О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 "О городском бюджете на 2009 год"

Новый

Решение Актауского городского маслихата № 15/140 от 16 октября 2009 года. Зарегистрировано Управлением юстиции города Актау № 11-1-117 от 22 октября 2009 года.

      В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 14 октября 2009 года № 19/221 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2056 от 16 октября 2009 года), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-100, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 27 декабря 2008 года № 213-214), от 12 февраля 2009 года № 17/157 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-106, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 28 февраля 2009 года № 36), от 17 апреля 2009 года № 18/165 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-107, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 7 мая 2009 года № 78-79), от 7 мая 2009 года № 19/177 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-108, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 23 мая 2009 года № 88), от 24 июня 2009 года № 20/182 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-110, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 11 июля 2009 года № 115), от 20 июля 2009 года № 21/191 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-112, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 4 августа 2009 года № 125), от 8 сентября 2009 года № 23/213 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-115, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 17 сентября 2009 года № 150-151) следующие изменения:
      Пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению в следующих объемах:
      доходы – 11 290 253 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 8 218 434 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 314 702 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 741 580 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 2 015 537 тысяч тенге;
      затраты – 11 659 714 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 0 тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 237 031 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 237 031 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 606 492 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 606 492 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
      погашение займов – 300 000 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 857 517 тысяч тенге».
      В пункте 2:
      в абзаце первом «17,2» заменить цифрой «22,4»;
      в абзаце шестом цифру «15,7» заменить цифрой «7,9».
      В пункте 3 подпункте 5) абзац шестнадцатый изложить в новой редакции следующего содержания: «ко Дню Конституции Республики Казахстан (30 августа)».
      В пункте 7 цифру «25 516» заменить цифрой «10 373».
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии                     Е. Космаганбетов
      Секретарь
      городского маслихата                    Ж. Матаев

СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальника ГУ «Актауский городской отдел
экономики и бюджетного планирования»
З. Толеш
16 октября 2009 года

Приложение
к решению городского маслихата
от 16 октября 2009 года № 24/219

Бюджет города Актау на 2009 год

категория


Сумма
тыс. тенге


класс




подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

11 290 253

1



Налоговые поступления

8 218 434


01


Подоходный налог

3 827 447



2

Индивидуальный подоходный налог

3 827 447


03


Социальный налог

751 122



1

Социальный налог

751 122


04


Hалоги на собственность

2 919 345



1

Hалоги на имущество

2 329 996



3

Земельный налог

286 295



4

Hалог на транспортные средства

302 980



5

Единый земельный налог

74


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

426 744



2

Акцизы

38 195



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

225 630



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

129 565



5

Налог на игорный бизнес

33 354


07


Прочие налоги

11



1

Прочие налоги

11


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

293 765



1

Государственная пошлина

293 765

2



Неналоговые поступления

314 702


01


Доходы от государственной собственности

29 718



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

12 718



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 956



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 956


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

215 198



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

215 198


06


Прочие неналоговые поступления

66 830



1

Прочие неналоговые поступления

66 830

3



Поступления от продажи основного капитала

741 580


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

406 548



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

406 548


03


Продажа земли и нематериальных активов

335 032



1

Продажа земли

283 004



2

Продажа нематериальных активов

52 028

4



Поступления трансфертов

2 015 537


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 015 537



2

Трансферты из областного бюджета

2 015 537

Функциональная группа

Сумма
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

11 659 714

1



Государственные услуги общего характера

162 168


112


Аппарат маслихата города

11 797



001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

11 797


122


Аппарат акима города

96 484



001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

96 484


123


Аппарат акима села Умирзак

7 391



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 391


452


Отдел финансов

35 272



001

Обеспечение деятельности отдела финансов

13 546



003

Проведение оценки имущества в целях налогооблажения

3 000



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

11 984



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

6 742


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

11 224



001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

11 224

2



Оборона

8 413


122


Аппарат акима города

8 413



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 413

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

74 033


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

74 033



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

74 033

4



Образование

4 526 842


464


Отдел образования

4 412 081



001

Обеспечение деятельности отдела образования

19 940



003

Общеобразовательное обучение

2 580 167



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

10 500



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

27 409



006

Дополнительное образование для детей

180 555



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

11 647



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 240 494



010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

38 145



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

303 224


467


Отдел строительства

114 761



037

Строительство и реконструкция объектов образования

114 761

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

507 849


123


Аппарат акима села Умирзак

373



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

373


451


Отдел занятости и социальных программ

486 561



001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

39 959



002

Программа занятости

94 802



005

Государственная адресная социальная помощь

18 678



006

Жилищная помощь

4 115



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

230 211



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 370



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 544



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

20 594



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

49 277



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 296



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

16 715


464


Отдел образования

20 915



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

20 915

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 655 738


123


Аппарат акима села Умирзак

18 898



008

Освещение улиц населенных пунктов

2 377



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 317



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 204


467


Отдел строительства

2 990 051



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

729 423



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

684 541



005

Развитие коммунального хозяйства

166 283



006

Развитие системы водоснабжения

1 086 046



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

23 758



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

300 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 646 789



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

12 000



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

474



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

41 375



015

Освещение улиц в населенных пунктах

115 935



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

304 100



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 750



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

652 628



030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

510 527

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

365 896


455


Отдел культуры и развития языков

337 525



001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

6 050



003

Поддержка культурно-досуговой работы

308 812



006

Функционирование районных (городских) библиотек

22 663


456


Отдел внутренней политики

12 845



001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

7 115



002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

3 870



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

1 860


465


Отдел физической культуры и спорта

15 526



001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

3 952



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 078



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 496

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

328 062


467


Отдел строительства

328 062



009

Развитие теплоэнергетической системы

328 062

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

14 381


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

802



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

802


462


Отдел сельского хозяйства

256



001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

256


463


Отдел земельных отношений

13 323



001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

12 700



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов

623

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

32 854


467


Отдел строительства

9 961



001

Обеспечение деятельности отдела строительства

9 961


468


Отдел архитектуры и градостроительства

22 893



001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

15 793



003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

7 100

12



Транспорт и коммуникации

895 364


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

895 364



008

Ремонт и содержание автомобильных дорог населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

500 000



022

Развитие транспортной инфраструктуры

34 800



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

360 564

13



Прочие

85 645


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

58 221



001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства и сельского хозяйства

7 305



006

Поддержка предпринимательской деятельности

50 916


452


Отдел финансов

10 373



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 373


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

17 051



001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

17 051

15



Трансферты

2 469


452


Отдел финансов

2 469



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 469




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

237 031




Приобретение финансовых активов

237 031

13



Прочие

237 031


452


Отдел финансов

237 031



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

237 031




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-606 492




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

606 492




Поступление займов

48 975




Погашение займов

300 000




Используемые остатки бюджетных средств

857 517

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.