О внесении изменений и дополнения в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011-2013 годы"

Новый

Решение маслихата города Актау от 28 июля 2011 года № 45/407. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 12 августа 2011 года № 11-1-161

      В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1)пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 26 июля 2011 года № 35/403 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2102 от 5 августа 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      Внести в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 «О городском бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-143 от 27 декабря 2010 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 30 декабря 2010 года № 215 - 216) следующие изменения и дополнения:
      Утвердить бюджет города Актау на 2011 - 2013 годы согласно приложению 1, в том числе на 2011 год, в следующих объемах:
      1) доходы – 15 636 091 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 8 536 747 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 378 088 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 577 045 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 6 144 211 тысяч тенге;
      2) затраты – 16 388 673 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 2 705 340 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 2 705 340 тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 10 000 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 10 000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 3 467 922 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 467 922 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 2 700 000 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге».
      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      В пункте 2:
      В абзаце 2 цифру «12» заменить цифрой «11,7»;
      в абзаце 6 цифру «12» заменить цифрой «11,7»;
      В пункте 3:
      подпункт 2) изложить в новой редакции:
      «ежеквартальную социальную выплату в размере 1,5 месячного расчетного показателя:
      получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
      получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей)»;
      дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
      «ежеквартальную социальную помощь одиноким пенсионерам в размере 3 - х месячных расчетных показателей»;
      В пункте 3 - 1:
      в абзаце 2 цифру «119227» заменить цифрой «103110».
      В пункте 3 - 2:
      в абзаце 1 цифру «5 557 655» заменить цифрой «5 832 655»
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель сессии                     А. Сугирбай

      Секретарь городского
      маслихата Ж. Матаев

      СОГЛАСОВАНО»
      Начальник государственного
      учреждения «Актауский
      городской отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      28 июля 2011 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 28 июня 2011 года № 45/407

Бюджет города Актау на 2011 год

категория

Сумма, тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

15 636 091

1



Налоговые поступления

8 536 747


01


Подоходный налог

3 156 323



2

Индивидуальный подоходный налог

3 156 323


03


Социальный налог

1 587 887



1

Социальный налог

1 587 887


04


Hалоги на собственность

2 774 946



1

Hалоги на имущество

1 895 043



3

Земельный налог

345 706



4

Hалог на транспортные средства

534 011



5

Единый земельный налог

186


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

539 882



2

Акцизы

50 160



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

242 322



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

172 127



5

Налог на игорный бизнес

75 273


07


Прочие налоги

2



1

Прочие налоги

2


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

477 707



1

Государственная пошлина

477 707

2



Неналоговые поступления

378 088


01


Доходы от государственной собственности

22 323



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 323



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

751



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

751


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

90



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

90


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

334 068



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

334 068


06


Прочие неналоговые поступления

20 856



1

Прочие неналоговые поступления

20 856

3



Поступления от продажи основного капитала

577 045


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

245 185



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

245 185


03


Продажа земли и нематериальных активов

331 860



1

Продажа земли

293 106



2

Продажа нематериальных активов

38 754

4



Поступления трансфертов

6 144 211


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 144 211



2

Трансферты из областного бюджета

6 144 211

Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

16 388 673

01



Государственные услуги общего характера

480 830


112


Аппарат маслихата города

25 561



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 512



002

Создание информационных систем

899



003

Капитальные расходы государственных органов

150


122


Аппарат акима города

111 651



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

107 763



002

Создание информационных систем

2 928



003

Капитальные расходы государственных органов

960


123


Аппарат акима села Умирзак

11 565



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 265



022

Капитальные расходы государственных органов

300


452


Отдел финансов

315 368



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

21 134



002

Создание информационных систем

899



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

15 707



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 828



018

Капитальные расходы государственных органов

800



109

Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты

275 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

16 685



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

15 146



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

640

02



Оборона

19 519


122


Аппарат акима города

19 519



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 519

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

84 092


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

84 092



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

84 092

04



Образование

6 646 717


464


Отдел образования

6 533 778



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

28 221



002

Создание информационных систем

899



003

Общеобразовательное обучение

4 061 543



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

122 126



006

Дополнительное образование для детей

241 836



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

14 199



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 588 532



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

358 226



012

Капитальные расходы государственных органов

640



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

42 183



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

34 609



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

40 764


467


Отдел строительства

112 939



037

Строительство и реконструкция объектов образования

112 939

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

644 351


123


Аппарат акима села Умирзак

495



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

495


451


Отдел занятости и социальных программ

623 176



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

53 690



002

Программа занятости

106 753



005

Государственная адресная социальная помощь

17 107



006

Жилищная помощь

11 807



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов

280 653



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 352



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 646



012

Создание информационных систем

899



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

23 407



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

70 049



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 858



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

26 513



021

Капитальные расходы государственных органов

2 240



023

Обеспечение деятельности центров занятости

15 202


464


Отдел образования

20 680



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

20 680

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 549 184


123


Аппарат акима села Умирзак

24 009



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 887



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 778



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 344


467


Отдел строительства

5 290 293



003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

43 036



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 710 749



005

Развитие коммунального хозяйства

26 768



006

Развитие системы водоснабжения

1 185 522



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

61 000



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

263 218


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 234 882



015

Освещение улиц в населенных пунктах

130 717



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350 097



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 152



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

743 916

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

270 135


455


Отдел культуры и развития языков

217 738



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

9 632



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка культурно-досуговой работы

175 014



006

Функционирование районных (городских) библиотек

31 713



010

Капитальные расходы государственных органов

480


456


Отдел внутренней политики

33 659



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

16 177



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

8 000



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 120



004

Создание информационных систем

899



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

5 983



006

Капитальные расходы государственных органов

480


465


Отдел физической культуры и спорта

18 738



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6 073



002

Создание информационных систем

899



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 574



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 192

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 174 854


467


Отдел строительства

1 174 854



009

Развитие теплоэнергетической системы

1 174 854

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 763


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

535



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

0



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

535


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

7 748



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

6 211



002

Создание информационных систем

899



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

153



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

485


463


Отдел земельных отношений

23 480



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

21 781



005

Создание информационных систем

899



007

Капитальные расходы государственных органов

800

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

36 686


467


Отдел строительства

16 197



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

14 658



014

Создание информационных систем

899



017

Капитальные расходы государственных органов

640


468


Отдел архитектуры и градостроительства

20 489



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

19 110



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

480

12



Транспорт и коммуникации

313 592


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

313 592



022

Развитие транспортной инфраструктуры

76 061



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

192 531



009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров

45 000

13



Прочие

136 639


451


Отдел занятости и социальных программ

15 600



022

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020"

15 600


469


Отдел предпринимательства

61 066



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

12 489



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка предпринимательской деятельности

47 198



004

Капитальные расходы государственных органов

480


452


Отдел финансов

13 975



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

13 975


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

20 000



003

Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов

20 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

25 998



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

24 459



013

Капитальные расходы государственных органов

640



020

Создание информационных систем

899

15



Трансферты

311


452


Отдел финансов

311



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

311




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

2 705 340




Бюджетные кредиты

2 705 340

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 700 000


467


Отдел строительства

2 700 000



003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

2 700 000

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 340


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

5 340



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

5 340




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

10 000




Приобретение финансовых активов

10 000

13



Прочие

10 000


452


Отдел финансов

10 000



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

10 000




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-3 467 922




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

3 467 922




Поступление займов

2 700 000

16



Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

767 922

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.