О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы"

Новый

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 11 декабря 2019 года № 48/452. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 19 декабря 2019 года № 4059

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 10 декабря 2019 года № 32/379 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4054), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3794, опубликовано 24 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19 907 889,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 038 380,7 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 38 307,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 557 981,2 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 13 273 220,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 19 354 911,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 10 511,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 154 870,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 144 359,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 542 467,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -542 467,5 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 154 870,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 716 401,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 19 063,5 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2019 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 2 664 136,6 тысяч тенге, в том числе:

      сельского округа Атамекен – 390 900,7 тысяч тенге;

      сельского округа Баскудык – 454 377,1 тысяч тенге;

      сельского округа Батыр – 263 185,7 тысяч тенге;

      села Баянды – 189 437,4 тысяч тенге;

      сельского округа Даулет – 203 479,4 тысяч тенге;

      сельского округа Кызылтобе – 454 423,8 тысяч тенге;

      села Мангистау – 708 332,5 тысяч тенге.";

      подпункт 3) пункта 3 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "3) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 98,4 процент;";

      первый абзац пункта 4 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1 910 543,0 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;";

      пятый абзац пункта 6 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1 000,0 тысяч тенге – на строительство автомобильной дороги районного значения в сельском округе Баскудык.";

      пункт 7 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "7. Учесть, что в районном бюджете на 2019 год предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета в следующем объеме:

      154 870,0 тысяч тенге на реализацию мер социальной поддержки спецалистов.";

      пункт 8 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "8. Утвердить резерв акимата района на 2019 год в сумме 0 тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Мунайлинского района (председатель комиссии Н. Жолбаев).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии К. Ильясов
      Секретарь Мунайлинского районного маслихата Б. Назар

  Приложение
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 11 декабря 2019 года № 48/452
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 14 января 2019 года № 35/371

Районный бюджет на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. Доходы

19 907 889,7

1



Налоговые поступления

6 038 380,7


01


Подоходный налог

2 109 001,2



2

Индивидуальный подоходный налог

2 109 001,2


03


Социальный налог

1 673 011,0



1

Социальный налог

1 673 011,0


04


Hалоги на собственность

2 165 869,5



1

Hалоги на имущество

2 052 934,0



3

Земельный налог

15 465,5



4

Hалог на транспортные средства

96 955,0



5

Единый земельный налог

515,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65 027,0



2

Акцизы

6 418,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

39 568,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

18 680,0



5

Налог на игорный бизнес

361,0


07


Прочие налоги

300,0



1

Прочие налоги

300,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

25 172,0



1

Государственная пошлина

25 172,0

2



Неналоговые поступления

38 307,0


01


Доходы от государственной собственности

18 342,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

60,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

18 016,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

266,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Республики Казахстан

17 262,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

17 262,0


06


Прочие неналоговые поступления

2 703,0



1

Прочие неналоговые поступления

2 703,0

3



Поступления от продажи основного капитала

557 981,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

328 841,2



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

328 841,2


03


Продажа земли и нематериальных активов

229 140,0



1

Продажа земли

182 412,0



2

Продажа нематериальных активов

46 728,0

4



Поступления трансфертов

13 273 220,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 273 220,8



2

Трансферты из областного бюджета

13 273 220,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

1

2

3




2. Затраты

19 354 911,2

01



Государственные услуги общего характера

687 770,3


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24 502,9



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 047,9



003

Капитальные расходы государственного органа

455,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

194 956,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

194 058,4



003

Капитальные расходы государственного органа

898,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

383 325,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

58 909,6



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

320 573,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 687,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

830,0



015

Капитальные расходы государственного органа

326,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

84 985,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

55 000,1



013

Капитальные расходы государственного органа

185,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

29 800,3

02



Оборона

13 235,3


122


Аппарат акима района (города областного значения)

13 235,3



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 235,3

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

31 137,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 027,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

4 027,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

27 110,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

27 055,3



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0

04



Образование

9 238 999,3


464


Отдел образования района (города областного значения)

9 017 338,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

56 955,9



003

Общеобразовательное обучение

7 927 352,5



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

540 167,5



006

Дополнительное образование для детей

241 784,8



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

4 761,8



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

25 553,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

87 296,4



012

Капитальные расходы государственного органа

55,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

0,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

103 470,7



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

29 940,8


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

186 440,9



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

186 440,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 220,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

35 220,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 174 308,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

716,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

716,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 160 504,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

56 078,4



002

Программа занятости

98 937,0



005

Государственная адресная социальная помощь

2 135 880,4



006

Оказание жилищной помощи

119,2



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

619 641,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

15 352,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 556,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

43 693,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

100 278,0



021

Капитальные расходы государственного органа

455,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

38 786,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

42 728,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 088,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

13 088,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 988 089,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 983 089,1



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

130 816,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

20 151,1



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 832 122,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 000,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

262 709,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

158 559,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

27 061,7



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

23 643,1



005

Поддержка культурно-досуговой работы

93 910,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

5 725,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

165,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

84 149,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

42 869,2



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

31 427,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

9 798,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

20 000,0



011

Развитие объектов культуры

20 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

189 970,9


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

36 473,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

33 979,2



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 998,8



007

Капитальные расходы государственного органа

495,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

92 256,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

91 532,9



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

689,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

35,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

61 241,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

61 241,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

61 903,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

36 695,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

36 601,3



017

Капитальные расходы государственного органа

94,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

25 208,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

24 914,6



004

Капитальные расходы государственного органа

293,4

12



Транспорт и коммуникации

169 006,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

169 006,1



022

Развитие транспортной инфраструктуры

135 526,4



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

33 479,7

13



Прочие

867 340,9


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

38 653,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

24 951,9



003

Поддержка предпринимательской деятельности

13 356,0



004

Капитальные расходы государственного органа

346,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

193 725,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

0,0



026

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

193 725,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

634 962,0



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

634 962,0

14



Обслуживание долга

6 256,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6 256,3



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

 6 256,3

15



Трансферты

2 664 185,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 664 185,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

48,8



038

Субвенции

2 664 136,6




3. Чистое бюджетное кредитование

10 511,0




Бюджетные кредиты

154 870,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

154 870,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

154 870,0

5



Погашение бюджетных кредитов

144 359,0


01


Погашение бюджетных кредитов

144 359,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

144 359,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

542 467,5




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-542 467,5

7



Поступления займов

154 870,0


01


Внутренние государственные займы

154 870,0



2

Договоры займа

154 870,0




Погашение займов

716 401,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

716 401,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

 716 401,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

19 063,5


01


Остатки бюджетных средств

19 063,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

19 063,5


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.