О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV "О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы"

Утративший силу

Решение маслихата города Астаны от 11 августа 2011 года № 473/67-IV. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 31 августа 2011 года № 693. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 6 июня 2012 года № 26/4-V

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 06.06.2012 № 26/4-V

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV «О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года за № 660, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 13 января 2011 года № 3, 4 «Вечерняя Астана» от 13 января 2011 года № 5) следующие изменения:
      1) в пункте 1:
      в подпункте 1) цифры «252 747 755,8» заменить цифрами «253 761 861»;
      цифры «73 532 309,0» заменить цифрами «74 528 982,0»;
      цифры «589 516,8» заменить цифрами «592 844,0»;
      цифры «167 865 425,0» заменить цифрами «167 879 530,0»;
      в подпункте 2) цифры «254 075 758,3» заменить цифрами «256 615 510,5»;
      в подпункте 4) цифры «8 336 405,0» заменить цифрами «6 810 758,0».
      2. Приложения 16912 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель сессии
      маслихата города Астаны                    Х. Садвакасов

      И.о. секретаря
      маслихата города Астаны                    Е. Оспанов

      СОГЛАСОВАНО
      И.о. начальника
      ГУ «Управление экономики и
      бюджетного планирования города Астаны»
      (УЭ и БП)                                  Г. Молдаш

                                          Приложение 1
                                 к решению маслихата города Астаны
                               от 11 августа 2011 года № 473/67-IV

                                          Приложение 1
                                к решению маслихата города Астаны
                              от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

                 Бюджет города Астаны на 2011 год

Категория

Сумма
тыс. тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

253 761 861

1



Налоговые поступления

74 528 982


01


Подоходный налог

34 111 270



2

Индивидуальный подоходный налог

34 111 270


03


Социальный налог

26 708 422



1

Социальный налог

26 708 422


04


Налоги на собственность

10 900 713



1

Налоги на имущество

7 805 370



3

Земельный налог

947 943



4

Налог на транспортные средства

2 147 400


05


Внутренние налоги на товары, работы
и услуги

2 752 440



2

Акцизы

138 465



3

Поступления за использование природных
и других ресурсов

1 585 797



4

Сборы за ведение предпринимательской
и профессиональной деятельности

783 142



5

Налог на игорный бизнес

245 036


08


Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий
и (или) выдачу документов
уполномоченными на то государственными
органами или должностными лицами

56 137



1

Государственная пошлина

56 137

2



Неналоговые поступления

592 844


01


Доходы от государственной собственности

233 316



1

Поступления части чистого дохода
государственных предприятий

17 282



3

Дивиденды на государственные пакеты
акций, находящиеся в государственной
собственности

41 024



5

Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности

126 200



7

Вознаграждения по кредитам, выданным
из государственного бюджета

48 810


02


Поступления от реализации товаров
(работ, услуг) государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета

10 000



1

Поступления от реализации товаров
(работ, услуг) государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета

10 000


03


Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

193



1

Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

193


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан

186 328



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан за
исключением поступлений от организаций
нефтяного сектора

186 328


06


Прочие неналоговые поступления

163 007



1

Прочие неналоговые поступления

163 007

3



Поступления от продажи основного
капитала

10 760 505


01


Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 900 000



1

Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 900 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 860 505



1

Продажа земли

2 795 505



2

Продажа нематериальных активов

65 000

4



Поступления трансфертов

167 879 530


02


Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления

167 879 530



1

Трансферты из республиканского бюджета

167 879 530

Функциональная группа

Сумма
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

256 615 510,5

01



Государственные услуги общего
характера

2 395 600,0


111


Аппарат маслихата города
республиканского значения, столицы

118 635,0



001

Услуги по обеспечению деятельности
маслихата города республиканского
значения, столицы

115 235,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

3 400,0


121


Аппарат акима города республиканского
значения, столицы

1 164 041,0



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима города республиканского
значения, столицы

508 230,0



002

Создание информационных систем

425 374,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

55 405,0



005

Организация деятельности центров
обслуживания населения по
предоставлению государственных услуг
физическим и юридическим лицам по
принципу "одного окна"

175 032,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

500 430,0



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

492 578,0



022

Капитальные расходы государственных
органов

7 852,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

332 417,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения
местного бюджета и управления
коммунальной собственностью

234 864,0



003

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

6 683,0



004

Организация работы по выдаче разовых
талонов и обеспечение полноты сбора
сумм от реализации разовых талонов

54 289,0



010

Организация приватизации коммунальной
собственности

10 981,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в
коммунальную собственность

16 200,0



014

Капитальные расходы государственных
органов

9 400,0


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

280 077,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и
развития экономической политики,
системы государственного планирования
и управления города республиканского
значения, столицы

275 077,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

5 000,0

02



Оборона

317 872,0


350


Управление по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне,
организации предупреждения и
ликвидации аварий и стихийных
бедствий города республиканского
значения, столицы

317 872,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
мобилизационной подготовки,
гражданской обороны, организации
предупреждения и ликвидации аварий и
стихийных бедствий

46 135,0



003

Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности

34 292,0



004

Мероприятия гражданской обороны
города республиканского значения,
столицы

55 252,0



005

Мобилизационная подготовка и
мобилизация города республиканского
значения, столицы

100 073,0



006

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций масштаба города
республиканского значения, столицы

74 560,0



007

Подготовка территориальной обороны и
территориальная оборона города
республиканского значения, столицы

7 560,0

03



Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность

6 591 562,0


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

5 689 425,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности
на территории города республиканского
значения, столицы

4 600 479,0



003

Поощрение граждан, участвующих в
охране общественного порядка

13 000,0



004

Реализация региональной программы
"Астана - город без наркотиков"

13 624,0



007

Капитальные расходы государственных
органов

965 259,0



012

Услуги по размещению лиц, не имеющих
определенного места жительства и
документов

48 891,0



013

Организация содержания лиц,
арестованных в административном
порядке

22 474,0



016

Проведение операции "Мак" за счет
целевых трансфертов из
республиканского бюджета

2 703,0



019

Содержание, материально-техническое
оснащение дополнительной штатной
численности миграционной полиции,
документирование оралманов

21 024,0



020

Содержание и материально-техническое
оснащение Центра временного
размещения оралманов и Центра
адаптации и интеграции оралманов

1 971,0


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

816 117,0



007

Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах

816 117,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

86 020,0



004

Развитие объектов органов внутренних
дел

86 020,0

04



Образование

31 438 753,7


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

4 475 006,0



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

4 457 934,0



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям
школ и воспитателям дошкольных
организаций образования

17 072,0


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

6 900,0



006

Повышение квалификации и
переподготовка кадров

6 900,0


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

464 499,0



003

Повышение квалификации и
переподготовка кадров

148 608,0



043

Подготовка специалистов в
организациях технического и
профессионального, послесреднего
образования

231 906,0



044

Оказание социальной поддержки
обучающимся по программам
технического и профессионального,
послесреднего образования

83 985,0


359


Управление туризма, физической
культуры и спорта города
республиканского значения, столицы

935 510,0



006

Дополнительное образование для детей
и юношества по спорту

935 510,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

15 406 308,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования

147 153,0



003

Общеобразовательное обучение

10 258 980,0



004

Общеобразовательное обучение по
специальным образовательным
программам

141 434,0



005

Общеобразовательное обучение
одаренных детей в специализированных
организациях образования

137 347,0



006

Информатизация системы образования в
государственных учреждениях
образования города республиканского
значения, столицы

5 823,0



007

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений
образования города республиканского
значения, столицы

237 624,0



008

Дополнительное образование для детей

613 326,0



009

Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
масштаба города республиканского
значения, столицы

46 265,0



011

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0



012

Повышение квалификации и
переподготовка кадров

174 965,0



013

Обследование психического здоровья
детей и подростков и оказание
психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению

36 274,0



014

Реабилитация и социальная адаптация
детей и подростков с проблемами в
развитии

31 916,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание
ребенка сироты (детей-сирот), и
ребенка (детей), оставшегося без
попечения родителей

97 826,0



024

Подготовка специалистов в
организациях технического и
профессионального образования

2 139 238,0



026

Обеспечение оборудованием,
программным обеспечением
детей-инвалидов, обучающихся на дому

36 855,0



029

Методическая работа

37 987,0



031

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям
школ и воспитателям дошкольных
организаций образования

117 704,0



032

Установление доплаты за организацию
производственного обучения мастерам
производственного обучения
организаций технического и
профессионального образования

8 495,0



033

Приобретение учебного оборудования
для повышения квалификации
педагогических кадров

28 000,0



038

Повышение квалификации, подготовка и
переподготовка кадров в рамках
реализации "Программы занятости
2020"

1 107 096,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

10 150 530,7



037

Строительство и реконструкция
объектов образования

10 150 530,7

05



Здравоохранение

38 694 901,3


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

16 289 619,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
здравоохранения

106 619,0



005

Производство крови, ее компонентов и
препаратов для местных организаций
здравоохранения

658 888,0



006

Услуги по охране материнства
и детства

217 178,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

124 771,0



008

Реализация мероприятий по
профилактике и борьбе со СПИД в
Республике Казахстан

174 993,0



009

Оказание медицинской помощи лицам,
страдающим туберкулезом,
инфекционными заболеваниями,
психическими расстройствами и
расстройствами поведения, в том числе
связанные с употреблением
психоактивных веществ

2 736 042,0



010

Оказание амбулаторно-поликлинической
помощи населению за исключением
медицинской помощи, оказываемой из
средств республиканского бюджета

5 779 664,0



011

Оказание скорой медицинской помощи и
санитарная авиация

1 395 772,0



012

Реализация социальных проектов на
профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц
находящихся и освободившихся из мест
лишения свободы в рамках
Государственной программы «Саламатты
Қазақстан» на 2011-2015 годы

1 424,0



013

Проведение патологоанатомического
вскрытия

121 122,0



014

Обеспечение лекарственными средствами
и специализированными продуктами
детского и лечебного питания
отдельных категорий населения на
амбулаторном уровне

1 391 854,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или
льготным проездом за пределы
населенного пункта на лечение

2 538,0



017

Приобретение тест-систем для
проведения дозорного
эпидемиологического надзора

957,0



018

Информационно-аналитические услуги
в области здравоохранения

45 018,0



019

Обеспечение больных туберкулезом
противотуберкулезными препаратами

67 936,0



020

Обеспечение больных диабетом
противодиабетическими препаратами

113 259,0



021

Обеспечение онкологических больных
химиопрепаратами

99 419,0



022

Обеспечение больных с хронической
почечной недостаточностью,
миастенией, а также больных после
трансплантации почек лекарственными
средствами

96 788,0



023

Погашение кредиторской задолженности
по обязательствам организаций
здравоохранения за счет средств
местного бюджета

10 000,0



026

Обеспечение факторами свертывания
крови при лечении взрослых, больных
гемофилией

57 662,0



027

Централизованный закуп вакцин и
других медицинских иммунобиологи-
ческих препаратов для проведения
иммунопрофилактики населения

305 378,0



028

Содержание вновь вводимых объектов
здравоохранения

673 638,0



029

Базы спецмедснабжения города
республиканского значения, столицы

55 074,0



030

Капитальные расходы государственных
организаций здравоохранения

2 000,0



033

Капитальные расходы медицинских
организаций здравоохранения

2 000 556,0



036

Обеспечение тромболитическими
препаратами больных с острым
инфарктом миокарда

51 069,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

10 368,0



028

Реализация мероприятий в рамках
Государственной программы «Саламатты
Қазақстан» на 2011-2015 годы

10 368,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

22 394 914,3



038

Строительство и реконструкция
объектов здравоохранения

22 394 914,3

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

5 161 558,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

105 208,0



003

Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому

105 208,0


355


Управление занятости и социальных
программ города республиканского
значения, столицы

4 267 960,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения

684 405,0



002

Предоставление специальных социальных
услуг для престарелых и инвалидов в
медико-социальных учреждениях
(организациях) общего типа

390 697,0



003

Программа занятости

447 464,0



006

Государственная адресная социальная
помощь

28 724,0



007

Жилищная помощь

227 684,0



008

Социальная помощь отдельным
категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных
органов

1 264 370,0



009

Социальная поддержка инвалидов

219 404,0



012

Государственные пособия на детей до
18 лет

35 667,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат

3 236,0



015

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами, предоставление социальных
услуг индивидуального помощника для
инвалидов первой группы, имеющих
затруднение в передвижении, и
специалиста жестового языка для
инвалидов по слуху в соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации инвалида

135 636,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного местожительства

84 852,0



019

Размещение государственного
социального заказа в
неправительственном секторе за счет
целевых трансфертов из
республиканского бюджета

31 107,0



020

Предоставление специальных социальных
услуг для инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями,
в психоневрологических
медико-социальных учреждениях
(организациях)

271 191,0



022

Предоставление специальных социальных
услуг для детей-инвалидов с
психоневрологическими патологиями в
детских психоневрологических
медико-социальных учреждениях
(организациях)

361 725,0



026

Капитальные расходы государственных
органов

11 965,0



030

Обеспечение деятельности центров
занятости

69 833,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

753 400,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей

495 388,0



017

Социальная поддержка обучающихся и
воспитанников организаций образования
очной формы обучения

146 952,0



037

Социальная реабилитация

111 060,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

34 990,0



039

Строительство и реконструкция
объектов социального обеспечения

34 990,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

71 949 999,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

15 754 223,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 027 047,0



009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

6 327 487,0



010

Содержание мест захоронений и
погребение безродных

68 984,0



011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

8 330 705,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

34 070 931,9



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
энергетики и коммунального хозяйства

281 434,0



005

Развитие коммунального хозяйства

25 193 450,8



006

Функционирование системы
водоснабжения и водоотведения

200 322,0



007

Развитие системы водоснабжения

7 324 613,0



010

Приобретение коммунальной техники

399 898,0



008

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-
коммуникационной инфраструктуры

669 214,1



016

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

19 158 017,1



012

Строительство и (или) приобретение
жилья государственного коммунального
жилищного фонда

2 592 000,0



013

Развитие благоустройства города

1 772 378,2



017

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-
коммуникационной инфраструктуры

3 583 030,0



019

Строительство жилья

11 210 608,9


374


Управление жилья города
республиканского значения, столицы

2 966 827,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по
вопросам жилья

65 107,0



004

Снос аварийного и ветхого жилья

111 200,0



005

Изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для
государственных надобностей и
связанное с этим отчуждение
недвижимого имущества

2 546 337,0



006

Организация сохранения
государственного жилищного фонда

242 482,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 701,0

08



Культура, спорт, туризм и
информационное пространство

31 093 594,5


358


Управление архивов и документации
города республиканского значения,
столицы

91 995,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по
управлению архивным делом

31 770,0



002

Обеспечение сохранности архивного
фонда

59 731,0



005

Капитальные расходы государственных
органов

494,0


359


Управление туризма, физической
культуры и спорта города
республиканского значения, столицы

2 980 773,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
туризма, физической культуры и
спорта

54 793,0



003

Проведение спортивных соревнований на
уровне города республиканского
значения, столицы

72 084,0



004

Подготовка и участие членов сборных
команд города республиканского
значения, столицы по различным видам
спорта на республиканских и
международных спортивных
соревнованиях

2 790 832,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0



013

Регулирование туристской деятельности

61 864,0


361


Управление культуры города
республиканского значения, столицы

5 764 718,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
культуры

82 895,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

3 925 643,0



005

Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия и доступа к ним

465 940,0



007

Поддержка театрального и музыкального
искусства

1 152 971,0



009

Обеспечение функционирования
городских библиотек

136 069,0



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0


362


Управление внутренней политики города
республиканского значения, столицы

1 034 857,0



001

Услуги по реализации государственной,
внутренней политики на местном
уровне

310 960,0



003

Реализация региональных программ в
сфере молодежной политики

116 687,0



005

Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты
и журналы

372 080,0



006

Услуги по проведению государственной
информационной политики через
телерадиовещание

233 930,0



007

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0


363


Управление по развитию языков города
республиканского значения, столицы

174 490,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития языков

45 210,0



002

Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана

126 668,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

2 612,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

21 046 761,5



014

Развитие объектов культуры

17 050 054,0



015

Развитие объектов спорта и туризма

3 996 707,5

09



Топливно-энергетический комплекс и
недропользование

34 153 107,9


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

34 153 107,9



012

Развитие теплоэнергетической системы

34 153 107,9

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения

861 595,0


351


Управление земельных отношений города
республиканского значения, столицы

78 738,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории
города республиканского значения,
столицы

68 178,0



004

Организация работ по зонированию
земель

9 860,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

700,0


354


Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования
города республиканского значения, столицы

722 223,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере охраны окружающей
среды на местном уровне

49 476,0



004

Мероприятия по охране окружающей
среды

656 156,0



005

Развитие объектов охраны окружающей
среды

15 891,0



012

Капитальные расходы государственных
органов

700,0


375


Управление сельского хозяйства города
республиканского значения, столицы

60 634,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
сельского хозяйства

33 234,0



004

Государственная поддержка повышения
урожайности и качества производимых
сельскохозяйственных культур

731,0



008

Организация санитарного убоя больных
животных

15 047,0



014

Капитальные расходы государственных
органов

500,0



016

Проведение противоэпизоотических
мероприятий

735,0



018

Проведение мероприятий по
идентификации сельскохозяйственных
животных

227,0



020

Удешевление стоимости
горюче-смазочных материалов и других
товарно-материальных ценностей,
необходимых для проведения
весенне-полевых и уборочных работ

10 160,0

11



Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

4 763 546,0


365


Управление архитектуры и
градостроительства города
республиканского значения, столицы

884 009,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере архитектуры и
градостроительства на местном уровне

67 683,0



002

Разработка генеральных планов
застройки населенных пунктов

533 776,0



005

Капитальные расходы государственных
органов

82 550,0



006

Разработку комплексной схемы
градостроительного планирования
территории пригородной зоны города
Астаны

200 000,0


366


Управление государственного
архитектурно-строительного контроля
города республиканского значения,
столицы

82 107,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне  в сфере
государственного
архитектурно-строительного контроля

80 607,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

3 500 000,0



040

Развитие индустриально-инновационной
инфраструктуры в рамках направления
«Инвестор - 2020»

3 500 000,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

297 430,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне  в области
строительства

295 430,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0

12



Транспорт и связь

23 825 279,2


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

23 825 279,2



001

Услуги по реализации государственной
политики в области транспорта и
коммуникаций на местном уровне

177 970,0



002

Развитие транспортной инфраструктуры

22 261 156,8



003

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог, улиц города
Астаны и Алматы

1 210 912,4



005

Субсидирование пассажирских перевозок
по социально значимым внутренним
сообщениям

173 740,0



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0

13



Прочие

3 031 362,0


355


Управление занятости и социальных
программ города республиканского
значения, столицы

31 200,0



023

Поддержка частного предпринима-
тельства в рамках программы "Дорожная
карта бизнеса - 2020"

31 200,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

1 179 174,0



013

Резерв местного исполнительного
органа города республиканского
значения, столицы

1 179 174,0


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

410 630,0



003

Разработка или корректировка
технико-экономического обоснования
местных бюджетных инвестиционных
проектов и концессионных проектов и
проведение его экспертизы,
консультативное сопровождение
концессионных проектов

410 630,0


364


Управление предпринимательства и
промышленности города
республиканского значения, столицы

434 593,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства и
промышленности

99 770,0



002

Поддержка частного предприниматель-
ства в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса - 2020»

6 450,0



003

Поддержка предпринимательской
деятельности

17 669,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

1 290,0



007

Реализация Стратегии
индустриально-инновационного развития

7 626,0



017

Субсидирование процентной ставки по
кредитам в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса до 2020 года»

152 586,0



018

Частичное гарантирование кредитов
малому и среднему бизнесу в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса до
2020 года»

96 436,0



019

Сервисная поддержка ведения бизнеса в
рамках программы «Дорожная карта
бизнеса до 2020 года»

52 766,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

681 709,0



020

Развитие индустриальной
инфраструктуры в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса - 2020»

681 709,0


372


Управление по администрированию
специальной экономической зоны
"Астана - новый город"

294 056,0



001

Услуги по реализации государственной
политики по обеспечению устойчивого
роста конкурентоспособности и
повышению имиджа города Астаны как
новой столицы на международном
уровне

103 356,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

700,0



004

Услуги по обеспечению развития
инновационной деятельности города
Астаны

190 000,0

15



Трансферты

2 336 779,9


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

2 336 779,9



006

Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых
трансфертов

1 645 993,9



024

Целевые текущие трансферты в
вышестоящие бюджеты в связи с
передачей функций государственных
органов из нижестоящего уровня
государственного управления в
вышестоящий

590 786,0



029

Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, угрожающих
политической, экономической и
социальной стабильности
административно-территориальной
единицы, жизни и здоровью людей,
проведения мероприятий
общереспубликанского либо
международного значения

100 000,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-636 968,0

5



Погашение бюджетных кредитов

636 968,0


01


Погашение бюджетных кредитов

636 968,0



1

Погашение бюджетных кредитов,
выданных из государственного бюджета

636 968,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми
активами

6 810 758,0




Приобретение финансовых активов

6 810 758,0

12



Транспорт и связь

3 152 353,0


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

3 152 353,0



012

Формирование и (или) увеличение
уставного капитала юридических лиц
для реализации проекта Новая
транспортная система города Астаны

3 152 353,0

13



Прочие

3 658 405,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

1 658 405,0



012

Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц

1 658 405,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

2 000 000,0



043

Увеличение уставного капитала
уполномоченной организации для
участия в строительстве незавершенных
объектов жилья с участием дольщиков
города Астаны

2 000 000,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 027 439,5




VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

9 027 439,5

7



Поступления займов

2 090 000,0


01


Внутренние государственные займы

2 090 000,0



2

Договоры займа

2 090 000,0

16



Погашение займов

-7 666 929,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

-7 666 929,0



009

Погашение долга местного
исполнительного органа перед
вышестоящим бюджетом

-7 666 929,0




Используемые остатки бюджетных
средств

14 604 368,5

      И.о. секретаря маслихата города Астаны           Е. Оспанов

                                          Приложение 2
                                 к решению маслихата города Астаны
                               от 11 августа 2011 года № 473/67-IV

                                          Приложение 6
                                к решению маслихата города Астаны
                              от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

            Перечень бюджетных программ района "Алматы"
                  города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера

142 459,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

142 459,0



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

140 307,0



022

Капитальные расходы государственных
органов

2 152,0

04



Образование

1 889 336,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

1 889 336,0



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

1 881 503,0



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям
школ и воспитателям дошкольных
организаций образования

7 833,0

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

70 300,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

70 300,0



003

Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому

70 300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 182 321,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

6 182 321,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

434 123,0



009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

2 176 403,0



010

Содержание мест захоронений и
погребение безродных

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

3 546 795,0




Итого:

8 284 416,0

      И.о. секретаря маслихата города Астаны           Е. Оспанов

                                          Приложение 3
                                 к решению маслихата города Астаны
                               от 11 августа 2011 года № 473/67-IV

                                          Приложение 9
                                к решению маслихата города Астаны
                              от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

          Перечень бюджетных программ района "Есиль"
                города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера

193 120


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

193 120



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

192 120



022

Капитальные расходы государственных
органов

1 000

04



Образование

478 188


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

478 188



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

476 728



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям
школ и воспитателям дошкольных
организаций образования

1 460

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 914 378


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

4 914 378



008

Освещение улиц населенных пунктов

316 274



009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

2 062 618



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

2 535 486




Итого:

5 585 686

      И.о. секретаря маслихата города Астаны           Е. Оспанов

                                          Приложение 4
                                 к решению маслихата города Астаны
                               от 11 августа 2011 года № 473/67-IV

                                          Приложение 12
                                к решению маслихата города Астаны
                              от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

            Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
                   города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего
характера

189 850


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

189 850



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

185 150



022

Капитальные расходы государственных
органов

4 700

04



Образование

2 082 483


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

2 082 483



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

2 074 704



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям
школ и воспитателям дошкольных
организаций образования

7 779

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

34 908


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

34 908



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

34 908

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 657 524


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

4 657 524



008

Освещение улиц населенных пунктов

306 650



009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

2 058 466



010

Содержание мест захоронений и
погребение безродных

43 984



011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

2 248 424




Итого:

6 964 765

      И.о. секретаря маслихата города Астаны           Е. Оспанов

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.