы
Великой Отечествен-
ной войны, к
65-летию Победы в
Великой Отечествен-
ной Войне

0

0

0

4 214 832

0

0



059

Совершенствование
системы социальной
защиты лиц с
ограниченными
возможностями в
рамках Конвенции ООН
о правах инвалидов и
развитие системы
предоставления
специальных
социальных услуг

0

0

0

40 275

34 725

0

Всего расходов, из них:

565 550 848

565 712 576

812 900 346

925 761 261

1 026 218 269

1 120 270 082

Текущие бюджетные программы

562 635 601

562 797 329

806 684 542

919 427 626

1 025 904 426

1 120 270 082

Бюджетные программы развития

2 915 247

2 915 247

6 215 804

6 333 635

313 843

0

Приложение 2

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 "Услуги по организации деятельности в области труда, занятости,
социальной защиты и миграции населения"

Описание

Содержание аппаратов Министерства и его территориальных органов;
обеспечение соблюдения конституционных гарантий в социально-трудовой
сфере; реализация единой социальной политики; осуществление управления
трудовой миграцией; проведение лицензирования вывоза рабочей силы;
государственный надзор за соблюдением трудового и социального
законодательства; контроль качества оказания социальных услуг;
разработка и реализация целевых и международных программ в
социально-трудовой сфере; создание единого информационного обеспечения.

1. Мониторинг, координация, стратегическое, методическое и методологическое
обеспечение в сфере труда, занятости, миграции и социальной защиты населения

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы.
2. Управление риском нарушения трудовых прав.
3. Управление миграционными процессами.
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков.
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума.

Цели

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы.
1.2. Развитие трудовых ресурсов.
1.3. Содействие эффективной занятости.
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав.
2.2. Защита трудовых прав граждан.
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции.
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных процессов
(совместно с МВД).
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат.
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг.
5.1. Содействие снижению уровня бедности.

Задачи

1.1.1. Совершенствование законодательства Республики Казахстан о
занятости населения.
1.2.1. Содействие установлению соответствия профессионального
образования потребностям экономики в трудовых ресурсах (объему и
структуре прогнозируемого спроса на рабочую силу) (совместно с МОН РК)
1.2.2. Содействия повышению конкурентоспособности целевых групп
населения.
1.2.3. Развития государственно-частного партнерства в профессиональной
подготовке и переподготовке кадров.
2.1.1. Совершенствование трудового законодательства.
2.1.2. Разработка и внедрение современных стандартов труда.
2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда.
2.2.2. Совершенствование системы квалификационных характеристик
работников с учетом их адекватности современным организационно-
техническим условиям производства и рекомендации ЕврАзЭС.
2.2.3. Совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной
сферы.
3.1.1. Совершенствование миграционного законодательства.
3.2.3. Упрощение процедур привлечения высококвалифицированной ИРС в
приоритетные отрасли экономики.
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов.
4.1.1. Совершенствование социального законодательства.
4.1.2. Повышение размеров пенсионных выплат.
4.1.3. Повышение уровня социальных выплат из ГФСС при наступлении
основных социальных рисков.
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения.
4.1.5. Обеспечение эффективной системы администрирования социальных
выплат.
4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных социальных
услуг.
4.2.3. Совершенствование системы стандартизации и сертификации
протезно-ортопедических изделий.
5.1.3. Стимулирование экономической активности трудоспособной части
малообеспеченного населения.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
разработанных стратегических
документов (законы, гос.
программы)

шт.


6

3

2

2

Ориентировочное количество
разработанных и внедренных иных
нормативно-правовых актов

ед.

30

29

37

25

25

Ориентировочное количество
согласованных типовых норм и
нормативов

ед.

44

30

32

34

25

Ориентировочное количество
пересмотренных выпусков ЕТКС,
КС и квалификационных
характеристик должностей
служащих

ед.

7

10

12

12

15

Ориентировочное количество
разработанных методических
рекомендаций по вопросам
социально-трудовой сферы

ед.

2

2

2

-

-

Ориентировочное количество
отчетов, справок,
представленных для руководства
Министерства, Правительства и
Администрации Президента

шт.

643

678

1150

723

723

Ориентировочное количество
подписантов, присоединившихся к
Соглашению по продвижению
принципов Глобального договора
ООН в сфере трудовых отношений

кол-
во
пред-
прия-
тий

300

230

250

300

350

Проведение конкурса по
социальной ответственности
бизнеса "Парыз"

ед.

1

1

1

1

1

Показатели
качества

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
эффективности

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
результата

Обеспечение реализации государственной политики в области труда,
занятости, миграции и социальной защиты населения

2. Обеспечение государственного контроля в сфере труда, занятости
и социальной защиты населения

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы.
2. Управление риском нарушения трудовых прав.
3. Управление миграционными процессами.

Цели

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы.
1.2. Развитие трудовых ресурсов.
1.3. Содействие эффективной занятости.
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав.
2.2. Защита трудовых прав граждан.
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции.
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных процессов
(совместно с МВД).

Задачи

1.1.2. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке
труда (совместно с МЭБП, МИТ, МЭМР, МОН, МСХ, МТК, МКИ, МТС, АС).
2.1.3. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности.
2.1.4. Мониторинг состояния безопасности и охраны труда.
2.2.5. Повышение эффективности надзорно-контрольной деятельности ГИТ.
3.1.1. Совершенствование миграционного законодательства.
3.1.2. Улучшение мониторинга и прогнозирования миграции населения
(совместно с КНБ и МВД РК).
3.1.3. Ужесточение контроля за соблюдением миграционного и трудового
законодательства РК.
3.1.4. Проведение информационно-разъяснительной работы среди
представителей казахской диаспоры в зарубежных странах (совместно с
МИД).
3.2.1. Упорядочение процессов внутренней трудовой миграции (совместно с
МСХ, МЭМР, МИТ, МОН, МТК, Акимами областей, городов Алматы и Астаны).

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
объектов, аттестованных по
условиям труда

ед.

8000

9500

10000

11000

12000

Охват проверками ГИТ
предприятий (от общей
численности предприятий).

%

8

9

10

10

10

Доля предприятий охваченных
системой коллективно-договорных
отношений (от общей численности
действующих предприятий
(крупные, средние).

%

91,8

90,0

91,0

92,0

93,0

Ориентировочное количество
назначенных пенсионных и
социальных выплат

тыс. чел.

308,7

315

331

340

340

Охват проверками дел
получателей пенсионных и
социальных выплат (от общего
числа назначенных выплат)

%

1,5

2,5

3

3,5

3,5

Ориентировочное количество лиц,
впервые признанных инвалидами

тыс.
чел.

42,6

42,1

41,6

41

41

Ориентировочное количество
разработанных индивидуальных
программ реабилитации инвалидов

тыс.
ед.

263

263,5

264

264

264

Охват проверками работы низовых
отделов МСЭ (от общего числа
отделов МСЭ по РК)

%

13,5

14

15

16

16

Ориентировочное количество
выполненных индивидуальных
программ реабилитации
(к общему количеству ИПР)

%

64,5

65

65,5

66

66

Ориентировочное количество
обращений физических и
юридических лиц

ед.

13 200

6 600

10 000

10 000

10 000

Показатели
качества

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
эффективности

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
результата

Улучшение условий труда работников, обеспечение трудовых прав и
гарантий.
Увеличение уровня устраненных нарушений трудового законодательства.
Повышение качества услуг по назначению пенсионных и социальных выплат,
снижение числа жалоб и заявлений получателей пенсионных и социальных
выплат.
Улучшение показателя полной и частичной реабилитации инвалидов.

3. Обеспечение реализации государственной миграционной политики по вопросам приема,
обустройства, первичной адаптации оралманов, контроля за соблюдением законодательства
о миграции населения

Стратегическое
направление

3. Управление миграционными процессами.

Цели

3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции.
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных процессов
(совместно с МВД)

Задачи

3.2.2. Прием и расселение этнических мигрантов (оралманов).
3.2.3. Упрощение процедур привлечения высококвалифицированной ИРС в
приоритетные отрасли экономики.
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
обращений оралманов по
включению в квоту

тыс.
семей

30

20

20

20

20

Ориентировочное количество
информационных материалов для
распространения среди
представителей казахской
диаспоры в зарубежных странах

ед.

200

500

500

500

500

Ориентировочное количество
проверяемых лицензиаров,
осуществляющих деятельность,
связанную с вывозом рабочей
силы за границу

ед.

7

20

35

30

30

Ориентировочное количество
проверяемых местных
исполнительных органов по
соблюдению Правил выдачи
разрешений на привлечение
иностранной рабочей силы

ед.

16

16

16

16

16

Показатели
качества

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
эффективности

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
результата

Удельный вес оралманов в общей
численности иммигрантов,
переселившихся на постоянное
проживание

%

91

92

93

94

94

Выполнение квоты иммиграции

%

100

100

100

100

100

Выполнение всеми лицензиарами требований, содержащихся в лицензии

Ввоз иностранной рабочей силы в пределах установленной квоты

4. Обеспечение функционирования, организация планирования деятельности Министерства.
Развитие международного сотрудничества.

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы.
2. Управление риском нарушения трудовых прав.
3. Управление миграционными процессами.
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков.

Цели

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы.
1.2. Развитие трудовых ресурсов.
1.3. Содействие эффективной занятости.
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав.
2.2. Защита трудовых прав граждан.
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции.
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных процессов
(совместно с МВД).
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат.
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг.

Задачи

1.1.2. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке
труда (совместно с МЭБП, МИТ, МЭМР, МОН, МСХ, МТК, МКИ, МТС, АС).
1.1.3. Предотвращение массового высвобождения наемных работников
вследствие реструктуризации, сокращения объемов производства и
банкротства предприятий.
2.2.4. Повышение социальной ответственности бизнеса.
3.1.4. Проведение информационно-разъяснительной работы среди
представителей казахской диаспоры в зарубежных странах (совместно с
МИД).
3.2.3. Упрощение процедур привлечения высококвалифицированной ИРС в
приоритетные отрасли экономики.
4.2.3. Совершенствование системы стандартизации и сертификации
протезно-ортопедических изделий.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
разработанных стандартов и
регламентов оказываемых
государственных услуг

ед.

3

5

8

10

10

Ориентировочное количество
отчетов о финансовой,
оперативной деятельности
Министерства

ед.

87

87

87

87

87

Ориентировочное количество
экспертиз разработанных
нормативно-правовых актов
Министерством

ед.

25

70

70

70

70

Ориентировочное количество
сотрудников прошедших повышение
квалификации, обучение
государственному и английскому
языку

чел.

628

509

723

733

759

Ориентировочное количество
подписанных международных
меморандумов, договоров
(соглашений) с уполномоченными
органами иностранных государств
и международными организациями.

ед.

4

6

8

10

10

Ориентировочное количество
внутренних проверок
подведомственных организаций

ед.

14

10

15

15

15

Ориентировочное количество
разработанных технических
документов для проведения
конкурсных процедур
(технических спецификаций,
технических заданий)

ед.

8

15

19

25

25

Показатели
качества

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
эффективности

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
результата

Улучшение системы планирования Министерства, нацеленного на достижение
конечных результатов. Эффективное и качественное исполнение бюджетных
программ Министерства. Формирование профессионального аппарата.

Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 629 967

2 094 537

2 621 385

3 098 378

3 401 552

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

002 "Пенсионная программа"

Описание

Выплата:
- базовых пенсионных выплат;
- солидарных пенсий;
- надбавок к пенсиям граждан пострадавших вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;
- обязательств по государственной гарантии сохранности обязательных
пенсионных взносов в накопительных пенсионных фондах.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат.

Задачи

4.1.2. Повышение размеров пенсионных выплат

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей:

чел.

3 281 578

3 327 273

3 373 930

3 359 764

3 392 455

- базовой пенсионной выплаты

1 651 282

1 680 884

1 697 945

1 687 950

1 701 032

- солидарной пенсии

1 630 237

1 646 104

1 675 985

1 671 574

1 691 183

- надбавок к пенсиям граждан,
пострадавших вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
испытательном ядерном полигоне

59

285

240

240

240

Показатели
качества

Снижение количества жалоб и
обращений со стороны
получателей

% к
пред.
году

-

80

80

70

60

Показатели
эффективности

Средний размер базовой пенсионной выплаты

тенге

4 810

5 487

5 981

8 112

8 761

Средний размер солидарных пенсий

тенге

13 675

17 367

21 500

27 950

30 745

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата пенсий и пособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

363 594 434

454 231 109

554 655 853

724 962 585

802 783 135

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 "Государственные социальные пособия"

Описание

Выплата государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю
потери кормильца, по возрасту.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей госсоцпособий:

чел.

638 979

654 563

667 391

657 276

658 079

по инвалидности

414 534

432 249

445 273

439 614

443 618

по случаю потери кормильца

210 486

206 310

203 980

200 301

198 389

по возрасту

13 959

15 985

18 138

17 362

16 071

Показатели
качества

Снижение количества жалоб и
обращений со стороны
получателей

% к
пред.
году

-

80

80

70

60

Показатели
эффективности

Средний размер госсоцпособий
по инвалидности от общего
заболевания, в т.ч.

Тенге






1 группа

16 148

18 655

20 335

22 165

24 159

2 группа

13 023

14 540

15 849

17 276

18 830

3 группа

9 514

10 151

11 064

12 061

13 145

по случаю потери кормильца,
в т.ч.






при 1 иждивенце

7 937

9 053

9 868

10 757

11 724

при 2 иждивенцах

13 709

15 637

17 045

17 753

17 753

при 3 иждивенцах

16 955

19 341

21 082

21 958

21 958

при 5 иждивенцах

18 639

21 261

23 176

24 138

24 138

по возрасту

6 333

6 859

7 476

8 149

8 882

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата госсоцпособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

92 052 358

105 870 902

116 410 074

121 319 832

131 410 037

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

004 "Специальные государственные пособия"

Описание

Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным категориям
граждан в виде выплат специальных государственных пособий взамен
натуральных льгот

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей спецгоспособий

чел.

1 137 515

1 159 975

1 169 549

1 210 026

1 213 889

Показатели
качества

х

%

107

109

109

109

109

Показатели
эффективности

Отношение среднего размера СГП
к величине непродовольственной
части ПМ:

%






- инвалидов 1 и 2 группы

34

34

33

33

33

- инвалидов 3 группы

15

15

14

14

15

- дети инвалидов до 16 лет

22

22

28

31

33

- многодетные матери,
награжденные подвесками "Алтын
алка" и "Кумис алка" и
многодетные семьи

95

95

142

142

142

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата спецгоспособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

41 634 157

45 344 032

52 591 047

65 368 972

70 492 914

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 "Пособие на погребение"

Описание

Выплата пособий:
на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ;
на погребение получателей государственных социальных пособий и
государственных специальных пособий.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей:

чел.

96 046

97 131

95 683

101 486

108 183

на погребение пенсионеров,
участников и инвалидов ВОВ

79 245

79 578

79 486

85 306

92 021

на погребение получателей
государственных социальных
пособий и государственных
специальных пособий

16 801

17 553

16 197

16 181

16 162

Показатели
качества

Снижение количества жалоб и
обращений со стороны
получателей

% к
пред.
году

-

80

80

70

60

Показатели
эффективности

Средний размер пособий:

тенге






на погребение участников и
инвалидов ВОВ

40 880

45 360

49 455

53 655

57 960

на погребение пенсионеров,
получателей государственных
социальных пособий и
государственных специальных
пособий

17 520

19 440

21 195

22 995

24 840

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата пособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

006 "Оказание социальной помощи оралманам"

Описание

Содействие росту численности населения Республики за счет миграционных
процессов и созданию условий для интеграции оралманов в новые
общественные условия

Стратегическое
направление

3. Управление миграционными процессами

Цель

3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных процессов

Задачи

3.2.2. Прием и расселение этнических мигрантов (оралманов)

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Квота иммиграции оралманов

тыс. семей

15

20

20

20

20

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Удельный вес оралманов в общей
численности иммигрантов

%

91

92

93

94

95

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

12 096 284

13 027 595

13 511 573

17 431 680

18 837 726

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

007 "Государственные пособия семьям, имеющим детей"

Описание

Социальная поддержка семей, имеющих детей в виде выплат:
1) единовременного пособия на рождение ребенка
2) пособия по уходу за ребенком до одного года
3) пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов

Стратегическое
направление

5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума

Цель

5.1 Содействие снижению уровня бедности

Задачи

5.1.1. Социальная поддержка семей с детьми

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей государственных
пособий:

чел.

489 205

495 621

510 264

583 334

582 585

- на рождение ребенка

чел.

347 851

351 582

341 034

343 719

342 923

- по уходу за ребенком до
одного года

чел.

141 354

144 039

140 267

190 764

190 322

- родителей, опекунов,
воспитывающих детей-инвалидов

чел.


-

28 963

48 851

49 340

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

Размеры пособий на рождение
ребенка, в % к предыдущему году

%

107

109

145

108,5

108

Размеры пособий по уходу за
ребенком до одного года, в % к
предыдущему году

107

109

129

108,5

108

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата пособий для детей

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

27 842 306

30 336 875

40 234 532

49 978 861

53 988 311

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 "Единовременные государственные денежные компенсации пострадавшим
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном
полигоне"

Описание

Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате
единовременных государственных денежных компенсаций пострадавшим
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном
полигоне

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1 Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность:

чел.

233 051

51 697

35 162

8 941

3 861

- пенсионеров и получателей
государственных социальных
пособий

чел.

4 082

1 128

1 414

595

448

- работающего и неработающего
населения, проживающего и
проживавших в зонах
чрезвычайного и максимального
радиационного рисков с 1949 по
1990 годы

чел.

228 969

50 569

33 748

8 346

3 413

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся
граждан из числа граждан, пострадавших вследствие ядерного испытания на
СИЯП, и жертв массовых политических репрессий

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

3 559 358

781 147

426 629

80 336

36 740

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 "Материально-техническое оснащение Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан"

Описание

Материально-техническое оснащение и информационно-техническое
обеспечение центрального аппарата и территориальных органов
министерства

Стратегическое
направление

Управление:
- риском потери (отсутствия) работы;
- риском нарушения трудовых прав;
- миграционными процессами;
- риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности,
потери кормильца и иных социальных рисков;
- риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума

Цель

Материально-техническое оснащение, информационно-техническое
обеспечение центрального аппарата и территориальных органов
министерства в целях качественного и эффективного исполнения
возложенных на них функций.

Задачи

Повышение уровня материально-технической оснащенности и поддержка
информационных систем

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
приобретенных автотранспортных
средств

шт.


0

0

10

11

Ориентировочное количество
приобретенной вычислительной и
информационной техники, бытовой
техники, оргтехники,
медицинского оборудования

шт.


561

675

781

1 061

Ориентировочное количество
приобретенной офисной мебели

шт.


0

0

294

194

Ориентировочное количество
приобретенных нематериальных
активов

шт.


-

1 006

778

1 099

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Уровень оснащения
государственного органа в
области труда, занятости,
социальной защиты и миграции
населения:

%






- материально-техническое

77

77

80

85

85

- информационно-техническое

70

80

90

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

198 124

31 865

97 288

123 231

165 401

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

010 "Единовременная денежная компенсация реабилитированным
гражданам-жертвам массовых политических репрессий"

Описание

Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате
единовременных государственных денежных компенсаций реабилитированным
гражданам, признанным жертвами массовых политических репрессий

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1 Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
реабилитированных граждан

чел.

360

990

622

479

449

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся
граждан из числа граждан, пострадавших вследствие ядерного испытания на
СИЯП, и жертв массовых политических репрессий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

30 545

42 372

28 279

23 395

21 218

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

011 "Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы"

Описание

Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы в
целях интеграции с программой "Е-Правительство"

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы.
2. Управление риском нарушения трудовых прав.
3. Управление миграционными процессами.
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума.

Цель

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы.
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции
5.1. Содействие снижению уровня бедности

Задачи

1.1.2. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на
рынке труда
1.1.4. Повышение информированности населения о состоянии спроса и
предложения на национальном рынке труда, возможностях и условиях
трудоустройства
2.1.4. Мониторинг состояния безопасности и охраны труда
3.1.2. Улучшение мониторинга и прогнозирования миграции населения
5.1.4. Повышение информированности населения по вопросам социальной
поддержки населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
интегрированных баз данных

шт.

-

6

6

8


Ориентировочное количество
разработанных баз данных

шт.

-

6

2



Ориентировочное количество
приобретенной вычислительной
и информационной техники

шт.

-

-

933

487


Ориентировочное количество
приобретенных нематериальных
активов

шт.

-

-

528

40


Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Сокращение времени оказания
государственных услуг по
назначению пенсий и пособий

дней

10

10

10

5

0

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

330 050

606 269

313 843

0

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

012 "Прикладные научные исследования в области охраны труда"

Описание

Проведение научно-исследовательских работ в области безопасности и
охраны труда, рынка труда

Стратегическое
направление

2. Управление риском нарушения трудовых прав

Цель

2.2. Защита трудовых прав граждан

Задачи

2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда
2.2.2. Совершенствование системы квалификационных характеристик
работников с учетом их адекватности современным
организационно-техническим условиям производства и рекомендации
ЕврАзЭС

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
завершенных тематических
заданий НИР

шт

8

9

6

7

8

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Количество предприятий, на
которых внедрены результаты
НИР

шт

12

14

15

15

16

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

013 "Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий"

Описание

Осуществление своевременных и полных выплат пенсий и пособий

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.5. Обеспечение эффективной системы администрирования социальных
выплат

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднемесячное количество
получателей пенсий и всех
видов пособий

чел

5 316
827

5 442
721

6 011
151

5 944
751

5 988
651

Показатели
качества

Сроки назначения и выплат
пенсий и пособий

дней

10

10

10

5

5

Количество жалоб и обращений
населения

% к
пред.
году

60

50

60

20

15

Показатели
эффективности

Удельный вес
административных затрат ГЦВП
в общем объеме обслуживаемых
финансовых потоков

%

0,92

0,91

0,85

0,83

0,83

Показатели
результата

Своевременность:
- выплаты пенсий и пособий;
- переводов обязательных
пенсионных взносов и
пенсионных накоплений в НПФ;
- социальных отчислений в
ГФСС

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

014 "Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе
занятости и бедности"

Описание

Совершенствование информационных баз данных занятости и бедности

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы

Цель

1.3. Содействие эффективной занятости

Задачи

1.3.1. Обеспечение реализации прав граждан на защиту в случае потери
работы: а) содействие в трудоустройстве; б) социальное страхование
риска потери работы

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
обрабатываемой информации

шт.

5 159

5 800

7 502

9 366

9 464

Показатели
качества

Достоверность и полнота представленной информации

Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Обеспечение Министерства качественными аналитическими материалами для
принятия решения.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

66 226

73 485

95 711

88 097

97 480

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

015 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на введение стандартов специальных социальных услуг"

Описание

Предупреждение различных социальных рисков, использование социальных
услуг в качестве одного из факторов социальной безопасности
населения.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных
социальных услуг


Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными
с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны,
Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

936 694

2 086 785

5 358 149

5 116 570

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 "Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное
судом на государство, в случае прекращения деятельности юридического
лица"

Описание

Выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим,
в случае прекращения деятельности юридического лица

Стратегическое
направление

2. Управление риском нарушения трудовых прав

Цель

2.1 Предупреждение риска нарушения трудовых прав

Задачи

2.1.3. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
судебных исков, по которым
осуществлена выплата

исп.
лист

978

978

489

783

683

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременность и адресность
выплаты

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 500 000

1 000 000

500 000

300 000

200 000

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 "Государственные специальные пособия"

Описание

Выплата государственных специальных пособий по списку № 1, № 2

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1 Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения


Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей:

чел.

33 302

42 317

50 310

58 240

63 396

- госспецпособий:







а) по Списку № 1

24 533

26 837

28 618

30 594

32 727

б) по Списку № 2

8 769

15 480

21 692

27 646

30 669

Показатели
качества

Снижение количества жалоб и
обращений со стороны
получателей

% к
пред.
году

-

80

80

70

60

Показатели
эффективности

Средний размер
госспецпособий:

тенге






а) по Списку № 1

тенге

10 512

11 664

12 717

13 797

14 904

б) по Списку № 2

тенге

9 344

10 368

11 304

12 264

13 248

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата пенсий и пособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

4 381 889

5 763 383

7 309 626

9 133 872

10 728 793

Форма бюджетной программы 

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

018 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов социального
обеспечения"

Описание

Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения:
в 2010 году - 4 ед., в 2011 году - 8 ед., в 2012 году - 5 ед.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.2. Развитие социальной инфраструктуры

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы



тыс.
тенге

15 243

212 012

375 760

878 529

911 576

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

019 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов
социального обеспечения

Описание

Программой предусматривается строительство:
- медико-социальных учреждений - 3 шт.;
- центра реабилитации инвалидов - 1 шт.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.2. Развитие социальной инфраструктуры

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

2 915 247

5 885 754

5 727 366

0

0

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на выплату государственной адресной
социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей
до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума"

Описание

Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты
бедности, а также семей, имеющих детей до 18 лет, с доходами ниже
стоимости продовольственной корзины.

Стратегическое
направление

5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума

Цель

5.1. Содействие снижению уровня бедности

Задачи

5.1.2. Социальная поддержка малообеспеченных семей

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы



тыс.
тенге

2 785 500

3 280 631

4 091 897

3 730 617

0

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на размещение государственного социального заказа в
неправительственном секторе"

Описание

Размещение госсоцзаказа в негосударственном секторе на оказание
соцуслуг

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных
социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

0

165 120

453 785

592 263

282 661

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

023 "Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам
протезно-ортопедической помощи"

Описание

Разработка технической документации на новые виды изделий для
протезно-ортопедических предприятий;
проведение опытно-экспериментальных работ по протезированию инвалидов
со сложными, особо сложными и атипичными формами увечья

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.3. Совершенствование системы стандартизации и сертификации
протезно-ортопедических изделий

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

1. Разработка нормативных
документов в области
протезостроения для
протезно-ортопедических
предприятий. Гармонизация
стандартов с международными
стандартами ИСО.

шт.

4

1

4

2

0

2. Разработка технической
документации на новые виды
изделий для протезно-
ортопедических предприятий

шт.

15

7

7

12

12

3. Ориентировочное
количество методических
рекомендаций в области
протезирования,
протезостроения и ортопедии

шт.

17

6

5

12

12

4. Ориентировочное
изготовление комплектующих:
- коленные модули
- стопы
- прочие комплектующие
изделия

шт.

0
0
0

4
5
0

1
0
3

0
0
10

0
0
10

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Повышение реабилитационного потенциала инвалидов

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие сети отделений дневного пребывания в
медико-социальных учреждениях"

Описание

Развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных
учреждениях

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных социальных
услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны
и Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

151 100

213 774

519 720

284 589

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

025 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на увеличение норм питания в медико-социальных
учреждениях"

Описание

Установление новых норм питания для лиц, содержащихся в МСУ

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных
социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны,
Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

0

4 189 900

2 908 760

3 156 005

0

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

027 "Переселение на историческую родину и первичная адаптация
оралманов"

Описание

Содействие росту численности населения Республики за счет
миграционных процессов и созданию условий для интеграции оралманов в
новые общественные условия

Стратегическое
направление

3. Управление миграционными процессами

Цель

3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных процессов

Задачи

3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год

(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
оралманов, охваченных
услугами первичной адаптации

человек

673

1220

2340

2340

2340

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

Затраты на оказание
адаптационных услуг на
одного оралмана в год

тыс.
тенге

66,1

60,9

55,2

53,3

53,3

Показатели
результата

Улучшение условий первичной адаптации оралманов и скорейшая их
интеграция в казахстанское общество

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

44 367

71 954

152 574

176 590

192 711

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

028 "Материально-техническое оснащение организаций социальной
защиты на республиканском уровне"

Описание

Материально-техническое оснащение и информационно-техническое
обеспечение подведомственных организаций Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы
2. Управление риском нарушения трудовых прав
3. Управление миграционными процессами
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

1.3. Содействие эффективной занятости
2.2. Защита трудовых прав граждан
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных
процессов
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

1.3.1. Обеспечение реализации прав граждан на защиту в случае
потери работы: а) содействие в трудоустройстве; б) социальное
страхование риска потери работы
2.2.2. Совершенствование системы квалификационных характеристик
работников с учетом их адекватности современным организационно-
техническим условиям производства и рекомендации ЕврАзЭС
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов
4.1.5. Обеспечение эффективной системы администрирования социальных
выплат.
4.2.3. Совершенствование системы стандартизации и сертификации
протезно-ортопедических изделий

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
приобретенной вычислительной
и информационной техники

шт.

0

881

965

501

500

Ориентировочное количество
приобретенной офисной мебели

шт.

0

9

40

15

1

Ориентировочное количество
приобретенных нематериальных
ативов

шт.

-

-

1745

1732

1858

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Уровень оснащения
государственного органа в
области труда, занятости,
социальной защиты и миграции
населения:

%






- материально-техническое

77

77

77

77

77

- информационно-техническое

70

80

80

80

80

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

0

379 779

413 958

201 003

200 521

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

054 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на обеспечение проезда участникам инвалидам Великой
Отечественной войны по странам Содружества Независимых государств, по
территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим
их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в
праздничных мероприятиях в городах Москве, Астане к 65-летию Победы в
Великой Отечественной Войне"

Описание

Предоставление бесплатного проезда участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны в период проведения праздничных мероприятий на
территории Казахстана и стран СНГ

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны,
Алматы

Расходы на
реализацию
программы



тыс.
тенге

0

0

297 178

0

0

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

057 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на выплату единовременной материальной помощи
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам,
приравненным к ним; военнослужащим, в том числе уволенным в запас
(отставку), проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии,
награжденным медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг." или медалью "За победу над Японией", лицам,
проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы
Великой Отечественной войны, к 65-летию Победы в Великой
Отечественной Войне"

Описание

Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам
ВОВ в связи с празднованием 65-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (факт)

2009 год (план)

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны,
Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

0

0

4 214 832

0

0

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

059 "Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными
возможностями в рамках Конвенции OОH о правах инвалидов и развитие
системы предоставления специальных социальных услуг"

Описание

Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными
возможностями в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов и развитие
системы предоставления специальных социальных услуг

Стратегическое
направление

Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

Обеспечение доступности специальных социальных услуг потребителям

Задачи

Совершенствование системы предоставления специальных социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (факт)

2009 год (план)

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Проведение научно-практических
исследований

шт.

-

-

4

4

-

Семинары, круглые столы

шт.

-

-

3

3

-

Подготовка телевизионных
передач, статей, тематических
публикаций и обучающих
материалов

шт.

-

-

3

3

-

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Разработка национального плана действий на долгосрочную перспективу
по обеспечению прав и улучшения качества жизни людей с ограниченными
возможностями

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

0

0

40 275

34 725

0

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

090 "Исследования в области труда, занятости, социальной защиты и
миграции населения"

Описание

- проведение актуальных исследований в области труда, занятости,
социальной защиты и миграции населения;
- разработка норм и нормативов по труду Республикой Казахстан в
рамках сотрудничества СНГ;
- проведение социологических исследований социально-трудовой сферы

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы
2. Управление риском нарушения трудовых прав
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав
2.2. Защита трудовых прав граждан
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

1.1.1. Совершенствование законодательства Республики Казахстан о
занятости населения
2.1.1. Совершенствование трудового законодательства
2.1.2. Разработка и внедрение современных стандартов труда
2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда
2.2.3. Совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной
сферы
4.1.1. Совершенствование социального законодательства
4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных
социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество,
проведенных исследований в
области труда, занятости,
социальной защиты и миграции
населения

шт.


6

8

3

3

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Выработка предложений и рекомендаций по вопросам труда, занятости,
социальной защиты и миграции населения

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

37 730

38 563

90 046

125 000

21 369

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программа

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

115 "Обеспечение занятости населения в рамках реализации стратегии
региональной занятости и переподготовки кадров"

Описание

1) реконструкция и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства
(водоснабжение и канализация, теплоснабжение, электроснабжение);
2) ремонт и утепление школ, больниц и других социальных объектов;
3) ремонт, реконструкция и строительство дорог республиканского и
местного значения;
4) финансирование приоритетных социальных проектов в городах,
поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах.

Стратегическое
направление

Управление риском потери (отсутствия) работы.

Цель

Содействие эффективной занятости.

Задачи

Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы путем
содействия в трудоустройстве.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
Акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели качества

х







Показатели эффективности

х







Показатели результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на реализацию
программы


тыс.
тенге

0

117 425 642

100 000 000

0

0

Приложение 3

Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям,
задачам и бюджетным программам

Цели/задачи

Источник
финанси-
рования
(код БП)

Отчетный период

Прогноз

2008

2009

2010

2011

2012


РБ, в т.ч.


565 712 576

812 900 346

925 761 261

1 026 218 269

1 120 270 082


базовые


565 712 576

812 900 346

921 208 976

1 026 218 269

1 120 270 082


новые инициативы




4 552 285

0

0


Административные расходы

РБ
(001. 009. 028)

1 828 091

2 506 181

3 132 631

3 422 612

3 767 474

Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия) работы

Цель
1.1.

Предупреждение риска
потери (отсутствия) работы


0

330 050

606 269

313 843

0

Задача
1.1.2.

Улучшение системы
мониторинга и прогнозиро-
вания ситуации на рынке
труда

РБ(011)

0

330 050

606 269

313 843

0

Цель
1.3.

Содействие эффективной
занятости


66 226

125 099 567

100 095 711

88 097

97 480

Задача
1.3.1.

Обеспечение реализации
прав граждан на защиту в
случае потери работы:
а) содействие в
трудоустройстве;
б) социальное страхование
риска потери работы

РБ(014)

66 226

73 485

95 711

88 097

97 480

РБ(031)

0

7 600 440

0

0

0

РБ(115)

0

117 425 642

100 000 000

0

0

Стратегическое направление 2. Управление риском нарушения трудовых прав

Цель 2.1.

Предупреждение риска
нарушения трудовых прав


1 537 730

1 038 563

590 046

425 000

221 369

Задача 2.1.1.

Совершенствование
трудового законодательства

РБ (090)

37 730

38 563

90 046

125 000

21 369

Задача 2.1.3

Обеспечение безопасных
условий трудовой
деятельности

РБ(016)

1 500 000

1 000 000

500 000

300 000

200 000

Цель 2.2.

Защита трудовых прав
граждан


65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

Задача
2.2.1.

Задача
2.2.2.

Совершенствование системы
нормирования труда

Совершенствование системы
квалификационных
характеристик работников с
учетом их адекватности
современным организацион-
но-техническим условиям
производства и
рекомендации ЕврАзЭС

РБ(012)

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

Стратегическое направление 3. Управление миграционными процессами

Цель 3.2.

Совершенствование
механизма регулирования
миграции населения
(совместно с МВД)


12 140 651

14 533 934

13 664 147

17 608 270

19 030 437

Задача 3.2.2.

Прием и расселение
этнических мигрантов
(оралманов)

РБ (006)

12 096 284

13 027 595

13 511 573

17 431 680

18 837 726

Задача 3.2.4.

Улучшение условий
первичной адаптации и
интеграции оралманов

РБ (019),
в т.ч.

0

1 434 385

0

0

0

РБ (027)

44 367

71 954

152 574

176 590

192 711

Стратегическое направление 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления
старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель 4.1

Обеспечение адекватности
размеров пенсионных выплат


516 494 515

625 573 691

751 425 394

939 987 337

1 036 426 809

Задача 4.1.2.

Повышение размеров
пенсионных выплат

РБ (002.102)

96 044 706

109 677 691

121 868 497

164 311 757

178 832 899

РБ (002.100.101.103)

267 549 728

344 553 418

432 787 356

560 650 828

623 950 236

Задача
4.1.4.

Оказание социальной
поддержки отдельным
категориям населения

РБ (003.100.101.102)

92 052 358

105 870 902

116 410 074

121 319 832

131 410 037

РБ (004)

41 634 157

45 344 032

52 591 047

65 368 972

70 492 914

РБ (005.)

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329

РБ (017.)

4 381 889

5 763 383

7 309 626

9 133 872

10 728 793

РБ (010.)

30 545

42 372

28 279

23 395

21 218

РБ (008.)

3 559 358

781 147

426 629

80 336

36 740

РБ (057)

0

0

4 214 832

0

0

РБ (054)

0

0

297 178

0

0

Задача 4.1.5.

Обеспечение эффективной
системы администрирования
социальных выплат

РБ (013.)

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643

Цель 4.2.

Обеспечение доступности
специальных социальных
услуг


2 951 938

10 124 109

11 830 456

10 566 900

6 628 202

Задача 4.2.1

Совершенствование системы
предоставления специальных
социальных услуг

РБ (022)

0

165 120

453 785

592 263

282 661

РБ (024)

0

151 100

213 774

519 720

284 589

РБ (025)

0

4 189 900

2 908 760

3 156 005

0

РБ (015)

0

936 694

2 086 785

5 358 149

5 116 570

РБ (059)

0

0

40 275

34 725

0

Задача 4.2.2.

Расширение социальной
инфраструктуры

РБ (018)

15 243

212 012

375 760

878 529

911 576

РБ (019)
в т.ч.

2 915 247

4 451 369

5 727 366

0

0

Задача 4.2.3.

Совершенствование системы
стандартизации и
сертификации протезно-
ортопедических изделий

РБ (023)

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806

Стратегическое направление 5. Управление риском снижения дохода ниже
установленного порогового минимума

Цель 5.1

Содействие снижению уровня
бедности


30 627 806

33 617 506

44 326 429

53 709 478

53 988 311

Задача 5.1.1.

Социальная поддержка семей
с детьми

РБ (007.100)

11 854 828

13 584 823

15 628 742

17 114 397

18 444 780

РБ (007.101)

15 987 478

16 752 052

19 409 097

23 354 347

25 169 800

РБ (020.101)

1 709 900

2 130 569

2 967 928

2 505 015

0

РБ (007.102)

0

0

5 196 693

9 510 117

10 373 731

Задача 5.1.2.

Социальная поддержка
малообеспеченных семей

РБ (020.100)

1 075 600

1 150 062

1 123 969

1 225 602

0

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.