О районном бюджете на 2009 год

Утративший силу

Решение маслихата района Шал акына Северо-Казахстанской области от 25 декабря 2008 года N 11/2. Зарегистрировано Управлением юстиции района Шал акына Северо-Казахстанской области 22 января 2009 года N 13-14-69. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо аппарата маслихата района Шал акына Северо-Казахстанской области от 25 августа 2015 года N 15.2.02-04/188)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо аппарата маслихата района Шал акына Северо-Казахстанской области от 25.08.2015 N 15.2.02-04/188).
      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 и со статьей 240 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан
      "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года № 148-11 районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Утвердить бюджет района на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 1267907 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 176046 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 1405 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 15611 тысяч тенге;
      поступления трансфертов - 1074845 тысяч тенге;
      2) затраты - 1271541,3 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование - 0 тысяч тенге;
      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 200 тысяч тенге, в том числе:
      поступления от продажи финансовых активов государства – 200 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 3834,3 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями Маслихата района Шал акына от 31.03.2009 N 13/2; от 28.04.2009 N 14/1; от 27.07.2009 N 17/3; от 26.10.2009 N 18/3; от 26.11.2009 N 19/1 (вводится в действие с 01.01.2009).
      2. Установить, что доходы местного бюджета на 2009 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих налоговых поступлений:
      социального налога, за исключением сумм, зачисляемых в областной бюджет;
      налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
      налога на имущество физических лиц;
      земельного налога;
      налога на транспортные средства;
      акцизов, кроме акцизов, поступающих в республиканский бюджет;
      плата за пользование земельными участками;
      сборов за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности;
      прочих налоговых поступлений в местный бюджет;
      государственной пошлины, кроме государственной пошлины, поступающей в республиканский бюджет.
      3. Установить, что доходы местного бюджета на 2009 год формируются за счет следующих неналоговых поступлений:
      поступлений части чистого дохода коммунальных государственных предприятий;
      доходов от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности;
      прочих неналоговых поступлений в бюджет.
      4. Установить, что доходы местного бюджета на 2009 год формируются за счет поступлений от продажи основного капитала.
      5. Установить бюджетные субвенции района на 2009 год в сумме 881417 тысяч тенге.
      6. Утвердить перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, согласно приложению 2.
      7. Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2009 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы, согласно приложению 3.
      8. Утвердить бюджетные программы города Сергеевки и сельских округов на 2009 год, согласно приложению 4.
      9. Учесть распределение сумм целевых трансфертов из республиканского бюджета на развитие бюджета района на реализацию инвестиционных проектов в сумме 0 тысяч тенге, по программе водообеспечения, согласно приложению 5.
      Распределение указанных сумм в бюджете района определяется постановлением акимата района о реализации решения маслихата о районном бюджете на 2009 год.
      Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными решением Маслихата района Шал акына от 28.04.2009 г. N 14/1 (вводится в действие с 01.01.2009).
      9-1. Утвердить распределение сумм целевых трансфертов из республиканского бюджета бюджету района на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров (Дорожная карта) в сумме 59125 тысяч тенге согласно приложению 6:
      1) на капитальный и текущий ремонт школ, домов культуры в сумме
      образованию - 18305 тысяч тенге;
      культуре – 10000 тысяч тенге;
      2) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов - 17700 тысяч тенге;
      3) на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики - 13120 тысяч тенге в том числе:
      на расширение программ молодежной практики – 6220 тысяч тенге;
      на создание социальных рабочих мест - 6900 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 9 дополнен пунктом 9-1 решением Маслихата района Шал акына от 28.04.2009 г. N 14/1 (вводится в действие с 01.01.2009).
      10. Учесть в районном бюджете на 2009 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета согласно приложению 5 в следующих размерах:
      1) на содержание вновь вводимых объектов образования в сумме 19545 тысяч тенге;
      2) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума в сумме 14730 тысяч тенге;
      3) на развитие сельского хозяйства в сумме 4635 тысяч тенге, в том числе: для реализации мер по социальной поддержке специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов;
      4) на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 39363 тысяч тенге, в том числе:
      на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 16387 тысяч тенге;
      на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 16623 тысяч тенге;
      на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования - 6353 тысяч тенге.
      Распределение указанных сумм в бюджете района определяется постановлением акимата района о реализации решения маслихата о районном бюджете на 2009 год.
      11. Предусмотреть распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета бюджету района в сумме 57598 тысяч тенге, согласно приложению 6.
      Распределение указанных сумм в бюджете района определяется постановлением акимата района о реализации решения маслихата о районном бюджете на 2009 год.
      Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными решением Маслихата района Шал акына от 28.04.2009 г. N 14/1 (вводится в действие с 01.01.2009).
      11-1. Утвердить распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета в бюджет района на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров (Дорожная карта) в сумме 45926 тысяч тенге согласно приложению 5:
      1) на капитальный и текущий ремонт школ, дома культуры в сумме 11238 тысяч тенге, в том числе по:
      образованию – 7477 тысяч тенге;
      культуре – 3761 тысяч тенге;
      2) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов – 21500 тысяч тенге;
      3) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 13188 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 11 дополнен пунктом 11-1 решением Маслихата района Шал акына от 28.04.2009 г. N 14/1 (вводится в действие с 01.01.2009).
      12. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2009 год в сумме 3088 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными решением Маслихата района Шал акына от 28.04.2009 г. N 14/1 (вводится в действие с 01.01.2009).
      13. Установить повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в аульной (сельской) местности.
      14. Установить в расходах бюджета района на 2009 год выплаты на оказание социальной помощи специалистам образования, социального обеспечения, культуры и спорта проживающим в сельской местности, на приобретение топлива.
      15.Обеспечить в 2009 году выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в полном объеме.
      16.Учесть, что в местном бюджете на 2009 год предусмотрены расходы на реализацию:
      Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 марта 2007 года касательно предоставления гражданским служащим оплачиваемого ежегодного трудового отпуска продолжительностью не менее тридцать календарных дней, с выплатой пособия на оздоровления в размере должностного оклада за счет средств местного бюджета;
      Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года
      "Об образовании" в части снижения нормативной нагрузки в неделю для педагогических работников начального образования государственных организаций образования с 20 до 18 часов.
      17. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
      Председатель ХI сессии
районного маслихата
З.Курманкулов
      Секретарь
районного маслихата
Н.Дятлов

  Приложение 1
к решению ХI сессии маслихата района Шал акына
от 25 декабря 2008 года № 11/2

Бюджет района Шал акына на 2009 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Маслихата района Шал акына от 26.11.2009 N 19/1 (вводится в действие с 01.01.2009).

Ка
те
го
рия
Кла
сс
Под
кла
сс
Наименование
Сумма
тыс.
тенге
1
2
3
А
Б
1) Доходы
1267907,0
1
 
 
Налоговые поступления
176046,0
1
03
 
Социальный налог
95884,0
1
03
1
Социальный налог
95884,0
1
04
 
Hалоги на собственность
60591,2
1
04
1
Hалоги на имущество
27619,1
1
04
3
Земельный налог
10950,1
1
04
4
Hалог на транспортные средства
17257,0
1
04
5
Единый земельный налог
4765,0
1
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и
услуги
18050,8
1
05
2
Акцизы
1674,4
1
05
2
Все виды спирта, произведенные на
территории Республики Казахстан
 
1
05
3
Поступления за использование природных и
других ресурсов
11835,9
1
05
4
Сборы за ведение предпринимательской и
профессиональной деятельности
4540,5
1
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий и
(или) выдачу документов уполномоченными на
то государственными органами или
должностными лицами
1520,0
1
08
1
Государственная пошлина
1520,0
2
 
 
Неналоговые поступления
1405,0
2
01
 
Доходы от государственной собственности
520,0
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в
государственной собственности
520,0
2
06
 
Прочие неналоговые поступления
885,0
2
06
1
Прочие неналоговые поступления
885,0
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
15611,0
3
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
15611,0
3
03
1
Продажа земли
15611,0
4
 
 
Поступления трансфертов
1074845,0
4
02
 
Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления
1074845,0
4
02
2
Трансферты из областного бюджета
1074845,0
Функциональная группа
Сумма
тыс.
тенге
 
Администратор бюджетных программ
 
 
 
Программа
 
 
 
Наименование
 
1
2
3
А
В
 
 
 
2) Затраты:
1271541,3
1
 
 
Государственные услуги общего
характера
121638,1
1
112
 
Аппарат маслихата района (города
областного значения)
7863
1
112
001
Обеспечение деятельности маслихата
района (города областного значения)
7863
1
122
 
Аппарат акима района (города
областного значения)
39772
1
122
001
Обеспечение деятельности акима района
(города областного значения)
39772
1
123
 
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
62529,1
1
123
001
Функционирование аппарата акима района
в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
62529,1
 
452
 
Отдел финансов района (города
областного значения)
6362
 
 
001
Обеспечение деятельности Отдела
финансов
6113
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях
налогообложения
249
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного
планирования района (города областного
значения)
5112
 
 
001
Обеспечение деятельности Отдела
экономики и бюджетного планирования
5112
2
 
 
Оборона
3709
2
122
 
Аппарат акима района (города
областного значения)
3709
2
122
005
Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности
3709
3
 
 
Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность
100
 
1
 
Правоохранительная деятельность
100
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)
100
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах
100
4
 
 
Образование
858497
4
464
 
Отдел образования района (города
областного значения)
16546
4
464
009
Обеспечение деятельности организаций
дошкольного воспитания и обучения
16546
4
464
 
Отдел образования района (города
областного значения)
809923
4
464
003
Общеобразовательное обучение
771807
 
 
005
Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования
района (города областного значения)
2775
4
464
006
Дополнительное образование для детей
28988
4
464
010
Внедрение новых технологий обучения в
государственной системе образования за
счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета
6353
4
464
 
Отдел образования района (города
областного значения)
32028
4
464
001
Обеспечение деятельности отдела
образования
3381
4
464
004
Информатизация системы образования в
государственных учреждениях
образования района (города областного
значения)
2865
 
 
011
Капитальный, текущий ремонт объектов
образования в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
25782
6
 
 
Социальная помощь и социальное
обеспечение
103700,4
6
451
 
Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)
91228,4
6
451
002
Программа занятости
21909
6
451
004
Оказание социальной помощи на
приобретение топлива специалистам
здравоохранения, образования,
социального обеспечения, культуры и
спорта в сельской местности в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан
745
6
451
005
Государственная адресная социальная
помощь
9170
6
451
007
Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям
местных представительных органов
7976,6
6
451
010
Материальное обеспечение
детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому
765
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому
13906
6
451
016
Государственные пособия на детей до 18
лет
33292
6
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг
специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида
3464,8
6
451
 
Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)
12472
6
451
001
Обеспечение деятельности отдела
занятости и социальных программ
11815
6
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат
657
7
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
36117
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
700
 
 
014
Организация водоснабжения населенных
пунктов
700
7
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)
260
7
458
012
Функционирование системы водоснабжения
и водоотведения
260
7
467
 
Отдел строительства района (города
областного значения)
7385
 
 
006
Развитие системы водоснабжения
7385
7
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)
27772
7
458
015
Освещение улиц в населенных пунктах
2400
7
458
016
Обеспечение санитарии населенных
пунктов
2850
7
458
017
Содержание мест захоронений и
захоронение безродных
68
7
458
018
Благоустройство и озеленение
населенных пунктов
9963
 
 
030
Ремонт инженерно-коммуникационной
инфраструктуры в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
12491
8
 
 
Культура, спорт, туризм и
информационное пространство
62151,6
8
123
 
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
19911,6
8
123
006
Поддержка культурно-досуговой работы
на местном уровне
19911,6
8
455
 
Отдел культуры и развития языков
района (города областного значения)
14088
8
455
003
Поддержка культурно-досуговой работы
9108
 
 
004
Капитальный текущий ремонт объектов
культуры в рамках реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров
4980
8
465
 
Отдел физической культуры и спорта
района (города областного значения)
1345
8
465
007
Подготовка и участие членов сборных
команд района (города областного
значения) по различным видам спорта на
областных спортивных соревнованиях
1345
8
455
 
Отдел культуры и развития языков
района (города областного значения)
12567
8
455
006
Функционирование районных (городских)
библиотек
12128
8
455
007
Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана
439
8
456
 
Отдел внутренней политики района
(города областного значения)
4726
8
456
002
Проведение государственной
информационной политики через средства
массовой информации
4726
8
455
 
Отдел культуры и развития языков
района (города областного значения)
3587
8
455
001
Обеспечение деятельности отдела
культуры и развития языков
3587
8
456
 
Отдел внутренней политики района
(города областного значения)
3143
8
456
001
Обеспечение деятельности отдела
внутренней политики
3143
8
465
 
Отдел физической культуры и спорта
района (города областного значения)
2784
8
465
001
Обеспечение деятельности отдела
физической культуры и спорта
2784
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения
27960
10
462
 
Отдел сельского хозяйства района
(города областного значения)
12270
10
462
001
Обеспечение деятельности отдела
сельского хозяйства
8614
 
 
099
Реализация мер социальной поддержки
специалистов социальной сферы сельских
населенных пунктов за счет целевого
трансферта из республиканского бюджета
3656
10
463
 
Отдел земельных отношений района
(города областного значения)
5690
10
463
001
Обеспечение деятельности отдела
земельных отношений
4710
10
463
006
Землеустройство, проводимое при
установлении границ городов районного
значения, районов в городе, поселков
аулов (сел), аульных (сельских)округов
980
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
10000
 
 
019
Финансирование приоритетных социальных
проектов в поселках, аулах (селах),
аульных (сельских) округах в рамках
реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров
10000
11
 
 
Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность
3620
11
467
 
Отдел строительства района (города
областного значения)
3620
11
467
001
Обеспечение деятельности отдела
строительства
3620
12
 
 
Транспорт и коммуникации
45540
12
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)
5440
12
458
023
Обеспечение функционирования
автомобильных дорог
5440
12
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)
40100
 
 
008
Ремонт и содержание автомобильных
дорог районного значения, улиц городов
и населенных пунктов в рамках
реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров
39200
12
458
024
Организация внутрипоселковых
(внутригородских) внутрирайонных
общественных пассажирских перевозок
900
13
 
 
Прочие
8507,3
13
469
 
Отдел предпринимательства района
(города областного значения)
2927
13
469
001
Обеспечение деятельности отдела
предпринимательства
2927
 
452
 
Отдел финансов района (города
областного значения)
1605,9
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа
района (города областного значения)
1605,9
13
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)
3974,4
13
458
001
Обеспечение деятельности отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
3974,4
15
 
 
Трансферты
0,9
15
452
 
Отдел финансов района (города
областного значения)
0,9
15
 
006
Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых
трансфертов
0,9
 
 
 
3)Чистое бюджетное кредитование
0
 
 
 
Бюджетные кредиты
0
 
 
 
4) Сальдо по операциям с финансовыми
активами
200
13
 
 
Прочие
200
 
452
 
Отдел финансов района (города
областного значения)
200
 
 
014
Формирование и увеличение уставного
капитала юридических лиц
200
 
 
 
5) Дефицит (профицит) бюджета
-3834,3
 
 
 
6) Финансирование дефицита
3834,3
 
 
 
(использование профицита) бюджета
0

  Приложение 2
к решению ХI сессии маслихата района Шал акына
от 25 декабря 2008 года № 11/2

Перечень бюджетных программ развития бюджета района на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения Маслихата района Шал акына от 26.10.2009 N 18/3 (вводится в действие с 01.01.2009).

Функциональная группа
Сумма
тыс.
тенге
 
Администратор бюджетных программ
 
 
Программ
 
 
 
Подпрограмма
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
 
Всего:
7585
 
 
 
 
Инвестиционные проекты
7585
7
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
7385
 
467
 
 
Отдел строительства района (города
областного значения)
7385
 
 
006
 
Развитие системы водоснабжения
7385
 
 
 
015
За счет средств местного бюжета
7385
 
 
 
 
в том числе :
 
 
 
 
 
Строительство локального водоисточника
с.Жалтырь
7385
13
 
 
 
Прочие
200
 
452
 
 
Отдел финансов района (города областного
значения)
200
 
 
014
 
Формирование или увеличение уитавного
капитала юридических лиц
200
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
 
 
Приторетение прицепа для КГП "Жардем"
200

  Приложение 3
к решению ХI сессии маслихата района Шал акына
от 25 декабря 2008 года № 11/2

Перечень районных бюджетных программ, не полежащих секвестру
в процессе исполнения районного бюджета на 2009 год

Функ.группа
Наименование
 
Админист-
ратор
 
Про- грамма
1
2
3
4
04
 
 
Образование
 
464
 
Отдел образования района (города
областного значения)
 
 
003
Общеобразовательное обучение

  Приложение 4
к решению ХI сессии маслихата района Шал акына
от 25 декабря 2008 года № 11/2

Бюджет аппаратов акимов сельских округов и города Сергеевка на 2009 год

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения Маслихата района Шал акына от 26.11.2009 N 19/1 (вводится в действие с 01.01.2009).


Наименование
округа
Затраты
на Аппа
раты
акимов
сель
ских
округов
и горо
да 123.
001.
Затраты
на со
держа
ние биб
лиотек
123.
006
Затра
ты на
поддер
жку
куль
турно-
досуго
вой ра
боты
123.
006
Органи
зация
водо
снабже
ния на
селен
ных
пунктов 123.
014.
Финансиро
вание при
оритетных
социальных
проектов в
поселках,
аулах
(селах),
аульных
(сельских)
округах в
рамках
реализации
стратегии
региональ
ной заня
тости и
переподго
товки
кадров
123.019.
Всего
сумма
тысяч
тенге
1
Горакимат
8998
 
 
 
 
8998
2
Афанасьев
ский
4234
1165
275,5
 
1980
7654,5
3
Аютасский
7670,6
1722
89
 
 
9481,6
4
Городецкий
4229,4
1186
318
 
1985
7718,4
5
Жанажолский
3524
781
 
 
 
4305
6
Кривощеков
ский
4383
1684
1174
 
2070
9311
7
Новопокров
ский
4114
2057
1202
 
1985
9358
8
Октябрьский
3855
991
90
 
 
4936
9
Приишимский
4009
1121
141
700
 
5971
10
Семипольский
4682,1
959,9
86,1
 
 
5728,1
11
Ступинский
4075
1004
85
 
 
5164
12
Сухорабов
ский
4446
1253
180
 
 
5879
13
Юбилейный
4309
1286
1061,1
 
1980
8636,1
 
ВСЕГО
62529,1
15209,9
4701,7
700
10000
93140,7

  Приложение 5
к решению ХI сессии маслихата района Шал акына
от 25 декабря 2008 года № 11/2

Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2009 год

      Сноска. Приложение 5 в редакции решения Маслихата района Шал акына от 27.07.2009 N 17/3 (вводится в действие с 01.01.2009).

Функ. груп
па
Адм-
тор бюд
жет
ных про
грамм
Про
грам
ма
Наименование
Областные трансферты тысяч тенге
Всего:
теку
щие
раз
ви-
тие
 
 
 
Затраты:
56881
49496
7385
4
 
 
Образование
10629
10629
0
4
 
 
Прочие услуги в
области образования
10629
10629
0
4
464
 
Отдел образования
района (города
областного значения)
10629
10629
0
4
464
004
Информатизация
системы образования в
государственных
учреждениях
образования района
(города областного
значения)
2865
2865
0
 
 
003
Общеобразовательное
обучение
287
287
0
 
 
011
Капитальный, текущий
ремонт объектов
образования в рамках
реализации стратегии
региональной
анятости и
переподготовки кадров
7477
7477
0
6
 
 
Социальная помощь и
социальное
обеспечение
155
155
0
6
 
 
Социальная помощь
155
155
0
6
451
 
Отдел занятости и
социальных программ
района (города
областного значения)
155
155
0
6
451
007
Социальная помощь
отдельным категориям
нуждающихся граждан
по решениям местных
представительных
органов
155
155
0
7
 
 
Жилищно-коммунальное
хозяйство
19876
12491
7385
7
467
 
Отдел строительства
района (города
областного значения)
7385
0
7385
 
 
006
Развитие системы
водоснабжения
7385
0
7385
 
458
 
Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства,
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
района (города
областного значения)
12491
12491
0
 
 
030
Ремонт инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
рамках реализации
стратегии
региональной
занятости и
переподготовки кадров
12491
12491
0
8
 
 
Культура, спорт,
туризм и
информационное
пространство
3741
3741
0
 
455
 
Отдел культуры и
развития языков
района (города
областного значения)
3741
3741
0
 
 
004
Капитальный текущий
ремонт объектов
культуры в рамках
реализации стратегии
региональной
занятости и
переподготовки кадров
3741
3741
0
10
 
 
Сельское, водное,
лесное, рыбное
хозяйство, особо
охраняемые природные
территории, охрана
окружающей среды и
животного мира,
земельные отношения
980
980
0
10
463
 
Отдел земельных
отношений района
(города областного
значения)
980
980
0
10
463
006
Землеустройство,
проводимое при
установлении границ
городов районного
значения, районов в
городе, поселков
аулов (сел), аульных
(сельских)округов
980
980
0
12
 
 
Транспорт и
коммуникации
21500
21500
0
 
 
 
Прочие услуги в сфере
транспорта и
коммуникаций
21500
21500
0
 
458
 
Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства,
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
района (города
областного значения)
21500
21500
0
 
 
008
Ремонт и содержание
автомобильных дорог
районного значения
21500
21500
0
10
463
 
За счет трансфертов
из областного бюджета
21500
21500
0

  Приложение 6
к решению ХI сессии маслихата района Шал акына
от 25 декабря 2008 года № 11/2

Целевые трансферты из областного бюджета на 2009 год

      Сноска. Приложение 6 в редакции решения Маслихата района Шал акына от 26.11.2009 N 19/1 (вводится в действие с 01.01.2009).

Функ.
груп
па
Адм-
тор
бюд
жет
ных
про
грамм
Про
грам
ма
Наименование
Республиканские трансферты
Всего:
текущие
разви
тие
 
 
 
Затраты:
136547
136547
0
4
 
 
Образование
76195
76195
0
4
464
 
Отдел образования района
(города областного
значения)
57890
57890
0
4
464
003
Общеобразовательное
обучение
51537
51537
0
4
464
010
Внедрение новых технологий
обучения в государственной
системе образования за
счет целевых трансфертов
из республиканского
бюджета
6353
6353
0
 
464
 
Отдел образования района
(города областного
значения)
18305
18305
0
 
 
011
Капитальный, текущий
ремонт объектов
образования в рамках
реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров
18305
18305
0
 
 
 
За счет трансфертов из
республиканского бюджета
18305
18305
 
6
 
 
Социальная помощь и
социальное обеспечение
28996
28996
0
6
451
 
Отдел занятости и
социальных программ района
(города областного
значения)
28996
28996
0
6
451
005
Государственная адресная
социальная помощь
6285
6285
0
6
451
016
Государственные пособия на
детей до 18 лет
8841
8841
0
 
 
002
Программа занятости
13870
13870
0
10
 
 
Сельское, водное, лесное,
рыбное хозяйство, особо
охраняемые природные
территории, охрана
окружающей среды и
животного мира, земельные
отношения
13656
13656
0
10
462
 
Отдел сельского хозяйства
района (города областного
значения)
13656
13656
0
 
 
099
Реализация мер социальной
поддержки специалистов
социальной сферы сельских
населенных пунктов за счет
целевого трансферта из
республиканского бюджета
3656
3656
0
 
123
 
Аппарат акима района в
городе, города районного
значения, поселка, аула
(села), аульного
(сельского) округа
10000
10000
0
 
 
019
Финансирование
приоритетных социальных
проектов в поселках, аулах
(селах), аульных
(сельских) округах в
рамках реализации
стратегии региональной
занятости и переподготовки
кадров
10000
10000
0
12
 
 
Транспорт и коммуникации
17700
17700
0
 
458
 
Отдел жилищно-
коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района
(города областного
значения)
17700
17700
0
 
 
008
Ремонт и содержание
автомобильных дорог
районного значения, улиц
городов и населенных
пунктов в рамках
реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров
17700
17700
0

      

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.