Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 қаңтардағы № 35/371 "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 48/452 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 19 желтоқсанда № 4059 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 10 желтоқсандағы № 32/379 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 22/265 "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4054 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Мұнайлы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 қаңтардағы № 35/371 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3794 болып тіркелген, 2019 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 19 907 889,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 038 380,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 38 307,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 557 981,2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 13 273 220,8 мың теңге;

      2) шығындар – 19 354 911,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 10 511,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 154 870,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 144 359,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 542 467,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -542 467,5 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 154 870,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 716 401,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 19 063,5 мың теңге.";

      2 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 2 664 136,6 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Атамекен ауылдық округіне – 390 900,7 мың теңге;

      Басқұдық ауылдық округіне – 454 377,1 мың теңге;

      Батыр ауылдық округіне – 263 185,7 мың теңге;

      Баянды ауылына – 189 437,4 мың теңге;

      Дәулет ауылдық округіне – 203 479,4 мың теңге;

      Қызылтөбе ауылдық округіне – 454 423,8 мың теңге;

      Маңғыстау ауылына – 708 332,5 мың теңге.";

      3 тармақтың 3) тармақшасы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "3) төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы – 98,4 пайыз;";

      4 тармақтың бірінші абзацы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1 910 543,0 мың теңге – мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге;";

      6 тармақтың бесінші абзацы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1 000,0 мың теңге – Басқұдық ауылдық округінде аудандық маңызы бар автомобиль жолын салуға.";

      7 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2019 жылға арналған аудандық бюджетте мынадай көлемде республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттердің қарастырылғаны ескерілсін:

      154 870,0 мың теңге мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға.";

      8 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2019 жылға аудан әкімдігінің резерві 0 теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшаcы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Мұнайлы ауданының бюджет комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Н. Жолбаев).

      3. "Мұнайлы аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы А.Жанбуршина) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы К. Ильясов
      Мұнайлы аудандық мәслихатының хатшысы Б. Назар

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 11 желтоқсандағы
  № 48/452 шешіміне қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 14 қаңтардағы
  № 35/371 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Атауы

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

19 907 889,7

1



Салықтық түсімдер

6 038 380,7


01


Табыс салығы

2 109 001,2



2

Жеке табыс салығы

2 109 001,2


03


Әлеуметтік салық

1 673 011,0



1

Әлеуметтік салық

1 673 011,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 165 869,5



1

Мүлікке салынатын салықтар

2 052 934,0



3

Жер салығы

15 465,5



4

Көлік құралдарына салынатын салық

96 955,0



5

Бірыңғай жер салығы

515,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

65 027,0



2

Акциздер

6 418,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

39 568,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

18 680,0



5

Ойын бизнесіне салық

361,0


07


Басқа да салықтар

300,0



1

Басқа да салықтар

300,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

25 172,0



1

Мемлекеттік баж

25 172,0

2



Салықтық емес түсiмдер

38 307,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

18 342,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

60,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

18 016,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

266,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

17 262,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

17 262,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

2 703,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

2 703,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

557 981,2


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

328 841,2



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

328 841,2


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

229 140,0



1

Жерді сату

182 412,0



2

Материалдық емес активтерді сату

46 728,0

4



Трансферттердің түсімдері

13 273 220,8


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

13 273 220,8



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

13 273 220,8

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

19 354 911,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

687 770,3


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

24 502,9



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 047,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

455,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

194 956,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

194 058,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

898,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

383 325,6



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 909,6



113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

320 573,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 687,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

830,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

326,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

84 985,4



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 000,1



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

185,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

29 800,3

02



Қорғаныс

13 235,3


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

13 235,3



005

Жалпыға бiрдей әскери мiндеттi атқару шеңберiндегі iс-шаралар

13 235,3

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

31 137,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 027,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

4 027,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

27 110,3



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 055,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0

04



Білім беру

9 238 999,3


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

9 017 338,4



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 955,9



003

Жалпы білім беру

7 927 352,5



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

540 167,5



006

Балаларға қосымша білім беру

241 784,8



007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

4 761,8



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

25 553,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

87 296,4



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

0,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

103 470,7



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

29 940,8


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

186 440,9



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

186 440,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

35 220,0



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

35 220,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 174 308,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

716,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

716,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 160 504,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 078,4



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

98 937,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

2 135 880,4



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

119,2



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

619 641,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

15 352,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

8 556,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

43 693,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

100 278,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

455,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

38 786,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

42 728,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 088,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

13 088,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 988 089,1


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 983 089,1



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

130 816,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

20 151,1



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 832 122,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 000,0



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

262 709,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

158 559,8



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 061,7



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

23 643,1



005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

93 910,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5 725,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8 000,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

165,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

84 149,2



001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 869,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

31 427,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

9 798,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

20 000,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

20 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

189 970,9


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

36 473,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 979,2



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

1 998,8



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

495,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

92 256,9



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

91 532,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

689,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

35,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

61 241,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

61 241,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

61 903,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

36 695,3



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 601,3



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

94,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

25 208,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 914,6



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

293,4

12



Көлiк және коммуникация

169 006,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

169 006,1



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

135 526,4



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

33 479,7

13



Басқалар

867 340,9


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

38 653,9



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 951,9



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

13 356,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

346,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

193 725,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

0,0



026

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

193 725,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

634 962,0



062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

634 962,0

14



Борышқа қызмет көрсету

6 256,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

6 256,3



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

 6 256,3

15



Трансферттер

2 664 185,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 664 185,4



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

48,8



038

Субвенциялар

2 664 136,6




3. Таза бюджеттік кредиттеу

10 511,0




Бюджеттік кредиттер

154 870,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

154 870,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

154 870,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

144 359,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

144 359,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

144 359,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

542 467,5




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-542 467,5

7



Қарыздар түсімдері

154 870,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

154 870,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

154 870,0




Қарыздарды өтеу

716 401,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

716 401,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

 716 401,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

19 063,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

19 063,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

19 063,5


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады