О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 99 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2011 - 2015 годы"

Новый

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1780

      Примечание РЦПИ!
      Вводится в действие с 1 января 2013 года.

      В соответствии со статьями 62 и 66 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 99 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 216) следующие изменения:
      в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 3. «Стратегические направления, цели и задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели и задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в цели 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов потребителей в регулируемых сферах:
      в целевом индикаторе:
      в строке «Улучшение позиции Казахстана в ГИК ВЭФ по пункту «Прозрачность принимаемых решений»»:
      в графе «2013» цифры «44» заменить цифрами «30»;
      в графе «2014» цифры «43» заменить цифрами «29»;
      в графе «2015» цифры «42» заменить цифрами «28»;
      раздел 7. «Бюджетные программы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий» изложить в редакции согласно  приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

         Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение          
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 29 декабря 2012 года № 1780

7. Бюджетные программы Агентства Республики Казахстан по
регулированию естественных монополий

1. Бюджетные программы

Бюджетная
программа

001 «Услуги в области регулирования деятельности субъектов
естественных монополий по обеспечению эффективного функционирования и
развития инфраструктурных отраслей экономики»

Описание

Содержание центрального аппарата и территориальных органов Агентства
Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.
Регулирование деятельности субъектов естественных монополий

вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата:









Уровень нормативных технических
потерь базовых СЕМ в:









электрических сетях

%

19,3

18,1

16,8

15,8

15,3

15

14,9

тепловых сетях

%

26,2

24,7

23,2

21,4

20,4

20

19,9

водохозяйственных сетях

%

27,6

25

23

21

20

19

18

Уровень сверхнормативных потерь
(при их наличии) базовых СЕМ в:









электрических сетях

%

2,1

1,4

1,3

1,0

0,5

-

-

тепловых сетях

%

7,0

6,9

6,5

5,5

4,5

-

-

водохозяйственных сетях

%

4,47

4,15

3,92

3,89

3,66

-

-

Удельный вес базовых СЕМ в сфере
водохозяйственных и
канализационных систем,
работающих по дифференцированным
тарифам по группам потребителей

%


75

100

100

100

100

100

Удельный вес базовых СЕМ в сфере
водохозяйственной системы,
работающих по дифференцированным
тарифам на воду в зависимости от
объемов потребления

%



10

30

65

100

100

Доля РЭК, охваченных методом
тарифообразования на основе
результатов сравнительного
анализа (бенчмаркинг)

%





100

100

100

Доля базовых СЕМ,
оптимизировавших нормы расходов
сырья и материалов

%

15

15

10

10

8

5

3

Доля базовых СЕМ, работающих по
среднесрочным или долгосрочным
тарифам

%

24

34

48

53

91

93

95

Вклад тарифов на регулируемые
услуги СЕМ в инфляцию:









холодное водоснабжение

%

0,14

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

канализация

%

0,05

0,04

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

горячее водоснабжение

%

0,37

0,25

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

центральное отопление

%

0,58

0,45

0,57

0,57

0,57

0,57

0,57

Рост тарифов на перевозку грузов
железнодорожным транспортом в
межобластном и экспортном
сообщениях

%

-

17,6

15

15

15

0

0

Объем инвестиций, направленных
на модернизацию основных средств
СЕМ

%

100

100

100

100

100

100

100

Вклад в инфляцию роста цен на
продукцию, товары, услуги
субъектов регулируемого рынка:









в области электроэнергетики

%

0,48

0,44

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

в области газа, транспортируемый
по распределительным сетям

%

0,39

0,03

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

Удельный вес уведомлений
субъектов регулируемого рынка,
охваченных экспертизой с целью
установления обоснованной цены

%

100

100

100

100

100

100

100

Вклад в инфляцию роста цен на
продукцию, товары, услуги
субъектов регулируемого рынка в
области пассажирского
железнодорожного транспорта

%

0

0,07

0

0,1

0,1

0,1

0,1

Доля удовлетворенных заявлений
(жалоб) потребителей по фактам
дискриминационного доступа к
регулируемым услугам (товарам,
работам)

%

100

100

100

100

100

100

100

Объем средств, взысканных
Агентством в республиканский
бюджет в виде штрафных санкций

млн.
тенге

171,5

295,7

146,4

560

225,0

250,0

300,0

Количество внесенных предписаний
об устранении нарушения
законодательства

ед.

788

871

667

650

640

630

620

Количество принятых
постановлений по делам об
административных правонарушениях

ед.

609

826

410

350

340

330

320

Количество судебных
разбирательств

ед.

251

466

344

350

360

370

380

Продолжительность процедур по
выдаче разрешения на примыкание
подъездных путей к магистральным
и станционным путям

дней

30

30

15

15

15

15

15

Средняя продолжительность
процедур по выдаче лицензий

раб.
дней

28

26

25

17

15

15

15

Рост количества посещений сайта
Агентства

%

10

10

10

10

10

10

10

Количество выездов по
разъяснениям тарифной политики

ед.

444

636

1410

700

700

700

700

Количество проведенных публичных
слушаний при поступлении заявок

ед.

300

270

240

350

240

240

240

показатели конечного результата:









Повышение эффективности
деятельности СЕМ

%

100

100

100

100

100

100

100

Недопущение необоснованного
роста цен на продукцию, товары,
работы, услуги субъектов
регулируемого рынка

%

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение защиты прав и
интересов потребителей в
регулируемых сферах

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества









Обеспечение недопущения
необоснованного роста и тарифов
СЕМ и цен субъектов
регулируемого рынка

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности:









Эффективное и качественное
исполнение бюджетных программ

%

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение доли казахстанского
содержания при оказании ИТ-услуг
(сопровождение информационных
систем и задач,
администрирование информационных
технологий, техническая
поддержка, телекоммуникационные
услуги и системно-техническое
обслуживание)

%



38

50

65

80

100

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 254 671

912 306

1 006 214

1 170 815

1 232 008

1 192 034

1 193 789

Бюджетная
программа

004 «Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по
регулированию естественных монополий»

Описание

Материально-техническое оснащение центрального аппарата и
территориальных органов Агентства Республики Казахстан по
регулированию естественных монополий

вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата:









Обеспечение доли казахстанского
содержания при приобретении
вычислительной техники

%



5





Полное обновление
материально-технической базы
Агентства

%



24,6

25,5

28,2



показатели конечного результата:









Своевременное и качественное
исполнение целей и задач,
поставленных перед Агентством

%


100

100

100

100



показатели качества:









Модернизация вычислительной
техники, телекоммуникационного
оборудования и пополнение офисной
мебели и улучшение условий труда
сотрудников

%



30,5





показатели эффективности:









Сокращение времени исполнения и
подготовки документов, сокращение
бумажного документооборота

%



7,4

8,2

10,3



объем бюджетных расходов:

тыс.
тенге



11 640

64 110

51 845



2. Свод бюджетных расходов Агентства Республики Казахстан по
регулированию естественных монополий


Ед.
изм.

отчетный
период

плановый период


2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Всего бюджетных расходов:

тыс.
тенге

1 254 671

912 306

1 017 854

1 278 401

1 283 853

1 192 034

1 193 789

Текущие бюджетные программы:









001 «Услуги в области
регулирования деятельности
субъектов естественной монополии
по обеспечению эффективного
функционирования и развития
инфраструктурных отраслей
экономики»

тыс.
тенге

1 254 671

912 306

1 006 214

1 170 815

1 232 008

1 192 034

1 193 789

004 «Капитальные расходы
Агентства Республики Казахстан
по регулированию естественных
монополий»

тыс.
тенге

-

-

11 640

64 110

51 845



Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.