О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 44/2-V "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2016-2018 годы"

Утративший силу

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 31 мая 2016 года № 5/2-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 6 июня 2016 года № 4558. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI

      Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2016 № 13/5-VI (вводится в действие с 01.01.2017).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 24 мая 2016 года № 3/24-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4553), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2016-2018 годы" от 23 декабря 2015 года № 44/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4318, опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан "Әділет" 19 января 2016 года) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить бюджет города на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
      1) доходы – 35 206 761,6 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 11 182 360,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 142 399,0 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 2 215 124,2 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 21 666 878,4 тысяч тенге;
      2) затраты – 34 064 075,1 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 1 557 445,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 97 511,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 0,0;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 97 511,0 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – - 317 247,5 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 317 247,5 тысяч тенге.";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2016 год в сумме 92 005,0 тысяч тенге.";
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2016 год в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 24 мая 2016 года № 3/24-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4553):
      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 11,0 %;
      2) социальный налог – 11,0 %.";
      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.

      Председатель сессии А. Курмангалиев
      Секретарь городского маслихата А. Абакумов

  Приложениек решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 31 мая 2016 года
№ 5/2-VI
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 декабря 2015 года
№ 44/2-V

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2016 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

35 206 761,6

1



Налоговые поступления

11 182 360,0


01


Подоходный налог

3 305 428,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 305 428,0


03


Социальный налог

1 540 502,0



1

Социальный налог

1 540 502,0


04


Налоги на собственность

4 677 677,0



1

Налоги на имущество

2 962 151,0



3

Земельный налог

565 880,0



4

Налог на транспортные средства

1 149 050,0



5

Единый земельный налог

596,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 048 709,0



2

Акцизы

150 586,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

178 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

693 275,0



5

Налог на игорный бизнес

26 848,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

610 044,0



1

Государственная пошлина

610 044,0

2



Неналоговые поступления

142 399,0


01


Доходы от государственной собственности

93 064,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 151,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

90 653,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

260,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

8 339,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

8 339,0


06


Прочие неналоговые поступления

40 985,0



1

Прочие неналоговые поступления

40 985,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 215 124,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 965 124,2



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 965 124,2


03


Продажа земли и нематериальных активов

250 000,0



1

Продажа земли

200 000,0



2

Продажа нематериальных активов

50 000,0

4



Поступления трансфертов

21 666 878,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 666 878,4



2

Трансферты из областного бюджета

21 666 878,4


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

34 064 075,1

01



Государственные услуги общего характера

408 300,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24 604,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 604,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

202 394,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)

199 145,6



003

Капитальные расходы государственного органа

3 249,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

59 842,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

43 312,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 450,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 080,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

45 928,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

43 278,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 650,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

75 532,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

75 532,0

02



Оборона

19 077,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

19 077,2



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 077,2

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

77 997,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

58 634,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

58 634,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

19 363,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

18 298,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 065,0

04



Образование

11 513 156,1


464


Отдел образования района (города областного значения)

11 362 362,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

34 152,0



003

Общеобразовательное обучение

6 904 926,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

253 113,8



006

Дополнительное образование для детей

658 263,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 048 961,0



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

111 559,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

6 861,0



029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

34 325,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 103 912,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

206 289,4


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

150 793,9



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

150 793,9

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 027 564,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 012 902,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

86 342,0



002

Программа занятости

113 260,0



003

Оказание ритуальных услуг по захоронению умерших Героев Советского Союза, "Халық Қаһарманы", Героев Социалистического труда, награжденных Орденом Славы трех степеней и орденом "Отан" из числа участников и инвалидов войны

1 385,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

922,0



005

Государственная адресная социальная помощь

3 100,0



006

Оказание жилищной помощи

18 200,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

330 722,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 482,5



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

79 882,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

232 531,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 800,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

92 984,0



021

Капитальные расходы государственного органа

4 000,0



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

19 811,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

16 481,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 256,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

5 256,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

9 406,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

9 406,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

15 743 322,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 598 000,7



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 600,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

51 340,0



005

Снос аварийного и ветхого жилья

200,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

2 083,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

482 109,8



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

46 248,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

17 254,5



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

708 519,5



028

Развитие коммунального хозяйства

22 509,9



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

984 397,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 266 379,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

15 360,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

12 124 551,3



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4 058 360,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

7 924 740,3



005

Развитие коммунального хозяйства

5 000,0



072

Строительство служебного жилища, строительство и (или) реконструкция общежитий для трудовой молодежи и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020

136 451,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

20 770,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

20 210,0



005

Капитальные расходы государственного органа

560,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

702 145,6


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

337 751,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

22 986,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

145 788,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

137 025,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

31 952,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

120 336,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

28 782,4



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

60 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

28 886,9



006

Капитальные расходы государственного органа

2 176,9



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

490,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

242 058,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

17 362,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

134 290,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

14 000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

65 696,4



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 710,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 000,0



011

Развитие объектов культуры

2 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

106 168,0


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

51 577,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

25 787,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1 660,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

9 500,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

53,0



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

2 500,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

12 077,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

54 591,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

50 891,0



003

Капитальные расходы государственного органа

200,0



010

Организация работ по зонированию земель

3 500,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

90 269,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

36 913,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

36 913,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

53 356,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

44 356,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

9 000,0

12



Транспорт и коммуникации

1 625 327,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 625 327,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

23 698,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

979 109,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

622 520,0

13



Прочие

2 542 500,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

92 005,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

92 005,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

34 314,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

30 714,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

3 600,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 416 181,5



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

10 765,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 405 416,5

14



Обслуживание долга

115 895,7


452


Отдел финансов района (города областного значения)

115 895,7



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

115 895,7

15



Трансферты

92 351,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

92 351,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6 235,7



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

73 814,8



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

11 211,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1 090,1




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

1 557 445,0




Бюджетные кредиты

1 557 445,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 557 445,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 557 445,0



053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

1 557 445,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

-97 511,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

97 511,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

97 511,0


1


Поступления от продажи финансовых активов государства

97 511,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

97 511,0




V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-317 247,5




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

317 247,5


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.