"Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1762 Қаулысы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.      
      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 жыл; № 18, 218-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы көрсеткіштер және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3.1-кіші бөлімде:
      «Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Ұлттық инновациялық жүйені дамыту» деген 1.1-мақсатта:
      мына:
      «

«Венчурлiк капиталға қол жетiмдiлiк» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

82

92

88

87

86

85

84

«Соңғы технологияларға қол жетiмдiлiк» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

97

103

100

99

98

97

96

«Кәсiпорындар деңгейiнде технологияларды пайдалану» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

105

113

110

109

108

107

106

«Инновациялылық» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

75

101

91

96

95

94

93

«Зерттеу жұмыстарына және әзiрлемелерге компанияның шығындары» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

84

107

104

103

102

101

100

«Жоғары технологиялық өнiмдердi мемлекеттiк сатып алу»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

83

93

90

89

88

87

86

«Жыл iшiнде резиденттер алған халықаралық патенттер саны, бiр млн.адамға шаққанда» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

85

81

81

80

79

77

75

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

«Венчурлiк капиталға қолжетiмдiлiк» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

82

92

105

104

103

102

101

«Соңғы технологияларға қолжетiмдiлiк» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

97

103

90

89

88

87

86

«Кәсiпорындар деңгейiнде технологияларды пайдалану» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

105

113

91

90

89

88

87

«Инновациялылық» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

75

101

103

102

101

100

99

«Зерттеу жұмыстарына және әзiрлемелерге компанияның шығындары» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

84

107

94

93

92

91

90

«Жоғары технологиялық өнiмдердi мемлекеттiк сатып алу» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

83

93

71

70

69

68

67

«Жыл iшiнде резиденттер алған халықаралық патенттер санын, халықтың бiр млн. адамға шаққанда» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

85

81

66

65

64

63

62

»;

      «Индустриялық дамытуды инвестициялық қамтамасыз ету» деген 1.2-мақсатта:
      мына:
      «

«Жергiлiктi жеткiзушiлер саны» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

113

124

121

115

110

100

90

«Тiкелей шетел инвестицияларын реттеу әсерi»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

101

93

92

91

90

89

88

«Тiкелей шетелдiк инвестициялар мен технологияларды беру» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

108

100

99

98

97

96

95

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

«Жергiлiктi жеткiзушiлер саны» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

113

124

120

118

117

116

115

«Тiкелей шетел инвестицияларын реттеу әсерi» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

101

93

100

99

98

97

96

«Тiкелей шетелдiк инвестициялар мен технологияларды беру» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

108

100

85

84

83

82

81

»;

      «Техникалық реттеу және метрология жүйесiн дамыту» деген 1.3-мақсатта:
      мына:
      «

«Жергiлiктi жеткiзушiлер сапасы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

97

105

103

102

101

100

99

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

«Жергiлiктi жеткiзушiлер сапасы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

97

105

90

88

87

86

85

»;

      «2. Өнеркәсіп пен туризм салаларын дамыту» деген стратегиялық бағытта:
      «Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту» деген 2.1-мақсатта:
      мына:
      «

«Кластерлiк дамыту» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

85

85

85

84

83

82

81

«Қосымша құн тiзбегiнiң ұзындығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

109

115

113

112

111

110

109

«Өнiмдi дамыту үшiн жағдай» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

80

84

83

82

81

80

79

«Бәсекелi басымдылық табиғаты» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

112

129

128

127

126

125

124

«Қабылданатын шешiмдер ашықтығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

75

53

50

49

48

47

46

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

«Кластерлiк дамыту» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

85

85

100

100

99

99

98

«Қосымша құн тiзбегiнiң ұзындығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

109

115

111

111

110

110

109

«Өнiмдi дамыту үшiн жағдайлар» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

80

84

76

82

82

80

78

«Бәсекелi басымдылық табиғаты» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

112

129

124

123

122

121

120

«Қабылданатын шешiмдер ашықтығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

75

53

32

31

30

29

28

»;

      «Экономиканың электр энергиясына өскелең қажеттiлiгiн қамтамасыз ету» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «Энергетикалық кешендi дамыту» деген 3.1-мақсатта:
      мына:
      «

«Электр үнемдеу желiсiне қосылу» индикатор бойынша «Doing Business» рейтингiндегi Қазақстанның ұстанымын жақсарту

СА

орын

-

87

86

84

83

82

80

«Электр жеткiзулер саны» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

84

91

89

88

87

86

85

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын;
      «

«Электр үнемдеу желiсiне қосылу» индикаторы бойынша «Doing Business» рейтингiндегi Қазақстанның ұстанымын жақсарту

СА

орын

-

87

81

80

80

80

80

«Электр жеткiзулер саны» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

84

91

81

81

80

79

78

»;

      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1762 қаулысына    
қосымша      

7-бөлiм. Бюджеттiк бағдарламалар
7.1. Бюджеттiк бағдарламалар

Бюджеттiк бағдарлама

001 «Стандартизациялау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, электр энергетикасы, геология, отын-энергетикалық кешен, көмір өнеркәсібі және туристік индустриясын үйлестіру жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Мемлекеттiк индустриялық даму саясатын қалыптастыру, оның iшiнде:
1. Лицензиарлардың функцияларын орындау;
2. Сертификацияланған менеджмент жүйесiне инспекциялық бақылау жүргiзу;
3. Сертификацияланған менеджмент жүйесiн қолдау және сапасын жақсарту;
4. Тауарлардың сапасы мен қауiпсiздiгiне мемлекеттiк қадағалауды жүзеге асыру үшiн олардың үлгiлерiн сатып алу және сынау;
5. Жылжымалы зертханаларды ұстау;
6. Қатаң есептеме бланкiлерiн дайындау;
7. Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету;
8. Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.
9. Министрлiктiң Ережесiне сәйкес функцияларды орындау үшiн Министрлiктiң қызметтерiн қамтамасыз ету;
10. Құрылыс материалдарының өндiрiсi бойынша саралау және зерттеу жүргiзу;
11.Инвестицияларды мемлекеттік қолдау жөніндегі іс-шараларды өткізу;
12. Туризм саласында мемлекеттiк саясатты әзiрлеу.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламалар көрсеткiштерiнiң атаулары

өлшем бiрл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Орталық аппарат пен аумақтық бөлiмшелердi ұстау

адам

566

985

837

847

847

847

847

Қатаң есептеме бланкiлерiн дайындау (лицензиялар, сарапшы-аудиторлардың аттестаттары, сәйкестiктi растау жөнiндегi шетелдiк органдарды тiркеу туралы куәлiк, тауардың шығу тегi туралы сертификат)

дана

3 300

3 300

3 300

-

1250

1 250

1 250

Тауарлардың үлгiлерiн сатып алу

дана

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

Орамаларда қапталған тауарларды сатып ату

дана

768

768

768

768

768

768

768

Мамандарды менеджмент жүйесiнiң жаңа стандарттары бойынша оқыту

адам

15

15

-

-

37

37

37

9001:2008 ИСО МС саласында біліктілікті арттыру

семинарлар өткізу





1

1

1

Мүдделi тараптар мен шетелдiк мемлекеттерге олардың сұраулары бойынша техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнiмдердiң сәйкестiгiн растау рәсiмдерiне, қызметтерге, ветеринарлық-санитарлық, санитарлық және фитосанитарлық шараларға енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларды қолданысқа енгiзу туралы құжаттардың көшiрмелерi мен ақпараттарды беру мақсатында Дүниежүзiлiк сауда ұйымының хатшылығымен (бұдан әрi – ДСҰ), ДСҰ-ға мүше мемлекеттермен, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше елдермен (бұдан әрi – ЕурАзЭқ), халықаралық ұйымдармен және мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимыл жасау, жылына

1 рет

1

2

2

-

2

2

2

Дүниежүзiлiк сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше елдерден, халықаралық ұйымдар мен мемлекеттiк органдардан техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнiмнiң, қызмет көрсетулердiң сәйкестiгiн растау процедураларына, ветеринарлық – санитарлық және фитосанитарлық шараларды қолданысқа енгiзу, енгiзiлген өзгерiстер мен толықтырулар туралы келiп түскен хабарламалар саны

дана




2900

2900

2900

2900

Техникалық реттеу саласындағы қолданыстағы ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу

ақпараттық жүйелер саны





2

2

2

Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелерді жаңғырту және дамыту

ақпараттық жүйелер саны




4

4

6

8

Дүниежүзiлiк ислам Экономикалық Форумы отырысын өткiзу шеңберiнде инвестициялық және инновациялық жобаларының көрмесiн өткiзу

көрме саны

-

-

1

-

-

-



Индустриялық-инновациялық жобалардың бiрыңғай көрмесiн ұйымдастыру және өткiзу

көрме



1

1

1

1

1

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң пленарлық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

отырыс өткiзу

2

1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

отырыс өткiзу

2

1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу

отырыс өткiзу



1

1

1

0

0

0

Қазақстан Республикасында және шетелде ресми тараптың қатысуымен инвестициялық мүмкiндiктердiң көрсету үшiн халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу

бизнес-форум

16

14

14

14

14

14

14

Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласында зерттеу)

зерттеу


1

1

1

0

0

0

Буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

буклет

10000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

Ақпараттық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру

материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру

1

1

1

1

1

1

1

«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

анықтамалық

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Елге инвестициялар тарту жөнінде бейнеролик дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында прокаттау

бейнеролик дайындау және прокаттау

1

1


1

0

0

0

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы 25-шi Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң отырысы шеңберiнде «Қазақстанның үздiк шетелдiк инвесторы» конкурсын ұйымдастыру және өткiзу

конкурс




1

0

0

1

Мониторингтi жүзеге асыру кезiнде жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған келiсiмшарттар бойынша туындайтын қаржы-экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша түсiндiру;
жер қойнауын пайдалану туралы заңнамаға өзгерiстер енгiзу мақсатында нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын әзiрлеу;
жер қойнауын пайдаланудың даулы мәселелерi, оның iшiнде соттық тексерулер бойынша түсiнiктеме алу;
жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргiзу шарттары бойынша талдамалық баға және сараптамалық тұжырымдар;
қолданыстағы жер қойнауын пайдалану келiсiмшартын талдау, қолданыстағы заңнамаға келiсiмшарт нормаларының сәйкестiгi

кiсi/сағат




3 333




Қазақстан туризмiн дамытудың жүйелiк жоспарын әзiрлеу бойынша есеп дайындау

бiрлiк




1




Алматы қаласының тау шаңғы аймақтарын дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеу нәтижелерi бойынша есептер дайындау

бiрлiк




1




Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзiрлеу нәтижелерi бойынша есептер дайындау

бiрлiк




1




Кендiрлi аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзiрлеу нәтижелерi бойынша есептер

бiрлiк




1




Шығыс Қазақстан облысында туризмдi дамыту кластерлiк бағдарламасының мастер-жоспарын әзiрлеу нәтижелерi бойынша есептер

бiрлiк




1




Туристiк қызметпен айналасу құқығына берiлетiн лицензиялардың болжамды саны

дана

198

180

100

100

100

100

100

Аналитикалық зерттеу негізінде табылған құрылыс материалдарын шығару бойынша жұмыс істеп тұрған зауыттарды жаңғырту

дана




6




Елдiң инвестициялық тартымдылығы бойынша зерттеулер жүргiзу

зерттеулер саны




1




Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









Халықаралық деңгейдегi сарапшы аудиторларды көбейту

адам

15

15

-

-

-



Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) бойынша сертификатталған аудиторлар

адам





45

45

45

СТТ және СФС бойынша ақпаратпен алмасудың ақпараттық жүйесiн құру арқылы республиканың iшкi ақпараттық кеңiстiгiн қалыптастыру

бiрлiк

4

4

-

-

-



Тұтынушыларды сапасыз өнiмнен қорғау, сыртқы нарықта отандық өнiмдерге арналған кедергiлердi жою









Дүниежүзiлiк сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше-елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше-елдерден, халықаралық ұйымдардан келiп түскен хабарламаларды пайдаланушылар саны

бiрлiк




50

60

70

80

Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелердi пайдаланушылар саны

бiрлiк




600

650

700

800

ЖIӨ-дегi тiкелей шетелдiк инвестициялардың үлесi

%

17.2

13,4

14

14,5

17,6

17,7

17,8

Келiсiмшарт талаптарын өзгерту туралы жер қойнауын пайдаланушылар келiсiмшарттарының жағдайын талдау;

жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы жетiлдiру бойынша нормативтiк құқықтық актiлер жобаларын әзiрлеу

консультациялық іс-шаралар




10




Нарықтық ортаға берілетін жер қойнауын пайдалану объектілерінің геологиялық-экономикалық бағалауы

объектілер саны





Кемінде 15



Елде және өңiрлерде туризмдi дамытудың жүйелi жоспарын уақтылы әзiрлеу

%




100




Құрылыс индустриясы кәсiпорындарын жаңғырту қазiргi заманғы индустриялық-инновациялық, энергия үнемдеушi технологияларды ескере отырып жүзеге асырылатын болады

%




100




Құрылыс индустриясын дамыту бойынша шаралар кешенiн әзiрлеу

бiрлiк




1




Сапа көрсеткiштерi









Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгiне жүктелген функциялардың уақтылы орындалуы

%

100

100

100

100

100

100

100

Елде және өңiрлерде туризмдi дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеу өңiрлердiң географиялық және климаттық ерекшелiктерiне сәйкес iске асады

%




100




Тиiмдiлiк көрсеткiшi









Штат санының бiр бiрлiгiн ұстауға арналған орташа шығын

мың теңге

5 776,7

2 255,7

2 799,2

3 201,3

3 343,9

3 189,4

3 191,8

Туризм саласында бiр жүйелi жоспарды әзiрлеудiң орташа құны

мың теңге




250 194




Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге

3 269 584,9

2 221 877

2 392 316

4 194 626

2 832 289

2 701 463

2 703 511

Бюджеттiк бағдарлама

006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Адамдар мен жануарлардың бактериялы, вирусты, бактериялы-вирусты (микст) инфекциялармен күресу үшiн 3 (үш) жаңа инфекцияға қарсы препараттар әзiрлеу және Ғылыми орталықтың базасында фармацевтикалық субстанциялар технологиялары мен дайын дәрi түрлерiн өңдеу үшiн тәжiрибелi өндiрiспен медицина және ауыл шаруашылығына арналған фармакологиялық активтi препараттарды клиникаға дейiнгi және клиникалық сынаулар жөнiндегi осы заманғы ғылыми-өндiрiстiк кешен құру. Ферросиликоаллюминий алуда тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк сынаулар.
Қазақстанның минералды және техногендi шикiзатын кешендi қайта өңдеу және бағалы қоспаларды бөліп алу технологияларын әзiрлеу. Жаңа технологияларды тәжiрибелiк-өнеркәсіптік және өнеркәсіптік сынау, технологиялық процестерді оңтайландыру. Жаңа материалдардың тәжірибелік партиясын өндіру және оларды сертификаттау.
Ғылымды қажет ететiн ядролық технологияларды, атом энергетикасын дамытуға және қауiпсiздiгi мен тиiмдiлiгiн арттыруға бағытталған әдiстер мен жүйелердi әзiрлеу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Атом энергетикасы саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу

дана

-

3

3

-




Радиоэкология саласындағы химиялық-талдамалық әдістемелер әзірлеу

дана

2

2

3





Ядролық қондырғылар қауіпсіздігінің негізділігі бойынша эксперименттік қондырғылар мен құрылғылар жасау

дана

-

-

-





Реакторлық материалтану саласындағы нұсқаулықтар, үлгілер, есептеу бағдарламаларын әзірлеу

дана

-

-

-





Қазақстандық шикізат негізінде АЭС үшін жаңа отын өндіру технологиясын әзірлеу

дана

1

1

1





Ядролық медицина, өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологиялар әзірлеу және енгізу

дана

2

2

3





Жарылыстан кейінгі процестерді зерттеудің геофизикалық технологияларын (әдістемелерін) әзірлеу

дана

2

1

1





Радиациялық материалтану саласындағы теориялық және эксперименттік үлгілер

дана

1

1

2





РА реакторын пайдаланудан шығарудың әзірленген жобалары

дана



2





Ядролық физика саласындағы эксперименттік кешендер

дана


2






ВВР-К реакторына арналған төмен байытылған отынды тәжірибелік жылу бөлгіш жинақтарын сынау

дана

-

-

-





Ядролық физика саласындағы физика-технологиялық көрсеткіштерге арналған жаңа материалдар алу технологияларын әзірлеу

дана








Жоғары температуралы протон өткізгіштері негізіндегі құрылғылардың сипаттамаларын өлшеуге арналған стенд құру

дана








Реакторлық материалдардың кешенді зерттеулерін жүргізу

дана








Перспективалы ядролық энергетикалық қондырғылар құруға арналған дерекқор

дерекқор








Деректерді өңдеу, материалдардың сынаулары мен қасиеттерін үлгілеу бағдарламалары

бағдарламалар пакеті



2





Плазмамен өзара әрекеттесу кезінде материалдарда жүретін процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері

матем. үлгілер


1

2





ҚР СТ 1613-2006 бойынша АП (антибиотиктердің потенциаторы дәрі дәрмегі), ИИ (интерферондар индукторы дәрі дәрмегі), ИМ (иммуномдулятор дәрі дәрмегі) жасалынатын дәрі-дәрмек құралдарының 3 (үш) бойынша клиникаға дейінгі зерттеулерді жүргізу

дана


3 (АП, ИИ және ИМ)

1 (АП)

2 (АП, ИИ)

2 (ИИ, ИМ)

2 (ИИ, ИМ)

2 (ИИ, ИМ)

ҚР СТ 1616-2006 және GCP халықаралық стандартына сәйкес жасалынған фармакологиялық дәрілік заттың ФЗ-1 клиникалық сынамаларын жүргiзу

дана

ФЗ-1

ФЗ-1

ФЗ-1

ФЗ-1

ФЗ-1, АП

ФЗ-1, АП

АП

Интерполимерлі біріктірулер (ИПБ) сыныбынан синтездеуді және химиялық біріктірулер скрингін өткізу






2 ИПБ

2 ИПБ

2 ИПБ

Ферросиликоаллюминий алу бойынша тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк сынақтар жасау

сынақтар саны

2

1

1

5

1

2

1

Тау-кен-металлургия саласын дамытудың 2010-2014 жылдарға дейін дамыту салалық бағдарламасы шеңберінде Қазақстанның минералды және техногендi шикiзатын қайта өңдеу технологияларын әзірлеу

технологиялар саны




10

5

2

3

Тау-кен-металлургия саласын дамытудың 2010-2014 жылдарға дейін дамыту салалық бағдарламасы шеңберінде жаңа технологиялардың тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк сынақтарын өткiзу

сынақтар саны




10

10

10

10

Плазма диагностикасының жүйелерін әзірлеу

жүйе



2





Термоядролық энергетика саласындағы технологиялық әзірлемелер

әзірлемелер



1





Реакторлық материалдардың қасиеттерін зерттеу әдістемелері

әдістемелер








Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы

технология



-

-




Жаңа перспективалы технологиялар жасау үшін атомдары мен ядролары бар ауыр иондардың өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша дерекқор

дерекқор

6

4

2





ДЦ-60-та перспективалы ғылыми эксперименттерді дамыту үшін нормативтік-әдістемелік база

әдістемелік құрал

4

3

2





Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









Инфекцияға қарсы дәрі-дәрмектер бойынша патенттердiң саны

дана



1


1 (ФЗ-1)

1 (АП)

1 (ИИ)

Атом энергетикасын дамыту бойынша журналдардағы жарияланымдар саны

дана

50

75

80





Атом энергетикасы саласында аттестатталған немесе енгізілген технологиялар, әдістемелер саны

дана

6

6

2





Ядролық технологияларды әзірлеу бойынша технологиялық регламенттер саны

дана








Атом энергетикасы саласында алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны

бірлік








Зерттеу қондырғыларын, әдістемелерін және оларды енгізу жөніндегі ұсыныс-кеңестерді әзірлеу үшін ғылыми негіздер құру

технологиялық әзірлемелер, әдістемелер








Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы

технология








ДЦ-60 бойынша жарияланымдар

дана








ДЦ-60 үдеткішіндегі ғылыми-технологиялық зерттеулердің материалдары бойынша халықаралық конференциялардағы баяндамалар

бірлік








Тау-кен металлургия саласының техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттама саны

дана




10

5

2

3

Ферросиликоаллюминийдiң өндiрiсi бойынша технологиялық регламенттер саны

регламенттер саны

2

1

1

1

1

2

1

Ферросиликоаллюминий жобасы бойынша коммерцияландыру объектiлерiне алынған патенттердiң саны

патенттер саны


(5)

3

3

3

3

3

Ферросиликоаллюминий алу бойынша техникалық құжаттамалар саны

құжаттамалар саны


2

-

1

1

2

1

Әр елдің шикізаттарынан алынған ферросиликоаллюминийдiң тәжiрибелiк үлгiлерінің саны

үлгілер саны


-

2

3

3

6

9

Сапа көрсеткiштерi









Қазақстан Республикасында тау-кен металлургия саласын дамытудың 2010-2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы шеңберінде жүргізіліп жатқан ғылыми-зерттеу жұмыстары «Ғылыми-зерттеу жұмыс туралы есеп» 7.32-2001 МЕМСТ-қа сәйкес

%

100

100

100

100

100

100

100

Әр елде ферросиликоаллюминий жобасы бойынша халықаралық патенттеу

патенттер саны


(5)

3

3

3

3

3

Инфекцияға қарсы дәрі-дәрмектер саласында халықаралық патенттеу

патенттер саны





1



Тиiмдiлiк көрсеткiшi









Минералды және техногендi шикiзатты қайта өңдеу, оның iшiнде ферросиликоалюминий алу технологиясы бойынша ҒЗЖ және ТКЖ орташа құны

мың теңге

999 222

964 000

851 444

54 000

67 063

92 636

71 977

Ғылымды көп қажет ететiн ядролық технологияларды, әдiстер мен жүйелердi әзiрлеудiң орташа құны

мың теңге

15 000

12 150

14 735





Инфекцияға қарсы 1 (бiр) препаратты әзiрлеудiң орташа құны

мың теңге

116 970

118 000

116 000

120 000

203 923

209 850

209 850

Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге

3 120 572

2 114 176

2 513 111

2 484 840

2 224 018

2 784 748

2 350 922

Бюджеттiк бағдарлама

007 «Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

1. Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер;
2. Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi




Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласында жүргiзiлген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерi бойынша есеп дайындау

бiрлік

2

2

2

2




Метрология саласында жүргiзiлген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерi бойынша есеп дайындау

бiрлік

1

1

3

1




Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану жөнiнде ұсынымдар әзiрлеу

бiрлік

2

2

2

3




Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi




Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар (мүдделі заңды және жеке тұлғалар) саны

бiрлік

-

-

2

2




Метрология саласында жүргізiлген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар (мүдделі заңды және жеке тұлғалар) саны

бiрлік

-

-

-

3




Заттар қасиеттерінің стандарттық үлгiлерiн немесе өлшемдерін әзiрлеу

бiрлік

1

1

1

2




Сапа көрсеткiштерi




Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандарттау және менеджмент жүйелері саласында өткізілген зерттеулердi қамту

бiрлік

-

-

2

2




Техникалық тапсырмаларға сәйкес метрология саласында өткізілген зерттеулердi қамту

бiрлік

-

-

3

3




Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге

33 347

35 814

41 567

41 452




Бюджеттiк бағдарлама

008 «Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету» (құпия)

Сипаттама


Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бiрл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары









Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi




Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









Сапа көрсеткiштерi




Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге

274 511

290 918

330 746

364 229

379 317

379 317

405 869

Бюджеттік бағдарлама

011 «Өнімділік-2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау»

Сипаттама

Экономиканың басым секторларында еңбек өнiмдiлiгi және бәсекеге қабiлеттiлiгi деңгейiн арттыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Кәсiпорынның кешендi жоспарының сараптамасын немесе инвестициялық жобаның кешендi жоспарын әзiрлеу шығындарын бiрлесiп қаржыландыру

кәсiпорын саны





25

30

30

40

50

Білікті жобаларды және инжинирингті ұйымдарды тарту

бірлік



5





Оқытылған қызметкерлер саны

адам



270





Басқару технологиялары енгiзiлген кәсiпорындар саны

кәсіпорын



27





Түпкілікті нәтиже көрсеткiшi









Қазiргi заманғы басқару және өндiрiстiк технологияларды енгiзу

бірлік




15




Бағдарламаға қатысушылар саны

кәсiпорын саны



25

30

30

40

50

Сапа көрсеткіші









Отандық кәсiпорындарды инвестициялық жобаның кешендi жоспарын әзiрлеу немесе сараптауға мемлекеттiк қолдау көрсетудi қамтамасыз ету

Бірлік



25

30

30

40

50

Тиімділік көрсеткіштері









Бір жобаға арналған орташа шығын

мың теңге



2 800





Инвестициялық жобаның кешендi жоспарын әзiрлеуге немесе сараптауға орташа шығындар

мың теңге




3750

6250

4687,5

3750

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


-

764 910

133 367

303 500

303 500

303 500

Бюджеттік бағдарлама

012 «Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу»

Сипаттама

Инновациялық дамудың мемлекеттік жоспарын іске асыру, оның ішінде:

1.1 елдiң ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттiк саясатын қалыптастыру, оның iшiнде ғылыми-технологиялық әзiрлемелердi енгiзу негiзiнде елдiң экономикасын дамыту үшiн жағдайлар жасау (ғылым мен техника жетiстiктерiн пайдалану) және жоғары технологиялық өндiрiстердi қалыптастыру;
1.2 ұлттық инновациялық жүйені іске асыру;
1.3 технологиялық бизнес-инкубациялау бойынша мемлекеттік қолдау тетіктерін іске асыру жөніндегі қызметтер;
1.4 Технопарктер, салалық конструкторлық бюролар, технологиялар трансфертінің халықаралық орталықтарын құру, басқару және үйлестіру жөніндегі қызметтер;
1.5. Өнімнің жаңа түрлерін өндіруді ұйымдастыру үшін салалық конструкторлық бюролардың индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін жобалау-конструкторлық, технологиялық және нормативтiк құжаттамамен қамтамасыз етуге жәрдем көрсету жөніндегі қызметтері

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері



Өңiрлiк технопарктерде технологиялық бизнес-инкубациялау қызметiн алған жобалар саны

саны

0

30

40

20

20

20

20

Технологиялық келiсiмдер

саны

0

4

6

2

2

2

2

Сатып алынған конструкторлық құжаттама саны

саны

-

6

5

3

3

3

3

АТП АЭА қатысушылары үшiн материалдық-техникалық қолдау және инфрақұрылым ұсыну бойынша қызметтер ұсыну

іс-шара

-

-

1

1

1

1

1

ҒЗИ және ЖОО-лар жанынан коммерциализациялау кеңселерiн құруға және дамытуға жәрдемдесу

саны



9

6

6

4

-

Коммерциализациялауға жәрдемдесу үшін іріктеліп алынған жобалар

жобалар саны



18

15

28

40

40

Әлемде және Қазақстан Республикасында инновацияларды дамыту үрдiстерi туралы есеп

есептер саны



1

-

1

1

1

Қазақстан Республикасында, оның iшiнде өңiрлер бөлiнiсiнде инновациялық процестердiң ахуалы туралы есеп

есептер саны



1

-

1

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Салалық конструкторлық бюро құру

дана





1



Конструкторлық бюроның жәрдемдесуімен отандық кәсіпорындарда жасалған немесе орналастырылған өнім (бұйым) саны

дана


10

25

25

20

20

20

Конструкторлық бюроның жәрдемдесуімен отандық кәсіпорындарда әзiрленген техникалық құжаттама саны

дана

-

2

6

6

10

10

10

Кәсіпорындарда пайдаланылатын конструкторлық құжаттамалар саны

дана



8

8

8

8

8

Жобаларды коммерцияландыру жөнiндегi тұжырымдамалар саны

дана



7

38

66

86

86

Нысаналы технологиялық бағдарламалар әзiрлеу

бірлік




10

10

13

15

Кәсiпорындардың инновациялық белсенділігінің деңгейi

%

4,0

4,2

4,8

6,8

8,8

10

10

Сапа көрсеткiштерi




Конструкторлық бюроның жәрдемдесуімен отандық кәсіпорындардың сертификатталған өнімінің саны

дана

-

3

5

2

5

5

5

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi




Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметiн төлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

-

250 000

420 000

360 000

370 000

370 000

370 000

Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге

-

500 000

1 003 504

975 532

984 287

984 287

984 287

Бюджеттік бағдарлама

013 «Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер»

Сипаттама

1. Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурсты және «Қазақстанның үздiк тауары» республикалық көрме-конкурсын өткiзу;
2. Стандарттау, метрология, сәйкестiгiн растау және аккредиттеу саласындағы нормативтiк құжаттарды әзiрлеу, сатып алу және аудару;
3. Сапа менеджментi жүйесiн енгiзу бойынша салалық және өңiрлiк семинарлар (конференциялар) өткiзу;
4. Техникалық-экономикалық ақпаратты жiктеу және кодтау жүйесiн жүргiзу;
5. Техникалық нормативтiк құжаттардың бiрыңғай қорын дамыту және ұстау;
6. Ұлттық эталондық базаны дамыту және ұстау;
7. Қазақстанның халықаралық IAF және ILAC ұйымдарына кiруi жөнiндегi жұмыстар;
8. Кеден одағының өлшем бірліктерін және бiрыңғай тізілімінің ұлттық бөлiгiн өлшем бірліктері мен ұлттық бөлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк жүйесiнiң тізілімін жасау және ұстау;
9. Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау;
10. Мемлекеттік эталондарды ұстау және қызмет көрсету;
11. Энергия үнемдеу саласында стандарттар әзірлеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірл.

2009

жыл

2010

жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері



Сапа саласындағы конкурстарға қатысушылардың саны

кәсіпорын

30

100

100

-

-

-

-

Сапа саласындағы конкурстар саны

бірлік

-

-

-

2

2

2

2

Мемлекеттiк стандарттарды әзiрлеу

бірлік

350

350

500

500

500

500

500

Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды әзірлеу

бірлік





26

26

25

Сатып алынған халықаралық, өңiрлiк және ұлттық стандарттардың саны

бірлік

300

Не менее 100

Не менее 100

-

-

-

-

Қазақстанның Индустрияландыру картасына енгiзiлген жобаларды iске асыру мақсатында қабылданған мемлекеттiк стандарттардың саны

бірлік

-

150

-

-

-

-

-

Өткiзiлген өңiрлiк семинарлардың саны

бірлік

4

4

4

4

4

4

4

ҚР БНАА ӨЖЖБ депозитарийiн жүргiзу (Қазақстан Республикасының Бiрыңғай нормативтiк анықтамалық жүйесiнiң жiктегiштерiн өзектендiру және беру жүйесi)

бірлік

1

1

1

1

1

1

1

Бiрыңғай техникалық нормативтiк құжаттар қорын сүйемелдеу

бірлік

-

-

-

1

1

1

1

Мемлекеттiк эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету

бірлік

-

-

-

101

101

101

101

Кемiнде 30 мемлекеттiк эталонды және эталондық жабдықтарды 60 есе жаңғырту барынша жабдықтау)

бірлік

8

16

10

-

-

-

-

Мемлекеттiк эталондар мен эталондық жабдықтарды жаңғырту (қайта жарақтау)

бірлік

-

-

-

10

10

14



Мемлекеттiк өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жүйесiнiң тізілімін сүйемелдеу

бірлік

-

-

-

1

1

1

1

Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бiрыңғай тізілімін және берiлген сәйкестік сертификатының бiрыңғай тiзiлiмi мен тiркелген сәйкестік туралы декларацияларды сүйемелдеу

бірлік

-

-

-

2

2

2

-

Кеден одағының сертификаттау және сынақ зертханалары (орталықтары) бойынша органдардың бiрыңғай тiзiлiмiн және берiлген сәйкестiк сертификаттары мен тiркелген сәйкестік туралы декларацияның бiрыңғай тізілімін жасау

бірлік

-

-

2

-

-

-

-

Халықаралық ILAC және IAF сарапшыларын аккредиттеу жөнiндегi органның бағалау жөнiндегi есептерi

Есеп

ILAC есебі

ILAC есебі PAC есебі

PAC есебі

РАС есебі

ILAC есебі

-

-

Аккредиттеу бойынша сарапшы-аудиторлардың халықаралық деңгейде бiлiктiлiгiн арттырудан өткен техникалық сарапшылардың саны

бірлік

55

55

55

55

55

55

55

Зертханааралық салыстырмалы зерттеулер және салыстырмалар жүргiзу:
- салыстырма объектiлерiнiң саны
- қатысушы зертханалар саны

бірлік

5

100

6

110

-

-

-

-

-

Энергияүнемдеу саласындағы стандарттар әзірлеу

Дана





26

26

25

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









Мемлекеттiк стандарттармен қамтамасыз етiлген экономика салаларының саны

бірлік

-

-

-

10

10

10

10

Менеджмент жүйесiн енгiзген және сертификаттаған кәсiпорындардың саны

бірлік

2249

2300

2400

4 000

4 200

4 400

4 600

ЖІӨ энергия сыйымдылығының кемінде 10%-ға азаюы

%





1,66

1,59

1,54

Қазақстанда таратылатын техникалық-экономикалық ақпараттың жiктеуiштерiнiң саны

бірлік

30

35

40

40

40

40

40

Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттiк қорының нормативтiк құжаттарының саны

бірлік

56 838

57 270

58 630

65 000

67 000

67 500

68 000

Республикамыздың экономика салаларында бар өлшем түрлерiнiң 13-iнiң метрологиялық қажеттiлiгiн қамтамасыз ету (өлшем түрлерiнiң саны)

бірлік

-

-

-

9

10

11

12

Мемлекеттiк өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жүйесi тізілімін сыртқы пайдаланушылар саны

бірлік

-

-

-

80

150

200

250

Өлшем құралдарына жүргізілген тексерулер саны (өспелі қорытындымен)

бірлік

501

530

580

-

630

650

680

Өлшем құралдарына жүргізілген сынақтардың саны (өспелі қорытындымен)

бірлік

23

20

25

-

35

40

45

Қазақстанның аккредиттеу жөніндегі ILAC және IAF халықаралық ұйымдарға толық мүше болып кіруі

толық мүшелік

-

ILAC

-

-

-

IAF мүшелік

-

Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бiрыңғай тiзiлiмiн және берiлген сәйкестік сертификатының бiрыңғай тiзiлiмiн сыртқы пайдаланушылар мен сәйкестiк туралы тiркелген декларациялар саны

бірлік

-

-

-

250

300

350

400

Халықаралық деңгейдегi жоғары бiлiктi сарапшылардың болуы

бірлік

55

55

-

-

-

-

-

МЛСИ және МСИ жолымен сынақ және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттiлiгiн бақылауды қамтамасыз ету

% оң нәтижені растағандар

50

55

-

-

-

-

-

Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды бекіту

%





100

100

100

Сапа көрсеткiштерi




Ұлттық стандарттарды халықаралық, өңірлік және шет мемлекеттердің стандарттары талаптарымен үйлестiру деңгейi

%

65

68

70

72

72,5

73

73,5

МЖ енгiзу бойынша өңiрлiк семинарларда жарыққа шыққан өзекті тақырыптар саны

бірлік

-

-

-

Кемінде 2

Кемінде 2

Кемінде 2

Кемінде 2

Бiр өңiрлiк семинардағы тыңдаушылардың саны

бірлік

-

-

-

Кемінде 100

Кемінде 100

Кемінде 100

Кемінде 100

Техникалық-экономикалық ақпараттың Қазақстанда қолданыстағы жiктеуiштерiнiң өзектендiрiлген саны

бірлік

-

-

-

12

12

12

12

Өлшем құралдарына жүргізілген тексерулер саны (өспелі қорытындымен)

бірлік

-

-

-

600




ЭМС бойынша сынақ түрлерiн көбейту

бірлік

2

5

7

-

9

10


Кеден одағының бiрыңғай тiзiлiмiнiң ұлттық бөлiктерiнде берiлетiн деректердiң уақытылығы мен толықтығы

есеп

-

есеп

есеп

есеп

есеп

есеп

есеп

ILАС және IАF кіру кезеңдерін уақтылы орындау (РАС өңiрлiк ұйымдар арқылы)

есеп

ILAC есебі

ILAC есебі (толық мүше болып кіру) РАС есебі

РАС есебі

РАС есебі

ILAC есебі

-

-

Оқыту курстарын аяқтау бойынша тесттердiң оң нәтижелерi

бірлік

55

55

-

-

-

-

-

МЛСИ және МСИ-ға қатысқан зертханалардың пiкiрлерi

бірлік

100

110

-

-

-

-

-

Энергия үнемдеу саласындағы стандарттардың халықаралық стандарттарға сәйкестігі

%





100

100

100

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi




Бiр өңiрлiк семинарды өткiзуге кететiн орташа шығындар **

мың теңге

952

1038

1 038

1 018

1 018

1 018

1 018

Бiр мемлекеттiк стандартты әзiрлеу құны

мың теңге

-

-

-

1 205

1 185

1 185

1 185

Техникалық-экономикалық ақпараттың бiр жiктегiшiн басып шығаруға, өзектi етуге, жүргiзуге, сақтауға кететiн орташа шығындар

мың теңге

500

кемінде 533

кемінде 566

кемінде 608

кемінде 608

кемінде 650

кемінде 696

Елiмiздiң метрологиялық қызметiнiң бастапқы эталонын салыстырып тексеру мен калибрлеу бойынша мемлекеттiк эталондарға арналған жұмыс саны

мың теңге

-

-

-

60

65

70

75

Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды әзірлеудің орташа құны

мың теңге





1 319,6

1 319,6

1 372,4

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

1 067 513

1 976 722

1 891 264

1 580 258

1 757 141

1 747 516

1 376 626

      * - бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол әзірленетін стандарттың күрделілігіне және оның көлеміне байланысты
      ** - тұрақты санда семинарларды өткізу шығындарының ұлғаюы бір семинарға қатысушылар (тыңдаушылар) санына байланысты оларды 25 адамға ұлғайту жоспарланып отыр
      *** - сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттар құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол стандарт түрінен және оның көлеміне байланысты

Бюджеттік бағдарлама

016 «Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру»

Сипаттама

Мемлекеттiк стандарттар, көмiр саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмiр өнiмiнiң қолданыстағы стандарттарына, каталогтары мен жiктегiштерiне өзгерiстер әзiрлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi




Көмiр саласындағы мемлекеттiк стандарттарды әзiрлеу
Көмiр саласындағы мемлекетаралық стандарттарды әзiрлеу
Көмiр саласындағы қолданыстағы стандарттарға өзгерiстер әзiрлеу
Көмiр өнiмiнiң каталогтары мен жiктеуiштерiн әзiрлеу
«Көмiрге және оларды өндiру, өңдеу, сақтау және тасымалдаудың өндiрiстiк процестерiнiң қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенттi әзiрлеу

саны

16

-

1

3

1

23

-

1

3

-

10

14

1

3

-

13

15

2

-

-

13

15

2

-

-

13

15

2

-

-

13

15

2

-

-

Электр және жылу энергетикасы саласында әдiстемелiк нұсқаулықтарды және үлгiлiк нұсқаулықтарды әзiрлеу

саны




48

21

33



Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділік саласында ережелер, әдiстемелiк нұсқаулықтарды және үлгiлiк нұсқаулықтарды әзiрлеу

саны




10

22

25

20

Жобалық-сметалық құжаттамалар дайындау үшін нормативтік-техникалық құжаттамалар әзірлеу

ереже

-

-

7

-

-



Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









Көмiр саласының халықаралық талаптарға сәйкес келетiн стандарттармен қамтамасыз етiлу үлесi

%

58,6

78,9

100,0

-

-

-

-

ҚР көмiр саласын Кеден одағы шеңберiнде халықаралық талаптармен үйлесiмдендiрiлген стандарттармен қамтамасыз ету үлесi

%




20

40

60

80

Электр және жылу энергетикасы саласындағы бекiтiлген нормативтiк-техникалық құжаттар

%




100

100

100



Электр энергетикасы, энергияүнемдеу және энергиятиімділік саласындағы бекiтiлген нормативтiк-техникалық құжаттар

%




100

100

100

100

Мынадай нормативтiк-техникалық құжаттарды әзiрлеу:

сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргiзуге арналған уақыт нормалары;

ұңғымадағы геофизикалық зерттеудi (ҰГЗ) жүргiзуге арналған уақыт нормалары, ұңғымалы геофизика;

гравибарлау жұмыстарын жүргiзуге арналған уақыт нормалары;

цифрлы картаға түсiруге арналған уақыт нормалары;

гидрология және гидрометрияға арналған уақыт нормалары;

барлау-бұрғылауға арналған уақытша нормалар; ғылыми-зерттеу, тәжiрибелiк-әдiстемелiк, тәжiрибелiк-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлерiне арналған уақыт нормалары.

жоба

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

-

-



Сапа көрсеткiштерi









Көмiр саласы стандарттарының халықаралық талаптарға сәйкес келуi

%

58,6

78,9

100,0

100

100

100

100

Қазақстан Республикасының мемлекеттiк нормативтерiне электр энергетикасы, энергияүнемдеу, энергия тиімділік, электр және жылу энергетикасы саласындағы нормативтiк-техникалық құжаттардың сәйкестігі

%







100
 

100
 

100

100

Атқарылған жұмыстарды қабылдау актiсi, дайындау нормаларын Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігімен түпкілікті келiсу

бірлік

-

-

7

-

-



Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр мемлекеттiк стандартты әзiрлеудiң орташа құны*

мың теңге

1743

1889

2020

1500

1500

1500

1500

Бiр мемлекетаралық стандартты әзiрлеудiң орташа құны

мың теңге

-

-

2 020

2 500

2 500

2 500

2 500

Стандартқа бiр өзгеріс жасаудың орташа құны

мың теңге

1177

1287

1 405

1500

1 500

1 500

1 500

Каталогтар мен жіктеуіштер әзiрлеудiң орташа құны

мың теңге

2648

2894

3 129

-

-

-

-

«Көмiр қауiпсiздiгiне және оларды өндiру, қайта өңдеу, сақтау және тасымалдау өндiрiстiк процестерiне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенттi әзiрлеудiң орташа құны

мың теңге

8000

-

-

-

-

-

-

Электр энергетикасы, энергияүнемдеу және энергиятиімділікті арттыру саласындағы бiр нормативтiк-техникалық құжатты әзiрлеудiң орташа құны

мың теңге




2 620

2 000

2 000


Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге

191 566

150 656

70 616

222 900

172 083

194 273

100 000

Бюджеттiк бағдарлама

017 «Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Инновациялық дамудың мемлекеттiк саясатын қалыптастыру, оның iшiнде:
1.1 елдiң ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттiк саясатын қалыптастыру, оның iшiнде ғылыми-технологиялық әзiрлемелердi енгiзу (ғылым мен техниканың жетiстiктерiн пайдалану) және жоғары технологиялық өндiрiстердi құру негiзiнде елдiң экономикасын дамыту үшiн жағдай жасау;
1.2 Инновациялық қызметтi көпшiлiкке тарату жөнiндегi кешендi насихат жұмыстарын жүргiзу;
1.3 Технопарктер өткiзетiн инновациялық қызмет субъектiлерiне қызмет көрсету (консультациялар, сараптамалар, консалтинг, инжиниринг)

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









Инновациялық конгресті және Инновациялық жобалар көрмесін өткізу

іс-шаралар



1

1

1

1

1

НИФ50$К инновациялық бизнес-жобалардың конкурсын өткізу

іс-шаралар



1

1

1

1

1

Инновациялық порталды сүйемелдеу

іс-шаралар



1

-

1

1

1

50KZ журналын шығару

іс-шаралар



1

1




«Өрлеу ақпараты» инновациялық тақырыбында журналистік материалдар конкурсын өткізу

іс-шаралар





1

1

1

Ұтымды ұсыныстар конкурсын өткізу

іс-шаралар



1

1

1

1

1

Энергия үнемдеуді көпшілікке түсіндіру және энергия тиімділікті жоғарылату бойынша насихаттау материалдарын жария ету

БАҚ-на шығу





1 бейнеролик/13 БАҚ-на материалдар

1 бейнеролик/13 БАҚ-на материалдар

1 бейнеролик/13 БАҚ-на материалдар

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









НИФ50$К Инновациялық бизнес-жобалардың конкурсына қатысушылар саны

бірлік



100

120

130

140

150

Инновациялық порталға кiру саны (жыл)

кiруi



1 000

-

2000

2000

2000

50KZ журнал нөмiрлер саны (жыл)

саны/нұсқа шығару



12/3000

12/3000




Ұтымды ұсыныстар конкурсына қатысушылар саны

бiрлiк



70

75

80

85

90

Энергия үнемдеу мәселелері бойынша халықтың хабардарлығы (сұрастыру деректері)

%





10

15

20

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









ҚР-да өткiзiлетiн инновациялық саясат туралы ҚР халқының хабардарлығының серпiнi

%



2

3

4

5

6

ЖІӨ энергия сыйымдылығының кемінде 10%-ға азаюы

%





1,66

1,59

1,54

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


186 570

307 091

130 954

147 117

147 117

147 117

Бюджеттік бағдарлама

018 «Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер»

Суреттеме

Индустриалдық дамытудың мемлекеттік саясатын жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру

жүзеге асырылу әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Индустрияландыру картасы жобаларын жүзеге асыруды талдау, мониторинг және бағалау (ҮЕҰ тарту)

талдау


3

1

-

0

0

0

Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесерлері бойынша әр жылдың бірінші және екінші жартыжылдықтарының қорытындылары бойынша Жалпыұлттық Телекөпір ұйымдастыру

саны



2

2

2

2

2

БАҚ-да Индустрияландыру картасы жобаларын ақпараттық-сараптамалық сүйемелдеуді, бейне конференц байланысты, контент-сараптама мен мониторинг ұйымдастыру

саны


7

8

8

8

8


Жобаларды басқару жүйесін құру

саны




1

-

-


Индустрияландыру картасы жобаларын жүзеге асыруды талдау, мониторинг және бағалау (Жобалық кеңсе)

талдау





1

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

саны








Индустрияландыру Картасы жобаларының тұсаукесері

саны



2

2

2

2

2

Экономика өсуінің тұрақтылығы мен теңгерімділігін, Индустрияландыру Картасы жобаларының тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу

дана


15

7

6




Жобаларды басқарудың ақпараттық жүйесіне енгізілген Индустрияландыру Картасы жобаларының үлесі (Жобалық кеңсе)

%




90

90

100

100

Сапа көрсеткіштері









Сараптамаға түскен жалпы жобалардың ішінде Индустрияландыру картасы жобаларын жүзеге асыру бойынша жүргізілген талдау, мониторинг және бағалау бойынша сапалы қорытындылар жасау

%


100

100

100




Жобалық кеңсенің тұрақты есептілігінің жоспарлы нысандарын толтыру

%





100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері









Индустрияландыру картасы жобаларын жүзеге асыруды талдау, мониторинг және бағалауды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге


70 000

31 800

-




Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесері бойынша Жалпыұлттық Телекөпір өткізуге жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге



60 300

60 300

60 300

64 521

69 037,5

Индустрияландыру картасы жобаларын іске асыру процесіне талдау және мониторинг жүргізуге арналған орташа шығындар (жобалық кеңсе)

мың теңге




72 700

90 000

90 000

90 000

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

479 598

409 688

202 279

219 600

228 042

237 075

Бюджеттік бағдарлама

020 «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу»

Суреттеме

Қазақстан Республикасына инвестиция тарту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру

жүзеге асырылу әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын  жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









ТШИ тарту бойынша Қазақстанда және бәсекелес елдердегі шетелдік инвестициялар үшін жағдайларға салыстырмалы мониторинг өткізу 

саны


1

0

0

0

0

0

Жыл ішінде екі өңірде (Астана, Алматы) баспасөз-конференциясын өткізу

бірлік


2

2

2

2

2

2

ҚР ұлттық инвестициялық интерактивті веб-сайтын әзірлеу және сүйемелдеу 

%


100

100

100

100

100

100

Инвестициялық мүмкіндіктердің тұсаукесері бойынша боршюралар әзірлеу және шығару

дана


10 000

22 100

3500

3500

3500

3500

Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерінің тұсаукесері бойынша бизнес-форумдар өткізу

саны


14

4

4

4

4

4

Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнеролик дайындау және халықаралық БАҚ-та трансляциялау

бірлік



245

240

240

240

240

Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнеролик дайындау және қазақстандық БАҚ-та трансляциялау, жылына трансляциялар саны

бірлік



90

60

60

60

60

Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жариялау саны

бірлік



4

4

4

4

4

Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық- ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жарияланулар саны

бірлік



12

-

6

6

6

Шетелдік инвесторларды тарту және алып жүру жөніндегі қызметтер, жылына делегациялар саны

бірлік


10

12

12

12

12

12

Инвестициялық жобалардың және инвесторлардың дерек қорын әзірлеу және сүйемелдеу, инвесторлар мен жобалар саны

бірлік


100

200

300

400

400

400

ЖІӨ-ге тікелей шетелдік инвестициялардың (ТШИ) үлесі

%

17,2

11,8

14

17,5




Global-2000 кірген компаниялар тізімінен тартылған нысаналы инвесторлар саны

бірлік

1

2

3

4

4

5

5

«Тікелей шетел инвестицияларын реттеу тиімділігі» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингінде жақсарту

орын

101

93

92

91

90

89

88

«Тікелей шетел инвестицияларын және технологияларын беру» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингінде жақсарту

орын

108

100

99

98

97

96

95

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Экономиканың шикізаттық емес секторларына отандық және шетелдік инвестициялардың 2009 жылдың көрсеткішіне қарағанда %-ға ұлғаюы

%


2

5

8




Экономиканың шикізаттық емес саласына отандық және шетел инвестицияларының (өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, қызметтер) артуы

%





112

115

118

Тікелей шетелдік инвестициялардың ІЖӨ үлесі  

%





17,6

17,7

17,8

Тиімділік көрсеткіштері









Халықаралық мерзімдік басылымдарда Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалалардың 1 жарияланымының орташа құны

мың теңге



1 800

1 800

1 800

1 800

3 778

Қазақстандық мерзімдік басылымдарда Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалалардың 1 жарияланымының орташа құны



600

-

600

600

1 237

Халықаралық БАҚ-да Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнероликтің 1 трансляциясының орташа құны



648

648

648

648

605

Қазақстандық БАҚ-да инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнероликтің 1 трансляциясының  орташа құны



141

141

141

141

141

1 делегацияны қарсы алудың және алып жүрудің орташа құны


2 857

3 057

3 271

3 271

3 057

2 589

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


364 200

822 396

832 630

843 897

843 942

903 018

Бюджеттік бағдарлама

022 «Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу»

Сипаттама

Қазақстандық тауарларды сыртқы нарыққа экспортқа шығаруға ықпал ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру

жүзеге асырылу әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Әлеуетті өткізу нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағдарланған кәсіпорындарға талдамалық ақпараттар беру (елдер бойынша шолулар/бриф-талдаулар)

бірлік

25/24

15/20

8/10

5/10

5/10

5/10

5/10

Экспорттық қызмет кәсіпкерлерін оқыту

бірлік (кәсіпорын)

30

30

30

30

30

30

30

Қазақстандық өңделген өнімді ізгілік сатып алу нарығына ілгерілету

бірлік (кәсіпорын)

-

-

3

5

7

7

7

Экспортты дамыту және ілгерілетуге жәрдемдесу жөніндегі мемлекеттік шараларды танымал етуге бағытталған БАҚ үшін іс-шаралар жүргізу

бірлік

-

16 тел. бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 23 мақала шығару/1 дөңгелек үстел

24

теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару

24

теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару

24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару

24 теле бағдарлама/1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару

24 теле бағдарлама/1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару

KAZNEX INVEST шетелдік өкілдігін ашу

бірлік

-

-

1

-

1

-

-

Берілген экспорттық гранттар көлемі

млн. теңге

-

141

203

300

181

193

207

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қытай Халық Республикасы нарығына өз өнімдерін нарыққа ілгерілету кезінде мемлекеттік қолдау шараларын алған кәсіпорындар саны

кәсіпорын

дар

-

-

10

15

20

25

25

Мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттар сомасы

млн. АҚШ доллары

120

150

150

150

150

150

150

Экспорттық гранттар түрінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны

кәсіпорын

дар

-

-

-

85

85

90

90

Сапа көрсеткіштері









Шетелдік нарықтарға ілгерілету кезінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны

кәсіпорын

дар

180

230

250

300

320

350

350

Тиімділік көрсеткіштері









Сыртқы нарықтарға 1 кәсіпорынды ілгерілету кезіндегі бюджеттік шығындардың орташа құны

мың теңге

1 670

5 451

5 353

5 822

3 888

3 685

3 894

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

300 000

1 253 950

848 265

852 927

1 244 204

1 290 046

1 363 193

Бюджеттік бағдарлама

023 «Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау»

Сипаттама

Техникалық реттеу, метрология және сапа менеджменті жүйесі саласында оқыту курстарын (семинарларын) жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру

жүзеге асырылу әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010

жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілігін арттыру мен қайта даярлаудан өткен мемлекеттік инспекторлар мен мамандар саны

бірлік

100

100

100

100

100

100

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері



Техникалық реттеу және метрология саласындағы білікті мамандарды арттыру

бірлік

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері




Оқыту курстарында жарияланатын бағыттар саны

бірлік

2 кем емес

2 кем емес

2 кем емес

2 кем

емес

2 кем

емес

2 кем

емес

2 кем емес

Тиімділік көрсеткіштері




1 тыңдаушыны оқытуға арналған орташа шығындар

мың теңге

108,28

118,03

109,68

82,94

118,03

118,03

118,03

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

10 828

11 803

10 968

8 294

11 803

11 803

11 803

Бюджеттік бағдарлама

026 «Өнімділік - 2020» бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру»

Сипаттама

Индустриялық-инновациялық әрекет субъектілеріне индустриялық-инновациялық жобаларды жүзеге асыру жөніндегі шығынның бір бөлігін төлеу және (немесе) қайтару арқылы инновациялық гранттарды беру.
Инновациялық гранттар:
1) технологияларды сатып алуға;
2) өнеркәсіптік зерттеулер жүргізуге;
3) инженерлік-техникалық қызметкерлердің шет елдерде біліктілігін көтеруге;
4) жоғары технологиялық өнім өндірісі дамуының бастапқы кезеңінде қолдау көрсетуге;
5) шет елдердегі және (немесе) өңірлік патенттік ұйымдарда патенттелуге;
6) технологияны коммерциялауға;
7) жоғары білікті шетелдік мамандар тартуға;
8) консалтингтік, жобалық және инжинирингтік ұйымдарды тартуға;
9) басқару және өндірістік технологияларды енгізуге беріледі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру

жүзеге асырылу әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Берілген инновациялық гранттардың саны

саны




70

70

70

70

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Елдегі кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін көтеру

%


4,2

4,8

6,8

8,8

10

10

Сапа көрсеткіштері









Енгізілген инновациялық жобалардың саны

дана



2

3

4

4

5

Тиімділік көрсеткіштері









Берілетін инновациялық гранттардың орташа сомасы

мың теңге


69 000,0

88 235,3

37 500

58 842

58 842

58 842

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

1 725 000

7 500 000

3 478 171

4 300 000

4 300 000

4 300 000

Бюджеттік бағдарлама

027 «Инновациялық технологиялар паркі» АЭА-ға инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

ИТП АЭА дирекциясының материалдық-техникалық базасын күтіп ұстау және нығайту,
ИТП АЭА дамуының перспективалық және жылдық жоспарлары мен бағларламаларын әзірлеуге қатысу,
Сараптау кеңесінің жұмысына қатысу,
ИТП АЭА дамуы мен жұмыс істеуі мәселелері бойынша уәкілетті органға ұсыныстар әзірлеп, енгізу,
ИТП АЭА қатысушыларын тіркеу,
ИТП АЭА аумағында өткізу режимін үйымдастыру және іске асыру,
ИТП АЭА аумағында уақытша жер пайдалану құқығымен іс-әрекет жасап жүрген ұйымдармен жалгерлік келісімін жасау.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру

жүзеге асырылу әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Тіркелген компаниялар саны

бірлік

23

30

60

75

100



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









ИТП АЭА жүктелген міндеттерді уақтылы орындау

%

100

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіштері









Штаттық сандағы бір бірлікті ұстауға арналған орташа шығындар

мың теңге

1 318,8

1 543,8

1 699,7

1 888,1

1 902,5



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

19 781,3

23 157

27 495

25 627

24 022

0

0

Бюджеттік бағдарлама

029 «Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру»

Сипаттама

1. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкес өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін «салыстыру жөніндегі компанияларды» тарту.
2. Қазақстан Республикасында салаларды валидациялау (бағалау) процесі үшін валидаторды тарту. Валидациялауды тәуелсіз сарапшы (валидатор) жүзеге асырады. Сарапшылардың - жеке және заңды тұлғалардың тізімін ЕІТІ хатшылығы мен басқармасы бекітеді, ал қызметтерге ақы төлеуді бағалаушы ел жүргізеді (бұл жағдайда Қазақстан).
Валидациялау - бұл Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасының бекітілген өлшемдеріне сәйкес елде Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасын енгізу процесін бағалау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру

жүзеге асырылу әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті дайындау

есеп

беру

2

-

1

1

1



Валидатордың қорытындысы


1

-


1

1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкестігі

%


-



100

100



Сапа көрсеткіштері









Қазақстан Республикасының валидациялаудың 18 өлшеміне сәйкес келуін қамтамасыз ету

өлшем

7, 11, 12, 13, 16

-

7, 11,12, 13, 16

13, 14, 15

13,14,15,16,

17,18



Тиімділік көрсеткіштері









Есептің құны, астам емес

мың теңге

15 000

-

16 050

19 050

12 197



Валидаторды тарту құны, астам емес

мың теңге

1 200

-



15 000



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

42 000

-


19 050

27 197



Бюджеттік бағдарлама

031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары»

Сипаттама

1. Министрліктің материалдық-техникалық жарақталуы
2. Министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

капиталдық шығындарды іске асыру

жүзеге асырылу әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері



Телефонияны (АТС) жаңғырту

бірлік


1




-


Серверлік жабдықтар паркін жаңғырту

дана


10

-


-

-


Интернет желісіне қолжетімділік үшін жаңа құрылымдық-кабельдік желі (ҚКЖ) құру

дана


1

1


-

-


Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

дана

-

-

6





Компьютерлік техника паркін жаңарту

дана



318





ҚР ИЖТМ жабдықталатын құрылымдық бөлімшелері саны

бірлік

-


-

7




Сатып алынатын автокөліктер саны

дана




5

-



Серверлік жабдықтардың паркін жаңғырту

дана




1




Жоспарланған материалдық және материалдық емес активтерді сатып алу

%





100

100

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









ҚР ИЖТМ орталық аппаратының құрылымдық-кабельдік жүйесінің «Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсiздiкті қамтамасыз ету жөнiндегi кейбiр шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 қыркүйектегі № 965 қаулысымен айқындалған ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі

дана



1





Министрліктің және оның аумақтық органдарының материалдық- техникалық жағдайын жақсарту

%



65

67




Қызметкерлерді тиісті жылға жоспарланған ұйымдастыру техникаларымен және компьютерлік жабдықтармен қамтамасыз ету

%





100

100

100

Сапа көрсеткіштері









Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту

%

80

95

95

95

-

-



Тиімділік көрсеткіштері









Есептеуіш техника паркін және серверлік жабдықты жаңарту

%

14

50

55

70

36,2

55,9

57,9

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2 679,3

133 573

79 324

70 597

88 786

28 463

26 862

Бюджеттік бағдарлама

033 «Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шет елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу»

Сипаттама

1. Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу (техникалық реттеу саласындағы ынтымақтастық).
2. Қазақстандық технологиялар трансферті желісінің (Innovation Relay Center) кіруі бойынша жұмыстардың аяқталуы және өзара технологиялар трансферті мақсатында ақпараттық алмасуды ұйымдастыру.
Инновациялық менеджмент, жобаларды басқару және инженерлік мамандықтар саласындағы қазақстандық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға еуропа елдерінің мамандарын тарту.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

қамтуына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




ҚР ИЖТМ ТРМК-нің мамандарын нарықты қадағалау тәжірибесін зерделеу мақсатында бірқатар еуропа елдеріне жіберу
Нарықты қадағалау жөніндегі еуропалық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау
Іссапарға жіберу арқылы нарықты қадағалау әдістерін зерделеу
Нарықты қадағалаудың халықаралық моделіне көшу бойынша іссапарлар қорытындылары жөніндегі ұсыныстар дайындау

бірлік

4

6

6

-

-



Көрсетілген технологиялық ұсыныстар саны

бірлік

10

10

10





Көрсетілген технологиялық сұраулар саны

бірлік

6

6

6





Жаңашылдар мен кәсіпкерлер/ ғылыми-зерттеу орталықтары/ЖОО-лар және пайдаланылатын өндірістік технологияны дамытуға және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы Бірлескен кәсіпорындарды құру/бірлескен жобаларды іске асыру туралы жасалған шарттар саны

дана

60

-

-





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасының нарықты мемлекеттік бақылау жүйесін қадағалаудың халықаралық моделімен үйлестіру

%

100

100

100





Сапа көрсеткіштері









Технологиялар трансфертінің республикалық орталығы мен Ресейлік шағын және орта бизнесті қолдау агенттігінің технологиялар трансфертінің ресейлік желісіне шығуы

бейіндіктер

3

5

10





Тиімділік көрсеткіштері









Бір маманға шаққандағы орташа шығындар

мың теңге

622

833,3

693,1





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

21 595,3

17 368

18 027





Бюджеттік бағдарлама

034 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму»

Сипаттама

Қазақстан Республикасы аумағындағы радиациялық қауіпсіздікті арттыру: Ертіс химиялық-металлургиялық зауыты аумағындағы цехтарының оның маңындағы аумақты қауіпсіз ахуалға келтіру, БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын ұзақ уақыт қауіпсіз сақталуын қауіпсіздік талаптары мен физикалық қорғауды орындай отырып қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, құзыреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру

жүзеге асырылу әдісіне қарай

жеке бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Цехтардағы радиациялық қауіптілікті жою жөніндегі өндіріс жиынтығы

жинағынан%

55

20

-





Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарындағы жабдықтарды демонтаждау және дезактивациялау

көлемінен %

-

28

40





22а цехынан ЖРО-ны қайта өңдеу

м3

-

90

60





22а цехынан ТРО сақтауға және шығару және ұзақ уақыт сақтауға орналастыру

т

(м2)

-

600

(630)

500

(720)





Ағын және жер суларының мониторингі (сынамалар саны)

дана

31

31

31





РАО контейнерлерін сақтау алаңын жобалау

дана

-

1

-





РАО контейнерлерін сақтау алаңын құру жөніндегі қызметтер

дана








Первомайский жк ЕХМЗ ластанған аймағын қалпына келтіру жобасын әзірлеу

дана








Ластанған аумаққа қосымша радиациялық зерттеу жүргізу

дана








Ұзақ уақытқа БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын (ІЯЖ) орналастыру

%

20

60

20





БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын (ІЯО) ұзақ уақыт қауіпсіз сақтау және физикалық қорғау

%

-

-

100





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақтағы адамның сәулеленуінің жылдық тиімді мөлшері жылына 1 мЗв-тен (милизиверт) аспауы тиіс

мЗв

-

-

-





Сапа көрсеткіштері









ЕСКД, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен қағидаларына, ПСД стандарттарына сәйкестігі

%

100

100

100





Бұрынғы ЕХМЗ аумағындағы РАҚ көмілген пункттердегі және оның маңындағы аумақтардағы радиациялық қауіпті жағдайды жоюдың, оның ішінде сұйық және қатты РАҚ-ты тоннада сақтауға орналастырудың орташа құны

мың теңге

48,4

52,3

69,9





«Байкал -1» РГП НЯЦ РК зерттеу реакторларының кешені алаңында БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынның 1 контейнерін сақтаудың орташа құны

мың теңге

632

812

1009





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

261 061

871 298

120 535





Бюджеттік бағдарлама

035 «Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету»

Сипаттама

Қарағанды көмір бассейні шахталарын жою, шахта қызметінің салдары, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндіріс бірлестігінің байыту фабрикаларының көмір қиындысы бойынша техникалық іс-шараларды орындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, құзіреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру

жүзеге асырылу әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері









Қарағанды көмір бассейндері тиімсіз шахтыларын жабу, соның ішінде:
- «Қарағандыкөмір» АООТ №2 шахтасы
- «Қарағандыкөмір» АООТ №3 шахтасы
Бұрынғы ПО «Қарағандыкөмір» байыту фабрикалары қималарын, шахта қызметінің зардаптарын жою, соның ішінде:









- бағаналар, шурфтар, скважиналарды жою;

дана

46

9

-

-



-

13

- үйінділерді жою;

дана

3

1

1

-

2

1

1

- карьерлерді жою;

дана

-

-

-

-

-

-

-

- бұзылған жерлердің рекультивациясы

га

18,6

210

105

-

112,4

112,4

170,9

- газ ахуалын мониторингілеу бойынша жұмыстар мен жою жұмыстарын қамтамасыз ету

есеп

-

1

1

-

1

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері








Жобалау-сметалық құжаттарға сәйкес жұмыстарды орындау

%

100

100

100



100

100

100

Сапа көрсеткіштері









Жойылған оқпандар мен ұңғымалар

дана

46

9

-


-

-

13

Жойылған үйінділер және карьерлер

дана

3

1

1


2

1

1

Қалпына келтірілген және акті бойынша жергілікті атқарушы органдарға берілген жалпы жер көлемі

га

19,39

211,14

105


112,4

112,4

170,9

Тиімділік көрсеткіштері









1 үйіндіні жоюдың орташа құны

мың теңге



3374,0


40228,0

81800,0

58685,0

1 га бұзылған жерлерді қалпына келтірудің орташа құны

1377,7

2090,2

5501,2


5641,1

6035,0

6456,7

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

512 514

543 951

581 000


621 670

621 670

621 670

Бюджеттік бағдарлама

038 «Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету»

Сипаттама

Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, құзіреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру

жүзеге асырылу әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингілеу

аумақ (км)

600

600

600





белгі (дана)

600

800

800





физикалық барьерлар (км)

-

-

-





субъект

50

55

64





СИЧ зерттеу (адам

-

50

100





2.Ядролық және радиациялық қауіпті объектілер қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау жөніндегі іс-шаралар өткізу.

іргетас

2

3

3





штольня

20

25

25





3. Ядролық қару қызметінің радиоактивті және токсинді қалдықтарын жоюға дайындау және консервациялау дайындығы жөніндегі қызметтің іс-шаралар кешенін дайындау

зерттеу алаңы

(кв. км)

560

850

850





ремедиация алаңы (кв. км)

-

0,02

0,02





радиациялық қауіпті объектілерді түгендеу

-

5

10





4. Пост жарылысы құбылыстарының масштабын бағалау және бұрынғы Семей сынақ ядролық полигонының аумағындағы радиациалық ахуалдың дәйекті карталарын кезең-кезеңімен қалыптастыру

су пайдалану объектілері

60

70

10





паспорттар

8

11

7





мониторингілеу ұңғымалары

3

3

3





5. Бұрынғы Семей сынақ ядролық полигонының радиоэкологиясы мәселелері бойынша басқару шешімдерін қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру және

халықты ақпараттандыру және хабарландыру жөніндегі жұмыстар жүргізу

ГИС-жобасының қабаттары

2

2

3





брошюралар

мақалалар

15

20

10





лекциялар

10

8

8





Азгир полигонының технологиялық алаңдарын кешенді радиоэкологиялық зерттеу;
Азгир полигонына іргелес аумақтарға жататын;
Азгир полигонына іргелес елді мекендерге жататын

алаң

10







шаршы км.

265







елді мекен

3







Қолданыстағы және жаңа гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру

ұңғыма

4

6






Жер асты суларының радионуклидті ластануы мониторингінің техникалық базасы

мониторинг бекеті

4

6






Жер асты суларының радионуклидті ластануының мониторингі

есеп

-

2

2





сынама

-

20

40





талдау нәтижелері (дана)

-

20

40





Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жабдықтарына қызмет көрсету мен бақылау жөніндегі күнделікті операцияларды орындау

регламент жұмыстарының күні

-

-

248





Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жүйелерінің жабдықтарын жөндеу

жүйе

-

-

12





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









СИП аумағының жалпы көлемі (18 500 км2)

%

4

6

5





СИП паспортталған ластанған объектілер саны

дана

8

11

8





СИП радиациялық аумағының картасы

СИП алаңынан %

4

6

5





Азгир ластануының жойылған дақтары

дақ

30

-

-





Азгир жерасты суларының радионуклидті ластануын мониторингілеу

есеп

-

2

2





Жер асты суларының экологиялық ахуалы және оларды шаруашылық пен ауыз су пайдалану ұсынымдары туралы қорытынды

қорытынды

-

-

1





Қолданыстағы нормалар мен нұсқаулықтарға сәйкес параметрлерді қауіпсіз пайдаланудың белгіленген параметрлерінен ауытқусыз ядролық-физикалық қондырғылары кешенінің жұмысын қамтамасыз ету

%

-

-

100





ҚР ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылары кешенінің радиациялық қауіпсіздігін, электр техникалық жүйелердің қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау және персонал еңбегін қорғау

%

-

-

100





Сапа көрсеткіштері









Жұмыстар НРБ-99 сәйкес келеді

%

100

100

100





Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі санитарлық-гигиеналық талаптарға, зарядталған бөлшектер үдеткіштерінің радиациялық қауіпсіздігі қағидаларына сәйкестігі

%



100





(құпия) «Ұлттық ядролық орталығы ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»









Тиімділік көрсеткіштері









(құпия) «Ұлттық ядролық орталықтың ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»









Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған орташа шығындар, бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны шекарасын мониторингілеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеу және шаруашылық қызметті жүргізу мониторингі

мың теңге

1 375,3

1 165,1

1 287,3





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

825 168

932 055

901 098





Бюджеттік бағдарлама

039 «Геологиялық ақпаратты қалыптастыру»

Сипаттама

Жер қойнауын есепке алу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, оның ішінде: лицензиялық-келісімшарттық талаптарды орындау мониторингі; ШОК-та инвестициялық қызметке талдамалық шолу; ШОБ және ШОК жағдайы туралы болжамдық-талдамалық шолу; ШОБ жағдайы туралы ақпараттық анықтама; № 1-8 нысандар бойынша жер қойнауын пайдаланушылардан алғашқы есептілік; пайдалы қазбалар кен орындары кадастрының жағдайы бойынша есептілік; конкурсқа қойылатын объектілердің тізбесін қалыптастыру; пайдалы қазбалар кен орындарының жағдайы бойынша есептілік; геологиялық есептерді сақтауға қабылдау; геологиялық ақпаратты сатып алу туралы келісім; геологиялық және геофизикалық зерделеуді жүргізу; геологиялық есептерге мәтінді қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; геология есептеріне графикалық қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; жер қойнауы туралы деректер банкін технологиялық және техникалық әкімшілік ету; жер қойнауын пайдаланудағы ақпараттық жүйені дамыту жұмыстарына тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыру; көрсетілген бағыттар бойынша есептілік дайындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, құзыреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру

жүзеге асырылу әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

жоспарлы кезең

жоспарлы кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіші




Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

16

18

15

18

15

15

15

Техникалық-экономикалық негіздемеге ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

-

1

1

-

-

-

-

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Пайдаланушыларды толық және дәйекті геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері




ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарға сәйкестігі

%

100

100

100

100


-

-

Толық және дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік


15

15

15

15

15

15

15

Тиімділік көрсеткіштері









Геологиялық ақпаратты іске асырудан түскен түсімдердің алдын-ала сомасы

мың теңге

389 545

843 793

180 000

200 000

200 000

200 000

300 000

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

138 609

198 310

178 903

256 544

316 390

1 086 073

246 465

Бюджеттік бағдарлама

040 «Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары»

Сипаттама

Өңірлік және геологиялық түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, құзіреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру

жүзеге асырылу әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Болжамды ресурстар көлемі:









алтын

тонна

102,8

110,3

105,0

108,0

117,2

100,4

115,0

мыс

млн. тонна

0,95

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2

1,5

полиметаллдар

млн. тонна

4,95

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2

5,5

Қорлардың өсуі:









алтын

тонна

10,161

10

1

13,5

18

22,5

20,0

мыс

мың тонна

561,7

150

100

105

147

147

145,0

полиметаллдар

мың тонна

0

0

-

115

172,5

201

190,0

Жерасты сулары кен орындарын анықтау үшін перспективалы учаскелер алаңы

жер

5

8

3

7

6

10

10

Мұнай-газ (көмірсутек шикізаты) кен орындарын анықтау үшін перспективалы құрылымдар

құрылым

0

1

0

-



3

2

Жобалау-сметалық құжаттама жасау үшін нормативтік-техникалық құжаттар әзірлеу

нормалар

-

-

-


4

-


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




2014 жылғы пайдалы қазбалардың басты түрлерінің қорларын толықтыру пайызы - 50% (артуы бойынша орны толықтырылғанда шыққан қорға қарым-қатынасы)
алтын
мыс
полиметаллдар

%

23

25

25

30

25

20

40

50

50

өңірлік геологиялық зерттеулер жүргізу үшін қолжетімді ҚР аумағын қамту пайызы (өсумен)

%

81,1

80,2

82

83,2

87,0

90

95

2015 жылға қарай көмірсутек шикізатының (мұнай баламасында) өндірілген қорларын толтыру пайызы - 30%

%

0

0

0

0

0

15

30

- өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеу жүргізу үшін қолжетімді ҚР аумағын қамту пайызы 2009 жылы 3,4 %-дан 2015 жылы 17,4% дейін

%

3,4

4,8

5,3

8,1

8,5

10,3

12,2

Ауылдық елді мекендерді бірінші кезектегі 3206 ауылдан 2016 жылға қарай 56,1 %-ға дейін ауыз су қорларымен қамтамасыз ету

%

30,8

0

-

28,6

28,6

35,0

43,5

2016 жылға қарай ірі елді мекендерді 81,4% дейін жер асты ауыз су қорымен қамтамасыз ету (194 кен орнынан)

%

1,0

3,0

-

27,3

27,3

39,7

45,3

2016 жылға қарай геотермалды суларға перспективалы учаскелер игеру пайызы 21%-ға дейін (барлығы 19 учаске)

%

0

0

0





Сапа көрсеткіштері




Жүргізілетін жұмыстардың нұсқаулық талаптар мен әдістемелік ұсынымдарға сәйкестігі

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері




Жұмыстарды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар:

мың теңге








масштабы 1:200000 – 1 ш.км гидрогеологиялық жете зерттеулер

11 827

8 999

8 999

8 999

8 99

11 827

11 827

масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақта геологиялық жете зерттеулер

46 411

46 411

46 411

48 720

48 720

48 720

48 720

масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақты геологиялық-минерагендік карталау (2011 жылға дейін) 2012 жылдан бастап - 1 объекті

42 726

42726

42726

89600

89600

98286

98286

бір учаскенің шегінде ҚПҚ іздестіру-бағалау жұмыстарына УВС-1 ш. км.

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

іздестіру-бағалау жұмыстары

538 000

538 000

538 000

277 200

538

0

660

МОГТ-2Д сейсмикалық жұмыстар




459 056

0

422

422

параметрлік ұңғыманы бұрғылау





50000

0

50000

ауылдық елді мекендерді жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары

14 763

14 763

14 763

14 763

14 763

14 763

14 763

жерасты су кен орындарының қорларын жете барлау және қайта бекіту

21 658

21 658

21 658

21 658

21 658

21 658

21 658

нормативтік-техникалық құжаттар әзірлеу




312,7

973



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2 943 697

3 241096

2 944 726

7 263 734

7 745 359

14 201 011

17 102 504

Бюджеттік бағдарлама

041 «Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi»

Сипаттама

Қазақстан Республикасының минералдық шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, оның әлемдік нарыққа кірігу мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық шикізат базасына мониторинг жүргізуді енгізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламенттейтін нормативті-техникалық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасы қадағалаудың мемлекеттік желілерінің пунктерінде, бекеттерінде және полигондарында сандық және сапалық көрсеткіштерінің белгілі бір әдістемесі мен регламенті бойынша алу үшін жерасты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайына мемлекеттік мониторинг жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобалаған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Елдің минералдық шикізат кешенінің, жер асты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы мемлекеттік органдар үшін ақпарат, іс-шараларды әзірлеу

ҚР минералдық-шикізат базасы және жер қойнауын пайдалану бойынша тақырыптар

10

10

10

10

4

4

4

журнал (жариялым)
 

-

4

4

4

4

4

4

жер асты сулары мониторинг пункттері

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

сейсмо-мониторингілеу бекеттері

13

13

13

12

13

13

13

жерасты суларының техногенді ластану полигондары

5

5

5

5

5

5

5

қауіпті геологиялық процестер бекеттері

42

42

42

35

42

45

42

қауіпті геологиялық процестер полигандары

2

2

2

2

2

2

2

қауіпті геологиялық процестер мониторингі бекеттін құру









5

5

10

Жоба (жер асты сулары мониторингі бойынша тақырыптар)

10

10

10

0

3

0

0

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Пайдаланушыларды дәйекті геологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері




Дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік


26

20

20

20

24

24

24

Тиімділік көрсеткіштері









1 жобаның құны

мың теңге

5360,91

5997,09

6004,2

4815

4 459,2

4 459,2

4 459,2

1 пункттің құны

мың теңге

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

1 бекеттің құны

мың теңге

3360

3360

3360

3360

3360

3360

3360

1 полигонның құны

мың теңге

9333

9333

9333

9333

9331

9331

9331

1 кадастр құны

мың теңге

22400

22400

22400

22400

22400

22400

22400

1 пункті құру құны

мың теңге

-

-

-

-

-

-


1 полигонды құру құны

мың теңге

-

-

-

-

-

-



ҚГП 1 бекеттің құны

мың теңге

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

ҚГП 1 полигонының құны

мың теңге

31192

31192

31192

31192

31192

31192

31192

ОГП ҚГП 1 бекеттің құны

мың теңге

-

-

-

-

-

-



1 жоба құны

мың теңге

10 682,22

10682,22

9 614

9 614

10362

-

--

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

663 674

743 237

675 877

585 292

634 511

603 425

603 425

Бюджеттік бағдарлама

043 «Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу»

Сипаттама

Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталар қызметкерлерінің зиянын өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансфертті және бюджеттік қаржыны (субсидия) ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Жәрдемақылар төленетін айлар саны

айлар саны

12

12

12

12

12

12

12

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеудің қамтамасыз етілгендігі

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері




Залалды өтеу бойынша 1 жұмысшыға төленетін төлемнің орташа құны

мың теңге

205,8

214,5

251,8

597

650,3

708,0

771,0

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

130 686

130 006

136 092

295 914

333 620

363 220

395 485

Бюджеттік бағдарлама

044 «Ядролық сынақтардың мониторингі»

Сипаттама

Қазақстан Республикасындағы ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және берілуін қамтамасыз ету, сейсмикалық оқиғаларды үздіксіз тіркеуді қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілдіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Іріктеліп алынған және цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі

сейсмограмма

950

970

1000





Ядролық жарылыстар бойынша дерекқор көлемі

Мб

190

190

200





Іске қосылған геофизикалық технологиялар саны

технология

1

1

1





1) Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу: кірме жолдарда

км (жабынымен)

15

15

15





құрылыстарда

текше.м.

75

-

-





2) Станциялардың уақытша желілерін жайластыру арналған жабдықтар сатып алу

станция

5

-

-





cейсмометр

10

10

-





жинау жүйесі

1

1

1





қосалқы жиынтық

-

-

1





3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру

қума м

50

80

50





4) Инфрадыбыстық станцияны калпына келтіру

станция

-

1

-





қосалқы жиынтық

-

1

-





5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру

станция

-

-

1





қосалқы жиынтық

-

-

1





қызмет көрсетілетін станциялар саны

дана

-

11

11





қызмет көрсетілетін деректер орталықтарының саны

дана

-

1

1





қызмет көрсетілетін коммуникация жүйелерінің саны

дана

-

1

1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Геофизикалық мониторингтің қалпына келтірілген және қолданыстағы кешенді жүйесі

%

12

25

30





Ядролық сынақтар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі

сейсмограмма

970

970

1000





Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кем емес)

Гб

-

190

190





Халықаралық оқу орталығының дайындығы

%

-

-

-





Сапа көрсеткіштері









Сейсмикалық жазбалар мен құрылған дереқорларды сақтау қалыптарына қойылатын талаптар Дерекқор орталықтары үшін Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі

%

100

100

100





Тиімділік көрсеткіштері









ядролық сынақтар мониторингіне айына орташа шығындар

мың теңге

5 666,7

11 362,7

10 445,4





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

68 000

136 352

125 345





Бюджеттік бағдарлама

052 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету»

Сипаттама

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалар саны

саны


26

25





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Зерттеу нәтижелерінің қолданылуы

жалпы санынан %


75

80





Сапа көрсеткіштері









Қазақстан-Америка экономикалық даму жөніндегі бағдарлама шеңберінде қабылданбаған есептердің және Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік банктің бірлескен экономикалық зерттеу бағдарламаларының саны

есептер саны


0

0





Тиімділік көрсеткіштері









1 зерттеуге арналған орташа шығындар

мың теңге


8 076,9

8 000,0





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


210 000

200 000

-

-

-

-

Бюджеттік бағдарлама

053 «Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету»

Сипаттама

Энергия тиімділікті жоғарылатудың кешенді жоспарын әзірлеу, оның ішінде:
- ұйымдастырушылық іс-шаралары;
- нормативтік-құқықтық іс-шаралар;
- білім беру іс-шаралары;
- ақпараттық қамтамасыз ету;
- стандарттау және сертификаттау жөніндегі іс-шаралар;
- қаржылық-экономикалық шаралар мен тетіктер

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




1.Елдің энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарының жобасын әзірлеу
2.Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыру

саны

-

-

1

-

-



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


Елдің энергетикалық қауіпсіздігін, яғни тұрақты отынмен және энергиямен қамтамасыз етуге төнетін қауіптен азаматтардың, қоғамның, экономика мен мемлекеттің қорғалу жағдайына қол жеткізуді қамтамасыз ету

%



100

-




Мемлекеттік энергетикалық тізілімге энергетикалық кәсіпорындарды енгізу

%




-




Сапа көрсеткіштері




2015 жылға қарай Қазақстан Республикасының ішкі жалпы өнімнің энергия сыйымдылығын кемінде 10 %-ға төмендету

%

-

-

100

-

-



Тиімділік көрсеткіштері




Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

-

-

-

-

-



Мемлекеттік энергетикалық тізілімді жүргізудің орташа шығындары

мың теңге




-




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

106 642

-

-



Бюджеттік бағдарлама

070 «Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі»

Сипаттама

Ақпараттық жүйесін қалыптастыру және енгізу, қазақстандық қамтуды дамытумен байланысты басқа да іс-шараларды өткізуге талдамалық зерттеулер жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Көрме-форум өткізу

форумдар саны


3

1

1

1

1


Есептер түріндегі ұсынымдар

саны

8

9

9

9

12

11

11

«Қазақстандық қамту» Интернет порталының ақпараттық жүйесін пайдалану

пайдаланушылар саны





20801

21801

22 801

Ұзақ мерзімді кепілдендірілген шарттар жасасуға жәрдемдесу

шарттар саны




30

30

30

30

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік органдардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

52

50

40

43

46

49

52

Мемлекеттік органдардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

87

80

79

82

85

88

91

Ұлттық компаниялардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

63

51

29,0

33,0

36,0

40,0

43,0

Ұлттық компаниялардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

79

75

64,0

67,0

70,0

75,0

78,0

Жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

43,2

47,0

11,0

14,0

17,0

20,0

23,0

Жүйе құраушы кәсіпорындардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

82

83,7

64,0

67,0

70,0

72,0

75,0

Жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

10,7

5,0

10,5

12

14

20

22

Жер қойнауын пайдаланушылардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

78,4

79,7

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

Сапа көрсеткіштері









Мониторинг субъектілерінің сатып алуындағы қазақстандық қамтуды дұрыс анықтау (жергілікті қамту үлесінің динамикасына талдау жасау барысында жергілікті қамту мониторингі субъектілерін қамту (мемлекеттік органдар, жер қойнауын пайдаланушылар, жүйе құраушы кәсіпорындар, ұлттық компаниялар)

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері









1 көрме-форумның орташа құны

мың теңге


8 000

25 000

28 000

30 989

30 989

30 989

1 есептің орташа құны

мың теңге

2 203,5

49 599,4

30 959,2

29 466,1

29 466,1

29 466,1

29 466,1

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

17 628

470 395

399 510

427 877

462 332

437 503

437 503

Бюджеттік бағдарлама

073 «Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру»

Сипаттама

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, ҚР және одан тысқары жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы

саны

9

8

8

8

7

7

7

2 Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралардың санын арттыру

саны

4

4

4

4

4

4

4

3. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік) іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны

Саны кемінде

20000

20000

20 000

40 000

20 000

20 000

20 000

4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналардың саны

саны


4

4

-

2

2

2

5. Елдердің және Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды әлемдік телеарналарда шығару саны

саны




5/15

7/20

7/20

7/20

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Туризм қызметі саласында қызмет көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 15%-ға ұлғайту

%

2,5

3,3

4,7





Туристік қызмет саласында қызметтер көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67%-ға арттыру

%




62

63,5

65

67

Сыртқы туризм көлемінің 2010 жылғы деңгейден өсіру

%





1,3

1,6

2

Ішкі туризм көлемінің 2010 жылғы деңгейден өсіру

%





1,8

2,5

3

Сапа көрсеткіштері









Туризм үшін тартымды ел ретінде Қазақстанның туристік имиджін нығайту

%





100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері









1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны

мың теңге

4 205

2 765

2 769

2 691

2791

2 986

3195

2. 1 халықаралық көрменің орташа құны

мың теңге

16 536

21 056

22 547

21 496

23 563

25 212

26826

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

185 207

285 366

269 217

376 926

296 695

317 462

339 685

Бюджеттік бағдарлама

085 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу»

Сипаттама

Қазақстан кәсіпорындарында басқару технологияларын енгізуге арналған қызметтерді тарту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Өндірісте шығындарды қысқарту есебінен өндіріске арналған шығыстарды азайту

%

20

30

30





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Оқытылған қызметкерлер саны

адам

150

130

60





Басқару технологияларын енгізген кәсіпорындар саны

кәсіпорын

15

13

6





Сапа көрсеткіші




Тиімділік көрсеткіші




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

149 941,4

165 000

82 500





Бюджеттік бағдарлама

090 «Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер»

Сипаттама

1. Индустриялық-инновациялық дамыту бойынша саясатты жүргізу.
2. Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында өткізілетін іс-шаралар бойынша талдау жұмыстарын, сондай-ақ өнеркәсіп салаларындағы тиімділікке бағалау және талдау жүргізу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер

бірлік



3

2

1

1

1

Өнеркәсіп саласындағы зерттеулер

өнеркәсіп салалары




6

6

6

6

Инвестициялық жобаларды талдау және сараптамалық қорытындыларды әзірлеу

бірлік




20




Электр энергетикасын және электр энергиясының нарығын орнықты дамытуға ұсыныстар әзірлеу

есеп

-

-

-

5




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




ҮИИДМБ индикаторларына қол жеткізу үшін, оның ішінде өнеркәсіп сегменттеріндегі көрсеткіштерді жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу

%


100

100

100

100

100

100

Индустрияландыру картасына енгізілген жобалар бойынша сараптамалық қорытындылар әзірлеу және талдау

жобалар саны





40

40

40

Сапа көрсеткіштері









Ағымдағы нәтижелерді бағалау және салалар, өңірлер мен жалпы елдің экономикасын дамытудағы ҮИИДМБ экономикалық тиімділік салымдарының болжамы

%


100

100

100

100

100

100

Ағымдағы нәтижелерді бағалау және өнеркәсіп салаларын дамытудың экономикалық тиімділігінің болжамы

саны








Тиімділік көрсеткіштері









Индустриялық-инновациялық дамыту саласында зерттеулер жүргізудің орташа құны

мың теңге


21 600

64 900

72 049

53 157

53 157

53 157

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

348 450

290 250

340 511

367 527

367 527

367 527

Бюджеттік бағдарлама

104 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес»

Сипаттама

Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен, спортпен және туризммен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Жоспарланып отырған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны

дана








2. Жоспарланып отырған туристік іс-шаралар саны

дан

1

1

1

1

1

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы

адам



180

800

800

800

800

Сапа көрсеткіштері









Есірткіге қарсы іс-шараларды республикалық және өңірлік деңгейлерде өткізу жолымен және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау









1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның құны

мың теңге

2503

2220

1818

1984

2009

2150

2301

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2503

2220

1818

1 984

2 009

2 150

2 301

Бюджеттік бағдарлама

015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

АЭА инфрақұрылымын салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









АЭА және ИА инфрақұрылым объектілерімен қамтамасыз ету

АЭА және ИА сандары





3

2

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Көзделген қаржыға АЭА және ИА жоспарланған инженерлік инфрақұрылым желілерімен қамтамасыз ету

%





100

100

100

Сапа көрсеткіштері









Құрылыс бекітілген ТЭН-ге сәйкес

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері









Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы

айлар


6

6

6

6

6

6

Бюджеттік шығыстардың көлемі



3 947 727

6 557 046

1 032 000

7 621 207

8 500 280

5 948 400

Бюджеттік бағдарлама

046 «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру»

Сипаттамасы

Нарыққа жоғары технологиялы әзірлемелердің ілгерілуін қамтамасыз ету, өнеркәсіптік оларды өндіріске енгізу, жаңа технологияларды дамыту және Курчатов қаласындағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды құру

Бюджеттік бағдарлама түрі

құрылымына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/дамуы

дамуы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық сипаттамалары

кешен

1

-






Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі заманғы объектілеріндегі (бизнес-инкубатор, бизнес орталық, зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өндірістік үдеткіштері, ақпараттық-телебайланыс желісі, көліктік-қисынды терминал; венчурлік қор) қажеттіліктерді қамтамасыз ету

%

20

-

58





Сапа көрсеткіштері




1. Құрылған ғылымды көп қажет ететін өндірістер

өндірістер

2

-

3





2. Құрылған жұмыс орындары

жұмыс орындары

28

-

46





Тиімділік көрсеткіштері




Технопарк клиенттері үшін қызмет көрсету бойынша орташа шығындар

мың теңге

3 366

-

24 738





Өндірістік өнімнің орташа көлемі

мың теңге

1 467

-

989 360





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

988 900

-

1 353 263





Бюджеттік бағдарлама

047 «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру»

Сипаттамасы

Радиофарм препараттарын өнеркәсіптік өндіру үшін жағдайлармен, диагноз қою және терапияның жаңа әдістерін құру мен игеруді, ядролық медицинаның жаңа өнімдерін жасау үшін ғылыми зерттеулер жүргізуді қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

құрылымына байланысты

бюджеттік қаржы салымын жүзеге асыру

жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Радиофарм препараттарының өндірісі корпусының құрылысы

%

8,2

40,6

28,3


-



Бар материалдық базаны реконструкциялау және энергиямен жабдықтау жүйелерінің құрылысы.

ҚМЖ %

-

-






Радиациялық стерилизациялау корпусының құрылысы

ҚМЖ %

-

-

-





Емдеу-диагноз қою корпусы құрылысының басталуы

ҚМЖ %

-

-

-





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қазақстанның ірі қалаларында ядролық медицинаның құрылатын бөлімдерін қамтамасыз ету және экспорттық жөнелтілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофарм препараттарын өндірістік өндіруді ұйымдастыру үшін ядролық медицина және биофизика орталығының радиофарм препараттарын өндіру бойынша Корпус пайдалануға берілді

Корпус

-

-






Сапа көрсеткіштері









Радиофарм препараттарынының өндірісі тиісті өндірістік тәжірибе (GMP) талаптарына сәйкес келеді

%








Тиімділік көрсеткіштері









Айына кететін шығынның орташа құны

мың теңге

24 241,7

119 475,4

83 333,3





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

290 900

1 433 705

1 000 000





Бюджеттік бағдарлама

048 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттамасы

Тұрғын аймақтары мен қоғамдық ғимараттарды сенімді электр және жылумен қамтамасыз ету, тұрғын орындарды газдандыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

құрылымына байланысты

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/ даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары:

мың теңге








1. Ақмола облысы

мың теңге




1 098 696

1 847 072

1 732 214

1 778 670

2. Ақтөбе облысы

мың теңге




2 000 000

885 808



3. ШҚО

мың теңге




6 000 000

6 950 000

8 000 000

6 500 000

4. Алматы қ-сы

мың теңге




11 874 296

8 924 000

7 400 000

6 600 000

5. Астана қ-сы

мың теңге




60 792 794

51 949 800

38 255 000

39 047 469

6. Қарағанды облысы

мың теңге




1 946 960

2 330 726

2 669 274


7. Маңғыстау облысы

мың теңге




3 064 903

1 436 686



8. Павлодар облысы

мың теңге




836 527

114 098



Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Облыстар мен Астана және Алматы қалаларының жылу энергетикалық жүйелерінің дамуына арналған жобалар саны

дана.

30

28

24

26

25

10

11

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

дана








Облыстар мен Астана, Алматы қалаларының жылу энергетика жүйелерінің дамуы

дана

-

8

8

8

9

3

4

Көзделген қаржыға жылу және электрэнергетика саласындағы жоспарланған объектілермен қамтамасыз ету

%





100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері




1 жобаның құрылысына кететін орташа шығын

млн.

теңге

1 417,5

2 251,9

3 279,1

3 369,7

2 977,5

5 805,6

4 902,4

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

42 525 857

63 055 512

85 258 162

87 614 176

74 438 190

58 056 488

53 926 139

Бюджеттік бағдарлама

049 «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру»

Сипаттамасы

Сейсмикалық және инфрадыбыстық стансасы, аспаптық ғимараты (таулы жасап шығарушылар мен ұңғымалар), техникалық және тұрғын ғимараттар, энергия қуат көзі мен телебайланыс жүйесі бар «Бурабай» геофизикалық обсерваториялық инфрақұрылымының жаңа жердегі құрылысы

Бюджеттік бағдарлама түрі

құрылымына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

2009 жыл

Өлш. бірлігі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Әзірленген ЖСҚ саны

жоба

1

1

-

-

-



жұмыс құжаттамасы

-

2

-

-

-



Орындалған ҚМЖ құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемі

%

-

24,2

46,8



-



1-кезеңнің құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау:

%

100







Зертханалық корпус

дана

-

1

-



-



«Бурабай» үлкен базалық сейсмикалық тобының деректерін жинау және беру жүйесін реконструкциялау

жүйе

-

1

-


-



Қазіргі алаңда жүйелерді реконструкциялау қайта құрылуы

кешен

-

1

-


-



Жаңа орында инженерлік желілерді, кіре беріс жолдарын жайластыру

кешен

-

1

-


-



Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу:









- ВӨП

дана

-

1

-


-



- Кіші станса

дана

-

1

-


-



- Ангар

дана

-

1

-


-



Өлшем кешендері

дана

-

-

-


-



Стансаны тестілеу

бірлік

-

-

-





Екінші кезеңнің ҚМЖ орындау

%



57,52





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Ядролық сынақ пен жер сілкінісі мониторингі бойынша ақпараттық ресурстың көбеюі

жылына/Гб

-

-

-





Сапа көрсеткіштері









Ядролық сынаққа жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) бойынша Дайындаушы комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптармен сәйкестігі

%








Тиімділік көрсеткіші









Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын жоғары технологиялық заманауи сандық аппаратпен және басқа елдердің осыған ұқсас жүйелерімен интеграцияланған байланыс құралдарымен жабдықтау

кешен








Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

15 000

399 883

1 214 967



-


Бюджеттік бағдарлама

050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Мыналардың жарғылық капиталын кейіннен ұлғайтумен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту:
- «КЕГОК» АҚ «ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка реконструкциялау» жобасын іске асыру үшін;
- «Самұрық-Энерго» АҚ «Балқаш ЖЭС-ін салу», «Кеңсай» қосалқы станциясын салу», ҚС 110/10кВ № 3А «Новая» қосалқы станциясын салу, ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу, ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу, «АлЭС ЖЭО-1 күл-қож тазартудың комбинацияланған жүйесі», «ЖЭО-3 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі», «АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 реконструкциялау және кеңейту». III кезек. Бойлерлік жүйе» жобаларын іске асыру үшін;
- «Қазақстан темір жолы» АҚ «Қорғас-Жетіген ТЖ салу», «Өзен – Түрікменстан шекарасы ТЖ салу» жобаларын іске асыру үшін;
- «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу» жобасын іске асыру үшін

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге





33 363 504

418 117


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Атом саласындағы серпінді жобаның, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының, сондай-ақ, республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып, рентабельділігі төмен жобалардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету (жарғылық капиталдары ұлғайған еншілес кәсіпорындар саны)

бірл.


5

12


4

1


ҚС 110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу»

дана








ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу

дана








ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу

дана








Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Балқаш ЖЭС-ін салу

Жобаны іске асыру кезеңі 2010 - 2015 ж.ж.
Жобаны іске асыру оңтүстік өңірдің жылына 6,86 млрд.кВтс құрайтын электр энергиясына тапшылығын жабуды қамтамасыз етеді









«Кеңсай» қосалқы станциясын салу









Трансформатор қуаттылығының артуы

МВА





500



АлЭС ЖЭС-1 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту









Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып, станцияның одан әрі пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:









- электр энергиясы

млн. кВтс



450


450



- жылу энергиясы

млн. Гкал





1,9



ЖЭО-3 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі









Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып станцияның әрі қарай пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:









- электр энергиясы

млн. кВтс



800


800



- жылу энергиясы

млн. Гкал



0,1


0,1



«АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 реконструкциялау және кеңейту, III кезек. Бойлерлік









Жылына босатылатын жылу қуатын ұлғайту

Гкал





1063



Қорғас-Жетіген ТЖ салу









Темір жол салу

км





293,73



Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі ара қашықтықтың қысқаруы

км





550



Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу









Темір жол салу

км





145,7



Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара учаскесінде жаңа жеке пункттер ашу

бірлік





7



Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісі арақашықтығының қысқаруы

км





600



Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбыры









Компрессорлық станциялар саны

бірлік





2



Елді мекендерді қамту

бірлік





400



Пайдалану кезеңінде жұмыс орындарын құру

адам





491



ЦГПП–Осакаровка 220 кВ ӘЖ реконструкциялау









Трансформатор қуаттылығының артуы

МВА





330



Сапа көрсеткіштері









Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалар саны

бірлік


14

8


4

1


Тиімділік көрсеткіші




1 жобаға бөлінетін бюджеттік каражаттың орташа сомасы

мың теңге


9 996 276,2

12 070 976,75


8 340 876

418 117


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

139 947 867

144 851 721


33 363 504

418 117


Бюджеттік бағдарлама

051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру»

Сипаттама

Мыналарды кейіннен кредиттеу үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредитін беру:
- «ҚТЖ» АҚ, жолаушылар вагондарын сатып алу үшін;
- «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін, «БРК-Лизинг» АҚ, «Қазэкспогарант» АҚ

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру

мың теңге





24 673 376

18 931 411


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның кредитін беру

дана


2

4



1

1


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілгендігі

%



9,1





«Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарыға сәйкестігі

%


100

100





Локомотивтерді экспорттау

дана




10





БРК-Лизинг АҚ қаржыландыру есебінен негізгі қаражатты жаңарту

%



3





Сапа көрсеткіштері









«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тан кредит алған түпкі қарыз алушылардың саны

дана


2

2


1

1


Тиімділік көрсеткіштері









1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы

мың теңге


9 401 500

11 650 000


24 673 376

18 931 411


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

18 803 000

46 600 000


24 673 376

18 931 411


Бюджеттiк бағдарлама

054 «Автомобильдерді жинақтау жобасын іске асыру мақсатында «Тобыл» ӘКК» АҚ (бұдан әрі-Серіктестік) жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қостанай облысының облыстық бюджетіне нысаналы даму трансферттері»

Сипаттамасы

«Агромашхолдинг» АҚ өндірістік алаңдары базасында «СарыарқаАвтоӨнеркәсіп» ЖШС қазақстан-ресей бірлескен кәсіпорнымен «УАЗ» маркалы автомобильдерінің сериялық шығарылымын ұйымдастыру.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/ даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Автомобиль өндірісін ұйымдастыру (құру)

өндірістік желі

-


1

-

-



Түпкілікті нәтиже көрсеткiштерi









Өнеркәсіп экономикалық қызмет түрі бойынша Қостанай облысының жиынтық өңірлік өнімінің артуы

%

-


0,015

3,1




Тиімділік көрсеткiштерi









автомобильдерді өткізу, жылына

дана

-


20

4132




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-


2 360 022

-

-



Бюджеттік бағдарлама

055 «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймақтың инфрақұрылымын дамыту»

Сипаттамасы

«Инновациялық технология бағы» арнайы экономикалық зонасы инфрақұрылымын дамуы

Бюджеттік бағдарлама түрі

құрылымына байланысты

бюджеттік қаржы салымын жүзеге асыру

жүзеге асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарланған кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Әзірленген ЖСҚ

дана




1




Құрылыстың басталуына дайындық жұмыстарын жүргізу

бірлік





1



Жер жұмыстарын жүргізу

бірлік






1


Құбыр желілерін жүргізу

бірлік






1


Әкімшілік ғимаратын, өрт депосын, рұқсаттама бақылау пунктін салу

бірлік






1


Көркейту








1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысын алу

дана




1




Инженерлік коммуникациялар

%





10

50

40

Тиімділік көрсеткіштері









«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысы

дана




1




Құрылыс алаңын жайластыру

дана





1



Пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының оө актісімен әкімшілік ғимаратын, өрт депосын, рұқсаттама бақылау пунктін салуды аяқтау

дана






1


Бас жоспарға сәйкес көркейту бойынша жұмыстардың аяқталуы

дана







1

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге




250 000

3 000 000

10 000 000

7 342 043

Бюджеттік бағдарлама

066 «Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Ресей-Қазақстан венчурлік қорын құру
Инвестицияланатын компаниялардың жарғылық капиталына үлестік қатысу жолымен инновациялар құруды және енгізуді қаржыландыру
Қазақстанның дамуының ҮИИДМБ іске асыруды ғылыми және талдамалық сүйемелдеуді, оны іске асырудың аралық кезеңдерін бағалауды, өнеркәсіп салаларының даму болжамдарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік органдарға өнеркәсіпті дамытуды қолдаудың жүйелі шараларын әзірлеуде әдістемелік көмек көрсету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Инновациялық жобалар саны

бірлік

-

4






Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру (дайындық деңгейі)

%




60




Саны 50 бірлікті «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» АҚ-ны құру

бірлік

-

1

-

-




Ауыл шаруашылығы машинасын жасаудың конструкторлық бюросын құру және дамыту

бірлік



1





АТП АЭА Басқару компаниясын құру

бірлік




1




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту;
венчурлік қорлар құруға жеке инвесторларды тарту жолымен мемлекеттік-жекеменшік әріптестікті дамыту;
жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өнім өндіру және оны отандық және шетелдік нарықтарда өткізу

%


10

15





Металлургия орталығында апробациядан өткен ТКМК кәсіпорындарында жаңа технологияларды ендіру

бірлік




3

8

10

10

Сапа көрсеткіштері









Инновациялық өнім көлемін арттыру

млн. теңге

-

30

30

-




Жаңа технологияларды қорғайтын патенттер санын арттыру

%

-




20

30

40

Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту

млн. теңге

-

10

10

-




Жаңа жұмыс орындарын құру

бірлік

-

100

100

-




Тиімділік көрсеткіштері









Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құруға арналған шығындар

мың теңге



1 100 000

941 000




Ауыл шаруашылығы машинасын жасаудың конструкторлық бюросын құруға және дамытуға арналған шығындар

мың теңге



719 000






АТП АЭА Басқару компаниясын құруға арналған шығындар

мың теңге




80 900




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

2 000 000

1 819 000

1 021 900

-



7.2. Бюджеттік шығын жинағы


Өлшем бірл.

Есеп жылы

Ағымдық жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

1-жыл

2-жыл

3-жыл

4-жыл

5-жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығыстар:

мың теңге

96 589 984,7

283 355 912

316 803 997

115 084 591

111 398 771

110 501 326

102 546 930

ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

14 733 019

21 658 039

25 789 816

25 166 515

26 339 374

33 944 558

35 330 348

бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

81 856 964,8

261 697 873

291 014 181

89 918 076

85 059 397

76 556 768

67 216 582

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады